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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 001 - ASAMBLEA NACIONAL PROGRAMA 20 - SERVICIOS DE LA FUNCIN LEGISLATIVA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL PROFORMA 54,622,787.12 54,622,787.12 9,000,000.00

9,000,000.00 63,622,787.12 63,622,787.12

20 - SERVICIOS DE LA FUNCIN LEGISLATIVA 001 - ASAMBLEA NACIONAL 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO 000 - SIN PROYECTO 20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 000 - SIN PROYECTO 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

1,901,219.10 1,901,219.10 1,901,219.10 1,901,219.10 258,800,550.33 258,800,550.33 258,800,550.33 11,566,305.93

11,566,305.93

002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

562,681.18 562,681.18 1,079,728.12

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

1,079,728.12

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

17,396,327.27

17,396,327.27

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR

830,560.09 830,560.09 83,244,478.96

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

83,244,478.96

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL

1,667,614.97

1,667,614.97

008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

7,594,805.82 7,594,805.82 123,942,502.34 382,743,052.67

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 015 - DEFENSORIA PUBLICA 20 - SERVICIOS JUDICIALES 000 - SIN PROYECTO 001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE

7,864,706.44 134,498.82

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 015 - DEFENSORIA PUBLICA 20 - SERVICIOS JUDICIALES PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO RECURSOS 003 - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 004 - TALENTO HUMANO 005 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 001 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 20 - SERVICIOS JUDICIALES 015 - DEFENSORIA PUBLICA 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIN 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL 000 - SIN PROYECTO 018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 001 - GOBIERNO POR RESULTADOS IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL 018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIN 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR 252,460.17 269,292.06 594.94 8,521,552.43 33,222.40 ACTIVIDAD PROFORMA

33,222.40

002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA

53,986.41

53,986.41 8,608,761.24 8,608,761.24 30,096,328.45 30,096,328.45 1,697,594.09

1,697,594.09 31,793,922.54 38,464.90

38,464.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA 25 - MANUELA ESPEJO 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - ECUELAS ESPECIALES 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 001 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 001 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL

38,464.90 31,832,387.44 48,216,191.18 48,216,191.18 48,216,191.18 24,961,485.29

12,877.53

24,974,362.82

397,803.35

397,803.35 2,279,413.31

2,279,413.31

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROGRAMA 25 - MANUELA ESPEJO PROYECTO ECUADOR ACTIVIDAD PROFORMA

013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 25 - MANUELA ESPEJO

27,651,579.48 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III 2,559,118.75 2,559,118.75 1,702,043.15 1,702,043.15 4,261,161.90 80,128,932.56 001 - ACCIONES CONTRA LA CORRUPCION 000 - SIN PROYECTO 3,545,507.46 3,545,507.46 3,545,507.46 1,611,286.58 1,611,286.58 1,611,286.58 5,156,794.04 001 - ZONA N 9-QUITO 002 - ZONA NO. 2 TENA 003 - ZONA NO. 3 AMBATO 004 - ZONA NO. 4 MONTECRISTI 005 - ZONA NO 5 MILAGRO 006 - ZONA NO. 6 CUENCA 007 - ZONA NO. 7 008 - ZONA NO. 8 GUAYAQUIL 009 - ZONA NO. 1 IBARRA 000 - SIN PROYECTO 14,954,137.95 101,505.27 99,593.02 101,843.66 100,858.11 330,712.70 156,408.16 140,473.13 101,594.26 16,087,126.26 16,087,126.26 001 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 3,350,795.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR

002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 000 - SIN PROYECTO

27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 20 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO

20 - ADMINISTRACION GENERAL 31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

3,350,795.03 3,350,795.03

31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II 001 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES 002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

1,712,850.52 1,712,850.52 1,692,671.59

002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

1,692,671.59 3,405,522.11 22,843,443.40 4,719,337.77

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA PROGRAMA COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 002 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA BANCA PUBLICA 003 - VISITAS TERRITORIALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA ECONOMICA 004 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE POLITICA ECONOMICA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TODAS LAS REGIONES 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO A LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 010 - EMPRENDEECUADOR 001 - EMPRENDEECUADOR 010 - EMPRENDEECUADOR 012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD 001 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD 012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD 013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 001 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 001 - INNOVAECUADOR 014 - INNOVAECUADOR 015 - CREECUADOR 001 - CREECUADOR 015 - CREECUADOR 016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 001 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 001 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO PROFORMA 5,625.00 9,000.00 25,929.22

4,759,891.99 4,759,891.99 4,759,891.99 3,101,754.00 3,101,754.00 101,255.61

101,255.61 265,625.87 265,625.87 1,838,029.49

1,838,029.49 2,188,443.67 2,188,443.67 2,076,400.23 2,076,400.23 254,168.18 254,168.18 552,874.78 552,874.78 6,653,507.77

014 - INNOVAECUADOR

018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA

6,653,507.77 17,032,059.60 1,816,259.46 1,816,259.46 126,950.37 126,950.37 4,231,678.96 4,231,678.96 6,174,888.79 23,206,948.39 3,597,825.50 3,597,825.50 16,424,290.98

002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION

003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA 001 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO PROGRAMA 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL PROYECTO ACTIVIDAD DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 001 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 001 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR 20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR 000 - SIN PROYECTO 001 - POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 000 - SIN PROYECTO 002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2 001 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2 002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2 20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE PROFORMA

FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

16,424,290.98

004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR

1,106,758.53

1,106,758.53 4,837,736.99

010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO

4,837,736.99 25,966,612.00 872,088.10 872,088.10 849,985.23 849,985.23 1,722,073.33 27,688,685.33 1,104,492.10 1,104,492.10 1,104,492.10 3,889,429.30 3,889,429.30 12,458,401.40

002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR

12,458,401.40 16,347,830.70 372,085.11

372,085.11

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DE LA COORDINACION POLTICA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LA COORDINACIN POLTICA 000 - SIN PROYECTO 660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO 001 - ANALISIS POLTICO 002 - SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION POLITICA 003 - PENSAMIENTO POLITICO 660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO 01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DE LA COORDINACION POLTICA 38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION 659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 001 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

372,085.11 17,824,407.91 5,877,203.00 5,877,203.00 199,348.64 373,517.76 475,669.36 1,048,535.76 6,925,738.76 1,072,346.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA CIUDADANA PROGRAMA LOCALES PROYECTO LOCALES 659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR 001 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR 38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 20 - PREVENCION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA 002 - ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO- GUAYAS 000 - SIN PROYECTO 002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 024 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 20 - PREVENCION 21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS 000 - SIN PROYECTO 21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO 1,072,346.21 3,654,464.41 ACTIVIDAD PROFORMA

3,654,464.41 4,726,810.62 11,652,549.38 12,891,022.39 1,263,512.00

14,154,534.39 1,028,860.40

1,028,860.40 9,702,307.70

006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

9,702,307.70 24,885,702.49 29,477,369.35 29,477,369.35 29,477,369.35 2,544,005.68 2,544,005.68 66,444.80 66,444.80 2,610,450.48 56,973,522.32

002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL 001 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL 015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

8,078,619.51 8,078,619.51 333,662.40

333,662.40 8,412,281.91 500,493.60

20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

500,493.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE PROGRAMA 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL PROYECTO ACTIVIDAD 001 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 001 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 001 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 001 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 001 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS 000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS ALTERNATIVAS 000 - SIN PROYECTO 20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO 008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DRAGAS 000 - SIN PROYECTO 024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 001 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 001 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO 001 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO 056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE PROFORMA 1,251,234.00

003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA

1,251,234.00 246,076.02

246,076.02 1,997,803.62 98,430.41

98,430.41 834,156.00

042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

834,156.00 1,668,312.00

1,668,312.00 1,364,245.45 1,364,245.45 2,502,468.00

2,502,468.00 6,467,611.86 16,877,697.39 1,646,328.89 1,646,328.89 1,646,328.89 1,646,328.89 7,685,019.48

7,685,019.48 7,685,019.48 20,224,596.18 348,993.00 20,573,589.18 20,312,059.03 20,312,059.03 415,280.05

026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

415,280.05 1,756,077.07 1,756,077.07

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA PROGRAMA 24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO RIEGO ZAPOTILLO 43,057,005.33 3,385,343.17 ACTIVIDAD PROFORMA

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

3,385,343.17

002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA

490,403.14 490,403.14 1,608,038.01 1,608,038.01 507,801.48 507,801.48 6,770,686.34 6,770,686.34 1,692,671.59

003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA 004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

1,692,671.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 01 - COORDINACION ARTICULACION DISEO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - PLANIFICACIN, COORDINACIN, ARTICULACIN Y EVALUACIN DE POLTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 002 - IGUALDAD DE GENERO 000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 001 - CONSTRUCCION INDICADORES SOCIALES INFORMACION ESTADISTICA BASE DE DATOS Y DISENO PROGRAMAS PILOTOS 002 - ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONVENIOS 003 - COMPONENTE SELBEN 20092010 REGISTRO DE 420000 HOGARES 004 - LEVANTEMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PARA EL RIPS 006 - ELABORACION DE INFORMES INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL ECUADOR 007 - DEFINICION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL 008 - FORMULACION NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 009 - ELABORACION TECNICA DE DOCUMENTOS PARA DEFINIR AGENDASPOLITICAS PUBLICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS 010 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA

14,454,943.73 65,196,968.54 4,182,679.00

116.00 4,182,795.00 144,186.07

62,216.65 42,084.83 660,161.22 12,463.15 31,157.91

14,177.55 16,420.54 26,746.18

5,608.41

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 01 - COORDINACION ARTICULACION DISEO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL PROYECTO ACTIVIDAD GESTION INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA SOCIAL 011 - IMPULSO DEL DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LOS PITIS EN TERRITORIOS MARGINADOS DE LA ACCION ESTATAL 012 - PLANEAMIENTO EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS 001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO 001 - INTI GESTION Y SEGUIMIENTO 002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS 002 - DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH 003 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION 004 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 005 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL 006 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL 007 - INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES 008 - DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 009 - COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO 01 - COORDINACION ARTICULACION DISEO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA 002 - PROMOVER LA CAPACITACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PBLICO 000 - SIN PROYECTO 01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 45,282.76 PROFORMA

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

174,344.07

1,234,849.34 38,928,519.38

38,928,519.38

2,451.99

1,154.37

1,896.46 1,904.06 9,033.14

2,033.16 1,003.56

2,160.52

1,457.07

23,094.33

44,369,258.05 44,369,258.05 5,447,469.61 87,193.41

5,534,663.02 5,534,663.02 1,108,699.89 1,108,699.89 209,720.32

002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA PROFORMA

DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA

209,720.32

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 01 - GESTION AMBIENTAL. 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE 000 - SIN PROYECTO 01 - GESTION AMBIENTAL. 20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD. 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD 002 - CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 003 - GESTION DE BIOSEGURIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS 000 - SIN PROYECTO 004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 001 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 001 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD. 21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION FORESTAL 002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y BOSQUES PROTECTORES 003 - PROGRAMA DE REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACIN 004 - SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL 000 - SIN PROYECTO 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 001 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 001 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 000 - SIN PROYECTO 001 - LICENCIAS AMBIENTALES 002 - ACREDITACION 003 - PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE 000 - SIN PROYECTO

1,318,420.21 6,853,083.23 21,332,454.38 21,332,454.38 21,332,454.38 1,666,163.06 630,613.55

12,500.00 2,309,276.61 145,926.19

145,926.19 789,393.98

789,393.98 3,244,596.78 155,621.03 151,337.24 83,797.01 146,379.91 537,135.19 1,602,086.62

1,602,086.62 576,526.40

055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR

576,526.40 7,059,760.80

7,059,760.80 9,775,509.01 665,181.59 69,386.38 202,600.00 937,167.97

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMA 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 001 - REMEDIACION AMABIENTAL Y SOCIAL 015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 001 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR 019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR 001 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 004 - ADMINISTRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA UTILIZACION DE HIDROCARBUROS Y MINAS 000 - SIN PROYECTO 24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LA GESTIN MARINA Y COSTERA 002 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS 000 - SIN PROYECTO 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 001 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 001 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR 066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR PROFORMA 264,882.94

011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III

264,882.94 2,887,370.22 2,887,370.22 60,630.89

019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

60,630.89 462,746.25

048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

462,746.25

052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

41,528.00

41,528.00 4,654,326.27 44,592.00

44,592.00 44,592.00 19,292.40 38,945.50 58,237.90 64,459,939.24

64,459,939.24 440,938.16

066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

440,938.16

26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL 28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA 000 - SIN PROYECTO 001 - TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS PROTEGIDAS 000 - SIN PROYECTO 27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL 032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE 001 - GESTION DEL SNAP 032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN

64,959,115.30 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,827,232.21 1,827,232.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE PROGRAMA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE PROYECTO ACTIVIDAD AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE PROFORMA

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 000 - SIN PROYECTO 039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL 001 - PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

1,827,232.21 110,000.00 110,000.00 529,778.96

529,778.96

29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 002 - SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS 000 - SIN PROYECTO 033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 001 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL 034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO 001 - SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL 034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO 32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL 33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO. 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 000 - SIN PROYECTO 33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO. 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 002 - PIB VERDE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PIB VERDE 003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

639,778.96 445,733.34 96,133.21

541,866.55 4,568,080.51

4,568,080.51 5,109,947.06 465,680.04

465,680.04 465,680.04 110,000.00 110,000.00 110,000.00 705,976.08 705,976.08 602,203.41 602,203.41 873,084.77

873,084.77

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION, APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 000 - SIN PROYECTO 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO 001 - FONDO PARA EL RETORNO DIGNOEL CUCAYO 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO 004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y 001 - COMUNICACION Y CULTURA

2,181,264.26 114,346,218.27 4,551,678.01 4,551,678.01 402,459.15

402,459.15 1,010,488.89

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. PROGRAMA 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE PROYECTO ACTIVIDAD FORTALECIENDO VINCULOS 004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES 001 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO VULNERABLES 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES 010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES 001 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIOFORES 010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES 001 - REPATRIACION DE CADAVERES 012 - REPATRIACION DE CADAVERES 34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 35 - POLITICA MIGRATORIA 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 002 - POSICIONAMIENTO DE POLITICA MIGRATORIA 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CASAS 004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR 35 - POLITICA MIGRATORIA 39 - BIENVENIDOS A CASA 001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 002 - FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA JOVENES 001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 001 - INCLUIR A LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL 002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 002 - INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION 005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR 001 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR 39 - BIENVENIDOS A CASA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 1,010,488.89 747,504.08 PROFORMA

CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS

747,504.08 188,504.81

188,504.81

012 - REPATRIACION DE CADAVERES

332,224.04 332,224.04 7,232,858.98 332,224.04

332,224.04 2,602,488.27 2,602,488.27 2,934,712.31 625,995.71

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR

625,995.71

002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION

84,008.08

84,008.08 494,210.03

494,210.03 65,211.15

65,211.15 1,269,424.97 1,661,120.19 1,661,120.19 1,661,120.19 13,098,116.45

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM 24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 000 - SIN PROYECTO 001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA 001 - DETERMINACION DEL SISTEMA DE LINEAS DE BASE

126,818.00 126,818.00 391,065.02

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM PROGRAMA 24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR CONVENCION DEL MAR PROYECTO ACTIVIDAD 002 - DETERMINACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR 24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS GENERALES 002 - CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION CENTRAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES PROFORMA 291,258.83

682,323.85 809,141.85 809,141.85 6,854,428.21 893,993.00 7,748,421.21 7,748,421.21 4,262,434.40 4,262,434.40 3,087,815.62 3,087,815.62 7,350,250.02 15,098,671.23 501,594.96 48,608.00 225,251.04 775,454.00 775,454.00 775,454.00

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL CNC 002 - PLAN DE FORTALECIMIENTO 003 - CAPACITACIONES A LOS GADS 000 - SIN PROYECTO 51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 02 - UNIDAD TCNICA PARA LA ADMINISTRACIN DEL FONSAT 20 - ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DEL FONSAT 000 - SIN PROYECTO 02 - UNIDAD TCNICA PARA LA ADMINISTRACIN DEL FONSAT 000 - SIN PROYECTO 001 - PROVINCIAL DEL ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO 20 - ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

11,736,179.08 11,736,179.08 11,736,179.08 10,603,178.04 10,603,178.04 10,603,178.04 38,249,268.06 38,249,268.06 38,249,268.06 187,940,807.71 187,940,807.71 7,533,180.05 7,533,180.05 15,780,641.78 15,780,641.78 211,254,629.54 271,843,254.72

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA

003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 051 - DIRECCION GENERAL DE 20 - REGISTRO E IDENTIFICACION 000 - SIN PROYECTO 001 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA

30,818,600.29

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CIUDADANA PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 20 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 052 - POLICIA NACIONAL 01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE SERVICIOS DE LA POLICIA 000 - SIN PROYECTO 01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIN INTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA 000 - SIN PROYECTO 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIN INTERNA 052 - POLICIA NACIONAL 053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIN INTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD PBLICA INTERNA 000 - SIN PROYECTO 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIN INTERNA 053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO 000 - SIN PROYECTO 20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL 056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 20 - INVESTIGACIN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 002 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR 000 - SIN PROYECTO 20 - INVESTIGACIN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ATENCION MEDICA INTEGRAL 002 - SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 23 - CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION TECNICA 000 - SIN PROYECTO 018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS 001 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS 018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS PROFORMA 30,818,600.29 288,824.78

288,824.78 62,045,400.00

012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

62,045,400.00

93,152,825.07 93,152,825.07 1,051,225,990.72 1,051,225,990.72 1,051,225,990.72 6,396,225.32 6,396,225.32 6,396,225.32 1,057,622,216.04 1,206,091.00 1,206,091.00 1,206,091.00 1,206,091.00 1,714,252.58 1,714,252.58 1,714,252.58 1,714,252.58 10,337,009.47 15,483.57 10,352,493.04 10,352,493.04 10,352,493.04 14,499,813.00 8,644,627.00 23,144,440.00 23,144,440.00 23,144,440.00 15,490,616.39 15,490,616.39 13,004,870.27

13,004,870.27

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS PROGRAMA 23 - CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIN SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROYECTO ACTIVIDAD 001 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR 001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR 047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR PROFORMA 304,680.89

042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

304,680.89 30,730,723.46

044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

30,730,723.46 5,166,648.96

5,166,648.96

23 - CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 000 - SIN PROYECTO 24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

64,697,539.97 43,704,790.55 43,704,790.55 43,704,790.55 2,811,027.27 2,811,027.27 4,231,678.96 4,231,678.96 10,418,393.61 10,418,393.61 17,461,099.84 125,863,430.36 1,610,839.61

002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC. 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL. 03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PARTICIPACIN CIUDADANA MOVIMIENTOS SO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL. 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 000 - SIN PROYECTO 03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 001 - IMPULSAR PROCESOS DE COMUNICACION POPULAR PARA DIFUNDIR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALE 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,610,839.61 1,610,839.61 5,852,974.00 5,852,974.00 5,852,974.00 2,242,512.25

2,242,512.25 2,242,512.25 2,242,512.25 2,242,512.25 2,242,512.25 11,948,838.11

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - 001 COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MINISTERIOS DESCRITOS EN EL DCTO. EJEC 849 DE 3/01/ 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 002 - ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 003 - ESPAC 004 - ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES 005 - EDIFICACIONES 006 - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 007 - COMERCIO INTERNO 008 - INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI) 009 - INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO) 010 - DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 011 - ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN) 012 - MANUFACTURA Y MINERIA 013 - RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 014 - CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 015 - ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION) 016 - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 017 - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO 006 - EJECUCION PRIORITARIA CPV 001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA 001 - ADMINISTRACION DE PROYECTO 006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA 001 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR 009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR 35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU PROFORMA 5,464,935.50

5,464,935.50 5,464,935.50 5,464,935.50 10,503,312.97 548,063.66 1,236,980.44 1,567,713.67 3,576.80 280,896.59 31,546.94 162,065.67 45,707.97 52,200.19 100,000.00 60,733.46 9,793.04 11,734.27 1,158.03 7,759.19 10,066.77 14,633,309.66 1,450,764.43 248,548.81 1,699,313.24 1,245,840.14 1,245,840.14 2,657,792.30

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

2,657,792.30 20,236,255.34 1,695,534.96 1,695,534.96 1,665,211.50 1,665,211.50 3,360,746.46

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 23,597,001.80

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIN INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO

1,519,494.00 1,519,494.00 1,519,494.00 1,519,494.00 1,346,472.00 1,346,472.00 1,346,472.00 1,054,962.00

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIN INTERNACIONAL

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION 000 - SIN PROYECTO 20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION 21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO 001 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO CARBO 002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO 012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 001 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 001 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO

1,054,962.00 755,647.20

755,647.20 8,729,197.20

020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

8,729,197.20

2,308,158.72

2,308,158.72 12,847,965.12 1,911,443.94 1,911,443.94 1,911,443.94 16,105,881.06

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQU 001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 001 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO 008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

16,565,637.53

16,565,637.53

008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

45,564.34

45,564.34

37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 002 - ADMINISTRACION EDIFICIO ZONAL GUAYAQUIL 003 - ADMINISTRACION INMUEBLES ASIGNADOS A INMOBILIAR

16,611,201.87 4,036,222.00 999,140.00 464,144.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR PROGRAMA 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 000 - SIN PROYECTO 001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY PROFORMA 5,499,506.00 14,950,081.68 14,950,081.68 20,449,587.68 37,060,789.55 11,347,301.01 54,906,474.72 66,253,775.73 66,253,775.73 3,808,511.07 3,808,511.07 1,832,933.97 1,832,933.97 4,231,678.96 4,231,678.96 10,097,664.38 10,097,664.38 50,780,147.56 50,780,147.56 70,750,935.94 137,004,711.67 001 - ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 000 - SIN PROYECTO 010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE 001 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE 010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 001 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 001 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS 64,132,580.00

51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIO DE POLICIA 002 - OPERACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - TRANSPORTE SEGURO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 000 - SIN PROYECTO

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL

004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR

005 - TRANSPORTE SEGURO

64,132,580.00 981,193.36

981,193.36 3,572,991.03

3,572,991.03 803,842.83

013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA

803,842.83 69,490,607.22 9,740,103.34

9,740,103.34

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS PROFORMA 846,335.79 846,335.79 846,335.79

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

846,335.79

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

232,742.34

232,742.34

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

308,791.20 308,791.20 8,684,246.78

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

8,684,246.78

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

6,537,944.00

6,537,944.00

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO 009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

270,827.45 270,827.45 634,751.84

634,751.84

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

423,167.90

423,167.90

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS

846,335.79 846,335.79 29,371,582.22 98,862,189.44 12,096,171.74 5,720,960.64 1,911,139.67

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL 002 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE 003 - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL,

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA) 004 - OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL 005 - OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA 007 - OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA 008 - OPERACIONES CIVICO-MILITARES 009 - OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO 01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA 003 - OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS 000 - SIN PROYECTO 02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 03 - GESTION INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 002 - APOYO A LA GESTION 000 - SIN PROYECTO 03 - GESTION INSTITUCIONAL 04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL 002 - PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR 003 - COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011) 004 - FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES 005 - VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR 000 - SIN PROYECTO 04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES 000 - SIN PROYECTO 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES 002 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES 000 - SIN PROYECTO 05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES 06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA 000 - SIN PROYECTO 001 - ENTRENAMIENTO MILITAR 002 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS 000 - SIN PROYECTO 06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA 07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION PERSONAL 002 - FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD) 003 - PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD 004 - COMPETENCIAS DEPORTIVAS 000 - SIN PROYECTO 07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 08 - BIENESTAR DE PERSONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - VIVIENDA FISCAL 002 - SERVICIOS DE SALUD 439,468.71 13,888.50 26,583,144.00 2,256.00 3,038,490.95 49,805,520.21 49,805,520.21 5,403,464.65 19,401.32 5,422,865.97 5,422,865.97 1,069,710,713.00 32,717,369.31 1,102,428,082.31 1,102,428,082.31 443,206.58 PROFORMA

507,282.13 157,858.93 63,473.73 1,692.00 1,173,513.37 1,173,513.37 7,997,606.48 17,608,073.42 25,605,679.90 25,605,679.90 5,382,553.27 3,392,372.60 8,774,925.87 8,774,925.87 4,309,997.36 8,485,305.15 8,286,704.09 272,632.74 21,354,639.34 21,354,639.34 1,867,551.70 15,743,062.53

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 08 - BIENESTAR DE PERSONAL 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 003 - MOVIMIENTOS DE PERSONAL 004 - BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 005 - DERECHOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO 08 - BIENESTAR DE PERSONAL 09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO 09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA 000 - SIN PROYECTO 10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE 000 - SIN PROYECTO 001 - CAMPAAS MEDICAS 003 - TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO 004 - OTRAS CAMPAAS 000 - SIN PROYECTO 11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE 12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA 002 - CONSCIENCIA MARITIMA 003 - APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO 004 - DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA) 000 - SIN PROYECTO 12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA 000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 002 - PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA 003 - PROTECCION MARITIMA 000 - SIN PROYECTO 13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA 14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA 000 - SIN PROYECTO 14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA 003 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 004 - OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS 005 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO 006 - OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS 007 - OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIN Y DE LOS RECURSOS 011 - OPERACIONES DE COOPERACION 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 1,227,492.26 18,755,737.76 148,518.12 37,742,362.37 37,742,362.37 1,450,443.20 1,450,443.20 1,450,443.20 4,174,963.66 4,174,963.66 4,174,963.66 5,850.00 13,050.85 65,000.00 83,900.85 83,900.85 42,920.00 245,470.79 219,816.28 56,765.25 564,972.32 564,972.32 2,951,162.80 1,660,246.08 5,118,120.12 9,729,529.00 9,729,529.00 18,736,827.71 18,736,827.71 18,736,827.71 174,951.82 2,186,491.16

291,872.14 1,491,194.48

1,610,633.32

750,813.07 611,676.39 7,117,632.38

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA 16 - MISIONES DE PAZ PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 7,117,632.38 91,635.76 54,816.65 36,796.58 183,248.99 183,248.99 001 - REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES 002 - REUNIONES DE INTERCONSULTAS 003 - REUNIONES BINACIONALES 004 - ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 000 - SIN PROYECTO 18 - COOPERACION INTERNACIONAL 20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 001 - INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 001 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 001 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 001 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES 045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES 046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 001 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 84,356.65 38,913.74 46,126.84 160,205.03 329,602.26 329,602.26 54,551,254.29 54,551,254.29 6,644,480.75

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA 000 - SIN PROYECTO 001 - OBSERVADORES MILITARES 002 - CONTINGENTES 003 - OFICIALES DE STAFF 000 - SIN PROYECTO 16 - MISIONES DE PAZ

18 - COOPERACION INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO

6,644,480.75 415,280.05

033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

415,280.05

034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

995,052.52

995,052.52

040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

4,448,007.77

4,448,007.77

044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

3,431,531.85

3,431,531.85 2,891,170.55

045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

2,891,170.55 1,727,749.55

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PROYECTO ACTIVIDAD 046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 001 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 001 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE 001 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE 055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE 20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 001 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 001 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO 001 - AVIONES SUPERTUCANOS 008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO 001 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE 001 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA CASOS FMSLOAS 032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE PROFORMA 1,727,749.55 5,665,985.44

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

5,665,985.44 9,886,435.03

9,886,435.03

053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

24,916,802.81

24,916,802.81 6,873,334.94

6,873,334.94

122,447,085.55 19,237,964.44

19,237,964.44 2,524,902.68

2,524,902.68 3,114,215.80

3,114,215.80

031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

12,458,401.40

12,458,401.40 453,133.65

453,133.65 37,788,617.97 4,950,048.47 4,950,048.47 830,560.09

22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 001 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 001 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO 849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

830,560.09

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES PROYECTO ACTIVIDAD 001 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO 851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO 858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 001 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 001 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 001 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 001 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 001 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 001 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO PROFORMA 1,076,802.03

851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

1,076,802.03 4,654,857.43

4,654,857.43

869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

3,666,686.93

3,666,686.93 977,597.06

977,597.06 12,458,401.40

12,458,401.40

939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

7,915,105.77

7,915,105.77 5,398,640.61

940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

5,398,640.61

941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

6,981,559.15

6,981,559.15 845,770.14

845,770.14 1,868,915.34

957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN

1,868,915.34 51,624,944.42 1,575,395.59 1,575,395.59 1,575,395.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR PROGRAMA 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES 002 - VARIOS TRABAJOS CARTOGRAFICOS 003 - FISCALIZACION SIGTIERRAS 004 - MANTENIMIENTO AVION 005 - MARCO GEODESICO SIRGAS/REGME 006 - IMPRENTA GENERAL - CENTRO DE COPIADO 007 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 008 - ESPECIES VALORADAS 009 - FORMAS CONTINUAS 010 - SERVICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 011 - CATASTROS VARIOS 012 - CARTOGRAFIA TEMATICA - APLICACIONES SIG 013 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 014 - REVISION PRODUCTO TERMINADO SIMBOLIZACION Y DISEO 015 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 016 - SALUD EN EL TRABAJO 017 - FUNCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - RRHH 018 - ATENCION MEDICA Y ODONTOLOGICA 019 - MOTIVACION ESTIMULOS E INCENTIVOS 020 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 021 - NORMATIVA 023 - MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE 024 - ACTIVIDAD FINANCIERA Y SEGUROS 025 - MERCADOTECNIA 026 - COMUNICACION SOCIAL 027 - FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO SERVICIOS INSTITUCIONALES 028 - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 029 - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 030 - MANTENIMIENTO GENERAL IGM 031 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES IGM 000 - SIN PROYECTO 02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DEL PAIS 000 - SIN PROYECTO 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 001 - ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 002 - GENERACIN DE GEOINFORMACIN 001 - GENERACIN DE GEOINFORMACIN PARA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 1,508,114,753.24 6,419,189.00 700,000.00 445,500.00 45,598.00 94,712.00 1,309,319.89 107,500.00 1,115,367.02 158,700.00 20,963.56 212,500.00 16,707.97 16,547.00 1,441.00 7,000.00 45,009.79 80,815.00 6,000.00 615,216.91 5,153.03 4,000.00 255,000.00 150,580.00 45,000.00 9,000.00 45,088.47 148,031.81 251,900.00 112,968.52 124,379.45 12,569,188.42 12,569,188.42 12,569,188.42 1,683,608.32

1,683,608.32 415,280.05

415,280.05 2,969,110.51

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN PROGRAMA 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA PROYECTO ACTIVIDAD LA GESTIN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 002 - GENERACIN DE GEOINFORMACIN PARA LA GESTIN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA 02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 002 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS CLIRSEN 074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS 002 - HOTELERIA HOSPITALARIA 003 - ALIMENTACION 004 - EQUIPAMIENTO MEDICO 000 - SIN PROYECTO 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - REMUENERACIONES 002 - ADMINISTRACIN PERSONAL 003 - CAPACITACION DE PERSONAL 004 - DOCENCIA 005 - GESTION ADMINISTRACION LOGISTICA 006 - TRANSPORTACION 007 - MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 008 - DESARROLLO INFORMTICO 009 - COMERCIALIZACION Y COMUNICACION 010 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 011 - GESTION FINANCIERA 000 - SIN PROYECTO 21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIN INTERNA DE LA INSTITUCIN. 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD CENTRAL 002 - FUNCIONAMIENTO DEL CEPEIGE 000 - SIN PROYECTO 20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIN INTERNA DE LA INSTITUCIN. 21 - ACTUALIZACIN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TCNICAS ECUATORIANAS 22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO 000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PUBLICACIONES 000 - SIN PROYECTO 21 - ACTUALIZACIN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TCNICAS ECUATORIANAS 000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION EVENTOS PANAMERICANOS 002 - PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES 000 - SIN PROYECTO 22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA 000 - SIN PROYECTO 2,969,110.51 5,067,998.88 169,834.09 169,834.09 169,834.09 5,237,832.97 5,533,723.00 125,400.00 420,000.00 250,000.00 6,329,123.00 6,329,123.00 20,431,061.00 800,763.00 219,250.00 102,000.00 1,154,805.00 25,000.00 1,880,800.00 187,600.00 64,000.00 15,000.00 43,200.00 24,923,479.00 24,923,479.00 31,252,602.00 159,514.64 167,673.00 327,187.64 327,187.64 28,575.30 28,575.30 28,575.30 6,590.75 5,555.80 12,146.55 12,146.55 367,909.49 227,750.55 PROFORMA

PARA LA GESTIN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

227,750.55

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO PROGRAMA CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI 02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO 03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID 05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 227,750.55 183,329.55 1,099,048.90 1,282,378.45 1,282,378.45 119,375.96

01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL INAE 002 - GESTION DE APOYO LOGISTICO PARA LA EXPEDICION A LA ANTERTIDA 000 - SIN PROYECTO 02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO 000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION ACTIVA EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAN Y CONSOLIDA LA COOPERACION A TRAVES DEL G 000 - SIN PROYECTO 03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - PREPARACION DE MANUALES, DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS CONFORMANDO REDES DE INVESTIGACION 000 - SIN PROYECTO 04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID 000 - SIN PROYECTO 001 - PUBLICACIONES EN GENERAL, CONCURSOS SOBRE TEMAS ANTARTICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION EN GENERAL 000 - SIN PROYECTO 05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS

119,375.96 119,375.96 33,176.44

33,176.44 33,176.44 58,396.61

58,396.61 58,396.61 1,721,078.01

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - INTELIGENCIA 002 - CONTRAINTELIGENCIA 009 - APOYO Y ASESORIA 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 001 - ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 002 - PRODUCCION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA 003 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA 005 - GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

664,030.00 297,220.00 11,264,609.00 12,225,859.00 1,279,912.39 42,631.81 1,008,944.14 188,452.79

2,519,941.13 14,745,800.13 1,864,881.80

1,864,881.80

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,823,208.46 1,823,208.46 3,688,090.26

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA 085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL PROGRAMA 079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DEL SPP 000 - SIN PROYECTO 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL 21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL 000 - SIN PROYECTO 23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL 085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL PUERTO 000 - SIN PROYECTO 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 001 - OBRAS PUBLICAS 003 - GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 001 - ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES 002 - CERTIFICACION E IMPLEMENTACION DE CALIDAD 003 - OBRAS PUBLICAS 004 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 005 - BIENES DE LARGA DURACION 004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 18,433,890.39 1,834,920.42 1,834,920.42 1,834,920.42 562,544.68 562,544.68 562,544.68 605,780.12 605,780.12 605,780.12 91,499.54

91,499.54 91,499.54 1,573,315.24 1,573,315.24 1,573,315.24 4,668,060.00 1,911,409.99 1,911,409.99 1,911,409.99 4,231,678.96 4,231,678.96 4,231,678.96 4,231,678.96 8,463,357.92 10,374,767.91 4,144,062.00 4,144,062.00 6,351,023.62 235,440.34

6,586,463.96

11,424,987.11 14,302.48 755,327.36 374,840.92 260,284.86 12,829,742.73

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO PROYECTO BOLIVAR ACTIVIDAD PROFORMA

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

001 - TANSFERENCIAS PARA INVERSION A ENTIDADES DE 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

490,680.00

490,680.00 24,050,948.69 24,050,948.69

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS 001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 001 - EJECUCION DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 003 - ESTUDIOS DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 005 - FISCALIZACION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 005 - REPARACIN DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCIN DE TORRE DE CONTROL 001 - REPARACIN DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCIN DE TORRE DE CONTROL 005 - REPARACIN DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCIN DE TORRE DE CONTROL 001 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS

8,452,738.48 8,452,738.48 8,452,738.48 8,452,738.48 7,619,906.28 7,619,906.28 7,619,906.28 12,611,894.21 425,519.91 2,995,556.53

16,032,970.65 16,032,970.65 23,652,876.93 6,529,361.00 6,529,361.00 6,529,361.00 563,229.66

563,229.66 2,303,467.16

006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

2,303,467.16 2,866,696.82 196,661.04 196,661.04 196,661.04 9,592,718.86

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PROMOCION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE MANTA 000 - SIN PROYECTO 21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA

626,247.50

626,247.50 626,247.50 626,247.50

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION PROGRAMA 01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 002 - SUBSECRETARA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y REFUGIO 003 - SUBSECRETARA DE AMRICA LATINA Y EL CARIBE 004 - SUBSECRETARA DE AMRICA DEL NORTE Y EUROPA 005 - SUBSECRETARA DE ASIA, AFRICA Y OCEANA 006 - SUBSECRETARA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES 007 - COORDINACIN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTAS 000 - SIN PROYECTO 01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, (INCLUYE VICEMINISTERIO, DIRECCIN DE ESTUDIOS ECONMICOS, UNIDAD DE JEFE NEGOCIADO 002 - SUBSECRETARA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 003 - SUBSECRETARA DE COMERCIO E INVERSIONES 004 - SUBSECRETARA TCNICA DE COMERCIO EXTERIOR 000 - SIN PROYECTO 02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIN INSTITUCIONAL (CGAF; CGJ; CGP; DAP; DAI; DCP, UCE; GM; UNID. DESC. 002 - DIRECCIN DE COMUNICACIN SOCIAL 003 - ADMINISTRACIN ASUNTOS DEL EXTERIOR (MISIONES EN EL EXTERIOR) 000 - SIN PROYECTO 03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 2010201 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012 PROFORMA 88,500.00 511,950.00 948,592.01 180,609.00 1,317,000.00 486,701.15 541,952.68 4,075,304.84 4,075,304.84 514,480.00

723,521.31 1,316,735.46 639,400.00 3,194,136.77 3,194,136.77 76,108,454.11 2,458,273.13 11,620,003.66 90,186,730.90 90,186,730.90 4,739,480.44

4,739,480.44

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

4,231,235.65

4,231,235.65

22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES

8,970,716.09 338,534.32 338,534.32 1,015,602.95 1,015,602.95

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO PROECUADOR ACTIVIDAD PROFORMA

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 002 - CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 000 - SIN PROYECTO 20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

1,354,137.27 107,781,025.87 2,222,811.63 2,188.38 2,225,000.01 2,225,000.01 2,225,000.01 12,590,550.69 259,332.00 1,720,542.35 1,531,270.84

130 - MINISTERIO DE FINANZAS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PBLICAS

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECER LA GESTIN INSTITUCIONAL 002 - COMISION TECNICA PRESIDENCIAL BANCO DEL SUR 003 - GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 004 - ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE 005 - MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL 006 - ASEGURAR LA PRODUCCIN DE INFORMACIN FINANCIERA DEL SPNF 007 - CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS MACROECONMICAS 008 - SISTEMA DE INFORMACIN DE LAS FINANZAS PBLICAS 009 - DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO 000 - SIN PROYECTO

1,864,995.20 978,963.20 901,118.25 1,868,309.00 171,515.83 21,886,597.36 21,886,597.36 830,560.09

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PBLICAS 21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III 004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

830,560.09

21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 130 - MINISTERIO DE FINANZAS 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 000 - SIN PROYECTO 001 - DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 000 - SIN PROYECTO 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2 001 - DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

830,560.09 22,717,157.45 81,610,398.03 81,610,398.03 913,616.10

913,616.10

20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

82,524,014.13 3,225,613.01 3,225,613.01 954,715.51

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012 PROFORMA 954,715.51 4,180,328.52 86,704,342.65 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL SENAE 000 - SIN PROYECTO 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 002 - ESTUDIO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 40,573,060.78 40,573,060.78 345,732.82 71,562.02

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

01 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

000 - SIN PROYECTO

417,294.84 7,961,162.65 7,961,162.65

01 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA

48,951,518.27 210,874.64 210,874.64 1,553,066.97 1,553,066.97 1,763,941.61 50,715,459.88

002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 000 - SIN PROYECTO 001 - CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PBLICOS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

3,728,717.00 3,728,717.00 3,728,717.00 3,728,717.00 60,505,953.87 868,860.63 5,809,564.18 67,184,378.68 67,184,378.68

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION 002 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL 003 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 10 - EDUCACION INICIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION INICIAL 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES 000 - SIN PROYECTO 10 - EDUCACION INICIAL 20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD CENTRAL 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 003 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE

452,430.04

16,200.00

468,630.04 468,630.04 37,562,037.81 923,272,266.97 47,976,550.21 1,296,392.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA 20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA) 000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 001 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 001 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 001 - ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO 002 - DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO 20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 002 - SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO 003 - BACHILLERATO EN CIENCIAS 004 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINEREBACHILLERATO INTERNACIONAL 005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA 005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA) 006 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO 000 - SIN PROYECTO 21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO 22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCADORES COMUNITARIOS 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 002 - ERRADICACION DEL ANALFABETISMO 003 - EDUCACION CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 004 - EJECUCION DE PROCESO 004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 47,661,750.55 1,057,768,997.54 73,412,376.11 PROFORMA

73,412,376.11 12,004,660.33 12,004,660.33 1,203,294.57

004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

1,203,294.57 24,418,466.75

24,418,466.75 1,168,807,795.30 41,299,920.94 686,894,162.50 114,926,107.98 270,000.90

16,613.00 36,982.00 3,356,156.02 846,799,943.34 846,799,943.34 982,800.00 1,800.00 7,493,400.00 2,011,274.87 10,489,274.87 769,929.21 769,929.21 11,259,204.08 4,687,938.71 653,788.00 81,300,747.53 32,884.63 86,675,358.87 86,675,358.87

22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 002 - SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 003 - GASTOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES 000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO 24 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA

380,809,568.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA POSTBACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO PROYECTO EDUCACION HISPANA 000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-DINSE 000 - SIN PROYECTO 002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 001 - CONSTRUCCION DE AULAS 002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 001 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011 001 - CONSTRUCCION UEM 004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011 001 - PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES 006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES 000 - SIN PROYECTO 004 - ACTUALIZACIN DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 003 - OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION 004 - ACTUALIZACIN DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 380,809,568.00 380,809,568.00 9,583,103.45 9,583,103.45 10,465,057.18 10,465,057.18 41,721,629.92 41,721,629.92 30,193,339.60 30,193,339.60 19,047,584.72 19,047,584.72 111,010,714.87 16,668,585.09 16,668,585.09 41,528.00 41,528.00 16,710,113.09 9,966,721.12 9,966,721.12 12,778,432.64 ACTIVIDAD PROFORMA

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS

26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION 002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 003 - EVALUACION DEL ESTUDIANTE 001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION 004 - PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION 002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 001 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO 007 - CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES 006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO 007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA 001 - NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA 007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA 008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 001 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA 001 - ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA 010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO 001 - NUEVO BACHILLERATO DISEO CURRICULAR 010 - NUEVO BACHILLERATO

12,778,432.64 664,448.07

664,448.07 14,560,474.86

14,560,474.86 6,085,493.73 6,085,493.73 1,087,523.64

1,087,523.64 114,202.01

114,202.01 1,630,647.19 1,630,647.19

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO 011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD PROYECTO ECUATORIANO 001 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION 011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 002 - IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO 012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO 001 - ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 001 - TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL 021 - TELEDUCACIN MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACIN DE EGB Y BACHILLERATO PARA JVENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR 4,272,848.12 ACTIVIDAD PROFORMA

4,272,848.12 200,505.51

012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

200,505.51 1,180,916.03 1,180,916.03 6,193,109.56

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

021 - TELEDUCACIN MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACIN DE EGB Y BACHILLERATO PARA JVENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

6,193,109.56

27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES 000 - SIN PROYECTO 002 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO 005 - APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO 008 - FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUEINNOVACIONES PEDAGOGICAS 012 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS 014 - FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES 015 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA 016 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR - DINERE-DEPORTE COMUNITARIO EN ESCUELAS 017 - DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES 018 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU 019 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS 020 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULOCONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA 021 - COMPROMISOS INTERMINISTERIALES CAMPAA AH1N1 024 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE SERVICIOS SALUD 025 - REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL DE GALAPAGOS 026 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 027 - CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACION 028 - FORTALECIMIENTO DE LA

58,735,322.48 39,370.02 48,222.00 201,991.24

14,603.49 26,192.16 43,898.94

13,536.00

75,739.56 11,364.60

24,178.68

41,652.81

5,640.00 8,516.40

34,659.07 153,907.70 138,483.75 24,720.12

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD EXPERIMENTACION EDUCATIVA 029 - COOPERACION INTERNACIONAL 030 - GESTION DE RIESGO 031 - EDUCACION ARTISTICA 032 - ESTANDARES DE APRENDIZAJE 033 - POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC 034 - PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES 035 - IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION 036 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO-RED PEA 037 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEANZA DE INGLES-CRADLE 038 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA 039 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION 040 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEANZA FRANCES 041 - CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1 000 - SIN PROYECTO 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR 32,853.00 47,537.59 34,341.96 26,933.02 404,954.82 72,586.80 62,900.38 PROFORMA

6,201.18

85,833.74 63,394.30 59,896.80 47,897.24 65,814.00 1,917,821.37 1,917,821.37 8,463,357.93 8,463,357.93 8,463,357.93 2,758,842,208.05

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 004 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO IGAPIRKA (DECRETO EJECUTIVO 507) 000 - SIN PROYECTO 002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 001 - BIENES CULTURALES REGISTRADOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS 002 - SISTEMA DE GESTIN PATRIMONIAL DISEADO E IMPLEMENTADO 003 - TERRITORIOS CULTURALES IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS 002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 001 - PROGRAMA GESTIN PATRIMONIAL BICENTENARIO APOYADO Y CONSOLIDADO 002 - BIENES PATRIMONIALES CONSERVADOS Y USADOS SOCIALMENTE 003 - TERRITORIOS CULTURALES GESTIONANDO LA PROTECCIN DE SU PATRIMONIO 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL 001 - RIESGOS DE BIENES CULTURALES

4,487,221.24 338,154.42

4,825,375.66 169,811.62 112,472.95 554,569.12

836,853.69 165,462.02 1,229,828.36 1,096,389.90

2,491,680.28 328,175.58

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO CULTURAL PROYECTO CONTROLADOS 002 - PREVENCIN TRFICO ILCITO 003 - CONSERVACIN DE BIENES DOCUMENTALES 998 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO 001 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO 010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 001 - COMUNICACIN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 001 - COMUNICACIN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS 87,404.49 2,610.10 ACTIVIDAD PROFORMA

418,190.17 211,792.82

211,792.82 131,681.39

131,681.39 1,937.26

1,937.26 8,917,511.27 892,049.78

892,049.78

002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS

74,750.41

74,750.41

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 01 - OPERACIN Y MANTENIMIENTO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE MUSEOS 000 - SIN PROYECTO 01 - OPERACIN Y MANTENIMIENTO 142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO, DIFUSIN Y CAPACITACIN DE LA DANZA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 000 - SIN PROYECTO 01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 002 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 01 - PROMOCIN DEL LIBRO Y LA LECTURA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 000 - SIN PROYECTO 01 - PROMOCIN DEL LIBRO Y LA LECTURA

966,800.19 9,884,311.46 542,632.77 542,632.77 542,632.77 542,632.77 557,894.63

557,894.63 557,894.63 557,894.63 26,402.70 386,080.99 412,483.69 412,483.69 412,483.69 428,820.81 428,820.81 428,820.81

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA PROGRAMA 145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 428,820.81 01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 002 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 1 003 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 2 004 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 3 005 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 4 006 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 5 007 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 6 008 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 7 009 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 8 010 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 9 011 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 10 012 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 11 014 - ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS 015 - ADMINISTRACION CENTROS DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE Y CARPUELA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL 007 - PROGRAMA DE JUEGOS 488,233.01 488,233.01 488,233.01 488,233.01 7,246,012.39 41,201.16 6,379.80 27,636.00 29,275.93 41,201.16 29,275.93 29,275.93 27,738.90 41,201.16 16,604.83 27,738.90 70,881,625.25 83,925.53 PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

78,529,092.87 78,529,092.87 62,614,305.31

62,614,305.31 1,257,081.41

1,257,081.41

005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,375,527.58

1,375,527.58 799,762.92

799,762.92 776,586.97 776,586.97

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL 66,823,264.19 1,240,888.34 1,240,888.34 5,924,350.55 5,924,350.55 7,165,238.89 152,517,595.95 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS CULTURALES 002 - ADMINISTRACION DE BIENES CULTURALES NACIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE SERVICIOS CULTURALES 21 - INVERSION EN CULTURA 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 001 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 21 - INVERSION EN CULTURA 24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL 25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 001 - FONDO DE CULTURA 001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 12,528,474.14 6,345,279.51 18,873,753.65 18,873,753.65 872,088.10 PROFORMA

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO 001 - JUEGOS DEL ALBA 002 - JUEGOS DEL ALBA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - JUEGOS DEL ALBA

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 150 - MINISTERIO DE CULTURA 01 - ADMINISTRACIN DE SERVICIOS CULTURALES 000 - SIN PROYECTO

872,088.10 872,088.10 1,640,356.18

1,640,356.18 1,640,356.18 1,252,069.34 1,252,069.34 1,252,069.34 415,280.05 415,280.05 415,280.05

25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 26 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 26 - BICENTENARIO 27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 001 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

872,088.10

872,088.10 872,088.10 1,395,340.96 1,395,340.96 1,395,340.96 4,829,706.94 4,829,706.94 4,829,706.94

27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR 001 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 001 - SISTEMA DE CULTURA 001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

830,560.09 830,560.09 1,661,120.19 1,661,120.19 415,280.05

002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 150 - MINISTERIO DE CULTURA PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 150 - MINISTERIO DE CULTURA 152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIN DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PROFORMA

PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

415,280.05 415,280.05 12,716.12

005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES

12,716.12

006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS

415,280.05 415,280.05 3,750,236.55 33,900,919.87 1,434,801.70 1,434,801.70 1,434,801.70 1,434,801.70

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTSTICAS 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 155 - CASA DE MONTALVO 20 - FOMENTO Y DIFUSIN MONTALVINA Y CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - EJECUCIN DE CTEDRA MONTALVINA, ENCUENTROS, COLOQUIOS, MUSEO ITINERANTE, EDICIN BIBLIOGRFICA, ETC. 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSIN MONTALVINA Y CULTURAL 155 - CASA DE MONTALVO 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES 000 - SIN PROYECTO 001 - CONCIERTOS SINFNICOS DIDCTICOS, DE TEMPORADA, DE GALA Y DE EXTENSION. 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES

2,608,992.01 2,608,992.01 2,608,992.01 2,608,992.01 2,865,493.50 2,865,493.50 2,865,493.50 2,865,493.50 245,499.29

245,499.29 245,499.29 245,499.29 1,603,806.25 1,603,806.25 1,603,806.25 1,603,806.25

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CENTRALES 000 - SIN PROYECTO 005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTEA DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL 003 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTEA DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRI 005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTEA DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL 003 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL

1,382,821.00 1,382,821.00 273,254.27

273,254.27

007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E

332,224.04

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO IDENTIDAD NACIONAL PROYECTO ACTIVIDAD 007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL 003 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI 008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI 20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA 000 - SIN PROYECTO 001 - PROCESO DE RECTORIA EN EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 000 - SIN PROYECTO 01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010 001 - PROYECTOS DE IDI CONVOCATORIA SENACYT 2010 005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010 013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 001 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVES 013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 001 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO I 014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL 001 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO MET 018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 001 - PROMETEO 020 - PROMETEO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E PROFORMA

332,224.04

008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

264,450.33

264,450.33 2,252,749.64 2,252,749.64 5,199,816.75

5,199,816.75 5,199,816.75 42,001,275.65

42,001,275.65 348,674.56

348,674.56

014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL

423,627.19

423,627.19

018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

243,217.42

243,217.42

020 - PROMETEO

16,800,510.00 16,800,510.00 59,817,304.82 795,676.57

795,676.57

002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA

49,833.61 49,833.61 1,343,691.84 1,343,691.84

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 HIDROLOGICAS DE LA R PROYECTO ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL 50,306,876.59 50,306,876.59 2,169,334.00 2,169,334.00 1,228,348.73 PROFORMA

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

1,228,348.73

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR

640,809.69

640,809.69

008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA

179,354.69 179,354.69 1,015,972.66 1,015,972.66 901,037.27

009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM

010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013

901,037.27

011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

1,310,705.07

1,310,705.07

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

427,338.11

427,338.11

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA

411,459.47 411,459.47 361,330.24 361,330.24 201,842.44

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

201,842.44

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

2,452,463.65

2,452,463.65

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR 017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS 003 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL 004 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL 005 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO FRAY VICENTE SOLANO 006 - ADMINISTRACION DE LABORATORIOS 007 - ADMINISTRACION DE GRANJAS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 001 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 001 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC 007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR PROFORMA 1,692,671.59

017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

1,692,671.59 65,488,746.22 130,505,867.79 10,848,945.06 1,082,730.61 1,181,694.18 1,156,073.60 108,088.98 505,000.00 255,000.00 15,137,532.43 15,137,532.43 33,959,403.00 33,959,403.00 33,959,403.00 688,596.83

688,596.83 902,225.45

007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

902,225.45

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 51 - UNIVERSIDAD REGIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL 002 - PROGRAMAS Y CARRERAS DE TERCER NIVEL 003 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 51 - UNIVERSIDAD REGIONAL 161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS 004 - POSTGRADOS

1,590,822.28 50,000.00 5,000.00 15,000.00 70,000.00 70,000.00 50,757,757.71 14,959,467.21 14,959,467.21 14,959,467.21 1,204,923.93 80,000.00 1,800,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 3,084,923.93 3,084,923.93 250,000.00 250,000.00 250,000.00 60,493.00 60,493.00 60,493.00 18,354,884.14 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - MEJORAS EN EL PROCESO ACADEMICO 003 - GESTION DEL TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 003 - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 006 - PROGRAMAS DE VICERRECTORADO ACADEMICO 007 - BIENESTAR ESTUDIANTIL 10,661,228.02 10,661,228.02 10,661,228.02 26,954,435.72 26,954,435.72 26,954,435.72 116,007.00 116,007.00 116,007.00 37,731,670.74 14,013,478.47 14,013,478.47 14,013,478.47 16,845,215.63 16,845,215.63 16,845,215.63 621,278.00 621,278.00 621,278.00 31,479,972.10 17,432,260.40 17,432,260.40 17,432,260.40 3,160,411.65 644,000.00 3,804,411.65 3,804,411.65 21,236,672.05 22,949,940.17 119,529.00 700,301.00 42,963.00

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 002 - INVESTIGACION 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION 000 - SIN PROYECTO 23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 008 - CYBER DE LA UNIVERSIDAD 009 - UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 010 - FARMACIA UNIVERSITARIA 011 - OFICINA DE PROYECTOS RENTABLES 013 - INSTITUTO EXPRIMENTAL DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 020 - COMISION DE DEPORTE 021 - LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 004 - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 005 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 006 - FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 007 - FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 008 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 009 - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 010 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 011 - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 012 - FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 013 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 014 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 015 - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 016 - FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 017 - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 018 - FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 019 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 020 - INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 021 - FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 023 - UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CLASES PRACTICAS INTEGRADA-UCCPI 024 - AGROPLASTICULTURA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD EJECUTORA DEL SHDUG 002 - SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - SHDUG 003 - ADMINISTRACION DE DOS POR MIL PROFORMA 15,912.00 174,840.00 24,632.00 8,736.00 26,957.00 8,338.00 68,069.00 24,140,217.17 24,140,217.17 88,838,411.72 822,824.00 480,484.00 286,635.00 2,882,918.00 32,970.00 207,416.00 494,254.00 3,580,596.00 382,113.00 57,834.00 236,936.00 342,741.00 1,234,340.00 368,946.00 210,253.00 23,722.00 23,897.00 139,931.00 41,994.00 47,239.00 100,736,454.72 100,736,454.72 12,175,961.86 12,175,961.86 12,175,961.86 2,463,571.00 10,230,830.75 1,608,685.84

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 14,303,087.59 14,303,087.59 151,355,721.34 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - GESTION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE IDIOMAS 000 - SIN PROYECTO 01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 012 - GESTION INSTITUCIONAL (NOMINA) Y SERVICIOS BASICOS 016 - ADMINISTRACION DIRECTA DE LA HACIENDA SANTA MONICA 000 - SIN PROYECTO 22 - GESTION UNIVERSITARIA 169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 17,248,735.01 17,248,735.01 17,248,735.01 42,247,746.38 42,247,746.38 42,247,746.38 30,735.00 30,735.00 30,735.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 59,528,216.39 32,101,584.72 32,101,584.72 32,101,584.72 4,840,973.00 15,000.00 4,855,973.00 4,855,973.00 22,740.00 22,740.00 22,740.00 36,980,297.72 15,520,011.00 15,520,011.00 15,520,011.00 4,900,925.00 3,304,012.42 268,800.00 8,473,737.42 8,473,737.42 23,993,748.42 19,018,965.06 19,018,965.06 19,018,965.06 20,357,682.93 20,357,682.93

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE 002 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE 019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 001 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 001 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA C 040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE 001 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIP 046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA 001 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL 095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL 099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU 001 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PER 099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU 001 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN A 103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA 001 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 001 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR 166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR PROFORMA 188,945.12

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

11,252.32

200,197.44 84,000.03

84,000.03 3,925.44

040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE

3,925.44

046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA

3,925.44

3,925.44

095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

7,850.88

7,850.88 3,925.44

3,925.44

103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA

3,925.44

3,925.44

157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES

235,526.40

235,526.40 94,210.56

166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

94,210.56

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 001 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS 001 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS 176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS 178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 001 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 001 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 001 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE PROFORMA 38,775.50

168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

38,775.50 196,272.00

196,272.00 145,241.28

145,241.28

235,526.00

235,526.00 117,763.20

117,763.20 21,728,747.98 3,925.44

3,925.44

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

143,760.24

143,760.24

39,254.40

39,254.40

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

141,315.84

141,315.84

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROFORMA

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

001 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS 002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 003 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CULTURALES Y DE BUENA VEN 004 - VALIDACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BOVINOS EN LA AMAZONIA ECUAT 005 - MONITOREO A LARGO PLAZO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA PARAMO 006 - CARACTERIZACION CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE ESPECIES ANIMALES DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORI 007 - SUPERPOSICION DE NICHO TROFICO Y DE HABITAT Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES ENTRE LA RANA TORO LITHOBATE 008 - GENERACION Y VALORACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE Y CARNE EN 009 - RELACION ENTRE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 010 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ESTACION EL PADMI EN EL SUR DE LA AMAZO 011 - DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE CACAO NACIONAL EN 012 - EFECTO DEL AREA DE CRIA Y DE LA POBLACION DE ABEJAS ADULTAS EN LA DIVISION ARTIFICIAL DE ABEJAS SIN 013 - ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO 014 - MANEJO ECOLOGICO DE LA FERTILIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO 015 - CONOCIMIENTO LOCAL Y VALORACION SOCIAL DE ECOSISTEMAS NATURALES QUE PRODUCEN SERVICIOS ECOSISTEMICOS 016 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE DIETAS A 017 - EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE 018 - GENERACION DE ENERGIA Y PRODUCCION DE BIOCARBON A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BIODEGRADAB 019 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN POTENCIALIDAD Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES A PEQUEA ESCALA EN

27,279.46

35,731.22

14,339.21

11,271.40

16,752.08

14,253.95

4,662.18

2,895.23

6,444.62

3,701.37

7,440.90

10,711.02

10,223.50

9,998.69 16,529.14

11,362.84

10,502.51

11,626.39

7,332.33

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 020 - MODELO MATEMATICO PARA MONITOREAR EL POTENCIAL EOLICO Y SOLAR EN EL CANTON LOJA 021 - CONTROL AUTOMATICO DE MICROCLIMA DE INVERNADEROS 022 - EFECTO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE CARBON VEGETAL Y TENSIONES DE HUMEDAD EN CULTIVOS PROMISORIOS 023 - DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICIAL DE LOS SUELOS PARA CULTIVOS PROMISORIOS BAJO RIEGO EN EL CANT 024 - DETERMINACION DE PARAMETROS HUIDRAULICOS DEL RIEGO GRAVITACIONAL POR PULSOS SURGE IRRIGATION Y SU 025 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE VALORACION DE PLANTAS NATIVAS PARA EL CONTROL 026 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN EL GANADO BOVINO A NIVEL DE LA REGION AMAZONICA ECUATO 027 - ESTABLECER UN BANCO REGIONAL DE GERMOPLASMA 028 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y MEJORA GENETICA DE ESPECIES DE VASCONCELLEA DEL SUR DEL ECUADOR EN REL 029 - SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL CASO COMUNA COLLANA CATACOCHA 030 - CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES ACUICOLAS CON POTENCIAL Y SISTEMATIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ANCES 031 - ESTUDIO DE LA ADAPTABILIDAD DE 5 ESPECIES DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN LA ZONA SUR DE LA AMAZONIA 032 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CANTON PAQUISHA POTENCIALMENTE DAINO 033 - CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 034 - FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PYMES DE LA PROVINCIA DE LOJA COMO OPORTUNIDAD DE RETOR 035 - ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR 036 - INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON MACARA FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CO 037 - EVALUACION DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EN LOS RIOS ZAMORA HUYACO Y JI 038 - ESTUDIO MUSICOLOGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MUSICOS EMPIRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LO 039 - GENERACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SUSTENTABLES PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE GRAMINEAS Y LEGUMI 040 - PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NILAS NIOS Y ADOLESCENTES EN LA REGION SUR DEL ECUAD 041 - DETERMINACION DE LA CONCENTRACION PROFORMA 5,813.20

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

10,231.22 10,640.72

9,782.11

10,494.24

12,882.26

7,998.96

6,200.74 11,626.41

13,547.71

6,988.07

17,436.50

19,067.29

9,905.75 9,068.58

11,626.40 8,167.89

11,029.58

2,712.82

10,696.58

10,851.31

11,626.39

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD DE LICOPENO EN ESPECIES SILVESTRES DE TOMATE 042 - GENERACION DE VARIEDAD DE NARANJILLA 043 - PROPAGACION DE FRUTALES NATIVOS DE LA AMZONIA SUR DEL ECUADOR 044 - ESTUDIO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 046 - FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR ANTES TRATADOS EN LA PRO 179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION 006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL 001 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL 002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 003 - MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS HIDROGRFICAS DEL BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA 004 - CONVENIO H CONSEJO PROVINCIAL CENTRO INTEGRADO DE GEOMATICA AMBIENTAL 006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL 008 - DISEO Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 001 - DISEO Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 008 - DISEO Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 001 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL 009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL 014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 6,200.74 8,440.64 6,397.39 PROFORMA

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

4,263.02

486,754.56

815,010.48 325,024.70

65,408.37 10,154.37

2,555.25

403,142.69

353,289.60

353,289.60

009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

43,179.84

43,179.84

39,254.40

39,254.40

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROGRAMA 50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 838,866.53 001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION 290,482.56 290,482.56 78,508.36

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION

78,508.36

32,793.03 32,793.03 401,783.95 42,803,374.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 003 - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 004 - FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 006 - COLEGIO ANEXO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 000 - SIN PROYECTO 21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - EXTENSION QUEVEDO 002 - COORDINACION QUITO 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ACADEMICA 002 - ACREDITACION Y EVALUACION 003 - SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA 004 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUA 005 - CENTRO DE IDIOMAS 006 - CENTRO DE ADMISION Y NIVELACION 000 - SIN PROYECTO 24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA 25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA SOCIEDAD 000 - SIN PROYECTO 25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE LOS RECURSOS 002 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO TANGIBLE

20,899,641.15 10,000.00 29,000.00 82,000.00 76,000.00 12,000.00 21,108,641.15 21,108,641.15 17,289.72 17,289.72 17,289.72 91,420.56 14,800.00 106,220.56 106,220.56 104,500.00 63,000.00 96,000.00 701,500.00 28,500.00 6,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 22,277,151.43 3,825,092.00 3,530,000.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 003 - IMPULSO DE PROCESOS DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMISION 002 - FORMACION DE TERCER NIVEL 003 - INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES 002 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES 003 - FORMACION DE CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 002 - FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL 003 - EMPRENDIMIENTO 000 - SIN PROYECTO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 002 - EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 003 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 01 - ADMINISTRACIN GENERAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 002 - EDITORIAL UNIVERSITARIO 003 - PLANIFICACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROFORMA 123,000.00 7,478,092.00 7,478,092.00 10,269,682.73 65,000.00 411,970.80 10,746,653.53 10,746,653.53 163,000.00 153,738.86 515,000.00 831,738.86 831,738.86 121,000.00 278,000.00 40,000.00 439,000.00 439,000.00 19,495,484.39 30,294,176.69 30,294,176.69 30,294,176.69 4,517,956.00 4,517,956.00 4,517,956.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 34,822,132.69 25,412,066.00 25,412,066.00 25,412,066.00 10,130,324.40 1,172,009.35 348,490.00 11,650,823.75 11,650,823.75 37,062,889.75 47,086,976.41 143,490.00 3,478,399.03

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIN GENERAL 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 004 - COLEGIO MENOR 005 - DESARROLLO DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN 006 - PUBLICACIONES INDEXADAS 007 - EVALUACION INTERNA PERMANENTE 008 - PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y AUTONOMA DE LA MUJER 009 - SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL 02 - INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 001 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 02 - INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO 03 - ACTIVIDAD COMN 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN UNIDADES EJECUTORAS 002 - UNIDAD DE BIOLOGA 003 - UNIDAD DE FISICA 004 - UNIDAD DE MATEMTICAS 005 - UNIDAD DE QUIMICA 006 - CENTRO DE EDUCACION FISICA 007 - CENTRO DE IDIOMAS 008 - SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO 000 - SIN PROYECTO 03 - ACTIVIDAD COMN 20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN PLANTA DOCENTE 002 - PROMOCIN DE ESTMULOS (BECAS Y PASANTAS) 004 - SEDE GALPAGOS 005 - SEDE SANTO DOMINGO 006 - SEDE SUR 007 - PROPEDEUTICO 008 - FORMACION PROFESIONAL DOCENTE 030 - FORMACIN PROFESIONAL PRESENCIAL 031 - FORMACIN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 032 - FORMACIN PROFESIONAL A DISTANCIA 034 - GESTION DEL CENTRO DEL COMPUTO 035 - GESTION DE LABORATORIOS 036 - GESTIN CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO 000 - SIN PROYECTO 20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 22 - FORMACION PROFESIONAL DE 000 - SIN PROYECTO 001 - ESPECIALIZACIN EN DISEO ARQUITECTNICO PROFORMA 10,000.00 62,500.00 214,922.00 33,500.00 40,000.00 10,000.00 51,079,787.44 51,079,787.44 785,088.00

785,088.00

785,088.00 13,742,954.22 2,000.00 4,500.00 20,000.00 22,400.00 36,500.00 351,680.00 623,825.78 14,803,860.00 14,803,860.00 39,777,499.00 594,083.00 2,711,561.95 319,000.00 243,000.00 300,000.00 1,200,000.00 2,294,012.23 37,570.00 410,934.92 159,431.00 423,579.64 47,710.00 48,518,381.74 48,518,381.74 1,797.82

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CUARTO NIVEL PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 006 - MAESTRIA EN DISEO ARQUITECTNICO 032 - MAESTRA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS, PROMOCIN NO. 6 033 - MAESTRA EN ADMINITRACIN DE EMPRESAS, PROMOCIN NO. 19 040 - SEGUNDA MAESTRIA DE DISEO Y EVALUCION DE PROYECTOS 041 - TERCERA MAESTRIA DE DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS - TULCAN 042 - TERCERA MAESTRIA DE DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS - QUITO 043 - TERCERA MAESTRIA DE DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS - ORIENTE 044 - PRIMERA MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL 045 - MAESRTRIA DISEO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EDICION CUARTA 050 - ESPECIALIZACIN ANATOMIA PATOLOGICA 090 - MAESTRIA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE II PROMOCION 091 - MAESTRIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 100 - MAESTRA EN COMUNICACIN ORGANIZACIONAL DOS 101 - MAESTRA ESPECIALIDAD EN PERIODISMO 116 - MAESTRA DISEO Y GESTION DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 130 - ESPECIALIDAD GERENCIA DE PROYECTOS II PROMOCION 133 - MAESTRIA EN ESTRUCTURA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES 134 - MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION III PROMOCION SEDE QUITO 136 - MAESTRIA GESTION DE AUDITORIAS AMBIENTALES 137 - MAESTRIA GESTON INFORMATICA EMPRESARIA III PROMOCION 139 - MAESTRIA GESTION Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL 140 - MAESTRIA INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES 141 - MAESTRIA MATEMATICAS PURAS APLICADAS 144 - MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL I 146 - MAESTRIAS TERMINADAS 150 - MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (REEDICION). 161 - DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES INSPUCLEX 162 - MAESTRA E INSPUC-LEX 163 - MAESTRA EN SOCIOLOGIA 164 - MAESTRA EN TRABAJO SOCIAL 165 - MAESTRA EN CIENCIAS INTERNACIONALES PROFORMA 9,933.92 177,000.00 177,000.00 16,067.61 45,112.45 54,731.30 136,760.60 79,051.01 47,835.01 1,085,975.79 159,865.74 51,431.26 72,573.86 235,437.34 443,505.00 100.00 14,200.00 12,000.00 40,000.00 22,883.52 23,759.00 34,996.22 16,280.00 9,360.00 293,851.29 220,800.00 32,200.00 641,900.00 8,000.00 154,200.00 143,550.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 170 - MAESTRA EN SALUD ANIMAL 180 - ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 181 - ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA 182 - ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 183 - ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRA 184 - ESPECIALIDAD EN CIRUGUA ORAL 185 - ESPECIALIDAD EN MAXILOFACIAL 186 - ESPECIALIDAD EN REHABILITACIN ORAL Y OCLUSIN 187 - ESPECIALIDAD EN OPERATORIA Y ESTTICA DENTAL 188 - ESPECIALIDAD EN PREVENTIVA Y SOCIAL 189 - ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGA 190 - MAESTRA EN DOCENCIA E INVESTIGACIN 191 - MAESTRA EN REHABILITACIN ORAL 192 - MAESTRA DE CIENCIAS QUMICAS 193 - MAESTRA EN QUMICA ANALTICA 194 - MAESTRA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FASE COMPLETA 195 - MAESTRA EN SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD SEGUND PROMOCION 196 - SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD SEGUND TERCERA PROMOCIN 197 - MAESTRA EN TECNOLOGA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS 000 - SIN PROYECTO 22 - FORMACION PROFESIONAL DE CUARTO NIVEL 23 - INVESTIGACIN CIENTIFICA Y TECNOLGICA 000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIN EN ZOONOSIS 002 - GESTION INVESTIGACION CIENTIFICA AMAZONICA JURI JURI KAWSAY 003 - CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS, COOPERACIN BELGA (IMT) 004 - INVESTIGACIN DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y FLUVIAL (CETIF) 005 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 020 - CONVENIO DE COOPERACION CIENTFICA Y TECNOLGICA CON PETROINDUSTRIAL 022 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIN TCNICOS Y CIENTFICOS DEL BIOETANOL 023 - INVESTIGACIN EN BIOMEDICINA 000 - SIN PROYECTO 23 - INVESTIGACIN CIENTIFICA Y TECNOLGICA 24 - VINCULACIN CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - COMUNICACIN RADIAL 011 - SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO 012 - ALMACEN UNIVERSITARIO 013 - FORMACIN EN RAMAS TCNICAS 014 - FORMACION PROFESIONAL NO CURRICULAR (EDUCACIN CONTINA) 015 - PRESTACIN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 016 - DESARROLLO DE TESIS TERCER NIVEL PROFORMA 121,600.00 135,674.00 56,650.00 55,650.00 55,650.00 55,650.00 52,900.00 55,650.00 55,650.00 47,435.00 55,650.00 87,150.00 72,750.00 82,300.00 7,650.00 5,700.00 9,400.00 55,600.00 10,700.00 5,541,567.74 5,541,567.74 10,000.00 42,000.00 45,000.00 4,700.00 478,407.07 72,500.00 55,000.00 74,300.00 781,907.07 781,907.07 36,750.00 377,500.00 245,000.00 21,050.00 620,096.31 1,810,475.77 730,750.60

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PROGRAMA 24 - VINCULACIN CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 017 - DESARROLLO DE TESIS CUARTO NIVEL 018 - ACTUALIZACIN DE CONOCIMIENTOS (TERCER NIVEL) 019 - CAPACITACION DOCENTE 000 - SIN PROYECTO 24 - VINCULACIN CON LA COLECTIVIDAD 26 - PROMOCIN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE 000 - SIN PROYECTO 001 - CINE Y TEATRO 000 - SIN PROYECTO 26 - PROMOCIN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 002 - GESTIN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 003 - CONSEJO UNIVERSITARIO 004 - CONSEJO ACADMICO UNIVERSITARIO 005 - RECTORADO 006 - PLANIFICACIN Y EVALUACIN 007 - PROCURADURA 008 - SECRETARA GENERAL 009 - CULTURA COMUNICACIN E IMAGEN INSTITUCIONAL 010 - RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 011 - AUDITORA INTERNA 012 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 013 - GESTIN DE TALENTO HUMANO 014 - GESTIN FINANCIERA 015 - GESTIN ADMINISTRATIVA 016 - TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIN 017 - VICERRECTORADO ACADMICO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 012 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN MARKETING Y GESTIN DE NEGOCIOS FCA 013 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS FCA 014 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN MARKETIN Y GESTIN DE NEGOCIOS (SEMIPRESENCIAL) FCA 015 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 016 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORA FCAUD 017 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ECONOMA FCAUD 018 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN GESTIN FINANCIERA FCAUD 019 - FORMACIN DE PROFEISONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA (SEMIPRESENCIAL) FCAUD 020 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORA 021 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN PROFORMA 155,095.00 35,918.55 20,050.00 4,052,686.23 4,052,686.23 101,000.00 101,000.00 101,000.00 125,664,278.22 938,882.17 79,098.00 37,341.00 622,156.69 77,514.93 66,431.00 80,459.00 206,029.00 34,783.00 94,239.00 143,638.00 340,312.00 808,082.18 1,655,404.00 154,120.00 108,044.00 5,446,533.97 5,446,533.97 2,410,768.58 708,671.00 40,160.00

1,103,507.00 1,288,157.00 127,785.00 106,101.00 46,576.00

993,960.00 122,126.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD CULTURA FSICA FCHE 022 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN EDUCACIN BSICA FCHE 023 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN EDUCACIN PARVULARIA FCHE 024 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN IDIOMA (INGLS) FCHE 025 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INFORMTICA Y COMUNICACIN FCHE 026 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA FCHE 027 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGA INDUSTRIAL FCHE 028 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN TURISMO Y HOTELERA FCHE 029 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN EDUCACIN PARVULARIA (SEMIPRESENCIAL) FCHE 032 - FORMACIN DE PROFESIOANLES SECRETARIADO EN ESPAOL (SEMIPRESENCIAL) FCHE 033 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIN 034 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INGENIERA EN ALIMENTOS FCIAL 035 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INGENIERA BIOQUMICA FCIAL 036 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN ALIMENTOS 037 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INGENIERA AGRONMICA FIAGRV 038 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FIAGRV 040 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERA AGRONMICA Y VETERINARIA 041 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INGENIERA CIVIL FICM 042 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN INGENIERA MECNICA FICM 043 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICA 044 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMTICAS FISEI 045 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ING. ELECTRNICA Y COMUNICACIN FISEI 046 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ING. INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIN FISEI 047 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE ING. EN SISTEMAS, ELECTRNICA E INDUSTRIAL 048 - FORMACINDE PROFESIONALES EN COMUNICACIN SOCIAL FJCS 049 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN DERECHO FJCS 632,200.00 327,299.00 267,480.00 200,886.00 304,004.00 155,299.00 308,831.00 32,440.00 PROFORMA

11,120.00

2,245,438.00

904,239.00 164,779.00 691,475.80

815,262.00 123,604.00 939,931.80

1,254,794.00 360,879.00 647,597.00 502,321.00

185,787.00 310,868.00

704,064.60

289,709.00 303,152.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 050 - FORMACINDE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL FJCS 051 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN COMUNICACIN SOCIAL (SEMIPRESENCIAL) FJCS 052 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 053 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ENFERMERA FCS 054 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN ESTIMULACIN TEMPRANA FCS 055 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLNICO FCS 056 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN MEDICINA FCS 057 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGA CLNICA FCS 058 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN TERAPIA FSICA FCS 059 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 060 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN DISEO GRFICO PUBLICITARIO FDAA 061 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN DISEO DE ESPACIOS ARQUITECTNICOS FDAA 062 - FORMACIN DE PROFESIONALES EN DISEO DE MODAS FDAA 063 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE DISEO ARQUITECTURA Y ARTES 064 - FORMACIN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEDI 065 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 066 - FORMACIN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CULTURA FSICA 067 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CENTRO DE CULTURA FSICA 070 - SERVICIOS Y ASISTENCIA DIBESAU 071 - ACTIVIDADES CENTRALES DIBESAU 072 - DIRECCIN ACADMICA DE PREGRADO 000 - SIN PROYECTO 002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 001 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 001 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 001 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE I 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE PROFORMA 128,111.00 193,500.00

327,619.60

92,273.00 186,700.00 158,819.00 502,891.00 137,852.00 100,850.00 1,162,025.99 259,069.00 124,615.00 78,961.00 455,483.00 1,136,902.00 572,075.00 249,480.00

69,257.00 362,207.00 426,017.00 18,576.00 26,374,555.37 706,579.20

706,579.20 50,666.94

50,666.94 112,682.61

112,682.61

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR PROYECTO ACTIVIDAD INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL PROFORMA

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 023 - CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

001 - CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO 023 - CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

167,946.36

167,946.36 392,544.00

027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

001 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO 027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

392,544.00 27,804,974.48 191,242.00

21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 22 - INVESTIGACION GENERATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA, DOTACIN Y EQUIPAMIENTO 002 - EJECUCIN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIN CON FINANCIAMIENTO INTERNO 004 - ACTIVIDADES CENTRALES CENI 000 - SIN PROYECTO 22 - INVESTIGACION GENERATIVA 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 002 - COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO 003 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CEVIC 006 - ACTIVIDADES CENTRALES PRODUCCIN DE BIENES Y SERVICIOS 008 - CIDFAE 010 - SIPROFE 2011 011 - SERVICIOS DE SALUD 012 - SERVICIOS DE HOTELERA Y TURISMO 013 - LACONAL 014 - PRODUCCIN AGRCOLA Y PECUARIA 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 001 - CONSTRUCCIN DE BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIN 001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 001 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 001 - CONSTRUCCIN DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN AL 007 - CONSTRUCCIN DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN

300,000.00

20,000.00 511,242.00 511,242.00 506,635.00 554,891.06 20,000.00 20,000.00 80,000.00 700,000.00 42,732.60 9,000.00 50,911.68 34,589.00 2,018,759.34 2,018,759.34 235,526.40

235,526.40 213,184.36

213,184.36

007 - CONSTRUCCIN DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN ALIMENTOS

61,611.39

61,611.39

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA PROYECTO ALIMENTOS ACTIVIDAD PROFORMA

007 - CONSTRUCCIN DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERA EN ALIMENTOS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

235,526.40

235,526.40 745,848.55 137,535.44 92,363.50 129,034.86 30,960.00 145,741.86

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO 001 - MAESTRA EN TALENTO HUMANO FCA 002 - MAESTRA EN MARKETING FCA 003 - MAESTRA EN GESTIN FINANCIERA FCAUD 004 - MAESTRA EN AUDITORA GUBERNAMENTAL FCAUD 005 - MAESTRA EN ADMINISTRACIN FINANCIERA Y COMERCIO INTERNACIONAL FCAUD 006 - MAESTRA EN GERENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL FCAUD 009 - MAESTRA EN EVALUACIN EDUCATIVA FCHE 010 - MAESTRA EN CULTURA FSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FCHE 011 - MAESTRA EN EDUCACIN POR COMPETENCIAS Y ALTERNATIVAS GENERALES FCHE 021 - MAESTRA EN GESTIN DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL FCIAL 022 - MAESTRA EN BIOTECNOLOGA FCIAL 025 - MAESTRA EN AGROECOLOGA Y AMBIENTE FCIA 026 - MAESTRA EN ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES FICM 027 - MAESTRA EN VAS TERRESTRES MENCIN PAVIMENTO Y GESTIN VIAL FICM 028 - MAESTRA EN DISEO MECNICO FICM 029 - MAESTRA EN GESTIN DE BASE DE DATOS FISEI 030 - MAESTRA EN SEGURIDAD E HIGIENE INSUTRIAL Y AMBIENTAL FISEI 031 - MAESTRA EN ARBITRAJE Y SOLUCIN DE CONFLICTOS FJCS 032 - MAESTRA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR FJCS 036 - MAESTRA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS 037 - MAESTRA EN ENFERMERA FCS 043 - ESPECIALIDAD EN ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA CLNICA FCS 044 - ESPECIALIZACIN EN BIOANLISIS HEMATOLGICO Y HEMOTERAPIA FCS 049 - MAESTRA EN ARQUITECTURA MENCIN DISENO AVANZADO CEPOS 050 - MAESTRA EN DOCENCIA MATEMTICA CEPOS

8,909.00 54,729.36 54,729.36 54,729.36

37,956.00 62,906.25 26,707.50 44,105.72 61,483.72 64,408.68 63,201.72 69,225.00 32,929.36 41,718.75 44,999.99 65,625.00 45,000.00 43,435.00 8,354.00 16,726.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 051 - MAESTRA EN DISEO CURRICULAR Y EVALUACIN EDUCATIVA CEPOS 054 - DOCTORADO EN FORMACIN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIN EDUCATIVA CEPOS 055 - DOCTORADO EN INGENIERA DE DIRECCIN CEPOS 056 - DOCTORADO EN CIENCIA DE LA EMPRESA CEPOS 057 - ACTIVIDADES CENTRALES DE CEPOS 000 - SIN PROYECTO 001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO PROFORMA 8,909.00 38,222.00

95,556.00 142,132.00 24,126.00 1,746,460.43 235,526.40

235,526.40

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS

157,017.60 157,017.60 235,526.40 235,526.40 235,526.40

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

235,526.40

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO

314,035.20 314,035.20 2,924,092.43 183,017.28 183,017.28 183,017.28 366,368.89 48,277.30 249,204.55 23,834.65 5,440.00 13,760.00 32,485.00 12,633.86 17,280.00 27,635.00 172,849.00 49,600.00 1,019,368.25 1,019,368.25

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 011 - EDUCACIN CONTNUA PARTICULARES DEDI 000 - SIN PROYECTO 52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR 53 - INVESTIGACION FORMATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - SEMINARIO DE GRADUACIN FCA 003 - SEMINARIO DE GRADUACIN FCAUD 005 - SEMINARIO DE GRADUACIN FCHE 007 - SEMINARIO DE GRADUACIN FCIAL 008 - DESARROLLO AUTNOMO FCIAL 010 - DESARROLLO AUTNOMO FIAGRV 011 - SEMINARIO DE GRADUACIN FICM 013 - SEMINARIO DE GRADUACIN FISEI 014 - DESARROLLO AUTNOMO FISEI 015 - SEMINARIO DE GRADUACIN FJCS 017 - SEMINARIO DE GRADUACIN FCS 018 - DESARROLLO AUTNOMO FCS 000 - SIN PROYECTO 53 - INVESTIGACION FORMATIVA 54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS 002 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y

57,300.00

15,956.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO PROGRAMA 54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 005 - ACTIVIDADES CENTRALES DE INNOVACIN Y EMPRENDIMIENTO 000 - SIN PROYECTO 54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 002 - INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593UDAF 003 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA UDAF 004 - ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG 005 - MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593 007 - PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES 009 - IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS 010 - FENOMENOLOGA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONSTICO Y MITIGACIN DEL RIESGO 011 - ESTUDIOS GEOFSICOS PARA LA PREVENCIN DE DESASTRES NATURALES 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 24 - CENTRO DE EDUCACIN CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION GENERAL 002 - LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES 003 - CAPACITACION Y CONSULTORIA 004 - EDUCACION VIRTUAL 005 - APORTES PLANTA CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 24 - CENTRO DE EDUCACIN CONTINUA 51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE EXTESION UGP 003 - ACADEMIA ACIERTE 004 - METALMECANICA SAN BARTOLO 000 - SIN PROYECTO 51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO 177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 002 - EQUIPAMIENTO 15,000.00 88,256.00 88,256.00 40,742,092.30 6,529,170.49 6,529,170.49 6,529,170.49 33,255,229.51 33,255,229.51 33,255,229.51 2,256,195.89 7,472.04 58,424.74 80,000.00 250,000.00 102,641.91 22,000.00 40,000.00 238,000.00 3,054,734.58 3,054,734.58 159,370.08 2,351,105.77 364,134.92 232,077.88 1,161,866.35 4,268,555.00 4,268,555.00 266,731.00 246,330.00 293,098.62 806,159.62 806,159.62 47,913,849.20 12,403,869.35 12,403,869.35 12,403,869.35 236,100.00 33,488.86 PROFORMA

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI PROGRAMA 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 005 - CONSTRUCCIN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIN Y PRODUCCIN SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA 001 - CONSTRUCCIN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIN Y PRODUCCIN SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA 005 - CONSTRUCCIN DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIN Y PRODUCCIN SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA PROFORMA 269,588.86 144,774.14 144,774.14 414,363.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 116,688.32

116,688.32

116,688.32 314,035.20

314,035.20

002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL

78,508.80 78,508.80 314,035.20 314,035.20 706,579.20 13,685,899.87

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA AC ADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO UNIVERSITARIO 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - CAPACITACION ADMINISTRATIVA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADMICA Y HUMANA

28,041,940.09 28,041,940.09 28,041,940.09 2,464,757.00 2,464,757.00 2,464,757.00 1,802,135.10 1,802,135.10 1,802,135.10 744,121.03 744,121.03 744,121.03 33,052,953.22 6,028,469.94 53,000.00 6,081,469.94 6,081,469.94 7,400,739.28

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 002 - CONTRATACION DOCENTE GRATUIDAD 003 - CAPACITACION DOCENTE 004 - ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 005 - PROGRAMAS DE AUTOGESTIN 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 002 - OTORGAMIENTO DE BECAS 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO PROFORMA 170,224.56 3,000.00 208,360.00 180,500.00 7,962,823.84 7,962,823.84 146,700.00 146,700.00 146,700.00 87,890.00 87,890.00 87,890.00 14,278,883.78 10,914,663.04 10,914,663.04 10,914,663.04 1,151,716.71 20,000.00 1,171,716.71 1,171,716.71 327,000.00 327,000.00 327,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 59,973.81 59,973.81 5,123.58 5,123.58 12,561.41 12,561.41 77,658.80 12,531,038.55 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO 002 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION AGRARIA 003 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SISTEMAS 4,276,203.36 4,276,203.36 4,276,203.36 1,902,684.20 392,872.00 231,186.60

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA PROGRAMA 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO COMPUTACIONALES 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PHD 002 - INVESTIGACION 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 000 - SIN PROYECTO 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECITIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADMICA Y HUMANA 002 - EQUIPAMIENTO 004 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 005 - POSTGRADO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 22 - INVESTIGACIN Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - BECAS 000 - SIN PROYECTO 22 - INVESTIGACIN Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIN UNIVERSITARIA 188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 002 - CENTRO DE PRODUCCION 003 - SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2,526,742.80 2,526,742.80 545,000.00 295,000.00 840,000.00 840,000.00 257,355.27 257,355.27 257,355.27 7,900,301.43 9,818,844.58 9,818,844.58 9,818,844.58 217,308.72 217,308.72 217,308.72 2,438,794.50 2,438,794.50 2,438,794.50 171,587.01 171,587.01 171,587.01 12,646,534.81 8,085,119.83 8,085,119.83 8,085,119.83 406,445.65 570,280.00 80,000.00 90,100.00 1,146,825.65 1,146,825.65 130,600.00 130,600.00 130,600.00 480,395.59 480,395.59 480,395.59 9,842,941.07 23,666,745.88 612,000.00 1,599,425.20 ACTIVIDAD PROFORMA

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO PROGRAMA 01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 004 - ADMINISTRACION DE LA HOSTERIA EL CAPULI 005 - ADMINISTRACION GENERAL DEL RANCHO 006 - UTIC 007 - DESARROLLO FISICO 009 - CLUBES DEPORTIVOS 015 - ADMINISTRACION HACIENDA ZOILA LUZ 000 - SIN PROYECTO 01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 002 - CC. EXACTAS 003 - CC. DE LA COMPUTACION 004 - CC. DE LA ENERGIA Y MECANICA 005 - CC. DE LA TIERRA 006 - CC. DE LA VIDA 007 - CC. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 008 - CC. HUMANAS 009 - SEGURIDAD Y DEFENSA 010 - ELECTRICA Y ELECTRONICA 011 - LENGUAS 012 - HH. DEL CENEPA 013 - CLUBES DEPORTIVOS 014 - EDUCACION CONTINUA 016 - MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA - MED 017 - BIENESTAR ESTUDIANTIL (CLUBES ACADEMICOS) 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 002 - CICTE 003 - UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 004 - CIDE 005 - BIBLIOTECA 006 - GESTION DE LA INVESTIGACION 007 - CEINCI 000 - SIN PROYECTO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 005 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL PROFORMA 62,900.00 90,000.00 353,071.52 713,447.54 21,000.00 226,000.00 27,344,590.14 27,344,590.14 33,015,241.13 91,800.00 87,630.00 65,350.00 69,220.00 436,520.49 133,000.00 74,200.00 133,700.00 77,650.00 140,500.00 167,954.00 56,500.00 5,305,559.86 476,800.00 77,400.00 40,409,025.48 40,409,025.48 1,151,727.00 27,800.00 72,000.00 21,100.00 273,200.00 75,500.00 24,000.00 1,645,327.00 1,645,327.00 1,093,547.34 751,000.00 1,844,547.34 1,844,547.34 71,243,489.96 515,272.00 515,272.00 515,272.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 515,272.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

195,771.08 195,771.08 195,771.08 195,771.08 243,941.99 243,941.99 243,941.99 243,941.99

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

217,948.13 217,948.13 217,948.13 217,948.13

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

222,763.54 222,763.54 222,763.54 222,763.54 292,470.81 292,470.81 292,470.81 292,470.81 450,637.00 450,637.00 450,637.00 450,637.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSIN DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

322,899.88 322,899.88 322,899.88 322,899.88 954,486.80 954,486.80 954,486.80 954,486.80

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

218,331.19 218,331.19 218,331.19 218,331.19 269,931.00 269,931.00 269,931.00 269,931.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO

288,748.55 288,748.55 288,748.55 288,748.55

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI PROGRAMA 20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - FOMENTO Y DIFUSIN DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 21 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 21 - FOMENTO Y DIFUSIN CULTURAL 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 20 - DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIN PARA LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO 20 - DIFUSION CULTURAL 210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIN DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 212 - CASA DE LA 20 - FOMENTO Y 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL PROFORMA 388,683.55 388,683.55 388,683.55 388,683.55 176,658.81 176,658.81 176,658.81 176,658.81 168,606.40 168,606.40 168,606.40 168,606.40 252,711.17 252,711.17 252,711.17 252,711.17 8,865,761.44 8,865,761.44 8,865,761.44 406,036.68 406,036.68 406,036.68 77,088.10 77,088.10 77,088.10 9,348,886.22 243,252.03 243,252.03 243,252.03 243,252.03 191,076.50 191,076.50 191,076.50 191,076.50 200,075.25 200,075.25 200,075.25 200,075.25 216,823.80 216,823.80 216,823.80 216,823.80 165,323.35 165,323.35 165,323.35 165,323.35 172,191.42

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR PROGRAMA DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 51 - SERVICIOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES 000 - SIN PROYECTO 51 - SERVICIOS GENERALES 215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - ESCUELA DE CONSTITUIONALISMO Y DERECHO 003 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA" 004 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA 005 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD 006 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMAS DE POSGRADO 003 - CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO 004 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA" 005 - GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA 006 - ESTUDIOS ESTRATEGICOS 007 - CENTRO DE EDUCACIN CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 002 - INVESTIGACION EN PLANIFICACION 002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 001 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 21 - PROVISIN DE EDUCACIN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA 001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA 001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA 002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 001 - ADMINISTRAR EL CEPROEC 002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 001 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 172,191.42 172,191.42 172,191.42 168,003.00 168,003.00 168,003.00 168,003.00 649,915.94 649,915.94 649,915.94 649,915.94 6,447,377.96 27,500.00 159,954.45

27,500.00 27,500.00 10,000.00 6,699,832.41 6,699,832.41 1,930,762.37 50,000.00 115,000.00

339,904.30 83,333.33 39,075.00 2,558,075.00 196,271.99 196,271.99 73,805.76

004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

73,805.76 2,828,152.75 176,823.41

176,823.41 475,959.60 475,959.60 1,238,459.76

003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBL 003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC PROFORMA

ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC

1,238,459.76

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO 51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 001 - ESCUELA DE CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO PARA LA INVESTIGACIN 003 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA INVESTIGACIN 004 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD PARA LA INVESTIGACIN 005 - CENTRO DE EDUCACIN CONTINUA PARA LA INVESTIGACIN 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN

1,891,242.77 50,000.00 49,999.00

35,238.63 50,000.00 185,237.63 904,736.39 904,736.39 1,089,974.02 12,509,201.95

51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO 001 - DOCENCIA 002 - INVESTIGACIN 003 - VINCULACIN 000 - SIN PROYECTO 21 - EDUCACION SUPERIOR 233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 002 - PROPIEDAD INDUSTRIAL 003 - OBTENCION DE VEGETALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 004 - DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 000 - SIN PROYECTO 21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR 001 - PROCESO DE CONVOCATORIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION 006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR 001 - RECUPERACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL 007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

6,726,366.63 6,726,366.63 6,726,366.63 1,105,000.00 463,640.72 92,000.00 1,660,640.72 1,660,640.72 8,387,007.35 4,259,441.00 90,000.00 90,000.00 290,000.00 4,729,441.00 4,729,441.00 4,729,441.00 445,795.00 445,795.00 445,795.00 442,501.59

442,501.59 526,948.99

007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

526,948.99

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA PROGRAMA 20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 969,450.58 1,415,245.58 001 - ADMINISTRACIN 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION 20 - DIAGNSTICO Y DEPURACIN INSTITUTOS 000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNSTICO Y DEPURACIN INSTITUTOS 000 - SIN PROYECTO 20 - DIAGNSTICO Y DEPURACIN INSTITUTOS 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NIOS NIAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS 002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NIOS NIAS Y ADOLESCENTES POR ADMINISTRACION DIRECTA 002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NIOS NIAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS 009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIAS NIOS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR 001 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIAS NIOS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE 009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NIAS NIOS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR 6,253,520.61 6,253,520.61 6,253,520.61 8,644,669.66 8,644,669.66 8,644,669.66 14,898,190.27 36,463,250.36

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO

36,463,250.36 33,222,403.74

33,222,403.74 1,650,932.54

1,650,932.54

01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 000 - SIN PROYECTO 008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL 001 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL 008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL 04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 000 - SIN PROYECTO 10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 12 - DESARROLLO INFANTIL 023 - DESARROLLO INFANTIL 001 - FORTALECIMIENTO PROCESOS DE ATENCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 023 - DESARROLLO INFANTIL 12 - DESARROLLO INFANTIL 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 14 - ADOPCIONES 025 - ADOPCIONES 001 - ADOPCIONES 025 - ADOPCIONES 14 - ADOPCIONES

71,336,586.64 3,493,357.98 3,493,357.98 1,609,834.40

1,609,834.40 5,103,192.38 51,249,522.47 51,249,522.47 51,249,522.47 144,957,653.10 144,957,653.10 144,957,653.10 585,662.39

585,662.39 585,662.39 314,682.61 314,682.61 314,682.61

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PROGRAMA 22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - BONO DE DESARROLLO HUMANOTRANSFERENCIA BENEFICIARIOS 002 - SERVICIOS BANCARIOS-COSTO BANRED 003 - CORRESPONSABILIDAD EDUCACION BONO DE DESARROLLO HUMANO 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 009 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MONETARIOS PARA PAGO DE SEGURO Y MORTUORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BDH 011 - SERVICIOS BANCARIOS COSTO BCE 000 - SIN PROYECTO 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA 002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 001 - AMPLIACION Y READECUACION Y TERMINACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS 001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 28 - PROGRA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE LABORAN CON PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 000 - SIN PROYECTO 004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION 001 - NUEVO MODELO DE GESTION 004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION PROFORMA 795,546,506.56 3,000,000.00 231,620.00 59,889,949.46 8,747,430.20

2,000.00 867,417,506.22 1,661,120.19 1,661,120.19 869,078,626.41 969,160.27 2,532,516.69

3,501,676.96 2,127,184.03

2,127,184.03 5,628,860.99 468,149.05

1,754,262.22

2,222,411.27 226,855.93 226,855.93 2,449,267.20 3,374,770.40 3,374,770.40 3,374,770.40 427,544.55 427,544.55 427,544.55 132,722.40 132,722.40 132,722.40 895,930.00 895,930.00 4,901,258.37

28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION INTEGRAL GENERAL DEL PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 000 - SIN PROYECTO 30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO 31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD 33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA BIENESTAR SOCIAL 000 - SIN PROYECTO 33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL 001 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PROGRAMA 39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL PROFORMA 4,901,258.37 5,797,188.37 1,472,040.00 1,472,040.00 1,472,040.00 1,161,908,319.91 001 - ADMINISTRACION CODENPE 000 - SIN PROYECTO 20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS 282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS 000 - SIN PROYECTO 20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANOCODAE 20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL CODEPMOC 000 - SIN PROYECTO 20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS 1,139,246.00 1,139,246.00 1,139,246.00 1,139,246.00 2,161,400.00 2,161,400.00 2,161,400.00 2,161,400.00 678,609.00 678,609.00 678,609.00 678,609.00 439,880.00 439,880.00 439,880.00 439,880.00 2,365,351.20 113,025.30

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES CONADIS 20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS 000 - SIN PROYECTO

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CODAE 000 - SIN PROYECTO 20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECER EL ROL DE LOS ORGANISMOS DEL SNDPINA 002 - ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CAPITAL HUMANO 003 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD 291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 01 PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 20 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO 001 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 000 - SIN PROYECTO 01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 000 - SIN PROYECTO 001 - AMINISTRACION DE LA FORMACION Y

2,478,376.50 2,478,376.50 2,478,376.50 854,414.00 355,373.00 1,209,787.00 1,209,787.00 1,209,787.00 557,500.84 557,500.84 557,500.84 9,640,285.16

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP PROGRAMA DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD CAPACITACION PROFESIONAL 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 9,640,285.16 9,640,285.16 253,900.74 253,900.74 253,900.74 10,451,686.74 25,361,393.68 25,361,393.68 25,361,393.68 564,980.00 564,980.00 564,980.00 001 - MEDIACION LABORAL 000 - SIN PROYECTO 20 - MEDIACION LABORAL 22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 002 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 001 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 002 - MI PRIMER EMPLEO 001 - MI PRIMER EMPLEO 002 - MI PRIMER EMPLEO 003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 001 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 001 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - SISTEMA NACIONAL DE 13,321,174.32 13,321,174.32 13,321,174.32 1,170,799.00 PROFORMA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 20 - MEDIACIN LABORAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 000 - SIN PROYECTO 001 - MEDIACIN LABORAL 000 - SIN PROYECTO 20 - MEDIACIN LABORAL 20 - MEDIACION LABORAL 000 - SIN PROYECTO

1,931,163.00 3,101,962.00 2,076,400.23 2,076,400.23 211,583.95

002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

211,583.95 5,389,946.18 561,068.61 561,068.61 253,900.74 253,900.74 211,583.95

211,583.95 1,828,166.88

1,828,166.88 2,854,720.18 1,269,503.69 1,269,503.69 42,316.79 42,316.79

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION PROYECTO ACTIVIDAD ESTADISTICAS LABORALES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO 126,950.37 126,950.37 2,031,205.90 2,031,205.90 3,469,976.75 50,962,191.11 001 - ADMINISTRACIN DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL 316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 01 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD 001 - ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD 002 - CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 003 - DECRETO DE EXCEPCION SANITARIA POR GRAVE INTOXICACION 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO 002 - MEDICAMENTOS 003 - CAMPAA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 004 - SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 000 - SIN PROYECTO 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS 002 - CENTROS SUBCENTROS PREVENCION MORBILIDAD EMERGENCIA 003 - HOSPITALES PREVENCION TRATAMIENTO RECUPERACION Y REHABILITACION 000 - SIN PROYECTO 853,175.00 853,175.00 853,175.00 853,175.00 1,950,771.49 1,950,771.49 1,950,771.49 1,950,771.49 1,595,073.41 1,595,073.41 1,595,073.41 10,022,113.00 677,505,096.05 51,554,873.18 PROFORMA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 01 - ADMINISTRACIN GENERAL 000 - SIN PROYECTO

446,600.20 739,528,682.43 739,528,682.43 13,892,766.99 12,229,887.01 1,692,485.42 540,304.00

28,355,443.42 28,355,443.42 557,009,456.76

24,812,318.39 65,959,112.43

647,780,887.58

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA 20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 21 - MATERNIDAD GRATUITA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 647,780,887.58 316,970.60 16,847,348.84 17,164,319.44 17,164,319.44 002 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD 004 - CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS SANITARIAS 000 - SIN PROYECTO 22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 028 - FIEBRE AMARILLA 001 - FIEBRE AMARILLA 028 - FIEBRE AMARILLA 029 - LEISHMANIASIS 001 - LEISHMANIASIS 029 - LEISHMANIASIS 031 - MI FARMACIA 001 - MI FARMACIA 031 - MI FARMACIA 032 - MI HOSPITAL 002 - ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA 032 - MI HOSPITAL 033 - DESNUTRICION CERO 001 - DESNUTRICION CERO 033 - DESNUTRICION CERO 034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 001 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 29 - SALUD INTERCULTURAL 000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL 000 - SIN PROYECTO 29 - SALUD INTERCULTURAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 001 - PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSIDAITS 002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 001 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 001 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 006 - MICRONUTRIENTES PIM 001 - MICRONUTRIENTES PIM 006 - MICRONUTRIENTES PIM 3,996,033.50 754,212.63 1,428,749.80 6,178,995.93 6,178,995.93 169,795.40 169,795.40 231,229.22 231,229.22 639,645.06 639,645.06 79,172,929.92 79,172,929.92 19,142,303.97 19,142,303.97 2,522,743.44

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION LEY MATERNIDAD GRATUITA 002 - MATERNIDAD GRATUITA 000 - SIN PROYECTO 21 - MATERNIDAD GRATUITA

22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS

000 - SIN PROYECTO

2,522,743.44 101,878,647.01 500,068.17 500,068.17 500,068.17 112,319.19

112,319.19 3,626,663.90

3,626,663.90 587,665.72

587,665.72 10,734,150.57

10,734,150.57 830,560.09 830,560.09

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES PROYECTO ACTIVIDAD 001 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD 008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD 009 - SALUD INTERCULTURAL 001 - SALUD INTERCULTURAL 009 - SALUD INTERCULTURAL 010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 001 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 001 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 001 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 001 - PROMOCION DE LA SALUD 015 - PROMOCION DE LA SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 001 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 001 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 020 - CONTROL DEL DENGUE 001 - CONTROL DEL DENGUE 020 - CONTROL DEL DENGUE 021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 022 - CONTROL DE CHAGAS 001 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 001 - CONTROL DE CHAGAS 022 - CONTROL DE CHAGAS 023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 001 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 001 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 001 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 001 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 001 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 001 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 001 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y PROFORMA 150,995.83

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

150,995.83 274,975.77 274,975.77 1,619,981.09 1,619,981.09 1,465,938.57 1,465,938.57 297,127.80

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA

297,127.80 112,872.31 112,872.31 82,191,216.76

015 - PROMOCION DE LA SALUD

82,191,216.76 472,521.38

472,521.38 6,815,330.88 6,815,330.88 3,027,854.54 3,027,854.54 195,638.10 195,638.10 196,295.27 196,295.27 49,833,605.62

49,833,605.62 846,737.76

846,737.76 1,829,611.03 1,829,611.03 311,580.32

311,580.32 8,001,158.23 8,001,158.23 6,118,874.14

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES ATENCION A LA INFANCIA PROYECTO ACTIVIDAD ATENCION A LA INFANCIA 031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 033 - SALUD AMBIENTAL 001 - SALUD AMBIENTAL 033 - SALUD AMBIENTAL 034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 001 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 001 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 001 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 001 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES 001 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES 001 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE 058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO 001 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 001 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 001 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 001 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 6,118,874.14 116,045.10 116,045.10 54,586.03 PROFORMA

54,586.03 791,157.34

791,157.34 5,898,836.61

5,898,836.61 753,484.12

753,484.12 1,572,461.67

1,572,461.67

058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

2,312,681.43

2,312,681.43

061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

3,207,061.10

3,207,061.10 96,802.46

96,802.46 7,466,017.63

067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

7,466,017.63 666,807.53

069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

666,807.53

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES PROYECTO ACTIVIDAD 001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROFORMA 152,044.96 152,044.96 202,741,660.85 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MI EMERGENCIA 002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 15,586,417.81 15,586,417.81 13,671,040.46 13,671,040.46 29,257,458.27 1,774,981,236.51 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD 853,073.91

070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - MI EMERGENCIA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD 000 - SIN PROYECTO

853,073.91 853,073.91 853,073.91

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 002 - PLANIFICACIN 003 - COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO UNA 000 - SIN PROYECTO 20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 001 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS 001 - ADMINISTRACIN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DEL AZUAY 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 002 - HACIENDA CONCEPCION DE MONJAS 009 - ADMINISTRACIN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE GUAYAS 010 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE IMBABURA 015 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE NAPO 017 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE PICHINCHA

22,498,459.45 67,729.00 76,819.15 22,643,007.60 22,643,007.60 18,395,943.04 18,395,943.04 18,395,943.04 700,410.78 242,548.00 514,067.04

949,785.72

17,583,081.68

69,414.00 200,681.84

256,755.31

78,198.22

218,639.13

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 018 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA 024 - ADMINISTRACIN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA DE SANTA ELENA 026 - SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL NORTE-COORDINACIN DE LA ZONA 4 028 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA AMAZONIA - COORDINACIN DE LA ZONA 2 029 - COORDINACIN ZONAL 1 030 - COORDINACIN ZONAL 2 031 - COORDINACIN ZONAL 7 035 - ADMINISTRACIN DE LAS GRANJAS DE CHICAA Y NATENZA 000 - SIN PROYECTO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 22 - SERVICIOS TCNICOS 007 - PROYECTO 2KR 001 - 2KR ACCIONES PAR FINANCIAR PROYECTOS TECNICOS Y SOCIALES 007 - PROYECTO 2KR 21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 002 - COMERCIALIZACIN 003 - COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL 004 - VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERA 005 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGRCOLA 006 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO GANADERO 007 - INNOVACIN TECNOLGICA 008 - COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES 000 - SIN PROYECTO 005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS 001 - ACCIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS 005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS 027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 001 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 001 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 001 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 034 - AGRO SEGURO PARA PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 001 - ACCIONES PARA LA IMPLANTACIN DE UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO PROFORMA 257,399.72

202,432.11

110,133.30 67,005.27 66,968.00 57,773.60 210,085.47 15,324.73 21,800,703.92 21,800,703.92 606,050.44 606,050.44 606,050.44 460,557.20 313,684.20 123,812.42 139,725.32 143,506.38 119,248.70 270,307.20 73,284.30 1,644,125.72 1,597,778.72

1,597,778.72 7,644,411.97

7,644,411.97 7,917,518.26

7,917,518.26

033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA

594,843.91

594,843.91 3,960,445.14

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 22 - SERVICIOS TCNICOS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD SUBVENCIONADO POR EL ESTADO 034 - AGRO SEGURO PARA PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 3,960,445.14 23,359,123.72 001 - SERVICIOS FORESTALES Y FORESTACIN 000 - SIN PROYECTO 23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIN 24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 25 - PROMOCIN DEL DESARROLLO 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE RIEGIO Y DRENAJE 000 - SIN PROYECTO 24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA 000 - SIN PROYECTO 005 - LEGALIZACIN MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 001 - ACCIONES DE APOYO A LA LEGALIZACIN MASIVA A NIVEL NACIONAL 005 - LEGALIZACIN MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 6,079,106.74 6,079,106.74 6,079,106.74 2,616,609.75 2,616,609.75 2,616,609.75 1,124,681.53 1,124,681.53 3,500,904.20 PROFORMA

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

22 - SERVICIOS TCNICOS 23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIN 000 - SIN PROYECTO

3,500,904.20 4,625,585.73

25 - PROMOCIN DEL DESARROLLO 25 - PROMOCIN DEL DESARROLLO 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 001 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 25 - PROMOCIN DEL DESARROLLO 26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN DE LOS RECURSOS PESQUEROS 002 - ADMINISTRACIN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIN DE LOS RECURSOS ACUCOLAS 003 - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA 000 - SIN PROYECTO 011 - REGULACIN Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL 001 - ACCIONES PARA LA REGULACIN Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS 011 - REGULACIN Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL 001 - ACCIONES PARA LA REPRODUCCIN DE LA CACHAMA 014 - REPRODUCCIN DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL 002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL 002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO 002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA

11,635,389.94

11,635,389.94 11,635,389.94 9,523,466.39

3,079,820.89

226,364.02 12,829,651.30 841,376.34

841,376.34 44,855.80

014 - REPRODUCCIN DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

44,855.80

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

241,567.66

241,567.66

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

399,045.31

399,045.31

021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y

61,616.44

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. PROGRAMA 26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS PROYECTO ACTIVIDAD 021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION PROFORMA

CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

61,616.44

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - OBRAS POR REHABILITAR 003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - OBRAS POR CONCLUIR 005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES

14,418,112.85 830,560.09 830,560.09 1,005,171.97 1,005,171.97 522,189.18

002 - OBRAS POR REHABILITAR

522,189.18

004 - OBRAS POR CONCLUIR

2,351,114.35 2,351,114.35 349,000.11

349,000.11

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II 007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES

2,539,007.38

2,539,007.38

4,231,678.96

4,231,678.96

008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

296,217.53 296,217.53 1,763,549.10 1,763,549.10 160,803.80

009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES

010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA 011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA

160,803.80

8,463,357.93 8,463,357.93 534,657.44 534,657.44 516,594.45 516,594.45

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ARTESANALES ACTIVIDAD PROFORMA

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES 014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

115,864.96 115,864.96 530,685.19 530,685.19 240,325.51 240,325.51 175,976.96

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA 017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

175,976.96

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

988,565.65 988,565.65 1,770,210.75 1,770,210.75 18,057.42

019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS

020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS

18,057.42

021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

2,167,387.92 2,167,387.92 29,570,976.65 155,750,610.38 1,168,269.00 1,168,269.00 1,168,269.00 1,168,269.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 20 - SOBERANIA ALIMENTARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - SOBERANIA ALIMENTARIA 000 - SIN PROYECTO 20 - SOBERANIA ALIMENTARIA 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 01 - ASISTENCIA TECNICA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL APOYO A LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TCNICA 000 - SIN PROYECTO 01 - ASISTENCIA TECNICA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIN AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - GOBERNANTE 002 - ASESORIA 003 - APOYO

106,236.00 106,236.00 106,236.00 106,236.00 5,920,955.18 5,920,955.18 5,920,955.18 5,920,955.18 7,166,969.00 258,753.90 8,286,370.80

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PROGRAMA 01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIN AMBIENTAL 20 - ARTICULACIN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONMICA Y AMBIENTAL 21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 15,712,093.70 15,712,093.70 471,021.00 471,021.00 471,021.00 670,358.03 844,675.00 1,515,033.03 1,515,033.03 334,808.00 334,808.00 334,808.00 173,000.00 93,437.10 20,000.00 171,785.00 458,222.10 458,222.10 18,491,177.83 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 002 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ,FORESTACION CAZA Y PESCA 005 - DIRECCION GENERAL 007 - DIRECCIN DE INVESTIGACIONES 009 - DIRECCIN DE TALENTO HUMANO 011 - DIRECCIN DE ASESORA JURDICA 015 - UNIDAD DE DOCUMENTACION 018 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO 019 - PVBSA.- PRODUCCION COMERCIAL PALMA AFRICANA 66.5 HA 020 - EETP.- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA 021 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE SUELOS Y AGUA 022 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL 024 - EETP.- PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFE 025 - EETP.- PROGRAMA DE MAIZ 027 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE MAIZ 1,641,963.05 9,618,593.17

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIN AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN TURSTICA 000 - SIN PROYECTO 20 - ARTICULACIN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONMICA Y AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - CONSERVACIN Y USO RACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS 002 - CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE ECOSISTEMAS INSULARES 000 - SIN PROYECTO 21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

22 - GESTIN DE ADAPTACIN AL CAMBIO CLIMTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONMICA Y AMBIENTAL 24 - INSERCIN DE LA DIMENSIN SOCIAL EN LA TEMTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIN CIUDADANA

000 - SIN PROYECTO

001 - CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE 000 - SIN PROYECTO

22 - GESTIN DE ADAPTACIN AL CAMBIO CLIMTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONMICA Y AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - TEMATICA AMBIENTAL SAN CRISTOBAL 002 - TEMATICA AMBIENTAL ISABELA 003 - TEMATICA AMBIENTAL FLOREANA 004 - COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL 000 - SIN PROYECTO 24 - INSERCIN DE LA DIMENSIN SOCIAL EN LA TEMTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIN CIUDADANA

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P. 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS 000 - SIN PROYECTO

15,008.00 11,218.00 18,040.00 30,864.00 16,493.00 17,717.00 45,145.00 4,466.00 44,597.00 13,400.00 710,641.71 19,820.48 45,145.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P. 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 028 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE SOYA 029 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CACAO (LOTES DESCONTINUADOS DE INVESTIGACION) 030 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PLANTAS DE CACAO CLONAL 032 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 106.82 HA 033 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 70 HA 034 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CAUCHO 036 - EETP.- DNMSA. MANTENIMIENTO LABORATORIOS 50% 038 - EETP.- GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION) 039 - EETP.- AREA FINANCIERA 040 - EESD PALMA AFRICANA 041 - EESD PRODUCCION 043 - VIVEROS 044 - LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 045 - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN DE SEMILLAS 046 - GANADERIA 057 - EETP.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FITOGENETICOS 059 - CONVENIO MERR PION 000 - SIN PROYECTO 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS 390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA 000 - SIN PROYECTO 001 - REGIONAL 1, SERVICIOS TECNICOS 002 - REGIONAL 2, SERVICIOS TECNICOS 003 - REGIONAL 3, SERVICIOS TECNICOS 004 - REGIONAL 4, SERVICIOS TECNICOS 005 - REGIONAL 5, SERVICIOS TECNICOS 006 - REGIONAL 6, SERVICIOS TECNICOS 007 - REGIONAL 7, SERVICIOS TECNICOS 008 - REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 009 - SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 010 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD VEGETAL 011 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD ANIMAL 012 - SERVICIOS TECNICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 013 - SERVICIOS DE AGROCALIDAD LABORATORIOS 014 - SANIBANANO 015 - SANIMANGO 016 - ENFOQUE DE GENERO 000 - SIN PROYECTO 20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES PROFORMA 8,934.00 8,934.00

49,134.00 45,145.00 35,734.00 4,466.00 18,206.00 49,304.00 61,502.00 259,519.00 1,089,094.82 65,967.77 72,127.50 202,807.62 83,252.62 4,466.00 42,121.98 14,353,827.72 14,353,827.72 14,353,827.72 275,606.02 412,866.00 290,510.50 223,702.00 811,573.55 288,116.76 595,370.81 510,626.40 10,043,589.33 1,433,277.83 981,656.00 127,275.51 603,010.00 1,212,516.92 462,117.94 27,010.00 18,298,825.57 18,298,825.57

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO PROGRAMA 20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA 22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

DE SANIDAD AGROPECUARIA

020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

001 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

9,100,171.45 9,100,171.45 9,100,171.45 1,343,514.91 1,343,514.91 1,343,514.91 28,742,511.93 766,276.30

22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PAUTE EN BASE A LA ACCION INTEGRADA EN LAS CUENCAS DE MENOR ORDEN 000 - SIN PROYECTO 20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES 394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 000 - SIN PROYECTO 006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS 001 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEP 006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS 001 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL O 007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

766,276.30 766,276.30 766,276.30 10,998,195.83 10,998,195.83 594,427.91

594,427.91

007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

1,374,974.17

1,374,974.17

20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

12,967,597.91 307,050.63

307,050.63

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

372,387.75

372,387.75

003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN

307,050.63

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO PROFORMA

HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

307,050.63

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

4,103,028.27

4,103,028.27

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 20 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA 001 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE 002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

5,089,517.28 18,057,115.19 3,895,250.00 3,895,250.00 713,451.12

713,451.12

20 - ADMINISTRACION GENERAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

4,608,701.12 423,167.90

423,167.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 000 - SIN PROYECTO 001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE HIDROCARBUROS 000 - SIN PROYECTO 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

423,167.90 5,031,869.02 13,419,994.04 13,419,994.04 20,764.00

20,764.00 13,440,758.04 1,631,128.78 1,631,128.78 353,853.90

353,853.90 1,984,982.68 1,249,586.56 1,249,586.56 1,249,586.56 16,675,327.28

20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS 23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS 000 - SIN PROYECTO 23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 002 - TARIFA DE LA DIGNIDAD - ENERGA ELCTRICA 003 - DEFICIT TARIFARIO - ENERGIA

6,956,941.73 30,000,000.00 70,000,000.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ELECTRICA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 009 - PROGRAMA EURO SOLAR 001 - ACTIVIDADESS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EURO SOLAR 009 - PROGRAMA EURO SOLAR 010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PION PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 001 - GENERACION ELECTRICA A BASE DE ACEITE DE PION 010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PION PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 001 - DESARROLLO DE AGROINDUSTRIALES Y PECUARIAS PARA GENERACION DE BIOGAS 030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 001 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 001 - ALUMBRADO PUBLICO 051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 001 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 001 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 001 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 001 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PR 064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS 001 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS 065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE 106,956,941.73 106,956,941.73 148,926.90 148,926.90 332,224.04 ACTIVIDAD PROFORMA

332,224.04 41,528.00

030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL

41,528.00 24,916.80

24,916.80 2,081,383.59 2,081,383.59 51,201,496.47

051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE

51,201,496.47 11,667,238.41

11,667,238.41 166,112.02

055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

166,112.02 1,383,379.17

1,383,379.17

060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

9,655,615.56

9,655,615.56 83,056.01

064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS

83,056.01

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

490,030.46

490,030.46

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PROGRAMA 20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS PROYECTO GALAPAGOS ACTIVIDAD PROFORMA

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS 066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

1,452,649.63

1,452,649.63 332,224.04 332,224.04 79,060,781.10 17,998,339.18

067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA

001 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS 22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS 001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA 001 - DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MULTIPROPOSITO BABA 001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA 003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON 001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO TOACHI PILATON 003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 001 - CONTRCUCCION DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 001 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 001 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 001 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 001 - AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSMISION EXISTENTE Y CREAR NUEVOS PUNTOS DE CONEXION AL SISTEMA NACIONAL 094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION 001 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION 095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION 102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZARDEUDAS 102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 001 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA

17,998,339.18 29,547,312.01

29,547,312.01 383,743,358.77

383,743,358.77 14,706,252.29 14,706,252.29 182,442,860.95

182,442,860.95 2,197,578.95

2,197,578.95 19,465,723.23

19,465,723.23 48,558,774.51

48,558,774.51 14,720,400.00

14,720,400.00 8,997,616.42

8,997,616.42 20,838,002.68

20,838,002.68

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PROGRAMA 22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS 25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES 26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 743,216,218.99 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE ENERGIA NO ELECTRICA 000 - SIN PROYECTO 25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES 004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL 001 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD 004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL 421,660.00 421,660.00 421,660.00 303,935.25

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

303,935.25

26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 001 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

303,935.25 2,407,894.11

2,407,894.11 2,407,894.11 19,627,396.27 19,627,396.27 60,172.79 60,172.79 25,027,114.21 25,027,114.21 37,346,573.86 37,346,573.86 11,920,605.75 11,920,605.75 16,926,715.85 16,926,715.85 21,270.64 21,270.64 594,966.02 594,966.02 14,472,342.06 14,472,342.06 7,955,018.65 7,955,018.65 938,995.60 938,995.60 2,591,347.49 2,591,347.49

27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MEJORAS CATEG 003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - HIBRIDO ISABELA 009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA

002 - MEJORAS CATEG

004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA

008 - HIBRIDO ISABELA

010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 20 - CONTROL Y REGULACIN DE LOS ASUNTOS DE ENERGA NUCLEAR 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL SERVICIO 000 - SIN PROYECTO 20 - CONTROL Y REGULACIN DE LOS ASUNTOS DE ENERGA NUCLEAR 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO 000 - SIN PROYECTO 001 - MINERIA 000 - SIN PROYECTO 20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO PROFORMA 32,143,833.41 32,143,833.41 169,626,352.60 1,101,993,783.78 2,521,588.86 2,521,588.86 2,521,588.86 2,521,588.86 6,082,532.99 6,082,532.99 6,082,532.99 808,589.22

013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO

808,589.22

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

592,435.05 592,435.05 260,671.42 260,671.42 1,661,695.69 7,744,228.68

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 01 - ADMINISTRACIN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - GENERA SISTEMATIZA FOCALIZA Y ADMINISTRA LA INFORMACION GEOLOGICA A NIVEL NACIONAL 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS 427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 000 - SIN PROYECTO 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PLANTA CENTRAL 002 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA 003 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE MYPIMES Y ARTESANIAS 004 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES 005 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 006 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE

572,161.00

572,161.00 572,161.00 572,161.00 7,820,088.03

7,820,088.03 7,820,088.03 7,820,088.03 5,934,707.81 239,509.28

77,420.00

89,948.77

98,129.85

42,276.85

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION 007 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 008 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 001 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 001 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 001 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO 25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL 26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE 27 - POLITICAS, 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS , NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS 002 - PROVINCIA DEL CAAR 003 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 000 - SIN PROYECTO 24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICA, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS 000 - SIN PROYECTO 25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORTE 000 - SIN PROYECTO 26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, 1,433,710.54 PROFORMA

5,375.16 7,921,078.26 7,921,078.26 249,168.03

249,168.03 1,661,120.19

031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

1,661,120.19 498,336.06

498,336.06 830,560.09

830,560.09 169,267.16

169,267.16

3,408,451.53 434,116.40 24,926.48 24,926.48 483,969.36 483,969.36 1,352,137.00

1,352,137.00 1,352,137.00 79,280.29

79,280.29 79,280.29 92,328.84

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD PROGRAMA PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO 28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO 29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL CENTRO 000 - SIN PROYECTO 27 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL PACIFICO 000 - SIN PROYECTO 28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL SUR 000 - SIN PROYECTO 29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR 001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 92,328.84 92,328.84 92,070.63 PROFORMA

92,070.63 92,070.63 53,386.62

53,386.62 53,386.62 84,633.58 84,633.58 169,267.16

002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS

1,692,671.59 1,692,671.59 169,267.16 169,267.16 8,463,357.93 8,463,357.93 1,015,602.95 1,015,602.95 11,594,800.37 25,077,502.90

004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 000 - SIN PROYECTO 20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN 20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGA 000 - SIN PROYECTO 20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGA 472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP 20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 002 - SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES

1,218,860.86 1,218,860.86 1,218,860.86 1,218,860.86 2,753,728.00 2,753,728.00 2,753,728.00 2,753,728.00 3,040,349.48

979,624.71

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP PESQUEROS Y ACUICOLAS PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD PESQUERIAS Y EVALUACION POBLACIONAL DE RECURSOS PESQUEROS 003 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS PARA EXPORTACION 000 - SIN PROYECTO 20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 000 - SIN PROYECTO 01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 002 - ADMINISTRACIN CENTRAL 003 - CAPACITACIN EN TORNO A LAS ARTESANIAS Y ARTE POPULAR 004 - FOMENTAR LA INVESTIGACIN, CONSERVACIN Y DIFUSIN DE LAS ARTESANAS, CULTURA Y ARTE POPULAR 000 - SIN PROYECTO 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 510 - MINISTERIO DE TURISMO 20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA INSTITUCION 002 - PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL 000 - SIN PROYECTO 059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 001 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 060 - PLANDETUR 001 - PLANDETUR 060 - PLANDETUR 20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 510 - MINISTERIO DE TURISMO 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 000 - SIN PROYECTO 01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP 631,511.25 PROFORMA

4,651,485.44 4,651,485.44 4,651,485.44 1,414,383.57 1,414,383.57 1,414,383.57 1,414,383.57 80,881.70

279,538.00 3,351.10 60,676.30

424,447.10 424,447.10 424,447.10 9,767,744.19 487,435.83 10,255,180.02 16,926,715.85

16,926,715.85 23,248,181.55 23,248,181.55 50,430,077.42 50,430,077.42 6,090,879.03 6,090,879.03 6,090,879.03 109,848.47 109,848.47 1,349,632.82 1,349,632.82 1,116,571.77 1,116,571.77

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS PROFORMA 1,967,767.13 1,967,767.13 4,543,820.19 10,634,699.22 42,101,627.00 42,101,627.00 42,101,627.00 265,000.00 265,000.00 4,320,241.39 4,320,241.39 4,585,241.39 166,112.02

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES SUBSECRETARA DE CONCESIONES 000 - SIN PROYECTO 074 - PLAN DE RENOVACIN VEHICULAR 001 - PLAN DE RENOVACIN VEHICULAR 074 - PLAN DE RENOVACIN VEHICULAR 02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 22 - DISEOS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 001 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 001 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 001 - REHABILITACIN DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 129 - REHABILITACIN DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 130 - RECTIFICACIN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 001 - RECTIFICACIN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 130 - RECTIFICACIN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE 001 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA 144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE 001 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 001 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 001 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

166,112.02 4,267,180.96

4,267,180.96 222,240.89

129 - REHABILITACIN DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

222,240.89 88,544.35

88,544.35 158,291.88

158,291.88

152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

1,030,539.83

1,030,539.83

155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

560,628.06

560,628.06 1,411,952.16

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 22 - DISEOS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL PROYECTO ACTIVIDAD 156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 001 - CARRETERA MACARCARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 161 - CARRETERA MACAR CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 001 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACIN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO 165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACIN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL 001 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO 167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIN DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACIN DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFIO 168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFIO MALDONADO TRAMO 2 TUFIO MALDONADO 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL 173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBAOS PUYO 179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBAOSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL PROFORMA 1,411,952.16 693,755.22

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 161 - CARRETERA MACAR CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22 99,753.88

163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

99,753.88 1,158,417.37

165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACIN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

1,158,417.37

167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIN DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACIN DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

41,528.00

41,528.00

168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFIO MALDONADO TRAMO 2 TUFIO MALDONADO

349,655.00

349,655.00

171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23

663,104.23 97,506.33

173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

97,506.33

179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBAOSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

1,245,840.14

1,245,840.14

22 - DISEOS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 001 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

12,255,050.32 1,881,724.99 1,881,724.99

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES PROYECTO ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 001 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 001 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANTN MANTA 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANTN MANTA 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANTN MANTA 227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 228 - REHABILITACIN DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE 001 - REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE 228 - REHABILITACIN DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE 001 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES PROFORMA 971,060.13

144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

971,060.13

59,733.88

59,733.88

184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

38,294.21

38,294.21 11,942,957.47

11,942,957.47 19,356.20

19,356.20

223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

10,797,281.22

10,797,281.22 749,792.03

749,792.03 20,332,195.81

20,332,195.81 16,929,700.44

16,929,700.44

229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

358,801.96

358,801.96 64,080,898.34

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGROO 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGROO 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGROO 036 - GONZANAMAQUILANGA 001 - PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 036 - GONZANAMAQUILANGA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 001 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 001 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 001 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 001 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 002 - FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 001 - CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 002 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 001 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 001 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 001 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 001 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA PROFORMA 11,766.91

029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

11,766.91 110,577.44

030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2

110,577.44 106,827.90

031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

106,827.90 20,058.48

20,058.48 78,760.44 78,760.44 27,478,080.00

27,478,080.00 98,136.00 98,136.00 55,446.84

074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

55,446.84 150,565.96 150,000.00 300,565.96 60,846.02 8,509.95

69,355.97 21,589,920.00 21,589,920.00 182,068.50

182,068.50 4,721,856.94

124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

4,721,856.94 128,538.31 128,538.31

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL PROYECTO ACTIVIDAD CARRETERA AMBATO GUARANDA 001 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 001 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 001 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 001 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 001 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 001 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 001 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 11,627,841.31 PROFORMA

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

11,627,841.31 8,802,583.29

8,802,583.29 83,056.01

204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

83,056.01 348,115.97

348,115.97 116,719.44

213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

116,719.44 449,143.34

449,143.34

221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

2,321,498.78

2,321,498.78 1,310,174.49

1,310,174.49 13,873,152.34

226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL 228 - ACCESO SUR DE QUITO PROYECTO ACTIVIDAD 001 - ACCESO SUR DE QUITO 228 - ACCESO SUR DE QUITO 232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 001 - PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL 232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CAAR GOBIERNO PROVINCIAL DE CAAR GRUPO 1 Y 2 001 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CAAR GOBIERNO PROVINCIAL DE CAAR GRUPO 1 Y 2 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CAAR GOBIERNO PROVINCIAL DE CAAR GRUPO 1 Y 2 246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 001 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 001 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 001 - REHABILITACIN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L 252 - REHABILITACIN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA 001 - CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB 254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI 263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI PROFORMA 12,913,880.48 12,913,880.48 26,577,922.99

26,577,922.99

33,222.40

33,222.40 5,773,018.01 5,773,018.01 3,286,590.34

3,286,590.34 5,888,160.00

252 - REHABILITACIN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

5,888,160.00

254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

719,836.97

719,836.97

263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,305,600.94

8,305,600.94

24 - DESARROLLO VIAL 25 - MANTENIMIENTO VIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 000 - SIN PROYECTO 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 001 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAAR 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAAR

157,382,476.79 130,000.00 130,000.00 3,422,926.68

3,422,926.68 1,287,368.15 1,287,368.15 830,560.09

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL PROYECTO ACTIVIDAD 003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAAR 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 001 - MANTENIMIENTO 012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 089 - PALESTINA VINCES 001 - PALESTINA VINCES 089 - PALESTINA VINCES 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS 159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PROFORMA 830,560.09 2,906,960.33

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAAR 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

2,906,960.33 1,772,842.61

1,772,842.61 4,512,593.09

4,512,593.09 4,098,873.06

4,098,873.06 7,200,977.19 7,200,977.19 5,892,237.07

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

5,892,237.07 5,547,624.17

5,547,624.17 11,524,468.67

11,524,468.67 697,670.48

697,670.48 1,153,372.06

1,153,372.06 148,722.92 148,722.92 2,818,504.90

2,818,504.90 971,558.15

971,558.15

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

1,661,120.19 1,661,120.19

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL PROYECTO ACTIVIDAD CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 001 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 001 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 001 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 25 - MANTENIMIENTO VIAL 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 001 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 001 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 001 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA 001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA 011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA 35,100.52 PROFORMA

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

35,100.52 1,194,697.36

1,194,697.36 178,570.42

201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

178,570.42 1,445,399.65

1,445,399.65 702,954.50

702,954.50 5,813,920.65

5,813,920.65 5,397,480.00

5,397,480.00

71,346,502.91 313,536.44

313,536.44 63,316.03

63,316.03 68,465.99

68,465.99 62,407.44

62,407.44 65,318.22

65,318.22

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III PROYECTO ACTIVIDAD GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA 001 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 002 - FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 001 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 020 - FASE II CHILLANES BUCAY 002 - FISCALIZACION 020 - FASE II CHILLANES BUCAY 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA OA LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 AOS 001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA OA LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA OA LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 AOS 001 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 001 - FASE II SUMAPEDERNALES 037 - FASE II SUMAPEDERNALES 039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 001 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 001 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 001 - FASE II VARIAS VIAS CAAR 046 - FASE II VARIAS VIAS CAAR 115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 001 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 121 - FASE II OALOJA TRAMO 1 Y CUMBEOA TRAMO 2 001 - FASE II OALOJA TRAMO 1 Y CUMBEOA TRAMO 2 121 - FASE II OALOJA TRAMO 1 Y CUMBEOA TRAMO 2 122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 001 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 001 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 123,399.30 123,399.30 77,335.38 PROFORMA

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA 017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

77,335.38 3,168,791.91 3,168,791.91 3,579,011.35 3,579,011.35 113,896.08

113,896.08

035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21

2,597,458.21

037 - FASE II SUMAPEDERNALES

121,359.88 121,359.88 7,539,894.91 7,539,894.91 185,956.93 185,956.93 1,612,025.78 1,612,025.78 607,508.70

046 - FASE II VARIAS VIAS CAAR

607,508.70 28,613.04

28,613.04 124,584.01 124,584.01 4,804.95 4,804.95 20,457,684.55

133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 30 - CONSTRUCCIONES 098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS 001 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS

2,491,680.28

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS VIALES PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO 098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS PROFORMA

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

2,491,680.28

30 - CONSTRUCCIONES VIALES 33 - PLAN RELAMPAGO 009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 001 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 001 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 001 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 002 - FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 001 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 001 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM 001 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM 001 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 001 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M 075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO 001 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO

2,491,680.28 100,836.83 100,836.83 136,009.18

136,009.18 1,545,846.73 1,545,846.73 536,162.86

536,162.86 437,381.45

437,381.45 14,950,081.68

14,950,081.68 5,660,262.92

5,660,262.92 51,790.60

51,790.60 15,923,106.89

068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

15,923,106.89

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

107,386.55

107,386.55

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD

259,789.51

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO PROYECTO ACTIVIDAD GUASUNTOS CHUNCHI 076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI 001 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 001 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 001 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 002 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 001 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 001 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 001 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA 001 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO PROFORMA

EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

259,789.51

077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06

3,549,769.06 176,639.70

176,639.70 42,042.95

082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

42,042.95 11,627,841.31

11,627,841.31

088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

2,172.75

2,172.75 65,616.32

096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

65,616.32 8,305,600.94

8,305,600.94

6,607,778.00

6,607,778.00 4,152,800.47

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO PARROQUIA EL SALTO PROYECTO ACTIVIDAD 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO 001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 001 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 001 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 001 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 33 - PLAN RELAMPAGO 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 001 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE PROFORMA

4,152,800.47

126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69

4,437.69 411,042.54

411,042.54 172,915.57

137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57

143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

581,392.07

581,392.07 25,413,118.94

25,413,118.94

21,611,173.63

21,611,173.63 122,432,997.14 2,074,923.50

2,074,923.50 3,203,721.36

3,203,721.36 11,110,402.37

11,110,402.37

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS PROGRAMA PROYECTO SALINAS ACTIVIDAD PROFORMA

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

11,600,297.45

11,600,297.45 9,360,081.16

022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

001 - REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE 022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA 001 - AMPLIACIN DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA 023 - AMPLIACIN DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI 001 - REHABILITACIN DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 024 - REHABILITACIN DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 001 - RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST 025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

9,360,081.16

023 - AMPLIACIN DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

12,992,242.70

12,992,242.70

024 - REHABILITACIN DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

4,220,190.49

4,220,190.49

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

1,360,947.73

1,360,947.73

34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 002 - FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLLN LORETOCOCA 039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLLN LORETOCOCA 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 002 - FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 002 - FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

55,922,806.76 4,023,700.29

4,023,700.29

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLLN LORETOCOCA

201,939.55

201,939.55 248,352.53

248,352.53 422,175.13

422,175.13

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 001 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 001 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL RO QUIJOS 001 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL RO QUIJOS 045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL RO QUIJOS 001 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 001 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 001 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO PROFORMA 360,195.64

042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

360,195.64 531,436.78

531,436.78 335,335.24

335,335.24 379,146.97 379,146.97 284,838.78

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

284,838.78 272,796.72

272,796.72 484,805.15

484,805.15 156,804.35

156,804.35 147,751.25

147,751.25 7,849,278.38 1,223,685.00 1,223,685.00 1,223,685.00 1,669,137.62 556,379.21 2,225,516.83 3,702,462.54 841,398.15

35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 000 - SIN PROYECTO 38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 002 - GUAYAQUILSALINAS 001 - GUAYAQUILSALINAS 002 - ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA 002 - GUAYAQUILSALINAS 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBAOSPUYO 001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBAOSPUYO 002 - FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBAOSPUYO 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBAOSPUYO 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

4,543,860.69 7,267,586.06

7,267,586.06

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL PROYECTO ACTIVIDAD PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG 012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM 001 - ESTUDIOS DE LA VA PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 014 - ESTUDIOS DE LA VA PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM 001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL 020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM 001 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 001 - DOTACION DE TECNOLOGIA 026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS 001 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y 034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS 001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR 6,968,764.90 PROFORMA

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

6,968,764.90 13,205,102.07

13,205,102.07 8,117,740.26

8,117,740.26 924,993.14

924,993.14

012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

147,204.00

147,204.00

014 - ESTUDIOS DE LA VA PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87

563,393.87 178,075.41

178,075.41

023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

574,083.88 574,083.88 238,072.05 238,072.05 142,297.20

026 - DOTACION DE TECNOLOGIA

142,297.20

039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO

124,087.08

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL PROYECTO ACTIVIDAD 039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM PROFORMA

TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

124,087.08

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

45,220,777.44 21,092.39 21,092.39 8,632,625.09 8,632,625.09 677,068.63 677,068.63 12,637,620.38

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

12,637,620.38

005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

27,408,483.09

27,408,483.09

006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

705,976.08 705,976.08 20,658.15

007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

20,658.15

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

4,906,086.55 4,906,086.55 5,003,852.58 5,003,852.58 107,972.81

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81

011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

124,584.01 124,584.01 8,305,600.94 8,305,600.94 8,341,560.00

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 SARACAY 014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO PROYECTO ACTIVIDAD 013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION PROFORMA 8,341,560.00 8,499,398.01

8,499,398.01

015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

797,337.69 797,337.69 1,035,332.73 1,035,332.73 753,046.32

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

753,046.32

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA

2,385,381.65 2,385,381.65 54,816.97 54,816.97 40,674.19 40,674.19 72,996.27 72,996.27 43,969.02 43,969.02 43,969.02 43,969.02 33,853.43

019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS

024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

33,853.43

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

69,531.96 69,531.96 295,731.72 295,731.72 1,650,000.00 1,650,000.00

026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROFORMA 2,521,881.93 2,521,881.93 2,646,666.09

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA 030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

2,646,666.09

39,495.67 39,495.67 617,825.13 617,825.13 6,488,750.73 6,488,750.73 6,644,480.75 6,644,480.75 2,539,007.38 2,539,007.38 7,850,880.00 7,850,880.00 959,296.91 959,296.91 83,056.01 83,056.01 837,817.19

031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA

032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES

033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

408,635.57 408,635.57 104,401.40 104,401.40 147,839.70 147,839.70 207,432.38

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROFORMA 207,432.38 323,503.16 323,503.16 71,345.11 71,345.11 219,060.22 219,060.22 207,432.38 207,432.38 153,085.51 153,085.51 41,528.00

PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

41,528.00

049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

3,322,240.37 3,322,240.37 1,396,454.06 1,396,454.06 12,458,401.40 12,458,401.40 248,216.64

050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI

051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

248,216.64

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

895,484.15

895,484.15

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22 10,797,281.22 16,100,545.32

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN

7,465,457.73

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA PROFORMA

LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO 057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO

7,465,457.73

10,797,281.22 10,797,281.22 8,553,107.84 8,553,107.84 50,086,244.76 50,086,244.76 264,948.67 264,948.67 1,079,728.12

058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

1,079,728.12

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78 3,396,803.78 6,104,616.69 6,104,616.69 193,797.36 193,797.36 249,168.03 249,168.03 196,272.00 196,272.00 196,272.00 196,272.00 196,272.00 196,272.00 193,797.36 193,797.36 193,797.36 193,797.36

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 TARAPOA 071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA PROYECTO ACTIVIDAD CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN 193,797.36 193,797.36 11,835,812.13 11,835,812.13 10,797,281.22 PROFORMA

072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA

073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

10,797,281.22

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

8,767,391.52 8,767,391.52 498,336.06 498,336.06 409,592.36

075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES

409,592.36

077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

23,789,765.39 23,789,765.39 88,330.07 88,330.07 59,468.11

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11

080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

571,245.07

571,245.07

081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

2,115,839.48 2,115,839.48 4,333,239.26 4,333,239.26 10,477,637.11 10,477,637.11 3,300,709.59 3,300,709.59

082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 PROYECTO ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 086 - SANTA ANA POZA HONDA 087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA PROFORMA 8,294,090.77

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77

086 - SANTA ANA POZA HONDA

8,463,357.93 8,463,357.93 100,054.16 100,054.16 354,264,776.57 961,615,482.87

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO 000 - SIN PROYECTO 011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 001 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

45,322,887.00 45,322,887.00 253,900.74

253,900.74 45,576,787.74 45,576,787.74

20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO 000 - SIN PROYECTO 20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL 50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 000 - SIN PROYECTO 001 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN 000 - SIN PROYECTO 01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 015 - EXPANSIN DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 001 - EXPANSIN DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 015 - EXPANSIN DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL

894,275.69 894,275.69 894,275.69 894,275.69 1,879,202.19 1,879,202.19 1,879,202.19 510,794.46

510,794.46 510,794.46 2,389,996.65 6,207,246.69

6,207,246.69 6,207,246.69 7,706,014.58

7,706,014.58

152,405.21

152,405.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PROGRAMA 20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 7,858,419.79 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 843,679.04 843,679.04 843,679.04 8,463,357.93 8,463,357.93 846,335.79 846,335.79 9,309,693.72 24,219,039.24 8,377,285.29 8,377,285.29 8,377,285.29 2,820,902.36 2,820,902.36 1,402,117.06 1,402,117.06 3,607,574.97 3,607,574.97 6,670,329.80

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 01 - ADMINISTRACIN, OPERACIN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN, OPERACIN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN DE ASUNTOS DE LA VIVIENDA 000 - SIN PROYECTO 002 - VIVIENDA URBANA 001 - VIVIENDA URBANA 002 - VIVIENDA URBANA 004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 001 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 001 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 001 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 018 - SOCIO VIVIENDA 001 - SOCIO VIVIENDA 018 - SOCIO VIVIENDA 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 001 - VIVIENDA URBANA 022 - MI PRIMERA VIVIENDA 20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 21 - DOTACIN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SLIDOS 000 - SIN PROYECTO 001 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y PRSTAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 000 - SIN PROYECTO 004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 001 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 002 - INTI AGUA Y SANEAMIENTO

005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

6,670,329.80 1,245,840.14

1,245,840.14 1,661,120.19 1,661,120.19 21,268,386.62 21,268,386.62 3,322,240.37 3,322,240.37 41,998,511.51 2,123,499.16

022 - MI PRIMERA VIVIENDA

2,123,499.16 2,828,663.43

2,828,663.43 517,421.94 4,045,902.06

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROGRAMA 21 - DOTACIN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SLIDOS PROYECTO ACTIVIDAD 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 001 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO 142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPAA 001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA 001 - CONDUCCIN ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES ELCTRICAS OPTIMIZACIN ACUEDUCTO CAZALAGARTO 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA 001 - CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ESTACIN DE BOMBEO REDES DE DI 147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ 21 - DOTACIN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SLIDOS 23 - PLANIFICACIN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN, OPERACIN Y APOYO DE OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 000 - SIN PROYECTO 039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 001 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 001 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO PROFORMA 4,563,324.00 459,744.90

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPAA

459,744.90 588,816.00

144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA

588,816.00 8,000,149.50

8,000,149.50

147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ

6,949,932.19

6,949,932.19 25,514,129.18 1,533,094.43

1,533,094.43 307,254.08 307,254.08 210,110.11 210,110.11 2,050,458.62 3,703,229.13

043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO

23 - PLANIFICACIN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 24 - EMERGENCIAS NATURALES 012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 001 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13 3,703,229.13

24 - EMERGENCIAS NATURALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

20,152,833.09 20,152,833.09 4,152,800.47 4,152,800.47 24,305,633.56 105,949,247.29

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO 01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3,599,407.00

3,599,407.00 3,599,407.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO 580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 3,599,407.00 20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO 002 - PROCESO ELECTORAL INTEGRAL 013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 014 - ORGANIZACIONES POLITICAS 015 - PROMOCION POLITICO ELECTORAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 21 - ELECCIONES Y REFERENDOS 000 - SIN PROYECTO 008 - CONSULTA POPULAR 2011 009 - ELECCIONES GENERALES 2012-2013 000 - SIN PROYECTO 21 - ELECCIONES Y REFERENDOS 580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 581 - CORTE CONSTITUCIONAL 20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 002 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 22,143,311.00 4,046,401.60 7,023,493.86 6,979,075.00 1,263,265.00 41,455,546.46 41,455,546.46 20,505.00 44,452,393.13 44,472,898.13 44,472,898.13 85,928,444.59 8,759,058.48

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

1,147,106.58 9,906,165.06 9,906,165.06 309,396.03 309,396.03 309,396.03 10,215,561.09

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 581 - CORTE CONSTITUCIONAL 582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 20 - GARANTA DEL DERECHO AL SUFRAGIO 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTA DEL DERECHO AL SUFRAGIO 582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 01 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CPCCS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL 583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 01 - PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PGEPLANTA CENTRAL 000 - SIN PROYECTO 01 - PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 02 - PROCURADURA GENERAL DEL ESTADODIRECCION REGIONAL GUAYAS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1(GUAYAS) 000 - SIN PROYECTO 02 - PROCURADURA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS 590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

3,393,659.56 3,393,659.56 3,393,659.56 3,393,659.56 13,378,325.04 13,378,325.04 13,378,325.04 13,378,325.04 38,741,068.17 38,741,068.17 38,741,068.17 2,978,111.72

2,978,111.72 2,978,111.72 41,719,179.89 23,489,503.00 23,489,503.00 23,489,503.00 53,022,395.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 002 - AUDITORIAS INTERNAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 000 - SIN PROYECTO 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 000 - SIN PROYECTO 20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 593 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 20 - SUPERVISION DE COMPAIAS Y MERCADO DE VALORES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION DE COMPAIAS Y MERCADO DE VALORES 000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 003 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011 002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011 PROFORMA 10,222,057.00 63,244,452.00 63,244,452.00 86,733,955.00 30,736,159.52 30,736,159.52 30,736,159.52 30,736,159.52 32,183,489.00 32,183,489.00 307,411.02

307,411.02 833,174.64

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

833,174.64 33,324,074.66 33,324,074.66

20 - SUPERVISION DE COMPAIAS Y MERCADO DE VALORES 593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 002 - OBRAS PBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 001 - OBRAS PBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 002 - OBRAS PBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES 000 - SIN PROYECTO 02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LA FGE Y UE 002 - ADMINISTRACION Y BIENESTRAR DEL RECURSO HUMANO

17,188,405.00 17,188,405.00 17,188,405.00 1,035,334.80

1,035,334.80 1,035,334.80 18,223,739.80 13,633,857.47 13,633,857.47 13,633,857.47 211,932.56 211,932.56 211,932.56 13,845,790.03 8,866,810.00 8,866,810.00 8,866,810.00 8,866,810.00 89,344,756.80 1,501,802.20

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD 598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 003 - DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 004 - GESTION Y ENLACE INFORMATICO 005 - CONTROL DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE LA FGE 006 - MANTENIMIENTO Y ACTUACION DOCUMENTAL DEL FGE 007 - GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 008 - COOPERACION INTERNACIONAL E INDAGACIONES PREVIAS 000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 20 - GESTIN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 000 - SIN PROYECTO 001 - INDUCCION INSTITUCIONAL TECNICO JURIDICO 002 - GESTIN DE INVESTIGACIN PENAL 003 - EVALUACION PRE-PROCESAL Y PROCESAL PENAL 004 - POLITICA CRIMINAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GESTIN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIN Y ASISTENCIA A VCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 000 - SIN PROYECTO 21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIN Y ASISTENCIA A VCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL PROFORMA 27,020.00 97,477.75 8,896.72 1,930.00 6,735.70 3,860.00 90,992,479.17 90,992,479.17 3,821,400.00 228,213.82 87,775.40 287,763.00 4,425,152.22 4,425,152.22 251,230.00

251,230.00 251,230.00 95,668,861.39

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO 20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA 000 - SIN PROYECTO 20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 000 - SIN PROYECTO 21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7,829,479.76 7,829,479.76 7,829,479.76 7,829,479.76 1,531,990.66 1,531,990.66 1,531,990.66 1,531,990.66 1,510,975.28 1,510,975.28 1,510,975.28 195,679.96 195,679.96 195,679.96 1,706,655.24

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 990 - RECURSOS PREASIGNADOS 01 - RECURSOS PREASIGNADOS 000 - SIN PROYECTO 001 - RECURSOS PREASIGNADOS 000 - SIN PROYECTO 01 - RECURSOS PREASIGNADOS 990 - RECURSOS PREASIGNADOS 991 FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS 01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS 000 - SIN PROYECTO 001 - UENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

92,201,811.40 92,201,811.40 92,201,811.40 92,201,811.40 4,485,800,000.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012
ENTIDAD DEFICITARIOS DEFICITARIOS PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO PROYECTO ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO PROFORMA 4,485,800,000.00 4,485,800,000.00 4,485,800,000.00 001 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 000 - SIN PROYECTO 01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 005 - METRO DE QUITO 006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL 001 - PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE PORMAN PARTE DE 006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 001 - PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 3,919,120,777.76 3,919,120,777.76 3,919,120,777.76 581,392.00

01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 000 - SIN PROYECTO

581,392.00

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

952,644.00 952,644.00 68,105,928.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

68,105,928.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

4,423,445.00 4,423,445.00 150,000,000.00 150,000,000.00 154,732,022.13

005 - METRO DE QUITO

154,732,022.13

635,378.00

635,378.00 3,606,580.00 3,606,580.00 383,037,389.13 4,302,158,166.89

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 997 - DEUDA PUBLICA 99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA 000 - SIN PROYECTO 001 - ENDEUDAMIENTO INTERNO 002 - ENDEUDAMIENTO EXTERNO 000 - SIN PROYECTO 99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA 997 - DEUDA PUBLICA TOTAL

584,400,219.53 1,552,560,669.78 2,136,960,889.31 2,136,960,889.31 2,136,960,889.31 26,109,270,275.91

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