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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno

o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

Tabla de contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO..........................................................3
I.1. Nombre del proyecto............................................................................................................3 I.2. Objetivo del proyecto ..........................................................................................................3 I.3. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP ...........................................................3 I.4. Descripcin de las alternativas de los servicios del PIP.....................................................3 I.5. Costos del proyecto de las alternativas planteadas .........................................................10 I.6. Beneficios del proyecto .....................................................................................................12 I.7. Resultados de la evaluacin social ..................................................................................12 I.8. Sostenibilidad del PIP .......................................................................................................13 I.9. Impacto ambiental ............................................................................................................14

a. Plan de Accin Preventivo - Corrector..............................14 b. Plan de Monitoreo Ambiental.............................................14


I.10. Seleccin de la alternativa ..............................................................................................14 I.11. Financiamiento ................................................................................................................15 I.12. Conclusiones y recomendaciones ...................................................................................15 Viabilidad Tcnica...................................................................................................................15 Viabilidad Econmica.............................................................................................................16 Viabilidad Ambiental..............................................................................................................16 Viabilidad Social......................................................................................................................16 I.13. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada ............................................18

II. ASPECTOS GENERALES....................................................22


II.1. NOMBRE DEL PROYECTO.........................................................................................22 II.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.....................................................22 II.3. LOCALIZACIN GEOGRFICA................................................................................22 II.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA..............................................................24 II.5. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS....................................................................................................................24 II.6. MARCO DE REFERENCIA...........................................................................................26

III. IDENTIFICACION.................................................................29
III.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL........................................................29 III.2. UBICACIN Y LMITES.............................................................................................30 III.3. FLORA Y FAUNA..........................................................................................................32 III.4. POBLACION Y ZONA AFECTADA...........................................................................32 III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS....................................................50

IV. FORMULACION Y EVALUACION .....................................61


IV.1. Horizonte Del proyecto...................................................................................................61 IV.2. Anlisis de la Demanda...................................................................................................63 IV.3. ANLISIS DE OFERTA................................................................................................66 IV.4. BALANCE DEMANDA OFERTA................................................................................66 IV.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS....................................67 IV.6. COSTOS..........................................................................................................................73 IV.7. APORTE POR ENTIDAD.............................................................................................78 IV.8. BENEFICIOS..................................................................................................................79 IV.9. EVALUACIN DEL PROYECTO...............................................................................91 IV.10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD..................................................................................94

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IV.11. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................95 IV.12. CRONOGRAMA DE EJECUCIN............................................................................97 IV.13. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................98

A) Plan de Accin Preventivo - Corrector...........................103 B) Plan de Monitoreo Ambiental..........................................103 C) Plan de cierre....................................................................103 Estimacin de Costos para la Gestin Ambiental del Proyecto.................................................................................104
IV.14. SELECCIN DE ALTERNATIVAS.......................................................................104 IV.15. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 106 ACTIVIDADES ....................................................................................................................107

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................110
V.1. CONCLUSIONES..........................................................................................................110 Viabilidad Tcnica.................................................................................................................110 Viabilidad Econmica...........................................................................................................110 Viabilidad Ambiental............................................................................................................110 Viabilidad Social....................................................................................................................111

RESUMEN EJECUTIVO
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I. I.1.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ARAPA, DISTRITO DE ARAPA PROVINCIA DE AZNGARO - PUNO. Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto es el AUMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP Los resultados del balance hdrico en la situacin con proyecto se muestran en el Cuadro siguiente, de donde puede decirse que no existe dficit en la atencin de la demanda hdrica de uso agrcola, con lo que se garantiza el abastecimiento del recurso hdrico para el riego por aspersin de 800 has. Para el balance hdrico se ha considerado la oferta hdrica del ro Azangaro en el punto inters (zona de captacin) a un 70% de persistencia. CUADRO N 01: BALANCE HIDRICO SITUACION CON PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

I.2.

I.3.

Caudal Disponible (m3/s) Caudal Disponible (l/s) Caudal Requerido (l/s) Balance (l/s)

105.20 105,200.00 1.37 105,198.63

112.70 112,700.00 15.35 112,684.65

134.60 134,600.00 30.23 134,569.77

76.30 76,300.00 99.77 76,200.23

26.60 26,600.00 152.44 26,447.56

9.30 9,300.00 155.17 9,144.83

6.70 6,700.00 161.81 6,538.19

5.30 5,300.00 151.32 5,148.68

5.90 5,900.00 135.45 5,764.55

8.10 8,100.00 106.70 7,993.30

20.00 20,000.00 73.90 19,926.10

29.20 29,200.00 47.05 29,152.95

Elaboracin: Formulador Responsable. I.4. Descripcin de las alternativas de los servicios del PIP ALTERNATIVA I

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(Sistema de riego tecnificado con bombas de impulsin a base de energa convencional) En esta alternativa I, se va a captar agua del ro Azngaro e impulsara 210 ltrs/seg de agua hasta una cmara de carga, de donde saldr una tubera de conduccin para regar de 800 Has. Para realizar esta funcin, primero se debe de realizar el diseo para determinar la potencia de las bombas, seleccin del equipo de bombeo, nmero de bombas necesarias para cubrir las demandas hdricas de los cultivos ( se esta planteando 02), seleccin de los motores elctrico, seleccin del transformador para la alimentacin de los motores a travs de los tableros de distribucin de energa como centro de control de los motores (CCM), dimensionamiento de componentes que permitan la operacin eficiente de la estacin de bombeo. As mismo se tendr que disear la infraestructura que permitir que los equipos electromecnicos tengan los ambientes distribuidos adecuadamente para una operacin eficiente. Este rubro consta de 01 suministro-montaje de equipo electromecnicos y la construccin de la infraestructura de la estacin de bombeo. El suministro y montaje de los equipos electromecnicos, est constituido por el equipo mecnico de bombeo, equipo elctrico de la estacin de bombeo, equipo elctrico de la subestacin de llegada, red de puerta a tierra e instalaciones elctricas generales. La infraestructura para la instalacin de los equipos electromecnicos esta constituida por la casa de mquinas, la poza de decantacin de slidos, la poza de reunin o almacenamiento de suministro a las bombas y obras complementarias. En esta alternativa, se tiene previsto la construccin de las siguientes estructuras: a. Muro de Proteccin Consiste en un enrocado en una longitud de 20 metros, se esta planteando la construccin de Diques de Tierras y/o material propio del ro con su respectivo enrocado de la cara hmeda del ro Azngaro. b. Desarenador Es una estructura diseada que tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partculas en suspensin gruesa del rio Azngaro, con el fin de evitar se produzcan depsitos en las obras de conduccin, proteger las bombas de la abrasin y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento, esta ubicada en el lugar denominado Mayopata a la margen izquierda del rio Azngaro, con una longitud de 10.8 m con un ancho de 2.9 m. c. Caisson La particularidad del pozo de cimentacin es la de que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. La seccin transversal del caisson es circular.

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Es una estructura de concreto armado de 5 m de radio por 5 m de altura, con paredes de un espesor de 0.30 m. d. Cmara de Carga Es una infraestructura de 5.35 m largo por 5.35 de ancho con una altura de 2.75 m con una losa de 0.15 m, ser concreto armado con una resistencia del concreto de 175 Kg/cm2, actuara solo como transito del agua, para que de aqu se distribuya a diferentes sectores. e. Lnea de Conduccin El proyecto plantea la instalacin de 6670.0 m de Tubera PVC SAL D= 400 mm, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.80 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. f. Lnea de Aduccin y Distribucin Se plantea la instalacin de 107501.00 m de Tubera PVC SAP C-5 y C-7.5 de 400 mm, 355 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, 140 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm, 11/2, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.60 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. g. Caja y Vlvulas de Purga Se plantea la construccin de (355) cajas de vlvulas de purga, de los cuales son para purgar aire, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de purga (vlvula compuerta de bronce) para que peridicamente pueda ser abierto para su respectiva evacuacin (limpieza y aire contenido) de sedimentos que se pudieran encontrar en su interior de la tubera de las lneas principales y de las laterales. Las cajas se plantea comprarlas prefabicadas. h. Caja y Vlvulas de Control Se plantea la construccin de (20) cajas de vlvulas de control, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de control y regule la dotacin de las lneas principales. Sern de concreto de resistencia 175 kg/cm2. i. Hidrantes Se plantea la construccin de (1280) hidrantes de 1 a mas, que permita la entrega de agua presurizada hacia el equipo mvil de riego, se controlar para el inicio de riego y cambio de posicin mediante una vlvula de acople rpido de 1 PEAD, est va en una caja de concreto prefabricada, con su respectiva tapa metlica. j. Anclajes Se plantea la construccin de anclajes, esta infraestructura se encontrar en los tubos, codos y otros accesorios que as lo requieran y constituyen en bloques de concreto bien cimentados para neutralizar el efecto de los empujes producidos por el agua. El concreto utilizado es el Fc= 100 kg/cm2.

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k. Caseta de Bombeo Motores Bombas y Subestacin Se tiene planteado una caseta de bombeo de 5 m de largo por 5 m de ancho, donde irn las bombas, motores, tableros de control que tienen que con la impulsin, sern de ladrillo, con techo de calamina y estructura de madera. Lo referente a caractersticas dela bomba y subestacin son: 1. Subestacin elctrica Tensin nominal Sistema adoptado Frecuencia nominal Conductor de 95 : : : : 22.9kV Trifsico 60Hz Aleacin de aluminio desnudo

Soportes Aislamiento Disposicin Cruceta Seccionadores Pararrayos zinc,

: : : : :

mm2 y N2XSY de 50 mm2 de 18/30 kV, NYY de 3-1x25+1x25 mm2 de 0.6 kV unipolar para las bajadas del seccionamiento al transformix y del transformix al transformador de 10 kVA. Postes de C.A.C. 13/300 y 13/400 Aisladores de porcelana tipo PIN clase ANSI 56-3 Aisladores de suspensin RPP-25 Triangulo. Madera de 90x115 ; 2.40m Tipo Cut-Out, 27 KV, 100 A, BIL 170 KVp : Porcelana unipolar de xido de 24KV, 10 KA,BIL = 170 kV : 1000 KVA 22.9 kV+/-2x 2.5% : 380/220 V Dyn5 : 4000 m.s.n.m.

Potencia del transformador Tensin Primario : Tensin secundario Grupo de conexin Altura de Operacin

Para la utilizacin o aprovechamiento del suministro en media tensin se ha elaborado el proyecto que consiste en una acometida trifsica areo en 22.9 kV desde un poste proyectado 13/400m CAC a instalarse al paso de la red trifsica en 22.9 kV de propiedad de Electro Puno S.A.A., se construir la 01 subestacin en caceta, se instalar en los postes dichas derivaciones se ha proyectado con conductor de AAAC de 50 mm 2, el mismo que se conectar a los equipos de proteccin y seccionamiento de la subestacin proyectada de 1000kVA trifsica tipo caceta. En dichos postes de derivacin se instalarn palomillas de madera tratada, para el soporte de los pararrayos y seccionadores. En la subestacin se instalar el transformix para el sistema de medicin y el medidor ser instalado en la misma subestacin. Para la bajada del seccionador al trafomix y del trafomix al transformador de distribucin de 1000 kVA se utilizar cable N2XSY de 18/30 KV de 50 mm2 de seccin con sus respectivos cabezas terminales tipo

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autocontraibles y/o termocontraibles de 25 kV, la instalacin de estos terminales se ceirn estrictamente a las especificaciones de los catlogos y manuales de los fabricantes. La medicin del consumo ser realizada en el lado de media tensin, visto que se tiene proyectada la instalacin transformix para cada transformix. Pudiendo escoger el tipo de tarifa establecido en media tensin, esto se determinar antes de la firma de contrato del suministro de energa elctrica. 2. Subestacin planta de bombeo Como la fuente de agua se halla por debajo del suelo y no dispone de presin natural, siendo esta insuficiente para cubrir la demanda de agua para la irrigacin del Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro, encontrndose distantes del rio Azngaro para la irrigacin de 800.00 Ha se ha considerado para el estudio 03 Items: i. El suministro y montaje de los equipos electromecnicos, esta constituido por el equipo mecnico de bombeo, equipos elctrico de la estacin de bombeo, equipo elctrico de la subestacin de llegada, lnea de alimentacin de energa, proteccin a la subestacin de la planta de bombeo y subestacin elctrica, puesta a tierra y instalaciones elctricas generales. La infraestructura para la instalacin de los equipos electromecnicos estar ubicado en la casa de mquina para las electrobombas (02) de alimentacin a instalarse, debiendo adecuarse las bombas a nivel de la poza de reunin o almacenamiento de suministro de las bombas y obras complementarias. Se contempla la instalacin de 02 electrobombas con sus respectivos accesorios para su funcionamiento de forma independiente cada uno, que cubriran la demanda aproximada de las comunidades de Arapa, un total de 210 lts/seg y satisfaciendo la demanda requerida del proyecto para un trabajo continuo de 12 horas diarios. l. Caseta de Guardin Infraestructura que tiene dos compartimientos una que funcione como oficina y la otra como habitacin del guardin, ser de ladrillo con techo de calamina, tiene un rea de 9.25 m por 6.0 m, lo que hace 55.5 m2. m. Cerco Perimtrico Este cerco perimtrico ser de malla electrosoldada por puntos con una abertura de malla de 2x2 y de 2.10 m de altura desde el nivel del sobrecimiento terminado, a lo largo de todo el permetro, el cual tendr el objetivo de salvaguardar infraestructuras como el desarenador, caisson, caseta de bombeo y caseta de guardin, se incluir un portn de 3.15 m de ancho del mismo material. n. Mdulos de Riego Se plantea que la adquisicin de las lneas de riego, sern asumidas por los beneficiarios de las seis comunidades, y consiste en cuatro aspersores cada lnea y sus respectivos accesorios, las lneas laterales sern mviles o porttiles que sirven para aplicar el riego por aspersin en el terreno ALTERNATIVA 2:

ii.

iii.

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a. Muro de Proteccin Consiste en un enrocado en una longitud de 20 metros, se esta planteando la construccin de Diques de Tierras y/o material propio del ro con su respectivo enrocado de la cara hmeda del ro Azngaro. b. Desarenador Es una estructura diseada que tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partculas en suspensin gruesa del rio Azngaro, con el fin de evitar se produzcan depsitos en las obras de conduccin, proteger las bombas de la abrasin y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento, est ubicada en el lugar denominado Mayopata a la margen izquierda del rio Azngaro, con una longitud de 10.8 m con un ancho de 2.9 m. c. Caisson La particularidad del pozo de cimentacin es la de que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. La seccin transversal del caisson es cuadrada. Es una estructura de concreto armado de 5 m de radio por 5 m de altura, con paredes de un espesor de 0.30 m. d. Cmara de Carga Es una infraestructura de 5.35 m largo por 5.35 de ancho con una altura de 2.75 m con una losa de 0.15 m, ser concreto armado con una resistencia del concreto de 175 Kg/cm2, actuara solo como transito del agua, para que de aqu se distribuya a diferentes sectores. e. Lnea de Conduccin El proyecto plantea la instalacin de 6670.0 m de Tubera PVC SAL D= 400 mm, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.80 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. f. Lnea de Aduccin y Distribucin Se plantea la instalacin de 107501.00 m de Tubera PVC SAP C-5 y C-7.5 de 400 mm, 355 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, 140 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm, 11/2, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.60 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. g. Caja y Vlvulas de Purga Se plantea la construccin de (355) cajas de vlvulas de purga, de los cuales son para purgar aire, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de purga (vlvula compuerta de bronce) para que peridicamente pueda ser abierto para su respectiva evacuacin (limpieza y aire contenido) de sedimentos que se pudieran encontrar en su interior de la tubera de las lneas principales y de las laterales. Las cajas se plantea comprarlas prefabicadas.

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h. Caja y Vlvulas de Control Se plantea la construccin de (20) cajas de vlvulas de control, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de control y regule la dotacin de las lneas principales. Sern de concreto de resistencia 175 kg/cm2. i. Hidrantes Se plantea la construccin de (1280) hidrantes de 1 a mas, que permita la entrega de agua presurizada hacia el equipo mvil de riego, se controlar para el inicio de riego y cambio de posicin mediante una vlvula de acople rpido de 1 PEAD, est va en una caja de concreto prefabricada, con su respectiva tapa metlica. j. Anclajes Se plantea la construccin de anclajes, esta infraestructura se encontrar en los tubos, codos y otros accesorios que as lo requieran y constituyen en bloques de concreto bien cimentados para neutralizar el efecto de los empujes producidos por el agua. El concreto utilizado es el Fc= 100 kg/cm2. k. Caseta de Bombeo Motores Bombas y Subestacin Se plantea captar directamente del ro, con bombas a base de energa solar (energa fotovoltaica). Este sistema que se plantea para la zona de Arapa tiene promedios de insolacin aproximada de 4.4 a 5 Kw/m2/da, si consideramos una insolacin as entonces equivale a 4.5 horas de sol, que significa una insolacin moderada para la zona del Altiplano y representa para los clculos de bombeo un valor crtico (conservador) dadas las condiciones de nubosidad y estacin del ao. La desventaja mas apreciable es la poca cantidad de agua que bombea este tipo de tecnologa, se habla de 4.77 lt/seg, y para llegar a bombear los 210 lt/seg. se necesita 44 bombas con las mismas caractersticas, faltara espacio para la instalacin de las mismas. Este Sistema Fotovoltaicos responde a un esquema comn que comprende los siguientes componentes: Arreglo fotovoltaico: Paneles solares mono o policristalinos, potencia mnima del panel 50 wp. Potencia del arreglo fotovoltaico 480 wp +/- 2 %. Marco del panel solar de aluminio anonizado calidad estructural. Electrobomba: Construccin motor-bomba en acero inoxidable sumergible. Motor de corriente alterna, con lubricacin por agua y filtros a la entrada del agua. El tipo de bomba elegido es el GrundfosSp3A-10PM que bombea 3.5 m3/h, que significa 4.55 ltros/seg en 90 metros. Inversor de Voltaje: Potencia en funcin del arreglo FV y bomba, regulacin del rendimiento diario en condiciones del clima variable. Electrnico, proteccin contra fallas elctricas. Montado en caja impermeable y de material slido. Dispositivo para conexin y desconexin manual (switch). Una batera de plomo-cido compuesta de varias celdas, cada uno de 2 V de tensin nominal. Un regulador de carga para prevenir excesivas descargas o sobrecargas de la batera. Las cargas (lmparas, radio, etc.).

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El cableado (cables, interruptores y cajas de conexin). Tubera flexible de polietileno de alta densidad PEAD clase C flexible.

l. Caseta de Guardin Infraestructura que tiene dos compartimientos una que funcione como oficina y la otra como habitacin del guardin, ser de ladrillo con techo de calamina, tiene un rea de 9.25 m por 6.0 m, lo que hace 55.5 m2. m. Cerco Perimtrico Este cerco perimtrico ser de malla electrosoldada por puntos con una abertura de malla de 2x2 y de 2.10 m de altura desde el nivel del sobrecimiento terminado, a lo largo de todo el permetro, el cual tendr el objetivo de salvaguardar infraestructuras como el desarenador, caisson, caseta de bombeo y caseta de guardin, se incluir un portn de 3.15 m de ancho del mismo material. n. Mdulos de Riego Se plantea que la adquisicin de las lneas de riego, sern asumidas por los beneficiarios de las seis comunidades, y consiste en cuatro aspersores cada lnea y sus respectivos accesorios, las lneas laterales sern mviles o porttiles que sirven para aplicar el riego por aspersin en el terreno. I.5. Costos del proyecto de las alternativas planteadas CUADRO N 02 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL Estudio Porcen Porcen 2.0% 7.0% 5.0% 5,258,140.08 105,162.80 368,069.81 262,907.00 5,994,279.69 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 5,258,140.08 PARCIAL 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 5,258,140.08

Elaboracin: Formulador Responsable.

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CUADRO N 03 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)


RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL Porcen Porcen Porcen 2.0% 7.0% 5.0% 6,897,865.86 137,957.32 482,850.61 344,893.29 7,863,567.08 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 2,318,675.68 858,391.80 36,854.15 16,476.88 21,481.27 6,897,865.86 PARCIAL 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 2,318,675.68 858,391.80 36,854.15 16,476.88 21,481.27 6,897,865.86

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 04 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL estudio Porcen Porcen 2.00% 7.00% 5.00% 4,509,805.06 90,196.10 315,686.35 225,490.25 5,141,177.77 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 949,272.06 414,151.92 30,957.49 13,840.58 18,044.27 4,509,805.06 PARCIAL 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 949,272.06 414,151.92 30,957.49 13,840.58 18,044.27 4,509,805.06

Elaboracin: Formulador Responsable.

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CUADRO N 05 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)


RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL Porcen Porcen Porcen 2.00% 7.00% 5.00% 5,975,106.38 119,502.13 418,257.45 298,755.32 6,811,621.28 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 2,107,676.19 721,049.11 30,957.49 13,840.58 18,044.27 5,975,106.38 PARCIAL 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 2,107,676.19 721,049.11 30,957.49 13,840.58 18,044.27 5,975,106.38

I.6.

Elaboracin: Formulador Responsable. Beneficios del proyecto CUADRO N 06


CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha. VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Total (Ha.) VBP (S/.) Costo Total (S/.) 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00 VNP (S/.) 2,352,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352,000.00 2,940.00

I.7.

Resultados de la evaluacin social Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran que en la alternativa I, el VAN es S/. 2,257,709.60 nuevos soles, positivo en la alternativa 1, debido a que el proyecto dar un beneficio para el mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria de los beneficiarios de riego, y cuenta con una TIR de 19.02%. Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran que en la alternativa II, el VAN es S/. 587,266.09 nuevos soles, positivo en la alternativa 2, debido a que el proyecto dar un beneficio para el mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria de los beneficiarios de riego, y cuenta con una TIR de 12.71%.

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I.8.

Sostenibilidad del PIP Participacin de los Beneficiarios La participacin activa de los beneficiarios asegura la proyeccin y estabilidad del proyecto, dada la preocupacin de los mismos para mejorar la produccin agropecuaria, principalmente en las pocas de estiaje el mismo que se ha manifestado en el acta de acuerdos y compromisos adjuntado en el presente perfil de proyecto. La naturaleza de obras y actividades del proyecto obligan a que stas tengan que ejecutarse en terrenos comunales perteneciente a la comunidad campesina, por lo que los beneficiarios directos son personas jurdicas, representados por sus Consejos Directivos, quienes debern designar los diferentes comits de apoyo que se requiera, para los trabajos de obras de riego, as como para la capacitacin y asistencia tcnica Disponibilidad de recursos Para la realizacin del proyecto, existen recursos como agua, tierra y mano de obra no calificada, asimismo el productor aportar con mano de obra para la ejecucin de las obras fsicas. El proyecto ser financiado por fuentes de recursos pblicos provenientes de donaciones y transferencias as como del presupuesto municipal en la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon que servir como cofinanciamiento, mediante el fondo FONIPREL para la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Viabilidad tcnica La unidad ejecutora cuenta con tcnicos y especialistas para realizar la asistencia tcnica y transferencia tecnolgica para el adecuado manejo del sistema de riego presurizado, para lo cual se realizara eventos de capacitacin. Las acciones que comprende el proyecto, estn orientadas bsicamente al mejoramiento del sistema de riego y ampliacin de la frontera agrcola mediante la implementacin de componentes de recuperacin de tierras de cultivos cuyos impactos positivos previstos se apreciarn en el incremento de la eficiencia de riego de 20% al 70%; incremento. del uso de suelo debido a la mayor disponibilidad del recurso hdrico; elevacin de la calidad de vida del poblador de la zona debido a la mayor produccin y productividad agropecuaria de calidad; incremento de la biodiversidad ampliando su rango de distribucin y, el fortalecimiento de las juntas de usuarios entre otros; as mismo, se prev en mejorar y recuperar las condiciones actuales del medio ambiente de acuerdo a los resultados disponibles, el presente proyecto es tcnicamente viable por cuanto la disponibilidad de recursos hdricos es suficiente para satisfacer las demandas de agua para las reas agrcolas. Viabilidad ambiental El proyecto no genera impactos ambientales negativos, por el contrario contribuye al mejoramiento del medio ambiente de la zona y aporta con el nitrgeno del suelo, de existir se prev un presupuesto para la mitigacin de impacto ambiental. Viabilidad sociocultural

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La ejecucin del proyecto no altera las costumbres socio cultural de la poblacin beneficiaria, ms bien contribuye al mejoramiento de la produccin agropecuaria contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida del poblador rural del mbito del proyecto. Sostenibilidad institucional La Municipalidad Distrital de Arapa es una institucin pblica que gestiona el desarrollo rural a travs de una dependencia creada para tal fin (Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Rural) el mismo que busca la adecuada ejecucin del proyecto para lo cual la entidad emprender procesos de participacin, coordinacin y concertacin que se traduce en alianzas estratgicas, para la fase de ejecucin. En la fase de ejecucin se tendr que concretar acuerdos con las Juntas de Usuarios, a fin de que la tarifa de agua para riego contemple algn porcentaje para incentivar y mantener el servicio. En la fase de operacin, los beneficiarios de servicios ambientales, que son los usuarios de la parte baja de la microcuenca, debern contribuir al financiamiento del mantenimiento de la infraestructura de tal manera que dichos beneficios se mantengan y los productores de las partes altas tengan una fuente de ingresos de largo plazo. I.9. Impacto ambiental Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoracin de impactos del presente proyecto en sus fases de Construccin, Operacin Mantenimiento y Cierre de Operaciones. Adems el Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta un conjunto de acciones que debern ejecutarse obligatoriamente durante y despus de la ejecucin de las obras del proyecto, teniendo por finalidad prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales negativos desde el proyecto hacia el ambiente y potenciar los impactos positivos resultantes de este.

a. Plan de Accin Preventivo - Corrector El presente plan permitir identificar y proponer las medidas y precauciones a ser tomadas en cuenta para evitar o reducir daos innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de omisiones involuntarias en la planificacin de las operaciones del proyecto durante las fases constructivas del mismo. Dentro de este plan se debern tomar en cuenta los siguientes planes: - Plan - Plan - Plan - Plan de de de de accin preventivo - correctivo Contingencias educacin ambiental manejo de residuos slidos y lquidos

b. Plan de Monitoreo Ambiental Orientado a verificar la aplicacin oportuna de las medidas de mitigacin y la eficacia de las mismas, cumplimiento de las normas de prevencin ambiental y monitoreo de los siguientes aspectos: Calidad del agua superficial, Calidad del suelo y Viabilidad de la instalacin de forestales. I.10. Seleccin de la alternativa De acuerdo a las alternativas planteadas del proyecto la priorizacin de las alternativas se ha realizado en funcin a los indicadores del VAN y la TIR

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por lo cual, se ha elegido la Alternativa I, toda vez es la mejor alternativa en comparacin con la alternativa II. CUADRO N 57
INDICADORES SELECCIN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES 5,141,177.77 2,257,709.60 19.02% 1.26 7,863,567.08 -609,678.39 9.39% 0.85 6,811,621.28 587,266.09 12.71% 0.98

Monto de inversin 5,994,279.69 VAN 1,259,609.00 TIR 15.03% B/C 1.08 Elaboracin: Formulador Responsable.

I.11. Financiamiento El financiamiento del presente proyecto est a cargo del Gobierno Central, mediante el fondo FONIPREL y la contrapartida de financiamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Arapa y los beneficiarios de las comunidades involucradas. El financiamiento de FONIPREL ser de 80% del monto total del proyecto y el 20% por parte de la Municipalidad Distrital de Arapa (12%) y los beneficiarios de las comunidades involucradas (8%) del proyecto. La inversin total requerida para el presente proyecto es de S/. 5, 994,280 Nuevos Soles, del cual FONIPREL financiara la suma de S/. 4,795,432.38 Nuevos Soles; la Municipalidad Distrital de Arapa aportara con S/. 705,809.31 Nuevos Soles y los beneficiarios involucrados en las distintas comunidades del mbito de influencia del proyecto aportaran la suma de S/. 493,038.00 Nuevos Soles, adems de tener el compromiso de los beneficiarios para efectuar los trabajos operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego, adems el aporte con mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto.
COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL FONIPREL 740.95 9,000.73 17,226.18 25,109.18 169,317.58 4,965.86 259,533.56 2,132,070.03 24,647.83 79,869.46 15,006.12 295,246.59 100,472.48 1,047.53 43,951.99 910,319.54 0.00 32,125.76 14,362.90 18,725.22 91,670.41 320,846.45 229,176.04 4,795,432.38 80.00% MUNICIP. 109.06 1,324.76 2,535.41 3,695.66 24,920.78 730.89 38,199.10 313,805.88 3,627.76 11,755.48 2,208.66 43,455.47 14,787.91 154.18 6,469.01 133,984.16 0.00 4,728.39 2,113.98 2,756.05 13,492.39 47,223.36 33,730.97 705,809.31 11.77% POBLACION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 105,162.80 368,069.81 262,907.00 5,994,279.69 5,994,279.69

493,038.00

493,038.00 8.23%

I.12. Conclusiones y recomendaciones Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente viable porque permite dar solucin al problema principal del mbito de la irrigacin de las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos; Jurisdiccin del Distrito de Arapa y Provincia de Azngaro de la Regin Puno, mediante la construccin del sistema de riego por aspersin y actividades de Capacitacin. Con la ejecucin del presente proyecto se incorporar a 800

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has de tierras aptas para el riego a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo. Viabilidad Econmica Los indicadores econmicos analizados para la alternativa 1 (seleccionada), indican que el proyecto es econmicamente rentable, en los niveles de la produccin agrcola, lo cual contribuir a mejorar los ingresos econmicos de los productores del mbito del proyecto. El costos total para la inversin requerida para el presente proyecto asciende a S/. 5, 994,279.69 Nuevos Soles, cuyo financiamiento ser gestionado por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Arapa. El Valor Actual Neto (VAN), a precios privados es de S/. 1, 259,609.00 Nuevos soles, y a precios sociales el VAN es de S/. 2, 257,709.60 Nuevos soles, lo cual revela una contribucin importante al Producto Bruto Interno (PBI). La Tasa Interna de Retorno (TIR), del Proyecto de la alternativa seleccionada es del 19.02% a precios sociales. La Relacin Beneficio/Costo a precios privados es de 1.26, nos revela un ndice de recuperacin de costos y generacin de beneficios netos. Viabilidad Ambiental Los impactos ambientales del proyecto son positivos producindose tanto en la etapa de construccin como durante el funcionamiento de las obras proyectadas. A dems en la etapa de ejecucin del sistema de riego se producir una importante oferta de empleo temporal. Durante la etapa de funcionamiento de las obras y/o actividades proyectadas estas podran constituirse en un potencial para el desarrollo de las actividades econmicas, relacionadas a la produccin agropecuaria, entre otros, que permitir generar nuevas expectativas de produccin y empleo en el mbito de proyecto. Los impactos potencialmente negativos se presentarn en los medios fsicos (agua, suelo y aire), Biolgico (Flora y fauna) y socioeconmico. En este medio fsico el factor ambiental afectado en menor grado, ser la calidad de agua y suelo, por el movimiento de tierras, desbroce y apertura de caminos de acceso. Por lo tanto ambientalmente el proyecto es viable. Viabilidad Social Con el presente Proyecto beneficiar a 1,026 familias de los sectores de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos, adems del mejoramiento de los ingresos econmicos de sus pobladores, generando empleo permanente en las actividades agropecuarias y la disminucin de los niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo y la migracin de la poblacin afectada. La poblacin beneficiada, consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario, mediante los cursos de capacitacin en los aspectos de organizacin y gestin comunal, manejo de

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riego, tcnica de produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos pecuarios de la zona.

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I.13. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

FIN : Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos del distrito de Arapa. PROPOSITO : Elevado nivel de productividad agropecuaria en las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos del distrito de Arapa.

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Se incrementa los ingresos Aplicacin de encuesta socio econmicos en la actividad econmica a los beneficiarios. agrcola en 20% en promedio al finalizar el proyecto.

SUPUESTOS

Reduccin de costos de produccin de la actividad agropecuaria en un 20% en el ao 5. ndices de Valor Bruto de Produccin agropecuaria se incrementan en un 15%. Aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria las mismas que se incrementan de 50 hectreas a 800 hectreas en el ao 1 del proyecto. Se ampla la cobertura de riego de 50 hectreas a 800 hectreas en el ao 0 y 1 del proyecto. 342 familias hacen uso intensivo de sistemas de riego por aspersin en el ao 1 del proyecto. 342 familias articulan su produccin en los mercados

Estadsticas de la Agencia Productores y comuneros Agraria, registro mensual de la participan en la adopcin de un oficina de evaluacin y nuevo nivel tecnolgico monitoreo de la unidad Polticas de Gobierno Local ejecutora de la informacin de favorecen el desarrollo del produccin de los criadores de Proyecto, con el presupuesto ganado. participativo. Informe final del proyecto. Estadsticas de la Agencia Agraria zonal Azngaro. Estudios de suelos, fotografas e informes tcnicos. Registros de reas regadas. Reporte Ministerio de Agricultura. Informes de los tcnicos de campo y coordinadores de asesoramiento y seguimiento. Registro de beneficiarios del proyecto. Memoria Anual ALA Azngaro. La coordinacin entre los organizadores y los ejecutores facilita el trabajo y no genera dificultades en su ejecucin.

COMPONENTES: Adecuada disponibilidad de agua para riego. Suficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego. Adecuada articulacin de la produccin con los mercados. Eficiente administracin del agua para riego.

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locales y extra regionales en el ao 5. 01 Junta de riego administra racionalmente los recursos. ACTIVIDADES Adecuada infraestructura captacin. de Obras preliminares Muro de proteccin (20.0 m.l.) Desarenador (01 und.) Caisson (01 und.) Cmara de carga N 1 Y N 2 (02 UND.) Caseta de vlvulas (04 und.) Lnea de conduccin (l=6,670.00 m.l.) Red de distribucin -07 comunidades (l=107,501.00 m.l.) Caja de vlvulas reguladoras de presin (04 und.) Caja de vlvulas de control (20 und.) Caja de vlvulas de aire (35 und) Hidrantes (1,280 und.) Caja de vlvulas de purga principales y segundarias (335 und.) Anclajes Otros Instalacin de la red primaria 22.9 kv y sistema de bombeo Mdulos de riego a nivel de Informes de supervisin Actas de entrega a los productores Informes de seguimiento y asesoramiento. Boletas de insumos utilizados Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Disponibilidad de recurso de para financiar por los beneficiarios y de la entidad financiera. Existencia de ganados vacunos en las comunidades campesinas, parcialidades y otros tipos de organizaciones.

Infraestructura para captacin y distribucin del agua suficientes. Adecuada capacitacin tcnicas de riego en

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parcela - (07 comunidades) Cerco perimtrico (100.00 m.l.) Caseta de bombeo Caseta de guardiana

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ASPECTOS GENERALES

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II. II.1.

ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ARAPA, DISTRITO DE ARAPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL : : : : 04 AGRARIA 009 PROMOCIN DE LA PRODUCCIN AGRARIA 0034 IRRIGACION AGRICULTURA

II.2.

II.3.

LOCALIZACIN GEOGRFICA El distrito de Arapa se encuentra ubicada a orillas del lago de mismo nombre, Lago Arapa, que estn al sur de la provincia de Azngaro al norte de la ciudad capital de Puno, a 10 kilmetros aproximadamente. Se encuentra en la regin de la Sierra; a 15 8` 18`` de altitud Sur, a 70 6` 30``de longitud oeste, de Greenwich y a 3,880 metros sobre el nivel del mar y a 10 metros sobre el nivel del Lago Arapa. REGIN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO : : : : PUNO. PUNO. AZANGARO ARAPA

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GRAFICO N 01 ESQUEMA DE MACRO Y MICRO LOCALIZACION

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II.4.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1 Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Arapa Persona Responsable : Ing. JORGE PALOMINO CORDERO Cargo : Responsable de la Divisin de Infraestructura Urbana y Rural Formulador Responsable : Ing. Julio Cesar Quispe Mamani; Ing. Marco A. Rodrguez M. Correo Electrnico : jcesarqm@yahoo.es Telfono Mvil : 951716148 950084262; 951012419 2.4.2 Unidad Ejecutora Sector Pliego Titular del Pliego Nombre Persona Responsable de : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Arapa : Alcalde : Graciano Mendoza Ayamamani la U.E. :

Se propone a la Municipalidad Distrital de Arapa, ya que cuenta con experiencia en la ejecucin de obras por Administracin Directa, lo cual es un soporte para el xito de la ejecucin del proyecto para lo cual la entidad emprender procesos de participacin en los proyectos que se ejecuten en sus jurisdicciones, se realizar coordinaciones y concertaciones que se traduzcan en alianzas estratgicas con otras instituciones, para la fase de ejecucin. La Municipalidad Distrital de Arapa, por ser Gobierno Local y enmarcado en la Base Legal: 1) Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, Titulo V de las competencias y funciones especificas, Capitulo II, articulo 79 e inciso 4, que faculta a las municipalidades a ejecutar o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura necesarias para la produccin, como los sistemas de riego. La misma cuenta oficina de obras de infraestructura urbano y rural, para lo cual cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de maquinarias y equipos de ingeniera. En la fase de ejecucin del proyecto de inversin pblica se tendr que concretar acuerdos con la Junta de Usuario, a fin de que la tarifa de agua para riego contemple algn porcentaje para incentivar y mantener el servicio. II.5. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Para la identificacin del problema principal en el mbito del proyecto, han intervenido la Municipalidad Distrital de Arapa, comisin de regantes y beneficiarios directos e indirectos del proyecto, llegando a acuerdos y compromisos respecto al desarrollo de las actividades del proyecto, tales como la sostenibilidad y adems de la operacin y mantenimiento de la misma. La Municipalidad Distrital de Arapa, por ser Gobierno Local y enmarcado en la competencia establecida en la Ley Orgnica de Municipalidades, que faculta a las municipalidades a financiar y ejecutar o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura necesarias para la produccin, como los sistemas de riego para

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ello se cuenta con oficinas de infraestructura, para lo cual cuenta con personal tcnico especializado y con capacidad instalada de maquinarias y equipos de ingeniera. Administracin Local de Aguas Azngaro ; es una organizacin encargada de garantizar la gestin del sistema de riego durante el horizonte de planeamiento del proyecto, la misma que se encarga del financiamiento mediante aportes econmicos para su funcionamiento adecuado. Los beneficiarios, se comprometen bajo acta asumir los costos que demande la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego una vez ejecutado el proyecto, adems de cubrir costos no establecidos en un proyecto. CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO PERCEPCION DEL INTERES RECURSOS Y INVOLUCRADO PROBLEMA MANDATOS MUNICIPALIDAD Baja produccin y Mejorar la RECURSOS: DISTRITAL DE productividad produccin Soporte tcnico ARAPA pecuaria en el y financiero. mbito rural. productivida MANDATOS: d pecuaria Competencia para compartida segn mejorar los Ley orgnica. ingresos de Servir a los las intereses de la comunidade poblacin de su s del sector mbito de rural. influencia. Realizar la gestin para el logro del financiamiento. POBLACIN Baja produccin Contar con RECURSOS: Aporte BENEFICIARIA. pecuaria. una financiero para Deficiente infraestructu coofinanciar. infraestructura de ra de riego MANDATOS: captacin y para Adecuado manejo conduccin. incrementar y organizacin de Prdida de agua por el los regantes filtracin. rendimiento respecto a la Escasez de agua en y la infraestructura de pocas de secano. produccin riego. pecuaria. ADMINISTRACIN Escasez de agua. Colaborar RECURSOS: TCNICA DEL Inadecuado uso de con la Personal tcnico DISTRITO DE agua por los autorizacin adecuado. RIEGO beneficiarios. de uso de MANDATOS: AZANGARO agua para Norma legas de riego. gestin del agua. Autorizacin en el uso de agua para riego.

SOLUCIONES PLANTEADAS Elaborar el estudio de Pre inversin para la infraestructura de Riego. Ejecutar el proyecto de intervencin en infraestructura de riego.

Contar con una adecuada infraestructura de riego para la produccin pecuaria. Capacitacin y asistencia tcnica para riego. Mejorar el uso de agua para fines pecuarios.

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Fuente: Elaboracin Propia. II.6. MARCO DE REFERENCIA 2.6.1 Antecedentes Este Proyecto tiene su fundamentacin en el D.S. N 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley N 28585, de creacin del Programa de Riego Tecnificado. Por su naturaleza, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector agrario, especficamente en los objetivos de poltica y estrategia del sub. Sector Riego, cuyo objetivo principal es: Contribuir a mejorar la rentabilidad y la competitividad de la agricultura, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso de las aguas. En el mbito de la Regin Puno, la prioridad en el Sector Agrario es: Fomentar el desarrollo integral, armnico y sostenible, mediante el fortalecimiento de corredores econmicos estratgicos y el desarrollo de actividades productivas con ventajas competitivas y comparativas, especficamente orientado a impulsar el sector agrario. En el presente ao, se ha conformado el Comit de Regantes de las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos; Jurisdiccin del Distrito de Arapa y Provincia de Azngaro de la Regin Puno la misma que se encargaba de la realizacin de trabajos de limpieza mantenimiento de canales y distribucin del agua de acuerdo a los roles de riego establecidos y elaborados por la comisin de regantes y Junta de Usuarios, del mismo modo el 05 de Abril del 2011 el comit de regantes de las de las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos, del distrito de Arapa y provincia de Azngaro conformada por la misma poblacin beneficiaria obtienen la Resolucin Administrativa N 0012-2010-ANA/ALA AZANGARO, autorizndose la ejecucin de Estudios de Aprovechamiento Hdrico con fines de Riego del Proyecto: Construccin del Sistema de Riego por Aspersin en las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos, en la que se considera como punto de explotacin de las aguas superficiales, ubicado en las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos del Distrito de Arapa y Provincia de Azngaro. 2.6.2 Lineamientos de la poltica sectorial, funcional, y el contexto local 2.6.2.1 Lineamientos de Poltica sectorial El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 y la directiva general del sistema nacional de inversin pblica; resolucin directoral N 009-2007-EF/68.01. Segn los lineamientos de Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per, tiene el objetivo de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las

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tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. (Poltica Agraria de estado para los prximos 10 aos; aprobado el 10 de junio por RM 0498-2003AG). Segn el Decreto Ley N 17752, ley general de aguas establece su uso justificado y racional, incluye las producidas, nevados, glaciares, precipitaciones, etc., el Titulo I, Artculo 12.- Los usuario de cada Autoridad Local de Aguas abonar tarifas que sern fijadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirn de base para cubrir los costos de explotacin y distribucin de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, as como para la financiacin de estudios y obras hidrulicas necesarios para el desarrollo de la zona. La Autoridad de Aguas reintegrar a los usuarios que exploten pozos considerados en los, planes de Cultivo y riego, los gastos de operacin y mantenimiento correspondientes. Asimismo, el captulo III del uso para Agricultura, especficamente en el Artculo 42.- Podrn otorgarse usos de aguas para Agricultura para riego de tierras agrcolas con sistemas de regado existente. 2.6.2.2 Lineamiento de Poltica Local

De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, la ejecucin de este proyecto se encuentra dentro de las competencias exclusivas de las municipalidades provinciales, en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, el cul es ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras urbanas y rurales, como los canales de irrigacin. De acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, establece en su Artculo 79, inciso 4, numeral 4.1 en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, se dispone como funcin especfica compartida de las municipalidades distritales; Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva. Asimismo en el Art. 73 en Materia de desarrollo y economa local, inciso 4.3 - Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la pequea y microempresa urbana o rural y en el Art. 86 Promocin del desarrollo econmico local, en el punto 3 Funciones especificas exclusivas de los municipios distritales, inciso 3.5 dice Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales del distrito. Asimismo el objetivo del proyecto forma parte del desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Azangaro, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica y el Plan de desarrollo provincial concertado al 2021, en el cual el proyecto se considera incorporado en el eje de desarrollo agropecuario sostenible.

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2.6.3 Intentos Anteriores de Solucin En el mbito del proyecto se ha tenido intervenciones muy limitadas y puntuales de Instituciones pblica tales como FONCODES, y la misma Municipalidad Provincial de Azangaro, las mismas que no han tenido resultados. La oficina de DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Arapa realizo el Levantamiento Topogrfico segn Informe N 08-2011/MPH/AQL de fecha 04 de Marzo del 2011, para la autorizacin para la ejecucin de estudios de aprovechamiento hdrico. Ante esta situacin los presidente del Comit de Regantes de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos hana solicitado la Autorizacin para la Ejecucin de estudios de Aprovechamiento Hdrico con fines de Riego a la ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA AZANGARO, con fecha 18 de Marzo del 2011.

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IDENTIFICACIN

III.

IDENTIFICACION

III.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL III.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

3.1.1.1 Los motivos que generaron la propuesta del proyecto Entre las razones principales que motiva el presente estudio a nivel de pre inversin es el bajo rendimiento de la produccin agropecuaria la misma que se destina en mayor proporcin para autoconsumo asimismo debido a la desarticulacin con los mercados regionales y nacionales, generando escasos ingresos para la poblacin. Otra de las razones que motiva el estudio es que las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos, las mismas que tiene dos temporadas claramente bien definidas; una caracterizada por la presencia de fuertes lluvias (pocas de avenidas de los rios) y la otra, caracterizada por la ausencia de las mismas (pocas de estiaje), los productores agropecuarios sufren las inclemencias de estas temporadas debido a la inadecuada infraestructura para el riego de las parcelas, lo cual contribuye a la baja productividad y con ello a la baja rentabilidad de los productos obtenidos en el sector. Asimismo, la infraestructura de riego de la zona ha sido construida en algunos casos por instituciones del estado (canales principales) y en otros casos por los mismos agricultores la misma que consiste en canales de conduccin de tierra lo que ocasiona grandes prdidas de agua debido a la filtracin, percolacin y rozamiento, lo cual no permite utilizar eficientemente el caudal de agua, ya sea

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para abrevaderos y para riego destinado a producir forrajes para la crianza de animales. Se estiman prdidas del 60% de la captacin no llegando a cubrir sectores alejados y generando confrontacin entre la poblacin beneficiaria. La mayor proporcin de agua utilizada es para bebederos de los animales y en escassima proporcin para el riego para forrajes, por lo que los agricultores deben asumir el uso de agua para irrigacin a fin de obtener productos con mayores rendimientos y sean competitivos en los mercados locales. 3.1.1.2 Caractersticas del problema que se intenta solucionar La situacin negativa que se intenta modificar en las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos, es la escasa disponibilidad de agua para riego, lo cual limita que los cultivos destinados para la actividad agrcola puedan ser irrigados eficientemente, produciendo reacciones fisiolgicas negativas en los cultivos, los cuales se evidencian en la baja produccin y productividad. Asimismo, el desconocimiento de los usuarios del eficiente aprovechamiento y administracin del recurso hdrico y la evidente necesidad de contar con mejores mecanismos de articulacin al mercado. Respecto a la operacin y mantenimiento es tradicional bajo la modalidad de jornadas y multas. 3.1.1.3 Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin Es de inters para las comunidades por cuanto se requiere incrementar los rendimientos productivos de la actividad agropecuaria, por consiguiente incrementar los ingresos familiares. Otra razn importante es que en el mbito del proyecto no existe el inters del sector privado para implementar el servicio de riego para las parcelas productivas. La carencia del sistema de riego contribuye en la generacin del abandono de las parcelas productivas as como el reducido acceso al mercado de productos. III.2. UBICACIN Y LMITES a. UBICACIN. El distrito de Arapa se encuentra ubicada a orillas del lago de mismo nombre, Lago Arapa, que estn al sur de la provincia de Azangaro al norte de la ciudad capital de Puno, a 10 kilmetros aproximadamente. Se encuentra en la regin de la Sierra; a 15 8` 18`` de altitud Sur, a 70 6` 30``de longitud oeste, de Greenwich y a 3,880 metros sobre el nivel del mar y a 10 metros sobre el nivel del Lago Arapa. Su demarcacin poltica tiene 14 parcialidades legalmente constituidas las cuales son, Cuturi, Chalarapi, Trapiche, Cajsani, Esquinapata, La Villa de Betansoz, Japisi pesquera Yscayapi, todas estas parcialidades cuentan con sus respectivos tenientes gobernadores. El distrito de Arapa est dividida en dos zonas ecolgicas. 1 zona circunlacustre 2 Zona altiplanica, que se diferencia por su altitud por su nivel del Mar. El distrito de Arapa pertenece polticamente a la provincia de Azangaro.

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b. LIMITES. Limitando bsicamente con pueblos de su misma condicin limita por el norte con el distrito de Azangaro y San Juan de Salinas, Limita por el Sur con los Distritos de Achaya y Nicasio por el este con el Lago Arapa y el distrito de Chupa y por el oeste con el de Santiago de Pupuja. c. SUPERFICIE. Tiene aproximadamente 424 Km 2, lo que se representa el 7.40% de la superficie de la provincia de Azangaro y el 0.62% del departamento de Puno. d. TOPOGRAFIA. En la descripcin de su territorio es conciso declarar que se medianamente accidentado, caracterizndose por la existencia de muchas pequeas quebradas, ubicadas hacia el este del pueblo, el lado Noreste es casi llano con pequeas hondonadas y planicies algo ridas. e. TOPONIMIA. El nombre del distrito de Arapa es concisamente puesto por los Incas Arpasis los mismos que guardaban una relacin directa aunque que parezca paradjica con el lado sagrado, hablamos del lago de Arapa fue denominado exactamente en la poca Pre-Tiawuanaco la cual era un red incrustada es decir un punto de interseccin en varias calles en la epoca Inca. f. ARAPA SU ORIGEN HISTORICO: Los primeros datos del distrito de Arapa estn relacionados con las siguientes pocas los primeros pobladores de Arapa han poblado junto a, las pocas de los Tiawuanacos probablemente cientos de miles de aos habran transcurrido de tal poca primitiva. Posteriormente con la aparicin de mayor grupos humanos ya con conocimientos precarios de organizacin y civilizacin que registra la historia conjuntamente con pueblos vecinos, se habla de los nativos hombres de Arapa que habitan, junto a los pueblo vecinos y que tienen los mismos aos de existencia. Obras muestran datos de investigacin que son de la misma poca de los Chirihuanois, Taracos, Arawacs, Wancas, Yunguyos, Aznagarus, Collahuas. Otras fuentes indican que cada uno de estos grupos humanos, y sus pocas de aparicin en diferentes Zonas y pisos ecolgicos, siendo los ltimos Arawac o aymars y quechuas; Arapa fue un centro de grabdes civilizaciones, dominaron la astronoma, fueron buenos tcnicos en la agronoma, entendidos en Medicina Seguro que proviene de una cultura muy avanzada; producto de ello las grandes asciendas de los Pachecos, Villena Dianderas, llegan as a la explotacin del hombre por el hombre, hoy por hoy estas haciendas y otras ya desaparecidas los terrenos pertenecen al pueblo en pequeas parcelas por el crecimiento demogrfico. La historia tambin habla brevemente sobre hallazgo s de restos, que similar las de la gran cultura de calasaya Humayo, Tiawunaco y mas similar a la cultura de Paracas, porque tiene tambin importancia arqueolgica, es uno de los que

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ofrece indescifrables anginas a esta ciencia debido a que muchos restos encontrados all no han podido ser ubicados dentro del cuadro de los que se conoce de la antigedad Peruana dice otra versin. Otra fuente indica por lo consiguiente que existen extensa altiplanicies tropicales puede alimentar a sus propios pueblos, culturales y ser ncleos de estados slidamente estructurados como Etiopa, meseta central de Mxico, altiplano de Guatemala, Costa Rica, Bogot, Ecuador Alto Per, enfatizando que en ningn y otra parte del per y Bolivia se encuentra a millones de hombres establecidos a las de 3500m.a.s.n.m. inmigrantes de varios individuos y lugares adecuados en busca de vida como del Arapeo. III.3. FLORA Y FAUNA. a. FLORA. Su flora es una variedad y abundante vegetacin a lo cual favorece el cima templado del distrito, dentro de la produccin de las plantas alimenticias se encuentran la papa, cebada, oca, trigo, quinua, canahua, masahua, olluca habas, etc. Como plantas acuaticas tenemos llacho y totora, ambas de gran valor para el campesino pues sirven de forraje para su ganado. La totora tiene mltiples aplicaciones incluso sirven para el techo de las habitaciones, los pobladores de este lugar dan un cierto valor a la parte blanca y blanda de la totora como parte de su alimentacin y costumbre, tambin existen plantas de forestacin, en abundancia como los eucaliptos y en menos forestacin los pinos collio y plantas menores como la ortiga la salvia entre otras. b. FAUNA. En cuanto a la fauna se observa animales domsticos como, ganados, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y animales menores; tambin existe en la zona animal silvestre tales como la pariguana, chocas patos perdices y pescados como el Bogar y el Pejerrey los mismos que les favorece la economa del distrito. c. CLIMA. El distrito de Arapa cuenta con un clima relativamente templado en comparacin con los mas distritos de la zona que son un tanto secos y vigorizantes en pocas del ao, en el distrito de Arapa caen muy fuertes lluvias en la poca de verano las mismas que perjudican en tal caso a las comunicaciones con distintos distritos por las carreteras que no se encuentran en un buen estado y tambin fuertes heladas en la poca de invierno. Su clima templado favorece mucho a su agricultura. En su ortografa distinguimos que tiene una caracterstica de pequeos valles serranos no se aprecian cerros de gran altura. III.4. POBLACION Y ZONA AFECTADA III.4.1. Caractersticas Geogrficas El mbito de la provincia de Azngaro: Comprende 15 distritos que son: Azngaro, Asillo, Achaya, Arapa, Chupa, Jos Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Jos, Santiago de Pupuja, Muani, Potoni, Samn, Tirapata, Caminaca y San Antn

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Climatologa: Tipo semiseco y fri, con estaciones de otoo e invierno carentes de lluvia y sin cambio trmino invernal definido Poblacin total provincial y distrital segn sexo: Poblacin Provincial Poblacin total 29,649 Poblacin masculina Poblacin femenina 14,785 : 136, 829 : 67,509 : 68,954 Poblacin Distrital Poblacin total :

Poblacin masculina: 14,864 Poblacin femenina :

Aspecto demogrfico: Tasa crecimiento poblacional provincial del ao 1993 al ao 2007 es de 0.4% y la provincia de Azngaro en cantidad es de 136,829 poblacin total provincial, que representa tercera parte en comparacin de los trece provincias del Departamento de Puno. Poblacin econmicamente activa a nivel del distrito de Azngaro: en un 42.61 % Representa de la

Poblacin total que no sabe leer: Es de 19.30% de la poblacin total provincia.

III.4.2. Poblacin de la Provincia de Azngaro La poblacin de la provincia de Azngaro segn el censo de poblacin y vivienda 2007 alcanza a 136,829 habitantes que representa el 10.79% del total Departamental. Es una provincia eminentemente rural alcanzando el 72.59% segn se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N 02: POBLACION DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DES CR IPCIN P OBL ACION % Urbano 37,508 27.41% Rural 99,321 72.59% Total 136,829 100.00%
Fuente: Elaboracin Propia, segn INEI, 2007

III.4.3.

Poblacin del Distrito de Arapa.

La poblacin a nivel del distrito de Arapa es de 8,485 habitantes que representa el 6.20% del total provincial, es un distrito cuya poblacin urbana alcanza el 10.69% y el 89.31% representa al sector rural.

CUADRO N 03: POBLACION DEL DISTRITO DE ARAPA

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DES CR IPCIN Urbano Rural Total

POB L ACION 907 7578 8485

% 10.69% 89.31% 100.00%

Fuente: Elaboracin Propia, segn INEI, 2007

III.4.4. Poblacin a nivel del mbito de influencia. La poblacin a nivel del mbito de influencia del proyecto, esta copnformado por 07 comunidades, las cuales son la Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos; como parte del distrito de Arapa es de 8,485 habitantes que representa el 6.20% del total provincial, es un distrito cuya poblacin urbana alcanza el 10.69% y el 89.31% representa al sector rural. CUADRO N 04: POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA D ES CR IPC IN P OBL ACION % Z ona de influencia 1,026 100.00% Total 1,026 100.00%
Fuente: Elaboracin Propia, segn INEI, 2007

III.4.5. a)

Caractersticas de la poblacin afectada y de referencia

ndice de pobreza En el departamento de Puno, la provincia de Azngaro se encuentra en el tercer lugar de pobreza, y los niveles estn muy ligados a la calidad de vida de la poblacin, entendida como la satisfaccin de las necesidades bsicas. En la provincia de Azngaro, la calidad de vida de su poblacin la ubica como extremadamente pobre y muy pobre, segn el Mapa de pobreza de FONCODES, y con un ndice de carencias de 0.6632. Tambin estn considerados como pobres extremos los pobladores de las provincias de Lampa, Huancan, San Antonio de Putina y Carabaya, tambin por las limitaciones de orden geogrfico, la escasa infraestructura econmica, y la pobre dotacin de recursos productivos, de servicios y de transporte. La calidad de vida de la poblacin a nivel de la provincia de Azngaro es baja, como lo muestra el Mapa de pobreza, segn el cual el distrito de San Juan de Salinas es considerado como de extrema pobreza, con un ndice del 0.8341 de carencias, seguido de los distritos de San Jos, Muani, Asillo, Arapa, Achaya, Tirapata, Samn, Caminaca y Santiago de Pupuja. En cambio, San Antn, Chupa, Azngaro y Jos Domingo Choquehuanca estn considerados como muy pobres, con ndices de carencias de 0.5873, 0.5303, 0.4808 y 0.2300 respectivamente. Analfabetismo Segn los datos obtenidos de los Censos Nacionales del 2007, en el distrito de Arapa, el 80% sabe leer y escribir; mientras que el 20% no sabe leer ni escribir; de dichas cifras se deduce que an en el distrito existe un importante porcentaje por alfabetizar a la poblacin, situacin que debe ser de preocupacin fundamental de las autoridades del sector. Ver cuadro N 05 - A.

b)

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CUADRO N 05 - A: ANALFABETISMO: DISTRITO DE ARAPA CATEGORAS CASOS % Saben Leer 16,467 80% No Saben Leer 3,694 20% TOTAL 20,161 100% Fuente: Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI - 2007 Elaboracin: Formulador Responsable.

c)

Servicios de educacin A nivel del mbito de la provincia de Azngaro, se cuenta con un total de 397 instituciones educativas, 96.2% de educacin formal (inicial, primaria, secundaria y superior). De ellas, el 68.3% aproximadamente son de educacin primaria. La mayora de estas estn concentradas en los distritos de Azngaro con el 24.7%, Asillo con el 13.8%, y a nivel del mbito de influencia del proyecto (distrito de Arapa) y Chupa est representado por el 7.3%. Los distritos que cuentan con menos instituciones educativas son San Juan de Salinas y Achaya con cerca del 2%. En cuanto a centros de educacin superior, estos solamente existen en los distritos de Azngaro y Muani. Respecto de los docentes, la provincia es atendida por 2,185 docentes en sus diferentes niveles y modalidades: 53.9% en el nivel primario y el 36.5% aproximadamente en el secundario. Los distritos con mayor cantidad de docentes son Azngaro, Asillo, Samn y Chupa, que siguen la misma tendencia de las instituciones educativas (30.3%, 13.0%, 8.1% y 7.5% respectivamente). En cuanto a la cantidad de educandos matriculados, de los 45,889 alumnos, el 55.7% corresponde al nivel primario y el 32.3% al secundario, y solo 2.31% de estudiantes pertenece al nivel superior. Los distritos que concentran la mayor cantidad de alumnos (aproximadamente el 60%) son Azngaro, Asillo, Samn y Arapa. El principal problema del sistema educativo en la provincia de Azngaro y a nivel del mbito de influencia del proyecto, est relacionado con la formacin del capital humano, dada la baja calidad de la educacin, causada, entre otras razones, por la baja formacin del docente, la psima orientacin de la estructura curricular, el deficiente equipamiento de los centros educativos, la inadecuada administracin educativa, el elevado nmero de centros educativos unidocentes, los altos niveles de desnutricin de los educandos la falta de energa elctrica y el mal estado de la red vial, que no permite que los alumnos y los docentes lleguen oportunamente a las escuelas.
CUADRO N 05 - B: NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION INVOLUCRADA (DISTRITO DE ARAPA)

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CATEGORAS Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total

AREA URBANO RURAL 100 1,453 40 220 281 3,226 283 2,036 40 65 41 69 33 51 37 34 855 7,154

TOTAL 1,553 260 3,507 2,319 105 110 84 71 8,009

% 19.39% 3.25% 43.79% 28.95% 1.31% 1.37% 1.05% 0.89% 100.00%

Fuente: Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI - 2007 Elaboracin: Formulador Responsable.

Por lo tanto, de acuerdo a los indicadores de educacin, a nivel del mbito de influencia del distrito de Arapa, la poblacin total con algn nivel de educacin asciende3 a 8,009 habitantes; de las cuales la poblacin que cuenta con un mayor nivel de educacin, es el nivel primario, el cual est representado por el 43.79%, seguido por el nivel secundario, el cual est representado por el 28.95%. d) Servicios de Salud En cuanto al servicio de salud, a nivel del mbito de la provincia de Azngaro, la poblacin involucrada es atendida por 32 establecimientos de los que destaca el Hospital de Apoyo, ubicado en la ciudad de Azngaro. Hay tambin 8 centros de salud, situados en algunas capitales de distrito, con excepcin de los distritos de Achaya, Caminaca, Samn y Potoni, adems de 23 puestos de salud. A pesar de esta regular cantidad de establecimientos de salud, las limitantes para brindar dicho servicio son los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos, y su uso racional para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, la escasez de infraestructura econmica como vas, energa elctrica y comunicaciones tambin limita el acceso a los servicios de educacin y de salud. De ah la necesidad de rehabilitar algunos caminos vecinales, dotar de energa elctrica y de servicio de telefona a todos los centros y puestos de salud de la provincia, y tambin integrarlos a la REDESS Azngaro. El Cuadro siguiente muestra que la provincia de Azngaro dispone de 01 hospital, 8 centros de salud y 23 puestos de salud. Considerando las manifestaciones de la poblacin, es de necesidad la implementacin urgente con medicinas y equipos mdicos modernos de los establecimientos de salud, tales como el hospital, con un equipo de laparascopa y otros de ltima generacin, a fin de mejorar el servicio de salud en la provincia.
DPTO. PUNO: UNIDAD TERRITORIA L TOTAL Puno Azngaro Chucuito El Collao CUADRO N 06: ESTABLECIMIENTOS DE SALD SEGN UNIDAD TERRITORAL 2010 CENTRO DE PUESTO DE TOTAL HOSPITAL SALUD SALUD 425 11 78 336 75 1 17 57 32 1 8 23 43 1 7 35 40 1 4 35

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Huancan 59 1 7 Lampa 16 1 3 Macusani 22 1 4 Melgar 62 1 12 San Romn 44 1 9 Sandia 19 1 4 Yunguyo 16 1 3 Fuente: Direccin Regional de Salud. Puno - Oficina de Elaboracin: Formulador Responsable.

51 12 17 49 34 14 12 Estadstica.

La provincia presenta problemas de desnutricin infantil debido a la escasa ingesta de caloras y protenas; los distritos con altas tasas de desnutricin calrico-proteica, que constituye una importante causa de muerte y discapacidad infantil, son San Juan de Salinas, San Antn, Caminaca, Asillo y Potoni, donde la desnutricin crnica alcanza el 49.6% de la poblacin menor de 6 aos, y la anemia por deficiencia de hierro afecta al 42% de la infancia. Los principales determinantes de desnutricin son la corta duracin de lactancia, la inseguridad alimentaria de las familias pobres, el analfabetismo materno, la falta de educacin alimentaria y la alta prevalencia de diarrea e infecciones respiratorias agudas. e) Servicios de Saneamiento Existe una red limitada de agua potable que abastece a la capital del distrito de Arapa. Las viviendas que cuentan con servicio de agua conectada a la red pblica dentro de la vivienda, segn el Censo del 2007, representan slo el 11% de las viviendas. Un 1% de viviendas se abastecen de agua de piln de uso pblico, un 45% se abastecen de agua de pozo y otro 31% utilizan agua procedente del ro, acequia o manantial.
CUADRO N 07: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CATEGORAS CASOS % Red pblica Dentro (Agua potable) 265 11% Red Pblica Fuera 15 1% Piln de uso pblico 166 7% Pozo 1135 45% Ro, acequia 762 31% Vecino 109 4% Otro 43 2% 100 TOTAL 2495 % Fuente: Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI - 2007 Elaboracin: Formulador Responsable.

Segn el Censo 2007, las viviendas que disponen de servicio higinico conectado a la red pblica dentro de la vivienda, alcanzan slo al 8% del total de viviendas de la capital de la provincia. La proporcin de viviendas que no cuentan con ningn tipo de servicio higinico representa el 28%. Segn se aprecia en el siguiente cuadro.

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CUADRO N 08:
SERVICIO DE AGUAS SERVIDAS CATEGORAS CASOS % Red pblica dentro de la Viv. 195 8% Pozo sptico 53 2% Pozo ciego 1348 54% Ro, acequia 193 8% No tiene 706 28% TOTAL 2495 100% Fuente: Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI - 2007 Elaboracin: Formulador Responsable.

Finalmente segn el Censo 2007, las viviendas que disponen de servicio de energa elctrica que alcanza el 61% Segn se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO N 09: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CATEGORAS CASOS % Si 1516 61% No 979 39% Total 2495 100% Fuente: Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI - 2007 Elaboracin: Formulador Responsable.

III.4.6. Estructura productiva del rea de intervencin 3.4.6.1. Estructura productiva. La estructura productiva sectorial a nivel de la Regin de Puno y a nivel del mbito de influencia del proyecto, bsicamente est compuesta por once sectores econmicos siendo las ms importantes cuatro de ellos por su aporte al PBI regional; los sectores de servicios, agropecuario comercio y manufactura, que en seguida se puntualiza los mas resaltantes a nivel del mbito de influencia del proyecto: La actividad Agricultura, Caza y Silvicultura ocupa el primer lugar aportando el 18.96% al PBI regional, por ser fundamental en la economa regional. Otros Servicios es otra de las actividades que aporta con el 17.10% al PBI Regional dentro del periodo mencionado, esta se debe al incremento de las actividades del sector privado (servicios de hospedaje, restaurantes, transporte y alquiler de vivienda). En tercer lugar es ocupado por el sector Comercio con 12.94%, debido a que es otra de las actividades por ser zona de frontera desarrollada en su mayor en las provincias de San Romn, Puno, Ilave, Desaguadero y entre otros.

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En cuanto a la actividad Manufacturera aporta con el 12.66%, y es desarrollado por la Micro y pequeas empresas en la Regin. En el contexto de la actividad pesquera es uno de los sectores de menor aporte al PBI regional, sin embargo presenta mayor dinamismo en su crecimiento, dado que los recursos hidrobiolgicos de cultivo como la trucha arco iris ltimamente se acrecienta y la mayor parte son desarrolladas por la poblacin riverea y con la presencia de algunas empresas privadas. 3.4.6.2. Sector agropecuario a) Estructura productiva agropecuaria a nivel regional La actividad agropecuaria se considera fundamental dentro de la economa regional por su significativa participacin en el PBI regional, cifra promedio de los ltimos 5 aos que fue de 18.76% segn el cuadro siguiente; esta actividad se sustenta principalmente en un total de 60 cultivos y la explotacin de tres especies animales de mayor frecuencia: vacunos, ovinos, y camlidos sudamericanos a la ves se cuenta con una extensa superficie de pastos naturales 52% (3492,410 Has) de la superficie total de reas pastizales.

CUADRO 10: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR.


VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AO Miles de S/. de 1994 AGRICOLA PECUARIA 2004 221202 211902 447.537 214.2 2005 223304 218414 513.882 231.6 2006 233763 226433 534.291 238.8 FUENTE: Direccin Regional Agraria Puno, 2007. SUPERFCIE SEMBRADA (Has) SUPERFICIE COSECHADA (Has) Variacin de la Produccin -5.2 10.5 3.7

b) Sector Pecuaria En los ltimos 40 aos la ganadera andina ha cado el volumen de produccin como en la calidad causada por diferentes factores concurrentes como la reforma agraria, la restructuracin de la empresas campesinas en el primer gobierno del Dr. Alan Garca con prdidas de valores genticos, los movimientos sociales, presencia de fenmenos naturales adversas, ausencia de polticas de desarrollo ganadero; sin embargo, a propio esfuerzo de los productores como pequeos empresarios y el mnimo apoyo focalizado de algunas entidades, actualmente se viene superando paulatinamente estas limitaciones con la implementacin de sistemas para el mejoramiento de la produccin como la inseminacin artificial y el cultivo de pastos mejorados. Como caractersticas predominantes en la actividad pecuaria se nombra entre las ms importantes: la produccin que se da a nivel de pequeos minifundios, prevalece el ganado criollo con altos niveles de consanguinidad y reducida productividad, la produccin se desarrolla con fines de autoconsumo ms no con fines comerciales, sin embargo es importante resaltar que hay sectores que estn iniciando con criterio empresarial, llmese en el engorde de ganado

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vacuno, mejoramiento gentico, produccin de leche y sus derivados, crianza de porcinos y la crianza de cuyes. La existencia de pastos naturales 52% en la Regin Puno constituye una base potencial para el desarrollo ganadero andino. Y este hace que se plantee una estrategia Regional para el mejoramiento de la infraestructura de riego, pastos y forrajes como tambin el hato ganadero. En el caso especifico del mbito de influencia del proyecto y la provincia de Azngaro, la economa se sustenta fundamentalmente en el desarrollo de la actividad productiva pecuaria, complementada con la actividad agrcola, la artesana, el comercio de productos agropecuarios y bienes de consumo extrarregionales y los servicios de transporte. No se cuenta con cifras respecto del producto bruto interno distrital y provincial, pero s se sabe que la explotacin pecuaria es la que ms aporta a la economa por medio de la crianza de vacunos, ovinos y alpacas, que generan productos finales como leche, lanas, pieles y carnes para el consumo; asimismo, se obtienen productos intermedios para la transformacin, como la leche para el procesamiento en queso y yogurt para el consumo humano, lanas de ovino, fibra de alpaca y llama, y cueros de ovino, alpaca y vacunos. Estos productos y subproductos son destinados a la comercializacin en otras regiones, y de all se exportan al exterior; es el caso de la lana de ovino y la fibra de alpaca, aunque tambin hay cierto nivel de autoconsumo. La actividad agrcola entrega ms productos de autoconsumo, salvo el caso de la quinua, que se comercializa a otras provincias, especialmente hacia Juliaca, para su transformacin en hojuelas de quinua o harina de quinua. Otra actividad ms importantes a nivel del mbito de influencia del proyecto y a nivel de la provincia de Azngaro es el comercio de productos no solamente agropecuarios sino tambin de productos transformados o industriales: harina, azcar, fideos, que se comercializan en cada una de las plazas semanales de los distritos de la provincia, salvo en los distritos de San Juan de Salinas, Tirapata y Achaya. Junto a esta actividad comercial, el servicio de transporte es otra actividad impulsora del comercio. Existe un buen flujo de carga y de pasajeros desde la ciudad de Azngaro a los centros urbanos extraprovinciales como Juliaca, y un flujo de carga y pasajeros desde la capital de la provincia hacia las plazas semanales de sus distritos; y, en cada distrito, desde sus centros poblados hacia los pueblos capitales de distritos, donde se realizan las ferias semanales. En este flujo comercial, por tanto, el mantenimiento y rehabilitacin de los caminos vecinales cobra importancia significativa. c) Principales especies animales. Camlidos sudamericanos. En el contexto Latinoamericano, se evidencia que el Per esta posicionado como uno de los principales productores de camlidos sudamericanos, teniendo como principales productores a las siguientes regiones: Puno con 58.5%, Cusco 11.4%, Arequipa 9.4%, Huancavelica 6.8% y Ayacucho con el 4.6%.

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A nivel provincial se observa que el primer productor de alpacas es la provincia de Lampa quien ha logrando durante el 2005 una produccin de 328,120 cabezas, y como otros productores importantes se tienen a la provincia de Melgar con 283,280 cabezas y la provincia de Carabaya 251,640 cabezas. CUADRO 11: PRODUCCION DE ALPACAS REGION PUNO.
PROVINCI A TOTAL Huancan Melgar Moho Puno S.A. Putina Lampa San Romn Sandia Yunguyo Azngaro Carabaya Chucuito El Collao 2001 1780380 157830 276590 11980 146800 115880 295410 41220 46990 520 166330 225080 171990 123760 2002 1783630 158760 276110 11990 147890 116050 295760 41290 47050 590 166560 225450 172210 123920 2003 AOS 2004 1315250 117870 205100 8580 105780 85200 221010 30500 32070 450 123150 167750 127060 90730 2005 1947830 176810 283280 12260 156680 127410 328120 45210 49500 690 184720 251640 187870 143640 2006 1990600 175780 291130 12280 161600 128800 337210 47620 50060 700 187260 255460 195730 146970

1832150 163720 285150 12220 148580 119510 304370 42350 47760 670 171390 232210 177030 127190

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

Productos obtenidos de la alpaca Produccin de Fibra La produccin de fibra de alpaca a nivel de cada provincias se expone en el cuadro siguiente, en el ao 2005 se logro una produccin de 2,413 TM. La misma representa aproximadamente el 68.35% del total nacional, produciendo en su mayor proporcin la provincia de Lampa con 411 TM. (17% de la produccin regional), se muestra adems que la evolucin de la produccin de fibra de alpaca con tendencia al crecimiento, dado que hay una mayor demanda por parte de los intermediarios, rescatistas, industrias locales y otros como de Arequipa. De acuerdo al mencionado anterior podemos afirmar que los intermediarios generan mayor distorsin en los precios, como de los agentes monopolizadores y esta hace que la rentabilidad agraria sea poco atractivo. CUADRO 12: PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA REGION PUNO.
PROVINCIA TOTAL Huancan Melgar Moho Puno San Ant. Putina Lampa San Romn AOS 2001 2201 196 346 14 181 143 365 50 2002 2198 197 343 14 181 141 370 52 2003 2223 198 344 15 181 149 371 54 2004 2236 200 347 15 182 149 374 53 2005 2371 211 353 15 192 159 403 57 2006 2413 210 367 11 195 156 411 55

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Sandia Yunguyo Azngaro Carabaya Chucuito El Collao

55 1/ 208 282 210 151

56 1/ 206 281 209 148

55 1/ 210 281 213 152

54 1/ 211 283 215 153

57 1 224 305 227 167

60 1 224 305 244 174

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

Estos indicadores obtenidos nos demuestran que la actividad alpaquera constituye una actividad principal para la generacin de ingreso para los pobladores de las zonas altas de la Regin Puno. Y el volumen de oferta de fibra en promedio por productor es de 200 a 250 libras por ao, con un rendimiento por cabeza de 1.72kg/alpaca, indicadores superiores a los obtenidos en otras regiones. CUADRO 13: PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA/p (t)
AOS TOT.NACIONAL Puno 2002 3165 2183 2003 3103 2154 2004 3248 2202 2005 3597 2370 2006 3530 2413

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

La produccin de fibra de alpaca en la Regin Puno en el ao 2006 alcanzo 2,413 TM lo cual representa el 68.35% del total nacional segn el cuadro anterior. En el contexto internacional el 80% de la oferta mundial de la fibra de alpaca es proveniente del Per, el 15% es producido por Bolivia y el 5% restante es producido por otros pases. Los principales importadores de fibra son China, Estados Unidos, Italia y Japn (MINAG - 2005). Produccin de Carne La Regin Puno, es el primer productor de carne de alpaca, segn registros de saca de alpacas para el ao 2006, se tiene una cantidad de 4,676 TM de produccin, encontrndose rendimientos unitarios promedios de 26.2Kg/cal., destacando por su produccin. La produccin se da en las provincias de Melgar con 17.58%, Lampa 17 %, Carabaya 12.17%, Chucuito 10 %, Azngaro 8.97%, Huancan 9% Puno 8.15%, El Collao 7%, San Antonio de Putina 6 %, San Romn 2 %, Sandia 2 %, Moho 1% y Yunguyo con el 0.04%. Particularmente la carne de alpaca un producto de alta calidad nutricional y biolgica debido a su contenido de protenas representa el 21.8%, valor superior a otras especies animales, como tambin posee un potencial para su explotacin en derivados crnicos (Embutidos, pastas, chalona, conservas de alpaca, etc.) Sin embargo la problemtica de la actividad alpaquera, procede por los bajos ndices productivos, la escasa oferta de reproductores de alta calidad gentica, insuficiente mejoramiento gentico va inseminacin y transplante de embriones, escaso manejo sanitario, rebaos pequeos, alto grado de consanguinidad que deriva en malformaciones congnitas, baja calidad de fibra con dimetro superior a 28 micras, alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas.

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CUADRO 14: PRODUCCION DE CARNE DE ALPACA REGION PUNO.


PROVINCIA TOTAL AOS 2000 4330 2001 4398 2002 4711 2003 4463 2004 4563 2005 4625 2006 4676 418 792 28 378 294 779 110 104 2 422 567 462 320

Huancan 380 392 Melgar 701 689 Moho 28 24 Puno 360 370 S.A. Putina 277 286 Lampa 684 751 San Romn 90 98 Sandia 101 70 Yunguyo 1 1 Azngaro 422 411 Carabaya 556 578 Chucuito 433 434 El Collao 297 294 FUENTE: Elaboracin Propia, en

416 397 405 409 739 689 697 813 26 26 27 27 368 371 373 377 323 281 287 280 834 725 768 771 109 103 104 101 90 105 106 100 2 2 2 2 440 436 439 415 621 584 603 563 435 441 443 448 308 303 309 319 base de datos del DRA, 2006.

Ganado vacuno. La produccin de ganado vacuno en la Regin Puno durante el ao 2006 alcanz 617,340 cabezas, cifra que representa el 11.6% del total nacional. En el cuadro siguiente, se tiene la produccin de ganado vacuno por provincias, donde la Provincia de Azngaro es lder en los ltimos aos (2000-hasta la actualidad) y en el ao 2006 alcanza una produccin de 111,180 cabezas, seguido por las provincias de Puno y Melgar, alcanzando 96,370 y 95,290 cabezas correspondientemente. La produccin de ganado vacuno tiene una propensin al incremento y esta se supone que es debido a la intensificacin de la crianza del ganado lechero para la produccin de lcteos y a su vez en forma paralela se denota que se acrecienta la produccin de pastos y forrajes cultivados, para el mismo propsito.

CUADRO 15: PRODUCCION DE GANADO VACUNO REGION PUNO.


PROVINCIA TOTAL Huancan Melgar Moho Puno S.A. Putina Lampa 2001 58726 0 61360 89600 12510 93210 12560 40570 2002 59283 0 62190 90590 12600 93930 12680 40710 AOS 2003 2004 59899 60358 0 0 63560 63810 91710 92120 12690 12700 94900 95280 12760 12790 41240 41590 2005 61063 0 64040 94340 12700 95690 12820 41730 2006 617340 64380 95290 12740 96370 12860 42010

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San Romn Sandia Yunguyo Azngaro Carabaya Chucuito El Collao

29360 13210 13800 107510 16680 63000 33890

29650 13310 13980 108690 16830 63480 34190

29730 13360 14020 109780 16960 63890 34390

29830 13380 14070 110160 17030 66320 34500

30070 15900 14260 110410 17040 66650 34980

30360 15890 14400 111180 17230 68390 36240

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

La produccin de carne de vacuno en el mbito nacional en los aos 2002 y 2006 ascendi a 134,134 y 161,764 TM, respectivamente. En el Cuadro siguiente se demuestra que la Regin Puno en los aos indicados alcanzo una produccin de 17,178 y 17,401 TM. Representando de esta manera el 10.75% frente a la produccin nacional. CUADRO 16: PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO REGION PUNO.
PROVINCIA TOTAL Huancan Melgar Moho Puno S.A. Putina Lampa San Romn Sandia Yunguyo Azngaro Carabaya Chucuito El Collao AOS 2001 16685 180 2 265 3 328 271 5 333 110 4 822 286 362 317 4 438 170 5 963 2002 17178 183 6 270 4 329 274 1 372 117 5 858 304 368 328 6 487 175 0 968 2003 17201 189 8 261 4 346 273 0 367 119 4 860 310 379 329 2 472 177 0 969 2004 17173 189 7 266 4 337 278 8 345 113 7 877 294 373 327 9 463 176 3 956 2005 17230 198 1 216 1 342 281 0 399 115 0 941 338 393 344 2 529 176 8 976 2006 17401 1870 2506 365 2827 406 1164 979 381 391 3319 483 1743 967

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

En el mbito regional el primer productor de carne es la provincia de Azngaro entre los aos (2000 2006), y en este ultimo ao logra producir 3,319TM el 19.07% de la produccin regional; como tambin las provincias de Puno, Melgar, Huancan y Chucuito la siguen en el orden de importancia. En cuanto a los rendimientos de la produccin pecuaria a nivel del mbito de influencia del proyecto, estos tambin han aumentado, especialmente en la produccin de leche, ya que no solo alimentan a sus vacunos con pastos naturales sino que utilizan pastos cultivados, de manera que el rendimiento promedio en leche es de 4.5 litros por vacuno. A nivel de la provincia de Azngaro, los distritos de Azngaro y Asillo los que mayores rendimientos muestran, con 6 a 8 l/vacuno, segn informes de los mismos productores. Por

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otro lado, en la provincia los ndices tcnicos muestran que se sacrifica el 20% del total de vacunos en los camales, como tambin el 19% de ovinos con un rendimiento promedio en carne de 12 kilos; asimismo, se ordean el 15% de los vacunos cuyo rendimiento es de apenas 4.5 l/vaca. Ambas actividades se ven reforzadas y favorecidas por la existencia de cierta infraestructura agropecuaria, de canales de riego: segn informacin de la Junta de Regantes del Distrito de Riego Ramis, en Azngaro existen seis comisiones de riego, es decir, el 14.6% de comisiones de regantes de las 41 que hay en total. Con esta infraestructura de riego se ven favorecidos para la actividad agrcola de pastos cultivados los distritos de Azngaro, Asillo-Progreso, San Jos, San Antn, Muani y Potoni, y los centros poblados de cada uno de ellos. Ganado Ovino La poblacin de ganado ovino se situ en 14822,223 cabezas a nivel nacional en el ao 2005, localizndose principalmente en la Regin Puno que posee una produccin de 3818,830 de cabezas tal como se observa en el cuadro siguiente, concentrando el 25.7% del total del pas, sin embargo en otras regiones donde existen cantidades importantes como: Cusco 12,1%, Junn 8,2%, Hunuco 7,2%, Huancavelica 6,9%, adems de Ancash, Ayacucho y Pasco. Por otro lado se puede sealar que el ao 2005 tuvo una cada en la produccin en relacin a los aos anteriores, esta debido al friaje y estiaje ocurrido en el altiplano puneo. CUADRO 17: PRODUCCION GANADO OVINO REGION PUNO.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 386081 388513 389645 390710 381883 389522 TOTAL 0 0 0 0 0 0 30858 31105 31176 31260 31891 34756 Huancan 0 0 0 0 0 0 Melgar 61109 61390 61119 59693 46683 47028 0 0 0 0 0 0 Moho 10255 10328 10349 10364 10364 10569 0 0 0 0 0 0 Puno 48577 49010 49109 49237 49585 49952 0 0 0 0 0 0 San Antonio de 13660 13745 13833 13874 14151 14548 Putina 0 0 0 0 0 0 Lampa 33971 34197 34406 34489 34914 35302 0 0 0 0 0 0 San Romn 18705 18743 18826 18913 19331 19732 0 0 0 0 0 0 Sandia 49440 49640 49690 49800 50240 51600 Yunguyo 51840 52210 52580 52820 52830 53300 Azngaro 62590 62923 63175 63251 64533 64897 0 0 0 0 0 0 Carabaya 47156 47505 47795 48474 49192 50245 0 0 0 0 0 0 Chucuito 30139 30332 30494 31011 31290 32127 0 0 0 0 0 0 El Collao 18933 19050 19136 19882 19642 19876 0 0 0 0 0 0 FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006. PROVINCIA AOS

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En el entorno internacional, la crianza de ovinos ( Ovis aries) est muy difundida, existiendo una poblacin de 1,164 millones de cabezas en el mundo y 87 millones en Sudamrica, de los cuales el 96.2% de ovinos se cran en la sierra alimentndose con pastos naturales que crecen en 14 millones de hectreas de terrenos aptos para la ganadera y en menor escala en la costa 3.2% y la selva 0.6%. En el contexto Nacional, la Regin Puno es la mayor productora de ganado ovino, seguido de Cusco y Junn; las razas predominantes son: Corriedale 18%, Junn 2%, Merino 1% y Criollos 60%, la crianza se desarrolla en dos niveles de tecnologa de produccin; la produccin con alta tecnologa, que involucra al 25% de la poblacin ovina, en propiedad de empresas asociativas campesinas y medianos productores, cuya crianza es en rebaos grandes y el nivel artesanal involucra al 75% de la poblacin ovina, en propiedad de empresas comunales, productores individuales pequeos productores, cuya crianza se da en rebaos y espacios reducidos. d) Sector Agrcola. Produccin Agrcola. El subsector agrcola constituye una de las actividades principales, tanto del mbito de influencia del proyecto y de la Regin de Puno, por lo que la mayor parte de la poblacin rural se dedica a esta actividad, en pequeas parcelas con la produccin de los principales productos como: la papa, Grano de cebada, avena, Quinua, Caihua, Pltanos, Haba de grano verde, oca, yuca, naranjo, caf y pastos cultivados. Sin embargo los productos que aportaron en mayores niveles al Valor Bruto del subsector agrcola, segn el Cuadro siguiente, son la papa, avena forrajera, alfalfa, caf y quinua. Las mismas se explican que la papa representa un producto importante en la alimentacin de la poblacin punea, el mayor aporte de los pastos cultivados es debido al incremento en la crianza de ganado vacuno lechero. Por otro lado es necesario resaltar que en la Regin Puno contamos con productos alto andinos potenciales, como es la quinua, caihua, habas, oca, etc. Las mismas tienen una muy buena perspectiva a nivel mundial por tratarse de productos agroecolgicos. Por el contrario se tiene problemas en la produccin de volmenes sostenidos y calidad para el mercado regional como para la agroindustria de transformacin que exige alta calidad de materia prima.

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CUADRO 18: VALOR BRUTO DEL SUBSECTOR AGRICOLA REGION PUNO (Nuevos Soles a precios constantes 1994)
PRINCIPALES PRODUCTOS Produc. Consumo Humano Papa Cebada Grano Quinua Pltano Haba G.V. Yuca Naranjo Produc. Consumo Industrial Caf Pastos Cultivados Alfa Alfa Pastos Asociados. Avena Forraje Cebada Forraje PRODUCCION Toneladas Mtricas 2005 2006 503857 27976 27719 11675 3909 11529 24565 6147 139668 67538 875058 310830 481736 28462 24652 11776 6236 11741 24735 7431 184164 82024 966252 321381 VALOR (En Nuevos Soles) 2005 203290 11056 18898 3441 1782 3948 8309 19695 23136 7467 118417 43580 2006 194365 11248 16807 3470 2842 4016 8367 23809 30507 9069 130758 45060 -4.4 1.7 -11.1 0.9 59.5 -4.4 0.7 20.9 31.9 21.4 10.4 3.4 VAR %

FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

De todo lo antes mencionado, la provincia cuenta con una cantidad de 368,200 Ha de pastos naturales, que representan el 74.1% de la superficie y son recursos para la explotacin ganadera. All se asientan aproximadamente 28,020 productores que desarrollan la actividad agropecuaria de la provincia. Las reas agrcolas apenas representan el 11.7%, de las cuales el 6.06% son tierras agrcolas principalmente con pastos cultivados bajo riego;2 la mayor parte de la extensin agropecuaria es utilizada para la crianza de vacunos, ovinos, alpacas y llamas; las condiciones climatolgicas son de alto riesgo no solamente para la actividad agrcola, sino tambin para la pecuaria. Respecto del nmero de productores, ocupa el segundo lugar en el mbito de las provincias del departamento. En el estrato de los minifundistas (unidades agropecuarias con menos de 3 Ha) se encuentra el 46.9% de los productores de un total de 28,020. Los tamaos de las unidades agropecuarias con grandes productores son 806 que cuentan con ms de 50 Ha y representan el 2.9%. En cuanto a la superficie agropecuaria, se cuenta con 368,200 Ha, de las cuales la mayor proporcin pertenece a las grandes unidades agropecuarias, que concentran el 70.9% de la

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superficie agropecuaria. Como se puede ver, existe un mayor nmero de minifundistas, que solamente poseen el 3.5% de las tierras; sin embargo, los productores individuales, que tambin son pocos, concentran gran parte de la superficie agropecuaria. Zonas Agroecolgicas La Regin Puno est constituida por diversas zonas agro-ecolgicas. Segn Pulgar Vidal1, posee zonas Circumlacustre, suni, Puna, Janca o cordillera, Rupa Rupa o Selva Alta y Omagua o Selva Baja. En el Cuadro siguiente, se presenta la Altitud, con precipitacin pluvial, temperatura, principales cultivos y las localidades donde se ubican las determinadas zonas mencionadas, se tiene tambin diversidad de zonas agroecolgicas y sus respectivas caractersticas. CUADRO 19: ZONAS AGROECOLOGICAS DEL REGIN DE PUNO
ZONAS ALTITUD AGRO ECOLOGICOS m.s.n.m. Circumlacustr e 3,812 a 3,900 PRECIPIT. TEMP. PLUVIAL (mm)/An C ual 650 750 1 a 15 PRINCIPALES LOCALIDADES CULTIVOS Papa dulce, quinua, habas, arveja, tarwi, cereales, hortalizas, oca olluco, izao, trigo, gramneas forrajeras y pastos cultivados Papa amarga, quinua, kaiwa, cereales, habas, oca, olluco, izao, hortalizas, gramneas forrajeras, Pastos cultivados. Papa dulce, Papa amarga, quinua, caihua, gramneas forrajeras y pastos cultivados Yunguyo, Platera, Taraco, Huancan, Arapa, Orurillo.

Suni (alta y baja)

3,830 a 4,000

600 850

1 a 16

Puna (hmeda 3,900 y seca) a 4,800

500 1000

16 a 14

Juliaca, Illpa, Cabanillas, Asillo, Azngaro (suni baja) y Chuquibambilla, Lampa, Macar, Umachiri, Putina (Zona alta) Santa Rosa de Ayaviri, Nuoa, La Raya (puna, hmeda) y Santa Rosa de Juli, Paratia, Palca y Santa Lucia (puna seca).

Janca o Cordillera Selva Alta o Rupa Rupa

4,500 a 5,800 2,000 a 500

600 700 2500 2000

20 a 14.3 12 a 35

Naranja, mandarina, toronja, lima dulce, pia, Pltano, papaya; arroz, caf, coca, caa de azcar, Maz duro. Yuca, papa japonesa, yacn, frijol,

Sandia, San Juan del Oro, San Gabn, Oroya, Carmen, Lechemayo, Loromayo

Pulgar Vidal, Javier, 1940. Las ocho regiones naturales del Per.

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zapallo, rocoto, camote, achiote, arracacha, Papa dulce.

Selva baja u Omagua

Cultivos tropicales, Caa de Azcar. FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006.

menor a 500

3000

mayore s a 35

Nojhonunta

Recurso suelo La superficie total de la Regin de Puno es de 6698,822 hectreas, de este total el potencial de tierras que tienen capacidad para uso agrcola para cultivos (transitorios y permanentes) es de 332,630hectreas 4.97%; de las cuales el 43% permanecen en descanso 141,470 hectreas. Por otro lado, 3492,410 hectreas 52.13% corresponde a pastos naturales con aptitud pecuaria; 1387,141 hectreas son tierras de aptitud forestal 20.71% y el resto corresponde a otras tierras 1486,641 hectreas 22.19% (ONERN, 1980). Segn la Direccin Regional Agraria de Puno, indica que la reducida superficie agrcola est relacionado con factores como los agentes elicos e hdricos, perdindose al ao alrededor de 1,300 TM de suelo por Km, que es superior al lmite permisible de erosin (30 TM/Km/ao), y como otro factor que provoca la erosin es el sobre pastoreo con ganado ovino principalmente y la sobrecarga de especies animales; quien por su selectividad consume slo las especies ms suculentas, impidiendo su natural propagacin con el consiguiente empobrecimiento de las pasturas, disminucin de la productividad y de la cobertura vegetal conduciendo a la erosin del suelo y su posterior desertificacin. CUADRO 20: CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LOS SUELOS
FUENTE: Elaboracin Propia, en base de datos del DRA, 2006. DISTRIBUCION Cultivos agrcolas Pastos Naturales Aptitud forestal Otras tierras Total CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS Has. % 332.931 3492.096 1387.326 1486.469 6698.822 4.97 52.13 20.71 22.19 100.00

Las unidades econmicas familiares, las unidades empresariales y los pequeos productores dedicados a la crianza de ganado vacuno, ovino y de camlidos sudamericanos en el mbito de influencia del proyecto se complementan con la actividad agrcola, pero en el marco de las limitaciones del clima y de disponibilidad y calidad de los suelos. Sin embargo, en algunas unidades ubicadas en zonas altas (por encima de los 4,000 msnm) la produccin agrcola es de subsistencia, porque se produce gran parte para el autoconsumo; es el caso de los distritos de Arapa y otros.

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La produccin y la productividad agrcolas dependen principalmente de las condiciones climatolgicas, que definen una agricultura mixta entre cultivos andinos (papa, quinua, caihua y cebada grano) y forrajes y granos adaptados a su propia ecologa, practicados en reas dispersas generalmente en microclimas existentes como quebradas, laderas de cerros y en planicies como en los distritos de Samn, Arapa y Achaya. La produccin agrcola en el mbito de influencia del proyecto en la ltima campaa, demuestran que los pastos cultivados como avena forrajera, alfalfa + dactyles y trbol + rye grass son los que se han producido en mayores volmenes. Los volmenes de produccin por distritos muestran que Azngaro y Samn son los mayores productores, seguidos de Asillo, Chupa, Arapa y Caminaca; en quinua, el distrito de Samn es el que mayores rendimientos tiene, y el de mayor nivel de produccin es Azngaro, seguido de Muani, Caminaca y Achaya. Estos mayores rendimientos y volmenes de produccin estn directamente relacionados con la ubicacin dentro de la cuenca y a menos de los 3,960 msnm, por lo que sus condiciones climticas son ms favorables. III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS III.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema principal que enfrenta la poblacin de la Zona es Bajo nivel de productividad agropecuaria en comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa de Betanzos, del distrito de Arapa. III.2.2. IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

a. Causas directas. Limitada disponibilidad de agua para riego; una de las principales causas de la baja productividad agrcola es la disponibilidad de agua para riego en los meses de Mayo a Noviembre, perodo en el cual, las precipitaciones pluviales son escasas. Actualmente las comunidades y el Centro poblado cuentan con algunas experiencias en sistema de riego por conducto abierto, asimismo esta es insuficiente por el uso del agua ineficiente (por ejemplo, existe perdida del agua por infiltracin en el suelo) no logrndose un aprovechamiento eficiente de las aguas para las reas de cultivo. A continuacin se detalla las causas indirectas. Carencia de infraestructura de riego. Existen reas de cultivos que no son coberturados por sistemas de riego pese a existir agua superficial que no son aprovechadas.

Insuficiente conocimiento de tecnologas agrcolas; a pesar de haberse realizado capacitaciones para el mejoramiento de pastos y forrajes realizado por otras entidades del estado, no ha sido suficiente alcanzar el conocimiento adecuado en

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tcnicas de riego debido a que se sigue aplicando las tcnicas inadecuadas para el cultivo agrcola, con menores niveles de produccin y productividad agrcola. Dbil articulacin de la produccin con los mercados; debido a una oferta poco articulada a la demanda del mercado, la misma que a su vez se debe a un desconocimiento de las tcnicas de mercadeo para ingresar sus productos al mercado local, regional y extra regional. Deficiente administracin del agua, debido a una desorganizacin de la Junta de usuarios de Agua, as como a la escasa capacitacin a usuarios en gestin de recurso hdrico. III.2.3. IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

a. Efectos directos. Elevados costos de produccin de la actividad agropecuaria; En el mbito de las Comunidades y el Centro Poblado de acuerdo a las entrevistas realizadas, en la produccin agrcola se producen productos de pan llevar (cebada, quinua, tarwi, cebada), papas, oca, entre otros los mismos que para producir demandan de volmenes de agua ocasionando sobre costos en un 25%. Reducidos ndices de Valor Bruto de Produccin agropecuaria; de acuerdo a la comparacin mostrada en el cuadro inferior se desprende que los ndices de produccin son reducidos en un 40% respecto al potencial actual que tiene la pequea micro cuenca los mismos que se detallaran en anexos cuando se determine los beneficios. Reducido aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria; considerando que en la actualidad no se aprovecha en su integridad el rea de cultivo y el potencial pecuario debido a que solamente se utiliza el 15% del recurso hdrico (ver anlisis de oferta sin proyecto). b. Efectos indirectos Los efectos mostrados conllevan a una reduccin de los ingresos econmicos en la actividad agropecuaria las mismas que se estiman en aproximadamente 20%. c. Efecto final. El efecto final es: BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA. A continuacin presentamos el rbol de Causa Efectos, que resumen de manera grfica la problemtica expuesta. (Ver el diagrama N 01).

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DIAGRAMA N 01: RBOL DE CAUSAS EFECTOS


FECTO FINAL BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA

Reduccin de los ingresos econmicos en la actividad agropecuaria

Elevados costos de produccin de la actividad agropecuaria

Reducidos ndices de Valor Bruto de Produccin agropecuaria

Reducido aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria

PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA

Limitada disponibilidad de agua para riego Carencia infraestructura de captacin y bombeo


Nula existencia de infraestructura para captacin y distrib. Del agua

Desorganizacin de la Junta de Usuarios

Limitada Capacitacin en tcnicas de riego

Oferta poco articulada a la demanda del mercado

Insuficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego

Dbil Articulacin de la produccin con los mercados

Deficiente administracin del agua


Escasa capacitacin a usuarios en gestin del recurso hdrico

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III.2.4.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL


BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA

OBJETIVO CENTRAL
AUMENTO DE LA

PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS DEL DISTRITO DE ARAPA

a)

Objetivos Especficos Para lograr el objetivo principal se plantea implementar medios y estrategias siguientes: Dotar de una adecuada disponibilidad de agua para riego. Brindar suficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego. Adecuada articulacin de la produccin con los mercados locales, regionales, y extra regionales. Garantizar una eficiente administracin del agua para riego. Los fines que se plantea para el proyecto son; Reducir los costos de produccin de la actividad agropecuaria. Generar mayores ndices de valor Bruto de la Produccin agropecuaria. Lograr un mayor aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria. Finalmente se tiene que lograr el elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de las comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad De Apissi Y Centro Poblado Villa De Betanzos del distrito de Arapa. El anlisis de objetivos, se muestra en el Diagrama N 02 de rbol de Medios y Fines.

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DIAGRAMA N 02: RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de betanzos, del distrito de Arapa

EFECTO INDIRECTO Incremento de los ingresos econmicos en la actividad agropecuaria

EFECTO DIRECTO Reduccin de costos de produccin de la actividad agropecuaria

EFECTO DIRECTO Mayores ndices de Valor Bruto de Produccin agropecuaria

EFECTO DIRECTO Mayor aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria

OBJETIVO CENTRAL
AUMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAJSANI, PATAPAMPA, PESQUERIA, WALSARUMI, PUCA MOCCO, PARCIALIDAD DE APISSI Y CENTRO POBLADO VILLA DE BETANZOS

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada disponibilidad de agua para riego


Medio fundamental Adecuada infraestructura de captacin y bombeo Medio fundamental Infraestructura para captacin y distrib. Del agua suficientes

MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego


Medio fundamental adecuada capacitacin en tcnicas de riego

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada articulacin de la produccin con los mercados


Medio fundamental Oferta articulada a la demanda del mercado

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente administracin del agua para riego


Medio fundamental Organizacin de la Junta de Usuarios Medio fundamental Capacitacin a usuarios en gestin del recurso hidrico

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DIAGRAMA N 03: RBOL DE ALTERNATIVAS

Adecuada disponibilidad de agua para riego (1)

Suficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego (2)

Adecuada articulacin de la produccin con los mercados (3)

Eficiente administracin del agua para riego

(4)

Adecuada infraestructura de captacin y bombeo (1.1)

Infraestructura para captacin y distribucin del agua suficientes

Capacitacin a usuarios en gestin del recurso hdrico

Adecuada capacitacin en tcnicas de riego

Organizacin de la Junta de Usuarios (4.1)

Oferta articulada a la demanda del mercado

(2.1)

(3.1)

(1.1.a)
Implementacin de infraestructura de captacin

(1.2.a) (4.1.a)
Construccin de infraestructura para captacin y distribucin del agua por

(1.2)

(2.1.a) (4.2.a)
Capacitacin en tcnicas de comercializacin de productos agropecuarios Capacitacin en tcnicas de riego

(3.1.a)

(1.2.b)
Construccin de infraestructura para captacin , bombeo y distribucin del agua por

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

conducto abierto

: (1.1.a) (1.2.a) (2.1.a) (3.1.a) (4.1.a) (4.2.a) : (1.1.a) (1.2.b) (2.1.a) (3.1.a) (4.1.a) (4.2.a)

III.2.5.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Del anlisis de los medios fundamentales y considerando que la base para potenciar la actividad agropecuaria en la zona es posibilitar el uso de recursos hdricos, se plantea un proyecto, que haga factible el aprovechamiento con fines de riego, las aguas subterrneas. En cuanto a las acciones, se propone una accin mutuamente excluyente, la misma que se diferencia por el sistema de conduccin y la tcnica de riego.

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Capacitacin en gestin eficiente del recurso hdrico

Capacitacin en fortalecimiento organizacional

Aspersin

(4.2)

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a)

ALTERNATIVA I OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION

b)

ALTERNATIVA II OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA

III.2.6.

PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA

Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores y/o beneficiarios se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente:

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a)

Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del rea de influencia del Proyecto se encuentran ubicados en las 800 hectreas de terreno de las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos. La clasificacin de suelos por su capacidad de uso para soportar una agricultura intensiva en forma racional y econmica determinadas en el rea de estudio, distribuidas sobre una pendiente media que varia alrededor del 0.05% al 1.70%, con una textura franco arcillosa y con caractersticas adecuadas para el cultivo principalmente de variedad de pastos cultivados y cultivos andinos de la zona como la papa, quinua, caihua, oca entre otros.

b)

Lineamiento para la Formulacin del Plan Los lineamientos generales del plan son los siguientes: El nivel tecnolgico ser mejorado mediante la incorporacin de reas de cultivo bajo riego por aspersin. La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una tecnologa Media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona. Se propender el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos. No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y propiedad de la tierra. El proyecto se enmarca dentro del desarrollo pecuario, debido a que la rentabilidad de esta actividad es mayor en comparacin a la agrcola, siempre teniendo en cuenta que la actividad pecuaria depende del cultivo de pastos mejorados.

c)

Plan de Cultivos Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los recursos suelo y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica, que debern aplicar los beneficiarios del sistema de riego.

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CUADRO N 21: PRINCIPALES CULTIVOS BAJO RIEGO (Con Proyecto) HECTREAS SEMBRADAS CULTIVOS TIERRAS TIERRAS TOTAL INCORPORADA MEJORADAS TIERRAS S 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

CULTIVOS PERMANENTES 800 Alfalfa 800 Rye Grass 0 Dactylls Glomerata 0 Trebol Banco 0 Alfalfa asociado con 0 Dactyls Rye Grass asociado con Trbol 0 CULTIVOS TRANSITORIOS 0 Avena forrajera 0 Cebada forrajera 0 Papa dulce 0 Caihua 0 Quinua 0 TOTAL 800 Fuente: Informacin de encuesta realizada Elaboracin: Formulador Responsable. d) Criterios para Formular la Cdula de Cultivos Para establecer la clula de cultivo se han analizado convenientemente los siguientes aspectos y/o criterios:

incluido

Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble campaa al ao y maximizar la produccin y productividad. Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando progresivamente del total de reas explotadas en secano a riego permanente. Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 3,825 a 3,986 m.s.n.m. Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados bsicamente del uso de sistemas de riego por aspersin en la etapa de consolidacin. III.2.7. Cdulas de cultivo La cdula de cultivo en la situacin sin proyecto alcanza las 800 hectreas siendo los ms relevantes los cultivos andinos en las que destacan la cebada, quinua, caihua, papas ocas etc.

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CUADRO N 22:
CEDULA DE CULTIVOS SIN PROYECTO CULTIVOS H. % Alfalfa 50.00 6.25 Avena forrajera 100.00 12.50 Cebada forrajera 100.00 12.50 Papa 150.00 18.75 Quinua 50.00 6.25 Habas 150.00 18.75 Otros 200.00 25.00 Area Total 800.00 100.00

Fuente: Informacin de encuesta realizada Elaboracin: Formulador Responsable. En tanto que cuando se implementa el proyecto el rea a cultivar se incrementa gradualmente, partiendo este desde 50 hectreas hasta los 800 hectreas en el cultivo de alfalfa. Segn se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO N 23
CEDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO CULTIVOS Total 1ra. Campaa 2da. Campaa H. Forrajes 800.00 Alfalfa 800.00 Avena 0.00 Cebada 0.00 Rey Grass 0.00 Dactylis 0.00 Otros 0.00 Papa nativa 0.00 Quinua 0.00 Habas 0.00 Area Total 800.00 % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Fuente: Proyeccin en base a la Informacin de la encuesta realizada Elaboracin: Formulador Responsable.

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FORMULACIN Y EVALUACION

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IV.

FORMULACION Y EVALUACION El horizonte del proyecto para que genere una caracterstica sostenible se estima que el horizonte de evaluacin sea de 10 aos. Para determinar el horizonte del Proyecto se ha tomado en consideracin el criterio de Vida til del Activo Fijo ms importante; la infraestructura del sistema de riego (Bocatoma, canal principal y obras de arte). El periodo de duracin planteado por cada componente a ejecutarse durante la vida til del activo fijo del proyecto se detalla en el cuadro N 24. CUADRO N 24: HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRIPCIN ALTERNATIV ALTERNATIVA AI II Vida til del Activo 10 aos fijo. 12 meses - Ejecucin de Obras - Acciones de 1 ao Capacitacin 1 ao - Desarrollo del 10 aos Proyecto - Vida til del Proyecto Elaboracin: Formulador Responsable. 10 aos 12 meses 1 ao 1 ao 10 aos

IV.1. Horizonte Del proyecto

La fase de pre inversin e inversin del proyecto se plantea en el siguiente cuadro:

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CUADRO N 25 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


METAS OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Estudio Porcen Porcen 1 1.00 20.00 1.00 1.00 2.00 4.00 6,670.00 20.00 PERIODO (NUEVOS SOLES) 2 3 4 TOTAL POR META 1.00 20.00 1.00 1.00 2.00 4.00 6,670.00 120.00 4.00 20.00 35.00 1,280.00 335.00 1.00 1.00 100.00 7.00 100.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00

40.00

25.00

50.00

40.00 4.00 20.00 35.00 700.00 200.00 1.00 1.00 25.00

20.00

580.00 135.00

7.00 100.00 1.00 1.00 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Elaboracin: Formulador Responsable

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La operacin y mantenimiento de la Infraestructura del Sistema de Riego por aspersin, inicia desde el ao 1 hasta la vida til del proyecto, la misma que estar a cargo de los beneficiarios (Segn acta de acuerdos y compromisos adjuntos en el presente perfil). IV.2. Anlisis de la Demanda IV.2.1. Demanda de agua Los clculos de requerimiento de agua de riego para los cultivos, requieren tomar en cuenta ciertas consideraciones bsicas, las mismas que influyen en la determinacin de las demandas de agua con fines de riego, considerando que existen variaciones climticas entre zonas adyacentes. Las caractersticas de la demanda del servicio es la necesidad hdrica para incorporar hectreas bajo riego por un total de 750 hectreas adicionales sobre las existentes en la actualidad es de 50 Has., haciendo un total de 800 Has, que beneficiar a 342 familias de las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos. IV.2.2. Anlisis de la demanda de agua en la situacin sin proyecto Demanda Agrcola Para el clculo de la demanda de agua agrcola en la situacin Sin Proyecto, se ha considerado los siguientes parmetros: La Cdula de cultivo El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores de coeficiente de cultivo (Kc). La evaporacin de las diferentes estaciones de la zona. Una eficiencia de riego del 70% para cultivos bajo sistema de riego por aspersin.

IV.2.3. rea cultivada para la situacin sin proyecto Considerando que no se construya los canales del proyecto y que por supuesto, la Cdula de Cultivo actual continuara vigente, tal como se puede ver en el cuadro N 16 producindose la siguiente problemtica: Por reduccin de la cantidad y calidad de las aguas, la siembra de cultivos en poca de estiaje disminuye, postergndose la siembra hasta enero, perjudicndose los rendimientos y la rotacin con otros cultivos. La siembra de cultivos cuyo ciclo vegetativo se completa en los meses deficitarios en agua tambin disminuye (Cultivos andinos y forrajes). La superficie cultivada como segunda campaa disminuye por dficit de agua y retraso en la cosecha de la campaa principal. Los rendimientos de los cultivos de ciclo anual (Alfalfa, Pastos Cultivados) disminuye por dficit de agua en los meses de estiaje. Por la deficiente conduccin en los canales del recurso agua en los meses de estiaje, es un riesgo la siembra de especies sensibles a la falta de agua, disminuyendo las opciones de cultivos de rotacin.

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CUADRO N 26:
CEDULA DE CULTIVOS SIN PROYECTO CULTIVOS H. % Alfalfa 50.00 6.25 Avena forrajera 100.00 12.50 Cebada forrajera 100.00 12.50 Papa 150.00 18.75 Quinua 50.00 6.25 Habas 150.00 18.75 Otros 200.00 25.00 Area Total 800.00 100.00

Fuente: Informacin de encuesta realizada Elaboracin: Formulador Responsable. La demanda de agua representa la necesidad de agua de los cultivos, afectada por la eficiencia. A la primera se le denomina lmina neta y a la segunda lmina bruta. La estimacin de la lmina neta se realiza mediante el clculo de la evapotranspiracin potencial (ETo) por diferentes metodologas en funcin de la disponibilidad de informacin. La ETo afectada por el coeficiente de los cultivos resulta en la evapotranspiracin de los cultivos (ET), las cuales se muestran en los cuadros N 27. La demanda de agua se ha calculado por mdulo, ya que cada uno de ellos tiene captaciones y reas de riego propias, no estn vinculadas entre s. La informacin de eficiencias, que se tiene en el rea de estudio es poca, considerando que mayormente no existe infraestructura de riego y las reas bajo irrigacin son mnimas. No obstante con la experiencia que se tiene de otros proyectos y estudios realizados en la zona, se ha propuesto 70% eficiencias para el rea del proyecto. IV.2.4. rea cultivada - Situacin con Proyecto La Cdula de Cultivos considerada en el anlisis de la Demanda con Proyecto corresponde a la realidad cuando se ejecute el proyecto. En el cuadro 27, se aprecia que los cultivos propuestos y las reas determinadas, es decir la nueva cdula de cultivo planteada. CUADRO N 27:
CEDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO CULTIVOS Total 1ra. Campaa 2da. Campaa H. Forrajes 800.00 Alfalfa 800.00 Avena 0.00 Cebada 0.00 Rey Grass 0.00 Dactylis 0.00 Otros 0.00 Papa nativa 0.00 Quinua 0.00 Habas 0.00 Area Total 800.00 % 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

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IV.2.5. Proyeccin de la Demanda Sobre la base del inventario de la infraestructura de riego por la Junta de Usuarios Regantes de las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos, considerando que las actividades agrcolas son la base de la economa de las poblaciones existentes en rea de influencia del proyecto, se han propuesto el mantenimiento y el incremento de las actividades agrcolas orientadas a la explotacin tecnificada de los actuales cultivos. De acuerdo con las experiencias realizadas en las zonas de proyecto, se ha ampliado el cultivo de la alfalfa al 100%. En este planteamiento, la actividad agrcola de pan llevar se limita ha explotar las reas necesarias con los cultivos existentes sin sobrepasar en mucho la superficie porcentual histrica utilizada para satisfacer los requerimientos de auto consumo. Considerando la existencia de pequeas propiedades, se han propuesto cdulas diferentes para la pequea propiedad y para las propiedades mayores. Con puesta en operacin del sistema de riego se pretende alcanzar una eficiencia de riego del 70%, con la cual se ha calculado la demanda de agua para los cuatro mdulos. CUADRO N 28: DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO POR HECTAREA
CONCEPTO Area Evapotranspiracin Potencial kc Evapotranspiracin Real Precipitacin Media (Pm) Precipitacin Efectiva (PPef) Lmina de Riego Neta (LRN= ETR-PPef) Requerimiento Neto Eficiencia de Riego (Efr) Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Das del Mes Lmina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) Tiempo Mdulo de Riego Caudal Requerido Caudal Requerido Vol proyecto Requerimiento Total Volumen (Vt) mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes (m3/ha/mes) % (m3/ha/mes) Das (m3/ha/dia) Hr Lt/seg/h l/seg m3/seg (MMC/mes) MMC UND Has mm/mes ENE 80.00 89.28 1.20 107.14 135.00 105.80 1.34 13.36 0.70 19.09 31.00 0.62 12.00 0.02 1.4 0.001 0.002 0.002 FEB 80.00 88.20 1.20 105.84 112.50 92.30 13.54 135.40 0.70 193.43 28.00 6.91 12.00 0.19 15.4 0.02 0.02 0.019 MAR 80.00 103.85 1.20 124.62 117.00 95.10 29.52 295.20 0.70 421.71 31.00 13.60 12.00 0.38 30.2 0.03 0.04 0.040 ABR 80.00 114.90 1.20 137.88 47.20 43.60 94.28 942.80 0.70 1346.86 30.00 44.90 12.00 1.25 99.8 0.10 0.13 0.129 MAY 80.00 133.30 1.20 159.96 11.30 11.10 148.86 1488.60 0.70 2126.57 31.00 68.60 12.00 1.91 152.4 0.15 0.20 0.204 JUN 80.00 127.20 1.20 152.64 6.10 6.00 146.64 1466.40 0.70 2094.86 30.00 69.83 12.00 1.94 155.2 0.16 0.20 0.201 JUL 80.00 130.51 1.20 156.61 3.70 3.70 152.91 1529.12 0.70 2184.46 30.00 72.82 12.00 2.02 161.8 0.16 0.21 0.210 AGO 80.00 133.30 1.20 159.96 12.40 12.20 147.76 1477.60 0.70 2110.86 31.00 68.09 12.00 1.89 151.3 0.15 0.20 0.203 SET 80.00 127.50 1.20 153.00 26.10 25.00 128.00 1280.00 0.70 1828.57 30.00 60.95 12.00 1.69 135.4 0.14 0.18 0.176 OCT 80.00 125.24 1.20 150.29 50.10 46.10 104.19 1041.88 0.70 1488.40 31.00 48.01 12.00 1.33 106.7 0.11 0.14 0.143 NOV 80.00 110.70 1.20 132.84 71.10 63.00 69.84 698.40 0.70 997.71 30.00 33.26 12.00 0.92 73.9 0.07 0.10 0.096 DIC 85.00 102.61 98.10 125.94 98.10 82.70 43.24 432.40 0.70 617.71 31.00 19.93 12.00 0.55 47.0 0.05 0.06 0.063

Fuente: Proyeccin en base a la Informacin de la encuesta realizada Elaboracin: Formulador Responsable.

1.49

Elaboracin: Formulador Responsable. En el cuadro N 29 se observa la proyeccin de la demanda hdrica para diez aos. Esta demanda se ha calculado a partir de la situacin actual que implica un uso de 1.49 millones de metros cbicos anuales. Es necesario indicar que no se ha utilizado una tasa de crecimiento para la demanda, sino mas bien una relacin en cuanto al nmero de las hectreas y el volumen de agua, tomando como referencia el mdulo de riego, para mayor detalle ver el anlisis oferta demanda de agua en la parte de los anexos del perfil de proyecto. CUADRO N 29:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Caudal Requerido (l/s)

1.37

15.35

30.23

99.77

152.44

155.17

161.81

151.32

135.45

106.70

73.90

47.05

Elaboracin: Formulador Responsable.

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IV.3. ANLISIS DE OFERTA En el mbito de la Irrigacin de las Comunidades de Cajsani, Patapampa, Pesqueria, Walsarumi, Puca Mocco, Parcialidad de Apissi y Centro Poblado Villa de Betanzos, en la actualidad, no existen instituciones o entidades ofertantes para abastecer el recurso hdrico hasta las reas de riego. IV.3.1. CARACTERSTICAS DE LA OFERTA La oferta de agua actual est constituido por las aguas del rio Azngaro, que tiene considerado solo dotar a los sectores de riego, para regar 800 hectreas. La disponibilidad del agua en condiciones de estiaje, del rio Azngaro es de 5,900 a 5,900 l/seg. IV.3.2. ESTIMACIN DE LA OFERTA ACTUAL La oferta actual que se tiene para regar, esta dado por el recurso agua es superficial. El volumen captado actual es a travs de captaciones, que deriva un caudal variable de 5.30 a 5.90 M3/Seg. A travs de un canal, a esto se suma el deficiente servicio de distribucin de la toma laterales, conllevando a una oferta de un servicio deficiente. Podemos concluir que el agua que se conduce a travs de los canales de conduccin y distribucin llega a los predios de los agricultores tan solo el 15% del total captado en la fuente. Respecto a la situacin optimizada, no se da para este proyecto, ya que por el material gravoso y suelto en la que se encuentra emplazado parte del canal principal existe demasiadas prdidas de agua por infiltracin, razn por la cual la intervencin del proyecto se hace necesaria e importante para mejorar las perdidas por conduccin y distribucin. IV.3.3. PROYECCIONES DE LA OFERTA En el mbito de la irrigacin no existe ningn proyecto de inversin pblica de esta naturaleza que s este ejecutando, a parte de nuestro Proyecto de irrigacin que se formula. Sobre la base de la incorporacin de nuevas reas de cultivo, se ha proyectado el requerimiento de agua para satisfacer las necesidades de los cultivos en forma oportuna y en cantidad suficiente para el periodo de vida del proyecto, teniendo en cuenta que se ofertar solo 5.30 m3/Seg, tal como se visualiza en el siguiente cuadro: CUADRO N 30:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Caudal Disponible (m3/s) Caudal Disponible (l/s)

105.20 105,200.00

112.70 112,700.00

134.60 134,600.00

76.30 76,300.00

26.60 26,600.00

9.30 9,300.00

6.70 6,700.00

5.30 5,300.00

5.90 5,900.00

8.10 8,100.00

20.00 20,000.00

29.20 29,200.00

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.4. BALANCE DEMANDA OFERTA IV.4.1. Balance demanda oferta sin proyecto El clculo del balance de la demanda - oferta, se presenta el grafico 3, donde se visualiza la demanda de agua del cultivo versus la oferta de agua que se tiene, las cuales se presenta en el cuadro N 31. CUADRO N 31:
BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO MESES DETALLE Dotacin de Agua (Estudio Hidrolgico) ENE 0.00 FEB 0.00 MAR 0.00 ABR 0.00 MAY 0.00 JUN 0.00 JUL 0.00 AGO 0.00 SEP 0.00 OCT 0.00 NOV 0.00 DIC 0.00

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Demanda de Agua del Proyecto BALANCE

1.37 -1.37

15.35 -15.35

30.23 -30.23

99.77 -99.77

152.44 152.44

155.17 155.17

161.81 161.81

151.32 151.32

135.45 135.45

106.70 106.70

73.90 -73.90

47.05 -47.05

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.4.2. Balance demanda oferta con proyecto A continuacin se muestra los clculos de demanda de agua de los cultivos propuestos frente a la disponibilidad de agua del rio azangaro, en el cual se aprecia que existe una demanda satisfecha, como se aprecia en el cuadro N 32. CUADRO N 32: BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Caudal Disponible (m3/s) Caudal Disponible (l/s) Caudal Requerido (l/s) Balance (l/s)

105.20 105,200.00 1.37 105,198.63

112.70 112,700.00 15.35 112,684.65

134.60 134,600.00 30.23 134,569.77

76.30 76,300.00 99.77 76,200.23

26.60 26,600.00 152.44 26,447.56

9.30 9,300.00 155.17 9,144.83

6.70 6,700.00 161.81 6,538.19

5.30 5,300.00 151.32 5,148.68

5.90 5,900.00 135.45 5,764.55

8.10 8,100.00 106.70 7,993.30

20.00 20,000.00 73.90 19,926.10

29.20 29,200.00 47.05 29,152.95

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS IV.5.1. ALTERNATIVA I (Sistema de riego tecnificado con bombas de impulsin a base de energa convencional) En esta alternativa I, se va a captar agua del ro Azngaro e impulsara 210 ltrs/seg de agua hasta una cmara de carga, de donde saldr una tubera de conduccin para regar de 800 Has. Para realizar esta funcin, primero se debe de realizar el diseo para determinar la potencia de las bombas, seleccin del equipo de bombeo, nmero de bombas necesarias para cubrir las demandas hdricas de los cultivos ( se est planteando 02), seleccin de los motores elctrico, seleccin del transformador para la alimentacin de los motores a travs de los tableros de distribucin de energa como centro de control de los motores (CCM), dimensionamiento de componentes que permitan la operacin eficiente de la estacin de bombeo. As mismo se tendr que disear la infraestructura que permitir que los equipos electromecnicos tengan los ambientes distribuidos adecuadamente para una operacin eficiente. Este rubro consta de 01 suministro-montaje de equipo electromecnicos y la construccin de la infraestructura de la estacin de bombeo. El suministro y montaje de los equipos electromecnicos, est constituido por el equipo mecnico de bombeo, equipo elctrico de la estacin de bombeo, equipo elctrico de la subestacin de llegada, red de puerta a tierra e instalaciones elctricas generales. La infraestructura para la instalacin de los equipos electromecnicos esta constituida por la casa de mquinas, la poza de decantacin de slidos, la poza de reunin o almacenamiento de suministro a las bombas y obras complementarias. En esta alternativa, se tiene previsto la construccin de las siguientes estructuras:

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a. Muro de Proteccin Consiste en un enrocado en una longitud de 20 metros, se est planteando la construccin de Diques de Tierras y/o material propio del ro con su respectivo enrocado de la cara hmeda del ro Azngaro. b. Desarenador Es una estructura diseada que tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partculas en suspensin gruesa del rio Azngaro, con el fin de evitar se produzcan depsitos en las obras de conduccin, proteger las bombas de la abrasin y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento, est ubicada en el lugar denominado Mayopata a la margen izquierda del rio Azngaro, con una longitud de 10.8 m con un ancho de 2.9 m. c. Caisson La particularidad del pozo de cimentacin es la de que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. La seccin transversal del caisson es circular. Es una estructura de concreto armado de 5 m de radio por 5 m de altura, con paredes de un espesor de 0.30 m. d. Cmara de Carga Es una infraestructura de 5.35 m largo por 5.35 de ancho con una altura de 2.75 m con una losa de 0.15 m, ser concreto armado con una resistencia del concreto de 175 Kg/cm2, actuara solo como transito del agua, para que de aqu se distribuya a diferentes sectores. e. Lnea de Conduccin El proyecto plantea la instalacin de 6670.0 m de Tubera PVC SAL D= 400 mm, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.80 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. f. Lnea de Aduccin y Distribucin Se plantea la instalacin de 107501.00 m de Tubera PVC SAP C-5 y C-7.5 de 400 mm, 355 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, 140 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm, 11/2, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.60 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. g. Caja y Vlvulas de Purga Se plantea la construccin de (355) cajas de vlvulas de purga, de los cuales son para purgar aire, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de purga (vlvula compuerta de bronce) para que peridicamente pueda ser abierto para su respectiva evacuacin (limpieza y aire contenido) de sedimentos que se pudieran encontrar en su interior de la tubera de las lneas principales y de las laterales. Las cajas se plantea comprarlas prefabicadas.

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h. Caja y Vlvulas de Control Se plantea la construccin de (20) cajas de vlvulas de control, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de control y regule la dotacin de las lneas principales. Sern de concreto de resistencia 175 kg/cm2. i. Hidrantes Se plantea la construccin de (1280) hidrantes de 1 a mas, que permita la entrega de agua presurizada hacia el equipo mvil de riego, se controlar para el inicio de riego y cambio de posicin mediante una vlvula de acople rpido de 1 PEAD, est va en una caja de concreto prefabricada, con su respectiva tapa metlica. j. Anclajes Se plantea la construccin de anclajes, esta infraestructura se encontrar en los tubos, codos y otros accesorios que as lo requieran y constituyen en bloques de concreto bien cimentados para neutralizar el efecto de los empujes producidos por el agua. El concreto utilizado es el Fc= 100 kg/cm2. k. Caseta de Bombeo Motores Bombas y Subestacin Se tiene planteado una caseta de bombeo de 5 m de largo por 5 m de ancho, donde irn las bombas, motores, tableros de control que tienen que con la impulsin, sern de ladrillo, con techo de calamina y estructura de madera. Lo referente a caractersticas de la bomba y subestacin son: 1. Subestacin elctrica Tensin nominal Sistema adoptado Frecuencia nominal Conductor de 95 : 22.9kV : Trifsico 60Hz : Aleacin de aluminio desnudo mm2 y N2XSY de 50 mm2 de 18/30 kV, NYY de 3-1x25+1x25 mm2 de 0.6 kV unipolar para las bajadas del seccionamiento al transformix y del transformix al transformador de 10 kVA. Postes de C.A.C. 13/300 y 13/400 : Aisladores de porcelana tipo ANSI 56-3 Aisladores de suspensin RPP-25 : Triangulo. Madera de 90x115 ; 2.40m Tipo Cut-Out, 27 KV, 100 A, BIL 170 KVp : Porcelana unipolar de xido de

Soportes Aislamiento PIN clase Disposicin Cruceta Seccionadores Pararrayos zinc,

: :

24KV, 10 KA,BIL = 170 kV Potencia del transformador : 1000 KVA

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Tensin Primario : Tensin secundario Grupo de conexin Altura de Operacin

22.9 : : :

kV+/-2x 2.5% 380/220 V Dyn5 4000 m.s.n.m.

Para la utilizacin o aprovechamiento del suministro en media tensin se ha elaborado el proyecto que consiste en una acometida trifsica areo en 22.9 kV desde un poste proyectado 13/400m CAC a instalarse al paso de la red trifsica en 22.9 kV de propiedad de Electro Puno S.A.A., se construir la 01 subestacin en caceta, se instalar en los postes dichas derivaciones se ha proyectado con conductor de AAAC de 50 mm 2, el mismo que se conectar a los equipos de proteccin y seccionamiento de la subestacin proyectada de 1000kVA trifsica tipo caceta. En dichos postes de derivacin se instalarn palomillas de madera tratada, para el soporte de los pararrayos y seccionadores. En la subestacin se instalar el transformix para el sistema de medicin y el medidor ser instalado en la misma subestacin. Para la bajada del seccionador al trafomix y del trafomix al transformador de distribucin de 1000 kVA se utilizar cable N2XSY de 18/30 KV de 50 mm2 de seccin con sus respectivos cabezas terminales tipo autocontraibles y/o termocontraibles de 25 kV, la instalacin de estos terminales se ceirn estrictamente a las especificaciones de los catlogos y manuales de los fabricantes. La medicin del consumo ser realizada en el lado de media tensin, visto que se tiene proyectada la instalacin transformix para cada transformix. Pudiendo escoger el tipo de tarifa establecido en media tensin, esto se determinar antes de la firma de contrato del suministro de energa elctrica. 2. Subestacin planta de bombeo Como la fuente de agua se halla por debajo del suelo y no dispone de presin natural, siendo esta insuficiente para cubrir la demanda de agua para la irrigacin del Distrito de Arapa, Provincia de Azngaro, encontrndose distantes del rio Azngaro para la irrigacin de 800.00 Ha se ha considerado para el estudio 03 Items: i. El suministro y montaje de los equipos electromecnicos, esta constituido por el equipo mecnico de bombeo, equipos elctrico de la estacin de bombeo, equipo elctrico de la subestacin de llegada, lnea de alimentacin de energa, proteccin a la subestacin de la planta de bombeo y subestacin elctrica, puesta a tierra y instalaciones elctricas generales. La infraestructura para la instalacin de los equipos electromecnicos estar ubicado en la casa de mquina para las electrobombas (02) de alimentacin a instalarse, debiendo adecuarse las bombas a nivel de la poza de reunin o almacenamiento de suministro de las bombas y obras complementarias. Se contempla la instalacin de 02 electrobombas con sus respectivos accesorios para su funcionamiento de forma independiente cada uno, que cubriran la demanda aproximada de las comunidades de Arapa, un total de 210 lts/seg y satisfaciendo la demanda requerida del proyecto para un trabajo continuo de 12 horas diarios. l. Caseta de Guardin

ii.

iii.

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Infraestructura que tiene dos compartimientos una que funcione como oficina y la otra como habitacin del guardin, ser de ladrillo con techo de calamina, tiene un rea de 9.25 m por 6.0 m, lo que hace 55.5 m2. m. Cerco Perimtrico Este cerco perimtrico ser de malla electrosoldada por puntos con una abertura de malla de 2x2 y de 2.10 m de altura desde el nivel del sobrecimiento terminado, a lo largo de todo el permetro, el cual tendr el objetivo de salvaguardar infraestructuras como el desarenador, caisson, caseta de bombeo y caseta de guardin, se incluir un portn de 3.15 m de ancho del mismo material. n. Mdulos de Riego Se plantea que la adquisicin de las lneas de riego, sern asumidas por los beneficiarios de las seis comunidades, y consiste en cuatro aspersores cada lnea y sus respectivos accesorios, las lneas laterales sern mviles o porttiles que sirven para aplicar el riego por aspersin en el terreno IV.5.2. ALTERNATIVA II

a. Muro de Proteccin Consiste en un enrocado en una longitud de 20 metros, se esta planteando la construccin de Diques de Tierras y/o material propio del ro con su respectivo enrocado de la cara hmeda del ro Azngaro. b. Desarenador Es una estructura diseada que tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partculas en suspensin gruesa del rio Azngaro, con el fin de evitar se produzcan depsitos en las obras de conduccin, proteger las bombas de la abrasin y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento, esta ubicada en el lugar denominado Mayopata a la margen izquierda del rio Azngaro, con una longitud de 10.8 m con un ancho de 2.9 m. c. Caisson La particularidad del pozo de cimentacin es la de que se va construyendo a medida que se va hundiendo en el terreno. La seccin transversal del caisson es cuadrada. Es una estructura de concreto armado de 5 m de radio por 5 m de altura, con paredes de un espesor de 0.30 m. d. Cmara de Carga Es una infraestructura de 5.35 m largo por 5.35 de ancho con una altura de 2.75 m con una losa de 0.15 m, ser concreto armado con una resistencia del concreto de 175 Kg/cm2, actuara solo como transito del agua, para que de aqu se distribuya a diferentes sectores. e. Lnea de Conduccin El proyecto plantea la instalacin de 6670.0 m de Tubera PVC SAL D= 400 mm, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.80 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material

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granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. f. Lnea de Aduccin y Distribucin Se plantea la instalacin de 107501.00 m de Tubera PVC SAP C-5 y C-7.5 de 400 mm, 355 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm, 140 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm, 11/2, las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular base 0.60 m y altura 1.20 m, previo a la instalacin de la tubera se colocara una cama de apoyo de espesor de 0.10m, la tubera ser cubierto por material granular compactado 0.30 m. y el resto 0.20 m. ser rellenado con material propio seleccionado. g. Caja y Vlvulas de Purga Se plantea la construccin de (355) cajas de vlvulas de purga, de los cuales son para purgar aire, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de purga (vlvula compuerta de bronce) para que peridicamente pueda ser abierto para su respectiva evacuacin (limpieza y aire contenido) de sedimentos que se pudieran encontrar en su interior de la tubera de las lneas principales y de las laterales. Las cajas se plantea comprarlas prefabicadas. h. Caja y Vlvulas de Control Se plantea la construccin de (20) cajas de vlvulas de control, esta estructura permitir que se disponga en su interior de una vlvula de control y regule la dotacin de las lneas principales. Sern de concreto de resistencia 175 kg/cm2. i. Hidrantes Se plantea la construccin de (1280) hidrantes de 1 a mas, que permita la entrega de agua presurizada hacia el equipo mvil de riego, se controlar para el inicio de riego y cambio de posicin mediante una vlvula de acople rpido de 1 PEAD, est va en una caja de concreto prefabricada, con su respectiva tapa metlica. j. Anclajes Se plantea la construccin de anclajes, esta infraestructura se encontrar en los tubos, codos y otros accesorios que as lo requieran y constituyen en bloques de concreto bien cimentados para neutralizar el efecto de los empujes producidos por el agua. El concreto utilizado es el Fc= 100 kg/cm2. k. Caseta de Bombeo Motores Bombas y Subestacin Se plantea captar directamente del ro, con bombas a base de energa solar (energa fotovoltaica). Este sistema que se plantea para la zona de Arapa tiene promedios de insolacin aproximada de 4.4 a 5 Kw/m2/da, si consideramos una insolacin as entonces equivale a 4.5 horas de sol, que significa una insolacin moderada para la zona del Altiplano y representa para los clculos de bombeo un valor crtico (conservador) dadas las condiciones de nubosidad y estacin del ao. La desventaja mas apreciable es la poca cantidad de agua que bombea este tipo de tecnologa, se habla de 4.77 lt/seg, y para llegar a bombear los 210 lt/seg. se necesita 44 bombas con las mismas caractersticas, faltara espacio para la instalacin de las mismas.

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Este Sistema Fotovoltaicos responde a un esquema comn que comprende los siguientes componentes: Arreglo fotovoltaico: Paneles solares mono o policristalinos, potencia mnima del panel 50 wp. Potencia del arreglo fotovoltaico 480 wp +/- 2 %. Marco del panel solar de aluminio anonizado calidad estructural. Electrobomba: Construccin motor-bomba en acero inoxidable sumergible. Motor de corriente alterna, con lubricacin por agua y filtros a la entrada del agua. El tipo de bomba elegido es el GrundfosSp3A-10PM que bombea 3.5 m3/h, que significa 4.55 ltros/seg en 90 metros. Inversor de Voltaje: Potencia en funcin del arreglo FV y bomba, regulacin del rendimiento diario en condiciones del clima variable. Electrnico, proteccin contra fallas elctricas. Montado en caja impermeable y de material slido. Dispositivo para conexin y desconexin manual (switch). Una batera de plomo-cido compuesta de varias celdas, cada uno de 2 V de tensin nominal. Un regulador de carga para prevenir excesivas descargas o sobrecargas de la batera. Las cargas (lmparas, radio, etc.). El cableado (cables, interruptores y cajas de conexin). Tubera flexible de polietileno de alta densidad PEAD clase C flexible.

l. Caseta de Guardin Infraestructura que tiene dos compartimientos una que funcione como oficina y la otra como habitacin del guardin, ser de ladrillo con techo de calamina, tiene un rea de 9.25 m por 6.0 m, lo que hace 55.5 m2. m. Cerco Perimtrico Este cerco perimtrico ser de malla electrosoldada por puntos con una abertura de malla de 2x2 y de 2.10 m de altura desde el nivel del sobrecimiento terminado, a lo largo de todo el permetro, el cual tendr el objetivo de salvaguardar infraestructuras como el desarenador, caisson, caseta de bombeo y caseta de guardin, se incluir un portn de 3.15 m de ancho del mismo material. n. Mdulos de Riego Se plantea que la adquisicin de las lneas de riego, sern asumidas por los beneficiarios de las seis comunidades, y consiste en cuatro aspersores cada lnea y sus respectivos accesorios, las lneas laterales sern mviles o porttiles que sirven para aplicar el riego por aspersin en el terreno. IV.6. COSTOS IV.6.1. COSTOS SIN PROYECTO Con respecto a los costos en la situacin sin proyecto, segn la estructura de costos de operacin este asciende a S/. 0.00 nuevos soles anuales, y el costo de mantenimiento de la infraestructura asciende a S/. 0.00 Nuevos soles; esto debido a que en la actualidad no existe ningn sistema de riego tecnificado en el mbito de influencia del proyecto. IV.6.2. COSTOS CON PROYECTO 4.3.1.1 Para la alternativa 1: Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto a precios privados; Segn la estructura de costos de operacin este asciende

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a S/. 117,881.14 nuevos soles, y el de mantenimiento de S/. 36,000.00 nuevos soles; el detalle se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO N 33: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Area (Ha) 800.00 efic. Bomb 0.80 Modulo lt/s x Ha 0.56 Pot (HP) Q(24H) lt/s 448.00 Q(18H) lt/s 597.33 Q(18H) lt/s 597.33 vol_alm s/cons 38,707.20 (P. Bomb) m.c.a. 55.00 alm x hora (m3) 2,150.40 Perd. Carg 1.49

Pot(HP) (+15% serv) 562 646.72

KWh 482.45

cons x hora almac req. L: Tub.PVC Perd. L: Tub.acero Perd. (m3) (m3) Impulsion Carga PVC impulsion Carga Acero 2150.4 0.00 480 1.36 50 0.13 Motor HP 12 horas de Bombeo (6am a 5pm) 12 horas de riego (6am a 5pm)

1ra. D (pulg) 20 203

2ra. D (pulg) 24 244

No. Lineas 1

CONSUMO MENSUAL DEL BOMBEO

173,683.12 US$

kw
S/.

horas Bombeo 4 8

COSTO X Kw

hora punta fuera de hora punta

0.03256 0.02691

S/. 0.0977 S/. 0.0807

Costo/da S/. 0.39 S/. 0.65

potencia Op Costo x da Costo x Mes Operarios Mantenim. TOTAL S/. X Ha/Mes 238.72 S/. 93.27 2,798.18 238.72 S/. 154.17 4,625.25 7,423.43 12,823.43 2,400.00 3000 19.97 89,081.14 28,800.00 36,000.00 153,881.14

Elaboracin: Formulador Responsable. En tanto que para esta alternativa utilizando el factor de correccin de 0.84 se tiene un costo de operacin y mantenimiento de S/. 129,260 Nuevos Soles,. 4.3.1.2 Para la Alternativa 2: Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto a precios privados; Segn la estructura de costos de operacin este asciende a S/. 117,881.14 nuevos soles, y el de mantenimiento de S/. 36,000.00 nuevos soles; el detalle se aprecia en el siguiente cuadro.

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CUADRO N 34: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Area (Ha) 800.00 efic. Bomb 0.80 Modulo lt/s x Ha 0.56 Pot (HP) Q(24H) lt/s 448.00 Q(18H) lt/s 597.33 Q(18H) lt/s 597.33 vol_alm s/cons 38,707.20 (P. Bomb) m.c.a. 55.00 alm x hora (m3) 2,150.40 Perd. Carg 1.49

Pot(HP) (+15% serv) 562 646.72

KWh 482.45

cons x hora almac req. L: Tub.PVC Perd. L: Tub.acero Perd. (m3) (m3) Impulsion Carga PVC impulsion Carga Acero 2150.4 0.00 480 1.36 50 0.13 Motor HP 12 horas de Bombeo (6am a 5pm) 12 horas de riego (6am a 5pm)

1ra. D (pulg) 20 203

2ra. D (pulg) 24 244

No. Lineas 1

CONSUMO MENSUAL DEL BOMBEO

173,683.12 US$

kw
S/.

horas Bombeo 4 8

COSTO X Kw

hora punta fuera de hora punta

0.03256 0.02691

S/. 0.0977 S/. 0.0807

Costo/da S/. 0.39 S/. 0.65

potencia Op Costo x da Costo x Mes Operarios Mantenim. TOTAL S/. X Ha/Mes 238.72 S/. 93.27 2,798.18 238.72 S/. 154.17 4,625.25 7,423.43 12,823.43 2,400.00 3000 19.97 89,081.14 28,800.00 36,000.00 153,881.14

Elaboracin: Formulador Responsable. En tanto que para esta alternativa utilizando el factor de correccin de 0.84 se tiene un costo de operacin y mantenimiento de S/. 129,260 Nuevos Soles,. IV.6.3. COSTOS DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO 4.5.3.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS El Costos de inversin para la Alternativa I, en la situacin con proyecto a precios privados asciende a S/. 5, 994,279.69 nuevos soles para la construccin del sistema de riego como se puede apreciar en el cuadro N 35. CUADRO N 35: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)

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RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL

UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global

CT 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 5,258,140.08

PARCIAL 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 5,258,140.08

Estudio Porcen Porcen

2.0% 7.0% 5.0%

5,258,140.08 105,162.80 368,069.81 262,907.00 5,994,279.69

Elaboracin: Formulador Responsable. El costo de inversin en la situacin con proyecto para la construccin del sistema de riego para la Alternativa II asciende a S/. 7, 863,567.08 nuevos soles como se detalla a continuacin: CUADRO N 36: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL Porcen Porcen Porcen 2.0% 7.0% 5.0% 6,897,865.86 137,957.32 482,850.61 344,893.29 7,863,567.08 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 2,318,675.68 858,391.80 36,854.15 16,476.88 21,481.27 6,897,865.86 PARCIAL 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 2,318,675.68 858,391.80 36,854.15 16,476.88 21,481.27 6,897,865.86

Elaboracin: Formulador Responsable.

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4.5.3.2 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES El costo total de inversin para la Alternativa I de construccin del sistema de riego a precios sociales asciende a S/. 5, 141,177.77 Nuevos Soles, el detalle se observa en el siguiente cuadro: CUADRO N 37: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL estudio Porcen Porcen 2.00% 7.00% 5.00% 4,509,805.06 90,196.10 315,686.35 225,490.25 5,141,177.77 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 949,272.06 414,151.92 30,957.49 13,840.58 18,044.27 4,509,805.06 PARCIAL 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 949,272.06 414,151.92 30,957.49 13,840.58 18,044.27 4,509,805.06

Elaboracin: Formulador Responsable.

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El costo de inversin a precios sociales asciende a S/. 6,811,621.28 Nuevos Soles para la Alternativa II, como se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N 38: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA TOTAL COSTO DIRECTO RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS COSTO DIRECTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL Porcen Porcen Porcen 2.00% 7.00% 5.00% 5,975,106.38 119,502.13 418,257.45 298,755.32 6,811,621.28 UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global CT 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 2,107,676.19 721,049.11 30,957.49 13,840.58 18,044.27 5,975,106.38 PARCIAL 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 2,107,676.19 721,049.11 30,957.49 13,840.58 18,044.27 5,975,106.38

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.7. APORTE POR ENTIDAD IV.7.1. Aportes por el estado Est constituido por el desembolso otorgado por el estado para la realizacin de estudios y la construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa y mitigacin ambiental; el mismo que asciende al monto de S/. 5, 994,279.69 Nuevos Soles de soles distribuidos en 1 ao. IV.7.2. Aporte de la Municipalidad y de los beneficiarios La situacin de economa precaria en que se encuentran los productores agropecuarios no permite vislumbrar un aporte significativo en la inversin, determinndose que los beneficiarios necesariamente tienen que aportar el costo de operacin y mantenimiento, y la contrapartida del 8%, de acuerdo a las Normas Legales establecidas, por el tipo y caractersticas del proyecto. Adems la Municipalidad distrital de Arapa, asumir la contrapartida del 12%; sumando ambos instituciones el monto del 20% del costo total de inversin del proyecto. IV.7.3. Aporte de entidades cooperantes En la zona del Altiplano existen instituciones pblicas y varias ONGs dedicadas a procurar el desarrollo de la produccin agropecuaria existente. Sin embargo, hasta la fecha se ha encontrado una entidad cooperante que muestre inters de cubrir parte de los costos de inversin del Proyecto, el

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cual es mediante los fondos del estado, mediante los fondos concursables de FONIPREL. Esta situacin puede ser fortalecida con las gestiones que se pueden realizar por parte de las comunidades beneficiarias, Gobiernos Locales y/o el Gobierno regional.
COMPONENTE OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL GENERAL FONIPREL 740.95 9,000.73 17,226.18 25,109.18 169,317.58 4,965.86 259,533.56 2,132,070.03 24,647.83 79,869.46 15,006.12 295,246.59 100,472.48 1,047.53 43,951.99 910,319.54 0.00 32,125.76 14,362.90 18,725.22 91,670.41 320,846.45 229,176.04 4,795,432.38 80% MUNICIP. 109.06 1,324.76 2,535.41 3,695.66 24,920.78 730.89 38,199.10 313,805.88 3,627.76 11,755.48 2,208.66 43,455.47 14,787.91 154.18 6,469.01 133,984.16 0.00 4,728.39 2,113.98 2,756.05 13,492.39 47,223.36 33,730.97 705,809.31 12% POBLACION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 105,162.80 368,069.81 262,907.00 5,994,279.69 5,994,279.69

493,038.00

493,038.00 8%

IV.8. BENEFICIOS Para la determinacin se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos los mismos que se detallan a continuacin: IV.8.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO

Los beneficios Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Asimismo se ha estimado a nivel de la produccin pecuaria, para ello se ha estimado el VBP, el costo total y el valor neto de la produccin. A continuacin se detalla la estimacin en la situacin sin proyecto (ver cuadro N 39 y 40).

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CUADRO N 39: FLUJO DE INGRESOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ACTIVIDAD PECUARIA (EN NUEVOS SOLES)
Indicadores Indicadores Tcnicos Cabezas por hectrea rea Total de Cabezas Produccin Total Das en Produccin Produccin Ao Produccin por Hectrea Total Produccin Indicadores Econmicos Precio x Litro Ingreso por vaca Ingreso por hectrea Valor Total Produccin Unidades Unidad ha Unidad l/vaca/da Da l/vaca/ao l/ha/ao l/rea/ao S/./l S/./vaca S/./ha S/. Situacin Actual 2 50 100 2 220 440 880 44,000 0.80 352 704 35,200 Incremento Valor 1 750 2,300 6 1,320 4,400 4,180,000 1,056 3,520 2,026,112 % 50.00% 1500.00% 2300.00% 300.00% 0.00% 300.00% 500.00% 9500.00% 0.00% 300.00% 500.00% 5756.00%

CUADRO N 40: FLUJO DE INGRESOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ACTIVIDAD AGRICOLA (EN NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha. Total (Ha.) 50.00 100.00 100.00 150.00 50.00 150.00 200.00 800.00 VBP (S/.) 94,650.00 104,380.00 74,850.00 606,720.00 44,760.00 227,550.00 325,800.00 1,478,710.00 Costo Total (S/.) 129,700.00 143,800.00 143,800.00 218,847.00 83,500.00 194,775.00 277,830.00 1,192,252.00 VNP (S/.) -35,050.00 -39,420.00 -68,950.00 387,873.00 -38,740.00 32,775.00 47,970.00 286,458.00 358.07

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IV.8.2.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, para ello se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los pastizales, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo. Para ello se proyecta 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro de clculo del VBP. Con la ejecucin del presente proyecto se permite ampliar la frontera de reas de pastos cultivados as como la revaloracin de los predios rurales que antes estaban deterioradas de esta manera beneficiar a los productores de los diferentes sectores que se encuentran en la comunidad. Por lo tanto los beneficios del presente proyecto se muestran a continuacin en los cuadros 41 y 42.

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CUADRO N 41: FLUJO DE INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ACTIVIDAD PECUARIA (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
AO actual futura (con rotacion de cultivos) ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ... 20 utilidad media x Ha 358.07 2,940.00 Ha 50.00 800.00 Valor Producc. Lechera 1,276,757 2,061,312.00 1,276,756.80 372,292.80 372,292.80 784,555.20 784,555.20 784,555.20 784,555.20 784,555.20 784,555.20 784,555.20 784,555.20 Valor Producc. Total 1,294,660.43 4,413,312.00 1,294,660.43 589,589.18 824,789.18 1,472,251.58 1,707,451.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58

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CUADRO N 42: FLUJO DE INGRESOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ACTIVIDAD AGRICOLA (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AO actual futura (con rotacion de cultivos) ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ... 20 utilidad media x Ha 358.07 2,940.00 Valor Producc. Agrcola 17,903.63 2,352,000.00 17,903.63 217,296.38 452,496.38 687,696.38 922,896.38 2,334,096.38 2,334,096.38 2,334,096.38 2,334,096.38 2,334,096.38 2,334,096.38 Valor Producc. Total 1,294,660.43 4,413,312.00 1,294,660.43 589,589.18 824,789.18 1,472,251.58 1,707,451.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58 3,118,651.58

Ha 50.00 800.00

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IV.8.3.

BENEFICIOS INCREMENTALES

El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. El flujo de ingresos con proyecto menos sin proyecto se determina como costo incremental en los siguientes cuadros (43, 44, 45 y 46). CUADRO N 43 A: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
Indicadores Indicadores Tcnicos Cabezas por hectrea rea Total de Cabezas Produccin Total Das en Produccin Produccin Ao Produccin por Hectrea Total Produccin Indicadores Econmicos Precio x Litro Ingreso por vaca Ingreso por hectrea Valor Total Produccin Unidades Unidad ha Unidad l/vaca/da Da l/vaca/ao l/ha/ao l/rea/ao S/./l S/./vaca S/./ha S/. Situacin Actual 2 50 100 2 220 440 880 44,000 0.80 352 704 35,200

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 43 B: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
Indicadores Indicadores Tcnicos Cabezas por hectrea rea Total de Cabezas Produccin Total Das en Produccin Produccin Ao Produccin por Hectrea Total Produccin Indicadores Econmicos Precio x Litro Ingreso por vaca Ingreso por hectrea Valor Total Produccin Unidades Unidad ha Unidad l/vaca/da Da l/vaca/ao l/ha/ao l/rea/ao S/./l S/./vaca S/./ha S/. Situacin Actual 2 50 100 2 220 440 880 44,000 0.80 352 704 35,200 Situacin Proyectada 3 800 2,400 8 220 1,760 5,280 4,224,000 0.80 1,408 4,224 2,061,312 Incremento Valor 1 750 2,300 6 1,320 4,400 4,180,000 1,056 3,520 2,026,112 % 50.00% 1500.00% 2300.00% 300.00% 0.00% 300.00% 500.00% 9500.00% 0.00% 300.00% 500.00% 5756.00%

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 44 A: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
Indicadores Indicadores Tcnicos Cabezas por hectrea rea Total de Cabezas Produccin Total Das en Produccin Produccin Ao Produccin por Hectrea Total Produccin Indicadores Econmicos Precio x Litro Ingreso por vaca Ingreso por hectrea Valor Total Produccin Unidades Unidad ha Unidad l/vaca/da Da l/vaca/ao l/ha/ao l/rea/ao S/./l S/./vaca S/./ha S/. Situacin Actual 2 50 100 2 220 440 880 44,000 0.80 352 704 35,200

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 44 B: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
Indicadores Indicadores Tcnicos Cabezas por hectrea rea Total de Cabezas Produccin Total Das en Produccin Produccin Ao Produccin por Hectrea Total Produccin Indicadores Econmicos Precio x Litro Ingreso por vaca Ingreso por hectrea Valor Total Produccin Unidades Unidad ha Unidad l/vaca/da Da l/vaca/ao l/ha/ao l/rea/ao S/./l S/./vaca S/./ha S/. Situacin Actual 2 50 100 2 220 440 880 44,000 0.80 352 704 35,200 Situacin Proyectada 3 800 2,400 8 220 1,760 5,280 4,224,000 0.80 1,408 4,224 2,061,312 Incremento Valor 1 750 2,300 6 1,320 4,400 4,180,000 1,056 3,520 2,026,112 % 50.00% 1500.00% 2300.00% 300.00% 0.00% 300.00% 500.00% 9500.00% 0.00% 300.00% 500.00% 5756.00%

Elaboracin: Formulador Responsable.

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

CUADRO N 45 A: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
RESUMEN COSTOS / INGRESOS ACTUAL INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Area Utilidad por rea Utilidad promedio por ha Unidades S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % ha S/. S/. /ha Alfalfa 2,300.00 294.00 2,594.00 6,310.00 0.30 1,893.00 0.41 -701.00 0.73 -27.02% 50.00 -35,050.00

Avena forr
1,144.00 294.00 1,438.00 5,219.00 0.20 1,043.80 0.28 -394.20 0.73 -27.41% 100.00 -39,420.00

Cebada forr.
1,144.00 294.00 1,438.00 4,990.00 0.15 748.50 0.29 -689.50 0.52 -47.95% 100.00 -68,950.00

Papa 1,000.00 458.98 1,458.98 5,056.00 0.80 4,044.80 0.29 2,585.82 2.77 177.23% 150.00 387,873.00

Quinua 1,376.00 294.00 1,670.00 746.00 1.20 895.20 2.24 -774.80 0.54 -46.40% 50.00 -38,740.00

Habas 1,232.00 66.50 1,298.50 1,517.00 1.00 1,517.00 0.86 218.50 1.17 16.83% 150.00 32,775.00

Otros 1,323.00 66.15 1,389.15 1,629.00 1.00 1,629.00 0.85 239.85 1.17 17.27% 200.00 47,970.00

COMPARATIVO CEDULA CULTIVOS ACTUAL CON TECNOLOGA BAJA Y MEDIA INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Unidades S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % Tecnologa Baja (Actual) Cebada forr. Papa 1,144.00 294.00 1,438.00 4,990.00 0.15 748.50 0.29 -689.50 0.52 -47.95% 1,000.00 458.98 1,458.98 5,056.00 0.80 4,044.80 0.29 2,585.82 2.77 177.23%

Alfalfa 2,300.00 294.00 2,594.00 6,310.00 0.30 1,893.00 0.41 -701.00 0.73 -27.02%

Avena forr 1,144.00 294.00 1,438.00 5,219.00 0.20 1,043.80 0.28 -394.20 0.73 -27.41%

Quinua 1,376.00 294.00 1,670.00 746.00 1.20 895.20 2.24 -774.80 0.54 -46.40%

Habas 1,232.00 66.50 1,298.50 1,517.00 1.00 1,517.00 0.86 218.50 1.17 16.83%

Otros 1,323.00 66.15 1,389.15 1,629.00 1.00 1,629.00 0.85 239.85 1.17 17.27%

Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa

S/. S/. S/. S/.

-701.00 -394.20 -689.50 2,585.82

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. SIN PROY. Costo Directo Costo Indirecto CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 2,300.00 1,144.00 1,144.00 1,000.00 1,376.00 1,232.00 1,323.00 9,519.00 294.00 294.00 294.00 458.98 294.00 66.50 66.15 1,767.63 Costo Total (S/./Ha.) 2,594.00 1,438.00 1,438.00 1,458.98 1,670.00 1,298.50 1,389.15 11,286.63 Total (Ha.) 50 100 100 150 50 150 200 800 Costo Total (S/.)PP 129700 143800 143800 218847 83500 194775 277830 1,192,252.00 Costo Total (S/.)PS

1,001,491.68

INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. Rendimiento (Kg) CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 6,310.00 5,219.00 4,990.00 5,056.00 746.00 1,517.00 1,629.00 25,467.00 Precio Unit. (S/./Kg.) 0.30 0.20 0.15 0.80 1.20 1.00 1.00 VBP (S/./Ha.) 1,893.00 1,043.80 748.50 4,044.80 895.20 1,517.00 1,629.00 11,771.30 Costo Total (S/./Ha.) 2,594.00 1,438.00 1,438.00 1,458.98 1,670.00 1,298.50 1,389.15 11,286.63 VNP (S/./Ha.) -701.00 -394.20 -689.50 2,585.82 -774.80 218.50 239.85 484.67

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

INGRESO TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO Total (Ha.) CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 50.00 100.00 100.00 150.00 50.00 150.00 200.00 800.00 Rendimiento (TM/Ha.) 6.31 5.22 4.99 5.06 0.75 1.52 1.63 Volumen (T.M.) 315.50 521.90 499.00 758.40 37.30 227.55 325.80 2,685.45 Precio Unit. (S/./T.M.) 300.00 200.00 150.00 800.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 4,650.00 VBP (S/.) 94,650.00 104,380.00 74,850.00 606,720.00 44,760.00 227,550.00 325,800.00 1,478,710.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha. Total (Ha.) 50.00 100.00 100.00 150.00 50.00 150.00 200.00 800.00 VBP (S/.) 94,650.00 104,380.00 74,850.00 606,720.00 44,760.00 227,550.00 325,800.00 1,478,710.00 Costo Total (S/.) 129,700.00 143,800.00 143,800.00 218,847.00 83,500.00 194,775.00 277,830.00 1,192,252.00 VNP (S/.) -35,050.00 -39,420.00 -68,950.00 387,873.00 -38,740.00 32,775.00 47,970.00 286,458.00 358.07

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 45 B: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
COSTOS DE PRODUCCION INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Area Utilidad por rea Utilidad promedio por ha S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % ha S/. S/. /ha 3,850.00 250.00 4,100.00 35,200.00 0.20 7,040.00 0.12 2,940.00 1.72 71.71% 800.00 2,352,000.00 2,027.33 250.00 2,277.33 24,300.00 0.18 4,374.00 0.09 2,096.67 1.92 92.07% 0.00 0.00 2,097.02 209.70 2,306.72 25,500.00 0.15 3,825.00 0.09 1,518.28 1.66 65.82% 0.00 0.00 1,950.00 208.00 2,158.00 27,200.00 0.15 4,080.00 0.08 1,922.00 1.89 89.06% 0.00 0.00 1,917.00 208.00 2,125.00 25,500.00 0.20 5,100.00 0.08 2,975.00 2.40 140.00% 0.00 0.00 4,606.00 250.00 4,856.00 13,600.00 0.40 5,440.00 0.36 584.00 1.12 12.03% 0.00 0.00 1,760.00 250.00 2,010.00 2,125.00 2.00 4,250.00 0.95 2,240.00 2.11 111.44% 0.00 0.00 2,273.49 227.35 2,500.84 2,550.00 1.20 3,060.00 0.98 559.16 1.22 22.36% 0.00 0.00 800.00 2,352,000.00 2,940.00 Unidades Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Costo Directo

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. CON PROY. Costo Total Costo Indirecto (S/./Ha.) 3,850.00 250.00 4,100.00 2,027.33 250.00 2,277.33 2,097.02 209.70 2,306.72 1,950.00 208.00 2,158.00 1,917.00 208.00 2,125.00 4,606.00 250.00 4,856.00 1,760.00 250.00 2,010.00 2,273.49 227.35 2,500.84 20,480.84 1,853.05 22,333.89

Total (Ha.) 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

Costo Total (S/.) 3,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280,000.00

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Rendimiento (Kg) 35,200.00 24,300.00 25,500.00 27,200.00 25,500.00 13,600.00 2,125.00 2,550.00 155,975.00

INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. Precio Unit. VBP (S/./Ha.) (S/./Kg.) 0.20 0.18 0.15 0.15 0.20 0.40 2.00 1.20 7,040.00 4,374.00 3,825.00 4,080.00 5,100.00 5,440.00 4,250.00 3,060.00 37,169.00

Costo Total (S/./Ha.) 4,100.00 2,277.33 2,306.72 2,158.00 2,125.00 4,856.00 2,010.00 2,500.84 22,333.89

VNP (S/./Ha.) 2,940.00 2,096.67 1,518.28 1,922.00 2,975.00 584.00 2,240.00 559.16 14,835.11

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Total (Ha.)

INGRESO TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA Rendimiento Volumen (T.M.) (TM/Ha.) 800.00 35.20 28,160.00 0.00 24.30 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 27.20 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 2.55 0.00 800.00 28,160.00

Precio Unit. (S/./T.M.) 200.00 180.00 150.00 150.00 200.00 400.00 2,000.00 1,200.00 4,480.00

VBP (S/.) 5,632,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,632,000.00

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha.

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Total (Ha.) VBP (S/.) Costo Total (S/.) 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00

VNP (S/.) 2,352,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352,000.00 2,940.00

Elaboracin: Formulador Responsable.

CUADRO N 46- A:

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
RESUMEN COSTOS / INGRESOS ACTUAL INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Area Utilidad por rea Utilidad promedio por ha Unidades S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % ha S/. S/. /ha Alfalfa 2,300.00 294.00 2,594.00 6,310.00 0.30 1,893.00 0.41 -701.00 0.73 -27.02% 50.00 -35,050.00

Avena forr
1,144.00 294.00 1,438.00 5,219.00 0.20 1,043.80 0.28 -394.20 0.73 -27.41% 100.00 -39,420.00

Cebada forr.
1,144.00 294.00 1,438.00 4,990.00 0.15 748.50 0.29 -689.50 0.52 -47.95% 100.00 -68,950.00

Papa 1,000.00 458.98 1,458.98 5,056.00 0.80 4,044.80 0.29 2,585.82 2.77 177.23% 150.00 387,873.00

Quinua 1,376.00 294.00 1,670.00 746.00 1.20 895.20 2.24 -774.80 0.54 -46.40% 50.00 -38,740.00

Habas 1,232.00 66.50 1,298.50 1,517.00 1.00 1,517.00 0.86 218.50 1.17 16.83% 150.00 32,775.00

Otros 1,323.00 66.15 1,389.15 1,629.00 1.00 1,629.00 0.85 239.85 1.17 17.27% 200.00 47,970.00

COMPARATIVO CEDULA CULTIVOS ACTUAL CON TECNOLOGA BAJA Y MEDIA INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Unidades S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % Tecnologa Baja (Actual) Cebada forr. Papa 1,144.00 294.00 1,438.00 4,990.00 0.15 748.50 0.29 -689.50 0.52 -47.95% 1,000.00 458.98 1,458.98 5,056.00 0.80 4,044.80 0.29 2,585.82 2.77 177.23%

Alfalfa 2,300.00 294.00 2,594.00 6,310.00 0.30 1,893.00 0.41 -701.00 0.73 -27.02%

Avena forr 1,144.00 294.00 1,438.00 5,219.00 0.20 1,043.80 0.28 -394.20 0.73 -27.41%

Quinua 1,376.00 294.00 1,670.00 746.00 1.20 895.20 2.24 -774.80 0.54 -46.40%

Habas 1,232.00 66.50 1,298.50 1,517.00 1.00 1,517.00 0.86 218.50 1.17 16.83%

Otros 1,323.00 66.15 1,389.15 1,629.00 1.00 1,629.00 0.85 239.85 1.17 17.27%

Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa

S/. S/. S/. S/.

-701.00 -394.20 -689.50 2,585.82

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. SIN PROY. Costo Directo Costo Indirecto CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 2,300.00 1,144.00 1,144.00 1,000.00 1,376.00 1,232.00 1,323.00 9,519.00 294.00 294.00 294.00 458.98 294.00 66.50 66.15 1,767.63 Costo Total (S/./Ha.) 2,594.00 1,438.00 1,438.00 1,458.98 1,670.00 1,298.50 1,389.15 11,286.63 Total (Ha.) 50 100 100 150 50 150 200 800 Costo Total (S/.)PP 129700 143800 143800 218847 83500 194775 277830 1,192,252.00 Costo Total (S/.)PS

1,001,491.68

INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. Rendimiento (Kg) CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 6,310.00 5,219.00 4,990.00 5,056.00 746.00 1,517.00 1,629.00 25,467.00 Precio Unit. (S/./Kg.) 0.30 0.20 0.15 0.80 1.20 1.00 1.00 VBP (S/./Ha.) 1,893.00 1,043.80 748.50 4,044.80 895.20 1,517.00 1,629.00 11,771.30 Costo Total (S/./Ha.) 2,594.00 1,438.00 1,438.00 1,458.98 1,670.00 1,298.50 1,389.15 11,286.63 VNP (S/./Ha.) -701.00 -394.20 -689.50 2,585.82 -774.80 218.50 239.85 484.67

INFORME FINAL PERFIL DE PROYECTO

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

INGRESO TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO Total (Ha.) CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Otros TOTAL 50.00 100.00 100.00 150.00 50.00 150.00 200.00 800.00 Rendimiento (TM/Ha.) 6.31 5.22 4.99 5.06 0.75 1.52 1.63 Volumen (T.M.) 315.50 521.90 499.00 758.40 37.30 227.55 325.80 2,685.45 Precio Unit. (S/./T.M.) 300.00 200.00 150.00 800.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 4,650.00 VBP (S/.) 94,650.00 104,380.00 74,850.00 606,720.00 44,760.00 227,550.00 325,800.00 1,478,710.00

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO CULTIVOS Alfalfa Avena forr Cebada forr. Papa Quinua Habas Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha. Total (Ha.) 50.00 100.00 100.00 150.00 50.00 150.00 200.00 800.00 VBP (S/.) 94,650.00 104,380.00 74,850.00 606,720.00 44,760.00 227,550.00 325,800.00 1,478,710.00 Costo Total (S/.) 129,700.00 143,800.00 143,800.00 218,847.00 83,500.00 194,775.00 277,830.00 1,192,252.00 VNP (S/.) -35,050.00 -39,420.00 -68,950.00 387,873.00 -38,740.00 32,775.00 47,970.00 286,458.00 358.07

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 46- B: BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA ALTERNATIVA 2 CON PROYECTO (Expresado en Nuevos soles)
COSTOS DE PRODUCCION INDICADORES COSTO TOTAL DE PRODUCCION Costos Directos Costos Indirectos Costo Total INGRESOS Rendimiento Precio Unitario Valor Bruto de la Produccin ANLISIS DE RENTABILIDAD COSTO UNITARIO UTILIDAD BENEFICIO - COSTO RENTABILIDAD Area Utilidad por rea Utilidad promedio por ha S/. S/. S/. kg S/./kg S/. S/. S/. % ha S/. S/. /ha 3,850.00 250.00 4,100.00 35,200.00 0.20 7,040.00 0.12 2,940.00 1.72 71.71% 800.00 2,352,000.00 2,027.33 250.00 2,277.33 24,300.00 0.18 4,374.00 0.09 2,096.67 1.92 92.07% 0.00 0.00 2,097.02 209.70 2,306.72 25,500.00 0.15 3,825.00 0.09 1,518.28 1.66 65.82% 0.00 0.00 1,950.00 208.00 2,158.00 27,200.00 0.15 4,080.00 0.08 1,922.00 1.89 89.06% 0.00 0.00 1,917.00 208.00 2,125.00 25,500.00 0.20 5,100.00 0.08 2,975.00 2.40 140.00% 0.00 0.00 4,606.00 250.00 4,856.00 13,600.00 0.40 5,440.00 0.36 584.00 1.12 12.03% 0.00 0.00 1,760.00 250.00 2,010.00 2,125.00 2.00 4,250.00 0.95 2,240.00 2.11 111.44% 0.00 0.00 2,273.49 227.35 2,500.84 2,550.00 1.20 3,060.00 0.98 559.16 1.22 22.36% 0.00 0.00 800.00 2,352,000.00 2,940.00 Unidades Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Costo Directo

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. CON PROY. Costo Total Costo Indirecto (S/./Ha.) 3,850.00 250.00 4,100.00 2,027.33 250.00 2,277.33 2,097.02 209.70 2,306.72 1,950.00 208.00 2,158.00 1,917.00 208.00 2,125.00 4,606.00 250.00 4,856.00 1,760.00 250.00 2,010.00 2,273.49 227.35 2,500.84 20,480.84 1,853.05 22,333.89

Total (Ha.) 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00

Costo Total (S/.) 3,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280,000.00

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Rendimiento (Kg)

INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA/Ha. Precio Unit. VBP (S/./Ha.) (S/./Kg.) 35,200.00 0.20 7,040.00 24,300.00 0.18 4,374.00 25,500.00 0.15 3,825.00 27,200.00 0.15 4,080.00 25,500.00 0.20 5,100.00 13,600.00 0.40 5,440.00 2,125.00 2.00 4,250.00 2,550.00 1.20 3,060.00 155,975.00 37,169.00

Costo Total (S/./Ha.) 4,100.00 2,277.33 2,306.72 2,158.00 2,125.00 4,856.00 2,010.00 2,500.84 22,333.89

VNP (S/./Ha.) 2,940.00 2,096.67 1,518.28 1,922.00 2,975.00 584.00 2,240.00 559.16 14,835.11

INFORME FINAL PERFIL DE PROYECTO

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL

Total (Ha.)

INGRESO TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA Rendimiento Volumen (T.M.) (TM/Ha.) 800.00 35.20 28,160.00 0.00 24.30 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 27.20 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 13.60 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 2.55 0.00 800.00 28,160.00

Precio Unit. (S/./T.M.) 200.00 180.00 150.00 150.00 200.00 400.00 2,000.00 1,200.00 4,480.00

VBP (S/.) 5,632,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,632,000.00

CULTIVOS Alfalfa Rye Grass Dactylis Cebada Avena Papa Quinua Habas TOTAL Utilidad Promedio/Ha.

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA Total (Ha.) VBP (S/.) Costo Total (S/.) 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 5,632,000.00 3,280,000.00

VNP (S/.) 2,352,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352,000.00 2,940.00

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.9. EVALUACIN DEL PROYECTO Este mtodo permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervencin del proyecto y luego para poder, comparar directamente con los costos incrementales analizados, a partir del cual se han determinado los principales indicadores econmicos que sustentan la viabilidad del proyecto. IV.9.1. EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS

Los diferentes componentes de los costos del proyecto analizados as como: inversin, operacin y mantenimiento, los cuales se calcularon a precios de mercado. Los resultados de la evaluacin econmica a precios privados, segn los indicadores econmicos como: La Tasa Interna de Retorno (TIR) expresados en (%), el Valor Actual Neto (VAN), calculados para una tasa de descuento de 11 % para ambas alternativas, cuyos resultados se muestran en el cuadro N 47 y 48. Los resultados de la alternativa I, indican un VAN positivo y alcanza un monto de S/. 1, 259,609.00 Nuevos soles para la alternativa 1, debido a que los ingresos a precios de mercado son mayores a cero, lo cual indica que la inversin es rentable a precios privados, debido a que el proyecto es un beneficio hacia los usuarios de riego mejoramiento de la produccin pecuaria lo cual genera ingresos a travs de la produccin agropecuaria, y tiene una TIR del 15.03%. Los resultados de la alternativa II, indican un VAN positivo y alcanza un monto de S/. -609,678.39 Nuevos soles para la alternativa 2, debido a que los ingresos a precios de mercado son mayores a cero, lo cual indica que la inversin es rentable a precios privados, debido a que el proyecto es un beneficio hacia los usuarios de riego mejoramiento de la produccin pecuaria lo cual genera ingresos a travs de la produccin agropecuaria, y tiene una TIR del 9.39%.

INFORME FINAL PERFIL DE PROYECTO

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

CUADRO N 47: EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)


Item DESCRIPCION I A B INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Intangibles EXPEDIENTE TECNICO Tangibles OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FASE DE POST-INVERSION COSTO INCREMENTAL Costos Sin Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento Costos Con Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento INGRESO INCREMENTAL Valor Bruto de la produccin Sin Proyecto Valor Bruto de la produccin Con Proyecto FLUJO DE INGRESO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) Unidad Medida 0 1 2 3 HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7 8 9 10 Porcentaje Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Porcen Porcen 105,162.80 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 1,044,303.70 493,038.00 36,854.15 16,476.88 21,481.27 368,069.81 262,907.00 5,994,279.69 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -5,994,279.69 1.00 -5,994,279.69

III. 3.1 3.2 3.1 3.2 IV. 4.1 4.2 V.

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 589,589.18 0.00 589,589.18 435,708.04 0.90 392,529.76

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 824,789.18 0.00 824,789.18 670,908.04 0.81 544,524.01

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,472,251.58 0.00 1,472,251.58 1,318,370.44 0.73 963,981.10

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.66 1,023,384.97

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.59 921,968.44

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.53 830,602.20

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.48 748,290.27

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.43 674,135.38

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.39 607,329.17

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.35 547,143.39

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 48: EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
Item DESCRIPCION I A B INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Intangibles EXPEDIENTE TECNICO Tangibles OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FASE DE POST-INVERSION COSTO INCREMENTAL Costos Sin Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento Costos Con Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento INGRESO INCREMENTAL Valor Bruto de la produccin Sin Proyecto Valor Bruto de la produccin Con Proyecto FLUJO DE INGRESO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) Unidad Medida 0 1 2 3 HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7 8 9 10 Porcentaje Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Porcen Porcen 137,957.32 850.00 10,325.49 19,761.60 28,804.84 194,238.36 5,696.75 297,732.66 2,445,875.90 28,275.58 91,624.94 17,214.78 338,702.07 115,260.39 1,201.71 50,421.00 2,318,675.68 858,391.80 36,854.15 16,476.88 21,481.27 482,850.61 344,893.29 7,863,567.08 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -7,863,567.08 1.00 -7,863,567.08

III. 3.1 3.2 3.1 3.2 IV. 4.1 4.2 V.

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 589,589.18 0.00 589,589.18 435,708.04 0.90 392,529.76

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 824,789.18 0.00 824,789.18 670,908.04 0.81 544,524.01

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,472,251.58 0.00 1,472,251.58 1,318,370.44 0.73 963,981.10

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.66 1,023,384.97

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.59 921,968.44

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.53 830,602.20

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.48 748,290.27

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.43 674,135.38

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.39 607,329.17

153,881.14 0.00 0.00 0.00 153,881.14 117,881.14 36,000.00 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,553,570.44 0.35 547,143.39

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Perfil de Proyecto de Inversin Pblica Construccin del Sistema de Riego Tecnificado Arapa, Distrito de Arapa Provincia de Azngaro - Puno MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA

Elaboracin: Formulador Responsable.

IV.9.2.

EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES

Para la evaluacin a precios sociales, se utiliz las formulas y los factores de ajuste de acuerdo a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Los factores de correccin empleados son las que se encuentran en el ANEXO SNIP N 09 de la Directiva General del sistema Nacional de Inversin Pblica. Factor Factor Factor Factor Factor de de de de de correccin correccin correccin correccin correccin de de de de de MO Rural MO Calificada Bien Nacional Bien Importado Combustible 0.41 0.91 0.84 0.86 0.66

Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran que en la alternativa I, el VAN es S/. 2,257,709.60 nuevos soles, positivo en la alternativa 1, debido a que el proyecto dar un beneficio para el mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria de los beneficiarios de riego, y cuenta con una TIR de 19.02%. Los resultados obtenidos en la evaluacin a precios sociales se muestran que en la alternativa II, el VAN es S/. 587,266.09 nuevos soles, positivo en la alternativa 2, debido a que el proyecto dar un beneficio para el mejoramiento de la produccin agrcola y pecuaria de los beneficiarios de riego, y cuenta con una TIR de 12.71%. CUADRO N 49: EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
Item DESCRIPCION I A B INVERSION A PRECIOS SOCIALES Intangibles EXPEDIENTE TECNICO Tangibles OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FASE DE POST-INVERSION COSTO INCREMENTAL Costos Sin Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento Costos Con Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento INGRESO INCREMENTAL Valor Bruto de la produccin Sin Proyecto Valor Bruto de la produccin Con Proyecto FLUJO DE INGRESO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) Unidad Medida 0 1 2 3 HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7 8 9 10 Porcentaje Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Porcen Porcen 90,196.10 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 949,272.06 414,151.92 30,957.49 13,840.58 18,044.27 315,686.35 225,490.25 5,141,178 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -5,141,177.77 1.00 -5,141,177.77

III. 3.1 3.2 3.1 3.2 IV. 4.1 4.2 V.

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 589,589.18 0.00 589,589.18 460,329.02 0.90 414,710.83

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 824,789.18 0.00 824,789.18 695,529.02 0.81 564,506.96

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,472,251.58 0.00 1,472,251.58 1,342,991.42 0.73 981,983.75

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.66 1,039,603.57

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.59 936,579.79

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.53 843,765.58

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.48 760,149.17

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.43 684,819.07

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.39 616,954.12

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.35 555,814.52

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Elaboracin: Formulador Responsable.

CUADRO N 50: EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)


Item DESCRIPCION I A B INVERSION A PRECIOS SOCIALES Intangibles EXPEDIENTE TECNICO Tangibles OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA GASTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FASE DE POST-INVERSION COSTO INCREMENTAL Costos Sin Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento Costos Con Proyecto Gastos de Operacin Gastos de Mantenimiento INGRESO INCREMENTAL Valor Bruto de la produccin Sin Proyecto Valor Bruto de la produccin Con Proyecto FLUJO DE INGRESO NETO FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) Unidad Medida 0 1 2 3 HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7 8 9 10 Porcentaje Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Porcen Porcen 119,502.13 535.50 8,673.41 16,599.74 24,772.16 167,044.99 5,178.35 250,095.44 2,054,535.76 25,702.51 83,287.07 15,648.24 291,283.78 96,818.73 1,009.44 42,353.64 2,107,676.19 721,049.11 30,957.49 13,840.58 18,044.27 418,257.45 298,755.32 6,811,621 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 -6,811,621.28 1.00 -6,811,621.28

III. 3.1 3.2 3.1 3.2 IV. 4.1 4.2 V.

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 589,589.18 0.00 589,589.18 460,329.02 0.90 414,710.83

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 824,789.18 0.00 824,789.18 695,529.02 0.81 564,506.96

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,472,251.58 0.00 1,472,251.58 1,342,991.42 0.73 981,983.75

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.66 1,039,603.57

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.59 936,579.79

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.53 843,765.58

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.48 760,149.17

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.43 684,819.07

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.39 616,954.12

129,260 0 0 0 129,260 99,020 30,240 1,707,451.58 0.00 1,707,451.58 1,578,191.42 0.35 555,814.52

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para este caso se ha procedido a analizar los cambios cuando se incrementa en un 10% los costos de inversin y cuando se reduce en 10% los beneficios del proyecto por lo que los resultados como producto de la aplicacin an permanecen rentables segn se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO N 51: ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL, ALTERNATIVA I

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INVERSION 2,112,710.92 23% 20% 16% 13% 10% 7% 3% 0% -3% -7% -10% -13% -16% -20% -23% -155309.9094 -16457.88232 122394.1447 261246.1718 400098.1989 538950.226 677802.253 816654.2801 955506.3072 1094358.334 1233210.361 1372062.388 1510914.415 1649766.443 1788618.47 BENEFICIOS 2,112,710.92 22% 19% 16% 13% 11% 8% 5% 0% -5% -8% -11% -13% -16% -19% COSTOS OyM 2,112,710.92 1376% 1148% 919% 691% 462% 234% 5% 0% -5% -234% -462% -691% -919% -1148%

1,936,447.94 1,793,107.19 1,649,766.44 1,506,425.69 1,363,084.94 1,219,744.19 1,076,403.44 816,654.28 556,905.12 413,564.37 270,223.62 126,882.87 -16,457.88 -159,798.63

-1107197.804 -738131.8695 -369065.9348 0 369065.9348 738131.8695 1107197.804 1120549.247 1133900.689 1502966.624 1872032.559 2241098.494 2610164.428 2979230.363

Elaboracin: Formulador Responsable. CUADRO N 52: ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL, ALTERNATIVA II


INVERSION 442,267.42 23% 20% 16% 13% 10% 7% 3% 0% -3% -7% -10% -13% -16% -20% -23% -155309.9094 -16457.88232 122394.1447 261246.1718 400098.1989 538950.226 677802.253 816654.2801 955506.3072 1094358.334 1233210.361 1372062.388 1510914.415 1649766.443 1788618.47 BENEFICIOS 442,267.42 22% 19% 16% 13% 11% 8% 5% 0% -5% -8% -11% -13% -16% -19% COSTOS OyM 442,267.42 1376% 1148% 919% 691% 462% 234% 5% 0% -5% -234% -462% -691% -919% -1148%

1,936,447.94 1,793,107.19 1,649,766.44 1,506,425.69 1,363,084.94 1,219,744.19 1,076,403.44 816,654.28 556,905.12 413,564.37 270,223.62 126,882.87 -16,457.88 -159,798.63

-1107197.804 -738131.8695 -369065.9348 0 369065.9348 738131.8695 1107197.804 1120549.247 1133900.689 1502966.624 1872032.559 2241098.494 2610164.428 2979230.363

Elaboracin: Formulador Responsable. La variable ms susceptible a variaciones, en cambios en los precios debido a que soporta una variacin hasta ms o menos 10% afecta en los componentes de estructuras, combustibles, y fletes. IV.11. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD IV.11.1. Participacin de los Beneficiarios La participacin activa de los beneficiarios asegura la proyeccin y estabilidad del proyecto, dada la preocupacin de los mismos para mejorar la produccin agropecuaria, principalmente en las pocas de estiaje el mismo que se ha manifestado en el acta de acuerdos y compromisos adjuntado en el presente perfil de proyecto. La naturaleza de obras y actividades del proyecto obligan a que stas tengan que ejecutarse en terrenos comunales perteneciente a la comunidad

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campesina, por lo que los beneficiarios directos son personas jurdicas, representados por sus Consejos Directivos, quienes debern designar los diferentes comits de apoyo que se requiera, para los trabajos de obras de riego, as como para la capacitacin y asistencia tcnica IV.11.2. Disponibilidad de recursos Para la realizacin del proyecto, existen recursos como agua, tierra y mano de obra no calificada, asimismo el productor aportar con mano de obra para la ejecucin de las obras fsicas. El proyecto ser financiado por fuentes de recursos pblicos provenientes de donaciones y transferencias as como del presupuesto municipal en la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon que servir como cofinanciamiento, mediante el fondo FONIPREL para la ejecucin del proyecto de inversin pblica. IV.11.3. Viabilidad tcnica La unidad ejecutora cuenta con tcnicos y especialistas para realizar la asistencia tcnica y transferencia tecnolgica para el adecuado manejo del sistema de riego presurizado, para lo cual se realizara eventos de capacitacin. Las acciones que comprende el proyecto, estn orientadas bsicamente al mejoramiento del sistema de riego y ampliacin de la frontera agrcola mediante la implementacin de componentes de recuperacin de tierras de cultivos cuyos impactos positivos previstos se apreciarn en el incremento de la eficiencia de riego de 20% al 70%; incremento. del uso de suelo debido a la mayor disponibilidad del recurso hdrico; elevacin de la calidad de vida del poblador de la zona debido a la mayor produccin y productividad agropecuaria de calidad; incremento de la biodiversidad ampliando su rango de distribucin y, el fortalecimiento de las juntas de usuarios entre otros; as mismo, se prev en mejorar y recuperar las condiciones actuales del medio ambiente de acuerdo a los resultados disponibles, el presente proyecto es tcnicamente viable por cuanto la disponibilidad de recursos hdricos es suficiente para satisfacer las demandas de agua para las reas agrcolas. IV.11.4. Viabilidad ambiental El proyecto no genera impactos ambientales negativos, por el contrario contribuye al mejoramiento del medio ambiente de la zona y aporta con el nitrgeno del suelo, de existir se prev un presupuesto para la mitigacin de impacto ambiental. IV.11.5. Viabilidad sociocultural La ejecucin del proyecto no altera las costumbres socio cultural de la poblacin beneficiaria, ms bien contribuye al mejoramiento de la produccin agropecuaria contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida del poblador rural del mbito del proyecto. IV.11.6. Sostenibilidad institucional La Municipalidad Distrital de Arapa es una institucin pblica que gestiona el desarrollo rural a travs de una dependencia creada para tal fin (Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Rural) el mismo que busca la adecuada ejecucin del proyecto para lo cual la entidad emprender procesos de participacin,

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coordinacin y concertacin que se traduce en alianzas estratgicas, para la fase de ejecucin. En la fase de ejecucin se tendr que concretar acuerdos con las Juntas de Usuarios, a fin de que la tarifa de agua para riego contemple algn porcentaje para incentivar y mantener el servicio. En la fase de operacin, los beneficiarios de servicios ambientales, que son los usuarios de la parte baja de la microcuenca, debern contribuir al financiamiento del mantenimiento de la infraestructura de tal manera que dichos beneficios se mantengan y los productores de las partes altas tengan una fuente de ingresos de largo plazo. IV.12. CRONOGRAMA DE EJECUCIN La ejecucin presupuestaria del presente proyecto tendr un perodo de duracin de 12 meses en la fase de inversin como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 53: CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


CRONOGRAMA DE EFECUSION FINANCIERO - A PRECIOS DE MERCADO PERIODO (NUEVOS SOLES) 1 2 3 4 OBRAS PRELIMINARES 850 MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) 10,325 DESARENADOR (01 UND.) 19,762 CAISSON (01 UND.) 28,805 CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) 194,238 CASETA DE VALVULAS (04 UND.) 5,697 LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) 297,733 RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) 244,588 978,350 978,350 244,588 CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) 28,276 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) 91,625 CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) 17,215 HIDRANTES (1,280 UND.) 237,091 101,611 CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) 80,682 34,578 ANCLAJES 1,202 OTROS 50,421 INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO 208,861 626,582 208,861 MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) 493,038 CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) 36,854 CASETA DE BOMBEO 16,477 CASETA DE GUARDIANIA 21,481 EXPEDIENTE TECNICO 105,163 GASTOS GENERALES 92,017 92,017 92,017 92,017 SUPERVISION 65,727 65,727 65,727 65,727 TOTAL GENERAL 1,273,765 1,762,677 1,851,467 1,106,371 METAS TOTAL POR META 850 10,325 19,762 28,805 194,238 5,697 297,733 2,445,876 28,276 91,625 17,215 338,702 115,260 1,202 50,421 1,044,304 493,038 36,854 16,477 21,481 105,163 368,070 262,907 5,994,280

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CRONOGRAMA DE EFECUSION FISICA METAS OBRAS PRELIMINARES MURO DE PROTECCION (20.0 M.L.) DESARENADOR (01 UND.) CAISSON (01 UND.) CAMARA DE CARGA N 1 Y N 2 (02 UND.) CASETA DE VALVULAS (04 UND.) LINEA DE CONDUCCION (L=6,670.00 M.L.) RED DE DISTRIBUCION -07 COMUNIDADES (L=107,501.00 M.L.) CAJA DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (04 UND.) CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (20 UND.) CAJA DE VALVULAS DE AIRE (35 UND) HIDRANTES (1,280 UND.) CAJA DE VALVULAS DE PURGA PRINCIPALES Y SEGUNDARIAS (335 UND.) ANCLAJES OTROS INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9 Kv y SISTEMA DE BOMBEO MODULOS DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA - (07 COMUNIDADES) CERCO PERIMETRICO (100.00 M.L.) CASETA DE BOMBEO CASETA DE GUARDIANIA EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION UM Unidad M.L. Unidad Unidad Unidad Unidad M.L. Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global Global Modulos M.L. Global Global Estudio Porcen Porcen 1 1.00 20.00 1.00 1.00 2.00 4.00 6,670.00 20.00 PERIODO (NUEVOS SOLES) 2 3 4 TOTAL POR META 1.00 20.00 1.00 1.00 2.00 4.00 6,670.00 120.00 4.00 20.00 35.00 1,280.00 335.00 1.00 1.00 100.00 7.00 100.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00

40.00

25.00

50.00

40.00 4.00 20.00 35.00 700.00 200.00 1.00 1.00 25.00

20.00

580.00 135.00

7.00 100.00 1.00 1.00 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Elaboracin: Formulador Responsable. IV.13. IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacin de Impacto Ambiental, constituye una herramienta fundamental para la prevencin y conservacin de los recursos naturales, con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico en el afn de satisfacer las necesidades de los pueblos fortaleciendo la toma de decisiones a nivel de proyectos, para un crecimiento en el desarrollo socioeconmico y a la vez buscar ser tcnicamente apropiado, econmicamente rentable, ambientalmente viable y socialmente aceptable. La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene por finalidad, identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del Proyecto de Riego Tecnificado Arapa, en sus etapas de construccin, operacin, mantenimiento y abandono; sobre esta base se propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos adversos, as como para maximizar los impactos positivos, logrando de esta manera que el funcionamiento del sistema de riego y drenaje, se realice en armona con el medio ambiente, para ello, fue necesario elaborar un diagnstico situacional relacionado a los aspectos fsicos, biolgicos y humanos, as como el marco normativo e institucional que se involucran al rea de estudio. IV.13.1. Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales a. Identificacin de las Acciones del Proyecto 1. En la fase de Construccin: Movilizacin de maquinara Reapertura y habilitacin de vas de acceso Desbroce y limpieza Instalacin del campamento de obra Eliminacin de desmonte y escombros Construccin de cmara de captacin Construccin de planta de bombeo Construccin de lneas de aduccin, conduccin Explotacin de canteras de roca Explotacin de canteras de agregados Explotacin de canteras de material de prstamo

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2. -

Acopio y transporte de material Deposicin en la escombrera o botadero Uso y operacin de maquinaria pesada Uso y manejo de concreto En la fase de operacin Mantenimiento del sistema de riego Uso de agroqumicos Labranza de tierra Actividad pecuaria Capacitacin en tcnicas de riego Produccin agraria

3. En la fase de cierre o abandono - Demolicin de estructuras - Recuperacin de suelos b. Identificacin de los Factores Ambientales Impactados La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa con las fases del proyecto Riego Tecnificado Arapa en sus fases de (Construccin, Operacin y Mantenimiento), y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: b.1) Factores Abiticos Aire.- Alteracin de Calidad del aire, Generacin de Ruidos. Procesos.- Erosin de suelos, Inestabilidad de taludes, Salinizacin del suelo, Compactacin del suelo. Suelo.- Inundacin, Cambio de uso, Modificacin de relieve. Agua.- Calidad de agua superficial, Variacin del Flujo del Rio Azangaro. b.2) Factores Biticos Flora.- Cubierta vegetal. Fauna.- Aves, Fauna domstica y silvestre, Fauna acutica, Hbitat. b.3) Factores Socio Econmicos Social.- Bienestar y calidad de vida, Seguridad y conflictos sociales. Econmico.- Generacin de empleo, Actividad ganadera, Potencial recreacional turstico. b.4) Factor Paisaje: Alteracin de la naturalidad. c. Metodologas de Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Para la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales que se pueden suscitar por las actividades que involucra la operacin del sistema de riego tecnificado, sobre el medio ambiente natural, social, econmico y cultural, en el rea de influencia, se han utilizado metodologas basadas en la comparacin de escenarios a corto, mediano y largo plazo. En la siguiente Figura, se muestra de manera didctica el proceso de la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, diseado y adaptado a las caractersticas del presente proyecto. PROCESO METODOLGICO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

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En seguida, se presenta la descripcin y conceptualizacin de las metodologas que sern aplicadas en la identificacin y evaluacin de impactos ambientales: d. Matriz de Leopold Para la Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales existe varias metodologas, sin embargo el Mtodo de Matriz de LEOPOLD es la ms aplicada para proyectos de construccin, y consiste en la elaboracin de una lista de impactos potenciales, agrupados por componentes ambientales y en cada una de las fases del proyecto, adems cada impacto ambiental es calificado en funcin a la magnitud e importancia. En base a la Evaluacin de la Lnea Base Ambiental, se elabor un listado de los factores ambientales y de acciones antrpicas ms relevantes del proyecto de Riego Tecnificado Arapa, en sus fases de Construccin, operacin y mantenimiento; para tal efecto se elabor una matriz de identificacin de impactos ambientales. Para la Evaluacin de Impactos Ambientales se utiliz el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto contra, en la vertical, una lista de factores ambientales. Es, pues, un cuadro de doble entrada o matriz de interaccin. Esta matriz fue desarrollada por l Dr. Luna Leopold y otros, del United States Geological Survey, para ser aplicada en proyectos de construccin, y es especialmente til, por enfoque y contenido, para la evaluacin de aquellos proyectos en los que se prevn grandes impactos ambientales, analizando a travs de la teora de confrontacin. e. Diagrama Causa Efecto Es una metodologa ms dinmica, ya que presenta en forma secuencial la aparicin de los impactos ambientales y el plasma a manera de flujos o pelculas, permitiendo demostrar las mltiples interrelaciones que se establecen entre los diversos componentes que integran el medio ambiente y que generan como consecuencia un impacto ambiental de mayor consideracin. f. Hojas de Campo

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Las hojas de campo son otras metodologas para identificar los impactos ambientales que puede generar un proyecto, la cual complementa a las anteriores metodologas aplicadas, en la Hoja de Campo se identifica la ubicacin de la zona a ser impactada en forma directa o indirecta por la accin del Proyecto de Construccion de Sistema de Riego Tecnificado Arapa y la descripcin del impacto ambiental y la respectiva medida de mitigacin propuesta para cada factor ambiental identificado mediante la toma de fotografas digitales in situ. CUADRO N 54:
MAT R IZD EL E O P O L DID E NT IF IC AC IO ND EIMP A C T O SAMB IE NT AL E S
Rehabilitacin de la Presa Cotarsaya Rehabilitacin y mejoramiento del sistema de Explotacin de canteras de roca E xplotacin de canteras de agregados Explotacin de canteras de material de prstamo Acopio y transporte de material Deposicin en la escombrera y botadero Operacin y mantenimiento de maquinara

F AS ED ER E H AB ILIT AC ION Y ME JOR AMIE NT O


Rehabilitacion de bocatoma instalacion de campamento de obra Eliminacin de desmosnte y escombros Rehabilitacin y mejoramiento de canales Movilizacion de maquinaria

Incorporacin de nuevas reas

Capacitacin en tcnicas de rieg o

Demolisin de estructuras

Uso y manejo de concrto

A CT IVID AD E SC AU S ANT E SD EP OS IB LE SIMP AC T OS

Mantenimineto del sitema de riego

Reapertura de vas de acceso

F AS ED EOP E R AC IN Y MANT E NIMIE NT O

F AS ED E A B AND O
Recuperacin de suelos

Generacin de residuos contaminantes

Uso de agroqumicos

Desbroce y limpieza

V AR IAB LE S AMB IE NT ALE S


A T MO S FE R A
Calidad del aire Confort sonoro Cambio de uso Contaminacin por residuos slidos, lquidos Contaminacin por fertilizantes y plag uicidas Erosin y perdida de fertilidad

MMB-

MMM-

BM-

MMA-

AAA-

BBMB-

BB-

BBMB-

BMB-

BB-

BBM-

MB- MBMBAMABBMBA+ MMBM+ A+ A+ A+ A+ BBMB-

M-

BA+ A+

B-

MB-

S UEL O

Modificacin de g eom orfolog a S aturacin Rieg o drenaje e inundacin S alinizacin Compactacin Contaminacin

F IS ICOS

ABB-

B+ MMM+ M+ MBMBBM-

A+ MA+ A+ M+ M+

A GUA

Reduccin del caudal ag uas debajo de la bocatoma Manejo del recurso hdrico Recarg a del acufero

P A IS A JE

Alteracin del paisaje intrnseco Alteracin del paisaje escnico Alteracin de la cobertura veg etal

M-

M- MB-

B-

MB- MBMBBMAMM-

Produccin agraria

Actividad pecuaria

Labranza de tierra

B-

B-

BIO T IC O S

F L O R A

Cambio de la cobertura veg etal Cambio de la diversidad g entica

A+ A+

P AR AME T R OSAMB IE NT ALE S

B-

MB- MB- MB-

MM-

F A UNA E C O S IS T E MAS

Alteracin del hbitat Variacin de la diversidad g entica Alteracin del ecosistema acutico y/o terrestre Conflictos sociales Efecto barrera S eg uridad Bienestar y calidad de vida Migracin e incremento de la poblacin rural S alud Educacin Vivienda Empleo temporal

MBA+ MBA+ BBB+ MMA+ M+ M+ M+ A+ M+ A+ MB+ M+ MB+MB+ B+ M+ A+ A+ M+ MB+MB+ B+ MB+ A+ M+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ M+ M+ A+ A+ A+ M+ M+ A+ B+ A+ M+ M+ M+ A+ B+ MB+ M+

HUMA NO S

S O C IO E C O N O MIC O S

Empleo permanente Actividades comerciales Integ racin con mercados reg ionales e inetrreg ionales Ing resos en la economa Inversiones Invcremento del valor y demanda de la tierra Incremento de las reas de pastos cultivados

E C O N OMA

Incremento de la produccin g anadera Incremento de la produccin lechera S ostenibilidad de los productos de pan llevar Industri de productos lcteos S eg uridad alimentaria Comercio de plag uicidas, fertiliz antes y produc. veterinarios Creacin de centros de acopio Demada de servicio bsicos Demanda de la transferencia tecnolg ica

L E Y E N D A
IMP .P O S IT IVO IMP .N E G AT IVO IMP . MUYALT O IMP . AL T O IMP . ME D IO IMP .B AJO IMP . MUYB AJO

+ MA A M B MB

C UL T URA L E S

Cambio de uso de la tecnolog a de la produccin

IV.13.2. Impactos Ambientales originados por el Proyecto A)Impactos Positivos en la Etapa de Construccin Medio fsico Suelo El impacto positivo, que se presentar en esta etapa, estar relacionado bsicamente a la actividad de rehabilitacin del sistema de drenaje, lo que nos

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permitir evitar problemas de inundacin, saturacin y la posterior salinizacin del terreno, el impacto positivo ser alto. Ver Cuadro N 54. Agua Recurso que se ver favorecido, debido a que con la construccin del sistema de drenaje, se estar garantizando la recarga adecuada del acufero, as mismo nos permitir hacer un mejor uso del recurso hdrico, el impacto positivo ser medio. Ver Cuadro 54.

Medio socioeconmico Impacto positivo, que se va a presentar en esta etapa del proyecto debido, a que para los trabajos de construccin de los diversos componentes del proyecto se va a requerir mano de obra no calificada, siendo la poblacin del lugar la directa beneficiada; as mismo se mitigara el efecto barrera que se presenta en la actualidad cuando se lleve a cabo la instalacin de las obras de arte, el impacto positivo es alto. Ver Cuadro 54. B)Impactos Negativos en la Etapa de Operacin Medio fsico Suelo Los impactos negativos que se considera pueden afectar a este recurso, estn relacionados con el vertido de residuos slidos o lquidos, la posible erosin por perdida de la capa arable como producto de las actividades de labranza y la probable contaminacin por fertilizantes, el efecto negativo a presentarse ser bajo. Ver Cuadro 54. Flora Recurso que se ver afectado, por el cambio de uso del suelo, el desplazamiento de las especies con gentica nativa, por el empleo de especies forrajeras, sern las principales causas de impacto negativo; siendo este un impacto medio. Ver Cuadro 54.

C)Impactos Positivos en la Etapa de Operacin Uno de los aspectos principales de los impactos positivos, es que estos efectos son los que van a mostrar mayor relevancia, debido a que en este caso se va a tener la particularidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin inmersa en el rea del proyecto, otro aspecto a tomar en cuenta es la posibilidad de articular estos impactos positivos con los planes de desarrollo que pudieran tener los gobiernos locales o cualquier otra institucin que este comprometida con el desarrollo de las actividades agropecuarias. Medio fsico Suelo Con la ejecucin del proyecto este recurso se ver favorecido, con las acciones de capacitacin en las tcnicas de riego, aspecto que impedir la posible contaminacin de este recurso por el empleo inadecuado de fertilizantes, por otro lado se ver favorecido por el mantenimiento del sistema de riego, el impacto positivo que se va a generar ser alto. Ver Cuadro N 54. Agua Recurso que tambin ser favorecido debido a su relacin con las capacitaciones que se impartirn, teniendo como temas principales el

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adecuado manejo de este recurso, resultado que se ver reflejado en una mejor cultura de riego, el impacto positivo a presentarse es alto. Ver Cuadro 54. Medio socioeconmico Este es el impacto positivo que mayor trascendencia se va a tener con la ejecucin del proyecto, debido a la mejora de los servicios bsicos, educacin, la generacin de empleo temporal y permanente, la mejora en los ingresos econmicos como consecuencia del incremento en la produccin agropecuaria con la aplicacin de la tecnologa, hacindola sostenible, lo que nos permitir tener un seguro alimenticio, todos estos aspectos nos va llevar a un incremento en la mejora de la calidad de vida de los pobladores, desde este punto de vista el impacto a presentarse es altamente positivo. Ver Cuadro 54. IV.13.3. Plan de Manejo Ambiental El Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta un conjunto de acciones que debern ejecutarse obligatoriamente durante y despus de la ejecucin de las obras del proyecto, teniendo por finalidad prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales negativos desde el proyecto hacia el ambiente y potenciar los impactos positivos resultantes de este. A) Plan de Accin Preventivo - Corrector El presente plan permitir identificar y proponer las medidas y precauciones a ser tomadas en cuenta para evitar o reducir daos innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de omisiones involuntarias en la planificacin de las operaciones del proyecto durante las fases constructivas del mismo. Dentro de este plan se debern tomar en cuenta los siguientes planes: Plan Plan Plan Plan de de de de accin preventivo - correctivo Contingencias educacin ambiental manejo de residuos slidos y lquidos

B) Plan de Monitoreo Ambiental Orientado a verificar la aplicacin oportuna de las medidas de mitigacin y la eficacia de las mismas, cumplimiento de las normas de prevencin ambiental y monitoreo de los siguientes aspectos: - Calidad del agua superficial - Calidad del suelo - Viabilidad de la instalacin de forestales. C) Plan de cierre Se implementar a fin de evitar los efectos adversos en el ambiente producto de los desechos slidos, lquidos o de otro tipo que pudieran existir o que podran ser descargados de un emplazamiento a largo, mediano o corto plazo. En el caso que el proyecto requiera la utilizacin del levantamiento de campamentos, patio de mquinas, u otras acciones; el programa de abandono deber proponer las acciones de cierre. Las reas utilizadas deben quedar libres de todos los desechos a fin de facilitar el desarrollo de sus actividades.

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Se verificar la ejecucin de las acciones de restauracin de las diversas reas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la construccin. IV.13.4. Costos Ambientales Como se observo anteriormente, durante la construccion, y operacin del presente proyecto se han de implementar una serie de acciones que se encuentran previstas en el Plan de Gestin Ambiental; para ponerlas en marcha requieren de una inversin que nos permita viabilizar cada una de ellas, el costo que demande la implementacin de estas medidas debe ser asumido por la entidad ya que ser incluido en el expediente tcnico de la obra y cuya implementacin estar a cargo del contratista. Estimacin de Costos para la Gestin Ambiental del Proyecto La estimacin de costos se ha llevado a cabo para cada uno de los componentes que se han tomado en cuenta dentro del Plan de Gestin Ambiental, por otro lado debemos indicar que en la estimacin de costos ambientales, solo estn considerados los precios de las medidas de mitigacin ambiental, las que no han sido considerados dentro de los costos de ingeniera del proyecto. IV.13.5. Costos del Plan de Medidas de Mitigacin Los costos del Plan de Medidas de mitigacin de impacto ambiental, estn incluidos dentro del presupuesto total del proyecto (costo directo). IV.14. SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a las alternativas planteadas del proyecto la priorizacin de las alternativas se ha realizado en funcin a los indicadores del VAN y la TIR por lo cual, se ha elegido la Alternativa I, toda vez es la mejor alternativa en comparacin con la alternativa II. CUADRO N 55:
SELECCIN DE ALTERNATIVAS INDICADOR ES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 5,994,279.69 1,259,609.00 15.03% 1.08 5,141,177.77 2,257,709.60 19.02% 1.26 ALTERNATIVA 2 A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 7,863,567.08 -609,678.39 9.39% 0.85 6,811,621.28 587,266.09 12.71% 0.98

Monto de inversin VAN TIR B/C

Elaboracin: Formulador Responsable.

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IV.15.

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


INDICADORES Se incrementa los ingresos econmicos en la actividad agrcola en 20% en promedio al finalizar el proyecto. MEDIOS DE VERIFICACIN Aplicacin de encuesta socio econmica a los beneficiarios. SUPUESTOS

FIN : Elevado nivel de vida de los productores agropecuarios de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos del distrito de Arapa. PROPOSITO : Elevado nivel de productividad agropecuaria en las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos del distrito de Arapa.

Reduccin de costos de produccin de la actividad agropecuaria en un 20% en el ao 5. ndices de Valor Bruto de Produccin agropecuaria se incrementan en un 15%. Aprovechamiento de reas potenciales para la actividad agropecuaria las mismas que se incrementan de 50 hectreas a 800 hectreas en el ao 1 del proyecto. Se ampla la cobertura de riego de 50 hectreas a 800 hectreas en el ao 0 y 1 del proyecto. 342 familias hacen uso intensivo de sistemas de riego por aspersin en el ao 1 del proyecto. 342 familias articulan su produccin en los mercados locales y extra regionales en el ao 5. 01 Junta de riego administra racionalmente los recursos.

Estadsticas de la Agencia Productores y comuneros Agraria, registro mensual de la participan en la adopcin de un oficina de evaluacin y nuevo nivel tecnolgico monitoreo de la unidad Polticas de Gobierno Local ejecutora de la informacin de favorecen el desarrollo del produccin de los criadores de Proyecto, con el presupuesto ganado. participativo. Informe final del proyecto. Estadsticas de la Agencia Agraria zonal Azngaro. Estudios de suelos, fotografas e informes tcnicos. Registros de reas regadas. Reporte Ministerio de Agricultura. Informes de los tcnicos de campo y coordinadores de asesoramiento y seguimiento. Registro de beneficiarios del proyecto. Memoria Anual ALA Azngaro. La coordinacin entre los organizadores y los ejecutores facilita el trabajo y no genera dificultades en su ejecucin.

COMPONENTES: Adecuada disponibilidad de agua para riego. Suficiente conocimiento de tecnologas modernas de riego. Adecuada articulacin de la produccin con los mercados. Eficiente administracin del agua para riego.

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ACTIVIDADES Adecuada captacin. de Infraestructura para captacin y distribucin del agua suficientes. Adecuada capacitacin tcnicas de riego en infraestructura Obras preliminares Muro de proteccin (20.0 m.l.) Desarenador (01 und.) Caisson (01 und.) Cmara de carga N 1 Y N 2 (02 UND.) Caseta de vlvulas (04 und.) Lnea de conduccin (l=6,670.00 m.l.) Red de distribucin -07 comunidades (l=107,501.00 m.l.) Caja de vlvulas reguladoras de presin (04 und.) Caja de vlvulas de control (20 und.) Caja de vlvulas de aire (35 und) Hidrantes (1,280 und.) Caja de vlvulas de purga principales y segundarias (335 und.) Anclajes Otros Instalacin de la red primaria 22.9 kv y sistema de bombeo Mdulos de riego a nivel de parcela - (07 comunidades) Cerco perimtrico (100.00 m.l.) Caseta de bombeo Caseta de guardiana Informes de supervisin Actas de entrega a los productores Informes de seguimiento y asesoramiento. Boletas de insumos utilizados Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Registro de participantes Disponibilidad de recurso de para financiar por los beneficiarios y de la entidad financiera. Existencia de ganados vacunos en las comunidades campesinas, parcialidades y otros tipos de organizaciones.

Elaboracin: Formulador Responsable.

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CONCLUSIONES

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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. CONCLUSIONES Viabilidad Tcnica El presente proyecto planteado es tcnicamente viable porque permite dar solucin al problema principal del mbito de la irrigacin de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos; Jurisdiccin del Distrito de Arapa y Provincia de Azngaro de la Regin Puno, mediante la construccin del sistema de riego por aspersin y actividades de Capacitacin. Con la ejecucin del presente proyecto se incorporar a 800 has de tierras aptas para el riego a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo. Viabilidad Econmica Los indicadores econmicos analizados para la alternativa 1 (seleccionada), indican que el proyecto es econmicamente rentable, en los niveles de la produccin agrcola, lo cual contribuir a mejorar los ingresos econmicos de los productores del mbito del proyecto. El costos total para la inversin requerida para el presente proyecto asciende a S/. 5, 994,279.69 Nuevos Soles, cuyo financiamiento ser gestionado por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Arapa. El Valor Actual Neto (VAN), a precios privados es de S/. 1, 259,609.00 Nuevos soles, y a precios sociales el VAN es de S/. 2, 257,709.60 Nuevos soles, lo cual revela una contribucin importante al Producto Bruto Interno (PBI). La Tasa Interna de Retorno (TIR), del Proyecto de la alternativa seleccionada es del 19.02% a precios sociales. La Relacin Beneficio/Costo a precios privados es de 1.26, nos revela un ndice de recuperacin de costos y generacin de beneficios netos. Viabilidad Ambiental Los impactos ambientales del proyecto son positivos producindose tanto en la etapa de construccin como durante el funcionamiento de las obras proyectadas. A dems en la etapa de ejecucin del sistema de riego se producir una importante oferta de empleo temporal. Durante la etapa de funcionamiento de las obras y/o actividades proyectadas estas podran constituirse en un potencial para el desarrollo de las actividades econmicas, relacionadas a la produccin agropecuaria, entre otros, que permitir generar nuevas expectativas de produccin y empleo en el mbito de proyecto. Los impactos potencialmente negativos se presentarn en los medios fsicos (agua, suelo y aire), Biolgico (Flora y fauna) y socioeconmico. En este medio fsico el factor ambiental afectado en menor grado, ser la calidad de agua y suelo, por el movimiento de tierras, desbroce y apertura de caminos de acceso. Por lo tanto ambientalmente el proyecto es viable.

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Viabilidad Social Con el presente Proyecto beneficiar a 1,026 familias de los sectores de las comunidades de cajsani, patapampa, pesqueria, walsarumi, puca mocco, parcialidad de apissi y centro poblado villa de Betanzos, adems del mejoramiento de los ingresos econmicos de sus pobladores, generando empleo permanente en las actividades agropecuarias y la disminucin de los niveles de pobreza, desnutricin, analfabetismo y la migracin de la poblacin afectada. La poblacin beneficiada, consolidar sus organizaciones de base, para alcanzar el nivel de desarrollo agropecuario, mediante los cursos de capacitacin en los aspectos de organizacin y gestin comunal, manejo de riego, tcnica de produccin, mercado y canales de comercializacin de los productos pecuarios de la zona.

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ANEXOS

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