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FORMATO N 05-A

PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO


A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

Unidad de
Medida

Meta Total

GLB
DOCUMENTO

1
1

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):

DIRECTA
X

INDIRECTA

correspondiente a los meses:


abril - junio

Trimestre
1 (%)

AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)


AO 2011
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 4
4 (%)
1 (%)
2 (%)
3 (%)
(%)

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01
1.02

Proceso de seleccin para la contratacion del Consultor


Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

GLB

36.84%

15.79%

36.84%

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

KM

45

6.67%

20.93%

21.50%

2.03

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

UND

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

2.05

AO 2012
Trimestre 1 Trimestre 2
(%)
(%)

100.00%
100.00%

10.53%
41.33%

9.57%

0.00%

36

55.49%

15.00%

0.00%

UND

58

59.37%

10.63%

0.00%

Badenes de 12.00 ml.

UND

7.87%

50.00%

0.00%

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo de concreto


ciclopeo y losa de concreto armado)

UND

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas) incluye


proteccion con gaviones

UND

21.21%

30.00%

0.00%

UND

86

37.02%

16.66%

0.00%

3.00

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30


seales preventivas)
CAPACITACION

3.01

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

TALLER

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

TALLER

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el mantenimiento de carreteras)

TALLER

4.00
4.01
4.02

SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la contrataciones
Supervicion ddel Proyecto

GLB
INFORME

1
12

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

DOCUMENTO

2.08

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

60.00%

40.00%

100.00%
3.84%

0.00%

0.00%

6.25%
6.25%

12.50%
18.75%

2.96%
21.71%

12.06%

3.05%
24.76%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

14.51%

8.30%
33.06%

16.39%
49.45%

8.90%
58.35%

0.00%
58.35%

FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X):

DIRECTA
x

INDIRECTA

correspondiente a los meses:


abril - junio
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

AO 2010

COMPONENTE / ACTIVIDAD

Cod.

Trimestre 1

Trimestre 2

AO 2011

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

AO 2012

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

PRESUPUESTO
TOTAL
T PROGRAMADO
r
(S/.)

0.00

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

2.03

0.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

31,964.00

25,138.55

672,276.36

721,678.30

2,118,493.30

1,188,615.13

0.00

31,964.00

25,138.55

672,276.36

662,830.00

1,271,935.86

449,495.12

0.00

3,148,607.06

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

181,763.47

83,552.63

0.00

274,204.62

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 36''

181,763.47

83,552.63

0.00

271,237.59

2.05

Badenes de 12.00 ml.

83,552.63

0.00

97,934.00

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo de concreto ciclopeo


y losa de concreto armado)

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas) incluye


proteccion con gaviones

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30 seales


preventivas)

3.00

CAPACITACION

3.01

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

0.00

29,650.41

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

0.00

32,450.00

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el mantenimiento de carreteras)

0.00

10,215.32

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01

Proceso de seleccin para la contrataciones

4.02

Supervicion ddel Proyecto

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

58,848.30

TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
DE LA FUENTE FONIPREL

(a)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO


DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS

(b)

137,327.73
345,702.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,378,808.08

0.00

196,168.69
488,462.12

0.00

0.00

1,389,098.12

0.00

1,558.00

0.00

72,315.73

0.00

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

211,657.43

0.00

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

223,288.00

31,409.64

696,291.89

740,127.90

2,196,645.91

1,230,999.43

0.00

28,606.76

687,590.89

733,827.90

2,037,329.04

937,862.17

0.00

5,087,031.59

223,288.00

2,802.88

8,611.00

6,300.00

159,316.87

97,794.47

0.00

571,648.20

0.00

5,658,679.79

211,657.43
5,854,105.24

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)

0.00

0.00

0.00

223,288.00

31,409.64

696,201.89

740,127.90

2,196,645.91

1,035,656.64

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO

0.00

0.00

0.00

223,288.00

254,697.64

950,899.53

1,691,027.43

3,887,673.34

4,923,329.98

4,923,329.98

5,658,679.79

3.75%

0.52%

11.69%

12.42%

36.86%

17.38%

0.00%

98.12%

3.75%

4.27%

15.96%

28.38%

65.24%

82.62%

82.62%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

(%)

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

( %)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL

0.00

0.00%

0.00%

AO 2010
0.00

AO 2011
3487354.59

AO 2012
1,482,256.33

AO 2013
117,420.67

223288.00

177030.75

158,283

13,047

223288.00

3664385.34

1,640,539.04

130,467.41

TOTAL
5,087,031.59
571,648.20

Otros
COSTO TOTAL

5,658,679.79

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL

- N DE CONVENIO:

Proyecto de inversin

- TIPO:

Estudio Preinversin

- NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
- UBICACIN:

Regin:
Distrito:

JUNIN
Provincia:
PALCAMAYO Localidad:

-UNIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania

- EJECUCION DEL PROYECTO/ESTUDIO


FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*) :

01/07/2010

PLAZO DE EJECUCIN SEGN CONVENIO (MESES):

12 MESES

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA:

30/06/2011

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA SEGN REPROGRAMACION :

30 DE MAYO DEL 2012

(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIN
Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Segn Convenio

Segn Expediente Tcnico (*)

(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00

(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,363,168.94
S/. 595,907.66

Variacin %

Valor Contratado
(**) (S/.)

Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%

(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversin.


(**) El valor est en funcin de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Descripcin
- Inversin total del Estudio
- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Segn Convenio
(S/.)

Valor Contratado
(S/.)

Variacin
%

II INFORMACIN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad
y/o modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin

Ejecucin

Cantidad

Cantidad

Componentes / Actividades

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de
medida

Cantidad

GLB

GLB

DOCUMENTO

DOCUMENTO

GLB

GLB

KM

47

KM

45

UND

36

UND

36

UND

58

UND

58

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

86

UND

86

Mitigacion y Contigencia de Impacto


Ambiental

TALLER

TALLER

Plan de mantenimeinto Vial


(Rutinario y Periodico)

TALLER

TALLER

Capacitacion (Comit de gestion para


el mantenimiento de carreteras)

TALLER

TALLER

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50 ml
y 4.50ml (estribo de concreto
Puente mixto de 35 mts (losa de
concreto con vigas metalicas) incluye
Sealizacion (46 Postes kilometricos,
10 seales informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION

SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones

0
GLB

GLB

Supervicion ddel Proyecto

INFORME

INFORME

Liquidacion del Proyecto y


Aprobacion

DOCUMENTO

DOCUMENTO


Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas
adicionales y/o reduccin de metas (deductivo).

Expediente Tcnico

ejecucion de la inversion

Componentes / Actividades

Meta adicional (C-B)


Cantidad

Unidad de medida

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de
afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50
ml y 4.50ml (estribo de concreto

Cantidad

Unidad de medida

(A)

% de avance fisico

(B)

GLB

GLB

100.00%

DOCUMENTO

DOCUMENTO

100.00%

0.00%

GLB

GLB

100.00%

KM

47

KM

45

100.00%

UND

36

UND

36

70.49%

UND

58

UND

58

70.00%

UND

UND

57.87%

UND

UND

100.00%

Puente mixto de 35 mts (losa de


concreto con vigas metalicas)
UND
incluye proteccion con gaviones

UND

51.21%

UND

86

UND

86

0.00%

0.00%

TALLER

TALLER

0.00%

TALLER

TALLER

0.00%

TALLER

TALLER

0.00%

0.00%

GLB

GLB

100.00%

INFORME

INFORME

84.09%

DOCUMENTO

DOCUMENTO

0.00%

Sealizacion (46 Postes


kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio
el
ejecucin?

plazo

de

Si

No

En caso ser afirmativo precisar el N meses adicionales:

III INFORMACIN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIN:


META FISICA

COMPONENTES

Programada acumulada (%)

META FINANCIERA
Ejecutada acumulada Programada acumulada
(%)
(S/.)

Ejecutada
acumulada (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de
afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de
6.50 ml y 4.50ml (estribo de
concreto ciclopeo y losa de
concreto armado)
Puente mixto de 35 mts (losa de
concreto con vigas metalicas)
incluye proteccion con gaviones
Sealizacion (46 Postes
kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y

AVANCE GLOBAL (%)

S/.

%
%

Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora

Alcalde /Presidente Regional

Firma y Sello

Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante:


Correo electrnico del informante:
Telfono del informante:

RPM. :

Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu

S/
%

Meta a reducir
(B-C)

FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):

correspondiente a los meses:


julio - setiembre

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)


AO 2011

AO 2010
Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del


Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la adquisicion de
insumos

2.01

Unidad de
Medida

Meta Total

GLB

DOCUMENTO

GLB

Trimestre
1 (%)

Trimestre
2 (%)

Trimestre
3 (%)

36.84%

15.79%

36.84%

KM

45

6.67%

20.93%

21.50%

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

2.03

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de


acero 24''

UND

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de


acero 24''

2.05

Trimestre
1 (%)

DIRECTA INDIRECTA
X

Trimestre
2 (%)

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

Trimestre
4 (%)

AO 2012
Trimestre
1 (%)

AO 2012

Trimestre
2 (%)

Trimestre 3 (%)

100.00%
100.00%

10.53%
41.33%

9.57%

0.00%

1.30%

36

55.49%

15.00%

0.00%

1.24%

UND

58

59.37%

10.63%

0.00%

1.46%

Badenes de 12.00 ml.

UND

7.87%

50.00%

0.00%

8.10%

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml


(estribo de concreto ciclopeo y losa de concreto
armado)

UND

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con


vigas metalicas) incluye proteccion con gaviones

UND

30.00%

0.00%

40.36%

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales


informativas, 30 seales preventivas)

UND

86

50.00%

3.00

CAPACITACION

3.01

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

TALLER

31.61%

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

TALLER

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el


mantenimiento de carreteras)

TALLER

4.00
4.01
4.02
4.03

SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

GLB
INFORME
DOCUMENTO

1
12
1

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

60.00%

40.00%

21.21%

100.00%
3.84%

0.00%

0.00%

6.25%
6.25%

12.50%
18.75%

2.96%
21.71%

12.06%

3.05%
24.76%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

14.51%

8.30%
33.06%

37.02%

16.39%
49.45%

16.66%

8.90%
58.35%

0.00%

0.00%
58.35%

0.00%

14.17%
72.52%

FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X):

DIRECTA
x

INDIRECTA

correspondiente a los meses:


julio -setiembre

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

AO 2010

COMPONENTE / ACTIVIDAD
Trimestre 1

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

2.03

Trimestre 2

AO 2011
Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)

Trimestre 3

Trimestre 4

0.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

0.00

Trimestre 1

AO 2012

31,964.00

25,138.55

672,276.36

721,678.30

2,118,493.30

1,188,615.13

0.00

447,274.70

31,964.00

25,138.55

672,276.36

662,830.00

1,271,935.86

449,495.12

0.00

34,967.17

3,148,607.06

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

181,763.47

83,552.63

0.00

4,405.24

274,204.62

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 36''

181,763.47

83,552.63

0.00

2,960.74

271,237.59

2.05

Badenes de 12.00 ml.

83,552.63

0.00

7,177.68

97,934.00

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo de


concreto ciclopeo y losa de concreto armado)

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas)


incluye proteccion con gaviones

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30


seales preventivas)

3.00

CAPACITACION

3.01

58,848.30

137,327.73

345,702.77

5,378,808.08

196,168.69

0.00

396,984.87

0.00

779.00

0.00

14,825.21

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

0.00

14,825.21

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

0.00

32,450.00

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el mantenimiento de


carreteras)

0.00

10,215.32

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01

Proceso de seleccin para la contrataciones

4.02

Supervicion ddel Proyecto

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

0.00

TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
DE LA FUENTE FONIPREL

(a)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO


DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS

(b)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

488,462.12

0.00

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

223,288.00

31,409.64

696,291.89

740,127.90

2,196,645.91

1,230,999.43

0.00

462,099.91

28,606.76

687,590.89

733,827.90

2,037,329.04

937,862.17

0.00

415,889.92

5,087,031.59

223,288.00

2,802.88

8,611.00

6,300.00

159,316.87

97,794.47

0.00

46,209.99

571,648.20

0.00

223,288.00

31,409.64

696,201.89

740,127.90

2,196,645.91

1,035,656.64

0.00

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO

0.00

0.00

0.00

223,288.00

254,697.64

950,899.53

1,691,027.43

3,887,673.34

4,923,329.98

3.75%

0.52%

11.69%

12.42%

36.86%

3.75%

4.27%

15.96%

28.38%

65.24%

( %)

0.00

0.00%

0.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AO 2010

AO 2011

AO 2012

AO 2013

TOTAL

FONIPREL
GR
GL

0.00

3487354.59

1,482,256.33

117,420.67

5,087,031.59

223288.00

177030.75

158,283

13,047

223288.00

3664385.34

1,640,539.04

130,467.41

571,648.20

Otros
COSTO TOTAL

29,650.41

6,271.09

0.00

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

72,315.73

0.00

0.00

(%)

1,558.00

0.00

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

1,389,098.12

5,658,679.79

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

211,657.43

211,657.43

5,854,105.24

462,099.91

5,658,679.79

4,923,329.98

5,385,429.89

5,658,679.79

17.38%

0.00%

8.17%

98.12%

82.62%

82.62%

90.79%

FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL

- N DE CONVENIO:

Proyecto de inversin

- TIPO:

Estudio Preinversin

- NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
- UBICACIN:

-UNIDAD EJECUTORA:

Regin:

JUNIN

Provincia:

TARMA

Distrito:

PALCAMAYO

Localidad:

Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

- EJECUCION DEL PROYECTO/ESTUDIO


FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*) :

01/07/2010

PLAZO DE EJECUCIN SEGN CONVENIO (MESES):

12 MESES

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA:

30/06/2011

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA SEGN REPROGRAMACION :

30 DE MAYO DEL 2012

(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIN
Descripcin

Segn Convenio

Segn Expediente Tcnico (*)


(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,363,168.94
S/. 595,907.66

(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00

- Inversin total del Proyecto


-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Variacin %

Valor Contratado (**) (S/.)

Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%

(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversin.


(**) El valor est en funcin de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)

Descripcin

Valor Contratado
(S/.)

Variacin
%

- Inversin total del Estudio


- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL

II INFORMACIN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o
modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin

Ejecucin

Cantidad

Cantidad

Componentes / Actividades

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de
medida

Cantidad

Proceso de seleccin para la


contratacion del Consultor

GLB

GLB

Elaboracion y Aprobacion del


Expediente Tecnico

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Proceso de Seleccin para la


adquisicion de insumos

GLB

GLB

Mejoramiento a nivel de afirmado

KM

47

KM

45

Alcantarilla de tuberia perf. PVC


c/refuerzo de acero 24''

UND

36

UND

36

Alcantarilla de tuberia perf. PVC


c/refuerzo de acero 24''

UND

58

UND

58

Badenes de 12.00 ml.

UND

UND

Construccion depontones de 6.50


ml y 4.50ml (estribo de concreto
ciclopeo y losa de concreto
armado)

UND

UND

Puente mixto de 35 mts (losa de


concreto con vigas metalicas)
incluye proteccion con gaviones

UND

UND

Sealizacion (46 Postes


kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)

UND

86

UND

86

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EXPEDIENTE TECNICO

INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion

0
GLB

GLB

INFORME

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO


Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales
y/o reduccin de metas (deductivo).

Expediente Tcnico

Componentes / Actividades

Unidad de
medida

Cantidad
(A)

Unidad de medida

ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)

% de avance
fisico

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor

GLB

GLB

100.00%

Elaboracion y Aprobacion del


Expediente Tecnico

DOCUMENTO

DOCUMENTO 1

100.00%

Proceso de Seleccin para la


adquisicion de insumos

GLB

GLB

100.00%

Mejoramiento a nivel de
afirmado

KM

47

KM

45

101.30%

Alcantarilla de tuberia perf. PVC


UND
c/refuerzo de acero 24''

36

UND

36

71.73%

Alcantarilla de tuberia perf. PVC


UND
c/refuerzo de acero 24''

58

UND

58

71.46%

UND

UND

65.97%

UND

UND

100.00%

Puente mixto de 35 mts (losa de


concreto con vigas metalicas)
UND
incluye proteccion con gaviones

UND

91.57%

Sealizacion (46 Postes


kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)

UND

86

UND

86

50.00%

TALLER

TALLER

31.61%

TALLER

TALLER

0.00%

Capacitacion (Comit de gestion


para el mantenimiento de
TALLER
carreteras)

TALLER

0.00%

GLB

GLB

100.00%

INFORME

INFORME

84.09%

DOCUMENTO

DOCUMENTO 1

0.00%

INFRAESTRUCTURA

Badenes de 12.00 ml.


Construccion depontones de
6.50 ml y 4.50ml (estribo de
concreto ciclopeo y losa de
concreto armado)

CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)

SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio
el
ejecucin?

plazo

de

Si

No

En caso ser afirmativo precisar el N meses adicionales:


III INFORMACIN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIN:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento a nivel de afirmado

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)

KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 3,148,607.06

KM

101.30%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 3,148,607.06

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas
presentados:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida

cantidad (%)

KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 274,204.62

cantidad (%)

KM

71.73%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 269,721.34

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas
presentados:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 271,237.59

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

71.46%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 271,237.59

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas
presentados:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Badenes de 12.00 ml.

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 1,389,098.12

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

91.57%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 1,231,149.76

Principales logros o hechos positivos de resaltar:


Principales problemas que explican el bajo nivel de avance
fsico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas
presentados:

COMPONENTE 2:

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30 seales


preventivas)

INFRAESTRUCTURA

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 1,558.00

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

50.00%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 779.00

Meta adicional (C-B)

Meta a reducir
(B-C)

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas
presentados:

COMPONENTE 3:

INFRAESTRUCTURA

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 5,087,031.59

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 415,889.92

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas


presentados:

Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora

Alcalde /Presidente Regional

Firma y Sello

Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante:


Correo electrnico del informante:
Telfono del informante:

31.61%

RPM. :

Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu

FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

Unidad de
Medida

Meta Total

GLB

DOCUMENTO

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):

DIRECTA INDIRECTA
X
correspondiente a los meses:
octubre - diciembre

Trimestre
1 (%)

AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)


AO 2011
AO 2012
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
4 (%)
1 (%)
2 (%)
3 (%)
4 (%)
1 (%)
2 (%)

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

GLB

36.84%

15.79%

36.84%

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

KM

45

6.67%

20.93%

21.50%

2.03

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

UND

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

2.05

AO 2012

Trimestre
3 (%)

Trimestre
4 (%)

100.00%
100.00%

10.53%
41.33%

9.57%

0.00%

1.30%

36

55.49%

15.00%

0.00%

1.24%

1.26%

UND

58

59.37%

10.63%

0.00%

1.46%

1.46%

Badenes de 12.00 ml.

UND

7.87%

50.00%

0.00%

8.10%

8.13%

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo de concreto


ciclopeo y losa de concreto armado)

UND

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas) incluye


proteccion con gaviones

UND

30.00%

0.00%

40.36%

8.14%

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30


seales preventivas)

UND

86

50.00%

50.00%

3.00

CAPACITACION

3.01

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

TALLER

31.61%

31.61%

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

TALLER

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el mantenimiento de carreteras)

TALLER

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01
4.02
4.03

Proceso de seleccin para la contrataciones


Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

GLB
INFORME
DOCUMENTO

1
12
1

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

60.00%

40.00%

21.21%

100.00%

100.00%
3.84%

0.00%

0.00%

6.25%
6.25%

12.50%
18.75%

2.96%
21.71%

12.06%

3.05%
24.76%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

14.51%

8.30%
33.06%

37.02%

16.39%
49.45%

16.66%

8.90%
58.35%

0.00%

0.00%
58.35%

0.00%

14.17%
72.52%

0.00%

8.18%
80.70%

FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X):

DIRECTA
x

INDIRECTA

correspondiente a los meses:


octubre - diciembre

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

AO 2010

COMPONENTE / ACTIVIDAD

AO 2011

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

0.00

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del


Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

2.03

0.00

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

AO 2012

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)

191,324.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

31,964.00

25,138.55

672,276.36

721,678.30

2,118,493.30

1,188,615.13

0.00

447,274.70

95,507.29

31,964.00

25,138.55

672,276.36

662,830.00

1,271,935.86

449,495.12

0.00

34,967.17

0.00

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero


24''

181,763.47

83,552.63

0.00

4,405.24

4,483.28

274,204.62

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero


36''

181,763.47

83,552.63

0.00

2,960.74

2,960.74

271,237.59

2.05

Badenes de 12.00 ml.

83,552.63

0.00

7,177.68

7,203.69

97,934.00

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo


de concreto ciclopeo y losa de concreto armado)

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas


metalicas) incluye proteccion con gaviones

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales


informativas, 30 seales preventivas)

3.00

CAPACITACION

3.01

58,848.30

3,148,607.06

137,327.73

345,702.77

5,378,808.08

196,168.69

0.00

396,984.87

80,080.57

0.00

779.00

779.00

0.00

14,825.21

47,275.21

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

0.00

14,825.21

14,825.21

29,650.41

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

0.00

32,450.00

32,450.00

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el


mantenimiento de carreteras)

0.00

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01

Proceso de seleccin para la contrataciones

4.02

Supervicion ddel Proyecto

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

0.00

TOTAL

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO


DE LA FUENTE FONIPREL

(a)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO


DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS

(b)

0.00

0.00

0.00

0.00

488,462.12

0.00

0.00

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

0.00

223,288.00

31,409.64

696,291.89

740,127.90

2,196,645.91

1,230,999.43

0.00

462,099.91

142,782.49

28,606.76

687,590.89

733,827.90

2,037,329.04

937,862.17

0.00

415,889.92

128,504.24

5,087,031.59

223,288.00

2,802.88

8,611.00

6,300.00

159,316.87

97,794.47

0.00

46,209.99

14,278.25

571,648.20

0.00

223,288.00

31,409.64

696,201.89

740,127.90

2,196,645.91

1,035,656.64

0.00

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO

0.00

0.00

0.00

223,288.00

254,697.64

950,899.53

1,691,027.43

3,887,673.34

4,923,329.98

3.75%

0.52%

11.69%

12.42%

36.86%

3.75%

4.27%

15.96%

28.38%

65.24%

( %)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL

0.00

0.00%

0.00%

AO 2010 AO 2011 AO 2012


3487354.59 #########
0.00

AO 2013
117,420.67

177030.75

13,047

223288.00

158,283

TOTAL
5,087,031.59
571,648.20

Otros
COSTO TOTAL

10,215.32

6,271.09

0.00

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

72,315.73

0.00

0.00

(%)

1,558.00

0.00

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

1,389,098.12

223288.00 3664385.34 #########

130,467.41

5,658,679.79

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

211,657.43

211,657.43

5,854,105.24

462,099.91

142,782.49

5,658,679.79

4,923,329.98

5,385,429.89

5,528,212.38

5,658,679.79

17.38%

0.00%

8.17%

2.52%

98.12%

82.62%

82.62%

90.79%

93.31%

FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

-BENEFICIARIO:

N124-2010-FONIPREL

- N DE CONVENIO:

Proyecto de inversin

- TIPO:

Estudio Preinversin

- NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
- UBICACIN:

Regin:

JUNIN

Provincia:

Distrito:

PALCAMAYO Localidad:

TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

-UNIDAD EJECUTORA:

- EJECUCION DEL PROYECTO/ESTUDIO


FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*) :

01/07/2010

PLAZO DE EJECUCIN SEGN CONVENIO (MESES):

12 MESES

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA:

30/06/2011

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA SEGN REPROGRAMACION :

30 DE MAYO DEL 2012

(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIN
Segn Expediente Tcnico (*)
Segn Convenio
(S/.)
(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,960,000.00
S/. 5,363,168.94
S/. 5,364,000.00
S/. 595,907.66
S/. 596,000.00

Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Variacin %
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%

Valor Contratado (**) (S/.)

(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversin.


(**) El valor est en funcin de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)

Descripcin

Valor Contratado
(S/.)

Variacin
%

- Inversin total del Estudio


- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL

II INFORMACIN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o
modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin

Ejecucin

Cantidad

Cantidad

Componentes / Actividades

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de
medida

Cantidad

GLB

GLB

DOCUMENTO

DOCUMENTO

GLB

GLB

KM

47

KM

45

UND

36

UND

36

UND

58

UND

58

UND

UND

Construccion depontones de 6.50 ml y


4.50ml (estribo de concreto ciclopeo y
losa de concreto armado)

UND

UND

Puente mixto de 35 mts (losa de


concreto con vigas metalicas) incluye
proteccion con gaviones

UND

UND

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10


seales informativas, 30 seales
preventivas)

UND

86

UND

86

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.

CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario
y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion para el
mantenimiento de carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

GLB

GLB

INFORME

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales
y/o reduccin de metas (deductivo).

Expediente Tcnico

Componentes / Actividades

Cantidad
(A)

Unidad de medida

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos

GLB

100.00%

DOCUMENTO

DOCUMENTO 1

100.00%

GLB

GLB

100.00%

47

KM

45

101.30%

UND

36

UND

36

72.99%

UND

58

UND

58

72.92%

UND

UND

74.09%

UND

UND

100.00%

UND

UND

99.72%

UND

86

UND

86

100.00%

TALLER

TALLER

63.22%

TALLER

TALLER

100.00%

TALLER

TALLER

0.00%

GLB

GLB

100.00%

INFORME

INFORME

84.09%

DOCUMENTO

DOCUMENTO 1

0.00%

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio el plazo de ejecucin?

Si

No

En caso ser afirmativo precisar el N meses adicionales:


III INFORMACIN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIN:

COMPONENTE 2:

% de avance
fisico

GLB

Mejoramiento a nivel de afirmado KM


Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50
ml y 4.50ml (estribo de concreto
ciclopeo y losa de concreto
armado)
Puente mixto de 35 mts (losa de
concreto con vigas metalicas)
incluye proteccion con gaviones
Sealizacion (46 Postes
kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion

Unidad de
medida

ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)

INFRAESTRUCTURA

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 274,204.62

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

72.99%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 274,204.62

Meta adicional (C-B)

Meta a reducir
(B-C)

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero 24''

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 271,237.59

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

72.92%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 271,237.59

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Badenes de 12.00 ml.

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 97,934.00

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

74.09%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 97,934.00

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

COMPONENTE 2:

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales informativas, 30 seales


preventivas)

INFRAESTRUCTURA

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
100.00%

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 1,558.00

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 1,558.00

Principales logros o hechos positivos de resaltar:


Principales problemas que explican el bajo nivel de avance
fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:


COMPONENTE 3:

INFRAESTRUCTURA

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

63.22

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 29,650.41

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

63.22%

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 29,650.41

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:


COMPONENTE 3:

INFRAESTRUCTURA

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM

100

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
100.00%

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 32,450.00

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 32,450.00

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance


fsico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora

Alcalde /Presidente Regional

Firma y Sello

Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante:


Correo electrnico del informante:
Telfono del informante:

RPM. :

Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu

FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
DIRECTA INDIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):
REGIN: JUNIN
X
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
correspondiente a los meses:
enero - marzo
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del


Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente


Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Unidad de
Meta Total
Medida
Trimestre
1 (%)

AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)

Trimestre
4 (%)

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)


AO 2011
AO 2012
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 (%)
2 (%)
3 (%)
4 (%)
1 (%)
2 (%)

GLB

DOCUMENT
O

Proceso de Seleccin para la adquisicion de


insumos

GLB

36.84%

15.79%

36.84%

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

KM

45

6.67%

20.93%

21.50%

2.03

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de


acero 24''

UND

AO 2012

Trimestre
3 (%)

AO 2013

Trimestre
4 (%)

100.00%

100.00%

10.53%
41.33%

9.57%

0.00%

1.30%

36

55.49%

15.00%

0.00%

1.24%

1.26%

UND

58

59.37%

10.63%

0.00%

1.46%

1.46%

UND

7.87%

50.00%

0.00%

8.10%

8.13%

UND

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con


vigas metalicas) incluye proteccion con
gaviones

UND

30.00%

0.00%

40.36%

8.14%

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10


seales informativas, 30 seales preventivas)

UND

86

50.00%

50.00%

3.00

CAPACITACION

3.01

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

TALLER

31.61%

31.61%

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y


Periodico)

TALLER

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el


mantenimiento de carreteras)

TALLER

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01

Proceso de seleccin para la contrataciones

GLB

4.02

Supervicion ddel Proyecto

12

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

INFORME
DOCUMENT
O

2.04
2.05
2.06

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de


acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml
(estribo de concreto ciclopeo y losa de concreto
armado)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%)

Trimestre
1 (%)

60.00%

40.00%

21.21%

7.92%

100.00%

100.00%

100.00%
3.84%

12.06%

14.51%

37.02%

16.66%

0.00%

0.00%

0.00%

15.92%
100.00%

0.00%

0.00%

6.25%
6.25%

12.50%
18.75%

2.96%
21.71%

3.05%
24.76%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

8.30%
33.06%

16.39%
49.45%

8.90%
58.35%

0.00%
58.35%

14.17%
72.52%

8.18%
80.70%

12.31%
98.12%

FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X):

DIRECTA
x

INDIRECTA

correspondiente a los meses:


enero a marzo

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

AO 2010

COMPONENTE / ACTIVIDAD

AO 2011

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

0.00

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

1.01

Proceso de seleccin para la contratacion del


Consultor

1.02

Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico

2.00

INFRAESTRUCTURA

2.01

Proceso de Seleccin para la adquisicion de insumos

2.02

Mejoramiento a nivel de afirmado

2.03

0.00

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

AO 2012

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

AO 2013
Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)

191,324.00

191,324.00

191,324.00

191,324.00

31,964.00

25,138.55

672,276.36

721,678.30

2,118,493.30

1,188,615.13

0.00

447,274.70

95,507.29

31,964.00

25,138.55

672,276.36

662,830.00

1,271,935.86

449,495.12

0.00

34,967.17

0.00

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero


24''

181,763.47

83,552.63

0.00

4,405.24

4,483.28

274,204.62

2.04

Alcantarilla de tuberia perf. PVC c/refuerzo de acero


36''

181,763.47

83,552.63

0.00

2,960.74

2,960.74

271,237.59

2.05

Badenes de 12.00 ml.

83,552.63

0.00

7,177.68

7,203.69

97,934.00

2.06

Construccion depontones de 6.50 ml y 4.50ml (estribo


de concreto ciclopeo y losa de concreto armado)

2.07

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas


metalicas) incluye proteccion con gaviones

2.08

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10 seales


informativas, 30 seales preventivas)

3.00

CAPACITACION

3.01

58,848.30

77,867.79

3,148,607.06

137,327.73

345,702.77

5,378,808.08

196,168.69

0.00

396,984.87

80,080.57

0.00

779.00

779.00

0.00

14,825.21

47,275.21

Mitigacion y Contigencia de Impacto Ambiental

0.00

14,825.21

14,825.21

29,650.41

3.02

Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y Periodico)

0.00

32,450.00

32,450.00

3.03

Capacitacion (Comit de gestion para el


mantenimiento de carreteras)

0.00

4.00

SUPERVICION Y LIQUIDACION

4.01

Proceso de seleccin para la contrataciones

4.02

Supervicion ddel Proyecto

4.03

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

0.00

TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)
DE LA FUENTE FONIPREL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
(b)
DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

(%)

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

( %)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,389,098.12

1,558.00
10,215.32

10,215.32

72,315.73

10,215.32

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

42,384.30

0.00

0.00

6,271.09

24,015.53

18,449.60

78,152.61

42,384.30

0.00

0.00

0.00

42,384.30

0.00

223,288.00

31,409.64

696,291.89

740,127.90

2,196,645.91

1,230,999.43

0.00

462,099.91

142,782.49

130,467.41

28,606.76

687,590.89

733,827.90

2,037,329.04

937,862.17

0.00

415,889.92

128,504.24

117,420.67

5,087,031.59

223,288.00

2,802.88

8,611.00

6,300.00

159,316.87

97,794.47

0.00

46,209.99

14,278.25

13,046.74

571,648.20

223,288.00
223,288.00
3.75%
3.75%

31,409.64
254,697.64
0.52%
4.27%

462,099.91
5,385,429.89
8.17%
90.79%

142,782.49
5,528,212.38
2.52%
93.31%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00%

0.00%

AO 2010 AO 2011 AO 2012


3487354.59 #########
0.00

AO 2013
117,420.67

177030.75

13,047

158,283

696,201.89
950,899.53
11.69%
15.96%

740,127.90
1,691,027.43
12.42%
28.38%

2,196,645.91
3,887,673.34
36.86%
65.24%

1,035,656.64
4,923,329.98
17.38%
82.62%

TOTAL
5,087,031.59
571,648.20

Otros
COSTO TOTAL

77,867.79

0.00

0.00
0.00

223288.00

0.00

488,462.12

223288.00 3664385.34 #########

130,467.41

5,658,679.79

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

0.00
4,923,329.98
0.00%
82.62%

130,467.41
5,658,679.79
2.31%
98.12%

211,657.43

211,657.43

5,854,105.24

5,658,679.79
5,658,679.79
98.12%

FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL

- N DE CONVENIO:

Proyecto de inversin

- TIPO:

Estudio Preinversin

- NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
- UBICACIN:

Regin:
Distrito:

JUNIN
PALCAMAYO

-UNIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

Provincia:
Localidad:

TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania

- EJECUCION DEL PROYECTO/ESTUDIO


FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*) :

01/07/2010

PLAZO DE EJECUCIN SEGN CONVENIO (MESES):

12 MESES

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA:

30/06/2011

FECHA DE TERMINACIN PREVISTA SEGN REPROGRAMACION :

30 DE MAYO DEL 2012

(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIN
Segn Expediente Tcnico (*)
(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,363,168.94
S/. 595,907.66

Segn Convenio
(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00

Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL

Variacin %
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%

Valor Contratado (**) (S/.)

(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversin.


(**) El valor est en funcin de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)

Descripcin

Valor Contratado
(S/.)

Variacin
%

- Inversin total del Estudio


- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL

II INFORMACIN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o modificaciones en
la ejecucin:
Estudio de Preinversin

Ejecucin

Cantidad

Cantidad

Componentes / Actividades

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de
medida

Cantidad

GLB

GLB

DOCUMENTO

DOCUMENTO

GLB

GLB

KM

47

KM

45

UND

36

UND

36

UND

58

UND

58

UND

UND

Construccion depontones de 6.50 ml y


4.50ml (estribo de concreto ciclopeo y
losa de concreto armado)

UND

UND

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto


con vigas metalicas) incluye proteccion
con gaviones

UND

UND

Sealizacion (46 Postes kilometricos, 10


seales informativas, 30 seales
preventivas)

UND

86

UND

86

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la contratacion
del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del Expediente
Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la adquisicion
de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.

CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y
Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion para el
mantenimiento de carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion

GLB

GLB

INFORME

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales y/o
reduccin de metas (deductivo).

Expediente Tcnico

Componentes / Actividades

Cantidad
(A)

Unidad de medida

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.

Unidad de
medida

ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)

% de avance
fisico

GLB

GLB

100.00%

DOCUMENTO

DOCUMENTO 1

100.00%

GLB

GLB

100.00%

KM

47

KM

45

101.30%

UND

36

UND

36

72.99%

UND

58

UND

58

72.92%

UND

UND

74.09%

Construccion depontones de 6.50 ml y


4.50ml (estribo de concreto ciclopeo y UND
losa de concreto armado)

UND

100.00%

Puente mixto de 35 mts (losa de


concreto con vigas metalicas) incluye UND
proteccion con gaviones

UND

107.63%

Sealizacion (46 Postes kilometricos,


10 seales informativas, 30 seales
preventivas)

86

UND

86

100.00%

TALLER

63.22%

TALLER

100.00%

Capacitacion (Comit de gestion para


TALLER
el mantenimiento de carreteras)

TALLER

100.00%

SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto

GLB

GLB

100.00%

INFORME

INFORME

100.01%

DOCUMENTO 1

100.00%

UND

CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
TALLER
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario
TALLER
y Periodico)

Liquidacion del Proyecto y Aprobacion DOCUMENTO

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio el plazo de ejecucin?

Si

No

En caso ser afirmativo precisar el N meses adicionales:


III INFORMACIN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIN:

COMPONENTE 2:

INFRAESTRUCTURA

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)

Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas) incluye proteccion
con gaviones

KM

107.63

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
107.63%

KM

Meta financiera programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
S/. 1,389,098.12

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 1,389,098.12

Meta adicional (C-B)

Meta a reducir
(B-C)

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance fsico o


financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

COMPONENTE 3:

INFRAESTRUCTURA

Capacitacion (Comit de gestion para el mantenimiento de carreteras)

Meta fisica programada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
100

Meta fisica ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
100.00%

S/. 10,215.32

Meta financiera ejecutada acumulada


unidad de medida
cantidad (%)
KM
S/. 10,215.32

KM
Meta financiera programada acumulada
unidad de medida
cantidad (%)
KM

Principales logros o hechos positivos de resaltar:


Principales problemas que explican el bajo nivel de avance fsico o
financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas presentados:

Responsable de Unidad Formuladora/Ejecutora

Alcalde /Presidente Regional

Firma y Sello

Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante:


Correo electrnico del informante:
Telfono del informante:

RPM. :
Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.

Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu

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