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Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Meta Total
GLB
DOCUMENTO
1
1
DIRECTA
X
INDIRECTA
Trimestre
1 (%)
AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
GLB
36.84%
15.79%
36.84%
2.02
KM
45
6.67%
20.93%
21.50%
2.03
UND
2.04
2.05
AO 2012
Trimestre 1 Trimestre 2
(%)
(%)
100.00%
100.00%
10.53%
41.33%
9.57%
0.00%
36
55.49%
15.00%
0.00%
UND
58
59.37%
10.63%
0.00%
UND
7.87%
50.00%
0.00%
2.06
UND
2.07
UND
21.21%
30.00%
0.00%
UND
86
37.02%
16.66%
0.00%
3.00
3.01
TALLER
3.02
TALLER
3.03
TALLER
4.00
4.01
4.02
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
GLB
INFORME
1
12
4.03
DOCUMENTO
2.08
(%)
(%)
60.00%
40.00%
100.00%
3.84%
0.00%
0.00%
6.25%
6.25%
12.50%
18.75%
2.96%
21.71%
12.06%
3.05%
24.76%
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.
14.51%
8.30%
33.06%
16.39%
49.45%
8.90%
58.35%
0.00%
58.35%
FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
DIRECTA
x
INDIRECTA
AO 2010
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Cod.
Trimestre 1
Trimestre 2
AO 2011
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
AO 2012
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
PRESUPUESTO
TOTAL
T PROGRAMADO
r
(S/.)
0.00
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
2.02
2.03
0.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
31,964.00
25,138.55
672,276.36
721,678.30
2,118,493.30
1,188,615.13
0.00
31,964.00
25,138.55
672,276.36
662,830.00
1,271,935.86
449,495.12
0.00
3,148,607.06
181,763.47
83,552.63
0.00
274,204.62
2.04
181,763.47
83,552.63
0.00
271,237.59
2.05
83,552.63
0.00
97,934.00
2.06
2.07
2.08
3.00
CAPACITACION
3.01
0.00
29,650.41
3.02
0.00
32,450.00
3.03
0.00
10,215.32
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
4.02
4.03
58,848.30
TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
DE LA FUENTE FONIPREL
(a)
(b)
137,327.73
345,702.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,378,808.08
0.00
196,168.69
488,462.12
0.00
0.00
1,389,098.12
0.00
1,558.00
0.00
72,315.73
0.00
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
211,657.43
0.00
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
223,288.00
31,409.64
696,291.89
740,127.90
2,196,645.91
1,230,999.43
0.00
28,606.76
687,590.89
733,827.90
2,037,329.04
937,862.17
0.00
5,087,031.59
223,288.00
2,802.88
8,611.00
6,300.00
159,316.87
97,794.47
0.00
571,648.20
0.00
5,658,679.79
211,657.43
5,854,105.24
0.00
0.00
0.00
223,288.00
31,409.64
696,201.89
740,127.90
2,196,645.91
1,035,656.64
0.00
0.00
0.00
223,288.00
254,697.64
950,899.53
1,691,027.43
3,887,673.34
4,923,329.98
4,923,329.98
5,658,679.79
3.75%
0.52%
11.69%
12.42%
36.86%
17.38%
0.00%
98.12%
3.75%
4.27%
15.96%
28.38%
65.24%
82.62%
82.62%
(%)
( %)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL
0.00
0.00%
0.00%
AO 2010
0.00
AO 2011
3487354.59
AO 2012
1,482,256.33
AO 2013
117,420.67
223288.00
177030.75
158,283
13,047
223288.00
3664385.34
1,640,539.04
130,467.41
TOTAL
5,087,031.59
571,648.20
Otros
COSTO TOTAL
5,658,679.79
Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:
-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL
- N DE CONVENIO:
Proyecto de inversin
- TIPO:
Estudio Preinversin
Regin:
Distrito:
JUNIN
Provincia:
PALCAMAYO Localidad:
-UNIDAD EJECUTORA:
TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania
01/07/2010
12 MESES
30/06/2011
(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.
PROYECTO DE INVERSIN
Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL
Segn Convenio
(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00
(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,363,168.94
S/. 595,907.66
Variacin %
Valor Contratado
(**) (S/.)
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Descripcin
- Inversin total del Estudio
- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL
Segn Convenio
(S/.)
Valor Contratado
(S/.)
Variacin
%
II INFORMACIN DE MODIFICACIONES
De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad
y/o modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin
Ejecucin
Cantidad
Cantidad
Componentes / Actividades
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de
medida
Cantidad
GLB
GLB
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GLB
GLB
KM
47
KM
45
UND
36
UND
36
UND
58
UND
58
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
86
UND
86
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50 ml
y 4.50ml (estribo de concreto
Puente mixto de 35 mts (losa de
concreto con vigas metalicas) incluye
Sealizacion (46 Postes kilometricos,
10 seales informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
0
GLB
GLB
INFORME
INFORME
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas
adicionales y/o reduccin de metas (deductivo).
Expediente Tcnico
ejecucion de la inversion
Componentes / Actividades
Unidad de medida
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de
afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de 6.50
ml y 4.50ml (estribo de concreto
Cantidad
Unidad de medida
(A)
% de avance fisico
(B)
GLB
GLB
100.00%
DOCUMENTO
DOCUMENTO
100.00%
0.00%
GLB
GLB
100.00%
KM
47
KM
45
100.00%
UND
36
UND
36
70.49%
UND
58
UND
58
70.00%
UND
UND
57.87%
UND
UND
100.00%
UND
51.21%
UND
86
UND
86
0.00%
0.00%
TALLER
TALLER
0.00%
TALLER
TALLER
0.00%
TALLER
TALLER
0.00%
0.00%
GLB
GLB
100.00%
INFORME
INFORME
84.09%
DOCUMENTO
DOCUMENTO
0.00%
Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio
el
ejecucin?
plazo
de
Si
No
COMPONENTES
META FINANCIERA
Ejecutada acumulada Programada acumulada
(%)
(S/.)
Ejecutada
acumulada (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de
afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Construccion depontones de
6.50 ml y 4.50ml (estribo de
concreto ciclopeo y losa de
concreto armado)
Puente mixto de 35 mts (losa de
concreto con vigas metalicas)
incluye proteccion con gaviones
Sealizacion (46 Postes
kilometricos, 10 seales
informativas, 30 seales
preventivas)
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
S/.
%
%
Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora
Firma y Sello
Firma y Sello
RPM. :
Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu
S/
%
Meta a reducir
(B-C)
FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
AO 2010
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la adquisicion de
insumos
2.01
Unidad de
Medida
Meta Total
GLB
DOCUMENTO
GLB
Trimestre
1 (%)
Trimestre
2 (%)
Trimestre
3 (%)
36.84%
15.79%
36.84%
KM
45
6.67%
20.93%
21.50%
2.02
2.03
UND
2.04
2.05
Trimestre
1 (%)
DIRECTA INDIRECTA
X
Trimestre
2 (%)
Trimestre
3 (%)
Trimestre
4 (%)
Trimestre
4 (%)
AO 2012
Trimestre
1 (%)
AO 2012
Trimestre
2 (%)
Trimestre 3 (%)
100.00%
100.00%
10.53%
41.33%
9.57%
0.00%
1.30%
36
55.49%
15.00%
0.00%
1.24%
UND
58
59.37%
10.63%
0.00%
1.46%
UND
7.87%
50.00%
0.00%
8.10%
2.06
UND
2.07
UND
30.00%
0.00%
40.36%
2.08
UND
86
50.00%
3.00
CAPACITACION
3.01
TALLER
31.61%
3.02
TALLER
3.03
TALLER
4.00
4.01
4.02
4.03
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y Aprobacion
GLB
INFORME
DOCUMENTO
1
12
1
(%)
(%)
60.00%
40.00%
21.21%
100.00%
3.84%
0.00%
0.00%
6.25%
6.25%
12.50%
18.75%
2.96%
21.71%
12.06%
3.05%
24.76%
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.
14.51%
8.30%
33.06%
37.02%
16.39%
49.45%
16.66%
8.90%
58.35%
0.00%
0.00%
58.35%
0.00%
14.17%
72.52%
FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
DIRECTA
x
INDIRECTA
Cod.
AO 2010
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Trimestre 1
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
2.02
2.03
Trimestre 2
AO 2011
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)
Trimestre 3
Trimestre 4
0.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
0.00
Trimestre 1
AO 2012
31,964.00
25,138.55
672,276.36
721,678.30
2,118,493.30
1,188,615.13
0.00
447,274.70
31,964.00
25,138.55
672,276.36
662,830.00
1,271,935.86
449,495.12
0.00
34,967.17
3,148,607.06
181,763.47
83,552.63
0.00
4,405.24
274,204.62
2.04
181,763.47
83,552.63
0.00
2,960.74
271,237.59
2.05
83,552.63
0.00
7,177.68
97,934.00
2.06
2.07
2.08
3.00
CAPACITACION
3.01
58,848.30
137,327.73
345,702.77
5,378,808.08
196,168.69
0.00
396,984.87
0.00
779.00
0.00
14,825.21
0.00
14,825.21
3.02
0.00
32,450.00
3.03
0.00
10,215.32
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
4.02
4.03
0.00
TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
DE LA FUENTE FONIPREL
(a)
(b)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
488,462.12
0.00
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
223,288.00
31,409.64
696,291.89
740,127.90
2,196,645.91
1,230,999.43
0.00
462,099.91
28,606.76
687,590.89
733,827.90
2,037,329.04
937,862.17
0.00
415,889.92
5,087,031.59
223,288.00
2,802.88
8,611.00
6,300.00
159,316.87
97,794.47
0.00
46,209.99
571,648.20
0.00
223,288.00
31,409.64
696,201.89
740,127.90
2,196,645.91
1,035,656.64
0.00
0.00
0.00
0.00
223,288.00
254,697.64
950,899.53
1,691,027.43
3,887,673.34
4,923,329.98
3.75%
0.52%
11.69%
12.42%
36.86%
3.75%
4.27%
15.96%
28.38%
65.24%
( %)
0.00
0.00%
0.00%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AO 2010
AO 2011
AO 2012
AO 2013
TOTAL
FONIPREL
GR
GL
0.00
3487354.59
1,482,256.33
117,420.67
5,087,031.59
223288.00
177030.75
158,283
13,047
223288.00
3664385.34
1,640,539.04
130,467.41
571,648.20
Otros
COSTO TOTAL
29,650.41
6,271.09
0.00
72,315.73
0.00
0.00
(%)
1,558.00
0.00
1,389,098.12
5,658,679.79
Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
211,657.43
211,657.43
5,854,105.24
462,099.91
5,658,679.79
4,923,329.98
5,385,429.89
5,658,679.79
17.38%
0.00%
8.17%
98.12%
82.62%
82.62%
90.79%
FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:
-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL
- N DE CONVENIO:
Proyecto de inversin
- TIPO:
Estudio Preinversin
-UNIDAD EJECUTORA:
Regin:
JUNIN
Provincia:
TARMA
Distrito:
PALCAMAYO
Localidad:
01/07/2010
12 MESES
30/06/2011
(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.
PROYECTO DE INVERSIN
Descripcin
Segn Convenio
(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00
Variacin %
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)
Descripcin
Valor Contratado
(S/.)
Variacin
%
II INFORMACIN DE MODIFICACIONES
De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o
modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin
Ejecucin
Cantidad
Cantidad
Componentes / Actividades
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de
medida
Cantidad
GLB
GLB
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GLB
GLB
KM
47
KM
45
UND
36
UND
36
UND
58
UND
58
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
86
UND
86
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion
para el mantenimiento de
carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion
0
GLB
GLB
INFORME
INFORME
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales
y/o reduccin de metas (deductivo).
Expediente Tcnico
Componentes / Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
(A)
Unidad de medida
ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)
% de avance
fisico
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
GLB
GLB
100.00%
DOCUMENTO
DOCUMENTO 1
100.00%
GLB
GLB
100.00%
Mejoramiento a nivel de
afirmado
KM
47
KM
45
101.30%
36
UND
36
71.73%
58
UND
58
71.46%
UND
UND
65.97%
UND
UND
100.00%
UND
91.57%
UND
86
UND
86
50.00%
TALLER
TALLER
31.61%
TALLER
TALLER
0.00%
TALLER
0.00%
GLB
GLB
100.00%
INFORME
INFORME
84.09%
DOCUMENTO
DOCUMENTO 1
0.00%
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de
Impacto Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial
(Rutinario y Periodico)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
Liquidacion del Proyecto y
Aprobacion
Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio
el
ejecucin?
plazo
de
Si
No
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
KM
100
KM
KM
101.30%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
cantidad (%)
KM
100
KM
cantidad (%)
KM
71.73%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
71.46%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
91.57%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
50.00%
Meta a reducir
(B-C)
COMPONENTE 3:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora
Firma y Sello
Firma y Sello
31.61%
RPM. :
Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu
FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Meta Total
GLB
DOCUMENTO
DIRECTA INDIRECTA
X
correspondiente a los meses:
octubre - diciembre
Trimestre
1 (%)
AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
GLB
36.84%
15.79%
36.84%
2.02
KM
45
6.67%
20.93%
21.50%
2.03
UND
2.04
2.05
AO 2012
Trimestre
3 (%)
Trimestre
4 (%)
100.00%
100.00%
10.53%
41.33%
9.57%
0.00%
1.30%
36
55.49%
15.00%
0.00%
1.24%
1.26%
UND
58
59.37%
10.63%
0.00%
1.46%
1.46%
UND
7.87%
50.00%
0.00%
8.10%
8.13%
2.06
UND
2.07
UND
30.00%
0.00%
40.36%
8.14%
2.08
UND
86
50.00%
50.00%
3.00
CAPACITACION
3.01
TALLER
31.61%
31.61%
3.02
TALLER
3.03
TALLER
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
4.02
4.03
GLB
INFORME
DOCUMENTO
1
12
1
(%)
(%)
60.00%
40.00%
21.21%
100.00%
100.00%
3.84%
0.00%
0.00%
6.25%
6.25%
12.50%
18.75%
2.96%
21.71%
12.06%
3.05%
24.76%
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.
14.51%
8.30%
33.06%
37.02%
16.39%
49.45%
16.66%
8.90%
58.35%
0.00%
0.00%
58.35%
0.00%
14.17%
72.52%
0.00%
8.18%
80.70%
FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
DIRECTA
x
INDIRECTA
Cod.
AO 2010
COMPONENTE / ACTIVIDAD
AO 2011
0.00
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
2.02
2.03
0.00
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
AO 2012
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)
191,324.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
31,964.00
25,138.55
672,276.36
721,678.30
2,118,493.30
1,188,615.13
0.00
447,274.70
95,507.29
31,964.00
25,138.55
672,276.36
662,830.00
1,271,935.86
449,495.12
0.00
34,967.17
0.00
181,763.47
83,552.63
0.00
4,405.24
4,483.28
274,204.62
2.04
181,763.47
83,552.63
0.00
2,960.74
2,960.74
271,237.59
2.05
83,552.63
0.00
7,177.68
7,203.69
97,934.00
2.06
2.07
2.08
3.00
CAPACITACION
3.01
58,848.30
3,148,607.06
137,327.73
345,702.77
5,378,808.08
196,168.69
0.00
396,984.87
80,080.57
0.00
779.00
779.00
0.00
14,825.21
47,275.21
0.00
14,825.21
14,825.21
29,650.41
3.02
0.00
32,450.00
32,450.00
3.03
0.00
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
4.02
4.03
0.00
TOTAL
(a)
(b)
0.00
0.00
0.00
0.00
488,462.12
0.00
0.00
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
0.00
223,288.00
31,409.64
696,291.89
740,127.90
2,196,645.91
1,230,999.43
0.00
462,099.91
142,782.49
28,606.76
687,590.89
733,827.90
2,037,329.04
937,862.17
0.00
415,889.92
128,504.24
5,087,031.59
223,288.00
2,802.88
8,611.00
6,300.00
159,316.87
97,794.47
0.00
46,209.99
14,278.25
571,648.20
0.00
223,288.00
31,409.64
696,201.89
740,127.90
2,196,645.91
1,035,656.64
0.00
0.00
0.00
0.00
223,288.00
254,697.64
950,899.53
1,691,027.43
3,887,673.34
4,923,329.98
3.75%
0.52%
11.69%
12.42%
36.86%
3.75%
4.27%
15.96%
28.38%
65.24%
( %)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL
0.00
0.00%
0.00%
AO 2013
117,420.67
177030.75
13,047
223288.00
158,283
TOTAL
5,087,031.59
571,648.20
Otros
COSTO TOTAL
10,215.32
6,271.09
0.00
72,315.73
0.00
0.00
(%)
1,558.00
0.00
1,389,098.12
130,467.41
5,658,679.79
Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
211,657.43
211,657.43
5,854,105.24
462,099.91
142,782.49
5,658,679.79
4,923,329.98
5,385,429.89
5,528,212.38
5,658,679.79
17.38%
0.00%
8.17%
2.52%
98.12%
82.62%
82.62%
90.79%
93.31%
FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:
-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL
- N DE CONVENIO:
Proyecto de inversin
- TIPO:
Estudio Preinversin
Regin:
JUNIN
Provincia:
Distrito:
PALCAMAYO Localidad:
TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania
-UNIDAD EJECUTORA:
01/07/2010
12 MESES
30/06/2011
(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.
PROYECTO DE INVERSIN
Segn Expediente Tcnico (*)
Segn Convenio
(S/.)
(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,960,000.00
S/. 5,363,168.94
S/. 5,364,000.00
S/. 595,907.66
S/. 596,000.00
Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL
Variacin %
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)
Descripcin
Valor Contratado
(S/.)
Variacin
%
II INFORMACIN DE MODIFICACIONES
De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o
modificaciones en la ejecucin:
Estudio de Preinversin
Ejecucin
Cantidad
Cantidad
Componentes / Actividades
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de
medida
Cantidad
GLB
GLB
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GLB
GLB
KM
47
KM
45
UND
36
UND
36
UND
58
UND
58
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
86
UND
86
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario
y Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion para el
mantenimiento de carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
GLB
GLB
INFORME
INFORME
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales
y/o reduccin de metas (deductivo).
Expediente Tcnico
Componentes / Actividades
Cantidad
(A)
Unidad de medida
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
GLB
100.00%
DOCUMENTO
DOCUMENTO 1
100.00%
GLB
GLB
100.00%
47
KM
45
101.30%
UND
36
UND
36
72.99%
UND
58
UND
58
72.92%
UND
UND
74.09%
UND
UND
100.00%
UND
UND
99.72%
UND
86
UND
86
100.00%
TALLER
TALLER
63.22%
TALLER
TALLER
100.00%
TALLER
TALLER
0.00%
GLB
GLB
100.00%
INFORME
INFORME
84.09%
DOCUMENTO
DOCUMENTO 1
0.00%
Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio el plazo de ejecucin?
Si
No
COMPONENTE 2:
% de avance
fisico
GLB
Unidad de
medida
ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)
INFRAESTRUCTURA
100
KM
72.99%
Meta a reducir
(B-C)
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
72.92%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
74.09%
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
100
KM
INFRAESTRUCTURA
63.22
KM
63.22%
INFRAESTRUCTURA
100
KM
Responsable de Unidad
Formuladora/Ejecutora
Firma y Sello
Firma y Sello
RPM. :
Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu
FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
DIRECTA INDIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X):
REGIN: JUNIN
X
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
correspondiente a los meses:
enero - marzo
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
Unidad de
Meta Total
Medida
Trimestre
1 (%)
AO 2010
Trimestre Trimestre
2 (%)
3 (%)
Trimestre
4 (%)
GLB
DOCUMENT
O
GLB
36.84%
15.79%
36.84%
2.02
KM
45
6.67%
20.93%
21.50%
2.03
UND
AO 2012
Trimestre
3 (%)
AO 2013
Trimestre
4 (%)
100.00%
100.00%
10.53%
41.33%
9.57%
0.00%
1.30%
36
55.49%
15.00%
0.00%
1.24%
1.26%
UND
58
59.37%
10.63%
0.00%
1.46%
1.46%
UND
7.87%
50.00%
0.00%
8.10%
8.13%
UND
2.07
UND
30.00%
0.00%
40.36%
8.14%
2.08
UND
86
50.00%
50.00%
3.00
CAPACITACION
3.01
TALLER
31.61%
31.61%
3.02
TALLER
3.03
TALLER
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
GLB
4.02
12
4.03
INFORME
DOCUMENT
O
2.04
2.05
2.06
(%)
(%)
Trimestre
1 (%)
60.00%
40.00%
21.21%
7.92%
100.00%
100.00%
100.00%
3.84%
12.06%
14.51%
37.02%
16.66%
0.00%
0.00%
0.00%
15.92%
100.00%
0.00%
0.00%
6.25%
6.25%
12.50%
18.75%
2.96%
21.71%
3.05%
24.76%
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.
8.30%
33.06%
16.39%
49.45%
8.90%
58.35%
0.00%
58.35%
14.17%
72.52%
8.18%
80.70%
12.31%
98.12%
FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCAMAYO - TILARNIOC-C.P. OCHONGA
CODIGO SNIP: SIN CODIGO
REGIN: JUNIN
PROVINCIA: TARMA
DISTRITO: PALCAMAYO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ
DIRECTA
x
INDIRECTA
Cod.
AO 2010
COMPONENTE / ACTIVIDAD
AO 2011
0.00
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
1.02
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.01
2.02
2.03
0.00
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
AO 2012
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
Trimestre 2
AO 2013
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 1
PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)
191,324.00
191,324.00
191,324.00
191,324.00
31,964.00
25,138.55
672,276.36
721,678.30
2,118,493.30
1,188,615.13
0.00
447,274.70
95,507.29
31,964.00
25,138.55
672,276.36
662,830.00
1,271,935.86
449,495.12
0.00
34,967.17
0.00
181,763.47
83,552.63
0.00
4,405.24
4,483.28
274,204.62
2.04
181,763.47
83,552.63
0.00
2,960.74
2,960.74
271,237.59
2.05
83,552.63
0.00
7,177.68
7,203.69
97,934.00
2.06
2.07
2.08
3.00
CAPACITACION
3.01
58,848.30
77,867.79
3,148,607.06
137,327.73
345,702.77
5,378,808.08
196,168.69
0.00
396,984.87
80,080.57
0.00
779.00
779.00
0.00
14,825.21
47,275.21
0.00
14,825.21
14,825.21
29,650.41
3.02
0.00
32,450.00
32,450.00
3.03
0.00
4.00
SUPERVICION Y LIQUIDACION
4.01
4.02
4.03
0.00
TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)
DE LA FUENTE FONIPREL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
(b)
DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
(%)
( %)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
GL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,098.12
1,558.00
10,215.32
10,215.32
72,315.73
10,215.32
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
42,384.30
0.00
0.00
6,271.09
24,015.53
18,449.60
78,152.61
42,384.30
0.00
0.00
0.00
42,384.30
0.00
223,288.00
31,409.64
696,291.89
740,127.90
2,196,645.91
1,230,999.43
0.00
462,099.91
142,782.49
130,467.41
28,606.76
687,590.89
733,827.90
2,037,329.04
937,862.17
0.00
415,889.92
128,504.24
117,420.67
5,087,031.59
223,288.00
2,802.88
8,611.00
6,300.00
159,316.87
97,794.47
0.00
46,209.99
14,278.25
13,046.74
571,648.20
223,288.00
223,288.00
3.75%
3.75%
31,409.64
254,697.64
0.52%
4.27%
462,099.91
5,385,429.89
8.17%
90.79%
142,782.49
5,528,212.38
2.52%
93.31%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
AO 2013
117,420.67
177030.75
13,047
158,283
696,201.89
950,899.53
11.69%
15.96%
740,127.90
1,691,027.43
12.42%
28.38%
2,196,645.91
3,887,673.34
36.86%
65.24%
1,035,656.64
4,923,329.98
17.38%
82.62%
TOTAL
5,087,031.59
571,648.20
Otros
COSTO TOTAL
77,867.79
0.00
0.00
0.00
223288.00
0.00
488,462.12
130,467.41
5,658,679.79
Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
0.00
4,923,329.98
0.00%
82.62%
130,467.41
5,658,679.79
2.31%
98.12%
211,657.43
211,657.43
5,854,105.24
5,658,679.79
5,658,679.79
98.12%
FORMATO N 07
FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIN - FONIPREL
AVANCE AL II TRIMESTRE DEL AO 2012
I DATOS GENERALES:
-BENEFICIARIO:
N124-2010-FONIPREL
- N DE CONVENIO:
Proyecto de inversin
- TIPO:
Estudio Preinversin
Regin:
Distrito:
JUNIN
PALCAMAYO
-UNIDAD EJECUTORA:
Provincia:
Localidad:
TARMA
Palcamayo, Ochonga, Yanamachay y huamania
01/07/2010
12 MESES
30/06/2011
(*)Fecha de publicacin del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.
PROYECTO DE INVERSIN
Segn Expediente Tcnico (*)
(S/.)
S/. 5,959,076.60
S/. 5,363,168.94
S/. 595,907.66
Segn Convenio
(S/.)
S/. 5,960,000.00
S/. 5,364,000.00
S/. 596,000.00
Descripcin
- Inversin total del Proyecto
-Cofinanciamiento FONIPREL
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL
Variacin %
Exp./Conv.
0.015%
0.015%
0.015%
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
Segn Convenio
(S/.)
Descripcin
Valor Contratado
(S/.)
Variacin
%
II INFORMACIN DE MODIFICACIONES
De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversin y/o verificacin de viabilidad y/o modificaciones en
la ejecucin:
Estudio de Preinversin
Ejecucin
Cantidad
Cantidad
Componentes / Actividades
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de
medida
Cantidad
GLB
GLB
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GLB
GLB
KM
47
KM
45
UND
36
UND
36
UND
58
UND
58
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
86
UND
86
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la contratacion
del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del Expediente
Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la adquisicion
de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario y
Periodico)
Capacitacion (Comit de gestion para el
mantenimiento de carreteras)
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
GLB
GLB
INFORME
INFORME
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversin Viable ii) Expediente Tcnico, iii) Ejecucin de la inversin y iv) Metas adicionales y/o
reduccin de metas (deductivo).
Expediente Tcnico
Componentes / Actividades
Cantidad
(A)
Unidad de medida
EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de seleccin para la
contratacion del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del
Expediente Tecnico
INFRAESTRUCTURA
Proceso de Seleccin para la
adquisicion de insumos
Mejoramiento a nivel de afirmado
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Alcantarilla de tuberia perf. PVC
c/refuerzo de acero 24''
Badenes de 12.00 ml.
Unidad de
medida
ejecucion de la inversion
Cantidad
(B)
% de avance
fisico
GLB
GLB
100.00%
DOCUMENTO
DOCUMENTO 1
100.00%
GLB
GLB
100.00%
KM
47
KM
45
101.30%
UND
36
UND
36
72.99%
UND
58
UND
58
72.92%
UND
UND
74.09%
UND
100.00%
UND
107.63%
86
UND
86
100.00%
TALLER
63.22%
TALLER
100.00%
TALLER
100.00%
SUPERVICION Y LIQUIDACION
Proceso de seleccin para la
contrataciones
Supervicion ddel Proyecto
GLB
GLB
100.00%
INFORME
INFORME
100.01%
DOCUMENTO 1
100.00%
UND
CAPACITACION
Mitigacion y Contigencia de Impacto
TALLER
Ambiental
Plan de mantenimeinto Vial (Rutinario
TALLER
y Periodico)
Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable
Cambio el plazo de ejecucin?
Si
No
COMPONENTE 2:
INFRAESTRUCTURA
Puente mixto de 35 mts (losa de concreto con vigas metalicas) incluye proteccion
con gaviones
KM
107.63
KM
Meta a reducir
(B-C)
COMPONENTE 3:
INFRAESTRUCTURA
S/. 10,215.32
KM
Meta financiera programada acumulada
unidad de medida
cantidad (%)
KM
Firma y Sello
Firma y Sello
RPM. :
Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversin o estudio de preinversin cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios segn el nmero de componentes de cada proyecto o estudio de preinversin qu