You are on page 1of 17

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT DIARE ( P2 DIARE )


TAHUN 2017
No

Upaya
Kesehatan

5.a

P2
DIARE

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program

Tujuan

Sasaran

Target

Dana

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus diare

Mengetahui jumlah
dan mengurangi kasus
diare

Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

2x/bl/ds/th

2 or x 2 x 4 ds x
12 x Rp 50.000
= Rp 9.600.000,

2. Penyuluhan kesehatan

Masyarakat memahami
penyakit diare dan
menurunkan angka
kesakitan
Agar pelayanan yankes
dapat terlaksana dg baik

Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

1x/bl/ds/th

3 or x 1 x 4 ds
x 12 x Rp 50000
= Rp 7.200.000,

Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

100 %

3. penyediaan obat, alat


dan bahan pakai habis
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan

2. Monitoring kegiatan

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua kegi
atan terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DIARE

1 rim = Rp.
35.000,-

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
biaya

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

Obat,bhn
pakai hbs
dan alkes

Medis dan
Paramedis

Ditemukan jumlah
kasus diare yang
ada

APBD/
BOK

ATK,
alat
peraga

Medis dan
Paramedis

Meningkatnya
kesadaran
berPHBS

APBD

Obat

Ptg. diare

Sarana pelayanan
diare terpenuhi

APBD

ATK

Pet.Diare

Adanya data kasus


Diare

APBD

Ka.Pus.

Rp. 16.835.000,-

Pencapaian sesuai
target.

( BOK)

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT ISPA ( P2 ISPA )
TAHUN 2017
No

Upaya
Kesehatan

5.b

A. PERSIAPAN
P2 ISPA 1. Pertemuan lintas
program
(PNEUMONI)

Kegiatan

Indikator
keberhasilan

Sum ber
biaya

Sasaran

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus ISPA
(Pneumonie)

Mengetahui jumlah
dan mengurangi
angka kesakitan ISPA

masyarakat

2x/bl/ds/th

2 or x 2 x 12 bl Obat, bahan Medis, Para


x 4 Ds x Rp
pakai habis medis
50.000 = Rp
dan alkes
9.600.000

Ditemukan jumlah
kasus ISPA yang
ada

APBD/
BOK

2. Penyuluhan Kesehatan

Masyarakat memaha
mi penyakit ISPA
untuk menekan angka
kesakitan

Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

1x/bl/ds

3 or x 1 x 4 Ds
x 12 bl x Rp
50000 = Rp
7.200.000,-

3. penyediaan obat, alat


dan bahan pakai habis

Agar pelayanan
yankes dapat
terlaksana dg baik

Logistik dan
farmasi

100 %

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 ISPA

Target

Kebutuhan Sumber daya


Dana
Alat
Tenaga

Tujuan

Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
Semua kegiat
an terawasi

Ka. Pus.
program

1 rim HVS =
Rp. 35.000,-

kegiatan program
terkoordinasi

ATK, alat
peraga

Medis, Para
medis

Meningkatnya
kesadaran
berPHBS

APBN
BOK

Obat

Ptg. Ispa

Sarana pelayanan
Ispa terpenuhi

APBD

ATK

Pet.ISPA

Adanya data kasus


ISPA yang akurat

APBD

Ka.Pus.

Rp. 16.835.000,-

Pencapaian sesuai
target.

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN SURVEILANT
TAHUN 2017
No

Upaya
Kesehatan

5.c

P2
SURVEI
LANT

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus :
Dalam rangka
siaga AI, Rabies
dan Hepatitis

Tujuan

Sasaran

Target

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

Meminimalisir dan
melokalisasi Kasus
yang terjadi Pada
Masy

Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

Kasus AFP rate


100rb pddk < 15 th

Tlaksananya
penyuluhan AFP rate
100rb pddk < 15 th

Pddk <15th

Kasus-kasus
lainnya

Meningkatkan
jangkauan pelayanan
dan penemuan kasus

Masyarakat

2x/bln/ds/th

1x /bl /ds/th

2x/bl/ds/th

Dana

Alat

6 or x 2 x 4 Ds x Obat, bahan
12 bl x Rp
pakai habis
50.000 = Rp
dan alkes
28.800.000,3 or x 1 x 12 bl
x 4 Ds x Rp
50.000 = Rp
7.200.000,-

Obat, bahan
pakai habis
dan alkes

6 or x 2 x 4 Ds x
12 bl x Rp
Obat, bahan
50.000 = Rp
pakai habis
28.800.000,dan alkes

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
biaya

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

Medis, Para
medis

Tidak didapati
kasus pada manusia

APBD
ADD/
BOK

Medis, Para
medis

Menurunnya angka
kejadian atau zero
case

APBD
&
BOK

Jumlah Kunjungan

APBD
&
BOK

Medis, Para
medis

No

Upaya
Kesehatan
P2
SURVEI
LANT

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

Tujuan

Sasaran

2. Kerjasama dengan
Praktek swasta

Meningkatkan
jangkauan pelayanan
dan penemuan kasus

Praktek swasta

3. Pengiriman laporan
mingguan( W2 via
SMS),analisa data dan
STP

Koordinasi dengan
prog.dinkes

4. Penyuluhan Kesehatan

5. penyediaan obat, alat


dan bahan pakai habis
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan

2. Monitoring kegiatan

Target

Dana

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
biaya

1ds/bl

1 ohx1x12x
50.000 =
Rp.600.000,-

ATK

Ptg.
Surveilant

Adanya kerjasama
dengan p.swasta

APBD,
BOK

Prog. Surveilan
dinkes

1X/mgg

Rp 100.000

Pulsa

Ptg
surveilant

Terlaksanya
pengiriman laporan

APBD

4.Penyuluhan
Kesehatan

Masyarakat

1ds/bl

3 ohx1x12x
50.000 =
Rp1.800.000

Meningkatnya
kesadaran
berPHBS

BOK

Agar pelayanan
yankes dapat
terlaksana dg baik

Logistik dan
farmasi

100 %

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

1 rim HVS =
Rp. 35.000,-

Medis, Para
medis
Obat

Ptg.
Survailant

ATK

Pet.
Surveilant

Semua
kegiatan
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 SURVEILANT

Ka.Pus.

Rp. 67.200.000,-

Sarana pelayanan
Ispa terpenuhi
Adanya data
surveilant yang
akurat
Pencapaian sesuai
target.

APBD

APBD

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT TB ( P2 TB )
TAHUN 2017
No
5.d.

Upaya
Kesehatan
P2 TB

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

B. PELAKSANAAN
1. Mengumpulkan dahak
suspek TBC

Menemukan pen
derita TB BTA ( + )

Penderita yg
batuk2 lebih dari 2
minggu

120
oarang/tahun

2. Pembuatan preparat
dan pengiriman preparat

Menegakkan diag
-nosa pend. BTA (+ )

Sputum pasien
suspek pasien TB
dlm pengobatan

Semua sputum
suspek dan Px
TB diperiksa

3. Pengawasan
Pengobatan. TBC +
dan rontgen ( + )

Menyembuhkan pend
TB. Memutus mata
rantai penularan bacil
TB

Pend. TBC ( + )
dan rontgen ( + )

A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan

Target

Dana

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
biaya

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

3 oh x 2 x 4 ds x Pot
12 bl x Rp \
dahak,
50.000 = Rp
ATK
14.400.000,1 oh x 2 x 9
Slaid,lidi,
ksus x 50.000 = lampu, tim
Rp 900.000,4c

Pet. P2TB

Semua penderita
susfek TB dapat
diperiksa.

Pet.P2TB

Ditemukan ada
tidaknya bacil TBC
dalam sputum.

APBD/
BOK

12 orang/tahun

1 or x 2 x 4 ds
x 12 bl x Rp
50.000 = Rp
4.800.000,-

Obat
program

Pet. P2TB

-Penderita sembuh .
-Tidak terjadi
penularan basil TB

APBD/
BOK

1 rim HVS =
Rp. 35.000,-

ATK

Pet. TB

BOK

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

hasil kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua kegi
-atan terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 TB

Ka.Pus.

Rp. 20.135.000,-

Adanya data
surveilant yang
akurat
Pencapaian sesuai
target.

APBD

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MALARIA ( P2 MALARIA )
TAHUN 2017
Kebutuhan Sumber daya

N
o

Upaya
Kesehatan

5.
f.

P2
MALARIA

Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
B. PELAKSANAAN
1. Membina dan memberi
bimbingan teknis,
2. Melaksanakan PJB

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

Menambah
pengetahuan kader
tentang Malaria

Semua kader
Malaria di
Posyandu

1x / Br / th

1 or x 22 br x Rp
50.000 = Rp
1.100.000,-

Poster,
lembar
balik

Meningkatkan
kewaspadaan tehd
peny. Malaria

Masyarakat/rumah

22 x / th

1 or x 22 br x Rp
50.000 = Rp
1.100.000,-

Form.pem Pet. Malaria


eriksaan
jentik

1 rim HVS =
Rp. 35.000,-

ATK

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

hasil kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua kegi
-atan terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DBD

Dana

Alat

Tenaga

Sum
ber
biaya

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

Ka.Pus,
pet.Malaria

Kader mampu
mengatasi masalah
Malaria

BOK

Rumah bebas
sarang nyamuk

BOK

Pet. Malaria Adanya data


surveilant yang
akurat

BOK

Pet. Malaria.

Rp. 2.235.000,-

Indikator
keberhasilan

Pencapaian sesuai
target.

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT
TAHUN 2017
No
7

Kebutuhan Sumber daya

Upaya
Kesehatan
USILA

Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
B. PELAKSANAAN
1. Pendataan Usila

Tujuan

Sasaran

Target

Koordinasi dengan
program lain

Pemegang program
terkait

Adanya kerja
sama lintas prog

Mengetahui jml klp.


lansia yg ada

Semua kelompok
usila

1 x / Br

Dana

Alat
ATK

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
Biaya

Ka. Pus. Dan


staf

Terjalinnya kerja
sama antar program

1 or x 22 Br x
Rp 50.000 = Rp
1.100.000

Medis dan
paramedis

Semua klp. lansia


terdata dan tercatat.

BOK/
APBD

2.

Pembinaan kader
Usila

Kaderisasi pelaksana
program kelompok
usila dilapangan.

Tokoh masyarakat
dimasing-masing
dusun

1 x / Br

3 or x 1 x 22 Br Makalah,
x Rp 50.000 =
alat peraga
Rp 3.300.000

Medis dan
paramedis

Ditiap-tiap dusun
terbentuk 1 kelompok
posyandu usila.

BOK/
APBD

3.

Pembinaan
Kelompok Usila

Meningkatkan peran
serta klp. Serta status
kesehatannya

Kelompok usila
yang telah didata

1 x / Br

3 or x 1 x 22 Br Makalah,
x Rp 50.000 =
alat peraga
Rp 3.300.000

Medis dan
paramedis

Kelompok usila dapat


memelihara kesehatannya secara kolektif

BOK/A
PBD

Pelayanan
Kesehatan Usila
Resti
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan

Memberikan pelayan
kesehatan pada usila
resti

Usila yang mempunyai masalah


kesehatan

4 x / Ds / th

4 or x 4 Ds x 12
x Rp 50.000 =
Rp 9.600.000,-

Obat,sarana kes
lain

Medis dan
paramedis

Kelompok usila dapat


mempertahankan
kebugarannya.

BOK/
ADD

Semua hasil
kegiatan ter
catat dan
dilaporkan
Semua kegiat
an terawasi

1 rim hvs x Rp
35.000.

ATK

Pet.Gilut

Adanya data kes. Gigi


dan mulut

Ka.Pus.

Pencapaian sesuai
target.

4.

2. Monitoring kegiatan

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM USILA

Rp. 17.335.000,-

APBD

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN JIWA
TAHUN 2017
No
8

Upaya
Kesehatan
JIWA

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan kasus jiwa

2. kunjungan kasus jiwa

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan

2. Monitoring kegiatan

Sum
ber
biaya

Tujuan

Sasaran

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

Menemukan kasuskasus Jiwa

Posyandu, Pustu
dan Puskesmas

1 x /Br / th

2 or x 1 x 22 x kartu rawat Pet. Jiwa


Rp 50.000 = Rp jln.
2.200.000,-

Ditemukan kasus
Jiwa di Posyandu,
Pustu dan Puskesmas

APBD

Penderita jiwa dpt


perawatan sesuai
standar kes.

Keluarga penderita

4 x / Ds

2 or x 4 Ds x 4
Rp 50.000 = Rp
1.600.000,-

ATK,
alat
peraga

Pet. Jiwa

Masyarakat berperan
aktif untuk mengatasi
masalah kesehatan
jiwa

APBD

Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

1 rem x Rp
35.000

ATK

Pet. Jiwa

Adanya data keseha


tan jiwa yang akurat

Ka.Pus.

Pencapaian sesuai
target.

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM KES. JIWA

Target

Indikator
keberhasilan

Dana

Alat

Tenaga
Ka. Pus.
program

Semua
kegiatan
terawasi

Rp.3.835.000,-

kegiatan program
terkoordinasi

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )
TAHUN 2014
No

Upaya
Kesehatan

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Dana

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sumb
er
biaya

A. PERSIAPAN

10 PERKESMAS 1. Pertemuan lintas


program

B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan data

2. Pembinan keluarga
rawan

Koordinasi lintas
Pemegang program Tersusunnya
program dlm penyusu terkait
jadwal kegiatan
nan jadwal kegiatan
Pend. TBC, kusta, bulin,
Untuk memperoleh
8 x/th
data keluarga rawan bufas, resti, byi resti,
BBLR tetanus
neonatorum,, pneu monie berat, usila resti,
peny. Kronis, gakin dan
kasus tindak lanjut

1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000

ATK

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

Pet.
Perkesmas
dan Pustu

mempunyai data
keluarga rawan yang
lengkap dan akurat

APBD/
JKN

Dokter,
perawat,
bidan.
Darbin

Latar belakang
masalah keluarga
rawan diketahui

APBD/
JKN

1. Mencari informasi
latar belakang
masalah kes. kel.
Rawan.

Keluarga rawan
yang dibina

8 x/th

1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000

ATK,

2. memberi
pengertian tentang
hal2 yg ber
hubungan dgn
status keluarga
rawan.
3. memberikan
yankes kepada
gakin rawan
dengan kriteria
tertentu.

Keluarga rawan
yang dibina

8 x/th

1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000

ATK,
leaflet

Keluarga rawan
memahami masalah
kesehatan

JKN

Gakin rawan yang


dibina

4 x/th

3 or x 4 Ds x
Rp 50.000 =
Rp 600.000,-

Alkes,
obat

Gakin rawan kembali


sehat

JKN

No

Upaya
Kesehatan

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

PERKESMAS C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Semua hasil
kegiatan tercatat
dan dilaporkan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua kegiatan
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM PERKESMAS

Dana

1 Rim hvs =
Rp 35.000

Alat

ATK

Rp. 1.834.000,-

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Pet.
Perkesmas

Adanya data keseha


tan jiwa yang akurat

Ka.Pus.

Pencapaian sesuai
target.

Sum
ber
biaya
APBD

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN
TAHUN 2014
kegiatan program

JUMLAH RENCANA ANGGARAN LABORATORIUM

kegiatan
terawasi

target.

Rp. 3.780.000,-

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( GILUT )
TAHUN 2014
No

Upaya
Kesehatan

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan

Pemegang program
terkait

Tersusunnya
jadwal
kegiatan

1. Melaksanakan
Penyuluhan
ke SD

Anak SD mengetahui
Kes. Gigi dan mulut

Anak SD

2 x / SD / th

2 or x 2 x 14 x
Rp 30.000 = Rp
1.680.000

ATK,
alat
peraga

2. Melaksanakan
penyuluhan dan
pemeriksaan

Meningkatkan
pengetahuan Kes.
Gilut di posyandu

Apras, Bumil,
Buteki

1 x posyandu /
th

2 or x 1 x 22 py
x Rp 30. 000 =
Rp 1.320.000,-

Alat
diagnosti
k gigi

Dr.Gigi,
Perawat.

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan

2 rim hvs x Rp
30.000, = Rp
70.000,-

ATK

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Dana

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
biaya

A. PERSIAPAN

13

1. Pertemuan lintas
KES.
program
GIGI
DAN
MULUT B. PELAKSANAAN

C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan

2. Monitoring kegiatan

Ka. Pus.
program

kegiatan program
terkoordinasi

Dr.Gigi,
Perawat.

Anak-anak dapat
memelihara kes. Gigi
dan mulutnya.

APBD

JUMLAH RENCANA ANGGARAN POLI GIGI

Semua
kegiatan
terawasi

Rp. 3.070.000,-

Meningkatnya
pengetahuan sasaran

BOK

Pet.Gilut

Adanya data kes. Gigi


dan mulut

APBD

Ka.Pus.

Pencapaian sesuai
target.

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )


PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2014
No
1

Unit
Kegiatan
RAPAT /
PERTEMU
AN

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program ( penyusunan PTP, Profil, Loka
karya mini Lintas Program, Lokakarya Mini
Lintas Sektor dan
Lokakarya Mini
bulanan,)

2. Pertemuan Lintas
Sektoral

Tujuan

Sasaran

Untuk mengetahui
cakupan kegiatan,
pencapaian kegiatan
dan rencana usulan
kegiatan masingmasing program
puskesmas

Semua unit kegiatan


puskesmas

Untuk menyamakan
persepsi dalam upaya
pengembangan dan
peningkatan derajat
kesehatan
masyarakat

Dikes, Camat dan instansi terkait, organisasi


kemasyarakatan wila
-yah kerja Puskesmas

Mengumpulkan data
kegiatan semua
program sebagai
dasar analisa

Program, pustu,
logistik,

Target
14 x / th

4 X / TH

Dana

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

55 or x 14 x
ATK.
Rp 23.000 =
Konsums
Rp 17.710.000 i, transort

Ka. Pus.
Staf, pustu

Semua kegiatan dapat


dilaksanakan secara
terkordinasi sesuai
dengan ketentuan
masing-masing unit
kegiatan.

BOK

55 or x 4 x
Rp 23.000 =
Rp 5.060.000

Semua staf,
Kadiskes,
lintas sektor,

Adanya kerjasama
lintas sector terkait

BOK

Team kecil
PTP

Keakuratan data dari


masing-masing
pelaksana kegiatan

Konsmsi

PENYUSUNAN B. PELAKSANAAN

PTP

1. Pengumpulan dan
pengolahan data

1 x / th

Sum
ber
Biaya

ATK

No

Unit
Kegiatan

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan
2. Penyusunan Data

Tujuan
Menyusun hasil
pencapaian dan
perencanaan
puskesmas

Sasaran

Target

Kegiatan pisik dan


non pisik
puskesmas

Semua hasil
pengolahan
data dapat
direncanakan

Dana
2 rim x Rp 35.000
= Rp 70.000,-

ATK,

Ft.copy 500 lb x 3
bk x Rp 135 = Rp
202.500,-

Ft.copy

Jilid 3 bk x Rp
8000, = Rp
24.000,-

Pen
jilidan

1 x 4 ds / th

2 or x 4 ds x Rp
30.000, = Rp
240.000,-

3 hari

Tenaga

Sum
ber
Biaya

Team kecil
PTP

Adanya PTP yg dpt


dipakai sebagai acuan
kegiatan operasional
Puskesmas

APBD

transport

Team kecil
TU

Keakuratan data dari


masing-masing
pelaksana kegiatan

4 or x 3 hr x Rp
23.000,- = Rp
276.000,-

ATK,
Audio
visual,
konsumsi

Team kecil
TU

Kelengkapan dan
keakuratan data
tersedia sesuai format
yg ada.

APBD

2 rim x Rp
35.000,- = Rp
70.000,-

ATK,

Team kecil
TU

APBD

Ft.copy 500 lb x 3
bkxRp 135 = Rp
202.500,

Ft.Copy,

Tersedianya data riil


kegiatan dan
pencapaian
puskesmas dlm 1 th
berjalan

B. PELAKSANAAN
PENYUSU1. Pengumpulan Data
NAN PROFIL
PUSKESMAS

Mengumpulkan data
kegiatan semua
program

Program, pustu,
logistik, pelayanan,
Desa, BPS,

2. Pengolahan data

Mengetahui hasil
pencapaian kegiatan
program

Data yang
terkumpul

3. Penyusunan Data

Menyusun hasil
pencapaian dan
perencanaan
puskesmas

Hasil pengolahan
data

Awal januari

Jilid 3 bk x Rp
8000, = Rp
24.000,-

No

Alat

Indikator
keberhasilan

Unit

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Jilid

Kebutuhan Sumber daya

Indikator

Sum

Kegiatan

Dana

keberhasilan

ber
Biaya

Alat

Tenaga

11 or x Rp 30000
= Rp 330.000,-

Transpor

Dikes, pustu

Hasil rapat ada titik


temu

ATK,

Semua staf

Petugas mengetahui
beban tugas riilnya

ATK,

Ka.Pus

Semua petugas
mempunyai tugas yg
merata

2 rim x Rp 35.000
= Rp 70.000,-

ATK,

Team
Penyusun

Ada dokumen
pelaksanaan Minlok
lintas program

BOK

Ft copy 150 lb x 4
bk x Rp 135 = Rp
81.000,-

ft.copy,

Jilid 5 bk x Rp
4000 = Rp
20.000,-

jilid

4 rim x Rp 35.000
= Rp 140.000

ATK

Semua staf,
Kadiskes,
lintas sektor,

Adanya kerjasama
lintas sector terkait

BOK

40 or x 4 x Rp
30.000 = Rp
4.800.000

Transport

Dikes,
Lintas sector
dan pustu

PELAKSANAAN
4

LOKA
KARYA
MINI
LINTAS
PROGRAM

LOKA
KARYA
MINI
LINTAS
SEKTOR

Mempasilitasi hasil
diskusi staf

Semua staf adm,


program dan pustu

2. Penghitungan beban
kerja

Untuk mengetahui
beban kerja tugas
lama.

Semua staf

3. Pembagian tugas baru

Semua staf
mempunyai tugas yg
jelas

Semua staf
berdasarkan beban
kerja

4. Penyusunan laporan
Loka Karya mini

Ada data tertulis


pembagian tugas baru

Hasil loka karya


mini bulan pertama
puskesmas

1. Pengarahan Kadikes
bangli

1. Rapat koordinasi
lintas Sektor dengan
instansi terkait

Untuk menyamakan
persepsi dalam upaya
pengembangan dan
peningkatan derajat
kesehatan
masyarakat

Dikes, Camat dan


instansi terkait,
organisasi
kemasyarakatan
wilayah kerja
Puskesmas

Dihitung 1
bulan

Akhir bulan
Januari

4 X / TH

BOK

No

Kebutuhan Sumber daya

Unit
Kegiatan

Kegiatan
2. Penyusunan laporan
hasil Loka karya
mini lintas sektor

LOKA
1.
KARYA
MINI
BULANAN

Manajemen

Pertemuan rutin
bulanan semua staf
puskesmas

1. Mlaksanakan
bimbingan teknis
manajemen

Tujuan
Untuk dapat
mengidentifikasi
kegiatan masalah
kesehatan

Sasaran
Hasil Loka karya
mini lintas sektor

Evaluas semua
kegiatan puskesmas

Semua program
dan staf

Petugas pustu dapat


melakukan kegiatan
manajemen
puskesmas

Semua Pustu

Target
Awal bulan
maret

Dana
Ft copy 50 lb
x 4 x 10 bk x
Rp 135 = Rp
270.000,-

ft.copy,

Jilid 10 bk x 4
x Rp 4000 =
Rp 160.000,-

jilid

12 x / th

4 x / pustu / th

Alat

4 or x 4 x 5 pp
x rp 30.000,= Rp
2.400.000,-

Tenaga
Team
Penyusun

Indikator
keberhasilan

Sum
ber
Biaya

Adanya dokumen
kegiatan hasil
kesepakatan rapat

BOK

ATK,
Plh, staf
LCD,
Comp.
Konsumsi

Semua kegiatan
puskesmas dapat
dimonitor dan
dievaluasi

BOK

Transport Ka. Pus, staf


tasi
TU

Pustu dapat melaku


kan pencatatan dan
pelaopran dengan
baik

BOK

Semua informasi
dikes dapat diketahui
dan ditindak lanjuti

APBD

Mobil
Pertamax 5 lt
x 4 x 5 pp x
Rp 15.000, Rp
1.500.000,2. Rapat koordinasi
Dinas Kesehatan

Adanya penyerapan
dan penyampaian
informasis kes.
Dikes.

Puskesmas yang
ditunjuk Dikes

12 x / th

Pertamax 10 lt
x 12 Rp
15.000, = Rp
1.800.000,-

Mobil

Plh.

No
8

Unit
Kegiatan
KEPEGAWAIAN

Kebutuhan Sumber daya


Kegiatan

Tujuan

3. Urusan surat
menyurat, SPJ, ambil
gaji

Menyelesaikan
administrasi puskesmas
ke Dikes Bangli

Dikes Kab.
Bangli

Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan

Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan

Semua hasil
kegiatan tercatat
dan dilaporkan

Mengetahui hasil
kegiatan program

Hasil kegiatan

Semua kegiatan
terawasi

4.
C. PENGAWASAN.
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan

Sasaran

JUMLAH RENCANA ANGGARAN MANAJEMENT

Target
24 x / th

Dana
Pertamax 120 lt
x Rp 11.500, =
Rp 1.380.000,-

Alat

Tenaga

Indikator
keberhasilan

Mobil

Staf TU

Semua urusan
administrasi dapat
diselesaiakan

ATK

Semua
petugas

Sada dokumen
kegiatan masingmasing petugas

Ka.Pus.

Pencapaian sesuai
dengan target.

Rp. 39.349.500,-

Sum
ber
Biaya
APBD

You might also like