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NDICE
OBJETIVO
ALCANCE
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
PERIODICIDAD
METODOLOGA
PRIORIDAD
ANEXO
Firma:
Firma:
Firma:
Cdigo:
OBJETIVO Mediante este procedimiento de evaluacin de riesgos inicial y peridica se pretende identificar los riesgos de cada puesto de trabajo, as como planificar las consecuentes actividades preventivas.
ALCANCE Se evaluarn todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de (EMPRESA), de todas las reas y puestos de trabajo existentes.
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES La evaluacin inicial de riesgos se realiza mediante la contratacin de un servicio ajeno, contando con la colaboracin del coordinador de prevencin y los delegados de prevencin de la empresa. Los directores de las diferentes unidades funcionales facilitarn que este procedimiento se aplique correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirn los resultados de la misma. La direccin deber asumir los resultados de la evaluacin y la aplicacin de las medidas preventivas pertinentes. Las revisiones de la evaluacin inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones sern realizadas con nuestros medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de puestos de trabajo que presenten dificultad o carencia de medios, o en los que se realicen tareas crticas, en cuyo caso puede ser necesaria la intervencin de expertos.
PERIODICIDAD Una vez se haya realizado la evaluacin inicial de todos los puestos de trabajo, sta deber ser revisada anualmente, salvo que a criterio del coordinador de prevencin o responsable de un rea de trabajo se decida una frecuencia diferente o bien exista una periodicidad establecida legalmente. Independientemente de la periodicidad establecida se revisar la evaluacin de riesgos cuando: Se produzcan cambios en las sustancias o preparados qumicos, en la maquinaria, o en los equipos de trabajo. Se detecten daos o anomalas en la salud de los trabajadores. La direccin o los trabajadores lo crean conveniente por alguna razn justificada.
METODOLOGA Se aplicar la metodologa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre evaluacin de las condiciones de trabajo en pymes, para facilitar la deteccin de deficiencias. La priorizacin de las medidas de seguridad a adoptar se ejecutar complementariamente a partir de los criterios recogidos en el formulario adjunto (cdigo) y extrados del documento del INSHT, Nota Tcnica de Prevencin, 330/1997 Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. Se aplicarn tambin metodologas especficas de evaluacin de riesgos de seguridad, de higiene y psicosociologa o ergonoma, ya sean sectoriales o ante riesgos que requieran un mayor nivel de profundizacin cuando se considere necesario. En principio se utilizarn procedimientos del INSHT, cuando existan.
Cdigo:
PRIORIDAD La prioridad se calcula a partir de la siguiente frmula: PRIORIDAD = Nivel de Nivel de X deficiencia exposicin X Nivel de consecuencias
PR = (ND x NE x NC) Primeramente se corregirn los riesgos con prioridades ms altas, teniendo la siguiente clasificacin de prioridades de correccin: PR 40 40 < PR 150 150 < PR 600 600 < PR Justificar la correccin Relativamente urgente Urgente Inmediato
Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirn primero las que tengan unas consecuencias ms graves. En el caso de consecuencias similares se tendrn en cuenta factores de coste, tiempo necesario para la correccin de las deficiencias y personal involucrado. Con la intencin de que la evaluacin quede registrada se debe rellenar la ficha de evaluacin de riesgos para cada rea y puesto de trabajo del anexo.
Nivel de deficiencia Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculacin esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relacin causal directa con el posible accidente. El nivel de deficiencia (ND) se determinar a partir de los cuestionarios de la metodologa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre evaluacin de las condiciones de trabajo en pymes, teniendo la siguiente tabla:
NC 10
SIGNIFICADO Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generacin de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz Se ha detectado algn factor de riesgo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo est controlado. No se valora.
Deficiente
Mejorable
Aceptable
Cdigo:
Nivel de exposicin Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposicin se puede estimar en funcin de los tiempos de permanencia en reas de trabajo, operaciones con mquinas, etc. Para la determinacin del nivel de exposicin (NE) se utilizar la siguiente tabla:
NC 4
SIGNIFICADO Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. En raras ocasiones, irregularmente.
3 2 1
Nivel de consecuencias Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas en caso de materializacin del riesgo. Para determinar su nivel se considerar el siguiente cuadro:
NC 100
DAOS PERSONALES 1 muerto o ms. Lesiones graves que pueden ser irreparables. Lesiones con baja laboral. Pequeas lesiones que no requieren hospitalizacin.
DAOS MATERIALES Destruccin total del sistema (difcil renovarlo). Destruccin parcial del sistema (compleja y costosa reparacin). Se requiere paro de proceso para efectuar la reparacin. Reparable sin necesidad de paro del proceso.
60 25 10
Nota: Aunque la evaluacin de riesgos exigible reglamentariamente slo contempla los posibles daos personales, se ha considerado oportuno incorporar tambin los posibles daos materiales, cuando stos puedan ser considerables.
Area/Puesto de trabajo:
N de trabajadores expuestos:
RIESGO/CAUSA
ND (1)
NE (2)
NC (3)
PR (4)
RESPONSAB LE
PLAZO
(1)
NIVEL DE DEFICIENCIA
(2)
(2)
NIVEL DE CONSECUENCIA
(4)
10 Muy deficiente
CDIGO
RIESGO
RIESGO
RIESGO DE ACCIDENTE
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
Sobreesfuerzos
140
150
Contactos trmicos
160
Contactos elctricos
170
180
190
Exposicin a radiaciones
200
Explosiones
210
Incendios
RIESGO DE FATIGA
220
230
240
Accidentes de trnsito
250
310
320