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PPRA
Riscos
Ambientais); LTCAT (Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho); PCMSO (Programa de Controle Mdico em Sade Ocupacional); Terceirizao de Tcnico em Segurana do Trabalho; SIPAT (Semana Interna de Preveno de Acidente do Trabalho); Anlise de Risco; Laudo de Classificao de rea; Avaliaes Ambientais (Calor, Qumico, Rudo, Luminosidade, Dosimetria) Plano de Emergncia; Laudo de Periculosidade / Insalubridade; Laudo de Rudo Externo/Vizinhana NBR 10151.
Razo Social:
TREINAMENTOS Brigada de combate a Emergncias; Primeiros Socorros; Espao Confinado; Trabalho em Altura; Empilhadeira; Movimentao de Cargas; Uso, Conservao e Higienizao de EPI; CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes).
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SUMRIO
1 IDENTIFICAO DA EMPRESA............................................................5 2 INTRODUO ..................................................................................5 3 RESPONSABILIDADES.......................................................................6 4 OBJETIVO.........................................................................................9 5 ABRANGNCIA E ESTRUTURA............................................................9 6 PRINCPIOS....................................................................................10 7 PLANEJAMENTO ANUAL...................................................................10 8 ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO...........................................11 9 REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS.............................................17 10 AVALIAO DO PROGRAMA...........................................................17 11 CARACTERIZAO DA EMPRESA.....................................................20 12 FASE DE RECONHECIMENTO..........................................................23 13 CONCEITO....................................................................................27 14 MEDIDAS DE CONTROLE................................................................38 15 AVALIAO QUALITATIVA .............................................................40 16 AVALIAO QUANTITATIVA...........................................................41
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17 RECOMENDAES GERAIS.............................................................41 18 EXIGNCIAS LEGAIS......................................................................43 19 CRONOGRAMA DE AES..............................................................44 20 REFERNCIA BIBLIOGRFICA.........................................................45 21 LISTA DE PRODUTOS QUIMICOS UTILIZADOS..................................47
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IDENTIFICAO DA EMPRESA
Razo Social: XXXXXXXXXX BRASIL LTDA CNPJ: Inscrio Estadual Inscrio Municipal 62.800.446/0022-82 ------ ----- Endereo: RUA LADY ESTEVES, LOTE 14,15 e 16 NOVO CAVALEIROS CNAE: 20.99-1-99 Atividade FABRICAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS NO Principal: ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Grau de Risco: 03 N de funcionrios: Masculino: 09 Feminino: 05 Total: 14 Responsvel pela Empresa: Andr Mascaro Gerente Responsvel pela Coordenao do PPRA: Filipe Portugal Pina Supervisor de Logstica Responsvel pela Elaborao e Verificao do PPRA: Bruno Ferreira Tcnico em Segurana do Trabalho
INTRODUO
Este programa define a estrutura e operao do Programa de Preveno de Riscos
Ambientais - PPRA, da empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., em sua Filial em Maca / RJ, e visa fundamentalmente preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores por intermdio de aes nas fases de antecipao, reconhecimento, avaliao e controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, estabelecendo os requisitos necessrios e as diretrizes para a elaborao, implementao, acompanhamento e avaliao do PPRA definindo suas estratgias, procedimentos gerais e articulao com os demais programas e aes, devendo estar articulado com as demais normas de Segurana e Medicina do Trabalho, em particular com o Programa de Controle Mdico da Sade Ocupacional PCMSO e Legislaes Previdencirias. O PPRA elaborado para eliminar ou minimizar os riscos sade dos empregados da empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., e outras partes interessadas, tais como contratados, estagirios, que possam estar expostos aos riscos, em conformidade com a poltica da empresa e suas diretrizes corporativas.
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O PPRA foi elaborado de acordo com as diretrizes da NR-9, Portaria MTE 25 de 29.12.94, que estabelece a obrigatoriedade de sua elaborao e implantao, por parte de todos os empregadores e instituies que admitam trabalhadores como empregados. Caso no sejam identificados riscos ambientais, o PPRA se resumir a fase de antecipao dos riscos, registro e divulgao dos dados encontrados.
RESPONSABILIDADES
A elaborao deste Programa de responsabilidade da empresa Honor Consultoria e
Assessoria Ltda. juntamente com os responsveis pelas informaes para elaborao do Programa (PPRA) da empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA. A responsabilidade pela implantao e o acompanhamento das aes do Programa da empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA. A empresa dever definir o responsvel pela implementao do PPRA, assegurando uma liderana administrativa eficaz na conduo do programa, para que venha atingir os objetivos propostos.
3.1
3.2
3.3
Meio Ambiente e Sade (SMS) da Empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., conforme estabelecido pela NR-9 em seu subitem 9.3.1.1, ao qual caber a tomada de deciso para execuo das medidas que se tornarem necessrias, a fim de se atingirem os objetivos aqui estabelecidos. Caber ainda, delegar funes e atribuies de forma a: a) Estabelecer, implementar e garantir o cumprimento deste programa como atividade permanente da empresa; b) Manter o documento base, suas alteraes e complementaes disponveis ao acesso das autoridades competentes; c) Seguir o cronograma de implantao e execuo do PPRA; d) Avaliar medidas de controle;
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e) Manter registro de dados por um perodo mnimo de 20 anos, histrico tcnico e administrativo; f) Participar da Anlise Crtica, revisar e atualizar o PPRA, anualmente; ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponveis para prevenir ou limitar tais riscos, garantindo a proteo de sua integridade fsica e sua sade. g) Divulgar o programa na Empresa, dando cincia aos trabalhadores quanto aos riscos
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Responsabilidades do Empregador:
a) Desenvolver, aprovar e garantir o cumprimento deste programa como atividade permanente da empresa; b) Fornecer as condies necessrias, incluindo recursos humanos e financeiros, para a implantao e desenvolvimento do Programa de Preveno de Riscos Ambientais na empresa; c) Realizar Anlise Crtica Anual, juntamente com o Setor do QSMS, para verificar cumprimento do programa. d) Orientar e assessorar os diversos rgos da Empresa de forma a garantir o desempenho mesmo, na aplicao dos programas (PPRA, PCMSO, PCA e PPR) de segurana estabelecidos. e) Manter, obrigatoriamente, programa de inspeo de segurana visando levantar os riscos de acidentes.
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f)
Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos de controle de Riscos Ambientais implementado em sua rea, informando a superviso quando ocorrer qualquer falha ou degradao;
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3.7
a)
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Responsabilidades da Superviso:
a) Executar os programas de segurana do trabalho, nas reas de trabalho, fazendo cumprir normas, regulamentos, instrues, etc., atuando junto aos seus subordinados e nas reas fsicas sob sua responsabilidade. b) Comunicar a Administrao, registrar todos os acidentes ocorridos. c) Encaminhar o acidentado conforme plano de emergncia da Matriz. d) Inspecionar, permanentemente, as operaes, equipamentos, mquinas e edificaes, em suas reas de atuao, visando eliminar riscos de acidentes. e) Instruir os subordinados na poca da admisso e periodicamente, quanto aos riscos inerentes ao trabalho a executar. f) Conscientizar os subordinados, quanto aos assuntos ligados Segurana do trabalho, transmitindo-lhes informaes e ensinamentos das prticas seguras de trabalho; g) Coordenar as aes de Higiene Ocupacional da instalao; h) Gerar, atualizar e manter os documentos e registros
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Do SMS
a) Promover a sade e proteger a integridade fsica dos colaboradores da XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., em seus locais de trabalho e para isso aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurana e de Medicina do Trabalho; b) Assessorar as Unidades do estabelecimento na efetiva implantao do PPRA e em todos os demais assuntos relacionados com a Engenharia de Segurana do Trabalho e Medicina do Trabalho.
OBJETIVO
Seu objetivo fornecer parmetros legais e tcnicos considerando a proteo dos
trabalhadores em relao ao meio ambiente laboral e aos recursos naturais empregados, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e consequente controle dos Riscos Ocupacionais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Objetiva ainda, estimular uma cultura prevencionista no mbito da empresa. Tem por objetivo tambm avaliar as atividades desenvolvidas pelos empregados no exerccio de todas as suas funes e ou atividades, determinando se os mesmos estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuzo sade ou a sua integridade fsica, em conformidade com os parmetros estabelecidos na legislao previdenciria vigente. Tem ainda o objetivo de atender Obrigatoriedades Legais previstas em Normas especficas.
ABRANGNCIA E ESTRUTURA
Este Programa abrange os Riscos Ambientais identificados no ambiente laboral da A empresa est
empresa XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., em sua Filial MACA. classificada com grau de risco 3.
Conforme estabelecido pela NR-9 da Portaria 3214/78 do Ministrio do Trabalho em seu item 9.1.5, consideram-se riscos ambientais os agentes Fsicos, Qumicos e Biolgicos existentes nos ambientes de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, tem a capacidade de causar danos sade do trabalhador. Tal como previsto na NR-9, este PPRA composto da seguinte estrutura; a) Planejamento anual com informaes sobre metas, prioridades e cronograma; b) Estratgia e metodologia de ao;
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c) Forma de registro, manuteno e divulgao dos dados; d) Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do Programa.
PRINCPIOS
A Higiene Ocupacional busca a conformidade e a ressonncia com os conceitos preconizados pelas principais entidades nacionais, estrangeiras e internacionais desta disciplina, tais como FUNDACENTRO, ABHO, OIT, OMS, NIOSH,IOHA, ACGIH, AIHA. Princpios Gerais de Gesto da Higiene Ocupacional em SMS as aes de gesto de Higiene Ocupacional devem estar integradas s aes gerais de gesto de SMS, aos respectivos sistemas integrados de gesto (onde aplicvel) e em sinergia com as Diretrizes Corporativas de SMS da XXXXXXXXXX BRASIL LTDA., em especial correlao com as citadas a seguir, nas aes de: a) Antecipao de Riscos b) Identificao, Avaliao e Monitoramento dos Riscos c) Comunicao dos Riscos d) Aes para Controle dos Riscos e) Critrios de Exposio Tolervel no Longo Prazo f) Registro e Documentao g) Auditoria
7 7.1
adequadas ao desenvolvimento das atividades laborais dos trabalhadores da empresa, favorecendo a ocorrncia de 0 (zero) doenas ocupacionais ou leses decorrentes da exposio a agentes ambientais, que podem ser estabelecidos segundo a NR 15 e seus anexos da Portaria 3.214/78 do MTE e na ausncia destes, os limites estabelecidos pela ACGIH American Conference of Governmental Industrial Higyenists. Ter a equipe, permanentemente, bem preparada para a realizao dos procedimentos que previna a ocorrncia de acidentes e danos sua sade.
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Prioridades de Aes
Aps a realizao das fases de Reconhecimento e Avaliao, e a graduao do risco
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medidas de controle a serem adotadas para sua eliminao ou reduo a ndices que no comprometam a sade fsica e mental do trabalhador. Estas medidas de controle esto descritas nas APRs, estabelecidas no Reconhecimento e Avaliaes dos Riscos Ambientais, deste Programa.
7.3
como, os prazos para implementao das aes corretivas ou preventivas, com base na avaliao das medidas de controle, da verificao de adequao do PPRA e do reconhecimento de riscos. O Cronograma para a Vigncia deste Programa est estabelecido no Reconhecimento e Avaliaes dos Riscos Ambientais.
ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO
No desenvolvimento do PPRA so seguidas as seguintes etapas; a) Elaborao do Documento Base; b) Antecipao e reconhecimento dos riscos; c) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; d) Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; e) Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; f) Monitoramento da exposio aos riscos, caso necessrio; g) Avaliao anual do PPRA.
8.1
8.2
Antecipao
Esta fase consiste na anlise prvia de todo e qualquer projeto de ampliao,
modificao do processo produtivo, novas instalaes e/ou substituies de equipamentos, a fim de se identificar os riscos potenciais que podero ser somados ao ambiente laboral e introduzir medidas de proteo para seu controle ou eliminao. No momento no h novos projetos de alterao de instalaes nem acrscimo de equipamentos.
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Postos de Trabalho, com a finalidade de identific-los, bem como determinar sua origem (fonte) e meio de propagao, n trabalhadores expostos e suas funes, tempo de exposio, a existncia de medidas de controle e possveis danos sade relacionados aos riscos identificados. Para o desenvolvimento desta fase, utilizam-se visitas s instalaes, entrevistas com funcionrios para verificar percepo de riscos, consultas a outros documentos complementares existentes, tais como, Mapas de Riscos, PPRAs anteriores, Resultados de Avaliaes anteriores, Resultados de exames estabelecidos no PCMSO, PCA e PPR (caso aplicvel). Utiliza-se ainda a Tcnica de Anlise Preliminar de Riscos (APR-HO) onde os riscos so avaliados qualitativamente e graduados, conforme a frequncia de exposio e potencial de danos sade. A sistemtica utilizada para o desenvolvimento desta fase, bem como, a descrio dos Riscos reconhecidos para este Programa, est nas APRs, estabelecidas no Reconhecimento e Avaliaes dos Riscos Ambientais, deste Programa.
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de Reconhecimento. A Avaliao Quantitativa dever ser realizada sempre que necessria para comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na etapa de reconhecimento. A avaliao quantitativa realizada por intermdio de pessoal prprio (e/ou contratado), e conduzida por um especialista de modo a: a) Comprovar o controle da exposio aos agentes ambientais verificados ou a inexistncia de risco sade dos trabalhadores; b) Quantificar a exposio dos trabalhadores; c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle; d) Atender requisito legal.
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Controle
A quarta fase consiste nas orientaes resultantes das etapas anteriores, objetivando
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Nos estudos das aes de controle dos riscos, so priorizadas as alternativas para eliminao do risco existente, com tudo na maioria das vezes, isto se torna impossvel em funo do processo produtivo existente, nesse caso, estudam-se medidas a fim de minimiz-lo. As aes levam em considerao as medidas de efeito coletivas e administrativas, sendo as individuais utilizadas em carter emergencial ou complementar. As medidas de proteo coletiva obedecem a seguinte hierarquia: a) Medidas que eliminem ou reduzam a utilizao de agentes prejudiciais sade; b) Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no ambiente laboral; c) Medidas que reduzem os nveis de concentrao desses agentes no ambiente de trabalho; Quando da implementao de medidas de carter coletivo, esta ser acompanhada de treinamento dos empregados quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficincia e de informaes sobre eventuais limitaes de proteo que oferecem. Devem ser adotadas medidas necessrias e suficientes para eliminao ou controle dos riscos ambientais sempre que forem uma ou mais das seguintes situaes: d) Identificao nas fases de antecipao e reconhecimento, de risco potencial a sade e/ou integridade fsica do trabalhador e tempo de exposio ao risco; e) Constatao, na fase de reconhecimento de risco evidente a sade; f) Existncia de controle tcnico sobre os agentes identificados; valores de limites previstos na NR- 15 ou, na ausncia destes valores dos limites de exposio ocupacional adotados pela ACGIH American Conference of Governamental industrial Higyenists, ou aqueles que venham ser estabelecidos em negociao coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critrios tcnico-legais estabelecidos; h) Quando, atravs do controle mdico, fica caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e situaes de trabalho a eles ficam expostos; i) Quanto, atravs do monitoramento das condies de exposio, estabelecidas em programas complementares, tais como PCA e PPR, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos. g) Quando os resultados das avaliaes da exposio dos trabalhadores excederem os
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Quando for comprovada a inviabilidade da adoo de medidas de proteo coletiva, ou quando estas no forem suficientes ou encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantao, ou ainda em carter complementar ou emergencial, sero adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia Medidas de carter administrativo ou de organizao de trabalho; Utilizao de Equipamentos de Proteo Individual EPIs, com treinamento dos trabalhadores usurios. As aes corretivas ou medidas de controle so adotadas em funo da graduao do risco, identificado na fase de reconhecimento. De acordo com a NR- 9, NR- 15 e limites da ACGIH, so considerados riscos inaceitveis aqueles cuja exposio ultrapassar os Limites de Exposio ocupacionais estabelecidos. Entretanto, aes devem ser tomadas quando a exposio estimada ultrapassa o Nvel de Ao, que segunda a NR- 9 correspondem metade do Limite de Exposio. Essa ao no se restringe apenas a modificao das medidas de controle, mais inclui tambm pesquisas aprofundadas sobre as fontes geradoras, o monitoramento mais frequente da exposio e a intensificao da vigilncia mdica, com ateno especial para identificao de efeitos precoces. Segundo o critrio legal podem ser considerados aceitveis riscos relacionados a exposies acima dos limites permitidos quando os trabalhadores utilizam proteo individual adequada, com garantia de manuteno e comprovao de eficcia e eficincia de uso dos mesmos.
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a preservar a integridade fsica e a sade dos trabalhadores usurios e terceiros. So aqueles que neutralizam a fonte do risco no lugar em que ele se manifesta. Como o EPC no depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, a preferncia pela utilizao deste maior em relao utilizao do EPI, j que colabora no processo aumentando a produtividade e minimizando os efeitos e perdas em funo da melhoria no ambiente de trabalho. Portanto, o EPI ser obrigatrio somente se o EPC no atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteo parcialmente.
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assunto, define EPI (Equipamento de Proteo Individual), como sendo todo o dispositivo,
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de uso individual, destinado a proteger a sade e a integridade fsica do trabalhador e, determina que as Empresas forneam equipamentos de proteo individual a seus empregados sempre que as medidas de proteo coletiva forem tecnicamente inviveis ou no oferecerem completa proteo contra os riscos de acidentes de trabalho e/ou de doenas profissionais do trabalho. O equipamento de proteo individual, no deve, portanto, ser considerado uma medida de proteo definitiva, principalmente por no eliminar o risco de exposio aos agentes agressivos j que apenas torna as atividades executveis, e atua como complemento de segurana s medidas de proteo coletiva quando estas se mostram ineficazes ou inexistem. No entanto, absolutamente indispensvel, para que funcionem: a) Antes de usar o produto, o usurio, seja submetido a treinamento pelo empregador, de acordo com os padres de sade e segurana pertinentes; b) Que sejam rigorosamente observados os procedimentos de inspeo frequente dos equipamentos de proteo por pessoal especializado; c) Que sejam ministradas instrues de limpeza; d) Que sejam observadas instrues de armazenamento; e) Que, seja procedida uma fiscalizao constante de seu correto uso; f) Que tenham o C.A (Certificado de Aprovao) emitido pelo fabricante.
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Grau de Risco
a) Tolervel: Fatores do ambiente ou elementos materiais que podem ou no constiturem incmodo, porm no causam risco a sade ou integridade fsica do trabalhador. No necessria a adoo de novas medidas; b) Moderado: Reavaliar Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem os meios de controle e quando necessrio adotar medidas incmodos, porm de baixo risco a sade ou integridade fsica do trabalhador. complementares; c) Substancial: Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um risco a sade ou integridade fsica do trabalhador, cujos valores ou importncias esto notavelmente prximos dos limites regulamentares. Implantar novas medidas de controle ou corrigir as falhas nas medidas existentes; d) Intolervel: Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um risco a sade ou integridade fsica do trabalhador, com uma probabilidade de acidente ou
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doena elevada. Implantar novas medidas de controle, adotando medida de carter imediato. As medidas de controle estabelecidas para os riscos identificados esto descritas nas APRs, estabelecidas no Reconhecimento e Avaliaes dos Riscos Ambientais, deste Programa. Foram ainda destacadas outras medidas de controle existentes e as novas medidas a serem implantadas para minimizao da exposio dos trabalhadores aos riscos ambientais.
8.9
Monitoramento
O monitoramento da exposio dos trabalhadores e das medidas de controle consiste
em avaliao sistemtica (qualitativa e quantitativa) dos agentes ambientais, pelo menos uma vez ao ano ou sempre que necessrio, para a realizao de ajustes e estabelecimento de novas metas. a) Tolervel: Prioridade BAIXA. No necessria a realizao de avaliaes quantitativas das exposies; b) Moderado: Prioridade MDIA. As avaliaes podem ser necessrias, porm no prioritria. So realizadas para verificar a eficcia das medidas de controle dos riscos; c) Substancial: Prioridade ALTA. As avaliaes so prioritrias para estimar as exposies e verificar a necessidade ou no de melhorar ou implantar novas medidas de controle; d) Intolervel: Prioridade ALTA. As avaliaes so prioritrias para planejamento das medidas de controle a serem adotadas ou para registro da exposio. Deve ainda ser realizado sempre que em avaliaes quantitativas, a intensidade ou a concentrao de agentes ultrapassarem os Nveis de Ao estabelecidos pela NR-15. As sistemticas de classificao dos riscos e posterior priorizao para o monitoramento esto estabelecidas no Reconhecimento e Avaliaes dos Riscos Ambientais, deste Programa. O monitoramento e implementao de medidas de controle, quando aplicvel: envolve a adoo de medidas necessrias e suficientes para eliminao ou reduo dos riscos ambientais, onde devem ser adotadas medidas de controle quando forem identificados os riscos potenciais na fase de antecipao, durante a constatao de riscos evidentes a sade na fase de reconhecimento ou quando os resultados das avaliaes quantitativas forem superiores aos valores de limites previstos na NR 15 ou na ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e por ltimo quando, atravs do controle mdico da
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sade ocupacional, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na sade dos trabalhadores e a situao de trabalho a que eles ficam expostos.
suas avaliaes anuais) esto em meio fsico e encontram-se no Setor de QSMS da Empresa. A apresentao destes documentos deve ser feita para os membros da CIPA atravs de reunies formais, para a discusso de seu contedo, e ainda divulgado sistematicamente para os trabalhadores atravs de Reunies Mensais de Segurana, Treinamentos ou Palestras de Segurana, com registro do evento. As informaes sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios para preveno, limitao e proteo devero ainda ser divulgadas atravs dos Mapas de Riscos. Estes documentos, bem como outros documentos relacionados Sade e Segurana do Trabalhador, esto disposio para consulta e sugestes pelos membros da CIPA, trabalhadores e demais interessados, como tambm, para eventual fiscalizao pelas autoridades competentes, por perodo mnimo de 20 anos.
10 AVALIAO DO PROGRAMA
Com o objetivo de avaliar este Programa e em atendimento a norma que o regulamenta, dever efetuar-se anualmente uma avaliao global do mesmo, a fim de se verificar o cumprimento do cronograma fixado e estabelecer novas metas e prioridades.
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Para esta avaliao, dever ser realizada nova vistoria nas instalaes e entrevistas com funcionrios, anlise dos resultados de exames mdicos estabelecidos no PCMSO, registros de afastamentos por doenas ocupacionais no perodo e, anlise dos resultados de monitoramento de Programas complementares, de forma a identificar as efetivas melhorias das condies ambientais, em funo das medidas adotadas, bem como a necessidade de novas medidas. A cada avaliao anual sero repetidas as fases de RECONHECIMENTO, AVALIAO e CONTROLE. Maca, 18 de Abril de 2012. Responsvel pela Elaborao do Programa. __________________________ Bruno Ferreira Tcnico em Segurana do Trabalho Registro n. SP/24.588 HONOR Consultoria e Assessoria
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RECONHECIMENTO E AVALIAO DOS RISCOS AMBIENTAIS
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Operacional - A empresa conta com um local, disposto de uma rea aberta, piso cimentado, para armazenamento de seus produtos. - rea de armazenamento:
Administrativo - Conta com um prdio para suas atividades administrativas que tem o piso revestido iluminao e ventilao artificiais (fluorescente e ar-condicionado), fechamento em divisrias e sua construo em alvenaria, conta com os seguintes setores: Sala de Supervisor / Administrativo Operacional/ Laboratrio.
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Laboratrio - Conta com um continer revestido com fibra de vidro na parte externa e piso interno revestido em ao, com iluminao e ventilao artificiais (fluorescente e arcondicionado).
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RECONHECIMENTO E AVALIAO DOS RISCOS AMBIENTAIS
12 FASE DE RECONHECIMENTO
A Fase de Reconhecimento dos Riscos Ambientais tem como finalidade identificar os riscos existentes e as condies laborais as quais os trabalhadores esto expostos. O reconhecimento, identificao e caracterizao de riscos sero executados pelos empregados das respectivas reas/setores, com o apoio dos profissionais de SMS, assessorado pela Honor Consultoria e Assessoria, empresa especialista em Higiene Ocupacional. A avaliao quantitativa realizada por intermdio de pessoal prprio (e/ou contratado), e conduzida por um especialista de modo a: a) Comprovar o controle da exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, e caracterizao dos mesmos; b) Dimensionar a exposio dos empregados; c) Subsidiar medidas de controle; d) Atender requisito legal.
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que trabalham no ambiente e suas funes, bem como, foi realizado um levantamento qualitativo dos riscos existentes. Estes riscos foram graduados tomando como base o potencial de dano que o mesmo pode causar, dentro do tempo de exposio durante a jornada, ao trabalhador, conforme indicado nas tabelas abaixo:
POTENCIAL DE DANO SADE Classe Irrelevante Descrio O agente no representa risco, apenas eventual desconforto ou incmodo. O agente no apresenta efeitos toxicologicamente relevantes descritas em literatura. Exposio: abaixo de 50% do L.T. Agente apresenta risco, com efeitos toxicologicamente relevantes. Efeitos agudos limitados e reversveis. Exposio: 50% < L.T. < 100% Agente apresenta riscos, com efeitos toxicologicamente relevantes. Efeitos agudos limitados e reversveis. Efeitos crnicos limitados ou incapacitantes parciais. Exposio: Acima de 100% do L.T. Efeitos agudos que produzem afastamento, risco de incapacidade permanente ou risco de vida. Efeitos crnicos incapacitantes totais. Carcinognicos, teratognicos ou mutagnicos suspeitos ou reconhecidos. Exposio: muito acima do L.Tmx.
De ateno
Crtico
Emergencial
GRAU DE RISCO Dano / contnua intermitente Exposio PRIORIZAO DE MONITORAMENTO irrelevante moderado tolervel DESCRIO de ateno substancial moderado PRIORIDADE
crtico intolervel substancial
Eventual
tolervel tolervel moderado
No emergencial necessria a realizao de intolervel avaliaes quantitativas intolervel substancial das exposies. As avaliaes podem ser necessrias, porm no prioritria. So realizadas para verificar a eficcia das medidas de controle dos riscos. As avaliaes so prioritrias para estimar as exposies e verificar a necessidade ou no de melhorar ou implantar novas medidas de controle. As avaliaes so prioritrias para planejamento das medidas de controle a serem adotadas ou para registro da exposio.
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Irrelevante
representam risco potencial de dano sade nas condies usuais industriais, descritas em literatura, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto e no de risco.
identificado, mas Quantitativamente desprezvel frente aos critrios tcnicos. O agente se encontra sob controle tcnico e abaixo do nvel de ao.
O agente representa um risco moderado sade, nas condies usuais industriais descritas na literatura, no causando efeitos agudos. 2 De Ateno O agente no possui limite de exposio do tipo teto e o valor de limite de exposio do tipo mdia ponderada consideravelmente alto centenas de ppm. No h queixas mdicas sistematizadas Aparentemente relacionadas com o agente. O agente pode causar efeitos agudos. O agente possui limite de exposio do tipo valor teto ou quando possui limite de exposio do tipo mdia ponderada muito baixo (alguns ppm). 3 Critica As prticas operacionais e/ou as condies industriais indicam aparente descontrole de exposio. H possibilidade de deficincia de oxignio. No h proteo cutnea especfica no manuseio de substncias com notao pele. H queixas sistematizadas especficas e indicadores biolgicos de exposio excedidos (vide PCMSO).
A exposio se encontra sob controle tcnico e acima do nvel de ao, porm abaixo do limite de tolerncia.
A exposio no se encontra sob controle tcnico, est acima do limite de exposio do tipo mdia ponderada e excede o limite tipo valor teto.
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CATEGORIA DO RISCO
SITUAO NO QUANTIFICADA
Envolve exposio a carcinognicos, mutagnicos ou teratognicos suspeitos ou comprovados em humanos. Nas situaes aparentes de risco grave e iminente por agentes ambientais H risco aparente de deficincia de oxignio O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposio e IPVS (concentrao imediatamente perigosa a vida e a sade). As queixas so especficas e frequentes, com indicadores biolgicos de exposio excedidos. H exposio cutnea severa a substncias com notao pele.
QUANTIFICADA
4 No Tolervel
A exposio no se encontra sob controle tcnico e est acima do valor teto/ valor mximo. (*)
(*) Refere-se a avaliaes eventualmente disponveis por ocasio da elaborao da APR; uma vez iniciado o estudo do GHE, o processo de avaliao quantitativa e o controle dos riscos do padro de Estratgia de Amostragem devem ser seguidos.
13.2 Nvel de Ao
Valor de concentrao ou intensidade de exposio ao agente ambiental do qual devem ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposies ultrapassem os limites de tolerncia, incluindo monitoramento peridico. 1. Para rudo, a dose de 0,5 (dose superior a 50%); 2. Para agentes qumicos, 50% dos limites de exposio ocupacional; 3. Para poeiras, a concentrao de 0,5 (superior a 50%), 4. Para calor, no h nvel de ao estabelecido por norma, logo so aplicados os limites de tolerncia conforme o Anexo 3 NR 15.
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SUPERVISOR DE LOGISTICA 01
Altura: > 3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
ADM
Unidade:
Logstica
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Gerenciar Filial, Gerenciar projetos, interface com fornecedores, controles estatsticos da filial, coordenar atividades de atendimento ao cliente, pesagem, servios de terceiros, coordenar recebimento e expedio de produtos.
Agente de Risco Fonte Geradora
Ptio de armazenamento/ motores das empilhadeiras, aparelho de ar condicionado, aparelhos de telefone e fax. Filtro do Arcondicionado
Efeito Potencial
Meio de Exposio
Tempo de Exposio
Potencial de Dano
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
63,0 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Ar
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado
E, F, I E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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ASSISTENTE DE MATERIAIS 01
Altura: > 3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
ADM
Unidade:
Logstica
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Responsvel por operacionalizar as informaes administrativas do setor de logstica referente expedio e recebimento de produtos, bem como a distribuio de embalagens Porta-Feed e container.
Agente de Risco Fonte Geradora
Ptio de armazenamento/ motores das empilhadeiras, aparelho de ar condicionado, aparelhos de telefone e fax. Filtro do Arcondicionado
Efeito Potencial
Meio de Exposio
Tempo de Exposio
Potencial de Dano
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
63,0 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Ar
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado
E, F, I E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
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ANALISTA DE LOGISTICA 01
Altura: >3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
ADM
Unidade:
Logstica
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Planejam, controlam e programam a produo; controlam suprimentos (matria-prima e outros insumos). Planejam a manuteno de mquinas e equipamentos. Tratam informaes em registros de cadastros e relatrios e na redao de instrues de trabalho.
Agente de Risco Fonte Geradora Efeito Potencial Meio de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano Grau de Risco / Priorizao Relatrio das Avaliaes
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
63,0 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado
E, F, I E
E
E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
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Setor:
ADM
Unidade:
Filial Maca
Data:
Administrativa
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
18/04/2012
Iluminao: Artificial (Fluorescente)
Cobertura: Laje
Agente de Risco
Fonte Geradora
Efeito Potencial
Meio de Exposio
Tempo de Exposio
Potencial de Dano
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
63,0 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado
E, F, I E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
RECONHECIMENTO E AVALIAES DOS RISCOS AMBIENTAIS Vigncia: 2012/ 2013
AUXILIAR DE MATERIAIS 03
Altura: > 3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
Unidade:
Operacional
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Responsvel pela operacionalizao das atividades de movimentao de produtos, bem como sua identificao e armazenagem segura.
Agente de Risco Fonte Geradora Efeito Potencial Meio de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano Grau de Risco / Priorizao Relatrio das Avaliaes
FSICO (Rudo)
Ar
Moderado (M)
83,9 dB(A)
E, F, I F F
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
RECONHECIMENTO E AVALIAES DOS RISCOS AMBIENTAIS Vigncia: 2012/ 2013
ANALISTA III 01
Altura: > 3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
Unidade:
Laboratrio
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
71,8 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Ar e via cutneo
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado Usar Proteo Respiratria, luvas de PVC/Nitrlica, avental. Monitorar atravs do PCMSO.
E, F, I E E E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
RECONHECIMENTO E AVALIAES DOS RISCOS AMBIENTAIS Vigncia: 2012/ 2013
ENGENHEIRO DE APLICAO 01
Altura: > 3m Atividade: Fechamento: Alvenaria e Vidros
Setor:
Unidade:
Laboratrio
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Responsvel por realizar e apoiar atividades relativas instalao, manuteno preventiva e corretiva dos sistemas de alimentao de produtos qumicos. Lidera projetos de escopo e estimativa, conforme orientao de consultor do equipamento.
Agente de Risco Fonte Geradora Efeito Potencial Meio de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano Grau de Risco / Priorizao Relatrio das Avaliaes
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
71,8 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Ar e via cutneo
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado Usar Proteo Respiratria, luvas de PVC/Nitrlica, avental. Monitorar atravs do PCMSO.
E, F, I E E E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
RECONHECIMENTO E AVALIAES DOS RISCOS AMBIENTAIS Vigncia: 2012/ 2013
Setor:
Unidade:
Laboratrio
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
Cobertura: Laje
Responsvel por prover assistncia tcnica e servios em contas distritais determinadas promovendo a eficincia e mantendo a satisfao do cliente.
Agente de Risco Fonte Geradora Efeito Potencial Meio de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano Grau de Risco / Priorizao Relatrio das Avaliaes
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
71,8 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Ar e via cutneo
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado Usar Proteo Respiratria, luvas de PVC/Nitrlica, avental. Monitorar atravs do PCMSO.
E, F, I E E E E E
POTENCIAL DE TEMPO DE EXPOSIO DANO E - Eventual - menor que 6% do total Cargo: INDUSTRIAL 0 - Irrelevante da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do 1 - De Ateno total da jornada 2 - Crtico C - Contnua - maior que 60% do total 3 - Emergencial da jornada
GRAU DE RISCO
contnu Setor: a
moderad o substanci al intolerv
MEDIDAS DE intermit eventua LABORATRIO PRIORIZA Unidade: Filial Maca CONTROLE ente l O CONTROLE E Existente tolervel moderad o substanci tolervel tolervel moderad B - Baixa M - Mdia A - Alta F Futura I Implantao Imediata
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Filial: MACA
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CONSULTANT
N de Expostos: Edificao: Prdio
01
Altura: > 3m
Laboratrio
Piso: Revestido
Fase:
Antecipao
18/04/2012
Iluminao: Artificial (Fluorescente)
Cobertura: Laje
Agente de Risco
Fonte Geradora
Efeito Potencial
Meio de Exposio
Tempo de Exposio
Potencial de Dano
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
71,8 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Ar e via cutneo
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado Usar Proteo Respiratria, luvas de PVC/Nitrlica, avental. Monitorar atravs do PCMSO.
E, F, I E E E E E
LABORATRIO GRAU Cargo: Setor: DE RISCO Unidade: Filial MEDIDAS DE Maca POTENCIAL DE TEMPO DE EXPOSIO QUIMICO dano / contnu INSTRUMENTAL intermit eventua DANO E - Eventual - menor que 6% do total PRIORIZA CONTROLE exposio a ente l N de Atividade: Laboratrio Fase: Antecipao Data: 0 - Irrelevante da jornada 02 18/04/2012 O E Existente moderad I - Intermitente - entre 6% e 60% do 1 - De Ateno F Futura tolervel tolervel B - Baixa irrelevante o total da jornada 2 - Crtico M - Mdia I Implantao substanci moderad C - Contnua - maior que 60% do total 3 - Emergencial Imediata tolervel A - Alta de ateno al o da jornada intolerv substanci moderad crtico
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Filial: MACA
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Expostos: Edificao: Container Altura: > 3m Fechamento: Metlico e fibra de vidro Piso: Revestido Cobertura: Metlico Ventilao: Artificial (Ar Condicionado) Iluminao: Artificial (Fluorescente)
Responsvel por conduzir as atividades analticas de rotina, seleciona e conduz experimentos e testes analticos, ou de desenvolvimento para a finalizao de projetos especficos. Tem a responsabilidade de participar do planejamento e desenho de diversos projetos em paralelo. Trabalha em estreita relao com clientes internos para ajudar a definir os parmetros dos projetos. Pode conduzir projetos de desenvolvimento especficos quando necessrio.
Agente de Risco Fonte Geradora Efeito Potencial Meio de Exposio Tempo de Exposio Potencial de Dano Grau de Risco / Priorizao Relatrio das Avaliaes
FSICO (Rudo)
Ar
Tolervel (B)
83,1 dB(A)
BIOLGICO (Bactrias)
Filtro do Arcondicionado
Ar
Moderado (M)
-----
Ar e via cutneo
Moderado (M)
-----
Medidas de Controle Ao Usar Protetor Auditivo, em rea externa e na atividade. Monitorar atravs do PCMSO. Limpeza peridica dos filtros do ar-condicionado Usar Proteo Respiratria, luvas de PVC/Nitrlica, avental. Monitorar atravs do PCMSO.
E, F, I E E E E E
TEMPO DE EXPOSIO E - Eventual - menor que 6% do total da jornada I - Intermitente - entre 6% e 60% do total da jornada C - Contnua - maior que 60% do total da jornada
GRAU DE RISCO
contnu a
moderad o substanci al intolerv
intermit ente
tolervel moderad o substanci
eventua l
tolervel tolervel moderad
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Filial: MACA
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14 MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas de controle que necessitem de prazos para implantao devem ser controladas atravs de documentos (plano de ao) que faam referncia a APR-HO envolvida. O uso de EPIs s deve ser considerado como permanente quando nenhuma outra medida for suficiente para eliminar ou reduzir o risco categoria de TOLERVEL. Pode ser necessrio adotar uma combinao de tipos de medidas de controle para reduzir as exposies categoria de TOLERVEL. Aps a implantao das medidas de controle, a APR-HO dever ser revisada para adequao dos campos pertinentes.
Direo/Gerncia/QSMS
Direo/Gerncia/QSMS
Trabalhador
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FUNO
EPI
C.A
ADM/LOGISTICA
ASSISTENTE DE MATERIAIS SUPERVISOR DE LOGISTICA ANALISTA DE LOGISITICA REPRESENTANTE DE CUSTOMER SERVICE III
(*) Equipamentos utilizados esporadicamente, somente quando em rea operacional/ A atividade encontra-se em fase de antecipao
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SETOR
FUNO
EPI
C.A
AUXILIAR DE MATERIAIS
Capacete culos de Proteo Bota de Segurana Protetor Auditivo Concha Luva de Procedimento Nitrlica Luva Vaqueta Mascara Semi Facial
Capacete* 8304 culos de Prot. 18821 Bota de Segurana 20531 Protetor Auditivo Plug 11512 Avental de Trevira 18409 Creme Proteo Mos 11280 Luva Proced. Nitrlica 7568 Luva PVC 17710 Mascara Panormica Facial Inteira 434 Mascara Semi Facial 19072 culos Ampla Viso 820 Protetor Auditivo Concha Obs: A Empresa poder substituir os Equipamentos de Proteo Individual, acima descritos, ANALISTA III ENGENHEIRO DE APLICAO REPRESENTANTE TCNICO DE SERVIOS INDUSTRIAL TECHINICAL CONSULTANT QUIMICO por outros com caractersticas de atenuao de risco igual ou superior.
LABORATRIO
OPERACIONAL
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16 AVALIAO QUANTITATIVA
O monitoramento dos riscos prev avaliaes quantitativas da Filial de Maca, conforme cronograma de aes, e os resultados anexados a este documento. A responsabilidade pela programao das avaliaes da prpria empresa XXXXXXXXXX DO BRASIL. Como foram detectados riscos ambientais em situao de risco MODERADO, ser necessria a realizao de avaliao quantitativa para verificar a eficcia das medidas de controle estabelecida em vigncia do Programa. Esta avaliao dever ser realizada conforme cronograma de aes e, posteriormente, seu resultado anexado a este documento.
17 RECOMENDAES GERAIS
Responsveis pelo Cumprimento das Aes Trabalhadores Gerncia / Superviso Diretoria
Assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente na empresa. Garantir o desenvolvimento (Elaborao, Implantao e Monitoramento) do PPRA da Empresa Divulgar PPRA ao Designado Colaborar e participar na implantao e execuo do PPRA. Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos, palestras, dentre outras formas de comunicao sobre os agentes de riscos ambientais. Informar ao supervisor hierrquico, ocorrncia que a seu julgamento, possam implicar em perigo sade dos trabalhadores. Atuar orientando os envolvidos na elaborao, implantao e monitoramento do programa. Elaborar e aprovar diretrizes, procedimentos e instrues relacionadas ao programa. Informar ao Mdico Coordenador do PCMSO dados sobre os agentes de riscos identificados no PPRA. Monitorar e auditar programas existentes na empresa.
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SMS
Recomendaes
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Realizar comentrios ou propostas sobre PPRA. Manter atualizadas as Informaes sobre resultados de avaliaes ambientais. Manter as atividades de conscientizao a todos os trabalhadores sobre os riscos ambientais existentes e inerentes as suas atividades, mesmo que a exposio ocorra de maneira eventual, inclusive riscos de acidentes e doenas ocupacionais. Para as atividades onde o risco RUDO inerente ao processo, recomenda-se: utilizar sistematicamente o protetor auditivo adequado atenuao do rudo local; Realizar manutenes peridicas em mquinas e equipamentos utilizados; Para os ambientes onde haja risco qumico VAPORES recomenda-se: Utilizar os EPIs adequados e correspondentes a cada atividade exercida. A obrigatoriedade da utilizao de protetores respiratrios durante a execuo das tarefas e, Quando do contato cutneo, utilizar luvas. Manter equipamentos e sistemas de combate a incndio em perfeito estado de uso e conservao, devidamente inspecionados e recarregados. Devem ainda ser mantidos em reas de fcil acesso, visualizao e sinalizao. Implantar PCA e PPR. Manter programa de conscientizao, contendo no mnimo os seguintes treinamentos: Proteo Auditiva, Ergonomia, Preveno de Acidentes e Doenas Ocupacionais, Adequao e utilizao correta de EPI; Combate a Incndio, Primeiros Socorros. E demais treinamentos conforme Matriz de Treinamentos de Segurana, Meio Ambiente e sade da XXXXXXXXXX Realizar diariamente DDS (Dialogo Dirio de Segurana), abordando os riscos envolvidos nas atividades desenvolvidas, a fim de manter o nvel de ateno, alertando sobre o risco que a repetitividade pode gerar. Exigir dos fornecedores de EPIs, respectivos CA Certificado de Aprovao. Realizar limpeza peridica dos sistemas de Ar Condicionado, em atendimento a Resoluo ANVISA n 9
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Devem ser tomadas precaues quanto aos riscos ergonmicos, uma vez que exigido a repetitividade das tarefas e a postura prolongada em mesma posio. Recomenda-se ento: Realizar alongamentos antes de iniciar
as atividades e durante o dia, sempre que possvel; Realizar alternncia de posturas (sentado e em p), sempre que possvel; Verificar a adequao das condies de conforto ambientais, tais como o nvel de iluminncia, dos postos de trabalho.
Manter os produtos qumicos utilizados estocados em locais bem ventilados, que possuam rtulo com sua identificao e recomendaes do fabricante quanto a seu manuseio e armazenamento e que estas recomendaes sejam conhecidas. Todas as embalagens de produtos qumicos devem ser mantidas fechadas quando no estiverem sendo utilizadas
18 EXIGNCIAS LEGAIS
a) Conhecer a integridade do Programa e ter conscincia das aes a serem desenvolvidas; b) Designar um responsvel para o cumprimento das aes estabelecidas e providenciar para este, curso de Preveno de Acidentes de Trabalho; c) Dar cincia aos trabalhadores quanto aos riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho e os meios para prevenir e limitar tais riscos, as medidas adotadas pela empresa para tal fim e, entre outras coisas de divulgar as obrigaes e proibies que os empregados devem conhecer e cumprir. Registrar este evento; d) Adotar as aes recomendadas e manter evidncia das mesmas; e) Arquivar os documentos do Programa por um perodo de 20 anos.
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19 CRONOGRAMA DE AES
AES 2012 M J J A S O N D J 2013 F M A
FASE 2: RECONHECIMENTO Reviso do Documento X Base Caracterizao qualitativa X da exposio e identificao dos riscos existentes FASE 3: AVALIAO Avaliaes dos riscos ambientais FASE 4: CONTROLE Elaborar e aprovar diretrizes, procedimentos e instrues relacionadas ao programa. Monitorar e auditar os programas existentes na empresa. Realizar inspeo peridica para verificao da utilizao de EPIs. Realizar treinamento quanto ao uso de EPI. Realizar controle de produtos qumicos. Realizar palestra sobre trabalho com exposio a rudo e seus efeitos Realizar inspeo peridica nos equipamentos e sistemas de combate a incndio. Realizar Treinamentos conforme recomendaes Gerais Item 17 e Matriz de treinamentos da XXXXXXXXXX ECOLAB Manter as aes de controle para os riscos Fsicos, Qumico e Biolgico.
X X X X X X
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Tomar precaues quanto aos riscos ergonmicos. Tomar precaues de controle sobre os riscos de acidentes. Apresentar o PPRA aos funcionrios e a CIPA Implantar o PCA e o PPR Anlise Global (2012/2013)
X= Data prevista para execuo
X X X
X X X
X X X
20 REFERNCIA BIBLIOGRFICA
a) Norma Regulamentadora NR-05 Comisso Interna de Preveno de Acidente; b) Norma Regulamentadora NR-06 Equipamento de Proteo Individual; c) Norma Regulamentadora NR-09 Programa de Preveno dos Riscos Ambientais; d) Norma Regulamentadora NR-15 Atividades e Operaes Insalubres e seus anexos; e) NHO 01 Avaliao da Exposio Ocupacional ao Rudo; f) Portaria 3214/78 do MTE e suas normas regulamentadoras; exposio ocupacional ao benzeno; h) N-2691 Exames mdicos ocupacionais; N-2428 Avaliao da Exposio a Nveis de Rudo em Ambientes de Trabalho com o uso de Audiodosmetros; g) Portaria 02/95 do MTE Vigilncia da Sade dos trabalhadores na preveno da
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__________________________ Bruno Ferreira Tcnico em Segurana do Trabalho Registro n. SP/24.588 HONOR Consultoria e Assessoria
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