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COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL PRESENTA: MIGUEL ANGEL MARTNEZ COMPEN JAIME TORRES CLAUDIO
MAYO 2007
II
DEDICATORIA O AGRADECIMIENTO
A mis padres Miguel ngel Martnez Reyes y Maria de Lourdes Compen Hernndez y a mis hermanos Julio Cesar Martnez Compen q. e. p. d. y Marisol Martnez Compen ya que ellos creyeron en mi aun en momentos en que yo mismo dejaba de creer en mi.
A mis asesores: Dr. Alejandro Orta Rodrguez, Carlos Eduardo Bautista Torres, Eleazar Vidal Becerra, Efran Lugo Cornejo y a el Ing. Lino Alberto Gutirrez Ramos, que me apoyo en todo momento para la realizacin de este proyecto guindome y compartiendo conmigo sus conocimientos, experiencias y por abrirme las puertas de su empresa y permitirme ser parte de ella.
Y a todas aquellas personas que compartieron sus conocimientos, consejos y hicieron posible la realizacin de mi residencia profesional.
A mi hermana Leticia Torres Claudio q. e. p. d. con todo mi cario y respeto por el apoyo moral, consejos y por estar conmigo tambin en los momentos de adversidad, con lo cual se logro la realizacin de mi carrera.
III
INDICE GENERAL
1.4.3.- Ubicacin del Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene ................................................................... 6
1.4.5.- Poltica... 7
IV
2.4.- Relacin de los captulos del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad ....................................................................................... 17
ABREVIATURAS ......................................................................................... 51
ANEXOS ......................................................................................................... 55
VI
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.- Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de trabajo ......................................................................................................13
Tabla 2.- NOMS de la STPS que no son utilizadas por el CICESHT ..................14
NDICE DE IMGENES
Imagen 1.- Aula de Capacitacin ........................................................................5
VII
1.1.- INTRODUCCIN
En el empeo por alcanzar el xito como una empresa calificada en el conocimiento, reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores
que provocan los accidentes y enfermedades de trabajo, el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene utiliza las Normas
Oficiales Mexicanas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo (NOMSTPS), aplicando 25 Normas. En su constante renovacin este Centro hace suyo el compromiso de realizar un formato de evaluacin en Seguridad e Higiene laboral que contenga las Normas Oficiales Mexicanas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y cinco captulos del Sistema de Clasificacin Internacional. La aplicacin de este sistema es en beneficio de la seguridad y salud en el trabajo garantizando la proteccin de los trabajadores, siendo responsables los patrones y trabajadores en la seguridad e higiene en el trabajo.
1.2.- JUSTIFICACIN
A nivel nacional e internacional existen diferentes formas para que una empresa pueda obtener un reconocimiento a travs de la certificacin; el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene, utiliza las Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad, salud y medio ambiente de trabajo (NOMSTPS), partiendo de esta base y con la aplicacin de las mismas. Se tiene contemplada la creacin de este manual para ayudar a las empresas a tener un diagnstico mediante la evaluacin de cada rea, crear una cultura en directivos de la fbrica y en cada uno de los trabajadores. La falta de control en los sistemas de seguridad, afecta a la integridad fsica del personal y las dificultades que esto acarrea como pueden ser problemas legales y con la familia del lesionado u en otro caso mas grave el fallecimiento del trabajador por la omisin de las normas y de un lugar no seguro para laborar. El pago que se realiza al surgir accidentes de trabajo en la empresa se refleja en los costos y en el incremento del numero de accidentados, por ende aumenta la perdida para la compaa, pero no solo se refleja en lo econmico sino tambin en el animo de los trabajadores, y en que sea calificada como una empresa insegura, en el retiro de clientes y en el bajo rendimiento de los trabajadores por los problemas frecuentes de accidentes e incidentes, relacionados por la falta de capacitacin en todos los niveles.
1.3.- OBJETIVOS
1.3.1.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un manual que permita identificar la metodologa para certificar las empresas en seguridad e higiene en el trabajo.
Elaborar las listas de chequeo e inspeccin en seguridad e higiene de cada rea tcnica a evaluar:
Identificar el documento administrativo o tcnico que permita comprobar el cumplimiento de las acciones en seguridad e higiene (la evidencia).
Desarrollo
en 25 normas
de seguridad e higiene
en el
necesidad
de crear estrategias
seguridad e higiene en el trabajo y en noviembre primer estudio para detectar los niveles
trabajadores de la empresa Bemis Grafti en Matehuala S.L.P. Para el mes de enero del 2003 el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de
90013) ante la Secretaria de Trabajo y Previsin Social para capacitar a las empresas en seguridad e higiene en el trabajo. Estas actividades
fueron realizadas dentro de las instalaciones de las empresas que solicitaban los servicios por no contar con instalaciones propias el centro integral.
Para marzo 2004, el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de seguridad e higiene en el trabajo ya cuenta con sus instalaciones
localizadas en Fraccionamiento San ngel 1, en la calle San Javier No. 310 CP, 25060, en Ciudad Valles, S.L.P. Donde se desarrollan en su aula audiovisual hasta las rea de Seguridad e Higiene 4 en el rea 18 cursos en en
de Calidad , 2
Tambin se llevan a cabo 8 diferentes estudios en higiene industrial as como se da la asesoria el trabajo. en 25 normas de seguridad e higiene en
Higiene tiene sus instalaciones en el Fraccionamiento San ngel 1 en la calle San Javier 310, Ciudad Valles, San Luis Potos C.P. 79060.
1.4.4.- MISIN
El Centro Integral de Capacitacin y Estudios en Seguridad e Higiene en el higiene Trabajo, laboral en como el contribuir a la consolidacin mbito nacional y que de la seguridad e usuarios nos
nuestros en el
reconozcan
una y
empresa
calificada
conocimiento,
control de de
y enfermedades
1.4.5.- POLITICA
El Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene, estamos comprometidos a brindar servicios que satisfagan los requisitos y expectativas de nuestros usuarios a travs del trabajo profesional con un alto grado de mejora, mediante la aplicacin de los estndares de salud, seguridad e higiene industrial, nacionales e internacionales.
1.4.6.- FUNCIONES
Crear estrategias para asesorar y realizar estudios de seguridad e
higiene en el trabajo.
Realizar estudios, mtodos, tcnicas, asesorias, capacitacin en de seguridad e higiene y medio ambiente laboral.
materia
Disear y establecer sistemas de evaluacin y control, que mantengan los servicios proporcionados dentro de estndares internacionales de
seguridad e higiene.
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO OPERATIVO
DEPTO. DE SEGURIDAD
DEPTO. DE HIGIENE
DPTO. DE CAPACITACION
2.1.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (NOM- STPS)
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NOM-STPS es la palabra formada con las iniciales de Norma de la Secretara del Trabajo y Prevencin Socialque se emplea para identificar el sistema administrativo del mismo nombre, desarrollado por la Secretara del Trabajo y Prevencin Social para mejorar el desempeo en el campo de seguridad e higiene laboral. En la actualidad, el avance tecnolgico y la incorporacin de mltiples productos qumicos en los procesos de trabajo, han dado lugar a que la seguridad e higiene laboral adquiera cada vez mayor importancia, fundamentalmente, en la preservacin de la salud de los trabajadores, pero tambin en la bsqueda de que las empresas sean cada vez ms productivas. Como consecuencia, la participacin de los patrones y los trabajadores es determinante para estructurar y ejecutar medidas preventivas, acorde a las situaciones de riesgo en los centros de trabajo. Con el propsito de garantizar esta participacin, se han establecido las Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de la normatividad en este campo y de promover la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales. La Secretara del Trabajo y Previsin Social a travs de la Direccin General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aplica el Programa de Autogestin de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que comprende dos vertientes: la de Programas Preventivos en la materia y la de Consolidacin Operativa de las Comisiones de Seguridad e Higiene. Este documento constituye el elemento fundamental sobre el cual se realizan los Talleres de Asistencia Tcnica para esta ltima estrategia. Asimismo, est dirigido a proporcionar los conocimientos bsicos para poder participar en el Taller correspondiente, cuyo propsito es que los integrantes de estos organismos puedan investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, as como proponer medidas preventivas y realizar su seguimiento.
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El objetivo que se persigue con la implantacin de las Normas STPS, es mejorar el desempeo de las empresas que implementen las Normas STPS en los campos de higiene y seguridad en el trabajo y desarrollar una cultura de higiene y seguridad en el trabajo.
Ha sido desarrollado por La Secretara del Trabajo y Prevencin Social, para las empresas que requieran mejorar el desempeo en los campos de higiene y seguridad laboral.
Transfiere conocimiento.
Su alcance es el siguiente:
Son de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden pblico e inters social, y tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevencin de los accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestacin del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.
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20-02-00 07-12-93 09-06-00 11-12-02 04-05-02 26-12-00 30-07-97 28-10-02 24-11-99 10-07-02
Electricidad esttica en los centros de trabajocondiciones de seguridad. Vibraciones-condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
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NOMBRE DE LA NORMA
Condiciones de iluminacin en los centros de trabajo. Colores y seales de seguridad e higiene, e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas. Soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene. Organizacin del trabajo seguridad en los procesos de sustancias qumicas.
Tabla 1.- Normas Oficiales Mexicanas en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de trabajo.
Nota: La siguiente tabla muestra las NOM- STPS en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de trabajo que el Centro Integral no utiliza para los proyectos de seguridad que realiza en la regin.
NORMA NOM-007-STPS-2000
NOMBRE DE LA NORMA
Actividades agrcolas- instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas- condiciones de Seguridad Actividades de aprovechamiento forestal Maderable y de aserraderos-condiciones de seguridad e higiene Operacin y mantenimiento de Ferrocarriles- condiciones de seguridad e higiene Relativa a los requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de Trabajo que ocurran, para integrar las estadsticas
NOM-008-STPS-2001
12-01-01
27-03-01
NOM-016-STPS-2001 NOM-021-STPS-1994
12-01-01 16-03-94
27-03-01 26-10-93
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ESCIS es la palabra formada con las iniciales de Evaluacin utilizando el Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad que se emplea en el manual para certificar a las empresas en seguridad e higiene laboral, se han agregado cinco captulos del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad los cuales son:
Liderazgo y Administracin, Inspecciones Planeadas, Investigacin de Accidentes /Incidentes, Reglas de la Organizacin, Equipo de Proteccin Personal.
Caractersticas ms relevantes:
Las caractersticas ms relevantes del SCIS, son:
Transfiere conocimiento.
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CAPITULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NOMBRE DEL CAPITULO Liderazgo y Administracin. Entrenamiento de la administracin Inspecciones Planeadas. Procedimientos y anlisis de tareas Investigacin de Accidentes /Incidentes. Observaciones de tareas Preparacin para emergencias Reglas de la Organizacin. Anlisis de Accidentes/Incidentes Entrenamiento de empleados Equipo de Proteccin Personal. Control de salud Sistema de evaluacin del programa Sistema de evaluacin del programa Comunicaciones personales Reuniones de grupo Promocin general Contratacin y colocacin Controles de compra Seguridad fuera del trabajo
NOTA: De los 20 captulos que contiene el Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad, en este manual solamente se contemplan cinco captulos los cuales son:
1.- Liderazgo y administracin 3.- Inspecciones planeadas 5.- Investigacin de Accidentes/Incidentes 8.- Reglas de la organizacin 11.- Equipo de proteccin personal
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Queda prohibida toda discriminacin motivada por origen tnico o nacional, el gnero, la edad, las capacidades diferentes, la condicin social, las condiciones de salud, la religin, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artculo 123
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente til.
Apartado A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domsticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
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Xlll.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarn obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitacin o adiestramiento para el trabajo.
XlV.- Los empresarios sern responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesin o trabajo que ejecuten.
XV.- El patrn estar obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociacin, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes.
Artculo 47
Son causas de rescisin de la relacin de trabajo, sin responsabilidad para el patrn:
I.- Engaarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisin dejara de tener efecto despus de 30 das de prestar sus servicios el trabajador.
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II.- Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrn, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocacin o que obre en defensa propia.
V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, materiales, durante el desempeo de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinara, instrumentos, materias primas y de ms objetos relacionados con el trabajo.
VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fraccin anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa nica del perjuicio.
VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en el.
XII.- Negarse el trabajador o adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades.
XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algn narctico o droga enervante, salvo que, en este ultimo caso, exista prescripcin mdica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deber poner el hecho en conocimiento del patrn y presentar la prescripcin subscrita por el medico.
Artculo 132
Son obligaciones de los patrones:
Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos.
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los tiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecucin del trabajo, debiendo darlos de buena
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calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre qu a aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrn no podr exigir indemnizacin alguna por el desgaste natural que sufran los tiles, instrumentos y materiales de trabajo.
VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideracin abstenindose de mal trato de palabra o de obra.
XV.- Proporcionar capacitacin y adiestramiento a sus trabajadores, en los trminos del capitulo III de este capitulo.
XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fabricas, talleres, oficinas y dems lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, as como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los mximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, debern modificar, en su caso las instalaciones en los trminos que sealen las propias autoridades.
XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curacin indispensables que sealen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra.
XVIII.- Fijar visible y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene.
XXIV.- Permitir la inspeccin y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darle los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando los soliciten. 21
Los patrones podrn exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan.
Artculo 134
Son obligaciones de los trabajadores:
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables.
II.- Observar las medidas preventivas e higinicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y proteccin personal de los trabajadores.
VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrn o de sus compaeros de trabajo.
XII.- Comunicar al patrn o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daos o perjuicios a los intereses y vidas de sus compaeros de trabajo o de los patrones.
Articulo 135
Queda prohibido a los trabajadores:
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compaeros de trabajo o la de terceras personas, as como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempee.
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrn.
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V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algn narctico o droga enervante, salvo que exista prescripcin medica; Antes de iniciar su servicio el trabajador deber poner el hecho en conocimiento del patrn y presentarle la prescripcin suscrita por el medico. IX. Usar los tiles y herramientas suministrados por el patrn, para objeto distinto de aquel a que estn destinados.
Articulo 153-F
La capacitacin y el adiestramiento debern tener por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; as como proporcionarle informacin sobre la aplicacin de nueva tecnologa en ella. II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creacin. III. Prevenir riesgos de trabajo. IV. Incrementar la productividad. V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador.
Articulo 473
Riesgos de trabajo, son los accidentes y enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Articulo 474
Accidente de trabajo, es toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
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Quedan incluidos en la definicin anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel.
Articulo 475
Enfermedad de trabajo, es todo estado patolgico derivado de la accin continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.
Articulo 477
Cuando los riesgos se realizan pueden producir:
I. Incapacidad temporal.
IV. La muerte.
Articulo 478
Incapacidad temporal, es la perdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempear su trabajo por algn tiempo.
Articulo 479
Incapacidad permanente parcial, es la disminucin de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar.
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Articulo 480
Incapacidad permanente total, es la perdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempear cualquier trabajo por el resto de su vida.
Articulo 17
Son obligaciones de los patrones:
I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento de las Normas que expidan las autoridades competentes y con el reglamento interior de trabajo de las empresas en la materia de seguridad e higiene.
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VII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevencin de riesgos y atencin de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.
Articulo 18
Son obligaciones de los trabajadores:
I. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece este Reglamento, las Normas expedidas por las autoridades competentes y del reglamento interior del trabajo de las empresas, as como las que indiquen los patrones para la prevencin de riesgos de trabajo.
III. Dar aviso inmediato al patrn y a la comisin de seguridad e higiene de la empresa o establecimiento en que presten sus servicios, sobre las condiciones o actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el interior del centro de trabajo, colaborando en la investigacin de los mismos.
IV. Participar en los cursos de capacitacin y adiestramiento que en materia de prevencin de riesgos y atencin de emergencias, sean impartidos por el patrn o por las personas que este designe.
VII. Utilizar el equipo de proteccin personal proporcionado por el patrn y cumplir con las dems medidas de control establecidas por este para prevenir riesgos de trabajo.
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El accidente y la enfermedad ocupacional constituyen una consecuencia de las condiciones en que se realiza el proceso de trabajo, de las concentraciones o niveles de agentes nocivos en los lugares de trabajo, de las actitudes y aptitudes de los trabajadores. Si un agente nocivo acta de manera ms o menos permanente sobre personas susceptibles, durante largos plazos, mantenindose en niveles o concentraciones altas, dar lugar a padecimientos clasificados por lo regular dentro de las enfermedades profesionales.
SUBDIVISIN DEL AMBIENTE DE TRABAJO Corts Daz, Jos Maria. Seguridad e higiene del trabajo, 2004.
AMBIENTE FISICO
Se constituye por aquellos factores ambientales que pueden daar la salud fsica y orgnica del trabajador; comprende:
Factores mecnicos: elementos mviles, cortantes, punzantes, etctera, de las mquinas, herramientas, manipulacin y transporte de cargas y otros.
Factores fsicos: condiciones termo higromtricas, ruido, vibraciones, presin atmosfrica, radiaciones ionizantes, iluminacin, etc.
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AMBIENTE PSICOLOGICO
Es consecuencia fundamentalmente de factores debidos a los nuevos sistemas de organizacin del trabajo derivados del desarrollo tecnolgico (monotona,
automatizacin, carga mental, etc.), que crea en el trabajador problemas de inadaptacin, insatisfaccin, estrs, etc.
AMBIENTE SOCIAL
Consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa cada vez ms afectadas por problemas generacionales, cambio de esquemas de valores, etctera o internos a la empresa, sistemas de mando, polticas de salarios, sistemas de promocin y ascensos, etc.
Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad: pasillos y superficie de transito, aparatos y equipos de
elevacin, vehculos de transporte, maquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones elctricas, etc.
Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes fsicos (ruido, vibraciones, iluminacin, condiciones termo higromtricas, radiaciones ionizantes rayos x, rayos gamma, etc., y no ionizantes ultravioletas, infrarrojos, microondas, etc., presin atmosfrica, etc.). Los denominados contaminantes qumicos presentes en el medio ambiente de trabajo constituidos por materias inertes
presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc. y los contaminantes biolgicos, constituidos por microorganismos
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Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la higiene del trabajo, tcnica de prevencin de enfermedades profesionales.
Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza (esfuerzos, manipulacin de cargas, posturas de trabajo, niveles de atencin, etc.) asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto fsica como mental, de cada tipo de tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga.
Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la ergonoma, ciencia o tcnica de carcter multidisciplinar que estudia la adaptacin de las condiciones de trabajo del hombre.
Se incluyen en este grupo todos los factores debidos a la organizacin del trabajo (tareas que lo integran y su asignacin a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecucin, relaciones jerrquicas, etc.,) Se consideran:
Factores de organizacin temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o nocturno, etc.)
Factores dependientes de la tarea (automatizacin, comunicacin y relaciones, status, posibilidad de promocin, complejidad, monotona, minuciosidad,
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INCIDENCIA QUE SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR EJERCEN LOS DIFERENTES FACTORES DE RIESGO
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Los factores de seguridad sealados pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes de trabajo como consecuencia de:
Lesiones originadas en el trabajador por elementos mviles de las mquinas (golpes, cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se mecaniza o elementos de la mquina), etc.
Lesiones
originadas
por
golpes
con
objetos,
maquinas
materiales,
atrapamientos, etc.
Lesiones originadas por aplastamientos, cadas de o desde aparatos elevadores, vuelco de vehculos, etc.
Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanizacin o fibrilacin ventricular, consecuencia de contactos con la corriente elctrica.
Los factores de origen fsico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de:
Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de tiempo a niveles de presin sonora excesivos (sordera profesional), que pueden dar lugar a otras
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repercusiones fisiolgicas (aumento del ritmo cardiaco, aceleracin del ritmo respiratorio, reduccin de la actividad cerebral, etc.).
a elevadas
Exposicin a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cnceres, etc.) o radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamacin de la cornea, etc.).
Los factores ambientales de origen qumico pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como consecuencia de exposicin de contaminantes txicos, los cuales pueden producir efectos:
Cancerigenos, mutgenos y tertatogenos (pueden producir cncer, modificaciones hereditarias y malformaciones del feto, etc.).
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Los factores ambientales de origen biolgico pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como consecuencia de exposicin a
contaminantes biolgicos:
La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga fsica o mental, manifestada esta ultima por los sntomas de irritabilidad, falta de energa y voluntad para trabajar, depresin, etc., acompaada frecuentemente de dolores de cabeza, mareos, imnsomios, problemas digestivos, etc.
Los factores de organizacin pueden dar lugar a una serie de efectos para la salud (fatiga, insatisfaccin, estrs, etc.) algunas consecuencias concretas son:
Insomnio, fatiga trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicolgicos, etc., motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno, etc.).
Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatizacin, falta de comunicacin, introduccin de nuevas tecnologas o nuevas formas de organizacin del trabajo.
Si se vuelve a los tres grupos de factores de riesgo anteriormente sealado, ambiente fsico, ambiente psquico y ambiente social, podemos de forma resumida concluir que su incidencia sobre la salud puede resumirse en: 32
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente fsico (factores mecnicos, qumicos y biolgicos).
Cambios psicolgicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresin, alcoholismo, drogadiccin, etc.) trastornos fsicos y psicosomticos (fatiga, neuralgias, trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etc.) y anomalas laborales (ausentismo, accidentes, etc.) motivadas por el ambiente psicosocial.
De todos los daos derivados del trabajo citados, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional constituyen la denominada patologa especfica del trabajo, por su indudable relacin causa efecto, mientras que la insatisfaccin, el estrs, la fatiga y el envejecimiento prematuro, constituyen la denominada patologa inespecfica del trabajo, por su relacin de causalidad no tan clara ni especifica, a la que abra que aadir las nuevas patologas emergentes consecuencia de las nuevas tecnologas y las nuevas formas de organizacin del trabajo (somatizaciones, sinestrosis, etc.).
Con independencia
posteriormente analizados con mayor profundidad, en este punto vamos a definir de forma simple cada uno de ellos, en relacin a su patologa y tipo de ambiente que los originan.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definicin anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse al trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel.
FATIGA: Patologa fisiolgica de perdida de capacidad funcional motivada por factores ambientales dioversosa (exceso de carga de trabajo falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto fsica como mental.
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INSATISFACCIN: Fenmeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que podemos considerar manifestaciones de una inadecuacin del trabajo, provocado por factores de tipo psicolgico y social.
ESTRS: Fenmeno psicosocial, de ansiedad, apata, depresin, fatiga, irritabilidad, etc. Motivado por factores o situaciones estresantes derivadas del trabajo.
ENVEJECIMIENTO PREMATURO: Patologa inespecfica de desastre biolgico provocado por una fatiga crnica que acelera el normal proceso de envejecimiento y esta provocado por factores ambientales diversos. En la siguiente tabla se indican los principales daos derivados del trabajo a los que habra que aadir una serie de nuevas patologas, consecuencia de la aplicacin generalizada de las denominadas nuevas tecnologas (informtica, robtica, empleo de productos txicos, etc.) y de las nuevas formas de organizacin del trabajo.
TRABAJO
FACTORES AMBIENTALES
MECANICOS
ENFERMEDAD PROFESIONAL
BIOLOGICOS
TRABAJO
PSICOLOGICOS
FATIGA
ENVEJECIMIENTO PREMATURO
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Cabe expresar que en muchas ocasiones, las vas de ingreso al organismo se presentan en forma combinada, por lo que es importante conocer, tanto las caractersticas fsicas, qumicas y toxicologicas de los agentes como los mecanismos para su eliminacin o atenuacin de sus efectos, pero mas importante es aplicar las medidas de evaluacin y de control, para en lo posible evitar su ingreso y la probable afectacin.
UN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TRABAJO, COMPRENDE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1.- El reconocimiento de la existencia de ciertos factores de riesgo inherentes al medio ambiente de trabajo que influyen de manera adversa sobre las personas que laboran en el.
2.- La valoracin de la intensidad de los riesgos mediante instrumentos y la comprobacin metdica cualitativa.
3.- La comprobacin de la existencia de un riesgo al comprobar los valores reales medidos, con los valores de referencia.
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4.- La proposicin de los mtodos y tcnicas de control ms aconsejables a fin de reducir los riesgos hasta niveles seguros:
ELEMENTOS DE LA PREVENCIN
INMEDIATOS BASICOS
Orden y limpieza
Organizacin
Inspeccin
Anales de proceso
Supervisin
Investigacin
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3.1.- ALCANCES
El manual para certificar a las empresas en seguridad e higiene laboral tiene como alcance:
Que el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo cuente con otra opcin, para su crecimiento y desarrollo, as como, para colaborar con las empresas a las que les presta sus servicios.
Que las empresas que tengan conocimiento del formato de evaluacin vean que su contenido es adecuado para calificar las diferentes reas de los centros de trabajo.
Que se puedan evaluar las condiciones de seguridad e higiene laboral en las reas y en los centros de trabajo.
Cabe aclarar que para el caso de las NOM, el Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, trabaja con 25 de las 29 Normas emitidas.
Nota: Estas NOM-STPS estn indicadas en las tablas 1 y 2 del capitulo II de este manual.
Y para el caso del SCIS trabaja con cinco de los veinte captulos existentes.
Nota: Estos captulos estn indicados en la tabla 3 del captulo II de este manual.
38
3.2.- LIMITACIONES
Falta de acceso a informacin requerida, para enriquecer el contenido del manual, por parte del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad.
No contar con la experiencia laboral en la aplicacin de las NOM-STPS y del Sistema (SCIS).
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2.- Falta de listas de chequeo que permitan auditar el cumplimiento de las empresas en seguridad e higiene.
3.- No existe un documento que permita identificar y comprobar el cumplimiento de las acciones en seguridad e higiene en el trabajo.
40
41
Higiene, utiliza las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-STPS), como parte de sus estudios utiliza las NOM basadas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, surgi la necesidad de crear un formato que contara con las caractersticas de las NOM y del Sistema de Clasificacin Internacional. Se planearon las siguientes actividades para realizar este formato:
Es importante para la realizacin del formato de evaluacin de seguridad e higiene en el trabajo adquirir todas las NOM-STPS, para aplicar las NOM basadas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, por ello se recaudaron cada una de las NOM, estas NOM fueron buscadas en la pagina de la Secretara del Trabajo y Prevencin Social, se investigo que normas han sido dadas de baja por la Secretara del Trabajo para no utilizarlas dentro de la evaluacin.
2.- Seleccionar las NOM-STPS basadas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.
Se seleccionaron nicamente las normas basadas en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo ya que estas son las que cumplen con las necesidades de evaluacin del Centro Integral.
NOM-011-STPS-2001,
NOM-012-STPS-1999,
NOM-013-STPS-1993,
42
(En la tabla I del capitulo II, se explica mas detalladamente cada una de las NOMSTPS).
El estudio de la evaluacin de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo consisti principalmente en leer, analizar y comprender cada una de las NOM que estn incluidas dentro de la evaluacin de la normatividad, su funcionamiento y la forma de calificacin utilizada por esta evaluacin.
Una vez terminado el estudio del formato de evaluacin de la normatividad se propusieron varias mejoras para el formato, las mejoras aceptadas fueron el agregar la frecuencia relativa de cada una de las disposiciones ya que el cumplimiento de las NOM esta evaluado en porcentajes y ayuda a obtener una mejor visualizacin de la calificacin obtenida, cada que inicia un captulo se le agrego el color amarillo para tener una clara distincin de donde inicia y termina cada captulo.
Fue importante para la realizacin del formato de evaluacin de seguridad e higiene en el trabajo, adquirir el Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad, para aplicar los captulos ms convenientes para la evaluacin. Se llego a la conclusin por parte de la direccin del Centro Integral de Capacitacin y Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo de utilizar cinco captulos del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad en base al anlisis realizado en los aos de experiencia profesional en Higiene y Seguridad Industrial adquirida 43
por el Director del CICESHT, dando prioridad a Inspecciones Planeadas (capitulo 3) ya que reduce alrededor de un 70 % de los riesgos existentes en la empresa y el 30 % restante esta distribuido en el orden siguiente:
Estos 5 captulos de los 20 existentes del SCIS son los que mas relacin tienen con las NOM-STPS y por ende su utilizacin en este manual es necesaria para enriquecer su contenido.
El estudio del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad consisti principalmente en leer, analizar y comprender cada uno de los captulos, su funcionamiento y las dos formas de calificacin utilizadas por este sistema, XO: Otorga todos los puntos indicados por XO de esa disposicin o ningn punto si no se cumple la disposicin Y CP: Otorga de 0 al nmero total de puntos basado en el juicio profesional.
Se adapto el Sistema de Clasificacin Internacional de seguridad a un formato similar al de la evaluacin de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo (El formato de evaluacin del SCIS se muestra en el anexo IX).
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Se le agrego un encabezado cada que inicia una nueva hoja de evaluacin aun cuando no inicia el capitulo, se hizo esto con el propsito de tener una mejor visualizacin al momento de evaluar, se agrego el color amarillo cada que inicia un captulo con el propsito de identificar rpidamente donde inicia y termina un captulo, se agrego el color amarillo a la seccin si se cumple la disposicin para diferenciarla de las dems secciones ya que en ellas se asignaran los valores obtenidos de la evaluacin
8.- Considerar los dos formatos de evaluacin para crear una evaluacin ms completa.
El propsito del manual para certificar a las empresas en seguridad e higiene es el de obtener una evaluacin que rena las caractersticas de las NOM y del SCIS debido a esto se unieron los dos formatos de evaluacin (Estos formatos se muestran en el fundamento terico).
9.- Disear los dos formatos en dos versiones, una para evaluar y la otra para introducir los valores de la evaluacin y obtener los resultados automticamente.
Se decidi realizar dos versiones una para evaluar y otra para introducir los valores de la evaluacin y obtener los resultados automticamente.
Es importante tener todos los datos de la empresa por ello se realizo la hoja de identificacin (La hoja de identificacin se muestra en el anexo II).
11.- Asesorias.
Se acord por parte del director del Centro Integral de Estudios en Seguridad e Higiene tener asesoras sobre el seguimiento de las actividades los das martes con el propsito de tratar propuestas sobre algunas modificaciones y avances.
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Se realizo el documento tcnico que permite dar cumplimiento a la evaluacin que se realiza en materia de seguridad e higiene (El cual se muestra en el anexo IV llamado hoja de verificacin).
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4.2.- RESULTADOS
Se obtuvo un resultado satisfactorio, al crear un manual destinado a la certificacin de empresas en higiene y seguridad, y otra opcin viable para el crecimiento de las empresas interesadas, de esta manera se colabora en el desarrollo de la industria y el comercio, en los cuales se puede aplicar este sistema para evaluar el desempeo de las mismas.
Tambin se crearon e implementaron, una serie de tablas las cuales son de fcil aplicacin para cada capitulo, diseadas de una forma en la cual el evaluador no tendr problemas en su aplicacin, aparte de manera analtica se tomaron en cuenta los criterios para el desarrollo de cada capitulo y su acomodo en la tabla.
Se hace del conocimiento de la importancia de dejar viejas costumbres y creencias, de que la empresa puede funcionar sola, sin la necesidad de una gua o en este caso un manual, que puede orientar el rumbo a seguir de la compaa, tambin del valor y lo que puede traer a futuro un resultado favorable como lo es el buscar otra certificacin.
47
48
5.1.- CONCLUSIN
La elaboracin de este manual, permite darse cuenta de la importancia de implementar un sistema de evaluacin para ayudar a certificar empresas, ya que mediante el mismo se ayuda a contar con una cultura de higiene y seguridad en el trabajo, tambin realiza una cuestin de auto evaluacin para saber en que estado o nivel de condiciones de trabajo se encuentra la empresa, dependiendo de la calificacin que se obtenga sea esta favorable o no, en caso negativo ya se tendra un precedente, para eliminar los Accidentes/Incidentes, errores u omisiones, que hayan sido los causantes de no acreditarse; En caso de obtener una puntuacin favorable esta nos dara como resultado la certificaron de la misma, a su vez nos debe servir para motivar al personal, incrementar la
confianza de nuestros clientes y proveedores, aumentar el inters de nuevos acreedores, y el compromiso de mantener el reconocimiento adquirido, ayudando as de esta manera a llegar a las metas que estn fijadas con antelacin.
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5.2.- RECOMENDACIONES
Este manual se realizo tomando como base las normas de la Secretaria Del Trabajo y Previsin Social, as como tambin cinco captulos del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad, la forma de evaluacin contempla en su gran mayora todos los factores posibles que se pueden calificar dentro de una empresa, como se observa en las tablas agregadas en los anexos III y IX, cada una con un capitulo para supervisar un rea determinada, si la fabrica a evaluar no cuenta con cierto elemento que se describe en un capitulo, este se omitir por ejemplo: (Recipientes sujetos a presin) si no existe, se omite y se continua con el siguiente.
Se recomienda la capacitacin previa para cada uno de los trabajadores dentro de la empresa, tambin la impresin de folletos para cada rea donde expliquen las acciones que se deben de tomar y de esta manera tener una responsabilidad individual y grupal.
Tener contemplada una simulacin de la evaluacin, para al momento de la auditoria ya tener en cuenta posibles fallas, que por supuesto, en el simulacro solo deben servir para una autocrtica de las partes mas dbiles o en las que se esta fallando.
As mismo hacer del conocimiento de los beneficios que se van a adquirir al certificar a la empresa en higiene y seguridad, como puede ser que al buscar otra certificacin por ejemplo el ISO-9001 puede resultar mas fcil al haber adquirido una cultura por medio de el manual de higiene y seguridad en el trabajo.
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ABREVIATURAS
NOM.- Normas Oficiales Mexicanas.
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GLOSARIO
Medio ambiente de trabajo: Es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactan en el centro de trabajo.
Normas: Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, expedidas por la Secretara del Trabajo y Previsin Social u otras dependencias de la Administracin Pblica Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
Secretara: La Secretara del Trabajo y Previsin Social. Seguridad e higiene en el trabajo: Son los procedimientos, tcnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluacin y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer medidas y acciones para la prevencin de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad fsica de los trabajadores, as como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo.
Seguridad en el Trabajo: es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
Accidente de Trabajo: Es toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
Higiene en el Trabajo: es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluacin y control de los agentes a que estn expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
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Agentes fsicos: Es todo estado energtico agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Los ms notables, son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, fro, iluminacin, ventilacin, presiones anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de estos contaminantes fsicos puede existir una va de entrada especfica o genrica, ya que sus efectos son debidos a cambios energticos que pueden actuar sobre rganos concretos.
Agentes qumicos: Es toda sustancia natural o sinttica, que durante la fabricacin, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y roco) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, txicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
Agentes biolgicos: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, txicos o alrgicos.
Agentes psicosociales: Son las situaciones que ocasionan insatisfaccin laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado anmico de las personas.
Agentes ergonmicos: Es la falta de adecuacin de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones fsicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo.
53
BIBLIOGRAFA
Libros de texto: Corts Daz, Jos Maria. Seguridad e higiene del trabajo (tcnicas de prevencin de riesgos laborales); 3a edicin, Editorial Alfaomega . Colombia, 2004, pp. 27- 33.
Paginas de Internet consultadas: Internet N.- 1 Internet N.- 2 Internet N.- 3 http://www inaoep.mx/oic/documentos/leyfederaldeltrabajo http://www info4.juridicas.unam.mx http://www stps.gob.mx
(Fecha de consulta de las paginas Web, los meses de Octubre-Noviembre del 2006)
54
55
ANEXO I
NOTAS ACLARATORIAS E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA LISTA DE CHEQUEO ENCABEZADO DEL FORMATO DE EVALUACIN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
SE CUMPLE
ELEMENTO DISPOSICIN
FECHA(S) DE
SI
NO
RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.- ELEMENTO: Elemento es cada una de las partes de que consta el formato de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Cada que principia un ELEMENTO es agregado con su respectivo nombre y numeracin para obtener una mejor visualizacin de el elemento en el que se este evaluando. Ejemplo: 1.- Recipientes Sujetos a Presin y Calderas.
Dentro de cada elemento se agregaron subdivisiones del elemento para permitir una mejor vista del elemento que se esta evaluando.
ELEMENTO
(Cada elemento ha sido marcado con color amarillo para poder visualizarlo con ms claridad y se han agregado abajo del encabezado los elementos nicamente cada que inician y no han sido agregados en cada subelemento, todo esto ha sido
56
2.- SUBELEMENTO: Subelemento es cada una de las partes en que consta el Elemento del formato de Evaluacin de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1.1.1
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
SE CUMPLE
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
10.- FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: Indica el porcentaje acumulado obtenido por cada disposicin.
PUNTUACION
MAXIMA
OBTENIDA
POR
LA
EMPRESA DE
LOS
SUBELEMENTOS:
11.- PUNTUACIN MAXIMA: Es la puntuacin mxima total de las disposiciones que puede llegar a tener el subelemento.
PUNTUACIN MAXIMA
12.-PUNTUACIN AJUSTADA: Es la puntuacin adaptada para ajustar los elementos que no estn existentes en la empresa en el momento en que se este evaluando, con el propsito de no afectar la puntuacin total que obtenga la empresa.
Ejemplo: En el caso de que una empresa no cuente con el elemento recipientes sujetos a presin y calderas en el momento en que se este evaluando, la evaluacin se ajustara eliminando toda la puntuacin que contiene el elemento recipientes sujetos a presin y se tomara en cuenta nicamente el resto de los totales de los dems elementos.
PUNTUACIN AJUSTADA
58
13.- PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA: Es la puntuacin que la empresa obtiene al ser evaluada en cada una de las disposiciones del subelemento.
14.- PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS: Se obtiene al dividirla puntuacin obtenida entre la puntuacin ajustada, todo esto multiplicado por 100. Ejemplo: ((Puntuacin obtenida para Recipientes Sujetos a Presin y
PUNTUACIN EN PORCENTAJES
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ANEXO II
EVALUACIN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
I) FECHA DE ELABORACIN: II) RAZN SOCIAL: III) NUMERO DE TRABAJADORES: IV) DIRECCIN:
V) REGISTRO IMSS:
Clase Fraccin
60
VII) DAOS A LA SALUD (Informacin del ao inmediato anterior al de la evaluacin, reportada al IMSS):
Trabajadores promedio Por accidentes de trabajo: Incapacidades permanentes Das de incapacidad temporal
Accidentes de trabajo
Defunciones
61
ANEXO III
EVALUACIN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EMPRESA: ______________________________ DEPARTAMENTO O REA: ___________________
DISPOSICIN ELEMENTO
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
RESPONSABL ES
FRECUENCIA RELATIVA
Relacin de equipos.
1.1.1
Se cuenta con un listado de todos los equipos instalados en el centro de trabajo, no importando si requieren o no de autorizacin de funcionamiento, y se identifican aquellos que son porttiles o que contienen lquidos orgnicos. (NOM-020-STPS-2002) Los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorizacin provisional de funcionamiento, la tienen, o en su caso cuentan con la ampliacin de la vigencia de la autorizacin de funcionamiento, mediante cualquiera de las omisiones establecidas en la norma. (NOM-020-STPS-2002) , Se ha notificado por escrito a la autoridad laboral los equipos con autorizacin de funcionamiento, que han dejado de operar o se cambiaron de lugar en el centro de trabajo. (NOM-020-STPS-2002) Se resguardan contra golpes o impactos los equipos que se ubican cerca de pasillos de trnsito de vehculos. (NOM-020-STPS2002)
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
Condiciones de Seguridad.
1.3.1
62
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
RESPONSABL ES
FRECUENCIA RELATIVA
Se asegura que el sistema de soporte de los equipos no afecte la operacin de stos. (NOM-020-STPS-2002) Se disponen de espacios libres para las actividades de operacin, mantenimiento y revisin. (NOM-020-STPS-2002) Se protegen y sealan los equipos que operan a temperaturas extremas, para evitar contacto con los trabajadores. (NOM-020STPS-2002) Cuentan los equipos con instrumentos de medicin de presin y dispositivo de seguridad, de acuerdo con las caractersticas que seala la norma vigente en esta materia. (NOM-020-STPS-2002). Los equipos cuentan con desfogue de fluidos, si se requiere, a travs de las vlvulas de seguridad, a lugares especficos para evitar riesgos a los trabajadores, medio ambiente de trabajo y atmsfera en general. (NOM020-STPS-2002) Se identifican los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o nmero de identificacin. (NOM-020-STPS2002) Se cuenta con procedimientos en idioma espaol, para la operacin, mantenimiento y revisin de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. (NOM-020-STPS-2002) Se difunden los procedimientos a los trabajadores encargados de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
Identificaci n.
1.4.1
1.5
Procedimien to de Seguridad.
1.5.1
1.6
Difusin.
1.6.1
63
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
RESPONSABL ES
FRECUENCIA RELATIVA
Capacitacin
1.7.1
Se cuenta con personal capacitado para la operacin, mantenimiento y revisin de los equipos. (NOM-020-STPS-2002) Se conservan los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operacin y mantenimiento de los equipos. (NOM-020-STPS-2002)
1.8
Mantenimien to
1.81
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
33
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
2 PROTECCIN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA A.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS. 2.1 Estudio de 2.1.1 Se elabora un estudio para analizar el riesgo 2 0
riesgo potencial para la maquinaria y equipo. potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten la salud del trabajador. (Generacin de calor, electricidad esttica de la maquinaria y equipo, Superficies cortantes, etc.) NOM004-STPS-1999 Se cuenta con dispositivos de seguridad en la maquinaria, los cuales proporcionan una proteccin total y permiten el libre movimiento del trabajador. NOM-004-STPS-1999 Se verifican peridicamente las herramientas en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus caractersticas tcnicas. NOM004-STPS-1999
2.2
Dispositivos de Seguridad
2.2.1
2.3
Herramienta s
2.3.1
64
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
RESPONSABL ES
FRECUENCIA RELATIVA
Equipo Trabajo.
de
2.4.1
Se proporciona a los trabajadores que lo requieren cinturones, portaherramientas, bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de herramientas. (RFSHMAT. ART. 52). NOM-004-STPS1999 Se tiene un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. NOM-004STPS-1999 Se lleva un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realiz y se mantiene este registro al menos durante doce meses. NOM-004STPS-1999 Se cuenta por escrito con los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporciona a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. NOM-004STPS-1999 Se colocan candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energa, advirtiendo la desactivacin de la maquinaria y equipo, en lugares estratgicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. NOM-004-STPS1999
2.5
Mantenimien to
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.8.1
Se cuenta con un programa de seguridad e higiene para la realizacin de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene. NOM-027-STPS-2000
65
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
RESPONSABL ES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con autorizacin para realizar actividades de soldadura y corte en reas de riesgo como espacios confinados, alturas, stanos, reas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no designadas especficamente para estas actividades. NOM-027-STPS-2000. Se cuenta con el anlisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que desarrollen en el centro de trabajo. NOM-027-STPS-2000 Se somete a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura y corte a los reconocimientos mdicos especficos, segn lo establecen las normas Oficiales Mexicanas que al respecto emite la Secretara de Salud. NOM-027-STPS-2000 Se cuenta con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las reas en donde se realicen actividades de soldadura y corte. NOM-027-STPS-2000 Se brinda mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte, con trabajadores autorizados y capacitados del centro de trabajo o del proveedor del equipo. NOM-027-STPS-2000
2.. 9
Anlisis riesgos.
de
2.9.1
2.1 0
2.10. 1
2.1 1
Delimitacin de reas
2.11. 1
2.1 2
Mantenimien to
2.12. 1
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
33
66
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Ruido
3.1.1
Se efecta el reconocimiento y la evaluacin a fin de conocer las caractersticas del ruido y sus componentes de frecuencia, y se mantienen vigentes. NOM-011-STPS-2001 Se vigila que no se rebasen los niveles mximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente con la materia. NOM-011-STPS-2001 Se cuenta con un programa de conservacin de la audicin. NOM-011-STPS-2001 En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se genere ruido, que por sus caractersticas, niveles y tiempo de exposicin, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, se elabora un programa especfico de seguridad e higiene conforme a las normas aplicables. NOM-011-STPS-2001 Se difunde entre los trabajadores y la comisin de seguridad e higiene informacin sobre posibles alteraciones a la salud por la exposicin a ruido y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. NOM-011STPS-2001 Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido mediante la aplicacin de exmenes mdicos especficos. NOM-011STPS-2001 Los trabajadores expuestos a ruido durante su jornada de trabajo se apegan a los tiempos y niveles de exposicin, conforme a la norma. NOM-011-STPS-2001
3.1.2
3.1.3
2 2
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
67
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Vibraciones
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Se elabora y mantiene vigente el Programa para la Prevencin de Alteraciones a la Salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto a vibraciones, en cuyo contenido se incluye el reconocimiento y la evaluacin de las vibraciones; la capacitacin, adiestramiento y vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, as como el control correspondiente. NOM-024-STPS2001. Se vigila que no se exponga a vibraciones a mujeres en estado de gestacin y al resto del personal a niveles que rebasen los lmites mximos permisibles de exposicin, aplicando medidas que estn sustentadas en anlisis tcnicos para su implantacin. NOM024-STPS-2001. Se establece por escrito un programa de vigilancia a la salud que incluya la periodicidad de los exmenes mdicos, historia clnica completa, los tipos de estudios a realizar, medidas de prevencin y control mdico y el seguimiento al programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalemnte expuesto, y se cuenta con los registros de esta informacin de los ltimos cinco aos. NOM-024-STPS-2001. Se informa a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposicin a vibraciones. NOM-024-STPS2001. Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto de acuerdo con lo dispuesto en el Programa para la Prevencin de Alteraciones a la Salud. NOM024-STPS-2001.
3.2.4
3.2.5
68
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se sealan de acuerdo con lo que establece la norma 026-stps-1998, las reas donde los niveles de exposicin superen los niveles de exposicin a vibraciones (NEV). NOM-024STPS-2001. Se elabora y difunde entre los trabajadores el Programa de Seguridad e Higiene para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por microorganismos patgenos y contiene las medidas preventivas de desinfeccin, esterilizacin y limpieza del equipo e instrumental utilizado. (Art. 86 RFSHMAT) Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecucin de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes biolgicos. Art. 89 RFSHMAT) En los centros de trabajo en donde existan agentes biolgicos capaces de alterar la salud de los trabajadores, el patrn deber de identificar, evaluar y controlar la exposicin a los mismos, de acuerdo con las normas correspondientes. (Art. 85 RFSHMAT) El patrn deber identificar y sealizar las reas de riesgo, contenedores y material contaminado por microorganismos patgenos. (Art. 87 RFSHMAT) Se mantiene durante las labores la ventilacin natural o artificial que contribuya a prevenir el dao en la salud de los trabajadores. (RFSHMAT, Art. 99; NOM-01STPS-1999)
3.3
Agentes Biolgicos
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
Ventilacin
3.4.1
69
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Iluminacin
3.5.1
Se reconoce, evala y controla los niveles de iluminacin en todo el centro de trabajo, de acuerdo con lo que seala la NOM-025STPS-1999. Se cuenta con el Programa de Mantenimiento de Luminarias, incluyendo los sistemas de iluminacin de emergencia. NOM-025-STPS1999. Se cuenta con sistemas de iluminacin elctrica de emergencia en aquellas reas del centro de trabajo donde la interrupcin de la fuente de luz artificial representa un riesgo. NOM-025-STPS-1999. Se tiene por escrito el anlisis de los riesgos para el personal ocupacionalmente expuesto y las medidas de seguridad destinadas a prevenir y controlar los riesgos. NOM-014STPS-2000 Se informa al personal ocupacionalmente expuesto sobre los riesgos existentes en la realizacin de sus actividades, y se les proporciona capacitacin especializada desde el inicio de la relacin de trabajo y de manera peridica. NOM-014-STPS-2000
Se realizan exmenes mdicos iniciales, peridicos y especiales, de acuerdo a lo establecido en la presente norma, al personal ocupacionalmente expuesto. NOM-014-STPS-2000 Se cuenta con las hojas de seguridad para todas las sustancias qumicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo y se entregan a los clientes con el acuse de recibo correspondiente. NOM-005STPS-1998; NOM-010-STPS-1999
3.5.2
3.5.3
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
70
DISPOSICIN ELEMENTO 3.7.2 Se realiza y mantiene actualizado el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluye el reconocimiento, la evaluacin y el control necesario para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos contaminantes. NOM-005-STPS-1998; NOM-010STPS-1999
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.8
3.8.1
Se cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral, y reducir la exposicin de los trabajadores a las sustancias qumicas contaminantes. NOM005-STPS-1998; NOM-010-STPS-1999 Se elabora y tiene el estudio de riesgos potenciales cuando existen cambios de procesos o sustancias qumicas peligrosas en el centro de trabajo. NOM-005-STPS1998; NOM-010-STPS-1999 Se tiene una relacin del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, y se cuenta con las constancias de habilidades correspondientes. NOM-005STPS-1998; NOM-010-STPS-1999 Se informa a los trabajadores de las posibles alteraciones en su salud por la exposicin a las sustancias qumicas. NOM-005-STPS1998; NOM-010-STPS-1999 Se tiene el Programa de Seguridad e Higiene para los procesos y operaciones que generen condiciones trmicas capaces de alterar la salud de los trabajadores. NOM-015-STPS2001 Se cuenta con el reconocimiento, evaluacin y control de temperaturas extremas que se generen en el centro de trabajo y son vigentes. NOM-015-STPS-2001
3.8.2
71
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.8.4
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposicin a temperaturas extrernas. NOM-015-STPS2001 Se cuenta con un procedimiento de control para determinar el tiempo de exposicin a los trabajadores en condiciones extremas de temperatura. NOM-015-STPS-2001 Se cuenta con sealamiento y acceso restringido a las reas expuestas a condiciones trmicas extremas como se establece en la normatividad. NOM-015STPS-2001 y NOM-026-STPS-1998. Se capacita y adiestra al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los niveles mximos permisibles y las medidas de control de acuerdo a la actividad que desempeen. NOM-015-STPS-2001. Se cuenta con la vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que expida la SA, o en su caso sujetarse a lo establecido en al apndice B de la NOM-015STPS-2001. Los establecimientos de diagnstico mdico con rayos X cuentan para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretara de Salud. (NOM-012-STPS-1999). Se lleva un registro del personal autorizado para la ejecucin de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes radiolgicos. (NOM-012-STPS1999).
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.9
Radiaciones Ionizantes
3.9.1
3.9.2
72
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.9.4
3.9.5
3.9.6
No podr ser personal ocupacionalmente expuesto, los menores de 18 aos, las personas que por prescripcin mdica no renan las condiciones para el desempeo del trabajo o estn bajo tratamiento con radioistopos, las mujeres que se encuentren ocupacionalmente expuestas y embarazadas, slo podrn trabajar en condiciones donde la irradiacin se distribuya lo ms uniformemente posible en el tiempo y la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 1.5 rem sea muy baja. (NOM-012-STPS-1999) Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en perodo de gestacin o de lactancia no debern trabajar en lugares donde existan riesgos de incorporacin de materiales radioactivos. (NOM-012-STPS1999) Se les informa a todos los trabajadores por escrito de los riesgos potenciales a que estn expuestos en el desarrollo de sus actividades, por la exposicin de radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999) Se cuenta con las autorizaciones correspondientes para la adquisicin, importacin, posesin, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposicin final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiacin ionizante emitidas por la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.
Se cuenta con los permisos correspondientes de construccin, modificacin, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operacin emitida por la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. NOM-012-STPS-1999.
3.9.7
73
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.9.9
3.9.1 0
3.9.1 1
3.9.1 2
Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de deteccin de radiacin ionizante, calibrado peridicamente, y del tipo, sensibilidad y caractersticas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica y se asegura que sea utilizado. (NOM-012-STPS-1999) Se difunde entre los trabajadores y la comisin de seguridad e higiene informacin sobre posibles alteraciones a la salud por la exposicin a radiaciones, y son orientados sobre la forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM012-STPS-1999) Donde exista riesgo de contaminacin radioactiva, y cuando la comisin nacional de seguridad nuclear y salvaguardias lo determine, de acuerdo a las autorizaciones y permisos, se deber de instalar vestidores para evitar la contaminacin de ropa y objetos de uso comn para el trabajador, y reas especficas para la descontaminacin del personal y de los componentes, herramientas y equipos. (NOM-012-STPS1999) Se cuenta con un encargado de seguridad radiolgica, o en su caso con un responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, as como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo; quienes debern permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia. (NOM-012STPS-1999) Se asegura que los resultados de la evaluacin de contaminacin con material radioactivo en piel, no rebasen los lmites establecidos en las (NOM-008-NUCL-1994) y (NOM-012-STPS-1999)
74
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
En las reas de trabajo de aplicacin de material radioactivo, deben distribuirse contenedores para la recoleccin de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar con los desechos. (NOM012-STPS-1999) En los contenedores se indica el tipo de desecho para el cual estn destinados y estarn sealizados, de acuerdo con lo establecido en las (NOM-026-STPS-1998) y (NOM-012-STPS-1999) Los contenedores para desechos slidos debern contar con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los utilizados para lquidos deben contar con tapa roscada. (NOM-012-STPS-1999) Los desechos radioactivos lquidos deben ser separados en el punto de origen como: lquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones cidas con las alcalinas. (NOM-012-STPS-1999) Se prohbe en zonas controladas el consumo de alimentos, bebidas y tabaco, el uso de cosmticos y sustancias para ser aplicadas en la piel, as el empleo de pauelos que no sean desechables. (NOM-012-STPS-1999)
3.9.1 4
3.9.1 5
3.9.1 6
3.9.1 7
75
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.10. 1
Se efecta en los centros de trabajo donde se generen radiaciones no ionizantes o se manejen materiales que los emitan, las actividades relativas al reconocimiento, evaluacin y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. (NOM-013STPS-1993)
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
148
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Condiciones de seguridad
4.1.1
Se instalan equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacn y en proceso. (NOM002-STPS-2000) Se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo de incendio en las distintas reas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presento alguna otra emergencia. (NOM-002-STPS-2000) De las salidas normales y de emergencia, la distancia a recorrer desde el punto ms lejano del interior de una edificacin, a un rea de salida, no debe ser mayor de 40 metros. (NOM-002-STPS-2000)
4.1.2
4.1.3
76
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
En caso de que la distancia sea mayor a la sealada del apartado anterior, el tiempo mximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres minutos. Lo anterior, deber comprobarse en los registros de simulacro de evacuacin. (NOM-002STPS-2000)
Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuacin y de las salidas de emergencia deben abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operacin simple de empuje. (NOM-002-STPS-2000)
4.1.5
4.1.6
Las puertas de las salidas normales de las rutas de evacuacin y de las salidas de emergencia debern estar libres de obstculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales; as como comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera. (NOM-002-STPS-2000) Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuacin y de las salidas de emergencia deben ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre reas de trabajo; asimismo, estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998. (NOM-002-STPS-2000) Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del rea de salida deben ser de materiales ignfugos y, si tienen acabados, estos deben ser de materiales resistentes al fuego; as como estar libres de obstculos que impidan el transito de los trabajadores. (NOM-002-STPS-2000)
4.1.7
4.1.8
77
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
En la instalacin de sistemas fijos contra incendio, se deben colocar los controles en sitios visibles y de fcil acceso, libres de obstculos, protegidos de la intemperie y sealar su ubicacin de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998. (NOM-002-STPS-2000) En la instalacin de los sistemas fijos contra incendio, se debe tener una fuente autnoma y automtica para el suministro de la energa necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; los sistemas automticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema. (NOM-002STPS-2000) Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar en un gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm., de espesor, y que cuente en su exterior con una herramienta, dispositivo o mecanismo de fcil apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fcilmente a su operacin en caso de emergencia. (NOM-002-STPS-2000) Se aslan las reas, locales o edificios, separndolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de separacin debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ah se realicen, as como las mercancas materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen. (NOM-002-STPS-2000) En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 mts., cuadrados o fraccin del rea de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002STPS-2000)
78
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
Se cuenta con detectores de gases en las reas donde se procesen o almacenen gases combustibles. (NOM-002-STPS-2000) En cada nivel del centro de trabajo, por cada 300 mts., cuadrados o fraccin, se debe instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego. (NOM-002-STPS-2000) En cada nivel de centro de trabajo, se instala al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, se cuenta al menos un detector de incendio. (NOM-002-STPS-2000) Se verifica que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominacin o razn social del fabricante. (NOM-002-STPS-2000) Se verifica que los extintores cuenten con la nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. (NOM-002-STPS-2000) Se verifica que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del ltimo de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y ao; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg. o lbs. (NOM-002-STPS-2000) Los extintores deben de recibir, cuando menos una vez al ao, mantenimiento preventivo, a fin de que encuentren permanentemente en condiciones seguras de funcionamiento. (NOM-002-STPS-2000) Los extintores se colocan en lugares visibles, de fcil acceso y libres de obstculos, de tal forma que el recorrido haca el extintor ms cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. (NOM002-STPS-2000)
3 3
0 0
79
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Los extintores deben fijarse a una altura no menor de 10 cms., medidos del suelo a la parte mas baja del extintor y una altura mxima de 1.50 mts., medidos del piso a la parte ms alta del extintor; as como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50C y no sea menor a -5C, y protegidos de la intemperie. (NOM-002STPS-2000) Se cuenta con al menos un extintor del tipo y capacidad necesaria, de acuerdo al anlisis de riesgos potenciales en el rea donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. (NOM-002-STPS-2000) Los extintores se revisan al momento de su instalacin y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. (NOM-002-STPS-2000)
4.6.7
4.7
4.7.1
4.7.2
Se da mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al ao, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. NOM002-STPS-2000.
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
67
80
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
5.1.1
En los centros de trabajo donde existan agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los trabajadores y que por razones de carcter tcnico no sea posible aplicar las medidas de prevencin y control, el patrn deber dotar a stos con el equipo de proteccin personal. (RFSHMAT; Art. 101) Se tienen por escrito los estudios y anlisis del riesgo para determinar el uso del equipo de proteccin personal. (NOM-017-STPS2001) El Equipo de Proteccin Personal proporcionado al trabajador es acorde a las caractersticas y dimensiones fsicas del mismo y a los agentes de riesgo. (NOM-017STPS-2001) Se proporciona a los trabajadores la capacitacin y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de proteccin persona. (NOM-017-STPS-2001) Los trabajadores cuentan con informacin sobre los riesgos a los que estn expuestos y el equipo de proteccin personal que deben utilizar. (NOM-017-STPS-2001)
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
Capacitacin
5.3.1
5.4
Difusin
5.4.1
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
14
81
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
6.1.1
Cuenta el centro de trabajo con el diagrama unifilar de la instalacin elctrica, actualizado y contiene el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. NOM-029STPS-2005. Se analizan los riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores antes de realizar cualquier mantenimiento a las instalaciones elctricas, considerando lo que seala el art. 7 de la NOM-029-STPS-2005. Se autoriza por escrito a los trabajadores las actividades de mantenimiento a las instalaciones elctricas en lugares peligrosos, como alturas, espacios confinados, subestaciones, etc., con base en lo que seala el numeral 5.6 de la NOM-029-STPS2005. Si las labores de mantenimiento a las instalaciones elctricas del centro de trabajo se realizan por personal externo, se vigila que los trabajadores contratados para este fin, cumplan con las medidas de seguridad y acciones de capacitacin establecidas por el propio centro de trabajo con base en la NOM029-STPS-2005. Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones elctricas, los cuales incluyen lo dispuesto en el captulo 11 de la NOM-029STPS-2005.
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
82
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Capacitacin
6.4.1
Se proporciona capacitacin y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones elctricas del centro de trabajo, atendiendo lo dispuesto en el procedimiento correspondiente y elaborado con base en lo que seala el artculo 11 de la NOM-029-STPS-2005. Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que la energa elctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el rea de trabajo o en la actividad a desarrollar. NOM-029-STPS2005. Se proporciona y lo tienen el equipo de proteccin personal a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones elctricas con base en lo que seala el anlisis de riesgos del centro de trabajo. NOM-029-STPS-2005. El personal que realiza actividades de mantenimiento a las instalaciones elctricas, cuenta con equipo y materiales de proteccin aislante segn el nivel de tensin o corriente de alimentacin, que garantice su seguridad. NOM-029-STPS-2005. Se cuenta con elementos que permitan brindar la atencin mdica a un posible accidentado por contacto con la energa elctrica, y el botiqun de primeros auxilios est equipado para atender a trabajadores lesionados o accidentados por esta materia. NOM-029-STPS-2005 Las instalaciones elctricas deben tener dispositivos y protecciones de seguridad y sealarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. (RFSHMAT; Art. 47)
6.5
Comunicaci n
6.5.1
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
Primeros auxilios
6.7.1
6.8
Sealizacin
6.8.1
83
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Tableros
6.9.1
El bloqueo de energa para el control de riesgos, estar en tableros, controles y equipos, a fin de desernergizar, desactivar y/o impedir la operacin normal de la maquinaria y equipo. (NOM-004-STPS-1999) Se establecen las condiciones de seguridad e higiene para evitar la generacin y acumulacin de las cargas elctricas estticas y se previenen los efectos de las descargas elctricas atmosfricas. (NOM022-STPS-1999) Se evita la generacin o acumulacin de electricidad esttica en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad, instalacin de dispositivos de conexin a tierra o equipo a prueba de explosin.; (NOM022-STPS-1999) Las instalaciones metlicas que no estn destinadas a conducir energa elctrica, tales como cercas perimetrales y estructuras metlicas y maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se maneje, almacenes o transporten sustancias inflamables o explosivas, debe conectarse a tierra. (NOM022-STPS-1999) Se instalan en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulacin de cargas elctricas estticas y descargas elctricas atmosfricas; (NOM022-STPS-1999)
6.1 0
6.10. 1
6.10. 2
6.10. 3
6.10. 4
84
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
6.11. 1
El patrn deber de medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de resistencia de la red de tierras y la continuidad en los puntos de conexin a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad esttica. (NOM-022-STPS-1999) En las reas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulacin de electricidad esttica, la humedad relativa debe estar entre 60 y 70%, a excepcin de aquellos casos en que por la naturaleza de las sustancias, la humedad del aire representa un riesgo. (NOM-022-STPS1999)
6.1 2
6.12. 1
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
47
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Caracterstic as
7.1.1
7.2
Cdigo colores
de
7.2.1
7.2.2
Se ubican las seales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que estn destinados y se evita que sean obstruidas. (NOM-026-STPS-1998) Se utiliza el cdigo de colores en el sistema de tuberas conforme a lo que establece la norma correspondiente. (NOM-026-STPS1998) Se identifican y sealan las reas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Proteccin Personal asignado. (NOM-017STPS-2001) (NOM-026-STPS-1998)
85
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se garantiza que la aplicacin del color, sealizacin y la identificacin en la tubera estn sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. (NOM-026-STPS-1998) Se identifican los depsitos, recipientes y reas que contengan sustancias qumicas peligrosas o los residuos de estas. (NOM026-STPS-1998)
7.3
7.3.1
7.3.2
Se cuenta con un cdigo de seales o sistema de comunicacin y se capacita en el aquellos operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con maquinaria, cuando as se requiera. (NOM026-STPS-1998)
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO 8.1 8.1.1
12
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
86
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.2.1
En los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas deben de contar con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. As mismo deben de estar identificados conforme a la norma correspondiente. (NOM-005-STPS1998);(NOM-018-STPS-2000) Se cuenta con contenedores de sustancias qumicas peligrosas para impedir su escurrimiento o dispersin en caso de derrames o fugas. NOM-005-STPS-1998. Se cuenta con una relacin del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias qumicas peligrosas, as como para operaciones en espacios confinados. (RFSHMAT; Art. 56)
8.2.2
8.3
Manejo, transporte y almacenami ento de materiales en general, materiales y sustancias qumicas peligrosas.
8.3.1
8.3.2
Se cuenta con un programa (Procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias qumicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendr los elementos sealados de las normas aplicables, as como la sealizacin y limitacin de las zonas para el trnsito de personas. (RFSHMAT; Art. 66, NOM-005STPS-1998) Se cuenta con un estudio actualizado del anlisis de los riesgos potenciales de las sustancias qumicas peligrosas. (RFSHMAT; Art. 57, NOM-005-STPS-1998)
8.3.3
87
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los ltimos 12 meses. NOM-005STPS-1998 Los recipientes fijos para almacenar lquidos corrosivos, irritantes o txicos, el llenado debe hacerse hasta un mximo de 90% de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado. (NOM-005-STPS-1998) Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atencin de casos de emergencia. (NOM005-STPS-1998) En las reas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignicin. (NOM-005-STPS-1998) Se establecen por escrito los trabajos peligrosos que entraen exposicin a dichas sustancias que requieran autorizacin para ejecutarse, indicando el procedimiento para la autorizacin, y los niveles de responsabilidad. (NOM-005-STPS-1998) En las reas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo deben limitarse a lo necesario para su uso en un da de trabajo. (NOM-005-STPS-1998)
8.3.5
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
88
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.5. 2
El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o txicas, debe hacerse en recipientes especficos en funcin de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y seales de seguridad. (NOM005-STPS-1998) Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias qumicas peligrosas, debern verificarse en sus elementos de transmisin, carga, protecciones y dispositivos de seguridad. (RFSHMAT; Art. 64)
8. 6
8.6. 1
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
32
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9 PLANTA FSICA
9.1
Verificacione s
9.1.1
Se realizan verificaciones oculares peridicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisin de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido daarlos. (NOM-001-STPS1999)
89
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Los resultados de dichas verificaciones, son anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisin, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformacin, hundimientos u otra condicin similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. (NOM-001STPS-1999) Se establecen lugares limpios, adecuados y seguros, destinados al servicio de los trabajadores, para sanitarios, consumo de alimentos y en su caso, regaderas y vestidores. (NOM-001-STPS-1999) Se mantienen las reas de trabajo libres de obstculos y los suelos limpios. As como las estibas no debern de obstaculizar la iluminacin y ventilacin en las zonas en que estas se requieran. (NOM-001-STPS-1999) Las puertas, vas de acceso y de circulacin, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puesto de trabajo, deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados, cuando as se requiera. (NOM-001-STPS-1999) En los centros de trabajo donde exista ventilacin artificial, el sistema debe iniciar su operacin por lo menos 15 minutos antes de que ingresen los trabajadores al rea correspondiente. (NOM-001-STPS-1999)
9.2
Servicios limpieza
9.2.1
9.2.2
9.3
9.3.1
9.4
Ventilacin artificial
9.4.1
90
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9.5.1
Los pisos, rampas, puentes, plataformas elevadas y las huellas de escalas y escaleras se mantienen en condiciones tales que eviten que el trabajador al usarlas resbale. (NOM001-STPS-1999) Las instalaciones estn construidas considerando las condiciones normales de operacin y las situaciones extraordinarias, tales como impacto accidental de vehculos, fenmenos metereolgicos y sismos. NOM001-STPS-1999 Se conservan las reas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. (NOM-001-STPS-1999) Las reas del centro de trabajo, tales como: produccin, mantenimiento, circulacin de personas y vehculos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, se deben delimitar mediante barandales, cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos 5 cm. de ancho de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realizacin de las actividades. (NOM-001-STPS-1999) Los techos del centro de trabajo, cuentan con un sistema que evite el estancamiento de lquidos. (NOM-001-STPS-1999)
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7
9.7.1
91
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.8
Escaleras.
9.8.1
Las paredes del centro de trabajo, se mantienen con colores que, de producir reflexin, no afecten la visin del trabajador. (NOM-001-STPS-1999) Los pisos del centro de trabajo, se mantienen limpios, y cuentan con un sistema que eviten el estancamiento de lquidos. (NOM-001STPS-1999) Los pisos del centro de trabajo, se mantienen llanos para que circulen con seguridad los trabajadores y los equipos de transporte, y estar libres, de agujeros, astillas, clavos y pernos que sobresalgan, vlvulas, tubos salientes u otras protuberancias que puedan causar riesgos. (NOM-001-STPS-1999) Los patios del centro de trabajo, cumplen con el ancho de las puertas donde normalmente circulen los vehculos y personas debe ser como mnimo, igual al ancho del vehculo ms grande que circule por ellas, ms 60 centmetros y deben contar con un pasillo adicional para el trnsito de trabajadores, de al menos 80 centmetros de ancho, delimitado o sealado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones, donde existan, de cuando menos 5 centmetros de ancho. (NOM-001-STPS-1999) Las escaleras tienen un ancho constante de al menos 56 centmetros, con variaciones de hasta 3 centmetros en cada tramo, asimismo, cuando se tengan descansos, el largo de estos deben de ser cuando menos de 90 centmetros, y tener el mismo ancho que las escaleras, en cada tramo de la escalera todas las huellas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variacin de no ms de un centmetros. (NOM-001-STPS-1999)
92
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9.8.3
9.8.4
9.9
Rampas
9.9.1
9.1 0
Escalas fijas
9.10. 1
9.10. 2
9.10. 3
En sus lados descubiertos, las escaleras tendrn barandales dispuestos paralelamente a la inclinacin de la escalera, cumpliendo con pasamanos con una altura de 90 centmetros +- 10 centmetros. (NOM-001STPS-1999) La distancia libre medida desde la huella de cualquier escaln, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, debe ser mayor a 2 metros. NOM-001-STPS1999 Las edificaciones tendrn siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, an cuando existan elevadores o escaleras elctricas. (NOM-001-STPS-1999) Para el trnsito de trabajadores deber tener una pendiente mxima de 10%. (NOM-001STPS-1999) Deben tener un ancho mnimo de 40 centmetros y cuando su altura sea mayor a 2.50 metros el ancho mnimo ser de 50 centmetros, as como la distancia entre los centros de los peldaos no debe ser mayor de 30 centmetros. (NOM-001-STPS-1999) Se cuenta con proteccin circundante de un dimetro comprendido entre 60 y 100 centmetros a partir de 200 centmetros del piso y, al menos, hasta 90 centmetros por encima del ltimo nivel o peldao al que se asciende. (NOM-001-STPS-1999) Cuando la altura sea mayor a 6 metros, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como lnea de vida. (NOM-001-STPS1999)
2 2
0 0
93
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con descansos por lo menos cada 10 metros de altura y estos deben contar con barandal de proteccin lateral, con una altura mnima de 90 centmetros, intercalando las secciones, a excepcin de las escalas de las chimeneas. (NOM-001-STPS-1999) La separacin entre el frente de los peldaos y objetos ms prximos al lado del ascenso y descenso, no debe ser menor a 75 centmetros, y para el lado opuesto al ascenso debe ser de por lo menos 20 centmetros. NOM-001-STPS-1999 De contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaos, deben prolongarse por encima del ltimo peldao, por lo menos 90 centmetros, ser pulidas, continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro. (NOM-001-STPS-1999) Deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidos para escalas fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancia entre peldaos. (NOM-001-STPS1999) Las correderas y guas sobre las que se desplacen las escalas mviles, as como los materiales utilizados en su construccin, deben ser capaces de soportar las cargas mximas a las que sern sometidos y ser compatibles con la operacin a la que se destinen, as como no deben tener una altura mayor de 6 metros. (NOM-001-STPS-1999)
9.10. 5
9.10. 6
9.1 1
Escalas mviles
9.11. 1
9.11. 2
94
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9.12. 1
La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos a las plataformas elevadas y al techo o cualquier superficie superior, no debe ser menor de 200 centmetros. (NOM-001-STPS-1999) En los centros de trabajo se debe disponer de espacios libres que permitan la circulacin de los vehculos, independientemente de la circulacin de los trabajadores. (NOM-001STPS-1999) Cuando las caractersticas fsicas y estructurales del centro de trabajo no permitan disponer en su totalidad de los espacios a que se refiere el punto anterior, deben contar con seales para el trnsito de trabajadores y vehculos. (NOM-001-STPS1999) Cuando un vehculo transite por cruce de vas de ferrocarril, dicho crucero debe estar protegido por barreras, guardabarreras y sistemas de aviso audibles o visibles. (NOM001-STPS-1999) En las operaciones de carga y descarga de vehculos, se frena y bloquea las ruedas de los vehculos, cuando estos se encuentran detenidos. (NOM-001-STPS-1999) En las reas de carga y descarga de carros tanque donde existan espacios para el trnsito de otros vehculos o de trabajadores, se deben instalar topes fijos y resistentes para inmovilizar el vehculo. (NOM-001STPS-1999)
9.1 3
Trnsito de vehculos
9.13. 1
9.13. 2
9.13. 3
9.1 4
9.14. 1
9.14. 2
95
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Muelles
9.15. 1
9.1 6
Velocidad mxima
9.16. 1
9.1 7
Trabajos en alturas
9.17. 1
9.17. 2
9.17. 3
9.17. 4
En el caso de muelles para carga y descarga de trailers, se debe bloquear, por lo menos, una de las llantas en ambos lados del trailer y colocar un yaque en la parte frontal del mismo, cuando este siendo cargado o descargado. (NOM-001-STPS-1999) La velocidad mxima de circulacin de vehculos debe estar sealizada y no debe ser mayor de 20 km. por hora en calles interiores del centro de trabajo; en reas de patio, no debe ser mayor de 15 km. por hora, y en estacionamientos, reas de ascenso y descenso de vehculos de personal, reas de carga y descarga de productos materiales, no debe ser mayor de 10 km. por hora. (NOM001-STPS-1999) Se cuenta en idioma espaol, con los manuales de instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendido de acceso, y se considera en stos las condiciones de seguridad correspondientes; (NOM-009-STPS-1999) Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operacin seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS1999) Se mantiene durante 12 meses los registros de las revisiones del mantenimiento preventivo y correctivo que se practica al equipo suspendido de acceso, indicando las fechas en que se llevaron a cabo. (NOM009-STPS-1999) Se cuenta con personal capacitado para los trabajos de instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS-1999)
96
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con la autorizacin por escrito de los trabajadores capacitados para la realizacin de actividades de instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. (NOM-009-STPS1999) Se realizan los exmenes mdicos especiales a los trabajadores que operen el equipo suspendido de acceso. (NOM-009STPS-1999) Los trabajadores que realizan trabajos en altura, tienen y utilizan el equipo de seguridad necesario para evitar riesgos (casco de seguridad con barbiquejo, calzado con suela antiderrapante, arns de seguridad unido a una lnea de vida y se les capacita en su uso y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. (NOM-009STPS-1999) Se cuenta con barandales de seguridad en todo el permetro de la plataforma de trabajo del equipo suspendido de acceso. (NOM009-STPS-1999) Se cuenta con un malacate motorizado en trabajos mayores a 40 metros de altura. (NOM-009-STPS-1999) Se informa a todos los trabajadores de los riesgos de cada de altura, as como de cada de materiales a que se exponen durante la instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. NOM-009STPS-1999.
9.17. 6
9.17. 7
9.17. 8
9.17. 9
9.17. 10
97
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
9.17 .11
Se indica en un lugar visible la capacidad de carga del equipo suspendido de acceso, en kilogramos si su capacidad es menor a 1000 kilos, y en toneladas si es igual o mayor. NOM-009-STPS-1999.
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
104
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Requerimien tos
10.1. 1
Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones deben mantenerse limpias. La limpieza se har por lo menos al trmino de cada turno. (RFSHMAT; Art. 107) En los centros de trabajo, la basura y los desperdicios que se generen debern identificarse, clasificarse, manejarse y en su caso controlarse, de manera que no afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo. (RFSHMAT; Art. 109) Los servicios sanitarios destinados a los trabajadores, debern conservarse permanentemente en condiciones de uso e higinicos. (RFSHMAT; Art. 108) Debern existir excusados y mingitorios con agua corriente, separados los de los hombres de los de las mujeres. (RFSHMAT; Art. 103)
10. 2
Orden limpieza
10.2. 1
10. 3
10.3. 1
10.3. 2
98
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Agua potable
10.4. 1
El depsito de agua potable ser independiente de la reserva de agua para incendio. (RFSHMAT; Art. 105)
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
11 ORGANISMOS
11. 1
11.1. 1
Se cuenta con una Comisin de Seguridad e Higiene y el acta de integracin correspondiente. (RFSHMAT, Art. 125., NOM-019-STPS-2004) Se atienden las recomendaciones de seguridad e higiene que seala la comisin, con base en las actas de verificacin que sta levante, as como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. (NOM-019-STPS2004) Se proporciona la informacin sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; los incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de la0s investigaciones practicadas con motivo de los mismos, cuando la Comisin lo ha solicitado. (NOM-019-STPS2004) Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles del centro de trabajo la relacin actualizada de los integrantes de la Comisin precisando su puesto, turno y rea de trabajo. (NOM-019-STPS-2004)
11.1. 2
11.1. 3
11.1. 4
99
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
11. 2
Funcionamie nto
11.2. 1
11.2. 2
11. 3
Capacitacin
11.3. 1
Se difunde, fija y se mantiene en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, as como las medidas preventivas dictadas a fn de evitar su recurrencia. (NOM019-STPS-2004) Se establece un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las reas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 das hbiles de cada ao. (NOM-019-STPS-2004) Se levanta acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; las propuestas de medidas para su correccin; los resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolucin de las que queden pendientes. El acta se conserva por lo menos doce meses. (NOM-019-STPS-2004) Se garantiza que a los integrantes de la comisin se les proporcione la capacitacin y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al ao. (NOM-019-STPS-2004)
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
19
100
DISPOSICIN ELEMENTO
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
12 CONDICIONES GENERALES 12. Exmenes 12.1. Se realizan los exmenes mdicos de 1 1 ingreso, peridicos y especiales a los mdicos
trabajadores expuestos a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos y psicosociales, que por sus caractersticas, niveles de concentracin y tiempo de exposicin puedan alterar su salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad fsica y mental, de acuerdo a las normas correspondientes. (RFSHMAT; Art. 14) En los centros de trabajo con 100 o ms trabajadores, se cuenta con un diagnstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos. (RFSHMAT; Art. 130) Se establece por escrito y se lleva a cabo un Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia (RFSHMAT; Art. 130) En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, se cuenta con una relacin de medidas preventivas generales y especficas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan. (RFSHMAT; Art. 130) Se elabora, evala, y en su caso, se actualiza peridicamente, por lo menos una vez al ao, el programa o relacin de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando est as lo requiera. (RFSHMAT; Art. 131)
3 3
0 0
12. 2
12.2. 1
12.2. 2
12.2. 3
12.2. 4
101
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
12.2. 6
12.2. 7
12. 3
Capacitacin
12.3. 1
12.3. 2
12.3. 3
Se cuenta con un programa y los procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. (RFSHMAT; Art. 28) Se establece por escrito y se aplica un programa especfico de seguridad para la prevencin, proteccin y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. (NOM-002-STPS-2000) En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores cuyo grado de riesgo de incendio sea medio o bajo, basta con establecer por escrito y cumplir una relacin de medidas preventivas de prevencin y combate de incendios, conforme a la norma. (NOM-002-STPS-2000) Se brinda capacitacin y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al menos cada doce meses en: principios de seguridad radiolgica, manual de procedimientos de seguridad radiolgica, plan de emergencia de seguridad radiolgica, y programa especfico de seguridad e higiene. (NOM-012-STPS1999) Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que implica para su salud la exposicin a las radiaciones no ionizantes. (NOM-013-STPS-1993) Se capacita y adiestra a los trabajadores en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan. (NOM-013-STPS-1993)
102
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
12.3. 5
12.3. 6
12.3. 7
12.3. 8
12. 4
Manejo de materiales
12.4. 1
12.4. 2
Se proporciona capacitacin a los trabajadores sobre la interpretacin de los elementos de sealizacin. (NOM-026STPS-1998) Se tiene la relacin de personal autorizado por el patrn para la operacin y/o mantenimiento de la maquinara y equipo, y se cuenta con las constancias de habilidades. (LFT Art. 153-T-V) Se informa a todos los trabajadores por escrito, sobre los riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminacin. (NOM-025-STPS-1999) Se proporciona al trabajador la capacitacin y adiestramiento necesaria para la instalacin, mantenimiento, operacin y bloqueo de energa de las mquinas, a fin de prevenir riesgos. (NOM-004-STPS-1999) Se proporciona a los trabajadores la capacitacin y el adiestramiento necesario para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de proteccin personal. (NOM-017-STPS-1993) Se cuenta con un listado actualizado de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalacin, operacin y mantenimiento de la maquinaria utilizada para el manejo de materiales. (NOM-006-STPS-2000) Se informa a los trabajadores sobre los riesgos potenciales a que se enfrentan por el manejo de materiales, considerando como informacin mnima el peso, la forma y las dimensiones de la carga manual de materiales y en el manejo de maquinaria el estado y la presentacin. NOM-006-STPS2000.
103
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
12. 6
12.5. 1
Se deber contar con el personal capacitado para el manejo de montacargas, gras, calderas y dems maquinaria y equipo cuya operacin pueda causar daos a terceras personas o al centro de trabajo. (RFSHMAT, Art. 39) Se cuenta con un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curacin que requiere el centro de trabajo. As como los procedimientos para la atencin de emergencias mdicas, tomando como gua lo dispuesto en la (NOM-005-STPS-1998.) Se cuenta con un botiqun de primeros auxilios, en el rea donde se desarrollen actividades de soldadura o corte, en el que se incluyen materiales de curacin que se requieran, de conformidad con el anlisis de riesgos potenciales. (NOM-027-STPS-2000) Se cuenta con un manual de primeros auxilios, y en su caso, de operaciones de rescate en espacios confinados. (NOM-027STPS-2000) Se asigna, capacita y adiestra al personal que presta los primeros auxilios, y en su caso, al que realiza operaciones de rescate en espacios confinados, al menos una vez por ao. (NOM-027-STPS-2000) Se proporciona a los trabajadores las instrucciones por escrito para la utilizacin y control de las herramientas, las que contendrn como mnimo, indicaciones para su uso, conservacin, mantenimiento, lugar de almacenamiento y transporte seguro. (RFSHMAT; ART. 53)
12.6. 1
12.6. 2
12.6. 3
12.6. 4
12. 7
Herramienta s
12.7. 1
104
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Incendios.
12.8. 1
12.8. 2 12.8. 3
12.8. 4
12. 9
Sustancias qumicas.
12.9. 1
12.9. 2
Se proporciona a todos los trabajadores capacitacin y adiestramiento para la prevencin y proteccin de incendios, y combate de conato de incendio. (NOM-002STPS-2000) Se realizan simulacros de incendio cuando menos una vez al ao. (NOM-002-STPS2000) Se organiza y capacita brigadas de evacuacin del personal y de atencin de primeros auxilios; asimismo, en los centros de trabajo donde se cuente con ms de una brigada, debe haber una persona responsable de coordinar las actividades de las brigadas. (NOM-002-STPS-2000) Se integra y capacita brigadas contra incendio en los centros de trabajo con alto grado de riesgo de incendio, y proporcionarles el equipo de proteccin personal especfico para el combate de incendios, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-1993. (NOM-002-STPS2000) Se comunican los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que sean expuestos a sustancias qumicas peligrosas, de acuerdo al sistema de identificacin que se establece en la presente norma. (NOM018-STPS-2000), (NOM-028-STPS-2004) Se capacita a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de control adoptadas por el patrn. (NOM-010STPS-1999)
3 2
0 0
105
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de nuevo ingreso conforme a la norma correspondiente. (NOM-010-STPS-1999) Se proporciona por lo menos una vez al ao capacitacin a todos los trabajadores que manejen sustancias qumicas peligrosas y cada vez que se emplee una nueva sustancia qumica peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso. (NOM-018-STPS2000) Se elabora un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosin, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancas y desechos o residuos, as como las medidas preventivas y combate pertinentes. (RFSHMAT; Art. 28) Se efecta el reconocimiento, evaluacin y control, al menos cada doce meses, o antes si se modifica los procesos o se sustituyen los materiales radioactivos o si ocurrieran desperfectos en los equipos, y se registra la informacin de acuerdo a lo establecido. (NOM-012-STPS-1999) Se tiene actualizado el estudio de anlisis de riesgo potencial de acuerdo a las caractersticas radiolgicas de cada fuente de radiacin ionizante, el manual de procedimientos de seguridad radiolgica, y el plan de emergencias de seguridad radiolgica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiolgica. (NOM-012-STPS-1999)
12.9. 4
12.9. 5
12,9. 6
12.9. 7
106
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con el programa especfico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes. (NOM-012-STPS-1999) Se efecta y registra el reconocimiento, evaluacin y control de los niveles de iluminacin de todo el centro de trabajo. (NOM-025-STPS-1999) Se elabora un programa de mantenimiento de luminarias, incluyendo los sistemas de iluminacin de emergencia. (NOM-025STPS-1999)
12.9. 9
12.9. 10
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
DISPOSICIN ELEMENTO
98
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
13 ORGANIZACIN DE LA SEGURIDAD EN PROCESOS CON SUSTANCIAS QUMICAS 13. Anlisis de 13.1. Se cuenta con un anlisis de riesgo por cada 3 1 1 uno de los procesos crticos del centro de riesgo
trabajo en el que se incluye las recomendaciones para la administracin de los riesgos de los procesos identificados y se actualiza por lo menos cada cinco aos, o bien, se realicen cambios a algn proceso, se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigacin de accidente mayor y se cuenta con un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas el cual se difunde entre los trabajadores del centro de trabajo. (NOM-028-STPS-2004)
107
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Administraci n de riesgos
13.2. 1
Se cuenta con una relacin de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de anlisis de riesgo, en el que se consideren criterios de aceptacin de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daos que ocasionen. (NOM-028-STPS2004) Se lleva un registro de las medidas de control aplicadas, se actualiza la documentacin del proceso y se mantiene la informacin de los ltimos cinco aos. (NOM-028-STPS-2004) Se cuenta con un procedimiento de investigacin de accidentes mayores en el que se incluyen los datos relacionados con el proceso, equipo crtico y contratistas y se le proporciona a la Comisin de Seguridad e Higiene. (NOM-028-STPS-2004) Se capacita y adiestra al personal involucrado en la investigacin de accidentes para que realicen su funcin. (NOM-028-STPS-2004) Se establece un plan de seguimiento a las acciones y/o recomendaciones resultantes de la investigacin, y se difunden entre los trabajadores. (NOM-028-STPS-2004) Se cuenta con un programa de capacitacin y adiestramiento para los trabajadores y contratistas, as como con un procedimiento para la autorizacin de trabajos peligrosos, el cual se conserva por los ltimos cinco aos. (NOM-028-STPS-2004)
13.2. 2
13. 3
13.3. 1
13.3. 2
13.3. 3
13. 4
Trabajos peligrosos
13.4. 1
108
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Mantenimien to preventivo
13.5. 1
Se cuentan con una relacin vigente del equipo crtico instalado en el centro de trabajo, y con un programas de mantenimiento preventivo y de revisin y prueba que incluya todo el equipo crtico relacionado con el proceso. (NOM-028STPS-2004) Se cuenta con registros actualizados del mantenimiento preventivo y de las revisiones y pruebas que se realicen a los equipos crticos relacionados con el proceso y se conservan durante cinco aos. (NOM-028STPS.-2004) Se cuenta con un sistema que permite realizar de una manera controlada los cambios temporales o permanentes, e incluye cambios en las sustancias qumicas, tecnologas, equipos y procedimientos. (NOM-028-STPS-2004) Se cuenta con una relacin del personal que puede autorizar cambios en los equipos crticos, maquinaria, instalaciones y procesos. (NOM-028-STPS-2004) Se aplica una lista de revisin de seguridad antes de iniciar la operacin de un cambio. (NOM-028-STPS-2004) Se comunica al contratista los riesgos a los que estar expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad asignada, as como las reglas de seguridad general y especfica del rea donde va a realizar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004)
13. 6
Registros
13.6. 1
13. 7
Administraci n de cambios
13.7. 1
13.7. 2
13.7. 3
13. 8
Contratistas
13.8. 1
109
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Se cuenta con criterios para la contratacin de servicios relacionados con el proceso y equipos crticos, en los cuales se debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado para desarrollar el trabajo. (NOM-028-STPS-2004) Se proporciona capacitacin y adiestramiento inicial y peridico a los trabajadores y contratistas relacionados con la operacin y mantenimiento de los equipos crticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e investigacin de accidentes mayores y a quienes realicen las auditorias internas. (NOM-028-STPS-2004) La capacitacin y el adiestramiento se proporcionan en funcin de un programa especfico en el que se indica el nombre de los trabajadores participantes, fechas de imparticin y evaluacin. (NOM-028-STPS2004) Se cuenta con un procedimiento para realizar las auditorias internas por lo menos cada dos aos, y se genera un reporte de cada auditoria. (NOM-028-STPS-2004)
13. 9
Capacitacin y adiestramien to
13.9. 1
13.9. 2
13. 1
Auditorias internas
13.1 0.1
PUNTUACIN MXIMA PUNTUACIN AJUSTADA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN CALIFICADA POR LA STPS
41
PUNTUACIN TOTAL MXIMA PUNTUACIN TOTAL AJUSTADA PUNTUACIN TOTAL OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTUACIN TOTAL CALIFICADA POR LA STPS
614
110
ANEXO IV
HOJA DE VERIFICACIN
Departamento o rea: ___________________________ Fecha de evaluacin: ________________________ Numero de trabajadores: __________ Nombre y firma del responsable del rea o Departamento: _______________________
CAPTULO
MXIMA
PUNTUACIN
AJUSTADA1 OBTENIDA2
% CUMPLIMIENTO
(PUNTUACIN OBTENIDA / PUNTUACIN AJUSTADA) X 100
OBSERVACIONES
1
2
Recipientes sujetos a presin y calderas Proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos, accesorios y trabajos de soldadura.. Condiciones del medio ambiente Sistema contra incendio Equipo de proteccin personal Instalaciones elctricas electricidad esttica y
33 33
3 4 5 6 7 8 9
Seales, avisos de seguridad y cdigo de colores Manejo, transporte y almacenamiento de materiales Planta fsica Orden, limpieza y servicios Organismos Condiciones generales Organizacin de la seguridad en procesos con sustancias qumicas
10
11
12 13
TOTAL
1 2
Puntuacin ajustada al rea o departamento y validada por la Delegacin Federal del Trabajo. Puntuacin verificada por la Delegacin Federal del Trabajo en la Evaluacin.
111
ANEXO V
REPORTE GLOBAL DE LA EMPRESA CALIFICACIONES
CENTRO DE TRABAJO: _____________________
Recipientes sujetos a presin y calderas Proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios Condicione s del ambiente de trabajo Sistema Contra incendios Equipo de proteccin personal
FECHA: ____________________________________
Manejo, transport ey almacen amiento de materiale s Planta fsica Orden, limpieza y servicios Orga nism os Condici ones General es Organizaci n de la seguridad en procesos con sustancias qumicas calificacin por departamento o rea ELEMENTOS NORMATIVOS Seales, Instalaciones avisos de elctricas y seguridad y electricidad cdigo de esttica colores
112
C= CALIFICACIN (%)
NOTA: LA FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIN NO DEBE EXCEDER LOS 90 DAS NATURALES SIGUIENTES.
113
ANEXO VI
REPORTE GLOBAL DE LA EMPRESA CALENDARIZACION DE FECHAS DE CUMPLIMIENTO
CENTRO DE TRABAJO: ______________________________ FECHA: ____________________________________
calificacin por departamento o rea
FP= FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIN (DA/MES/AO). FR = FECHA REAL DE RESOLUCIN (DA/MES/AO). NOTA: LA FECHA PROGRAMADA PARA SU RESOLUCIN NO DEBE EXCEDER LOS 90 DAS NATURALES SIGUIENTES.
ELEMENTOS NORMATIVOS Seales, Instalaciones avisos de elctricas y seguridad y electricidad cdigo de esttica colores
Planta fsica
Orga nism os
FP FR FP FR FP FR FP FR FP FR FP FR
114
ANEXO VII
NOTAS ACLARATORIAS DE LA LISTA DE CHEQUEO
PUNTUACIN
ELEMENTO DISPOSICIN
MAXIMA DE LA DISPOSICIN
SI NO
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.- ELEMENTO: En la lista de chequeo de la ESCIS elemento es cada una de las partes en que consta la Evaluacin del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad.
Cada que principia un ELEMENTO de la ESCIS es agregado con su respectivo nombre y numeracin para obtener una mejor visualizacin de el elemento en el que se este evaluando. Ejemplo: 1.- Liderazgo y Administracin.
Dentro de cada elemento se agregaron subdivisiones del elemento para permitir una mejor vista del elemento que se esta evaluando.
ELEMENTO
(Cada elemento ha sido marcado con color amarillo para poder visualizarlo con ms claridad y se han agregado abajo del encabezado los elementos nicamente cada que inician y no han sido agregados en cada subelemento, todo esto ha sido
115
1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN
2.- SUBELEMENTO: En la lista de chequeo de la ESCIS subelemento es cada una de las partes en que consta el elemento la Evaluacin del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad.
1.1
3.- DISPOSICIN: En la lista de chequeo de la ESCIS disposicin es el medio empleado para ejecutar un propsito.
XO, Otorga todos los puntos indicados por XO de esa disposicin o ningn punto si no se cumple la disposicin.
CP, Otorga de 0 al nmero total de puntos basado en el juicio profesional. Ejemplo: (CP 3/15), indica que la disposicin a sido dividida en cinco partes y que cada parte tiene un valor de 3 puntos, por lo que la disposicin en caso de cumplir con las cinco partes de la disposicin tiene una puntuacin total de 15 puntos.
DISPOSICIN
116
5.- SI SE CUMPLE: En la lista de chequeo de la ESCIS si se cumple la disposicin se asignara una puntuacin, la puntuacin asignada depende de la puntuacin que tengan las letras XO y CP (Se han marcado con un color diferente las secciones si se cumple para diferenciarlas de las dems secciones ya que en ellas se asignaran los valores obtenidos de la evaluacin).
SE CUMPLE
SI
6.- NO SE CUMPLE: En la lista de chequeo de la ESCIS si no se cumple la disposicin no se asignara una puntuacin (Todos las secciones no se cumple llevan el valor de cero, indicando que si no se cumple la disposicin el valor ser cero, en caso de que no se cumpla la disposicin el valor cero se reflejara al dejar en blanco la seccin si se cumple).
SE CUMPLE
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
117
10.- FRECUENCIA RELATIVA: Indica el porcentaje obtenido de cada disposicin (Al otorgar puntos en si se cumple la disposicin automticamente aparece la frecuencia relativa de esa disposicin).
11.- FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: Indica el porcentaje acumulado obtenido por cada disposicin (Al otorgar puntos en si se cumple la disposicin automticamente aparece la frecuencia relativa de esa disposicin).
PUNTUACION
MAXIMA
OBTENIDA
POR
LA
EMPRESA DE
LOS
SUBELEMENTOS:
12.- PUNTUACIN MAXIMA: Es la puntuacin mxima total de las disposiciones que puede llegar a tener el subelemento.
PUNTUACIN MAXIMA
13.- PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA: Es la puntuacin obtenida por la empresa de la evaluacin de las disposiciones del subelemento.
14.- PUNTOS TOTALES: Es la puntuacin total obtenida por la empresa al evaluar un elemento.
PUNTOS TOTALES
15.- PUNTOS TOTALES POSIBLES: Es la puntuacin mxima que se puede obtener por la evaluacin de cada elemento.
118
16.- PUNTUACIN EN PORCENTAJES: Es la puntuacin en porcentaje de cada elemento, se obtiene al dividir los puntos totales entre los puntos totales posibles, todo esto multiplicado por 100. Ejemplo: ((Puntos Totales para Liderazgo y Administracin/Puntos Totales Posibles para Liderazgo y Administracin) * 100)
PUNTUACIN EN PORCENTAJES
119
ANEXO VIII
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA LISTA DE CHEQUEO
EVALUACIN APLICANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD. (FORMATO ESCIS) Encabezado del formato ESCIS
SI NO
1.- Empresa: anotar el nombre de la empresa donde se aplicara la evaluacin del sistema de clasificacin internacional de seguridad.
2.-Departamento o rea: anotar el nombre del departamento o rea donde se aplicara la evaluacin del sistema de clasificacin internacional de seguridad.
3.-Fecha de elaboracin: anotarla fecha de elaboracin donde se aplicara la evaluacin del sistema de clasificacin internacional de seguridad.
120
ANEXO IX
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIN APLICANDO EL SISTEMA DE CLASIFICACIN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EMPRESA: ______________________________________ ESCIS
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Poltica genera.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
tiene la organizacin a nivel local o de corporacin una declaracin general de la poltica que refleja el compromiso de la administracin al control de prdidas/seguridad y salud?. En caso negativo, contine en la pregunta 1.2.1 (X0 - 30). Ha firmado el gerente principal de operaciones en el lugar de trabajo o sitio de la auditoria la declaracin general de poltica? (XO - 15). Incluye la declaracin general de la poltica: (2/10). 1.-Lesin personal? 2.-Dao a la propiedad? 3.-Salud ocupacional? 4.-Incendio? 5.-Proteccin? 6.-Cumplimiento con la legislacin?
30
15
10
121
Poltica genera.
1.1.4
La declaracin general de la poltica: (3/15). 1.-Se incluye en los manuales? 2.-Se haya anunciada en diferentes localidades? 3.-Se incluye como parte de todos los folletos de reglas? 4.-Se hace referencia a esta declaracin en todos los programas principales de entretenimiento? 5.-Se usa de otras maneras? (Describa)
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACCIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
70
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
1.2
1.2.1
Se ha designado a alguna persona como coordinador de control de perdidas/seguridad y salud? (En caso negativo, continu en la pregunta 1.2.4.). (XO - 30). Informa el coordinador del programa de control de perdidas/seguridad y salud directamente a un gerente superior? (XO 20). Es adecuada la proporcin del tiempo que el coordinador del programa dedica exclusivamente a la coordinacin del control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 25). Se ha asignado un nmero suficiente de personas a la funcin de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACCIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
30
1.2.2
20
1.2.3
25
1.2.4
15
90
122
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.3
1.3.1
Apoya el gerente superior la poltica general enviando cartas o notas a todos los empleados por lo menos una vez cada tres meses? (XO - 5).
1.3.2
En apoyo de la poltica general, Con que frecuencia hace el gerente superior recorridos de inspeccin de control de prdidas/seguridad y salud?
_____ 6 meses (10)
10
1.3.3
_____ No se hacen (0) _____ Anualmente (5) _____ 6M, N, AN Apoya el gerente superior la poltica general asistiendo a reuniones de seguridad? (XO - 10).
Con que frecuencia hacen recorridos de inspeccin de control de perdidas/seguridad y salud de sus reas de responsabilidad los gerentes que informan directamente al gerente superior?
10
1.3.4
45
_____ Cada 3 meses (45) _____ Cada 6 meses (25) _____ Anualmente (10) _____ No se hacen (0) _____ 3M, 6M, A, N
1.3.5
Con que frecuencia hacen los gerentes a nivel medio o de jefe de departamento recorridos de inspeccin de control de prdidas/seguridad y salud de sus reas de responsabilidad?
45
123
ELEMENTO
1.3.5
DISPOSICIN
_____ Cada meses (45) _____ Cada 3 meses (30) _____ Cada 6 meses (20) _____ Anualmente (10) _____ No se hacen (0) _____ 3M, 6M, A, N
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
45
1.3.6
Se usan ayudas escritas, tales como listas de verificacin, avisos de reas de alto potencial de problema, registros de artculos crticos, etc., para ayudar a los gerentes en recorridos de inspeccin de control de prdidas/seguridad y salud? (XO - 5)
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACCIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
120
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
OBSERVACIONES
1.4
1.4.1
Se han establecido estndares para el desempeo de la administracin en el programa de control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 20).
En caso afirmativo indique cuales de los siguientes elementos del programa han establecido estndares para el desempeo administrativo. (4/80)
20
1.4.2
124
ELEMENTO
1.4.2
DISPOSICIN
1.-Liderazgo y administracin 2.-Entrenamiento de la administracin 3.-Inspecciones planeadas 4.-Anlisis y procedimientos de tareas 5.-Investigacin de accidentes/incidentes 6.-Observacin de tareas 7.-Preparacin para emergencias 8.-Reglas de la organizacin 9.-Anlisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de proteccin personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluacin del programa 14.-Controles de ingeniera 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promocin general 18.-Contratacin y colocacin 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
80
1.4.3
Se han establecido estndares para el desempeo de la administracin en el programa de control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 20).
1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
120
125
ELEMENTO
1.5
DISPOSICIN
1.5.1
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Participacin de la administraci n.
Qu porcentaje del equipo total administrativo participa por lo menos una vez cada dos aos en actividades o tareas especiales de control de perdidas/seguridad y salud? Estas actividades no debern formar parte de su rutina normal de trabajo (p. ej. comit de polticas, comit de manejo laboral, grupo de trabajo para proyectos destinados a la solucin de problemas, grupo de promocin, etc.) ( __ % - 100).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
100
100
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
1.6
1.6.1
Con que frecuencia se llevan a cabo reuniones generales con todos los niveles de la administracin en las que el control de prdidas/seguridad y salud es una parte importante de la agenda? _____ Cada meses (60) _____ Cada 2 meses (30) _____ Cada 3 meses (15) _____ Cada 6 meses (10) _____ Anualmente (5) _____ No se hacen (0) _____ 1M, 2M, 3M, 6M, A, N
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
60
60
126
ELEMENTO
1.7
DISPOSICIN
1.7.1 Existe un manual de referencia de control de perdidas/seguridad y salud que pueda servir de gua a la administracin en asuntos que tratan de la poltica del programa de seguridad y salud, administracin, o practicas? (XO - 10). En caso afirmativo indique cuales de los siguientes elementos del programa se trata en el manual de referencia de control de prdidas/ seguridad y salud: (3/60). 1.-Liderazgo y administracin 2.-Entrenamiento de la administracin 3.-Inspecciones planeadas 4.-Anlisis y procedimientos de tareas 5.-Investigacin de accidentes/incidentes 6.-Observacin de tareas 7.-Preparacin para emergencias 8.-Reglas de la organizacin 9.-Anlisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de proteccin personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluacin del programa 14.-Controles de ingeniera 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promocin general 18.-Contratacin y colocacin 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
10
1.7.2
60
1.7.3
Qu otros temas, diferentes a los mencionados anteriormente, se incluyen en el manual? (3/15). 1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
85
127
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.8
1.8.1
Participan la mayora de los gerentes a nivel de jefe de departamento y superiores en la realizacin de por lo menos una auditoria anual del programa de control de prdidas/seguridad y salud? ( En caso negativo, contine en la pregunta 1.9.1) (XO- 15).
15
1.8.1 .1
Qu porcentaje de gerentes a nivel medio o de jefe de departamento y superiores participa en la realizacin de por lo menos una auditoria del programa de control de perdidas/seguridad y salud? ( __ % 100). Hasta que punto se dan instrucciones especiales o entrenamiento a los gerentes antes de realizar la auditoria del programa de control de perdidas/seguridad y salud? (En caso negativo, contine en la pregunta 1.8.4) (CP - 10). Incluye este entrenamiento anterior a la auditoria instrucciones sobre como reducir distorsiones mediante tcnicas tales como clculo real, muestreo al azar, medidas materiales, etc.? (XO10). Se suministran y usan formularios en la auditoria anual de la administracin? (XO- 10).
10
1.8.2
10
1.8.3
10
1.8.4
10
128
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.8
1.8.5
Indique cuales de los siguientes elementos del programa se incluyen en la auditoria anual de la administracin (1/20). 1.-Liderazgo y administracin 2.-Entrenamiento de la administracin 3.-Inspecciones planeadas 4.-Anlisis y procedimientos de tareas 5.-Investigacin de accidentes/incidentes 6.-Observacin de tareas 7.-Preparacin para emergencias 8.-Reglas de la organizacin 9.-Anlisis de accidentes/incidentes 10.-Entrenamiento de empleados 11.-Equipo de proteccin personal 12.-Control de salud 13.-Sistema de evaluacin del programa 14.-Controles de ingeniera 15.-Comunicaciones personales 16.-Reuniones de grupo 17.-Promocin general 18.-Contratacin y colocacin 19.-Controles de compra 20.-Seguridad fuera del trabajo Qu otros elementos, diferentes a los mencionados anteriormente, se incluyen en la auditoria anual? (1/5). 1.- _______________________________ 2.- _______________________________ 3.- _______________________________ 4.- _______________________________ 5.- _______________________________
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
1.8.6
80
129
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.9
1.9.1
Se encuentran fuertemente definidas las responsabilidades referentes al control de perdidas/seguridad y salud en cada una de las descripciones de trabajo de los gerentes? (XO - 20). Incluyen las descripciones de trabajo de los gerentes los requisitos legales apropiados? (XO - 20). Se le ha entregado a cada gerente una copia de la descripcin de su trabajo? (XO - 20). Se evala anualmente o se incluye como una consideracin importante en su evaluacin regular anual, el desempeo del personal administrativo en lo referente al control de perdidas/seguridad y salud? En caso negativo, continu en la pregunta 1.9.5) (XO - 35).
Se documenta la evaluacin del desempeo de los gerentes en lo referente al control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 5). Se ha informado a los empleados sobre su responsabilidad de dar cuenta de los peligros a los supervisores inmediatos? (XO - 5). Sigue el personal apropiado un procedimiento de seguimiento escrito para ocuparse de los peligros que los empleados han reportado? (XO - 5). PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
1.9.1 .1
20
1.9.2
20
1.9.3
35
1.9.4
1.9.5
1.9.6
110
130
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.1 0
1.10. 1
Se han establecido objetivos anuales de control de perdidas/seguridad y salud para la organizacin? (XO - 25).
25
1.10. 2
Se ha incluido al personal apropiado, incluyendo al coordinador de seguridad y salud, en el desarrollo de los objetivos de control de perdidas/seguridad y salud para la organizacin? (XO - 10).
A que nivel(es) se han establecido objetivos de control de perdidas/seguridad y salud? (5/20). 1.- Divisin 2.- Departamento 3.- Seccin de trabajo 4.Departamento de control de perdidas/seguridad y salud Hasta que punto se han logrado los objetivos de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 20).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
1.10. 3
20
1.10. 4
20
75
131
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.1 1
1.11. 1
Tiene la organizacin un comit de seguridad y salud? (En caso negativo, contine en la pregunta 1.12.1) (XO 10).
10
1.11. 2
Sigue el personal apropiado un procedimiento de seguimiento escrito para asegurarse de que las recomendaciones del comit conjunto de seguridad y salud se reciben, consideran y tratan adecuadamente? (XO - 10). Existe un procedimiento escrito para procesar las peticiones de los empleados y proveerles retro-alimentacin sobre inquietudes de seguridad y salud, y se sigue este procedimiento? (XO - 10). Existe un procedimiento escrito para proveer a los empleados o a sus representantes con informacin requerida (p. ej. Registros de exposicin, requisitos legislativos, etc. y se sigue este procedimiento? (XO - 10). Qu tal de efectivo es el comit conjunto de seguridad y salud en el tratamiento de inquietudes de seguridad en el lugar de trabajo? (CP - 10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
1.11. 3
10
1.11. 4
10
1.11. 5
10
50
132
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
1.1 2
1.12. 1
Sigue el personal apropiado un procedimiento interno escrito para tratar con situaciones de negativa a trabajar? (En caso negativo, continu en la pregunta 1.13.1) (XO - 20).
20
1.12. 2
Conocen todos los niveles de la administracin y otro personal apropiado como los que la ley designa los procedimientos de tentativa a trabajar? (XO - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
35
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
1.1 3
Biblioteca de referencia.
1.13. 1
Cuntos catlogos de materiales y servicios del programa de agencias reconocidas de control de perdidas/seguridad y salud tiene la organizacin? __ por lo menos 5 (15) __ 3-4 (10) __ 1-2 (5) __ 5 _ 1-2 _ 3-4
Cuntos catlogos actuales de suministro de equipo de seguridad y salud tiene la organizacin? __ por lo menos 10 (20) __ 7 - 9 (15) __ 4 - 6 (10) __ 1 - 3 (5) __ Ninguno (0) __ 10, 7 - 9, 4 - 6, 1 - 3, N
15
1.13. 2
20
133
ELEMENTO
1.13. 3
DISPOSICIN Tiene la organizacin copias de legislacin pertinente y estndares afines? (CP - 25). Recibe la organizacin por lo menos tres revistas de origen externo orientadas hacia el control de perdidas/seguridad y salud? (XO - 25). Asegura el sistema de circulacin y disponibilidad adecuada de revistas y artculos selectos relacionados con el control de perdidas/seguridad y salud para todo el personal administrativo y comits de seguridad y salud? (CP - 20). Tiene la organizacin una biblioteca central adecuada que contenga por lo menos 10 textos principales de control de perdidas/seguridad y salud? (CP - 50). Con que frecuencia se lleva a cabo anlisis para evaluar la suficiencia de contenidos de la biblioteca central, sistema de archivos, y el sistema prstamo y devolucin?. __ 6 meses (20) __ 1ao (15) __ 2 aos (10) __ No se hace (0) __ 6 M, 1A, 2A, N un los su de
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
25
1.13. 4
25
1.13. 5
20
1.13. 6
50
1.13. 7
20
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTOS TOTALES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN PUNTUACIN EN PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN
175
1170
134
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3 INSPECCIONES PLANEADAS 3.1 3.1.1 Inspeccione Se realizan inspecciones generales s Generales planeadas? (En caso negativo, Planeadas. contine en la pregunta - 3.4.1) (XO 25).
3.1.2
25
Indique si se han identificado todas las estructuras/reas que necesitan ser inspeccionadas; se ha asignado la responsabilidad de realizar inspecciones planeadas; se ha establecido la frecuencia de las inspecciones; se realizan las inspecciones; y se usan listas de inspeccin (Otorgue hasta un mximo de 60 puntos. Dependiendo de la proporcin de las respuestas afirmativas). Se ha dado cuenta por escrito de todas las condiciones y prcticas subestndares que se han observado durante las inspecciones generales planeadas? (XO 30). segn cambian los lugares, equipo y procesos? (XO - 10).
60
3.1.3
30
3.1.4
10
3.1.5
Se clasifican todas las condiciones y prcticas subestndares observadas durante las inspecciones generales planeadas segn su potencial de peligro? (XO - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
140
135
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.2
3.2.1
Existe un procedimiento interno escrito que el personal apropiado sigue que se corrigen todos los artculos en orden de propiedad? (XO - 35). Se da una copia de cada informe de inspeccin general planeada al supervisor apropiado para una accin remedial? (XO 15). Se presenta regularmente un informe escrito de todas las inspecciones generales planeadas, junto con todos los detalles de las acciones remdiales que se han tomado o las razones de su retrazo, a la administracin superior apropiada? (XO - 20). Se usan clasificaciones de peligro de condiciones y prcticas subestndares para ayudar a determinar el nivel de atencin administrativa y la prioridad de la accin remedial? (XO - 25). Se hace al supervisor responsable de ver que se corrigen todos los artculos dentro de sus reas de responsabilidad a tiempo segn las evaluaciones de gravedad? (XO - 10). Se informa segn sea conveniente, al comite de seguridad y salud y/o al representante de seguridad y salud de las medidas correctivas tomadas y de las razones de cualquier retraso? (XO - 20).
35
3.2.2
15
3.2.3
20
3.2.4
25
3.2.5
10
3.2.6
20
136
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.2.7
Se ha completado y se encuentra disponible para la auditoria un informe escrito de todas las inspecciones con la confirmacin de las acciones remdiales? (XO - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
140
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
3.3
3.2.1
Se realiza un anlisis peridico de los informes de inspeccin general para identificar las condiciones subestndares repetitivas y sus causas bsicas o fundamentales? (En caso negativo, continu en la pregunta - 3.4.1) (XO - 25). Se han tomado las medidas apropiadas para controlar esas causas bsicas o fundamentales de las condiciones y prcticas subestndares identificadas en los informes de inspeccin general? (XO 15). Se comparten los anlisis de los informes de inspeccin general con el personal administrativo apropiado a todos los niveles? (XO - 10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
25
3.3.2
15
3.3.3
10
50
137
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.4
3.4.1
Se han realizado y revisado una lista comprensiva de todo el equipo, materiales, estructuras y reas para identificar partes/artculos crticos? (En caso negativo, contine en la pregunta - 3.5.1) (XO - 20).
20
3.4.1.1
Se han identificado las partes/artculos crticos a travs de una revisin sistemtica de cada pieza de equipo, cada estructura, todo material o substancias y cada rea en la lista? (En caso negativo, contine en la pregunta 3.5.1) (XO - 20).
Existe un registro de cada parte y artculo critico que especifica la frecuencia de la inspeccin, responsabilidad y las condiciones que se deben buscar cuando se realiza la inspeccin? (XO - 20). Con que frecuencia se revisa sistemticamente la lista de partes y artculos crticos para determinar si est completa y se ha puesto al da? se han realizado y revisado una lista comprensiva de todo el equipo, materiales, estructuras y reas para identificar partes/artculos crticos? (En caso negativo, contine en la pregunta - 3.5.1) (XO - 20). __ Anualmente (15) __ Cada 18 meses (10) __ Cada 2 aos (5) __ No se revisa (0) __ AN, 18M, 2A, N
20
3.4.1.2
20
3.4.2
15
138
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.4.3
Existe un programa de inspeccin planeada regular para todas las partes/artculos crticos segn se indica en la lista? En caso negativo, contine en la pregunta 3.5.1) (XO - 15). Se mantienen los registros de las inspecciones de partes/artculos crticos? (XO - 10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
3.4.3.1
10
100
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
3.5
3.5.1
Existe un programa de mantenimiento preventivo? (En caso negativo, contine en la pregunta 3.5.3) (XO - 30). Con que frecuencia se revisan las averas y los accidentes para determinar la efectividad del programa de mantenimiento preventivo? __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (10) __ No se revisan (0) __ 6M, N, AN Se registra, estima el costo, y se investiga el dao de accidental, en oposicin al desgaste normal de equipo? (XO - 15).
30
3.5.2
25
3.5.3
15
139
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.5.4
Se registra, estima el costo, y se investiga el dao de accidental, en oposicin al desgaste normal de equipo? (XO - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
85
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
3.6
3.6.1
Tiene la organizacin una lista de todo el equip mvil y de manejo de materiales? (XO - 15).
15
3.6.2
Se usan formularios de inspeccin antes de operar el equip mvil y de manejo de materiales? En caso negativo, continu con la pregunta 3.6.5) (XO - 20). Para qu porcentaje de equip mvil y de manejo de materiales se usa un formulario de inspeccin de antes del uso? (__ % * 10). Se evalan los formularios de inspeccin de antes del uso del equipo cuando ste se cambia o modifica y por lo menos anualmente? (XO - 10). Se han establecido estndares para el desempeo de de inspecciones de antes del uso del equipo? (XO - 10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
3.6.3
10
3.6.4
10
3.6.5
10
65
140
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.7
3.7.1
Existe un programa que aliente la informacin por escrito de las condiciones subestndares o peligrosas que los empleados, los comits de seguridad y salud, o los supervisores han notado da a da? (En caso negativo, contine en la pregunta 3.8.1) (XO - 20). Recibe el departamento de control de prdidas/seguridad una copia del informe de condiciones subestndares o peligrosas? (XO - 15). Se notifica al supervisor del empleado de las medidas que otros han planeado y tomado para que l/ella pueda seguir las acciones correctivas segn sea necesario? (XO - 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
3.7.2
15
3.7.3
15
50
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
3.8
3.8.1
Existe un archivo central de todos los informes de inspecciones generales planeadas para todas las reas de trabajo? (XO - 20).
20
3.8.2
Existe una lista de todas las inspecciones requeridas por las agencias gubernamentales, las leyes y los requisitos de la organizacin? (En caso negativo, contine en la pregunta 3.8.1) (XO - 15).
15
141
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.8.2.1
Con que frecuencia se revisa y se pone al da la lista de las inspecciones requeridas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la organizacin y de los reglamentos?
10
__ Anualmente (10) __ Cada 18 meses (5) __ 2 aos (2) __ No se revisa (0) __ AN, 18M, 2A, N
3.8.3
Incluye la lista de las inspecciones requeridas la fecha del informe y la ubicacin del archivo? (XO - 10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
55
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
3.9
3.9.1
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de las inspecciones generales planeadas completadas de las que se requiere para las unidades principales dentro de la organizacin?
20
__ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
142
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.9.2
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar la calidad de las inspecciones planeadas para las unidades principales dentro de la organizacin?
15
__ Cada 3 meses (15) __ Cada 6 meses (10) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
3.9.3
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de inspecciones de partes/artculos crticos completadas y que se requieren para las unidades principales dentro de la organizacin? generales planeadas completadas de las que se requiere para las unidades principales dentro de la organizacin? __ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
20
143
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
3.9.4
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la gerencia correspondiente, para determinar el porcentaje de inspecciones debidamente completadas de antes del uso del equipo mvil/de manejo de materiales para las unidades principales dentro de la organizacin? __ Cada 3 meses (20) __ Cada 6 meses (15) __ Anualmente (5) __ No se revisa (0) __ 3M, 6M, AN, N
20
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTOS TOTALES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN PUNTUACIN EN PORCENTAJES PARA LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN
75
760
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
5 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES 5.1 Procedimiento 5.1.1 Se encuentra por escrito este para la procedimiento para la investigacin de investigacin accidentes/incidentes?(X0-15). de
accidentes/inc identes 5.1.1 .1
10
15
144
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
SI
NO
5.1.1 .2
Se incluye al supervisor de lnea en los aspectos de informacin e investigacin del procedimiento de investigacin de accidentes/incidentes (cuasi-perdidas)?(X0-15).
Exige este procedimiento de investigacin que se de cuenta de las lesiones, enfermedades profesionales, dao a la propiedad, accidentes e incidentes (cuasi-perdidas)? (X0-10). Reciben los supervisores entrenamiento formal en la Investigacin de accidentes/incidentes y su notificacin? (X0-15). Existe un formulario estndar para la investigacin de accidentes/incidentes? (En caso negativo, continu en la pregunta 5.1.5.) (XO-15). Se ha diseado un formulario para la investigacin de tal forma que lleve al investigador a considerar las causas bsicas/fundamentales, as como los actos o condiciones subestndares? (X0-10). Incluye el formulario de investigacin la evaluacin de la gravedad potencial y la frecuencia probable de repeticin? (X010).
15
5.1.2
10
5.1.3
15
5.1.4
15
5.1.4 .1
10
5.1.4 .2
10
145
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
5.1.4 .3
contiene el formulario de investigacin suficiente espacio libre para escribir en las tres reas Principales (descripcin/anlisis de causa/medida Correctiva) para estimular al investigador a ofrecer un informe completo? (CP-10). Se ha desarrollado un procedimiento con los comits conjuntos de seguridad y salud de los empleados/el (los) representantes (s) de seguridad y salud que asegure la cooperacin cuando tienen el derecho legal o contractual para llevar a cabo investigaciones de accidentes? (X0-10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
5.1.5
10
120
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
5.2
5.2.1
Indique si el procedimiento de investigacin requiere que el supervisor inmediato investigue lo siguiente y que se registren los resultados en un formulario estndar. (5/35) 1.- Todas las lesiones no incapacitantes y enfermedades profesionales. 2.- Lesiones incapacitantes y enfermedades profesionales. 3.- Muertes. 4.- Incendios y explosiones. 5.- Dao a la propiedad de un costo superior a una base establecida. 6.- Derramamiento de sustancias peligrosas y otros incidentes /accidentes relacionados (cuasiperdidas). 7.- Otros incidentes/accidentes (cuasi-perdidas).
35
146
ELEMENTO
5.2.2
DISPOSICIN Se lleva a cabo por lo menos una revisin mensual de las siguientes reas para determinar el numero de accidentes reportados? (10/40). 1.- Sitios de primeros auxilios. 2.- Centros de registros de compensacin de lesiones y de ayuda medica. 3.- Centro de control de incendios. 4.Centros de mantenimiento y recuperacin.
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
40
5.2.3
Se realiza una comparacin entre el numero de accidentes reportados y el numero investigado en cada una de las reas mencionadas?(X0-5).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
80
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
5.3
5.3.1
Sigue el personal apropiado un procedimiento escrito que asegura se llevan a cabo acciones correctivas, y seguimiento de esas acciones, como se ha recomendado en el informe de investigacin de accidentes/incidentes (cuasi-perdidas)? (En caso negativo, continu en la pregunta 5.3.2.) (X0-30). Exige el procedimiento de seguimiento que la persona apropiada haga un seguimiento actual revisando articulo por articulo segn se completen las medidas? (X0-15).
30
5.3.1 .1
15
147
ELEMENTO
5.3.1 .2
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Exige el procedimiento de seguimiento un informe del rea de supervisin sobre la condicin de las acciones correctivas incompletas por lo menos una vez al mes? (X0-15).
Con que frecuencia se informa a la administracin correspondiente del progreso de las acciones correctivas que se han tomado para accidentes de prdidas graves y de un gran potencial de perdida? ___ Cada mes (25) ___ Cada 2 meses (20) ___ Cada 3 meses (15) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente ___ No se hace (0) ___ M, 2M, 3M, 6M, AN, N Se comunica por escrito el progreso de una accin de seguimiento de los accidentes graves y de un gran potencial de perdida a los comits conjuntos de seguridad y salud apropiados? (X0-20). Se comunica oralmente en las reuniones la accin de seguimiento de accidentes graves y de un gran potencial de perdida?(X0-15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
5.3.2
25
5.3.3
20
5.3.4
15
120
148
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
5.4
Accidentes graves.
5.4. 1
Se distribuye una declaracin escrita de la informacin general inicial sobre una lesin/enfermedad grave a los jefes de departamento y a los jefes superiores a mas tardar el siguiente da laboral? (X0-25). Se distribuye una declaracin escrita de la informacin general inicial sobre incendios graves o accidentes con dao a la propiedad a los jefes de departamento y a los jefes superiores a ms tardar el da siguiente laboral? (X0-25).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
25
5.4.2
25
50
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
5.5
5.5.1
Se distribuye una declaracin escrita de la informacin general sobre incidentes de alto potencial a los jefes de departamento y jefes superiores a ms tardar el siguiente da laboral? (X0-40).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
40
40
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO
OBSERVACIONES
5.6
5.6.1
Los administradores a nivel medio o superior participan en la Investigacin de lo siguiente en el lugar de los hechos:
149
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0 0 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
Todos los casos de muertes? (XO-10). Todos los casos de lesiones enfermedades graves? (X0-10). o
10 10 5
Todos los casos de incendios graves y accidentes de dao a la propiedad generales a un costo establecido superior? (X0-5). Todos los casos de derramamiento de alto potencial o graves substancias qumicas peligrosas? (X0-5). Otros casos de accidentes/incidentes (cuasiperdidas) de alto potencial de perdidas? (XO - 5). Realiza el gerente general a nivel de jefe de departamento o superior una reunin de revisin a ms tardar el siguiente da laboral despus de: Todos los casos de muertes? (X0-10).
5.6.1 .4
5.6.1 .5
5.6.2
10
10
Todos los casos de incendios graves y accidentes con dao a la propiedad general al costo establecido o superior? (X0-5). Todos los casos de derrames graves o de alto potencial de substancias qumicas peligrosas?(X0-5).
5.6.2 .4
150
ELEMENTO
5.6.2 .5 5.6.3
DISPOSICIN Otros casos de accidentes/incidentes de alto potencial de perdidas? (X0-5). Se registran y distribuyen las consideraciones y decisiones tomadas en las reuniones de revisin a los jefes de departamentos y a otros as lo exigen o desean? (X0-15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
15
85
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
5.7 Informe e investigacin de los incidentes (cuasiperdida). 5.7.1
DISPOSICIN
Evalu los programas, estndares y desempeo de la Organizacin cuando de cuenta incidentes y seguimiento en las reuniones de la administracin (CP-35).
SI
NO 0
OBSERVACIONES
35
5.7.2
Existe un procedimiento que requiera que en las reuniones regulares de la administracin se incluya la informacin de incidentes (cuasi-perdidas) que tienen un alto potencial de perdida? (X0-15). Se registran los incidentes (cuasi-perdidas) en formularios o en las actas de las reuniones durante las reuniones de la administracin? (X0-10). Requiere el procedimiento de informe e investigacin de Incidente (cuasi-perdidas) la determinacin de responsabilidad por el seguimiento correctivo? (X0-10)
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15
5.7.3
10
5.7.4
10
70
151
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
5.8
5.8.1
Se mantienen los registros de los informes de la Investigacin de accidentes /incidentes? (En caso negativo, contine en la pregunta 5.9.1.) (X0-35).
35
5.8.2
Existe un archivo accesible de todos los informes de investigacin de perdidas graves y de alto potencial? (X0-10). Se mantienen los informes de investigacin de accidentes/incidentes en un archivo durante dos aos? (X0-5).
Se empaquetan, rotulan y almacenan apropiadamente los informes de investigacin inactivos que tienen mas de dos aos como lo requieren las regulaciones del gobierno o las practicas de negocios? (X0-5).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
5.8.3
5.8.4
55
152
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
5.9
5.9.1
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial comunicndose los resultados a la administracin, para determinar el porcentaje de las investigaciones de accidentes/incidentes exigido que se ha completado en unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (30) ___ Cada 6 meses (15) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la administracin correspondiente, para determinar la calidad de las investigaciones de accidentes/incidentes en unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (30) ___ Cada 6 meses (15) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
30
5.9.2
30
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTOS TOTALES PARA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES PUNTUACIN EN PORCENTAJES PARA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES
60
680
153
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8 REGLAS DE LA ORGANIZACIN
8.1
8.1.1
Existen por escrito reglas generales de seguridad y salud? (En caso negativo, continu la pregunta 8.2.1.) (X0-20).
20
8.1.1 .1
Se han traducido estas reglas a los idiomas necesarios para que todos los empleados las puedan entender? (X0-5). Se han distribuido y comunicado estas reglas de seguridad y salud a todos los empleados? (X0-10). Se han colocado las reglas generales de seguridad y salud en lugares que refuerzan su mensaje y propsito? (En caso negativo, contine en la pregunta 8.1.5.) (X0-10). Se revisan estos afiches regularmente para asegurarse de que sean legibles y de que estn en buenas condiciones? (X015). Existe un sistema para la evaluacin y la revisin de la reglas generales a medida que se cambian las instalaciones procesos o equipo, o por lo menos una vez al ao? (X0-10).
8.1.2
10
8.1.3
10
8.1.4
15
8.1.5
10
154
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.2
8.2.1
Se han compilado y revisado una lista de todas las ocupaciones para determinar la necesidad de reglas especializadas? (en caso negativo, contine en la pregunta 8.3.1.)(X0-30). Para que porcentaje de necesidades identificadas se han establecido reglas? (___% x de 25). Existe un sistema para la evaluacin y revisin por lo menos anualmente de las reglas especializadas de trabajo, o a medida que se cambian las instalaciones, procedimientos o equipos? (X0-10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
30
8.2.1 .1
25
8.2.2
10
65
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.3
8.3.1
Se han realizado una investigacin del sitio completo para identificar la necesidad de los siguientes tipos de permisos y procedimientos especializados: (7/35) 1. Trabajo caliente 2. Entrada a espacio restringido 3. Excavacin 4. Estado de cero energa (bloqueo/tarjeta) 5. Otro __________________________
35
155
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUC IN
OBSERVACIONE S
FRECUENCI A RELATIVA
8.3.2
Indique si se han llevado a cabo las siguientes actividades en conexin con los permisos y/o procedimientos especializados que se aplican: Entrada a espacio restringido Estado de cero energa (Bloqueo/Tarjeta) Trabajo caliente Otros Permisos Especiales de Trabajo Seguro
50
1.- Existe un sistema formal para asegurar la emisin debida. (2/10) Se especifica la autoridad de emisin. (1/5) 2.- Personas que emiten los permisos. (2/10) Se mantienen los registros de entrenamiento. (1/5) 3.- Se entrena a los empleados que corren riesgos en los requisitos de permisos y procedimientos. (2/10) 4.- Se retienen las copias de losa permisos emitidos en un archivo central segn lo requiere la legislacin o los estndares de consenso. (2/10)
S/No
S/No
S/No
Excavacin
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
S/No
156
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.4
8.4.1
Se discuten en su totalidad reglas importantes con cada empleado cuando se le contrata? (En caso negativo, contine en la pregunta 8.4.3.) (X0-20). Firma cada empleado un registro de recibo y entendimiento de las reglas? (X010). Recibe cada empleado una revisin completa de las reglas importantes por lo menos una vez al ao? (X0-20). Se examina a los empleados, oralmente o por escrito, sobre su conocimiento de las reglas ya sea despus del entrenamiento inicial o despus de la revisin anual? (En caso negativo, contine en la pregunta 8.4.6.) (X0-10). Se usan preguntas escritas en el examen de reglas?(X0-10). Existe una provisin que permita la participacin del empleado durante la preparacin de las reglas? (X0-10). Existe un sistema que permita un nuevo entrenamiento de los empleados cuando estos son transferidos a reas donde se observan reglas diferentes? (X0-10).
20
8.4.2
10
8.4.3
20
8.4.4
10
8.4.5
10 10
0 0
8.4.6
8.4.7
10
157
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.4.8
Evale la efectividad de los mtodos usados para revisar las reglas con los empleados para garantizar un mximo de entendimiento y retencin. (CP-10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
100
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
8.5
8.5.1
Se usa una poltica disciplinaria como escrito como Gua para tratar los problemas de violacin de reglas Correspondientes a la seguridad y al trabajo? (X0-10). Se usa una poltica de encomio por escrito como gua para elogiar a todos aquellos que cumplen con las reglas? (X010). Se han distribuido y comunicado estas polticas de reglas a todos los empleados 1. Poltica disciplinaria? (X0-10). 2. Poltica de elogios? (XO-10). Incluyen las prcticas correspondientes el cumplimiento o incumplimiento de las reglas: 1. Elogios? (X0-5) 2. Re-entrenamiento y/o practica de habilidad? (X0-5). 3. Sancin? (X0-5).
10
8.5.1 .1
10
8.5.2
20
8.5.3
15
158
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.5.4
Se mantienen registros de lo siguiente: 1.Reconocimiento positivo por cumplimiento de reglas? (X0-5). 2. Sancin por incumplimiento de reglas? (X0-5). Se mantienen registros sobre el numero de ocasiones en que se produce re entrenamiento o practica de habilidad? (X010).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
8.5.5
10
75
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
8.6
8.6.1
Se ha realizado una inspeccin para determinar la conformidad con los requisitos legales que tienen las seales de instruccin y cdigos de colores as como la adecuacin de seales y cdigos de colores cuando existen requisitos legales inadecuados? (En caso negativo, contine en la pregunta 8.7.1.) (X0-20). Se han establecido objetivos para realizar correcciones segn se indica en la inspeccin de seales y cdigos de colores? (En caso negativo, contine en la pregunta 8.7.1) (X0-15). Qu porcentaje de estas correcciones de seales y cdigos de colores se ha realizado? ( __ % x 15).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
20
8.6.2
15
8.6.3
15
50
159
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.7
8.7.1
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la administracin correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento de las reglas en unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados los resultados a la administracin correspondiente, para determinar el porcentaje de las revisiones necesarias de las reglas de los empleados llevadas a cabo para unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
20
8.7.2
20
160
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
8.7.3
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la administracin correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento con los requisitos para permisos de trabajo y procedimientos para unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (20) ___ Cada 6 meses (10) ___ Anualmente (5) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N
20
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTOS TOTALES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIN PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIN PUNTUACIN EN PORCENTAJES PARA REGLAS DE LA ORGANIZACIN
60
515
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO
OBSERVACIONES
11.1. 1
Se han identificado las necesidades del equipo de proteccin personal para la organizacin de acuerdo con las practicas de la industria generalmente aceptadas? (En caso negativo, continu en el elemento siguiente) (X0-25). Se han definido por escrito los estndares, reglas y/o procedimientos del equipo de proteccin personal para los trabajos apropiados? (X0-15).
25
11.1. 1.1
15
161
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
11.1. 2
Existe una provisin para la participacin del empleado en la identificacin de las necesidades en y la seleccin del equipo de proteccin personal? (X0-15). Tienen disponible los empleados el equipo de proteccin personal? (X0-20). Se mantienen y guardan regularmente en buenas condiciones los artculos del equipo de proteccin personal? (X0-10). Se proveen localidades apropiadas de almacenamiento y/o limpieza para el equipo de proteccin personal? (X0-10). Se les ofrece a los empleados la medida adecuada para el equipo de proteccin personal que requiere atencin especial, tales como los respiradores y proteccin de la vista? (X0-15). Se instruye debidamente a los empleados sobre la necesidad y el uso, limpieza y mantenimiento del equipo de proteccin personal; y se mantiene un registro de esa Instruccin? (X0-15). Se requiere que los supervisores revisen el equipo de proteccin personal para asegurarse de que este en condicin de ser usado? (X0-15). Se requiere que los empleados devuelvan el equipo de proteccin personal usado o daado para que se le emita uno nuevo? (X0-10).
15
20 10
0 0
11.1. 3.2
10
11.1. 4
15
11.1. 5
10
11.1. 6
15
11.1. 7
10
162
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
11.1. 8
Existe una poltica o practica para el uso y conservacin apropiados del equipo de proteccin personal por parte de los empleados? (X0-10).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
10
160
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
DISPOSICIN
SI
NO 0
OBSERVACIONES
11. 2
11.2. 1
Se registra la emisin del equipo de proteccin personal no desechable a los empleados? (En caso negativo, contine en la pregunta 11.2.3) (X0-30).
30
11.2. 2 11.2. 3
Se realiza un anlisis del uso del equipo de proteccin personal? (X0-15). Existe un sistema para registrar la limpieza el reemplazo de partes, el control de exposiciones cumulativas, etc., para el equipo de proteccin personal tal como los respiradores? (X0-25).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
15 25
0 0
70
163
ELEMENTO
DISPOSICIN
SE CUMPLE
SI
NO 0
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
11. 3
11.3. 1
Evale el grado de cumplimiento con los estndares para el uso de los siguientes tipos de equipo de proteccin personal (Escriba los porcentajes para aquellos que apliquen y N.A. para aquellos que no. Use el promedio de todos los porcentajes escritos para la puntuacin.) ( ___ promedio % x 65) ___ % Proteccin del dedo del pie/empeine ___ % Proteccin de la temperatura ___ % Proteccin de la pierna ___ % Proteccin del brazo/ codo ___ % Proteccin de la rodilla ___ % Proteccin del odo ___ % Proteccin del trax ___ % Proteccin contra la radiacin ___ % Proteccin de la cabeza ___ % Proteccin de la vista ___ % Proteccin de la mano ___ % Proteccin de la respiracin ___ % hombro Otra proteccin (Escrbala en la lista) ___ % __________________ ___ % __________________ ___ % __________________ Sigue el personal apropiado un procedimiento escrito que permita a un supervisor tomar medidas disciplinarias por la violacin de los estndares establecidos del equipo de proteccin? (X0-30). Se ha discutido y aprobado el formato de las reglas, procedimientos y disciplina relacionado con el equipo de proteccin personal con el comit de seguridad y salud, los representantes de seguridad y salud, y/o el sindicato? (X0-30).
65
11.3. 2
30
11.3. 3
30
164
ELEMENTO
11.3. 4
DISPOSICIN Se ofrece reconocimiento cuando el equipo de proteccin personal ha prevenido o reducido al mnimo una lesin? (X0-30).
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA
SE CUMPLE SI NO
FECHA(S) DE RESOLUCIN
OBSERVACIONES
FRECUENCIA RELATIVA
30
155
PUNTUACIN MAXIMA DE LA DISPOSICIN SE CUMPLE SI NO FECHA(S) DE RESOLUCIN FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
ELEMENTO
11. 4
DISPOSICIN
11.4. 1
OBSERVACIONES
Con que frecuencia se realiza una evaluacin imparcial, comunicndose los resultados a la administracin correspondiente, para determinar el porcentaje de cumplimiento con los requisitos del equipo de proteccin personal para las unidades principales dentro de la organizacin? ___ Cada 3 meses (40) ___ Cada 6 meses (20) ___ Anualmente (10) ___ No se realiza (0) ___ 3M, 6M, AN, N Evala el personal de supervisin la consistencia del cumplimiento con los estndares del equipo de proteccin personal y se comunican los resultados a la administracin correspondiente siempre que se observa que no se cumple? (X025).
40
11.4. 2
25
PUNTUACIN MAXIMA PUNTUACIN OBTENIDA POR LA EMPRESA PUNTOS TOTALES PARA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL PUNTOS TOTALES POSIBLES PARA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL PUNTUACIN EN PORCENTAJES PARA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
65
450
165
166