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Anlisis de Flujo General de transitibil

Flujo Actual por Hora por dia que Cruza la A


0
Hora
Nios
Adolecentes
07:00 - 08:00
126.00
87.50
08:00 - 09:00
113.75
52.50
09:00 - 10:00
56.00
38.50
10:00 - 11:00
43.75
33.25
11:00- 12:00
49.00
38.50
12:00 - 13:00
119.00
84.00
13:00 - 14:00
66.50
56.00
14:00 - 15:00
49.00
54.25
15:00 - 16:00
31.50
38.50
16:00 - 17:00
29.75
35.00
17:00 - 18:00
33.25
35.00
18:00 - 19:00
113.75
56.00
19:00 - 20:00
36.75
35.00
20:00 - 21:00
33.25
33.25
Total:
901.25
677.25
Porcentaje %
35%
27%
Fuente: Datos de Campo, metodo de conteo

Cant
Jovenes
56.00
52.50
40.25
28.00
36.75
52.50
43.75
38.50
26.25
21.00
22.75
63.00
21.00
17.50
519.75
20%

RESULTADOS PROMEDIO DEL CONTEO PEATONAL


PARAMETROS

Numero

Inicio

Fin

Flujo Real

315.00

259.00

10

161.00

10

11

126.00

11

12

147.00

12.00

13

301.00

13.00

14

203.00

14.00

15

175.00

15.00

16

126.00

10

16.00

17

112.00

11

17.00

18

119.00

12

18.00

19

273.00

13

19.00

20

119.00

14

20.00

21

112.00

TOTAL

2,548.00

Flujo Real
350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
1

72
65
32
25
28
68
38
28
18

50
30
22
19
22
48
32
31
22

32
30
23
16
21
30
25
22
15

10

17
19
65
21
19

20
20
32
20
19

12
13
36
12
10

126
113.75
56
43.75
49
119
66.5
49
31.5
29.75
33.25
113.75
36.75
33.25
0

87.5
52.5
38.5
33.25
38.5
84
56
54.25
38.5
35
35
56
35
33.25
0

56
52.5
40.25
28
36.75
52.5
43.75
38.5
26.25
21
22.75
63
21
17.5
0

o General de transitibilidad Mercado la Perla

ra por dia que Cruza la Av. Pardo Mercado la Perla


Cantidad de Personas por da
Adultos
22.75
17.50
14.00
10.50
8.75
22.75
17.50
14.00
10.50
10.50
12.25
17.50
10.50
12.25
201.25
8%

Adulto Mayor
17.50
17.50
8.75
7.00
8.75
17.50
12.25
12.25
12.25
8.75
8.75
17.50
8.75
8.75
166.25
7%

Embarazadas
3.50
3.50
1.75
1.75
3.50
3.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
3.50
1.75
3.50
35.00
1%

EL CONTEO PEATONAL
FLUJO
Porcentaje

Flujo Modelado

Porcentaje

12.36%

296

11.61%

Discapacitados
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
1.75
5.25
3.50
47.25
2%

10.16%

151

5.92%

6.32%

151

5.92%

4.95%

151

5.92%

5.77%

151

5.92%

11.81%

296

11.61%

7.97%

151

5.92%

6.87%

151

5.92%

4.95%

151

5.92%

4.40%

151

5.92%

4.67%

151

5.92%

10.71%

296

11.61%

4.67%

151

5.92%

4.40%

151

5.92%

2,549.00

350.00

300.00

250.00

200.00

Flujo Real
150.00

100.00

50.00

11

13
10
8
6
5
13
10
8
6

12

13

0.00

14

10
10
5
4
5
10
7
7
7

2
2
1
1
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
3
3

6
7
10
6
7

5
5
10
5
5

1
1
2
1
2

3
3
1
3
2

22.75
17.5
14
10.5
8.75
22.75
17.5
14
10.5
10.5
12.25
17.5
10.5
12.25
0

17.5
17.5
8.75
7
8.75
17.5
12.25
12.25
12.25
8.75
8.75
17.5
8.75
8.75
0

3.5
3.5
1.75
1.75
3.5
3.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
3.5
1.75
3.5
0

1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
1.75
5.25
3.5
0

FLUJO

350.00
300.00

Total
315.00
259.00
161.00
126.00
147.00
301.00
203.00
175.00
126.00
112.00
119.00
273.00
119.00
112.00
2,548.00
100.00%

Porcentaje
12.36%
10.16%
6.32%
4.95%
5.77%
11.81%
7.97%
6.87%
4.95%
4.40%
4.67%
10.71%
4.67%
4.40%
100.00%

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
07:00 08:00

08:00 09:00

09:00 10:00

10:00 11:00

FLUJO PEATONAL POR EDAD EN PORC

1% 2%
7%
8%
35%

20%

27%

Flujo Real

Flujo Real
Flujo Modelado

10

11

12

13

14

FLUJO POR HORA ACUMULADO

10:00 11:00

11:0012:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

AL POR EDAD EN PORCENTAJE

Nios
Adolecentes
Jovenes
Adultos
Adulto Mayor
Embarazadas
Discapacitados

Flujo Real

Flujo Real
Flujo Modelado

FLUJO POR EDADES POR HORA

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00- 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Nios
Adolecentes
Jovenes
Adultos
Adulto Mayor
Embarazadas
Discapacitados

18:00 - 19:00 - 20:00 19:00 20:00 21:00

ESTIMACION DEL FLUJO ANUAL

DESCRIPCION

HORAS

CANTIDAD
VALLE

Dia Tipico
Semana
Dias Tipicos
Fin de Semana

5.00
2

Horas Dias Tipicos


Horas Dias Tipicos

11.00
69
11.00
7.00
55.00
14.00

Ao

3,588.00
Semanas
Horas Dias Tipicos
Hors Fines de Semana

52.00
2,860.00
728.00

Flujo Anual
Flujo Hora Valle
Flujo hora Punta

549,640.00
151
296

549,640.00

PROYECCIN DEL

INEI(1.13%)
N

AO
1.13
Frecuencias

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027

980,616.00
991,698.00
1,002,904.00
1,014,236.00
1,025,698.00
1,037,288.00
1,049,010.00
1,060,864.00
1,072,852.00
1,084,974.00
1,097,234.00
1,109,634.00
1,122,172.00
1,134,852.00
1,147,676.00

15
16
17
18
19
20
PROMEDIO

2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033

1,160,646.00
1,173,760.00
1,187,024.00
1,200,438.00
1,214,002.00
1,227,720.00
1,099,776.10

NUAL
HORAS
PUNTA

TOTAL

3.00
29
3.00
7.00

14.00
98.00
14.00
14.00

15.00
14.00

70.00
28.00

1,508.00

5,096.00

780.00
728.00

3,640.00
1,456.00

430,976.00

980,616.00

430,976.00

549,640.00
430,976.00

PROYECCIN DEL FLUJO ANUAL


TASA DE CRECIMIENTO
INEI(1.13%)

BAJO

MEDIO

1.13

25.00%

50.00%

Usuarios

Frecuencias

Usuarios

Frecuencias

Usuarios

2,549.00
2,578.00
2,608.00
2,638.00
2,668.00
2,698.00
2,728.00
2,758.00
2,790.00
2,822.00
2,854.00
2,886.00
2,918.00
2,950.00
2,984.00

245,154.00
247,924.50
250,726.00
253,559.00
256,424.50
259,322.00
262,252.50
265,216.00
268,213.00
271,243.50
274,308.50
277,408.50
280,543.00
283,713.00
286,919.00

637.25
644.50
652.00
659.50
667.00
674.50
682.00
689.50
697.50
705.50
713.50
721.50
729.50
737.50
746.00

490,308.00
495,849.00
501,452.00
507,118.00
512,849.00
518,644.00
524,505.00
530,432.00
536,426.00
542,487.00
548,617.00
554,817.00
561,086.00
567,426.00
573,838.00

1,274.50
1,289.00
1,304.00
1,319.00
1,334.00
1,349.00
1,364.00
1,379.00
1,395.00
1,411.00
1,427.00
1,443.00
1,459.00
1,475.00
1,492.00

3,018.00
3,052.00
3,086.00
3,122.00
3,156.00
3,192.00

290,161.50
293,440.00
296,756.00
300,109.50
303,500.50
306,930.00

754.50
763.00
771.50
780.50
789.00
798.00

580,323.00
586,880.00
593,512.00
600,219.00
607,001.00
613,860.00

1,509.00
1,526.00
1,543.00
1,561.00
1,578.00
1,596.00

2,859.76

274,944.02

714.94

549,888.05

1,429.88

ALTO
75.00%
Frecuencias

Usuarios

735,462.00
743,773.50
752,178.00
760,677.00
769,273.50
777,966.00
786,757.50
795,648.00
804,639.00
813,730.50
822,925.50
832,225.50
841,629.00
851,139.00
860,757.00

1,911.75
1,933.50
1,956.00
1,978.50
2,001.00
2,023.50
2,046.00
2,068.50
2,092.50
2,116.50
2,140.50
2,164.50
2,188.50
2,212.50
2,238.00

870,484.50
880,320.00
890,268.00
900,328.50
910,501.50
920,790.00

2,263.50
2,289.00
2,314.50
2,341.50
2,367.00
2,394.00

824,832.07

2,144.82

390

PROYECCION DE LA POBLACIN OBJETIVO FUTURA


AO DE REFERENCIA:
NUMERO DE PEATONES QUE CRUZAN AV.PARDO KM 4.13 EN
UNA SEMANA, SE ASUME LA MISMA CANTIDAD ANUAL:

2013
2,549.00 Personas

NUMERO DE VIVIENDAS ACTUALES:


TASA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO:

1.13 %

CALCULO DE POBLACIN FUTURA


PERIODO DE DISE0:

20 Aos

POBLACION FUTURA:

3,192.00 Habitantes

AO DE PERIODO DE DISEO:

2033

PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO


Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin Objetivo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

2,549.00
2,578.00
2,608.00
2,638.00
2,668.00
2,698.00
2,728.00
2,758.00
2,790.00
2,822.00
2,854.00
2,886.00
2,918.00
2,950.00
2,984.00
3,018.00
3,052.00
3,086.00
3,122.00
3,156.00
3,192.00

60,055.00

7078

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA


Frecuencia de
Demanda Efectiva

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

2,549.00
2,578.00
2,608.00
2,638.00
2,668.00
2,698.00
2,728.00
2,758.00
2,790.00
2,822.00
2,854.00
2,886.00
2,918.00
2,950.00
2,984.00
3,018.00
3,052.00
3,086.00
3,122.00
3,156.00
3,192.00

Oferta Efectiva

Diferencia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,549.00
2,578.00
2,608.00
2,638.00
2,668.00
2,698.00
2,728.00
2,758.00
2,790.00
2,822.00
2,854.00
2,886.00
2,918.00
2,950.00
2,984.00
3,018.00
3,052.00
3,086.00
3,122.00
3,156.00
3,192.00

Cuadro N 01

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO

INTERES

LIMITACIONES

Gobierno Regional
de Ancash

Interes en aportar con la


implementacin del Plan de
Desarrollo de la Ciudad de
Chimbote

Carencia de Proyectos
relacionados con el Plan de
Desarrollo

Municipaliadad
Provincial del
Santa

Mejorar la Transitibilidad
Peatonal en las principales
Avenidas

Asignacin Presupuestal
Insuficiente para Mejoral el
Desarrollo Vial

Poblacion
Beneficiada

Contar con las adecuada


condiciones de Transitabilidad
altura de la avenida Pardo km
4.13

Dificulta para transitar de un


lado de la avenida Pardo km
4.13

Fuente: Elaboracin Propia

ATRIZ DE INVOLUCRADOS

PRIORIZACIN DE ACCIONES

DETERMINANTE
DE CONFLICTO

PROPUESTA DE
SOLUCIN

Coordinacin con la Municipalidad


Provincial del Santa, a fin de Logra la
Elaboracin del del Proyecto de Pre
Inversin en tal sentido existe el oficio N3932013-REGION ANCASH/SRP/G del
26/04/13, en que indica la disposicion de
Convenio para el Financiamiento y Ejecucin
de Proyecto.

No Presenta

Compromiso de
Financiamiento para
el Proyecto

Coordinado con la Regin Ancash para


Convenio que permita el financiamiento y
ejecucin del proyecto. Mediante los oficios
N 092-2013-GO-MPS de fecha 20/04/2013
y oficio N 228-2011-GM-MPS de
03/11/2011

No Presenta

Compromiso de
Elaboracin de
Proyecto de Pre
inversin.

No Presenta

No Presenta

No Presenta

EFECTO FINAL
"DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES
CONCURRENTES AL KM 4.13 DE LA AV PARDO"

Efecto Indirecto
Mayor Riesgo de Ocurrir Accidentes por Atropello a
Peatones a causa de Vehculos que transitan a
excesiva velocidad

Efecto Directo

Efecto Directo

Incremento de la
Sensacin de
Inseguridad.

Incremento de Riesgo de
Accidentes e integridad
fsica de los peatones

PROBLEMA CENTRAL
"INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE
LA AV. PARDO EN KM 4.13"

Causa Directa

Causa Directa

a) Inadecuadas condiciones de
seguridad vial para los peatones que
cruzan la Av. Pardo km 4.13

b) Carencia de una adecuada


Sealizacin al Sistema Vial Vehicular
Existente(Doble Via) y Peatonal no
existente

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Inexistencia de Infraestructura para el


Trnsito Peatonal

b) Desconocimiento de las Seales de


Trnsito

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO

"INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL
CRUCE DE LA AV. PARDO EN KM 4.13"

"ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL
CRUCE DE LA AV. PARDO EN KM 4.13"

FIN ULTIMO
"OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES
CONCURRENTES AL KM 4.13 DE LA AV PARDO"

Fin Indirecto
Menor Riesgo de Ocurrir Accidentes, Atropello de
Peatones por Vehculos

Fin Directo

Fin Directo

Mayor Seguridad
Peatonal

Seguridad de la
Integridad Fsica de
Peatones

OBJETIVO CENTRAL
"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL QUE PERMITA EL CRUCE DE LA
AV. PARDO EN KM 4.13"

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel

Adecuadas condiciones de Seguridad


vial para los Peatones

Adecuada Sealizacin al Sistema Vial


Vehicular Existente(Doble Via) y
Peatonal no existente

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 1

Existencia de Infraestructura adecuada


para el Trnsito Peatonal

Conocimiento y Respet a las Seales de


Transito

MEDIO IMPRESCINDIBLE

MEDIO PRESCINDIBLE

SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO
1.00

MANTENIMIENTO DE VEREDAS

1.01

Manguera

1.02

Escobas o Escobillones

2.00

LIMPIEZA DE VEREDAS

2.01

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

COSTO TOTAL
360.00

100.00

1.20

120.00

und

48.00

5.00

240.00

Detergente

kg

48.00

5.20

249.60

2.02

Desinfectantes

gln

48.00

11.50

552.00

2.03

Trapeadores

und

12.00

4.20

50.40

3.00

REMUNERACIONES

3.01

Personal de Limpieza (01 Personal )

Mensual

12.00

1200

14,400.00

852.00

14,400.00

Costo Total

S/. 15,612.00

SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA CINCO AOS(05 AOS) - PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

1.00

MANTENIMIENTO DE VEREDAS

1.01

Materiales

Glb

1.00

10,000.00

10,000.00

1.02

Pagos a Personal Especializados para tal fin

Glb

1.00

3,000.00

3,000.00

2.00

Pintura para Resealizacin Continua y Discontinua

2.01

Materiales

Glb

1.00

12,000.00

12,000.00

2.02

Pagos a Personal Especializados para tal fin

Glb

1.00

4,000.00

4,000.00

3.00

Resanes y Reparaciones diversas

3.01

Materiales

Glb

1.00

35,000.00

35,000.00

3.02

Mano de Obra Calificada

Glb

1.00

5,000.00

5,000.00

3.03

Mano de Obra No Calificada

Glb

1.00

3,000.00

3,000.00

Costo Total

COSTO TOTAL
13,000.00

16,000.00

43,000.00

S/. 72,000.00

FACTORES DE CORRECCIN USADOS


MATERIALES

0.85

EQUIPOS NACIONALES

0.85

MANO DE OBRA CALIFICADA

0.89

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0.60

SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

FACTORES DE
CORRECCIN
USADOS

PRECIOS
SOCIAL
PARCIAL

100.00

1.20

120.00

0.85

102.00

und

48.00

5.00

240.00

0.85

204.00

kg

48.00

5.20

249.60

0.85

212.16

2.02 Desinfectantes

gln

48.00

11.50

552.00

0.85

469.20

2.03 Trapeadores

und

12.00

4.20

50.40

0.85

42.84

Mensual

12.00

1200

14,400.00

0.89

12,816.00

CONCEPTO
1.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS

COSTO TOTAL
306.00

1.01 Manguera
1.02 Escobas o Escobillones
2.00 LIMPIEZA DE VEREDAS

724.20

2.01 Detergente

3.00 REMUNERACIONES

12,816.00

3.01 Personal Calificado de Limpieza (01 Personal )


Costo Total

S/. 13,846.20

SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01 Y 02
COSTO ANUALES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA CINCO AOS(05 AOS) - PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

FACTORES DE
CORRECCIN
USADOS

PRECIOS
SOCIAL
PARCIAL

1.01 Materiales

Glb

1.00

10,000.00

10,000.00

0.85

8,500.00

1.02 Pagos a Personal Calificado para tal fin

Glb

1.00

3,000.00

3,000.00

0.89

2,670.00

2.01 Materiales

Glb

1.00

12,000.00

12,000.00

0.85

10,200.00

2.02 Pagos a Personal Especializados para tal fin

Glb

1.00

4,000.00

4,000.00

0.89

3,560.00

3.01 Materiales

Glb

1.00

35,000.00

35,000.00

0.85

29,750.00

3.02 Mano de Obra Calificada

Glb

1.00

5,000.00

5,000.00

0.89

4,450.00

3.03 Mano de Obra No Calificada

Glb

1.00

3,000.00

3,000.00

0.60

1,800.00

CONCEPTO
1.00 MANTENIMIENTO DE VEREDAS

11,170.00

2.00 Pintura para Resealizacin Continua y Discontinua

13,760.00

3.00 Resanes y Reparaciones diversas

Costo Total

COSTO TOTAL

36,000.00

S/. 60,930.00

PROYECTO ALTERNATIVA I
PRECIOS PRIVADOS
Item

Descripcin

Costo (S/.)

1.00

Materiales y Equipo

2.00

Mano de Obra Calificada

227,020.06

3.00

Mano de Obra No Calificada

75,892.73

COSTO DIRECTO

234,024.33

UTILIDADES(U) 10% CD

195,020.28

IGV 18% ST
MONTO DE OBRA (MO) Y
INVERSIN FIJA TANGIBLE
C.T. OBRAS CIVILES
B

INVERSIN FIJA INTANGIBLE


SUPERVISIN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TCNICO

S/. 1,950,202.77

GASTOS GENERALES(GG) 12% CD

SUB TOTAL(ST)

1,647,289.98

TOTAL DE INVERSIN EN SOLES(A+B)

S/. 2,379,247.38
428,264.53
S/. 2,807,511.91
S/. 2,807,511.91
S/. 2,807,511.91
S/. 224,600.95
S/. 140,375.60
S/. 84,225.36
S/. 3,032,112.86

302912.79
75892.73
227020.06

1,537,717.94

106,572.04

3,000.00

1,647,289.98

PROYECTO ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES

Item

Descripcin

Costo a Precios
Privados (S/.)

Factor de
Correccin Usados

1,647,289.98

0.85

1.00

Materiales y Equipo

2.00

Mano de Obra Calificada

227,020.06

0.89

3.00

Mano de Obra No Calificada

75,892.73

0.60

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(GG) 12% CD

234,024.33

UTILIDADES(U) 10% CD

195,020.28

SUB TOTAL(ST)
IGV 18% ST
MONTO DE OBRA (MO) Y
A

INVERSIN FIJA TANGIBLE


C.T. OBRAS CIVILES

INVERSIN FIJA INTANGIBLE


SUPERVISIN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TCNICO

S/. 1,950,202.77

TOTAL DE INVERSIN EN SOLES(A+B)

S/. 2,379,247.38
428,264.53
S/. 2,807,511.91
S/. 2,807,511.91
S/. 2,807,511.91
S/. 224,600.95
S/. 140,375.60
S/. 84,225.36
S/. 3,032,112.86

Costo a Precios
Sociales (S/.)
1,400,196.48
202,047.85
45,535.64
S/. 1,647,779.97
197,733.60
164,778.00
S/. 2,010,291.57
361,852.48
S/. 2,372,144.05
S/. 2,372,144.05
S/. 2,372,144.05
S/. 189,771.52
S/. 118,607.20
S/. 71,164.32
S/. 2,561,915.58

PROYECTO ALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOS
Item

Descripcin

Costo (S/.)

1.00

Materiales y Equipo

2.00

Mano de Obra Calificada

245,793.47

3.00

Mano de Obra No Calificada

84,550.93

COSTO DIRECTO

245,010.86

UTILIDADES(U) 10% CD

204,175.72

IGV 18% ST
MONTO DE OBRA (MO) Y
INVERSIN FIJA TANGIBLE
C.T. OBRAS CIVILES
B

INVERSIN FIJA INTANGIBLE


SUPERVISIN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TCNICO

S/. 2,041,757.16

GASTOS GENERALES(GG) 12% CD

SUB TOTAL(ST)

1,711,412.76

TOTAL DE INVERSIN EN SOLES(A+B)

S/. 2,490,943.74
448,369.87
S/. 2,939,313.61
S/. 2,939,313.61
S/. 2,939,313.61
S/. 235,145.09
S/. 146,965.68
S/. 88,179.41
S/. 3,174,458.70

84,550.93

111,500.69

330,544.40

3,000.00

245,993.47

1,596,912.07
1,711,412.76

PROYECTO ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES

Item

Descripcin

Costo (S/.)

Factor de
Correccin
Usados

1,711,412.76

0.85

1.00

Materiales y Equipo

2.00

Mano de Obra Calificada

245,793.47

0.89

3.00

Mano de Obra No Calificada

84,550.93

0.60

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(GG) 12% CD

245,010.86

UTILIDADES(U) 10% CD

204,175.72

SUB TOTAL(ST)
IGV 18% ST
MONTO DE OBRA (MO) Y
A

INVERSIN FIJA TANGIBLE


C.T. OBRAS CIVILES

INVERSIN FIJA INTANGIBLE


SUPERVISIN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TCNICO

S/. 2,041,757.16

TOTAL DE INVERSIN EN SOLES(A+B)

S/. 2,490,943.74
448,369.87
S/. 2,939,313.61
S/. 2,939,313.61
S/. 2,939,313.61
S/. 235,145.09
S/. 146,965.68
S/. 88,179.41
S/. 3,174,458.70

Costo a Precios
Sociales (S/.)
1,454,700.85
218,756.19
50,730.56
S/. 1,724,187.59
206,902.51
172,418.76
S/. 2,103,508.86
378,631.60
S/. 2,482,140.46
S/. 2,482,140.46
S/. 2,482,140.46
S/. 198,571.24
S/. 124,107.02
S/. 74,464.21
S/. 2,680,711.69

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATICA 01


Precios Sociales (S/.)

Costos con Proyecto


Ao

Aos
Cronologico

Inversin del
Proyecto

(S/.)

Costo de
Operacin y
Mantenimiento

2,561,915.58

Costos
sinProyecto
(S/.)

2013

2014

13,846.20

2015

13,846.20

2016

13,846.20

2017

13,846.20

2018

60,930.00

2019

13,846.20

2020

13,846.20

2021

13,846.20

2022

13,846.20

10

2023

60,930.00

11

2024

13,846.20

12

2025

13,846.20

13

2026

13,846.20

14

2027

13,846.20

15

2028

60,930.00

16

2029

13,846.20

17

2030

13,846.20

18

2031

13,846.20

19

2032

13,846.20

20

2033

60,930.00

Indice de Efectividad(I.E.)
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)

Costo - Efectividad (C.E)


Tasa de Descuento 10%

10.00%

ALTERNATICA 01
)

Costo
Incrementales

Poblacin
Beneficiada

2,561,915.58

2,549.00

13,846.20

2,578.00

13,846.20

2,608.00

13,846.20

2,638.00

13,846.20

2,668.00

60,930.00

2,698.00

13,846.20

2,728.00

13,846.20

2,758.00

13,846.20

2,790.00

13,846.20

2,822.00

60,930.00

2,854.00

13,846.20

2,886.00

13,846.20

2,918.00

13,846.20

2,950.00

13,846.20

2,984.00

60,930.00

3,018.00

13,846.20

3,052.00

13,846.20

3,086.00

13,846.20

3,122.00

13,846.20

3,156.00

60,930.00

3,192.00

(VACST)

60,055.00

Peatones

S/. 2,745,454.45

45.72

este indicador nos seala que cada poblador


beneficiario directamente con el proyecto ocasiona
un costo s/. 80.19 Nuevos Soles

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATICA 02


Precios Sociales (S/.)

Costos con Proyecto


Ao

Aos
Cronologico

Inversin del
Proyecto

(S/.)

Costo de
Operacin y
Mantenimiento

2,680,711.69

Costos
sinProyecto
(S/.)

2013

2014

13,846.20

2015

13,846.20

2016

13,846.20

2017

13,846.20

2018

60,930.00

2019

13,846.20

2020

13,846.20

2021

13,846.20

2022

13,846.20

10

2023

60,930.00

11

2024

13,846.20

12

2025

13,846.20

13

2026

13,846.20

14

2027

13,846.20

15

2028

60,930.00

16

2029

13,846.20

17

2030

13,846.20

18

2031

13,846.20

19

2032

13,846.20

20

2033

60,930.00

Indice de Efectividad(I.E.)
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
ndice de Costo/Efectividad
Tasa de Descuento 10%

10.00%

ALTERNATICA 02
)

Costo
Incrementales

Poblacin
Beneficiada

2,680,711.69

2,549.00

13,846.20

2,578.00

13,846.20

2,608.00

13,846.20

2,638.00

13,846.20

2,668.00

60,930.00

2,698.00

13,846.20

2,728.00

13,846.20

2,758.00

13,846.20

2,790.00

13,846.20

2,822.00

60,930.00

2,854.00

13,846.20

2,886.00

13,846.20

2,918.00

13,846.20

2,950.00

13,846.20

2,984.00

60,930.00

3,018.00

13,846.20

3,052.00

13,846.20

3,086.00

13,846.20

3,122.00

13,846.20

3,156.00

60,930.00

3,192.00

(VACST)

60,055.00
S/. 2,864,250.57
47.69

Peatones

este indicador nos seala que cada poblador beneficiario directamente


con el proyecto ocasiona un costo s/. 83.65 Nuevos Soles

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SO

Proyecto Alternativo 1
Variacin de los Costos de
Inversin

Precios Sociales
VACST

Poblacin
Beneficiada

-30%

1,921,818.12

2,549.00

-20%

2,196,363.56

2,549.00

-10%

2,470,909.01

2,549.00

0%

2,745,454.45

2,549.00

10%

3,019,999.90

2,549.00

20%

3,294,545.34

2,549.00

30%

3,569,090.79

2,549.00

SIBILIDAD

ON DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Proyecto Alternativo 1
Precios Sociales
I.E

I.C.E

42,038.50

32.00

48,044.00

36.57

54,049.50

41.14

60,055.00

45.72

66,060.50

50.29

72,066.00

54.86

78,071.50

59.43

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIOS ANTE EL INCREMENTO O DISMINUCION DE LA INVERSION A PRECIOS SO

Proyecto Alternativo 02
Variacin de los Costos de
Inversin

Precios Sociales
VACST

Poblacin
Beneficiada

-30%

2,004,975.40

2,549.00

-20%

2,291,400.46

2,549.00

-10%

2,577,825.52

2,549.00

0%

2,864,250.57

2,549.00

10%

3,150,675.63

2,549.00

20%

3,437,100.69

2,549.00

30%

3,723,525.75

2,549.00

SIBILIDAD

ON DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Proyecto Alternativo 02
Precios Sociales
I.E

I.C.E

42,038.50

33.39

48,044.00

38.16

54,049.50

42.92

60,055.00

47.69

66,060.50

52.46

72,066.00

57.23

78,071.50

62.00

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIN


ALTERNATIVAS
DESCRIPCIN
1
Monto de Inversin a Precios Privados

3,032,112.86

Monto de Inversin a Precios Sociales

2,561,915.58

Indice de Efectividad(I.E.)
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Costo - Efectividad (C.E)

60,055.00
2,745,454.45
45.72

N
ALTERNATIVAS
2
3,174,458.70
2,680,711.69
60,055.00
2,864,250.57
47.69

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Proyectos
Variacin del Indicador de
Eficiencia

Alternativa 01

Alternativa 02

I.C.E

I.C.E

-30%

32.00

33.39

-20%

36.57

38.16

-10%

41.14

42.92

0%

45.72

47.69

10%

50.29

52.46

20%

54.86

57.23

30%

59.43

62.00

Presupuesto ALTERNATIVA I
Presupuesto:
Cliente
Lugar
Item
1
1.01
1.02
1.03
2
2.01
2.02
2.03
2.04
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
4
4.01
4.02
4.03
5
5.01
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
5.02
05.02.01
05.02.02

05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.02.06
05.02.07
05.02.08
05.02.09
05.02.10
05.02.11
5.03
05.03.01
05.03.01.01
6
6.01
06.01.01
06.01.02
06.01.03
6.02
06.02.01
06.02.02
6.03
06.03.01
6.04
06.04.01
06.04.02
06.04.03
6.05
06.05.01
6.06
06.06.01
06.06.02
7
7.01
07.01.01
07.01.01.01
07.01.01.02
07.01.02
07.01.02.01

07.01.02.02
07.01.02.03
07.01.02.04
07.01.02.05
07.01.02.06
07.01.03
07.01.03.01
07.01.03.02
07.01.03.03
07.01.03.04
07.01.03.05
07.01.03.06
07.01.03.07
07.01.03.08
07.01.03.09
07.01.03.10
07.01.03.11
07.01.03.12

Presupuesto ALTERNATIVA I
401003 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. PARDO KM. 4.13, PARADERO MIRADOR - EGLESIA EVA
DEL SANTA - REGION ANCASH.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OBRAS PROVISIONALES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO
TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DE LA OBRA
MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE REND=2420 M2/DIA
EXCAVCION A NIVEL DE SUBRASANTE
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS
MEJORAMIENTO DE TERRENO MATERIAL (OVER DE 2" A 4" )H=0.30m.
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO h=1.15m
DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.
DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"
DEMOLICION DE OBRAS DE MAMPOSTERIA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EQUIPOS HASTA 15 KM.
CONCRETO SIMPLE
LOSA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN VEREDA (fc=175 Kg/cm2)
RAMPA MINUSVALIDOS CONCRETO PRE MEZCLADO (fc=175 Kg/cm2)
SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS
CONCRETO ARMADO
SARDINELES PERALTADOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN SARDINEL
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINELES
JUNTAS DE DILATACION PARA SARDINEL
CURADO QUIMICO
PUENTE PEATONAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO
CONCRETO CIMIENTO F'c=210 kg/cm2

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS DE PUENTE


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PILARES Y PLACAS
CONCRETOPILARES Y PLACAS F'c=210 kg/cm2
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA PILARES Y PLACAS PARA PUENTES
CURADO DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS, RAMPAS Y LOSA.
CONCRETO VIGAS, RAMPAS Y LOSA F'C=245 KG/CM2
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, RAMPAS Y LOSA DE PUENTE
CURADO DE CONCRETO PARA VIGAS, RAMPAS Y LOSA
SISTEMA DE PILOTAJE
HINCADO DE PILOTES
PILOTES PREFABRICADOS(D=0.35M) L = 12M,F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO V, INC.ADITIVOS.
ARQUITECTURA
CARPINTERIA METALICA
BARANDAS PARA PUENTES, RAMPAS Y ESCALERAS
VALLA DE SEGURIDAD DE ACERO D = 2"
PARANTES DE 3" P/COBERTURA LIVIANA, RAMPA Y ESCALERA
PINTURA
PINTURA ANTICORROSIVA Y ARENA EN BARANDAS METALICAS
PINTURA ZONA RIGIDA EN COLUMNA, RAMPA Y PUENTE
COBERTURA LIVIANA PARA PUENTE
COBERTURA CON POLICARBONATO COLOR
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE ADOQUIN DE COLOR
ACABADO ANTIDESLIZANTE EN RAMPA DE PUENTE
BRUAS EN VEREDAS Y RAMPAS
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
SEMBRADO DE GRASS ( INC. TIERRA DE CHACRA)
PISTAS
IMPRIMACION ASFALTICA
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
SISTEMA DE ELECTRIFICACION
TENDIDO DE RED DE ALUMBRADO
CABLE ELECTRICO NYY 4 X 4 MM2.
COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LUMINARIAS LED 56 WATTS
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO

TABLERO DE DISTR. CON INTERRUP ELECTRONICOS PROGRAMABLES 3X4


AMP Y 8 INTERRUP TERMOMAG BIPOLARES 2X20AMP
GABINETE BLINDADO PARA TABLERO DE DISTRIBUCIN, CON PUERTA Y CHAPA BLINDADA
CAJAS DE PASO DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRABLE 250X250X200 MM CON TAPA Y CHAPA
SALIDA PARA REFLECTORES INCLUYE CAJA DE CONCRETO Y PROTECTOR DE VIDRIO
POZO PUESTA A TIERRA.
ARTEFACTOS ELECTRICOS
LUMINARIA EMPOTRABLE DE PARED DE 11 LED
LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO DE 25 LED
LUMINARIA EMPOTRABLE LED CUADRADO DE 25 LED
LUMINARIA EMPOTRABLE LED REDONDO DE 8.5 W/14W
LUMINARIA VIAL DE 56 W.
CINTAS LED EN SUPERESTRUCTURA LADO IZQUIERDO
CINTAS LED EN SUPERESTRUCTURA LADO DERECHO
TRANSFORMADOR DE 100 WATTS A DC12V
CONTROLADOR GL-RL328W1330 TIPO 3
CONDUCTOR ELCTRICO DE 2.5 MM2, EMBUTIDO EN TUB.PVC CP 20 MM2
CONDUCTOR ELCTRICO DE 4 MM2 EMBUTIDO EN TUB.PVC CP 20 MM2
REFLECTORES DE 2000 WATTS
COSTO DIRECTO(CD)
GASTOS GENERALES(GG)
UTILIDADES(U)
SUB TOTAL(ST)
IGV
MONTO DE OBRA(MO)
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN
TOTAL DE INVERSIN

RADOR - EGLESIA EVANGELICA,DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINICA


ASH.
Costo al
5/28/2013
Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
S/. 15,351.64

m2

48.00

75.00

3,600.00

und

1.00

1,751.64

1,751.64

GLB

1.00

10,000.00

10,000.00
S/. 32,128.01

m2

3,609.79

2.75

9,926.92

m2

3,609.79

1.69

6,100.55

m2

3,609.79

1.69

6,100.55

1.00

10,000.00

10,000.00

GLB

S/. 107,307.38
m2

2,500.00

1.24

3,100.00

m3

1,289.06

3.08

3,970.30

m2

1,305.00

13.73

17,917.65

m2

313.20

56.82

17,796.02

m3

1,260.00

36.00

45,360.00

m2

170.00

3.71

630.70

m2

228.75

2.42

553.58

m3

30.25

97.73

2,956.33

m3

1,889.66

7.95

15,022.80
S/. 60,253.47

m2

1,364.66

43.67

59,594.70

m2

5.94

46.45

275.91

123.50

3.10

382.85

S/. 1,225,412.95
S/. 4,980.13
m2

53.40

51.68

2,759.71

m3

3.89

292.32

1,137.12

kg

199.49

4.69

935.61

6.76

7.43

50.23

m2

51.84

1.88

97.46
S/. 692,432.81

m2

377.26

57.38

21,647.18

m3

235.79

362.41

85,452.65

kg

25105.22

5.25

131,802.41

m2

128.32

57.38

7,363.00

m3

78.69

362.41

28,518.04

kg

31146.70

5.25

163,520.18

m2

128.32

1.88

241.24

m2

752.40

57.38

43,172.71

m3

205.42

410.90

84,407.08

kg

23872.58

5.25

125,331.05

m2

519.83

1.88

977.28
S/. 528,000.00
S/. 528,000.00

und

110.00

4800.00

528,000.00
S/. 329,578.92
S/. 132,181.53

1213.72

52.52

63,744.57

1046.25

49.01

51,276.71

254.00

67.56

17,160.24
S/. 41,848.58

2259.97

12.76

28,837.22

m2

928.72

14.01

13,011.37
S/. 19,137.61

m2

119.97

159.52

19,137.61
S/. 35,503.20

m2

85.00

47.87

4,068.95

m2

557.76

49.41

27,558.92

792.50

4.89

3,875.33
S/. 13,431.00

m2

300.00

44.77

13,431.00
S/. 87,477.00

m2

1300.00

9.62

12,506.00

m2

1300.00

57.67

74,971.00
S/. 159,496.30
S/. 159,496.30
S/. 16,720.50

85.00

27.30

2,320.50

pza

16.00

900.00

14,400.00
S/. 19,855.30

pto

50.00

33.61

1,680.50

pto

1.00

15200.00

15,200.00

pto

1.00

650.00

650.00

pto

4.00

155.00

620.00

pto

2.00

674.28

1,348.56

und

1.00

356.24

356.24
S/. 122,920.50

und

46.00

105.00

4,830.00

und

46.00

140.00

6,440.00

und

14.00

148.00

2,072.00

und

45.00

450.00

20,250.00

und

14.00

2500.00

35,000.00

und

150.00

130.00

19,500.00

und

150.00

130.00

19,500.00

und

30.00

85.00

2,550.00

und

31.00

120.00

3,720.00

1000.00

5.36

5,360.00

150.00

5.99

898.50

4.00

700.00

2,800.00

und

S/. 1,929,528.67
12.00% CD

S/. 231,543.44

10.00% CD

S/. 192,952.87
S/. 2,354,024.98

18.00% ST

S/. 423,724.50
S/. 2,777,749.47

3.00% MO

S/. 83,332.48

5.00% MO

S/. 138,887.47
S/. 2,999,969.43

PLAN DE IMPLEMENTACIN (S/.)

Dias Acumulados
Item

METAS

Costo S/.
45

EXPEDIENTE TCNICO

II

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PRELIMINARES

S/. 15,351.64

S/. 15,351.64

OBRAS PROVISIONALES

S/. 32,128.01

S/. 32,128.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

S/. 107,307.38

S/. 21,461.48

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS
COSTO DIRECTO(CD)
GASTOS GENERALES(GG)

90

120

150

180

210

S/. 84,225.36
S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 21,461.48

S/. 467,918.65

S/. 21,461.48

S/. 467,918.65

S/. 21,461.48

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 21,461.48

S/. 60,253.47

S/. 12,050.69

S/. 12,050.69

S/. 12,050.69

S/. 12,050.69

S/. 12,050.69

S/. 1,225,412.95

S/. 245,082.59

S/. 245,082.59

S/. 245,082.59

S/. 245,082.59

S/. 245,082.59

S/. 113,813.08

S/. 113,813.08

S/. 113,813.08

S/. 341,439.24

S/. 84,155.04

S/. 84,155.04

S/. 1,950,202.77

S/. 168,310.08
S/. 325,033.79

S/. 325,033.79

S/. 325,033.79

S/. 325,033.79

S/. 325,033.79

S/. 325,033.79

S/. 234,024.33

S/. 39,004.06

S/. 39,004.06

S/. 39,004.06

S/. 39,004.06

S/. 39,004.06

S/. 39,004.06

UTILIDADES(U)

S/. 195,020.28

S/. 32,503.38

S/. 32,503.38

S/. 32,503.38

S/. 32,503.38

S/. 32,503.38

S/. 32,503.38

SUB TOTAL(ST)

S/. 2,379,247.37

S/. 396,541.23

S/. 396,541.23

S/. 396,541.23

S/. 396,541.23

S/. 396,541.23

S/. 396,541.23

S/. 428,264.53

S/. 71,377.42

S/. 71,377.42

S/. 71,377.42

S/. 71,377.42

S/. 71,377.42

S/. 71,377.42

S/. 2,807,511.90

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 467,918.65

S/. 140,375.60

S/. 23,395.93

S/. 23,395.93

S/. 23,395.93

S/. 23,395.93

S/. 23,395.93

S/. 23,395.93

IGV
MONTO DE OBRA(MO)
III

S/. 84,225.36

60

SUPERVISIN

PLAN DE IMPLEMENTACIN - METAS FISICAS

MESES
Item

METAS
1

EXPEDIENTE TCNICO

II

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS PROVISIONALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

III

SUPERVISIN

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