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ESTUDIO PARA EVALUAR LA CONVENIENCIA DE ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO (ANEXO 5) NOMBRE DEL GRUPO: ESPERANZA EN MOVIMIENTO

PROYECTO: PUESTA EN MARCHA DE UN CIBER CAFE

LUGAR:

COL HUICALCO, TIZAYUCA, HGO. TIPO DE APOYO:

|Introduccin |

El proyecto surge por la inquietud de un grupo social con mentalidad empresarial, que han decidido formar una sociedad, con el fin de generar un ingreso que pueda cubrir sus necesidades bsicas y sobre todo el desarrollo personal El presente estudio se elabor para presentarse a FONAES, siguiendo todas las recomendaciones del Anexo 5 de las Reglas de Operacin vigentes, por lo que se incluye toda la informacin que requiere dicho anexo, por lo que este estudio se estructur de tal manera que de respuesta a todas las interrogantes que se plantean en el citado anexo en aspectos de Mercado, Tcnico y Financiero, y se agrego informacin adicional que se considera importante para mayor claridad en el planteamiento del presente estudio.

|Antecedentes y Aspectos Generales. |

|Origen de la integracin de la sociedad. | El grupo social CIBER GA-9 es una empresa social integrada por 4 personas. La integracin de la empresa se dio con la finalidad de aprovechar la oportunidad de establecer un negocio de alta demanda en la zona por los servicios de internet Se constituyen como grupo social en fecha 27 de enero del ao 2011, esto con el objetivo de solicitar recursos econmicos al FONAES a fin de poner en marcha un negocio dedicado al SERVICIO DE CIBERCAFE SIN RESTAURANTE

Origen de la idea de inversin. Como se menciono anteriormente, el proyecto plantea realizar una actividad que actualmente no desarrolla la empresa, sin embargo, algunos de los socios cuentan con la experiencia y conocimientos suficientes para iniciar esta actividad, mientras que otros tienen la relacin con el sector demandante del producto que pretenden obtener, por lo que renen las condiciones y caractersticas necesarias para poner en marcha una empresa de este tipo.

La actividad productiva que pretende desarrollar la empresa es la siguiente:

SERVICIO DE CIBERCAFE

|Domicilio

del

Grupo

empresa

social

de

sus

representantes.

El domicilio social y operativo de la empresa se ubica en la cabecera municipal de SOLEDAD DE |a. |b. |c. |d. |e. |f. |g. |h. Localidad Municipio Entidad o Nmero Nmero Colonia Cdigo |SOLEDAD Delegacin federativa GRACIANO Calle y/o y/o |SOLEDAD letra letra DE Postal DE |SOLEDAD |SAN GRACIANO DE GRACIANO LUIS SANCHEZ en la siguiente ubicacin: | |111 |S/N SANCHEZ |78431 SANCHEZ SANCHEZ POTOSI | | | | | | |

|INDEPENDENCIA exterior interior GRACIANO

|4) |4.1) o Equipar a

Objetivos

y Objetivos.

metas.

| |

una la

microempresa informacin

del y a

ramo la

de

Servicios comunicacin.

o Facilitarle a los habitantes el disponer de una computadora e internet, para poder acceder fcilmente o Ofrecer servicios como renta de computadoras, fotocopiado a costos accesible. |4.2) Metas. |

o Contar con membrecas principalmente con alumnos de las diferentes escuelas con las que se o Tomar piensa asistencia tener tcnica para un nuestra convenio. actividad. o Contaremos con 2 personas en todo momento para dar servicio rpido y oportuno.

Formalizar

compromisos

responsabilidades

como

sociedad.

|Anlisis

de

mercado.

|Mercado

que

se

pretende

abarcar.

El rea de influencia de este proyecto es regional y comprender bsicamente la zona de la colonia SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,

|Ubicacin

del

negocio.

El

rea

operativa

del

proyecto

es

la

siguiente:

|LUGAR DE OPERACIN: |Calle INDEPENDENCIA 111 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO S. |

a.

Ubicacin

Estatal

La localizacin del Estado de San Luis Potos es ideal dentro de la Repblica Mexicana. Se haya equidistante de las ciudades de Mxico, Monterrey y Guadalajara. Est comunicado por carretera y ferrocarril a los ms importantes puntos del territorio nacional, entre otros, a los puertos de Tampico y Veracruz en el Golfo de Mxico, Mazatln y Manzanillo en el Ocano Pacfico, as como a las ciudades fronterizas de Brownsville, Mc Allen y Laredo.

b. Ubicacin Municipal El proyecto se desarrollar en el Municipio de Soledad de Graciano Snchez, en el estado de San Luis Potos. [pic].

|Extensin |La superficie total del municipio es de 280.95 km, de acuerdo con el Sistema Integral de Informacin | | |Geogrfica y Estadstica del INEGI del ao 2000 y representa un 0.46% del territorio estatal. | |Orografa |El municipio se encuentra prcticamente establecido en una planicie y slo se encuentran formaciones | | |montaosas de poca consideracin en la parte norte, formadas por los cerros Guapillas, Gordo y Santa | | |Cruz, que varan en una altura promedio de los 1,900 metros sobre el nivel del mar. | | |. | |Hidrografa |Los recursos acuferos no son muy prdigos en el municipio, pues la existencia de cuerpos de aguas | | |superficiales slo benefician en cierta manera a la parte este de su territorio, mismos que son de | | |carcter intermitente, entre los ms importantes se tienen el Arroyo La Morita, Arroyo Las Trancas y Las | | |Canoas, adems de contar con mantos de aguas subterrneas que han sido aprovechadas para el consumo | | |agropecuario y domstico, mediante la perforacin de pozos. | ||| |Clima |Predomina en el municipio el clima seco templado, con una franja al suroeste de clima semi seco | | |templado. La temperatura media anual es de 17.1 C, la temperatura clida comprende los meses de marzo a| | |octubre y el perodo fro de noviembre a febrero. Su precipitacin pluvial es de 362 mm |

c. Micro localizacin: El lugar donde se encuentra la ubicacin de la empresa y se realizar la operacin del proyecto se encuentra en la siguiente direccin: calle Croquis de ubicacin del predio: ANEXO

El domicilio Fiscal de la empresa y del Representante Social se encuentra en la siguiente direccin: calle INDEPENEDENCIA 111, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI ANEXO

|Promedio de la calidad y precio del producto que existe en el mercado. |

Precios Los precios de los servicios que se ofrecen son los siguientes: |SERVICIOS |PRECIO DE SERVICIO O PRODUCTO | |RENTA COMPUTADORAS |8.00 | |IMPRESIONES |1.00 | |DISKET |5 | |CDS |10 | |ESCANEO |3.5 |

Demanda El mercado de este negocio es muy competido, pues existe una gran cantidad de negocios de este tipo. Adems de que hay una temporada alta que es durante los meses de clases que son Febrero a Junio y Agosto- Noviembre.

Es por eso que tambin es necesario ofrecer el servicio de copiadora y otros que solicitan los clientes como son los engargolados, encuadernados, en micados y la venta de consumibles.

El mercado principal, son estudiantes de la Facultad de Derecho y Contadura y Administracin de la UASLP, as como pblico en general.

|Comparacin del producto que ofrecer el negocio, en calidad, cantidad, oportunidad, presentacin y precio, con lo que existe | |actualmente en el mercado. |

La oferta de la empresa est limitada al servicio de ciber servicios. Esta situacin no limita los servicios del ciber, sin embargo no se tiene la experiencia para realizar aun este proceso por completo la venta y la atencin al publico. Bajo este entendido, la empresa determinar sus productos y servicios a ofertar basado en lo siguiente: 1. Pedidos de productos y de consumibles para computadoras. 2. Capacidad de Produccin de la empresa basada en su infraestructura disponible. 3. Servicios que se pretenden dar de acuerdo a las necesidades del mercado. Respecto a la satisfaccin de los clientes o consumidores con el servicio y producto de la empresa se puede decir que ser positiva, ya que se elaboraran tareas, trabajos, tesis, servicio de en micado, copias, engargolado y aprovechara la experiencia de uno de los socios, que cuenta con ms de 3 aos trabajando en un ciber caf de la zona. Con la utilizacin de la infraestructura y paquete tecnolgico propuesto en este proyecto, se mejorar la calidad de las ciber servicios en relacin a otros competidores, ya que este sistema es de lo ms reciente y los otros productores tienen infraestructura de hace varios aos que incluso alguna ya esta daada, por lo que en este proyecto se reducirn costos de produccin, se evitara riesgo de prdida de ganancias y se garantizara la limpieza y buen uso de las computadoras y equipo en los servicios ciber al recibir su mantenimiento correspondiente cada 6 meses Con esto se lograr dar un mejor servicio, venta de productos de calidad, entrega de trabajos con mejor presentacin y hacer llegar al pblico productos que no hay en lotros ciber servicios cercanos.

|Consumidores del producto. |

Las personas que rentan las computadoras en su mayora son los estudiantes, empleados, amas de casa, etc. Cualquier tipo de persona que desee conectarse a travs del internet

Como se puede observar, la demanda existente en Soledad de Graciano Snchez es muy superior a la capacidad de atencin y servicio de la empresa, sin embargo esta es compensada con los consumibles que ofreceremos. Los clientes potenciales de la empresa que ya han hecho el compromiso de adquirir sus productos son los siguientes:

La demanda aqu reflejada es la que esta establecida mediante cartas de intencin de compra de cada uno de los clientes ah mencionados, sin embargo su necesidad es mayor, pero el compromiso slo se hace en base a la capacidad del negocio. Esta situacin no implica la prdida de sus clientes, ya que es comn que los usuarios busquen un lugar ms para completar su demanda.

|Volumen de consumo y precio promedio actual. | Estos son los precios de los ciber servicios ms comercializadas,

|Satisfaccin de los consumidores con la calidad y precio del producto que existe actualmente en el mercado. |

Buena parte de los consumidores se encuentran satisfechos con la calidad y precio que tienen actualmente, sin embargo la empresa ofrecer un mejor precio al que existe en el mercado, adems de ser una alternativa ms segura de calidad comparada con varios de los ciber cafs de la zona que atienden el mercado actualmente y que tienen menor calidad al contar con infraestructura productiva deficiente o que se encuentran en otra regin ms alejada, por lo que el costo y gastos de el traslado es mayor.

|Comportamiento esperado de los consumidores en los prximos cinco aos. | Se tiene considerado que se puedan rentar mejores equipos y con lo mas actualizado en el mercado que requieran los clientes para cubrir sus necesidades laborales y comerciales, pero para efectos de este proyecto solo se consideran las ventas que actualmente son seguras de lograr y que corresponden a los datos arriba mencionados. Con la infraestructura que se propone en este proyecto, la empresa no lograra cubrir la demanda especfica que ha identificado y adquirida en los ltimos aos, sin embargo lograra abastecer el 50% de la demanda de sus principales clientes logrando 2 ciclos de servicios en el. Con las mejoras planteadas puede ser posible obtener hasta tres ciclos para surtir los consumibles y mejorar los servicios, con lo que podr abastecer hasta el 60% de la demanda de sus principales clientes. |Principales productores en el mercado que se pretende abarcar. |

Los principales productores y competidores en el mercado de ciber servicios del Soledad de Graciano Snchez son los siguientes:

Dado que algunos de los competidores se encuentran ms distantes que la empresa que presenta este proyecto, sus precios son ms elevados, aunado a que se reduce la calidad de de los equipos por un costo mas econmico, sin embargo, actualmente los consumidores del municipio se ven obligados a comprar los consumibles y a pagar servicios en ciber al no haber suficientes en la regin, incluso hay quienes en algunos no laboran 100% de su capacidad por falta de ciber servicios as como de venta de consumibles y servicios. Son pocos los negocios de internet que, para poder solventar esta falta de ciber servicios, producen parte de las ciber servicios que requieren, pero eso les genera mayores costos al tener que invertir ms recursos humanos, materiales y econmicos para poder atender a los usuarios de ciber servicios, por lo que les resulta ms rentable comprar equipos mas econmicos con caractersticas muy bsicas y vender solo los consumibles mas comerciales.

|Porcentaje de la demanda que atienden estos productores. |

Los principales productores en el mercado del Soledad de Graciano Snchez en el porcentaje de la demanda que atienden son los siguientes:

|Canales de comercializacin del producto. |

La empresa ofrece sus servicios en el lugar de trabajo. Esto bsicamente obedece a que una un usuario debe mantener y cuidar los equipos y las instalaciones de la empresa. |Logstica y/o estrategia de servicios y atencin. |

Los medios o estrategia de venta sern de la siguiente manera: 1. La adquisicin de consumibles y 10 equipos de cmputo, impresoras y copiadoras. Renta de equipos de computo, Elaboracin de tesis, tareas, trabajos. Servicios y manteamiento de equipo de cmputo. Venta de consumibles 2. Las ciber servicios se darn dentro de las instalaciones de la empresa. La elaboracin de Trabajos, tesis, tareas se entregaran en tiempo y forma de comn acuerdo con el cliente. 3. Los Servicios de fotocopiado, en micado y engargolado ser de acuerdo a la calidad que el cliente requiera. 4. Los Horarios de servicio ser de 9 de la maana a 10 de la noche, contando con personal capacitado para resolver cualquier duda de los usuarios.

|Periodicidad y la capacidad de distribucin. |

La empresa no tendr un sistema de distribucin, ya que las ciber servicios se entregaran en las instalaciones de la empresa. El uso y la disponibilidad de los equipos ser variable segn el uso y el cuidado duque el usuario de al equipo. Se trabajara en un horario de 9:00 am y se cerrara a las 10:00 pm o bien dependiendo de los usuarios y la rentabilidad del negocio... Durante todo este periodo se elaboraran y se dar el servicio antes mencionado.

|Condiciones de venta. |

Las condiciones de venta son las siguientes:

En la renta de equipo de cmputo se tomara a partir de que el usuario use el equipo, se cobrara de acuerdo al tiempo que marque el reloj al finalizar su uso. En la elaboracin de tareas, trabajos y tesis se solicitara el 50% de anticipo y el restante al momento de entregar el producto. Eventualmente, el cliente podr elaborar sus propia trabajos y nicamente se cobrara el uso de la computadora y los servicios que haya requerido (uso de impresora, copias, escaneos, quemar msica, etc.)

|Polticas de venta. |

Las polticas de venta de la empresa son las siguientes: La atencin al pblico por parte de los trabajadores de la empresa ser siempre cordial y amable. El pago del producto solicitado del 100% En la elaboracin de trabajos, tesis y tareas se repagara el 50 % de anticipo y el resto cuando se entregue. El servicio, mantenimiento y reparacin de los equipos de computo se realizara dentro de las instalaciones, Toda revisin y servicio tendr un costo bsico de $ 250.00. ( no Incluye refacciones) La empresa se hace responsable de la buena calidad, garantas, limpieza y el equipo ms novedoso completo. De acuerdo al costo.

|Acciones de promocin y publicidad. |

La empresa realizar acciones de promocin y publicidad por los medios a su alcance (fotos, trpticos, visitas personales) sobre las nuevas condiciones de produccin de la empresa y la garanta de proveer mejores condiciones de produccin de sus ciber servicios.

| Ventas proyectadas durante los prximos cinco aos. |

La venta considerada de la empresa durante los prximos cinco aos es constante, debido a que la produccin se encuentra limitada por la capacidad de la infraestructura con la que se contar, y desde el primer ao se pretende producir al 100% de la capacidad de la empresa, aunado a que no se tiene contemplado ampliar la infraestructura productiva de la empresa en los prximos cinco aos.

Por lo tanto el presente proyecto considera que la empresa puede lograr vender durante los prximos cinco aos la cantidad de 141,800.34 por ao. Una vez que se haya cumplido al 100% con el esquema de la capitalizacin de apoyo de FONAES, pudiera reinvertirse el recurso en el negocio para ampliar y mejorar su capacidad de produccin, de ah la voluntad de la empresa de participar en dicho esquema de capitalizacin.

|Volumen de ventas mensuales proyectadas. |

Las piezas producidas y vendidas cada ao corresponden a la produccin de dos ciclos de dos meses cada uno, por lo tanto no se tiene la misma produccin todos los meses, nicamente se tienen ventas en dos meses de todo el ao, con la posibilidad de que la empresa logre producir en un ciclo ms para plantaciones tardas en caso de ser necesario y conveniente para la empresa.

|Materias primas e insumos, disponibilidad y programa de abasto. | Bsicamente, las materias primas necesarias para la produccin de la empresa son las siguientes:

Todas las materias primas e insumos de excelente calidad se encuentran disponibles para la empresa en la ciudad capital o en el Municipio de Soledad de Graciano Snchez, que se encuentran relativamente cercanos al domicilio de la empresa, adems que en algunos casos los proveedores surten a domicilio. No existe desabasto de estos materiales por lo que no habr inconveniente con tenerlos con oportunidad en los tiempos en que los requiera la empresa, los pagos a los proveedores son de contado y en algunos casos son a crdito de hasta 30 das.

|Personal requerido para la operacin del negocio. |

Actualmente la empresa cuenta con mano de obra calificada, ya que varios de los socios cuentan con hasta seis aos de experiencia en la actividad trabajando en ciber cafs, en el rea de servicio y mantenimiento de equipos de computo, por lo que no habr inconveniente en tener personas con la capacidad mnima para el desarrollo del proyecto.

En cuanto al nmero de empleados, se pretende que todos los socios se involucren en actividades dentro de la empresa acorde a su capacidad especfica, siendo que la mayora solo laborar unos cuantos das y de forma espordica, ya que son pocos das en los que se requiere de varias personas para atender las diversas actividades del proceso de produccin.

El representante legal de la empresa tambin fungir como responsable general del negocio, ya que es el que tiene mayor experiencia en la actividad y el que tiene mayor relacin con los clientes potenciales, tanto los que ya manifestaron su compromiso de compra con la empresa como otros que requieren de sus productos y que actualmente los adquieren a precios ms elevados a los que sern ofrecidos por la empresa.

|Precio de venta del producto en el primer ao y subsecuentes. |

Los precios de los productos de venta estarn directamente relacionados con los siguientes factores:

1. Costo promedio de renta de equipo de cmputo en el mercado. 2. Precio promedio de consumibles del mercado. 3. Precios de lista sugeridos por el proveedor. 4. Costo de insumos dependiendo de la calidad de impresin, copias, etc.

En general, los precios de venta de los dos principales productos de la empresa son los siguientes:

Existen variaciones en funcin de las variedades, esto lo determina bsicamente el costo de la renta y el tiempo de el uso de equipo de computo, en el caso de las impresiones, segn la calidad de impresin,

tinta (color o blanco y negro) papel. El precio que se plasma es el apegado al mnimo y el que en promedio demanda la mayor parte de productores de la zona. Para efecto del anlisis financiero del presente proyecto se realiza una evaluacin financiera a precios constantes, por lo que el precio de venta que se considera es el mismo para los cinco aos.

| Estrategia de ventas (Cmo se lograr vender el producto). |

Comercializacin Para ser conocidos por los clientes, esta empresa se ha dedicado a repartir folletos y tarjetas de presentacin en las escuelas aledaas aparte de la Primaria Federal Benito Jurez, Centro de atencin mltiple, COBACH 17 , as como varia escuelas Primarias, secundarias y preparatorias del turno matutino y vespertino,

|Factibilidad del precio de venta para cubrir los costos de produccin, recuperar la inversin y generar una utilidad. |

Como se refleja en el anlisis financiero, con el precio de venta propuesto la empresa tendr capacidad de cubrir todos sus costos de produccin y administracin, incluyendo pagos de utilidades (PTU), y obtener un saldo positivo de utilidad neta que le permita tener capital para seguir operando, as como cumplir con el esquema de capitalizacin de apoyos de Fonaes, en el que de manera voluntaria la empresa ha aceptado participar.

|Anlisis Tcnico. |

|Caractersticas del producto que producir el negocio. |

Servicios Los servicios que ofrece actualmente en el Ciber son los siguientes: Renta de computadoras Impresiones y escner Venta de disquete Venta de cds Consumibles varios Con el financiamiento se incluir el servicio de copiado.

Precios Los precios de los servicios que se ofrecen son los siguientes: |SERVICIOS |PRECIO DE SERVICIO O PRODUCTO | |RENTA COMPUTADORAS |8.00 | |IMPRESIONES |1.00 | |DISKET |5 | |CDS |10 | |ESCANEO |3.5 | |CONSUMIBLES |20.00 | El precio de las copias ser de 0.30 centavos.

|Descripcin de los diferentes productos o servicios. |

Como ya se especific el producto a vender son consumibles, renta de equipo de computo considerando alguno de ellos como producto principal y el otro como secundario, ya que se tiene contemplado que ambos tipos servicios se produzcan en cantidades iguales por lo que no sobresale la produccin de un tipo sobre el otro.

Se considera que las ciber servicios que se producirn renta de equipo de cmputo, internet, elaboracin de trabajos, tesis, tares, fotocopiado, engargolado, enjicado, mantenimiento, servicio y reparacin de equipo de cmputo, pero se tienen todas las posibilidades de utilizar otras variedades segn cada cliente lo requiera.

|Produccin anual esperada en los prximos cinco aos |

La venta considerada de la empresa durante los prximos cinco aos es constante, debido a que la produccin se encuentra limitada por la capacidad de la infraestructura con la que se contar, y desde el primer ao se pretende producir al 100% de la capacidad de la empresa, aunado a que no se tiene contemplado ampliar la infraestructura productiva de la empresa en los prximos cinco aos. Por lo tanto el presente proyecto considera que la empresa puede lograr vender durante los prximos cinco aos la cantidad de 141,800.34 ciber servicios por ao. |Proceso productivo, considerando materias primas, tiempos, cantidades y frecuencia de cada etapa del proceso. |

|Anlisis del costo de materias primas y auxiliares para los costos de produccin considerados en el anlisis de mercado y | |financiero. |

Conforme al anlisis financiero que incluye este estudio, se demuestra que el costo de las materias primas, auxiliares e insumos son adecuados para los costos de produccin que se incluyeron en el anlisis de mercado, puesto que son costos en base a precios que ofrecen los proveedores actualmente a fin de que el proyecto este pensado en costos reales que permitan prever lo mejor posible el comportamiento de los costos, e ingresos en la operacin del proyecto.

|Trabajadores (jornaleros, obreros, tcnicos, profesionistas, etc.) requeridos para producir el producto o servicio del negocio.| Los socios de la empresa son los que se emplearan activamente en el proyecto conforme a sus capacidades y experiencia en las diferentes actividades del negocio, siendo los ms experimentados los encargados de las actividades ms importantes como la gerencia, supervisin de produccin, mantenimiento, entre otras. Dentro de la empresa se destacan dos organigramas uno es para el funcionamiento como sociedad y el otro es el operativo para el desarrollo del negocio.

El organigrama de la empresa como sociedad dadas sus caractersticas radica bsicamente en la asamblea general como autoridad mxima y como ejecutora la representacin Legal. Las carteras adicionales estarn supeditadas o coordinadas a la Representacin Legal el cual al ser tambin el responsable general de la empresa tiene las siguientes funciones:

Representar a la empresa ante instituciones pblicas para la tramitar, gestionar o formar asuntos legales y en beneficio del grupo. Vigilar en buen funcionamiento organizacional de la empresa. Vigilar la correcta operacin de la empresa, particularmente las actividades desarrolladas dentro de la gerencia. Presidir las Asambleas Generales de Socios. Vigilar y ejecutar la correcta operacin de la empresa. Es el responsable directo del manejo de los Recursos humanos, materiales y financier os de la empresa. Realizar y autorizar los pagos al personal. |Posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios existentes en el mercado. |

Para varios de los socios, esta ha sido una actividad a la que se han dedicado desde hace mas de 5 aos, tiempo en el que han trabajado con proveedores de ciber servicios por lo que cuentan con la capacidad y experiencia necesaria para desempearse en esta actividad. Derivado de lo anterior los mismos socios trabajaran en el negocio desarrollando diversas actividades, recibiendo un sueldo acorde a la actividad desarrollada considerando el pago que actualmente se maneja en el mercado por trabajos similares. Adicional a eso los socios sern partcipes de las utilidades de la empresa conforme a los estatutos que se tienen aprobados, por lo que el incentivo es muy bueno para participar activamente en la sociedad a fin de que mejoren su ingreso y por ende su calidad de vida y tanto ellos como sus familias puedan vivir mejor.

| Relacin del costo de mano de obra conforme los costos de produccin que se consideran en el anlisis de mercado y financiero.| Conforme al anlisis financiero que incluye este estudio, se demuestra que el costo de la mano de obra es adecuado conforme a los costos de produccin que se consideran tambin en el anlisis de mercado, puesto que son costos en base a los pagos (jornales) que actualmente predominan en la zona para mano de obra en el cultivo de ciber servicios y otros centros de internet , a fin de que el proyecto este pensado en costos reales que permitan prever lo mejor posible el comportamiento de los costos, e ingresos en la operacin del proyecto.

|Descripcin de la maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones necesarias para producir el producto del negocio. | La infraestructura productiva, maquinaria y equipos requeridos son los siguientes:

|TERRENO | |Caractersticas |4 computadoras | |Tamao |Celeron Dual Core E3300 2.5, 1 GB de memoria RAM, lector de USB, DVD, gabinete | | |mini torre, teclado, mouse ptico, audfono de diadema, cmara web, monitor LCD | | |Acer de 17 color negro disco Duro de 80 GB, regulador ISB Sola Basic. | |Capacidad de produccin |No Aplica | |Costos de adquisicin |$ 35,475.29 | |Costos de instalacin |No Aplica | |Costos anuales de operacin |Ninguno | |Costos anuales de mantenimiento |Ninguno | |Ubicacin, superficie, accesos, servicios, etc., de la unidad de produccin |

La empresa instalar en un predio ubicado en Independencia # 111 Col. Soledad de Graciano Snchez, que est en la cabecera Municipal, adems de encontrarse a bordo de camino asfaltado desde el cual se puede llegar fcilmente. El terreno es propiedad de una de las socias quien a su vez lo cede en comodato a la sociedad para el desarrollo del presente proyecto. Las necesidades de espacio para instalar la infraestructura son de al menos 24 m2. La empresa aun no cuenta con toda la infraestructura productiva, todo se adquirir con el recurso que se est solicitando al FONAES. La infraestructura de apoyo con la que cuenta el proyecto es la existente en la cabecera municipal, entre ella: Transporte pblico a la cabecera municipal. Vas de comunicacin con buena accesibilidad y 100% pavimentada que brinda una eficiente comunicacin con la cabecera municipal. La empresa cuenta en el local operativo con los siguientes servicios: Energa Elctrica Agua potable (de uso domstico) Servicio de Sanitario

|Necesidades y disponibilidad de espacio fsico para instalar el negocio en la localidad. |

Las necesidades de espacio para instalar la infraestructura son de al menos 24 m2,

El terreno a utilizar tiene las siguientes caractersticas: local comercial cuenta con una construccin para rea de trabajo de 24 m2, as como servicio de agua potable y energa elctrica.

Por lo anterior se puede constatar que existe espacio suficiente para la instalacin del negocio y una correcta operacin del mismo.

|Costo de adquisicin o arrendamiento del espacio fsico. |

En el caso de este proyecto no se existen costos de arrendamiento o adquisicin del terreno donde se instalar el negocio, puesto que el terreno es propiedad de uno de los socios y lo cede en comodato a la sociedad para que haga uso del mismo sin costo alguno durante 10 aos.

|Normatividad en la materia. | En el municipio no se requiere de permiso especial para operar este tipo de establecimientos, nicamente se debe evitar usar el agua potable que surte el Municipio para riego, por lo cual la empresa tiene considerado utilizar agua para riego que le proveern mediante pipas y cuyo costo ya esta considerado en el anlisis financiero. Respecto a normatividad estatal o federal, este tipo de establecimientos requieren tener su alta respectiva en el Sistema de Administracin Tributaria y realizar sus declaraciones peridicamente, as como los permisos de funcionamiento correspondientes al ramo del comercio.

|Impacto ambiental. | Impacto Ambiental del Proyecto en Algunos Factores del Entorno |IMPACTO SOBRE |POSITIVO |NULO |NEGATIVO |NEGATIVO SIGNIFICATIVO | |Suelo | |x | | | |Corriente o cuerpo de agua | |x | | | |Aire | |X | | | |Paisaje | |X | | | |Vegetacin y fauna | |X | | | |Ruido | |X | | | 11. ASPECTOS FINANCIEROS Los mtodos de flujo descontado tienen la caracterstica de tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Este concepto implica que ante la existencia de una tasa de inters diferente de cero, un peso de ahora, vale ms que un peso de maana. De una manera resumida se podra decir que los pesos hoy invertidos, tiene un costo de oportunidad que se debe descontar de los flujos inciertos futuros que se asume que el proyecto generar. Esto es, al invertir tendrn una cierta rentabilidad que deben comparar contra su costo de oportunidad, que en determinado momento es la tasa lder del mercado de dinero, (aunque esta tasa es muy discutible). Bajo ste esquema se manejan dos conceptos, por un lado la Tasa Interna de Retorno y por otra, el Valor Presente Neto. Una significa la rentabilidad promedio de la inversin y el otro, un valor absoluto, todo esto dentro de un periodo determinado. En ambos casos, son indicadores vlidos, uno de ellos arroja informacin sobre el porcentaje de utilidad sobre la inversin y en la otra un valor absoluto, de acuerdo al monto sobre el mismo concepto. La manera de calcularlos es muy similar, en ambos se debe descontar el flujo neto (utilidad despus de impuestos, mas amortizaciones y depreciaciones), a determinada tasa; en el caso de la Tasa Interna de Retorno se busca la tasa que hace cero el flujo neto descontado; el Valor Presente Neto, busca el valor absoluto que arroja determinada tasa de descuento, si el valor es positivo, el proyecto se acepta por tener una rentabilidad superior a la tasa de descuento seleccionada, de ser negativo dicho valor el proyecto deber ser rechazado, ya que la rentabilidad estimada, ser menor a la esperada. En el caso de estas herramientas de flujos descontados, es necesario elaborar estados financieros proyectados, los cuales se manejan bsicamente con tres panoramas, normalmente uno pesimista, otro en condiciones actuales y el otro, en condiciones optimistas. En condiciones normales, la costumbre indica que se elaboren a precios constantes. Solo en las pocas de inflaciones alarmantes se buscaron frmulas para medir dicho efecto en la rentabilidad del proyecto. Los estados financieros que deben ser elaborados son los siguientes: Estado de Costo de Produccin y Ventas, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Situacin Patrimonial. A partir del Estado

de Resultados es factible obtener un concepto que se denomina Flujo Neto del Proyecto, mismo que no es ms, que la suma de la utilidad a balance, ms las depreciaciones y amortizaciones, tanto en los activos fijos, como de los diferidos. Con el Flujo Neto es posible obtener los indicadores sealados. Tanto en el Valor Presente Neto, como en la Tasa Interna de Retorno se pueden calcular para el proyecto, el empresario el pas.

9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El principal objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad del mercado econmica y financiera que nos determine la factibilidad para la obtencin de un apoyo por $146,485.10 pesos que permitir poner en marcha un Ciber servicio

Financieramente el nivel de ingresos permite cubrir el costo de un financiamiento flexible y eso lo confirman las corridas financieras que se adjuntan a este documento. Los beneficios sociales redituaran en el corto plazo solo en los socios del grupo social; sin embargo para el futuro se proyectan desarrollo

de ideas ms ambiciosas, tales como incrementar la oferta de otros productos y servicios.

En virtud de lo anterior y en opinin de este despacho, se determina que el proyecto es factible y que las proyecciones aplicadas estn dentro de los alcances de la empresa en base a la demanda que existe de sus productos en la actualidad y que siendo uno de los principales productores en el municipio de SANTA MARIA DEL RIO, el grupo Social tiene muchas ventajas a su favor.

10.- ANEXOS

11.- Datos del consultor que elabor el estudio:

Nombre completo: CLAUDIA BERENICE MUOZ FLORES

RFC.: MUFC760722GL6

Domicilio: MARGARITA REYES 210 COL. GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Telfono cel.: 4441426396 Tel Oficina: 8390040

Correo Electrnico: ugocem_slp@hotmail.com

Fecha de entrega del proyecto a la R.F. FONAES: Febrero 08 de 2010

. [pic] ----------------------"MI COMPUTADORA FAVORITA"

FONAES APOYO EN EFECTIVO PARA ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO DE MUEJERES

[pic] Domicilio del representante Domicilio del representante Domicilio del representante Domicilio del representante Domicilio del representante

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