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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto Presidencial del 3 de Abril de 1981

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE INOCUIDAD EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS EN POLVO

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRO EN INGENIERA DE CALIDAD PRESENTA: JOS ALBERTO TLLEZ JAVIER DIRECTOR: DR. PRIMITIVO REYES. LECTOR 1: MTRO. JOEL NARVAEZ. LECTOR 2: MTRO. EDUARDO ARIAS.

MEXICO, D.F.

2009

AGRADECIMIENTOS

Hay una fuerza motriz ms poderosa que el vapor, la electricidad y la energa atmica: la voluntad. Albert Einstein

Pero el apoyo de mi esposa Fanny Astrid Caldern Cardozo, en el proyecto de estudiar la maestra y concluirla no hubiera sido posible, gracias amor por estar conmigo.

A mi madre, padre, hermanos, a mis tos Tomas, Luis y tas de quienes recib apoyo incondicional.

A mis amigos que siempre estuvieron alentndome pero en especial a Sal, Luis y con mucho cario a Lizbeth y Luis.

Contenido
Resumen ............................................................................................................................................................................. 10 Capitulo I Calidad en los alimentos ................................................................................................................................... 13 1.1 Qu es la calidad? .................................................................................................................................................. 13 1.2 Antecedentes de la calidad ....................................................................................................................................... 14 1.3 Calidad de los alimentos .......................................................................................................................................... 16 1.5 Los estndares para la calidad .................................................................................................................................. 18 1.6 Las normas ISO 9000 ............................................................................................................................................... 18 1.7 Qu es la norma ISO 9001:2000? ........................................................................................................................... 19 1.8 Conclusin del capitulo I ......................................................................................................................................... 21 Capitulo II La inocuidad en los alimentos ......................................................................................................................... 22 2.1 Inocuidad de los alimentos ....................................................................................................................................... 22 2.2 Requisitos legales aplicables, NOM, NMX, etc. ...................................................................................................... 23 2.3 Buenas Prcticas de Manufactura (BPMs) .............................................................................................................. 24 2.4 Prerrequisitos ........................................................................................................................................................... 27 2.5 HACCP .................................................................................................................................................................... 31 2.6 Norma ISO-22000 .................................................................................................................................................... 43 2.7 Resumen del capitulo II ........................................................................................................................................... 46 Capitulo III Diagnostico de la empresa .............................................................................................................................. 48 3.1 Diagnostico de la empresa ....................................................................................................................................... 48 3.2 Sistema de gestin de calidad................................................................................................................................... 51 3.3 Descripcin y diagnostico con la norma ISO 22000 en la empresa ......................................................................... 51 3.4 Resultados del diagnostico ....................................................................................................................................... 65 3.5 Objetivos del proyecto ............................................................................................................................................. 65 3.6 Conclusiones del capitulo III.................................................................................................................................... 66 Capitulo IV Implementacin del punto 5 de la ISO 22000 ................................................................................................ 68 4.1 Formacin del comit de calidad e inocuidad .......................................................................................................... 68 4.2 Designacin del equipo de calidad e inocuidad ....................................................................................................... 69 4.3 Establecer la poltica y los objetivos de calidad e inocuidad ................................................................................... 70 4.4 La Planificacin del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos............................................................. 71 4.5 Establecer la forma de comunicacin externa y comunicacin interna .................................................................... 74

4.6 Elaboracin de la herramienta de revisin del sistema de calidad e inocuidad ........................................................ 78 4.7 Resumen del capitulo IV .......................................................................................................................................... 79 Capitulo V Planificacin de productos inocuos ................................................................................................................. 80 5.1 Programa de prerrequisitos....................................................................................................................................... 80 5.2 Descripcin de las zonas de riesgos en el rea de proceso ....................................................................................... 88 5.3 Programa de control de astillables ........................................................................................................................... 88 5.4 Preparacin y respuesta a emergencias .................................................................................................................... 90 5.3 Resumen del capitulo V ........................................................................................................................................... 96 Capitulo VI HACCP del Caldo de Pollo ............................................................................................................................ 97 6.1 Descripcin del producto caldo de pollo en polvo ................................................................................................... 97 6.2 Descripcin del proceso ........................................................................................................................................... 98 6.3 Realizar el anlisis de peligros ............................................................................................................................... 101 6.5 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados .................................. 113 6.6 Plan HACCP .......................................................................................................................................................... 114 6.7 Monitoreo de Calidad y Seguridad ......................................................................................................................... 116 6.8 Resumen del capitulo VI ........................................................................................................................................ 121 Capitulo VII HACCP de Gelatinas .................................................................................................................................. 122 7.1 Descripcin del producto gelatina en polvo ........................................................................................................... 122 7.2 Realizar el anlisis de peligros ............................................................................................................................... 122 7.3 Ubicacin de los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados ............................... 137 7.4 Establecimiento de los lmites crticos para cada punto de control crtico ............................................................. 137 7.5 Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC ................................................................................. 138 7.6 Medidas correctivas ............................................................................................................................................... 139 7.7 Comprobacin del sistema HACCP ....................................................................................................................... 140 7.8 Plan HACCP .......................................................................................................................................................... 141 7.9 Monitoreo de Calidad y Seguridad ......................................................................................................................... 141 7.10 Resumen del capitulo VII ..................................................................................................................................... 144 Capitulo VIII HACCP de la bebida en polvo ................................................................................................................... 145 8.1 Descripcin del producto bebida en polvo ............................................................................................................. 145 8.2 Realizar el anlisis de peligros ............................................................................................................................... 145 8.3 Medidas correctivas ............................................................................................................................................... 149

8.4 Comprobacin del sistema HACCP ....................................................................................................................... 150 8.5 Plan HACCP .......................................................................................................................................................... 151 8.6 Monitoreo de Calidad y Seguridad ......................................................................................................................... 152 8.7 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados .................................. 155 8.8 Plan HACCP .......................................................................................................................................................... 156 8.9 Monitoreo de Calidad y Seguridad ......................................................................................................................... 156 8.10 Resumen del capitulo VIII ................................................................................................................................... 163 Captulo IX Validacin, verificacin y mejoramiento del Sistema de Gestin de Inocuidad .......................................... 164 9.1 Validacin de los programas de prerrequisitos ...................................................................................................... 165 9.2 La validacin del plan de HACCP ......................................................................................................................... 172 9.3 Las auditoras del plan de HACCP ........................................................................................................................ 175 9.4 Resumen del capitulo IX ........................................................................................................................................ 179 Capitulo X Conclusin y Recomendaciones .................................................................................................................... 180 10.1 Conclusiones ........................................................................................................................................................ 180 9.2 Recomendaciones ................................................................................................................................................... 181 Bibliogafia........................................................................................................................................................................ 182 Anexo I Manual de Gestin de Inocuidad y Calidad ....................................................................................................... 184 Anexo II Gua de verificacin .......................................................................................................................................... 207

ndice de tablas Tabla 1: Aportaciones a la teora de la calidad .................................................................................................................. 14 Tabla 2: Evolucin de la calidad ........................................................................................................................................ 15 Tabla 3: Comparacin EFQM-Normas ISO (28/febrero/2009) ......................................................................................... 16 Tabla 4: Tipos de calidad y los atributos de la calidad....................................................................................................... 16 Tabla 5: Limites permisibles de caractersticas bacteriolgicas ......................................................................................... 17 Tabla 6: Limites permisibles de caractersticas fsicas y organolpticas ........................................................................... 17 Tabla 7: Estndares para la calidad .................................................................................................................................... 18 Tabla 8: Evolucin de la ISO-9000 .................................................................................................................................... 19 Tabla I- 9: Descripcin de ISO 9001:2000 ........................................................................................................................ 20 Tabla 10: Peligros y oportunidades en la inocuidad alimentaria ........................................................................................ 22 Tabla 11: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-251-SSA1-2007 .............................................................. 25

Tabla 12: Lista de alrgenos por pas ................................................................................................................................. 29 Tabla 13: Pasos del HACCP .............................................................................................................................................. 34 Tabla 14: Peligros Biolgicos ............................................................................................................................................ 37 Tabla 15: Peligros Fsicos .................................................................................................................................................. 37 Tabla 16: Peligros Qumicos .............................................................................................................................................. 38 Tabla 17: Clasificacin de peligros .................................................................................................................................... 39 Tabla 18: Clasificacin de bacterias, enfermedades y sntomas ........................................................................................ 40 Tabla 19: Descripcin de la norma ISO 22000 .................................................................................................................. 45 Tabla 20: Referenciales alimentarios ISO 22000:05 de SGS (15/Noviembre/2007) ......................................................... 46 Tabla 21: Productos elaborados por la empresa ................................................................................................................. 50 Tabla 22: Compromiso de la direccin .............................................................................................................................. 52 Tabla 23: Requisitos de la documentacin ......................................................................................................................... 53 Tabla 24: Responsabilidad de la gerencia .......................................................................................................................... 54 Tabla 25: Gestin de Recursos ........................................................................................................................................... 56 Tabla 26: Planificacin de Productos Inocuos ................................................................................................................... 57 Tabla 27: Validacin, verificacin y mejoramiento del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos ................... 63 Tabla 28: Equipo de inocuidad y calidad ........................................................................................................................... 69 Tabla 29: Documentacin del sistema de calidad e inocuidad ........................................................................................... 72 Tabla 30: Matriz de comunicacin externa ........................................................................................................................ 75 Tabla 31: Matriz de comunicacin interna ......................................................................................................................... 77 Tabla 32: Revisin del sistema por el comit de calidad e inocuidad ................................................................................ 79 Tabla 33: Proteccin del producto, material de empaque y superficies de contacto .......................................................... 83 Tabla 34: Aseo de superficies en contacto con el producto, utensilios .............................................................................. 83 Tabla 35: Lavado y desinfeccin de manos de empleados y de los servicios sanitarios. ................................................... 84 Tabla 36: Lavado y desinfeccin de manos de empleados y de los servicios sanitarios. ................................................... 84 Tabla 37: Prevencin de la contaminacin cruzada en el alimento, material de empaque y otros utensilios..................... 85 Tabla 38: Evaluacin de la condicin sanitaria de los empleados ..................................................................................... 86 Tabla 39: Control de plagas ............................................................................................................................................... 87 Tabla 40: Evaluacin de tipo de riesgo .............................................................................................................................. 91 Tabla 41: Plan de Accin de retiro del mercado ................................................................................................................ 93 Tabla VI-42: Descripcin del proceso del caldo de pollo .................................................................................................. 99

Tabla 43: Definicin de peligros ...................................................................................................................................... 101 Tabla 44: Evaluacin de severidad del riesgo .................................................................................................................. 101 Tabla 45: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto ............................................................................ 102 Tabla 46: Evaluacin de peligros de los empaques .......................................................................................................... 107 Tabla 47: Evaluacin de peligros en las etapas del proceso ............................................................................................. 109 Tabla 48: Determinacin de PCC .................................................................................................................................... 114 Tabla 49: Plan HACCP .................................................................................................................................................... 115 Tabla 50: Monitoreo de Calidad e inocuidad del Caldo de Pollo ..................................................................................... 116 Tabla 51: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto ............................................................................ 123 Tabla 52: Evaluacin de peligros de los empaques .......................................................................................................... 125 Tabla 53: Evaluacin de peligros en las etapas del proceso ............................................................................................. 126 Tabla 54: Ubicacin de PCC ............................................................................................................................................ 137 Tabla 55: Establecimiento de lmites crticos para cada punto de control crtico ............................................................ 138 Tabla 56: Tabla Sistema de vigilancia para cada PCC ..................................................................................................... 138 Tabla 57: Tabla Medidas correctivas ............................................................................................................................... 139 Tabla 58: Tabla Comprobacin del sistema ..................................................................................................................... 140 Tabla 59: Plan HACCP .................................................................................................................................................... 141 Tabla 60: Monitoreo de Calidad e inocuidad de la gelatina en polvo .............................................................................. 142 Tabla 61: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto ............................................................................ 146 Tabla 62: Plan de control del agua ................................................................................................................................... 166 Tabla 63: Plan de control de limpieza .............................................................................................................................. 167 Tabla 64: Plan de control de plagas ................................................................................................................................. 168 Tabla 65: Plan de capacitacin del personal .................................................................................................................... 169 Tabla 66: Plan de control de proveedores ........................................................................................................................ 170 Tabla 67: Plan de trazabilidad .......................................................................................................................................... 171 Tabla 68: Gua de validacin del plan HACCP de manera genrica ................................................................................ 173 Tabla 69: Validacin del sistema de documentacin del plan HACCP ........................................................................... 174 Tabla 70: Actividades de comprobacin de PCC ............................................................................................................. 176

ndice de figuras: Figura 1: Enfermo por alimento contaminado .................................................................................................................. 10 Figura 2: Diagrama de inocuidad de los alimentos ........................................................................................................... 11 Figura I-3: Control de calidad ........................................................................................................................................... 17 Figura I-4: Estructura de la norma ISO 9001:2000 ........................................................................................................... 20 Figura II-5: Nia enferma ................................................................................................................................................. 22 Figura II-6: Implementacin del SGIA ............................................................................................................................. 23 Figura II-7: Higiene del personal ...................................................................................................................................... 27 Figura II-8: Control del agua............................................................................................................................................. 28 Figura II-9: Control de plagas ........................................................................................................................................... 28 Figura II-10: Control de qumicos ..................................................................................................................................... 28 Figura II-11: Control de vidrio .......................................................................................................................................... 30 Figura II-12: POES ........................................................................................................................................................... 31 Figura II-13: Historia del HACCP .................................................................................................................................... 32 Figura II-14: Principios del HACCP ................................................................................................................................. 33 Figura II-15: Clasificacin de peligros.............................................................................................................................. 36 Figura II-16: Alcance de la norma ISO 22000 .................................................................................................................. 44 Figura II-17: Metodologa de implementacin ................................................................................................................. 47 Figura III - 18: Organigrama de la empresa ....................................................................................................................... 50 Figura III - 19: Flujo del proceso ....................................................................................................................................... 73 Figura III-20: Diagrama de Gantt ..................................................................................................................................... 67 Figura IV-21: Procesos ..................................................................................................................................................... 74 Figura IV-22: Comunicacin ............................................................................................................................................. 82 Figura V-23: Prerrequisitos ................................................................................................................................................ 89 Figura V-24: rea de proceso ........................................................................................................................................... 92 Figura V-25: Clasificacin de retirada de producto .......................................................................................................... 92 Figura V-26: Crisis alimentaria ......................................................................................................................................... 98 Figura VI-27: Descripcin del proceso ........................................................................................................................... 113 Figura VI- 28: Determinacin de PCC ............................................................................................................................. 165 Figura IX-29: Las 5 Ws y las 2 H ............................................................................................................................... 165 Figura IX-30: Prerrequisitos ........................................................................................................................................... 185

Figura 31: Estructura organizacional .............................................................................................................................. 185 Figura 32: Mapa de procesos .............................................................................................................................................. 0

Resumen
La mayor parte de las empresas mexicanas inician como un negocio familiar, aunque muchas de ellas desaparecen, algunas se desarrollan hasta formar una empresa transnacional como es el caso de la panificadora Bimbo. El mercado se globalizo y es ms exigente, los clientes cada vez requieren ms calidad en sus productos, servicios y procesos, pero sobre todo en el rea de alimentos que sean inocuos 1. La mayora de las empresas crecen con una buena administracin, un gran mercado, personal capacitado y equipo de trabajo con tecnologa de punta, pero se necesita mucho ms que eso, donde la responsabilidad de la inocuidad empieza desde la alta direccin hasta el nivel operativo ms modesto pero igual de importante que los otros niveles de la empresa como el comercial. En esta tesis explicare una serie de pasos de cmo empezar la implementacin de un sistema de inocuidad en una pequea o mediana empresa. En la mejora de la calidad y la inocuidad de los alimentos ingeridos es fundamental la aplicacin de buenas prcticas de manufactura (BPMs), para evitar su contaminacin, hay que tener muy en cuenta cada uno de los pasos de la cadena agroalimentaria, desde su produccin primaria hasta su consumo final. Las normas ISO 220002, BPMs, anlisis de riesgos y control de puntos crticos (HACCP) y procedimientos operativos estandarizados (POES) contribuyen a actuar preventivamente en todas las etapas de elaboracin de un alimento. Un alimento es inocuo cuando no causa dao a la persona que lo consume, para lo cual debe responder principalmente a tres factores de calidad: debe cumplir estndares de calidad higinica, debe ser nutritivo y debe ser aceptado sensorial y culturalmente. Cuando un alimento se contamina con microorganismos patgenos, puede causar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), muy importantes. En la mayora de los casos, se observa que la contaminacin se debe a diversos factores, tales como: defectos en la coccin, falta de limpieza y desinfeccin de los utensilios y de los lugares de preparacin de estos alimentos, falta de higiene en el personal que los manipula, fallas en la cadena de fro, temperaturas no controladas durante la elaboracin, entre otros. Ver figura 1. Hay que recordar tres casos que pasaron a nivel mundial debido a la falta de
Figura 1: Enfermo por alimento contaminado

inocuidad y a la tica de las empresas o falta de conocimiento como fue el de la contaminacin de la leche para nios que como ingrediente en la formula se uso

Melamina y causo la muerte de seis menores de edad y 300 mil enfermaron en China (Reforma Internacional, 2008, pg. 5) (EFE, 2009), la melamina, un producto qumico utilizado en la fabricacin de plsticos, fue aadida intencionadamente a la leche para engaar a los detectores de protenas en los controles sanitarios, y ha causado

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Inocuo: Certeza que la ingestin del alimento no producir enfermedad ISO 22000: Familia de normas de gestin de inocuidad

clculos y fallos renales en los menores de edad (EFE, 2009) y termino con la ejecucin de dos funcionarios de la empresa3. La contaminacin de manteca de cacahuate por salmonella en Estados Unidos (E.U.) que causo e l brote nacional de salmonella ha puesto en riesgo la salud de ms de 430 personas en 43 estados y pudo ser factor en el fallecimiento de cinco personas (nfasis Alimentacin, 2008), el retiro de productos ya elaborados como helados, mantequillas y causo la quiebra de la compaa Peanut Corp. of America con sede en Lynchburg, Va., la cual haba retirado 21 lotes de mantequilla de cacahuate desde el 1 de julio en 2008 su planta de Blakely, Ga., debido a una posible exposicin con la bacteria. Y lleg al extremo de realizar un retiro masivo que hizo que la empresa quebrara. Las espinacas importadas de E.U. a Mxico que resultaron contaminadas con E. coli y cobraron la vida de una persona en ese pas y se realizo el retiro de las mismas debido a la alerta sanitaria que envo la FDA (Food and Drug Administration), en 15 marcas (Martnez, 2006). En Mxico los chiles jalapeos y tomates que se exportaron a Estados Unidos y la FDA dijo que contenan salmonella y causo una suspensin en los envos de Mxico a E.U., a pesar de que los anlisis realizados por la Comisin Federal para la Proteccin de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Administracin Federal de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en ingls) de Estados Unidos han demostrado que el rastro gentico de la bacteria de salmonella, en jitomate y chile jalapeo, no es de origen mexicano, sino estadounidense (Garca, 2008). Las consecuencias de no tener un sistema de gestin de inocuidad o simplemente de no llevar un control de la produccin generan en algunos casos como en los ejemplos anteriores mencionados pueden causar la muerte del consumidor, debido al olvido de no llevar a cabo la evaluacin de peligros. Por lo cual en este caso de la gestin de implementacin en una empresa de alimentos en polvo en base a la siguiente figura 2 del diagrama de inocuidad de los alimentos. Por lo cual en este trabajo se propone la metodologa de

implementacin de un sistema de calidad e inocuidad como el ISO 22000, en el cual el primer paso es el diagnostico de la empresa y en base al resultado obtenido se procedi a realizar la

documentacin e implementacin
Figura 2: Diagrama de inocuidad de los alimentos

del punto 5 de la norma en la cual se refiere a la Responsabilidad de la Direccin, as como el anlisis de peligros en base a la metodologa del HACCP, el programa de prerrequisitos y como consecuencia el plan HACCP del consom de

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=10375551066,melamina: consultada 15 de mayo 2009

pollo, la gelatina y las bebidas en polvo. Posteriormente se propone la metodologa de validacin de los prerrequisitos y la de los planes HACCP. Todo esto con el fin de realizar un producto inocuo. En el capitulo I se habla sobre la calidad de los alimentos, con los siguientes puntos: Qu es calidad? Evolucin de la calidad Calidad de los alimentos Control de calidad de los alimentos Los estndares de calidad Las normas ISO 9000 Qu es la norma ISO 9001:2000? Conclusin del capitulo I

En el capitulo II Inocuidad de los alimentos Normatividad o cumplimiento legal Buenas Prcticas de Manufactura Prerrequisitos HACCP Norma ISO-22000 Resumen del capitulo II

Capitulo I Calidad en los alimentos


Ya no es suficiente el cumplimiento de los estndares de calidad y los objetivos de calidad en la actualidad. Donde los requerimientos del entorno actual nos exigen no slo cumplir con estas necesidades, sino que es necesario detectar aquellas necesidades no expresadas y/o esperadas por el cliente; ya que como nuestro pas es un mercado globalizado la competencia es mayor. Por lo que es necesario exceder las expectativas de nuestros clientes y consumidores. En la industria alimentaria ya no es suficiente con que los productos sean sanos y nutritivos y un valor agregado en la mayora de los casos, no es esperado por el cliente. En este captulo abordaremos la evolucin del concepto de la calidad, as como las principales filosofas, definiciones y las metodologas que en conjunto se tienen que aplicar para llevar la gestin de calidad en los alimentos, de acuerdo a los siguientes puntos:

1.1 Qu es la calidad? De acuerdo a la definicin de la norma ISO-9000:2000, 3.1.1 calidad grado en el que un conjunto de caractersticas (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2) NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una caracterstica permanente. Dicho de una manera ms coloquial la calidad es el conjunto de caractersticas que conforman los requisitos para satisfacer las necesidades expresadas y las implcitas de un cliente. En el cual se involucra al gerente de ms alto nivel hasta el del ms bajo nivel jerrquico

1.2 Antecedentes de la calidad En la evolucin de la calidad (figura I-3), hubo precursores que dieron su punto de vista sobre lo que es la calidad y no podemos dejar de mencionarlos ya que han contribuido a lograr la metodologa y la aplicacin de los conceptos relacionados con la calidad, por ejemplo tres de las principales filosofas que sentaron las bases de lo que conocemos como calidad (tabla 1): Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa ms que una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua". Dr. J. Juran: la calidad es "La adecuacin para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente". Kaoru Ishikawa define a la calidad como: "Desarrollar, disear, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el ms econmico, til y siempre satisfactorio para el consumidor".
Tabla 1: Aportaciones a la teora de la calidad

Autores

Descripcin Vivi la evolucin de la calidad en Japn y de esta experiencia desarrollo sus 14 puntos

DEMING

para que la administracin lleve a la empresa a una posicin de productividad. Se instituyo el premio Deming en 1983 y desarrollo las 7 enfermedades mortales. Propuso el programa de 14 pasos llamado cero defectos. La calidad esta basada en 4 principios. 1. La calidad es cumplir los requisitos.

CROSBY

2.- El sistema de calidad es la prevencin. 3.- El estndar de realizacin es cero defectos y 4.- La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.

FEIGENBAUM

Introdujo la frase control de calidad total. Su idea de calidad es que es un modo de vida corporativa, un modo de administrar una organizacin e involucra la puesta en marcha. La administracin de calidad. Se basa en lo que llama la triloga de Juran: planear, controlar y mejorar la calidad. Fue el primer autor que trato de destacar las diferencias entre los estilos de administracin japons y occidentales.

JURAN

ISHIKAWA

Su hiptesis principal fue diferentes caractersticas culturales en ambas sociedades. Sus principales ideas se encuentran en su libro: Que es el control total de calidad.

La evolucin de la calidad ha supuesto los siguientes cambios en el modo de gestionar en las organizaciones como se observa en la tabla 2, esto es desde la etapa artesanal hasta la actual.

Tabla 2: Evolucin de la calidad Etapa Artesanal Hacer las cosas bien sin considerar el costo o esfuerzo necesario para ello. (edad antigua hasta la edad media) Revolucin Industrial Siglo XIX al XX (aparece con la mquina de vapor hasta la primera guerra mundial) Segunda Guerra Mundial (1938-1945) Posguerra (Japn) Hacer las cosas bien a la primera (1945) Postguerra (resto del mundo) Producir, cuanto ms mejor (1950-1960) Control de Calidad (1960) Tcnicas de inspeccin en produccin para evitar la salida de bienes defectuosos. Sistemas y Procedimientos de la organizacin para evitar que se produzcan bienes defectuosos. Se desarrllanos sistemas de gestin de calidad: Familia ISO-9000:1987, 1994,2000 y 2008 Hacer muchas cosas no importando que sean de calidad (Se identifica Produccin con Calidad). Satisfacer una gran demanda de bienes. Obtener beneficios. Descripcin Finalidad Satisfacer al cliente. Satisfacer al artesano, por el trabajo bien hecho Crear un producto nico.

Asegurar la eficacia del armamento sin importar el costo, con la mayor y ms rpida produccin (Eficacia + Plazo = Calidad)

Garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en la cantidad y el momento preciso. Minimizar costos mediante la calidad Satisfacer al cliente Ser competitivo Satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra Satisfacer las necesidades tcnicas del producto.

Enfoque hacia industrias especificas, normas obligatorias o certificables: Aseguramiento de la Calidad (1980 a la actualidad) Industria de alimentos ISO-22000 Industria automotriz ISO-TS16949 Aspectos ambientales familia ISO-14000 Aspectos de seguridad OSHA 18000 Industria del software ISO-20000 y 27000 Etc. Satisfacer al cliente. Prevenir errores. Reducir costes. Ser competitivo.

Guas de soporte Industria de Bioterrorismo alimentos: GMPs, HACCP, Prerrequisitos,

Administracin empresarial centrada en la permanente satisfaccin de las expectativas del cliente: Calidad Total (1990 a la actualidad) Premio Nacional de Competitividad Premios de Calidad de los Estados Premio Europeo de la Calidad Premio Malcolm Baldrige

Satisfacer tanto al cliente externo como interno. Ser altamente competitivo. Mejora Continua.

Ahora las organizaciones ha cambiado el enfoque de control de la calidad tradicional a un enfoque de aseguramiento de la calidad como se muestra en la tabla 3 y la figura I-1.
Tabla 3: Comparacin EFQM-Normas ISO (28/febrero/2009) Enfoque control de calidad Producir productos es la prioridad Los objetivos son departamentales La confrontacin se hace a travs de una negociacin El trabajo es individual Los jefes son los nicos que piensan Los empleados son recursos Se realizan inversin para mejorar En los recursos productivos hay un nfasis Enfoque aseguramiento de la calidad Satisfacer a los clientes es la prioridad Los objetivos son por procesos La confrontacin se hace a travs de una cooperacin El trabajo es en equipo Toda la organizacin es la que piensa La satisfaccin de los empleados Se realiza inversin para realizar la mejora continua Se enfatiza en las personas

1.3 Calidad de los alimentos La calidad es un concepto que viene determinado por la conjuncin de distintos factores relacionados todos ellos con la aceptabilidad del alimento. "Conjunto de atributos que hacen referencia de una parte a la presentacin, composicin y pureza, tratamiento tecnolgico y conservacin que hacen del alimento algo ms o menos apetecible al consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento". En la prctica es preciso indicar la calidad a la que nos referimos, ver tabla 4 tipos de calidad y los atributos de la calidad.
Tabla 4: Tipos de calidad y los atributos de la calidad

Tipos de Calidad Calidad nutritiva Calidad sanitaria Calidad tecnolgica Calidad organolptica Calidad econmica Calidad nutritiva

Atributos de la calidad Color Olor Aroma Sabor Textura Ausencia de contaminantes

Existe posibilidad de confusin en el empleo de este concepto: "alimentos caros son de buena calidad" . Calidad debe significar un patrn de atributos establecido. Para apreciar la calidad es preciso hacer una valoracin del alimento por: mtodos objetivos y subjetivos; parmetros fsicos y fisicoqumicos son los objetivos y los subjetivos son a travs de paneles de degustacin. Solo podemos trabajar con mtodos objetivos cuando tenemos la garanta de que existe una correlacin con los atributos organolpticos. Hay muchas medidas de tipo fisicoqumico utilizadas segn el alimento: peso, humedad, densidad, contenido de azcar, valoracin de perxidos, contenido de taninos, entre otros. Nunca debe precipitarse una prueba objetiva nica para afirmar algo sobre la garanta de los alimentos. Un alimento es el resultado de factores diversos y su

armonizacin depende de la calidad del mismo. Se debe analizar: factores de apariencia, organolpticos; es decir factores relativos al tamao, grado de maduracin, viscosidad, elasticidad, tenacidad. 1.4 Control de calidad en alimentos Son los mtodos de inspeccin de anlisis y de actuacin que se aplica a un proceso de fabricacin de alimentos de tal modo que a partir de una muestra pequea pero representativa del alimento se esta en condiciones de juzgar la calidad del mismo, figura I-4: Control de calidad en alimentos. Un ejemplo sera la calidad del agua que llega a nuestras casas y que debe cumplir ciertas especificaciones como: Limites permisibles de caractersticas bacteriolgicas tabla 5 y Lmites permisibles de caractersticas fsicas y organolpticas
Figura I-3: Control de calidad

tabla 6, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-127SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo

humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacin".
Tabla 5: Limites permisibles de caractersticas bacteriolgicas Caracterstica Limite permisible

Organismos Coliformes totales Organismos Coliformes fecales

2 NMP*/100 ml 2 UFC**/100 ml No detectable NMP/100 ml Cero UFC/100 ml

*NMP: mtodo del nmero ms probable; **UFC: Unidades Formadas de Colonia


Tabla 6: Limites permisibles de caractersticas fsicas y organolpticas Caracterstica Color Limite permisible 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. Agradable (se aceptarn aquellos que sean tolerables para la mayora de los consumidores, Olor y sabor siempre que no sean resultados de condiciones objetables desde el punto de vista biolgico o qumico). Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelometras (UTN) o su equivalente en otro mtodo.

Tambin tiene que cumplir con lmites permisibles de qumicos que se encuentra en la norma mencionada anteriormente. Para poder realizar estas verificaciones, en cada pas hay normas de calidad especficas (como normas oficiales o voluntarias como las normas mexicanas) para cada producto donde una de las ms completas es el Codex Alimentarius4 a nivel mundial.

La Comisin del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como cdigos de prcticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de

1.5 Los estndares para la calidad Los estndares de calidad (tabla 7) son documentos que definen los requerimientos contractuales, funcionales y/o tcnicos de todas las actividades de calidad los cuales aseguran la calidad del producto, al proceso, al servicio o al sistema. (Hashim & Khan, 1990).
Tabla 7: Estndares para la calidad Normas Descripcin Existen en cada pas, miles de normas para productos, escritas por organismos nacionales y acordadas con las asociaciones industriales correspondientes. Normas de producto Las normas de producto describen los Ejemplo concreto armado, toxicidad de pinturas, seguridad de aparatos elctricos, etc. y en Mxico son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX)

requerimientos y especificaciones del producto. De acuerdo a la ley existen normas obligatorias y no obligatorias, algunas de estas ltimas se convierten en obligatorias por consideraciones

comerciales. Las normas obligatorias por lo general tienen el objetivo de proporcionar seguridad a los consumidores. Las normas de calibracin y medicin son utilizadas para garantizar Normas de calibracin y medicin: pesas y medidas que los productos y servicios que se proporcionan, tengan el peso y las medidas especificadas. Existen en todo el mundo, organizaciones de calibracin y medicin que se encargan de verificar el cumplimento de las normas existentes. Las normas para la gestin de sistemas de calidad exigen el Normas para la gestin de sistemas de calidad cumplimiento de las normas de producto, las de medicin y las de calibracin. Su alcance es mayor, debido a que son sistemas globales para asegurar la continuidad de la operacin del proceso como un todo (Rothery, 1992).

Pesas y medidas

ISO 9000 NMX-CC, etc.

Por lo cual hablaremos de la familia ISO en el siguiente punto. 1.6 Las normas ISO 9000 La ISO (International Standardization Organization, por sus siglas en ingls) es una federacin internacional de organismos nacionales de normas con sede en Ginebra Suiza La ISO 9000 no tiene nada que ver con la calidad absoluta del producto; slo se refiere a la forma de establecer guas para un sistema de gestin de la calidad y esta formada de varios documentos independientes aunque relacionados, ver la tabla 8: evolucin ISO-9000. Antecedentes La ISO es un organismo no gubernamental y son elaboradas a travs de ms de 200 Comits Tcnicos. El comit 176 es el encargado de elaborar las normas para sistemas de gestin de la calidad. La primera familia de normas sobre sistemas de calidad se public por ISO en 1987. La primera revisin de la familia de normas ISO 9000 se public en 1994. La segunda revisin de la familia ISO 9000 se public el 15 de diciembre del ao 2000.

Normas Alimentarias. Las materias principales de este Programa son la proteccin de la salud de los consumidores, asegurar unas prcticas de comercio claras y promocionar la coordinacin de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

Se denomina ISO 9000 a una serie de estndares para establecer la gestin de un sistema de calidad.
Tabla 8: Evolucin de la ISO-9000 Versin Primera versin: 1987 Titulo ISO 9000:1987 ISO 9000 ISO 9001, certificable ISO 9002, certificable ISO 9003, certificable ISO 9004 ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 9001 Normas

Segunda versin: 1994

ISO 9000:1994

Tercera versin: 2000 Cuarta versin: 2008

ISO 9000:2000 ISO 9000:2008

A continuacin solo explicaremos la norma ISO 9001:2000 que es la vigente, ya que las anteriores son las precursoras y la ISO 9001:2008, esta empezando a conocerse y a partir del noviembre del 2010 ser la que es certificables. 1.7 Qu es la norma ISO 9001:2000? Es un Modelo de Calidad que se puede implantar en todo tipo de organizaciones e instituciones. Contiene los requisitos mnimos que debe cumplir una organizacin que pretende estandarizar y controlar sus procesos (ver figura I-5: estructura de la norma ISO 9001:2000 y la tabla I-9: Descripcin de los requisitos ISO 9001:2000). Permite obtener la certificacin del sistema de calidad en todos o algunos procesos de la Organizacin, con reconocimiento internacional. Beneficios de un sistema de gestin de la calidad Mejora los procesos y Optimiza recursos. Incrementa la eficiencia en el servicio y la productividad Incrementa la competitividad Disminuye las quejas de los clientes Incrementa la calidad Promueve la mejora continua Favorece el bienestar del personal. Avala a nivel nacional o internacional la calidad de los servicios. Reduce costos de re-trabajos y desperdicios.

Figura I-4: Estructura de la norma ISO 9001:2000

Tabla I- 9: Descripcin de ISO 9001:2000 Requisito ISO 9000 Sistema de Gestin de la Calidad Descripcin Requisitos de la documentacin, manual de la calidad, control de documentos y registros. Compromiso de la direccin, enfoque al cliente, poltica y objetivos de calidad, planificacin, responsabilidad, autoridad y revisin de la direccin. Provisin de recursos, recursos humanos, capacitacin, infraestructura y ambiente de trabajo. Planificacin del proceso, requisitos del producto, comunicacin con el Realizacin del Producto cliente, diseo y desarrollo, control de cambios, compras, control de la produccin, identificacin y trazabilidad y preservacin del producto. Seguimiento, medicin, satisfaccin del cliente, auditoria interna, medicin Medida, Anlisis y Mejora de los procesos y productos, control de producto no conforme, mejora continua y accin correctiva y preventiva.

Responsabilidad de la Direccin

Gestin de los Recursos

Esta norma se usa para todo tipo de proceso y se requiera usar un sistema de gestin de calidad, pero no es especifica como la ISO 22000 que se aplica a la industria de alimentos y que se explicara a mayor detalle en el capitulo II, que es el de inocuidad.

1.8 Conclusin del capitulo I En este capitulo se realizo un resumen de cmo ha evolucionado el concepto de la calidad desde la revolucin industrial hasta nuestros das en ISO 9000, con la finalidad de entender o aclarar que ste no es un concepto esttico, sino dinmico y que la industria en su desarrollo histrico lo ha ido adaptando a sus propias necesidades o lo que vendra a lo que requiere el mercado. Como los aspectos de calidad son conceptos de los seres humanos, es necesario que se involucren las reas y realizar un balance entre todos los involucrados, como son los usuarios del producto, los que lo fabrican, los que lo van a distribuir. El escuchar las sugerencias e ideas se puede cumplir con el propsito de satisfacer al cliente, por lo que el rea comercial (ventas, mercadotecnia, entre otros), son los ojos y odos del consumidor y son los responsables de trasmitir la informacin al rea de desarrollo y al rea de calidad y a su vez comunicarlo al rea de produccin para realizar los cambios necesarios y satisfacer las necesidades de los consumidores. En el siguiente capitulo II, hablaremos de la inocuidad en los alimentos y su relacin con la ISO 22000.

Capitulo II La inocuidad en los alimentos


En este capitulo hablaremos sobre la inocuidad en los alimentos, que es la proteccin de los alimentos contra una contaminacin accidental no intencional y seguridad alimentaria es la proteccin de los alimentos contra una adulteracin intencional. Los brotes de enfermedades por el consumo de alimentos nos ayudan a entender cuales son las consecuencias de no haber tenido el cuidado de evitar los posibles peligros realizando el monitoreo de riesgos potenciales a la salud, durante el proceso de elaboracin del mismo.

2.1 Inocuidad de los alimentos Los alimentos son la fuente principal de exposicin a agentes patgenos, tanto qumicos como biolgicos (virus, parsitos y bacterias), a los cuales nadie es inmune, ni en los pases en desarrollo ni en los desarrollados. La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la produccin y elaboracin de los productos alimentarios. La preservacin de alimentos inocuos implica la adopcin de metodologas que permitan identificar y evaluar los potenciales peligros de contaminacin de los alimentos en el lugar que se producen o se consumen, as como la posibilidad de medir el impacto que una enfermedad transmitida por un alimento contaminado puede causar a la salud humana (Figura II-6: nia enferma por alimento contaminado).
Figura II-5: Nia enferma

Peligros y oportunidades en la inocuidad en alimentos Los peligros generan costos que pueden hacer que la empresa cierre y genere la prdida de empleos y en cambio las oportunidades o beneficios pueden generar mayores utilidades, confianza en el consumidor y por lo tanto generar empleos como se observa a continuacin en la tabla 10 donde se describen los peligros y las oportunidades que se pueden tener en cada uno de los puntos.

Tabla 10: Peligros y oportunidades en la inocuidad alimentaria

Peligros

Oportunidades

La posibilidad de que la contaminacin alimentaria cause la muerte a una persona o varias Reclamos de los consumidores sobre la marca del alimento que se vende en un establecimiento determinado La clausura del establecimiento por vender

Confianza en el consumo del producto

La satisfaccin de los clientes deriva en una buena reputacin de la marca o establecimiento determinado Buenos reportes por parte de las inspecciones por terceros por las buenas condiciones de trabajo Personal y los encargados exhiben una buena predisposicin en el trabajo Incrementa la capacidad de almacenamiento de los alimentos Incrementar la productividad

alimentos contaminados Posibilidad de enfrentar un juicio por daos a la salud Prdida en la confianza de la marca productividad del establecimiento Baja en la productividad Para que el Sistema de Gestin e Inocuidad Alimentaria (SGIA) sea eficaz, se tiene que establecer una poltica de la empresa que enfatice en la prevencin y que no dependa, como suele suceder, de la inspeccin de los productos terminados. Por lo cual haremos una descripcin de las herramientas de inocuidad: Las Buenas Prcticas de Manufactura,

Prerrequisitos y HACCP que se necesitan para la implementacin del sistema de gestin de inocuidad alimentaria (SGIA) (ver figura II-7). 2.2 Requisitos legales aplicables, NOM, NMX, etc. En Mxico, la Direccin General de Normas,
Figura II-6: Implementacin del SGIA

adems de realizar directamente actividades relacionadas con la metrologa cientfica, industrial y legal, coordina los esfuerzos del sector pblico federal a dichos sistemas por medio de las instituciones competentes en la materia. Las actividades que realiza directamente son: Conservar los prototipos nacionales del metro y del kilogramo, entre otras. Expedir normas oficiales mexicanas (NOMs) en la materia. Expedir la lista de instrumentos de medicin cuya verificacin inicial, peridica y extraordinaria es obligatoria. Difundir el uso y aplicacin del Sistema General de Unidades de Medida. Autorizar los patrones nacionales de medicin. Coordinar la operacin del Sistema Nacional de Calibracin (SNC) mediante el cual se acreditan laboratorios de calibracin.

Qu son las NOMs? Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones tcnicas de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artculo 40 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin (LFMN), que establece reglas, especificaciones, atribuciones, directrices, caractersticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacin, sistema, actividad, servicio o mtodo de produccin u operacin, as como aquellas relativas a terminologa, simbologa, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a su cumplimiento o aplicacin. Como ejemplo podemos especificar la norma NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas que se aplica a toda la industria de alimentos. Qu son las NMX? Las Normas Mexicanas (NMX) son las elaboradas por un organismo nacional de normalizacin, o la SECOFI en trminos de lo dispuesto por la LFMN. Las NMX prevn para uso comn y repetido, reglas, especificaciones, atributos, mtodos de prueba, directrices, caractersticas o prescripciones aplicables a un producto u operacin, as como aquellas relativas a la terminologa, simbologa, embalaje, marcado o etiquetado. Y como ejemplo la norma NMX-F-041-1983 Alimentos - postre de gelatina de sabores, que aplica como especificacin para la industria de gelatinas. 2.3 Buenas Prcticas de Manufactura (BPMs) Son recomendaciones generales para diferentes aspectos del procesamiento de alimentos para garantizar su seguridad y no adulteracin, tambin se conoce como el conjunto de normas que se aplican en la produccin, envasado, depsito y transporte de productos alimenticios a fin de lograr alimentos inocuos y saludables; se conocen las siguientes guas para el rea de alimentos: Las Buenas Prcticas de Manufactura de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). Cdigo Internacional de Prcticas Recomendado del Codex Alimentarius (Principios generales de higiene de los alimentos) CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Buenas Prcticas de Manufactura para el Proceso de Empaque o Almacenaje de Alimentos Para Consumo Humano, que se basa en el 21 CFR parte 110 FDA (Code of Federal Regulations Title 21, 2008). Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas (Secretaria de Salud, 1995). Manual de Buenas Prcticas Agrcolas, (SAGARPA, 2002)

Estas guas deben de aplicarse en cualquier industria de alimentos y actualizar los procedimientos de acuerdo a los cambios que dispongan las autoridades. Los puntos que se marcan de manera general y los registros se observan en la tabla 11 (PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-251-SSA1-2007, Prcticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios) de las BPMs.

Tabla 11: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-251-SSA1-2007 Actividad/Etapa Documento Especificaciones o criterios de aceptacin o rechazo Informacin Valor de la especificacin o cualidad del atributo a ser evaluado. La evaluacin se puede realizar en los laboratorios de la empresa. Cuando la evaluacin se haga por un tercero, ste deber emitir un certificado de calidad que respalde la evaluacin. Registros o certificados de calidad El certificado de calidad o el registro deber contener al menos: Nombre del producto o clave, fecha, proveedor u origen, cantidad, lote y marca (si es el caso), resultado de la evaluacin, informacin que permita identificar a la persona que realiz la evaluacin. Cuando se identifiquen con clave sta debe permitir la rastreabilidad del producto. Procedimiento /mtodo de fabricacin Ingredientes, cantidades, orden de adicin, condiciones importantes para la realizacin de cada operacin, controles que deben aplicarse y descripcin de las condiciones en que se deben llevar a cabo las fases fundamentales. Especificacin o cualidad del atributo a ser evaluado.

Recepcin de materias primas y material de envase y/o empaque

Fabricacin Manufactura

Especificaciones de aceptacin o rechazo del producto terminado Registros del control de las fases fundamentales

Producto, lote, fecha, turno, si procede lnea y mquina de envasado, valor de las variables de las fases fundamentales (ej. temperatura, tiempo, presin), informacin que permita identificar a la persona que realiz la medicin. Producto, lote, tamao de lote, resultados de los anlisis que se realizan para aceptacin del lote, informacin que permita identificar a la persona que realiz la evaluacin. Codificacin que permita la rastreabilidad del producto. Producto, lote, cantidad, fecha.

Registro de liberacin de producto terminado Sistema de notificacin Registros de: Almacenamiento y distribucin entradas y salidas Registro de temperatura de refrigeracin o congelacin Rechazos (producto fuera de especificaciones) Equipo e instrumentos para el control de las fases fundamentales Procedimiento Registros Programa de mantenimiento y calibracin Registros o certificados Procedimientos especficos para instalaciones, equipos y transporte Programa de limpieza

Fecha, hora, si procede nmero de equipo de refrigeracin o congelacin, medicin de la temperatura.

Manejo de producto que no cumpla especificaciones. Producto, lote, cantidad, causa del rechazo, destino, nombre de la persona que rechaz. Calendarizacin donde se indique equipo o instrumento y frecuencia. Identificacin del equipo o instrumento, serie, fecha y operacin realizada. Productos de limpieza usados, concentraciones, enjuagues, orden de aplicacin.

Limpieza (ver POES)

Calendarizacin y frecuencia por rea o por equipo, persona responsable de llevarlo a cabo.

Actividad/Etapa

Documento Registro de limpieza

Informacin rea o equipo, fecha, hora o turno, informacin que permita identificar a la persona que lo realiz. Se puede manejar como una lista de cumplimiento o incumplimiento.

Programa Control de plagas Registros o certificados de servicio

Calendarizacin y frecuencia. rea donde se aplic, fecha y hora, informacin que permita identificar a la persona o empresa que lo realiz, nmero de licencia, producto utilizado y la tcnica de la aplicacin y de ser el caso, croquis con la ubicacin de estaciones de control y monitoreo. Calendarizacin. Temas que debe incluir: higiene personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de las manos, la naturaleza del alimento, en particular su capacidad para el desarrollo de los microorganismos patgenos o de descomposicin; la forma en que se manipula y envasa el alimento, considerando la probabilidad de contaminacin; el grado y tipo de produccin posterior antes del consumo final; las condiciones en que debe almacenarse; y el tiempo que se prevea que transcurrir antes del consumo.

Programa

Capacitacin del personal

Registros o constancias

Fecha, participantes, capacitador y constancia de capacitacin de los participantes.

2.4 Prerrequisitos Antes de desarrollar un sistema HACCP (Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Criticos), las plantas deben desarrollar, documentar e implementar los Programas de Pre-Requisitos o Pre-HACCP. Estos programas tienen como objetivo controlar las condiciones operacionales y ambientales dentro de la planta para asegurar la produccin de alimentos inocuos. Estos pre-requisitos, como por ejemplo las Buenas Prcticas de Fabricacin y los Procedimientos Operacionales Estndares de Saneamiento, se consideran esenciales para el exitoso funcionamiento de un plan HACCP, puesto que en stos se fundamentan gran parte de las medidas preventivas sugeridas en el plan.de prcticas y condiciones ambientales, que proporcionan las condiciones operacionales bsicas, para el diseo y desarrollo de procesos de produccin de alimentos. Son las medidas de control que gestionan las condiciones y actividades bsicas, no se seleccionan con la finalidad de controlar peligros especficos sino con el objeto de mantener un ambiente higinico de produccin, procesamiento y o manipulacin (ISO 22000 / Comit Tecnico de Gestin de la Inocuidad, 2005).

Figura II-7: Higiene del personal

Calidad del Agua Este punto se refiere a que el abastecimiento del agua sea potable y suficiente, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribucin y control. Para poder realizar la limpieza ya que en este caso el agua no es parte del proceso.

Figura II-8: Control del agua

Control de plagas Este punto se refiere a que la erradicacin, control y prevencin eficaz de plagas mediante la aplicacin de mtodos efectivos y seguros sin causar un dao a la salud del consumidor.
Figura II-9: Control de plagas

Control de qumicos Este punto se refiere al manejo sanitario y ambiental de las sustancias peligrosas para prevenir contaminaciones cruzadas con los productos. El control, proteccin del producto y el rea de proceso de la posible contaminacin por qumicos es una responsabilidad d el rea de calidad, en donde todo qumico no-usado como un ingrediente, qumicos de sanidad, mantenimiento, produccin y laboratorio tales como:
Figura II-10: Control de qumicos

Los desinfectantes y agentes de limpieza se almacenan en reas protegidas y especficas para tal fin. Los contenedores vacos de productos qumicos se descartan despus de su utilizacin de acuerdo a lo indicado en la etiqueta u hoja de seguridad. Todos los materiales peligrosos se mantienen en sus contenedores originales. Todos los productos qumicos estn perfectamente identificados, con un rtulo adecuado, donde se informa el nombre del producto, su riesgo, nmero de lote o fecha de fabricacin, nmero de aprobacin y la indicacin de cmo proceder en caso de salpicadura o derrame.

Control de alrgenos Los alrgenos son las sustancias que provocan una respuesta del sistema inmunitario como resultado de ingerir un alimento en el que un tejido resulta daado. Un alimento alrgeno se define como un producto o ingrediente que contiene ciertas protenas que potencialmente pueden causar reacciones severas (ocasionalmente fatales) en una persona alrgica a los alimentos. Las protenas alrgenicas se dan de manera natural y generalmente no pueden ser eliminadas ni por coccin ni por horneado. Las alergias alimentaras provocan reacciones en el sistema inmunolgico, desde incomodidad hasta reacciones que amenazan la vida. El cuerpo confunde la protena como una sustancia daina y reacciona en consecuencia. Segn el Documento Gua de la FDA para los Investigadores de Alimentos ,. Signos y sntomas de alergenos: Urticaria, picazn o erupcin cutnea Inflamacin de los labios, cara, lengua y garganta u otras partes del cuerpo Congestin nasal, o dificultad para respirar Dolor abdominal, diarrea, nuseas o vmitos Vrtigo, mareo o desmayo

En la tabla 12 se enlista los alrgenos principales por pas


Tabla 12: Lista de alrgenos por pas Mxico ** Cereales que contienen gluten: por ejemplo trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas hbridas, y productos de stos. Huevos Pescado Mariscos Nuez: nueces incluye nueces de nogal, almendras, pacanas, avellanas, pistachos, anacardos, nueces de pino, nueces de macadamia y nueces brasileas Cacahuate (man) Leche y productos lcteos (incluida la lactosa), Trigo (granos y harinas) Soya: Granos y harina Nueces de rboles y sus derivados, Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o ms, Tartrazina (amarillo # 5) Marisco Moluscos Mostaza Pescado Semillas de ssamo (ajonjol)
* Los ocho alrgenos principales por la FDA, http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm079311.htm

Estados Unidos* Leche

Comunidad Europea*** Altramuces, es de la familia de las leguminosas, como las lentejas o los garbanzos

Crustceos y sus productos, Huevo y productos de los huevos, Pescado y productos pesqueros, Cacahuate, soya y sus productos,

Apio Cacahuetes Cereales con gluten Dixido de azufre (utilizado como antioxidante y conservante, p. Ej. en frutas secas, vino, patatas procesadas)

Frutos secos

Huevos Leche

**Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-051-SCFI/SSA1-2009, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados-Informacin comercial y sanitaria. ***Directiva 2007/68/CE de la Comisin de 27 de noviembre 2007: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:310:0011:0014:ES:PDF

La FDA se concentra en estos ocho porque son los principales causantes de anafilaxia. En los Estados Unidos el 90% de las reacciones restantes son atribuidas a la semilla de algodn, semilla de amapola, semillas de girasol, semillas de ajonjol (ssamo), legumbres, sulfitos (aunque los sulfitos no son verdaderos alergenos) y raz de apio. Existen aproximadamente 220 diferentes materiales alimenticios que han sido identificados como causantes de respuestas alrgicas y la lista muy probablemente se incrementar. Existen algunas consideraciones muy importantes y especficas a ciertos pases y reas. Canad ha incrementado a 10 su lista de alergenos principales para incluir semillas de ajonjol (ssamo) y sulfitos. En Japn, el trigo serrano/ alforfn es un alrgeno importante, as como la raz de apio lo es en Europa. Hasta ahora no se conoce un lmite mnimo de la cantidad de protena alergnica necesaria para provocar una respuesta alergnica. Las investigaciones a ste respecto continan para determinar si pueden identificarse niveles de amenaza. Los aceites de cacahuate y soya refinados o extrados por solventes pueden ser consumidos por gran parte de los individuos alrgicos sin ocasionar una reaccin. Pero los aceites obtenidos mediante prensado en fro o por expulsin deben ser analizados para asegurar que no contengan protenas alrgenicas que ocasionen reacciones. Al parecer, es el proceso de refinado lo que causa esta diferencia. El aceite para ensaladas es un ejemplo de un aceite prensado en fro o expelido. Para el aceite de soya o de cacahuate que no ha sido altamente refinado (blanqueado, desodorizado) debe proveerse de informacin cientfica para comprobar que no existen protenas que puedan causar problemas alergnicos. Qumicos Sensitivos Algunos consumidores tienen sensibilidad a los sulfitos, este ingrediente se incluye como parte de la revisin de alrgenos. Las leyes de etiquetado en Estados Unidos requieren que todos los colores FD&C sean incluidos en la declaracin de ingredientes. Por esta razn, el Amarillo #5 es parte de este programa. La declaracin del contenido de sulfitos en niveles de10 ppm o ms es parte del 21 CFR 101.100 (a) (4) y es un requerimiento obligatorio de etiquetado. Para justificar la omisin de sulfitos en la etiqueta, deben proveerse clculos o pruebas de verificacin de niveles menores a 10 ppm en los productos terminados. Si no se utilizan sulfitos en la planta, ni como ingrediente, ni como componente de algn ingrediente, ni como una ayuda de procesamiento, no habr sulfito adicionado en el producto, por lo cual no ser necesario proveerse clculos de niveles de sulfitos ni pruebas de productos terminados. En Canad, los sulfitos son considerados alrgenos y deben ser declarados en niveles de 10 ppm o mayores. Hay que resaltar que los alimentos considerados alrgenos o que pueden causar intolerancia no necesariamente es un problema de salud; solo son perjudiciales para las personas afectadas. Control de vidrio, plstico quebradizo y madera Hay que realizar una evaluacin de riesgo para identificar peligros por materiales extraos o ajenos, como por ejemplo en las reas de produccin reducir al mximo el uso de vidrio en los equipos o cambiarlos por polmeros resistentes en lugar de ser quebradizos, tambin evitar el uso de tarimas de madera en reas de produccin y los controles, procedimientos y equipo para prevenir que entre material extrao o ajeno a sus productos. Los
Figura II-11: Control de vidrio

ejemplos incluyen el inventario de vidrio y plstico de toda la instalacin, donde haya peligro de que se contamine el alimento, uso de cribas y sistemas de filtracin. Prcticas de limpieza y sanitizacin POES El mantenimiento de la higiene en la planta es una condicin esencial para asegurar la inocuidad de los

productos que all se elaboren, de una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento es la implementacin de los Procedimientos de Operativos Saneamiento

Estandarizados

(POES), donde un adecuado nivel de higiene en los procesos, con se los


Figura II-12: POES

complementan

procedimientos para la limpieza y desinfeccin del ambiente y superficies. (Publicado por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin y el Ministerio de Sanidad y Consumo de Espaa, 2002) Procedimientos de operacin estndar SOP Es la descripcin detallada y comprensible, que explica COMO se realiza cada operacin, detallando la secuencia de actividades para una tarea. Cada proceso debe tener claramente definido sus SOP, sus variables de control y los formatos de registros respectivos; las que deben archivarse para efectos de control frente a cualquier problema y/o investigacin. El historial de registros permitir limitar y acotar la cantidad de producto problema recordando que: LO QUE NO EST ESCRITO, NO EXISTE 2.5 HACCP El HACCP fue desarrollado por la NASA en los aos 60, con la finalidad de disear y producir alimentos para el espacio, los cuales deban estar libres de patgenos que pudiesen causar alguna enfermedad a la tripulacin, ya que los mtodos tradicionales no daban la suficiente garanta de producir alimentos seguros. Posteriormente, en 1973 el HACCP fue implementado exitosamente en el proceso de elaboracin de alimentos enlatados de baja acidez y en 1986, dada la creciente inquietud de los norteamericanos por la seguridad en el consumo de los pescados y mariscos, el Congreso de EE.UU. dispuso que el NMFS (National Marine Fisheries Service) diseara un programa obligatorio de inspeccin de productos del mar basado en HACCP. En 1991, el FDA (Food & Drug Administration) y el NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration), inician en EE.UU. un programa voluntario de inspeccin de productos pesqueros basado en HACCP. Por otro lado, a partir de 1992 el gobierno canadiense, en conjunto con la industria pesquera de ese pas, implementan un Programa de Administracin de Calidad (QMP-Quality Management Program) basado en HACCP.

Para el caso de la Unin Europea, existe el Reglamento (CE) N 852/2004 (29/04/2004) que reemplaza la Directiva

Figura II-13: Historia del HACCP

93/43/EEC, donde se establecen normas generales destinadas a los operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios, teniendo particularmente en cuenta los principios siguientes: El operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad alimentaria. La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria, empezando en la produccin primaria. La importancia de que los alimentos que no pueden almacenarse con seguridad a temperatura ambiente, en particular los alimentos congelados, mantengan la cadena de fro. La aplicacin general de procedimientos basados en los principios de anlisis de peligros y puntos de control crtico que, junto con la aplicacin de prcticas higinicas correctas, debera reforzar la responsabilidad de los operadores de empresa alimentaria. En Estados Unidos, el CFR, ttulo 21, agrupa toda la legislacin relacionada con Alimentos y Drogas, en las cuales, la Parte 110 se refiere a las Buenas Prcticas de Manufactura, la Parte 120 a la aplicacin del HACCP en jugos y la Parte 123 a la aplicacin del HACCP en productos pesqueros. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, United States Department of Agriculture,), a travs de su Servicio de Inspeccin de Seguridad Alimentaria (FSIS, Food Safety Inspection Service), estableci en 1999 la implementacin de HACCP en plantas procesadoras de carnes y aves. Las agencias encargadas de la regulacin e inspeccin de los sistemas HACCP en Estados Unidos son la FDA, quien tiene a su cargo todos los alimentos (nacionales e importados), a excepcin de las carnes, aves y huevos procesados (USDA) y el CFSAN (Center of Food Safety and Nutrition), quien regula la aplicacin del HACCP para productos pesqueros, jugos y productos lcteos. Para el caso de los productos lcteos, an es un sistema voluntario.

En Mxico el documento de referencia para la implementacin es la Gua Anlisis de Riesgos, Identificacin y Control de Puntos Crticos, publicado por la Secretara de Salud de Mxico en Agosto del 2000. Principios del HACCP El sistema HACCP consiste en la descripcin y determinacin de peligros asociados con todas las etapas consideradas en los procesos de manejo de un alimento, desde la adquisicin de la materia prima hasta la venta y consumo del producto, ms la identificacin de los puntos crticos de control en los cuales es necesario controlar los peligros que se han identificado en el establecimiento de procedimientos a travs de los cuales se puedan monitorear efectivamente los puntos de control crticos. El HACCP, es una poderosa herramienta de gestin la cual entrega los cimientos para un programa de aseguramiento de calidad efectivo. Sin embargo, se debe reconocer, que es solamente una herramienta y por lo tanto, necesita ser usada adecuadamente, y que el anlisis es especfico para cada planta o lnea de operacin y para un producto en particular. El anlisis necesitar ser revisado cada vez que aparezcan nuevos patgenos o que hayan cambios en los parmetros del proceso. El sistema HACCP tiene siete principios reconocidos internacionalmente, los cuales, de acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, se aplican recorriendo 12 pasos bien establecidos en la tabla I I-13 (Los pasos 6 al 12 corresponden a los 7 Principios conocidos de la Metodologa del HACCP.):

Figura II-14: Principios del HACCP

Tabla 13: Pasos del HACCP No Paso Descripcin Para que la aplicacin del sistema HACCP sea plenamente eficaz, se deber reunir y manejar en forma efectiva los conocimientos, 1 Formacin del equipo de trabajo experiencia e informacin necesaria. Para ello es deseable que se conforme un equipo HACCP multidisciplinario. Cuando esto no sea posible se podr solicitar asesoramiento tcnico de fuentes externas. Una descripcin completa del producto debe ser realizada. La misma siempre deber incluir informacin pertinente a la inocuidad 2 Descripcin del producto del mismo. Tpicamente esta informacin incluye datos de composicin fsico-qumica, incluyendo pH, etc.; tratamientos efectuados para la destruccin de microorganismos (por ej. Tratamientos trmicos, utilizacin de salmueras, ahumado, etc.); envase, durabilidad, condiciones de almacenamiento y distribucin y cualquier otra informacin relevante para la inocuidad del producto. Esto debe basarse en el uso previsto por el usuario o consumidor final. Se debe determinar por ej. si el alimento en cuestin est 3 Determinacin de la aplicacin (uso previsto del producto) destinado a grupos de poblacin vulnerables (ancianos, lactantes, enfermos celacos, etc.). Se debe tener en cuenta el empleo que un usuario puede hacer del alimento cuando este es usado como semi-elaborado o ingrediente de otros, por ej. se debera considerar si se utilizar directamente, si se someter a tratamiento trmico posterior , etc. 4 Elaboracin del diagrama de flujo El equipo HACCP deber elaborar un diagrama de flujo que cubra todas las fases de la operacin, teniendo en cuenta las etapas anteriores y posteriores a la misma. La validez del diagrama de flujo elaborado debe verificarse in situ en todas las etapas, y enmendarlo cuando sea necesario. Ello implica la identificacin de los posibles peligros asociados con la produccin de alimentos en todas las fases (incluyendo el mtodo de preparacin y tipo de consumidor), la evaluacin de la probabilidad de que los mismos se produzcan y el establecimiento de las medidas preventivas para su control. La aplicacin de una secuencia lgica de decisiones que permite identificar si la fase o materia prima constituye un PCC. En tal Determinar los Puntos de Control 7 Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados sentido se debern tener en cuenta todos los puntos relevados en el anlisis de peligros, que razonablemente se pudiera prever que se presentarn, Tal secuencia de decisin , denominada usualmente rbol de decisiones, figura 1, deber utilizarse como gua e n la determinacin de los PCC, pero puede suceder que no pueda ser aplicada a todas las situaciones, por lo que la misma no es excluyente, permitindose tambin la utilizacin de otros enfoques Los lmites crticos estn constituidos generalmente por parmetros mensurables. Entre los criterios usualmente aplicados se pueden 8 Establecer los lmites crticos para cada PCC mencionar las mediciones de temperatura, tiempo, porcentaje de humedad, pH, cloro disponible, as como tambin ciertas evaluaciones subjetivas tales como el aspecto y la textura del alimento. Es fundamental dejar en claro que los Lmites Crticos establecen la diferencia en cada PCC, entre productos seguros y peligrosos 9 Establecer los procedimientos de El equipo de HACCP determina los criterios mediante el establecimiento de acciones especficas de monitoreo, as como tambin la

Comprobacin del diagrama de flujo Identificar y analizar los peligros

potenciales asociados a un producto, proceso o planta especficos

No

Paso monitoreo de los lmites crticos

Descripcin frecuencia del mtodo, lugar del monitoreo y la designacin de un responsable directo.

Establecer las acciones correctivas a tomar cuando el monitoreo detecte 10 una desviacin de los lmites crticos (es decir, cuando el PCC no est bajo control) Utilizar mtodos, procedimientos y ensayos de verificacin y comprobacin, entre los cuales se incluye el muestreo aleatorio y el anlisis correspondiente. Entre las actividades de verificacin que podran llevarse a cabo se pueden mencionar: Establecer 11 procedimientos de Auditar el sistema HACCP y de sus registros? Verificar las desviaciones y el destino del producto? Operaciones que confirmen que los PCC estn bajo control? Establecer sistemas de registros para 12 documentar todos los procedimientos apropiados y los registros del plan HACCP Deber documentarse la totalidad de los procedimientos y para ello se deber contar con los registros de las desviaciones, de PCC (referidos a inocuidad del producto, ingredientes, elaboracin, envasado, almacenamiento y distribucin), as como tambin cualquier modificacin introducida en el sistema HACCP ya implementado es bsicamente para poder demostrar, a travs de los registros, que el HACCP est funcionando bajo control y que se ha realizado una accin correctiva cuando se ha producido alguna desviacin. Lo cual implica que la fabricacin de los productos es segura. verificacin para determinar si el plan HACCP es efectivo Asignar en el plan de HACCP, una o ms acciones que permitan la rectificacin en el caso de producirse alguna desviacin fuera de los lmites crticos establecidos, asegurando que el PCC vuelva a estar bajo control.

Anlisis de Peligros El HACCP considera los peligros como agentes biolgicos, qumicos o fsicos (figura II-17), que pueden causar daos en la salud del consumidor de manera inmediata o tarda, por la nica ingestin o por la ingestin reiterada. Para la empresa los peligros significativos, es decir, los riesgos son considerados en base a la probabilidad de ocurrencia de un peligro potencial, cuando esta se detecta alta; el peligro lo consideramos como un riesgo. Para los peligros potenciales tenemos en consideracin las normas regulatorias, recomendaciones de nuestros clientes y la propia experiencia, nuestra empresa, considera los peligros potenciales mencionados en la tabla 13. Las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por ms de 200 patgenos (agentes que pueden causar enfermedades) diferentes trasmitidos por alimentos, de los cuales conocemos actualmente. stos incluyen virus, bacterias, parsitos y toxinas, ms un gran nmero de contaminantes qumicos potenciales y metales. La variedad de agentes relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos ha crecido sostenidamente en las ltimas dcadas y existe la gran posibilidad de que esta lista contine aumentando.

Figura II-15: Clasificacin de peligros

Tabla 14: Peligros Biolgicos

Bacterias (formadoras de esporas) Clostridium botulinum Clostridium perfringens Bacillus cereus Rotavirus

Bacterias (no formadoras de esporas) Brucella abortis Brucella suis Campylobacter spp. Escherichia coli patgenas

Protozoos y parsitos Cryptosporidium parvum Diphyllobothrium latum Entamoeba histolytica Giardia lamblia

Virus Hepatitis A y E Virus del grupo Norwalk Rotavirus

(E. coli 0157:H7, EHEC, EIEC, ETEC, EPEC) Ascaris lumbricoides Listeria monocytogenes Salmonella spp. (S. typhimurium, S. enteriditis) Shigella (S. dysenteriae) Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Vibrio vulnificus Yersinia enterocolitica Taenia solium Taenia saginata Trichinella spiralis

Tomado de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos de la FAO Manual de capacitacin captulo tres El sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control (APPCC) modulo 6
Tabla 15: Peligros Fsicos

Material Vidrio

Posibles daos Cortes, hemorragia; posible necesidad de ciruga para encontrarlo o extraer

Fuentes Botellas, botes, focos de luz, utensilios, cubiertas de manmetros, etc.

Madera Piedras Metales Aislantes Huesos Plsticos Efectos personales

Cortes, infeccin, atragantamiento, posible necesidad de ciruga para extraer Atragantamiento, rotura de dientes Cortes, infeccin; puede necesitar ciruga para extraer Atragantamiento; efectos a largo plazo en el caso de asbestos Atragantamiento Atragantamiento, cortes, infeccin; puede necesitar ciruga para extraer Atragantamiento, cortes, rotura de dientes; puede necesitar ciruga para extraer

Terreno, tarimas de madera, cajas de madera, materiales de construccin Terrenos, edificios Maquinaria, terrenos alambres, operarios Materiales de construccin Elaboracin incorrecta Embalajes, envases, plataformas de carga, equipo Empleados

Tomado de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos de la FAO Manual de capacitacin captulo tres El sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control (APPCC) modulo 6

Tabla 16: Peligros Qumicos

Substancias qumicas naturales Alrgenos Micotoxinas (por ejemplo, aflatoxinas) Aminas bigenas (histamina) Ciguatera Toxinas de setas Toxinas en moluscos Toxina paralizante Toxina diarreica Toxina neurotxica Toxina amnsica Alcaloides de la pirrolizidina Fito-hemoaglutinina

Substancias qumicas aadidas Bifenilos policlorados (BPC) Productos qumicos de uso agrcola Plaguicidas Fertilizantes Antibiticos Hormonas del crecimiento Sustancias prohibidas Directas Indirectas Elementos y compuestos txicos Plomo Zinc Cadmio

Materiales para envasado Sustancias plastificantes Cloruro de vinilo Tintas para imprimir/codificar adhesivos Plomo Hojalata

Mercurio Arsnico Cianuro Aditivos alimentarios Vitaminas y minerales Contaminantes Lubricantes Productos de limpieza Productos desinfectantes Revestimientos Pinturas Refrigerantes Productos qumicos para tratamiento de aguas o vapor Productos qumicos para el control de plagas

Tomado de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos de la FAO Manual de capacitacin captulo tres El sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control (APPCC) modulo 6

Tabla 17: Clasificacin de peligros Tipo peligro Peligro potencial Contaminacin fecal, confirmada por presencia de organismos Coliformes Biolgico fecales, puede indicar la presencia de particularmente de E Coli (determinacin microbiolgica). Elementos ms frecuentemente encontrados en Mxico: Metales pesados, Arsnico, Plomo Pueden causar clera, disentira o gastro-enteritis Severidad Probabilidad Peligro significativo Tiene que ser considerado como peligro significativo en la materia prima de recepcin independientemente de un buen historial

Baja ya que la probabilidad de contaminacin humana depende de las medidas preventivas y prcticas de higiene en la planta

Depende de la concentracin de cada componente

Baja: Basarse en resultados de anlisis en Producto Terminado

Generalmente no

Agentes de sanitizacin Qumico Lubricantes, grasas Elementos en contacto con Producto en Proceso y terminado: Superficie de equipos: mezcladores, tolvas, envasadoras, utensilios etc.

Depende de la concentracin de cada componente (%) Depende de la concentracin de cada componente para lubricacin

Baja: Generalmente gracias a las Buenas Prcticas de Sanitizacin Baja, lubricantes y grasas son grado H1 Baja: las fichas tcnicas de proveedores demuestran la aprobacin por contacto con alimentos

Generalmente no

Generalmente no

Depende de la concentracin de cada componente

Generalmente no

Vidrio: No esta permitido Fsico Metal, madera, huesos, piedras, cartn

Grave, ya que causa desgarres y ocasionar la muerte Grave: Si el tamao es mayor a 4 mm, segn la USDA para nios

Baja: Debido al programa de control de vidrio y astillables Baja: debido al tamiz utilizado

Tiene que ser considerado como peligro significativo

Los sntomas de enfermedades transmitidas por alimentos van desde malestar estomacal ligero hasta sndromes neurolgicos, hepticos y renales con peligro de muerte. Los siguientes microorganismos han sido identificados como los mayores causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, enunciados en la tabla 17 cules son y como evitarlos.

Figura

Nombre

Tabla 18: Clasificacin de bacterias, enfermedades y sntomas Origen y enfermedad Bacterias en aves de corral, ganado y ovejas, pueden contaminar la

Sntomas

Inicio: Generalmente de 2 a 5 das despus de comer. Campylobacter jejuni carne y la leche de estos animales. Principales fuentes de alimentos crudos: aves de corral crudas, carne y leche no pasteurizada Es la causa mas comn de diarrea; Origen: Carnes y pollos crudos o mal cocinados, leche cruda y agua sin tratamiento Se encuentra en quesos blandos, leche no pasteurizada, productos de mar importados, carne de jaiba cocinada y congelada, camarones cocinados, y surimi cocinado (imitacin de molusco). La Listeria, a diferencia de muchos otros microorganismos, es Listeria monocytogenes resistente al calor, sal, nitritos y acidez. Sobreviven y crecen a bajas temperaturas. Causa listeriosis, una enfermedad grave en mujeres embarazadas, recin nacidos y adultos con un sistema inmune dbil. Origen: suelo y agua. Se ha encontrado en productos lcteos incluyendo quesos blandos as como tambin en carne cruda y mal cocida, en pollos y productos del mar frescos o en conserva Las esporas de esta bacteria estn ampliamente distribuidas. Pero estas bacterias producen la toxina solamente en un ambiente anaerbico (sin oxgeno) de baja acidez. Se ha encontrado en una gran variedad de alimentos enlatados, como maz, frijoles verdes, Clostridium botulinum sopas, esprragos, championes, atn, y pat de hgado. Tambin en carnes preparadas, jamn, salchichas, berenjenas rellenas, langosta, y pescado ahumado y salado. Este organismo produce la toxina que causa el botulismo, una enfermedad caracterizada por parlisis muscular. Origen: Alimentos preparados en el hogar y aceite de hierbas Busque atencin mdica inmediata. El botulismo puede ser fatal. Sntomas: Sntomas neurotxicos que incluyen visin doble, dificultad para tragar, dificultad al hablar, y parlisis progresiva del sistema respiratorio. Inicio: Generalmente de 4 a 36 horas despus de comida. Sntomas: Fiebre, dolor de cabeza, nuseas, y vmitos. Afecta principalmente a mujeres embarazadas y sus fetos, recin nacidos, personas de edad avanzada, personas con cncer, y a aquellos con un sistema inmune dbil. Puede causar muerte del feto y del nio. Inicio: De 7 a 30 das despus de comer, pero la mayora de los sntomas se han reportado despus de 48-72 horas del consumo de los alimentos contaminados. Sntomas: Diarrea, dolores abdominales, fiebre, y algunas veces heces fecales con sangre. Dura entre 7 y 10 das.

Figura

Nombre

Origen y enfermedad

Sntomas Inicio: de 3 a 4 das, y hasta 2 a 8 das, luego de ser infectado.

Las maneras ms comunes de ser infectados son de persona a persona: Esto puede ocurrir cuando las personas no se lavan bien las manos frecuentemente, especialmente antes de comer, antes de E. coli O157:H7 preparar los alimentos, despus de ir al bao o despus de cambiar los paales, y luego de tener contacto con animales, especialmente los animales de fincas. Una bacteria que puede producir una toxina mortal. Origen: carnes mal cocidas, especialmente hamburguesas, leche cruda y productos agrcolas

Algunas personas no muestran ningn sntoma; sin embargo, estas personas pueden seguir infectando a otros. Sntomas: pueden incluir: diarrea; diarrea con sangre tambin es comn, calambres/dolores estomacales, severos, nauseas deshidratacin, falta de fiebre; o si hay fiebre, una muy liviana, el sndrome Urmico Hemoltico (HUS-por sus siglas en ingls), una complicacin seria que ocurre en personas de alto riesgo tales como en los nios y personas mayores, en el cual puede ocurrir un fallo del hgado y hasta la muerte

Est presente en la leche y productos lcteos, aves de corral y ensalada de papas. Los alimentos se contaminan cuando un Inicio: de 1 a 7 das despus de comer. Sntomas: Espasmos abdominales, diarrea, fiebre, algunas veces vmitos, y sangre, pus, o mucosidad en las heces fecales.

portador humano no se lava las manos y tiene contacto con Shigella lquidos o alimentos que no son cocinados posteriormente. Los organismos se multiplican en alimentos que han sido dejados a temperatura ambiente. Produce aproximadamente 300.000 casos de enfermedades diarreicas. La falta de higiene hace que Shigella sea fcilmente transmitida de persona en persona. ensaladas, leche, productos lcteos y agua sucia. Los alimentos ms frecuentemente involucrados son las carnes crudas, aves de corral, leche y otros productos lcteos, camarones, ancas de rana, levaduras, coco, pastas y chocolate. Es la segunda Salmonella causa ms comn de enfermedades transmitidas por alimentos. Es responsable de millones de casos al ao de enfermedades transmitidas por alimentos; Origen: huevos crudos y mal cocidos, pollos y carnes mal cocidas, productos lcteos, mariscos, frutas y vegetales Sntomas: Dolor abdominal y diarrea, y algunas veces nuseas y vmitos. Los sntomas duran un da o menos y usualmente son moderados. Pueden ser ms serios en personas de edad avanzada o dbiles. Inicio: Generalmente de 8 a 12 horas despus de comer. Origen:

Figura

Nombre

Origen y enfermedad La toxina es producida cuando los alimentos contaminados con la bacteria son dejados demasiado tiempo a temperatura ambiente. Las carnes, aves de corral, atn, ensalada de papas y macarrones, y

Sntomas Inicio: Generalmente de 30 minutos a 8 horas despus de comer. Sntomas: Diarrea, vmitos, nusea, dolores abdominales, espasmos y cansancio. Dura de 24 a 48 horas. Es raramente mortal.

Staphylococcus aureus

pastelera rellena con crema son ambientes propicios para que estas bacterias produzcan la toxina. Esta bacteria produce una toxina que causa vmitos al poco tiempo de ser ingerida. Origen: alimentos cocinados con alto contenido en protenas (ejemplos: jamn cocido, ensaladas, productos de pastelera, productos lcteos). Las bacterias viven en aguas costeras y pueden infectar humanos ya sea a travs de heridas abiertas o por el consumo de mariscos contaminados. Las bacterias son ms abundantes en climas

Inicio: Repentino. Sntomas: Resfriado, fiebre, y/o cansancio. Personas de alto riesgo son aquellas con problemas del hgado, con niveles disminuidos de cidos gstricos (estomacales) y sistemas inmunes dbiles.

Vibrio vulnificus

clidos. Causa gastroenteritis o un sndrome conocido como septicemia primaria. Las personas con enfermedades del hgado son especialmente de alto riesgo. Origen: mariscos crudos o mal cocidos

Tomado de la siguiente pagina: http://www.foodsafety.gov/~fsg/bac/s10least.html (8/dic/08)

En relacin a la certificacin del Sistema HACCP, existen varias normas cuyo objetivo es otorgar una certificacin acreditada. Si bien no existe una norma nica aceptada internacionalmente, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI-Global Food Safety Iniciative), a partir del ao 2000, ha establecido el reconocimiento de estndares como equivalentes. La GFSI fue creada en mayo del 2000 con los objetivos de: Promover la seguridad alimentaria Asegurar la proteccin del consumidor Fortalecer la confianza del consumidor Homologar los estndares de gestin de seguridad alimentaria

En la actualidad se han reconocido como Estndares equivalentes a la Norma Holandesa, Criterios para la evaluacin de un sistema HACCP operacional (Criteria for Assessment o f and Operational HACCP System)enero, 1999; al Estndar Tcnico BRC (British Retail Consortium) Norma Tcnica para Compaas Proveedoras de Productos Alimenticios al Detalle (Technical Standard for Companies Supplying Retailer Branded Food Products) tercera versin junio 2004; al IFS (International Food Safety) y al estndar SQF 2000 (Safe Quality Food). La Norma ISO 22000:2005; Sistemas de Gestin de la Inocuidad de Alimentos Requerimientos para todas las organizaciones en la cadena alimentaria, se public en septiembre del 2005 la cual est alineada con la Norma ISO 9001:2000, La ISO-22000 la explicaremos a continuacin ya que es una de las primeras normas que hacen explcita la necesidad de implementar la metodologa del HACCP a lo largo de toda la cadena alimentaria. 2.6 Norma ISO-22000 La ISO 22000 respaldada por el consenso internacional, armoniza los requisitos para gestionar de forma sistemtica la inocuidad en cadenas de abastecimiento de alimentos y ofrece una solucin nica para buenas prcticas de forma mundial. Adems, los sistemas de gestin de inocuidad de alimentos que cumplen con la ISO 22000 son susceptibles de certificacin. Para obtener un Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria (SGIA), efectivo se deben considerar los siguientes elementos clave: Comunicacin interactiva: A lo largo de la cadena alimentaria Gestin de sistema: Se deben identificar y gestionar los procesos Programas de prerrequisitos: Requisitos bsicos de higiene Principios del HACCP: Asegurar la inocuidad

Normas de la Serie ISO 22000 para la Gestin de la Seguridad Alimentaria ISO 22000: Requisitos para cualquier organizacin en la cadena alimentaria ISO/TS 22003: Requisitos para las entidades de certificacin ISO/TS 22004: Gua para la aplicacin de la norma ISO 22000 ISO 22005: Trazabilidad en la cadena de alimentacin humana y animal Principios generales y gua para su diseo y desarrollo

Aspectos sobresalientes de la ISO 22000 Compromiso formal de la Direccin para la produccin de alimentos inocuos Satisfaccin de los requisitos de los consumidores y legales aplicables. Involucra a todos los que conforman la cadena alimentaria Establece una comunicacin interactiva entre todos los eslabones e internamente dentro de la organizacin Actualizacin continua y demostrable del SGIA Tratamiento de contingencias Trazabilidad comprobable: un paso atrs y uno adelante de la organizacin Incluye especficamente a las PYMES Es un sistema de gestin que abarca todas las reas de la organizacin

Descripcin de los elementos de la norma ISO-22000 En la tabla 18, se hace una breve descripcin de lo que se requiere en cada punto de la norma y el alcance de la norma ISO 22000 en la figura II-18 abajo.

Figura II-16: Alcance de la norma ISO 22000

Tabla 19: Descripcin de la norma ISO 22000 No Sistema 4.0 Elemento de Gestin de la Descripcin La organizacin debe: Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema eficaz de gestin de la inocuidad de los alimentos y actualizarlo cuando sea necesario, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. La direccin deber de poder demostrar, con evidencias, su 5.0 Responsabilidad de la Direccin compromiso con el sistema de gestin de la seguridad y de su eficacia, por medio de: El Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, como toda 6.0 Gestin de Recursos actividad empresarial, necesita la asignacin de recursos para su desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejora. Esta provisin de medios debe abarcar los campos de: Se debe garantizar por la direccin que la planificacin del sistema 7.0 Planificacin y Realizacin de Productos Inocuos satisface las exigencias definidas en los requisitos generales y que la integridad del sistema se mantiene a lo largo de las modificaciones por medio de los siguientes puntos: Validacin, 8.0 Verificacin y El equipo encargado de la seguridad alimentaria debe programar e implantar procesos necesarios de validacin de las medidas de control y/o de la combinacin de medidas de control as como la verificacin y mejora del sistema de gestin de la seguridad. Compromiso de la direccin Poltica de inocuidad Planeacin del sistema Comunicacin externa e interna Revisin por la direccin Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Prerrequisitos (PPR) Pasos preliminares para el anlisis de peligros Anlisis de peligros Actualizacin de la informacin preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan HACCP Planificacin de la verificacin Sistema de trazabilidad Control de no conformidades Validacin de las medidas de control Control de la vigilancia y medidas Mejora Puntos Al mismo tiempo debe definir el alcance del sistema, especificando que productos, procesos o instalaciones de produccin estn administrados por el sistema.

Inocuidad de los Alimentos (Seguridad Alimentaria)

Mejora del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los

Alimentos

ISO-22000 y su relacin con otros estndares de seguridad alimentaria La implantacin de la ISO-2200, puede realizarse sola o en combinacin con otros estndares de seguridad alimentaria como se muestra en la tabla 19.
Tabla 20: Referenciales alimentarios ISO 22000:05 de SGS (15/Noviembre/2007) ISO-2200 Sistema de Gestin de Seguridad Alimentaria Responsabilidad de la direccin Administracin Recursos de ISO 9001 Administracin Sistema de Calidad Responsabilidad de la direccin Administracin de los recursos Formacin HACCP Los principios del 1 al 3, (listar todos los peligros, Planeacin y realizacin de productos seguros Realizacin producto del determinar puntos establecer crticos) Validacin, verificacin, implementacin SGSA del Medicin, anlisis e implementacin Los principios del 4 al 6, (monitoreo, acciones Control del proceso y del producto Medicin, anlisis e implementacin de los todos los Control del producto Realizacin producto del del Los HACCP 7 principios y BRC Administracin del IFS Administracin del

(documentacin registros) del

Sistema de Calidad Administracin del

Sistema de Calidad Responsabilidad de la direccin de Administracin los recursos de

Sistema de Calidad equipo Administracin los recursos

control, limites

correctiva y verificacin)

2.7 Resumen del capitulo II Como se ha observado, la norma ISO 22000:2005 est estructurada siguiendo el esquema de otras normas ISO como las de la serie 9000:2000, por lo que su proceso de implantacin ser muy similar, con las diferencias debidas a la parte que tiene de seguridad alimentaria Planificacin y Realizacin de Productos Inocuos, por medio de: Buenas Prcticas de Manufactura Prerrequisitos HACCP

Una de las premisas para desarrollar e implantar un sistema de gestin eficaz es que, respetando el esquema bsico y los requisitos, debe ser personalizado hasta el ltimo detalle, en base a la empresa de la que se trate o se dedique, por lo que es importante ir generando en cada una de las etapas o pasos que daremos la documentacin necesaria para su desarrollo, implantacin, implementacin, mantenimiento y mejora, cumpliendo los requisitos de la Norma, los legales y las necesidades de la empresa. Se propone la metodologa que esta en la figura II-19 para la implementacin del ISO22000.

Figura II-17: Metodologa de implementacin

En el capitulo III, se realiza un diagnostico a la empresa para ver en que fase se encuentra y dar los tiempos de las metas planteadas y objetivo del alcance del proyecto, como se vera a continuacin.

Capitulo III Diagnostico de la empresa


Un factor decisivo para tener un sistema de gestin implantado y funcionando con eficacia es que la direccin de la empresa est absolutamente comprometida con el proyecto, por lo cual, como paso previo, la alta direccin debe evaluar la necesidad o la conveniencia (o ambas) de implantar un sistema de gestin. De esta evaluacin saldr la implicacin y el impulso necesario para el desarrollo del proyecto. Por lo cual el primer paso es saber de donde se inicia y es imperativo o imprescindible hacer un diagnstico inicial de la organizacin, lo que nos servir como base para definir las actividades a llevar a cabo y los pasos necesarios para implantar un Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos. Los puntos que vienen en este capitulo son:

3.1 Diagnostico de la empresa En este punto se realiza una fotografa del estado actual de la empresa en la cual da como resultado el estatus de la empresa y cual es el alcance del proyecto para definir las metas y los objetivos en un tiempo dado. Actividad de la empresa La empresa se dedica a la formulacin y elaboracin de alimentos en polvo para marcas propias de diferentes cadenas nacionales de Mxico y exporta a Estados Unidos con la marca de la empresa A continuacin se presenta el organigrama en la figura III-20, el cual es la estructura actual de la empresa.

DIRECTOR GENERAL SECRETARIA

GERENTE COMERCIAL SUPERVISOR

GERENTE DE FINANZAS ASISTENTE

GERENTE DE DESARROLLO

ADMINISTRADOR DE PLANTA JEFE DE CONTROL DE

GERENTE DE ASEG. Y CONTROL DE CALIDAD

GERENTE DE PRODUCCIN

D.F. (2) PROMOTOR (4) SUPERVISOR BAJIO (1) ASISTENTE DE LABORATORIO SERVICIO AL CLIENTE

CALIDAD

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE DE MANTENIMIENTO OPERADORES AYUDANTE OPERADOR DE AYUDANTE AYUDANTE

PESADOR DE SECRETARIA

PROMOTOR
(1) SUPERVISOR ALMACEN MP MONTERREY (1) PROMOTOR (5) DEGUSTADORA (3) JEFE DE AYUDANTE ALMACEN PT Y EMPAQUE CHOFER JEFE DE

FORMULA PC*
MEZCLADOR MC02 MEZCLADOR MC03 LLENADOR MANUAL AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE

ENVASADORA
B-1400 OPERADOR DE ENVASADORA

AYUDANTE B-200 AYUDANTE OPERADOR DE AYUDANTE AYUDANTE OPERADOR DE AYUDANTE ENVASADORA F-14 OPERADOR DE ENVASADORA

B-2500

*PC: PEQUEAS CANTIDADES STAFF

ESTUCHADORA AYUDANTE AYUDANTE

AYUDANTE

Procesos y productos que elabora la empresa El proceso de la empresa se describe a continuacin en la figura III-21 y en la tabla 21 los productos que realiza la empresa.
Tabla 21: Productos elaborados por la empresa

Producto

Presentacin 120g, 225g en sobres

Caldo de pollo y Pollo-tomate

450g, 500g y 800g en bolsa con zipper 225g y 450g en frascos Cubetas de 10kg Light 25g en estuche

Gelatinas en polvo

Hibridas de 100g en estuche Azucaradas de 170g en sobre Light 9g en sobres

Bebidas en polvo

Hibridas de 15g hasta 45g en sobre Azucaradas en bolsa de 625g con zipper

Figura III - 18: Organigrama de la empresa

3.2 Sistema de gestin de calidad La empresa cuenta con un sistema de calidad sin certificar basado en la norma ISO-9001. En este sistema se tienen documentados los procedimientos operativos de la realizacin del producto, las responsabilidades de cada rea, as como los registros de equipos de medicin y administracin del sistema de calidad. Certificaciones y acreditaciones Solo se cuenta con las aprobaciones de los clientes que realizan las auditorias anuales, por medio de empresas especializadas como SGS, Intertek y Buro Veritas donde las calificaciones obtenidas son de 80 a 92 de un mnimo de 75 a un mximo de 100. Clientes Actualmente el 90% de los clientes son las tiendas de supermercados en la elaboracin de sus marcas propias marcas estratgicas como: Great Value, Aurrera, Golden Hills, Hill Country Fire, Soriana y Belife. Envasado de la hojuela de papa Magui, mezclado y envasado de las gelatinas la Gloria. Proveedores Debido al tipo de producto que se elabora, gran parte de las materias primas son extranjeras y por la cantidad que se maneja, el 90% de ellos son distribuidores como los colorantes, edulcorantes (aspartame, acesulfame y sucralosa) entre otros, 10% son directa de las casas productoras como los saborizantes y la grasa de pollo. Recursos disponibles, tanto humanos como materiales La empresa cuenta con tres naves las cuales una es de su propiedad y es donde esta el rea de proceso y oficinas operativas, las restantes son de almacn de materia prima, almacn de empaque y de producto terminado. Las oficinas administrativas se encuentran separadas de la parte operativa. Actualmente en la empresa sin contar a los promotores y degustadores laboran 45 personas, entre administrativos y operativos 3.3 Descripcin y diagnostico con la norma ISO 22000 en la empresa Nos basaremos en la norma ISO 22000 para efectuar un plan con un orden lgico para el desarrollo, implementacin y control del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos basndonos en tres grupos como se indica en la norma, por lo cual en la siguiente tabla 21 diagnostico de la norma ISO 22000, se verificara con lo que se tiene actualmente y es el punto de partida del sistema. Compromiso de la direccin (tabla 21) Requisitos de la documentacin (tabla 22) Responsabilidad de la gerencia (tabla 23) Gestin de recursos (tabla 24) Planificacin de productos inocuos (tabla 25) Validacin, verificacin y mejoramiento del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos (tabla 26)

Tabla 22: Compromiso de la direccin Gua Cumple (si / no) Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

a) Hay una Poltica de Calidad que cubre la seguridad alimentaria y los requisitos legales est documentada. La misma est aprobada por la Direccin.

No

Se cuenta con una poltica de calidad pero no se incluye la inocuidad alimentaria dentro de la poltica, por lo que se tiene que adecuar. En cuanto se cuente con la poltica de calidad e inocuidad, debe comunicarse a

b) La Poltica ha sido comunicada a todos los niveles de la organizacin.

No

todos los niveles por medio de mantas en las reas de produccin y en juntas de sensibilizacin

c) El personal entiende la poltica y lo que significa para ellos. d) Hay objetivos de fbrica relacionadas con la seguridad alimentaria/cumplimiento legal. Los objetivos son especficos, medibles, alcanzables, relevantes y con calendario de implantacin. e) Los objetivos de seguridad alimentaria son conocidos y entendidos a) Los miembros del comit de calidad e inocuidad conocen los requisitos del Sistema de Seguridad Alimentaria y de su impacto sobre la seguridad alimentaria. b) Los miembros del comit de calidad e inocuidad lideran iniciativas para el desarrollo e implementacin de los requisitos del Sistema de Seguridad Alimentaria. c) Los miembros del equipo de gestin dan personalmente la formacin al personal sobre los requisitos del Sistema de Seguridad Alimentaria y de la implementacin donde sea aplicable.

No

En las reuniones de capacitacin se debe hacer nfasis sobre lo que significa la poltica de calidad e inocuidad para la empresa y el personal No se cuenta con objetivos de calidad e inocuidad, por lo que se tiene que plantear

No

cuando menos 5 que sean anuales e incluyan productividad, quejas, re-trabajos, devoluciones y entregas.

No

No se cuenta con objetivos de calidad e inocuidad

No

No se cuenta con un comit de calidad e inocuidad

No

No se cuenta con un comit de calidad e inocuidad

No

No se cuenta con un comit de calidad e inocuidad

Tabla 23: Requisitos de la documentacin Punto de la norma ISO 22000 Descripcin Cumplimiento si/no Situacin actual Cuenta con un manual de calidad, No procedimientos operativos y registros de monitoreo de los procedimientos operativos. Comentarios

La organizacin debe de establecer, documentar y 4.1 Requisitos Generales mantener un sistema eficaz de gestin de la inocuidad de los alimentos, y actualizarlo cuando sea necesario. La documentacin del SGIA debe incluir:

Se

tiene

que

actualizar

conforme lo demanda la el SGIA

Declaraciones documentales de una poltica de la inocuidad de los alimentos y de objetivos y No Se cuenta con una poltica de calidad pero no de inocuidad, no se cuenta con objetivos de calidad e inocuidad medibles La direccin general debe

relacionados; 4.2 Requisitos de la documentacin

procedimientos

documentados

adecuar la poltica de calidad a inocuidad y establecer los de

registros requeridos por esta norma internacional. Documentos que la organizacin necesita para asegurar el eficaz desarrollo, implementacin y actualizacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos

objetivos de inocuidad

acuerdo a la norma ISO 22000

No se tiene un control de los documentos elaborados por las Se tiene que realizar un involucramientos de las reas

diferentes reas, solo se tiene el 4.2.2 Control de los documentos Los documentos del SGIA deben de estar No control de los de registros de calidad y de produccin de no las

controlados., los registros deben de controlarse.

hay por medio de integracin de los reas diferentes departamentos

involucramiento

comerciales con las de desarrollo y calidad Los registros deben de establecerse y mantenerse 4.2.3 Control de los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la operacin eficaz del SGIA. Si Los registros estn en custodia de las reas responsables y estn durante su tiempo de vida til del producto

Tabla 24: Responsabilidad de la gerencia Punto de la norma ISO 22000 La 5.1.-Compromiso de la direccin. Descripcin alta direccin de la empresa debe de No Cumplimiento si/no Situacin actual Comentarios

proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGIA as como de su mejora continua. La alta direccin se asegurar que la poltica de la inocuidad de los alimentos es entre otros:

Solo cuenta con la poltica de calidad y no se encuentra formado el comit de calidad e inocuidad

Se debe de formar un comit de inocuidad y calidad

No

No se cuenta con la poltica de calidad e inocuidad

El

comit

de

calidad

inocuidad debe de elaborar la poltica de calidad e inocuidad Por medio de mantas y

Se comunica, implementa y mantiene en todos los niveles de la Organizacin. 5.2.- Poltica de inocuidad de los alimentos.

No

reuniones de capacitacin se debe de difundir la poltica de calidad e inocuidad Se debe establecer una fecha de

Se revisa para su continua adecuacin

No

revisin de la poltica de calidad e inocuidad No se cuenta con objetivos de calidad e inocuidad medibles Se realiza la elaboracin de El comit de calidad e

Est respaldada por objetivos medibles.

No

inocuidad debe establecer los objetivos medibles La empresa debe iniciar con un estudio de HACCP y capacitar al personal

5.3.- Planificacin del SGIA

La alta direccin se asegura que la planificacin del SGIA cumple los requisitos del apartado 4.1.

No

productos con las BPMs y con los prerrequisitos, pero no se cuenta con un HACCP

La alta direccin se asegurar que estn definidas y 5.4.- Responsabilidad y autoridad. comunicadas organizacin. La alta direccin debe de asignar un lder del equipo 5.5.- Lder del equipo de la inocuidad de los alimentos. de inocuidad de los alimentos. Este debe tener responsabilidad para Dirigir el equipo, asegurar la formacin. No las responsabilidades en la Si

Cuenta con un organigrama y descripcin de las responsabilidades La empresa tiene que designar No tiene un lder de equipo de al lder de equipo de inocuidad inocuidad de los alimentos como el

representante del comit de

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios calidad e inocuidad

La organizacin debe de establecer e implementar y mantener disposiciones eficaces para comunicarse 5.6.1.- Comunicacin externa. con Proveedores y contratistas, Clientes o Si

Dentro

de

la

descripcin se

de tiene que actualizar

responsabilidades,

encuentra Se

consumidores, organizaciones

Autoridades afectadas por

legales, la

Otras o

definido quien es el responsable de conforme lo demanda la el cada rea as como el canal de SGIA comunicacin respectivamente

eficacia

actualizacin del SGIA. La organizacin debe de establecer e implementar y 5.6.2.- Comunicacin interna. mantener pautas eficaces para la comunicacin con el personal sobre las cuestiones que afectan a la inocuidad de los alimentos. La alta direccin establecer, implantar y Si Si

Estn definidas dentro del manual de

Se tiene documentacin como el manual de gestin de crisis, el comit de crisis y un procedimiento de "Recall" La alta direccin debe de No No esta formado el comit de calidad formar un comit de calidad e inocuidad para poder realizar los planes de inocuidad

5.7.- Preparacin y respuesta ente mantendr emergencias

procedimientos

para

gestionar

potenciales situaciones de emergencia y accidentes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. La alta direccin debe de revisar a intervalos planificados la conveniencia, adecuacin y eficacia del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos.

5.8.- Revisin por la direccin

Informacin para la revisin. La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe de incluir entre otras informacin sobre las acciones de seguimiento de las revisiones por la direccin previas, los anlisis de los resultados de las actividades de verificacin. No No esta formado el comit de calidad La informacin debe salir de las reas y entregadas en un formato para llevar a cabo la revisin de los avances

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios La revisin por el comit de calidad e inocuidad debe

Los resultados de la revisin por la direccin deben de incluir las decisiones y acciones relacionadas con el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos, 5.8.3.- Resultados de la revisin. la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos, las necesidades de recursos, las revisiones de la poltica de la inocuidad de los alimentos de la organizacin y los objetivos relacionados. No No esta formado el comit de calidad

reunirse al menos cada seis meses para verificar en que estado se encuentra el sistema de inocuidad o cuales son los recurso econmicos o materiales que se requieren, para poder tener un sistema actualizado y funcionando adecuadamente para beneficio de los consumidores

Tabla 25: Gestin de Recursos Punto de la norma ISO 22000 Descripcin Cumplimiento si/no No se Situacin actual cuenta pero definido se dan para un los la Comentarios

La organizacin debe proporcionar los recursos 6.1.- Provisin de recursos. adecuados para establecer, implementar y actualizar el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos. El equipo de la inocuidad de los alimentos y dems 6.2.- Recursos humanos 6.2.1.- Generalidades personal que realice actividades que afecten a la inocuidad de los alimentos debe de ser competente y debe de tener la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Si Si

presupuesto, recursos

necesarios

actualizacin e implementacin del SGIA Se cuenta con el personal con las competencias requeridas para

desempear las actividades y hay evidencia de las capacitaciones dadas internas y externas

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin La organizacin debe identificar la competencia necesaria para el personal cuyas actividades afectan

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios

Se cuenta con un calendario de capacitacin Si del personal para

6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formacin

a la inocuidad de los alimentos, proporcionar formacin o tomar otras acciones para asegurarse que el personal tiene la competencia necesaria, esta adecuadamente formado, La organizacin debe de proporcionar los recursos

reforzar los Prerrequisitos y una induccin al personal de nuevo ingreso Aunque no se tiene un presupuesto

6.3.- Infraestructura.

para establecer y mantener la infraestructura necesaria para implementar la norma.

Si

la organizacin realiza los cambios en la infraestructura de acuerdo al SGIA

La organizacin debe de proporcionar los recursos 6.4.- Ambiente de trabajo. necesarios para establecer y mantener el ambiente de trabajo necesario para implementar esta norma. No

La organizacin esta en evaluacin del Sistema ISO 22000

Tabla 26: Planificacin de Productos Inocuos Punto de la norma ISO 22000 Descripcin Cumplimiento si/no La Situacin actual organizacin tiene un Comentarios

La organizacin debe de planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin de productos 7.1.- Generalidades inocuos. Debe de implementar, operar y asegurar la eficacia de las actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas. Esto incluye los PPR operativos y el plan HACCP. Si

procedimiento desde que inicia un desarrollo de un nuevo producto, hasta la produccin en escala en la planta, cumpliendo legales los y

requerimientos normativos

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin

Cumplimiento si/no

Situacin actual Cuenta con los PPR, as como

Comentarios

La organizacin debe de establecer e implantar y mantener uno o ms PPR para ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros para la Si

evidencia con los registros de que se llevan a cabo como son control de plagas, de qumicos, de vidrio, de alergenos, de higiene del

inocuidad de los alimentos en el producto 7.2.- Programas de prerrequisitos (PPR) Para determinar y aplicar los PPR, la organizacin debe de tener en cuenta: los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos del cliente, las directrices reconocidas, los principios y cdigos del Codex Alimentarius, las normas internacionales, nacionales o propias del sector, Si

personal, de BPMs, de limpieza y sanitizacin Cuenta con un procedimiento de los requerimientos legales que pueden afectar al producto, as como normas especificas como las NMXs El comit de calidad e

7.3.- Pasos preliminares para permitir el anlisis de peligros. 7.3.1.- Generalidades

Se recopilar toda la informacin necesaria para llevar a cabo el anlisis de peligros. Esta informacin debe ser mantenida, actualizada y documentada. Se mantendrn registros. No No se ha realizado an

inocuidad junto con el lder deben establecer quienes sern las personas que requieren la capacitacin necesaria para llevar a cabo el anlisis de peligros

7.3.2.- Equipos de la inocuidad de los alimentos.

La organizacin debe de designar un equipo de la inocuidad de los alimentos. Este equipo debe de ser multidisciplinar. Todas las materias primas, los ingredientes, y los materiales en contacto con el producto deben de ser descritos y actualizados en documentos con el detalle necesario para poder determinar el anlisis de peligros. No Se tiene un avance del 10% de especificaciones de materias No No se ha conformado

Cuando se tenga a el lder de inocuidad este deber conformar al equipo

7.3.3.- Caractersticas del producto. 7.3.3.1. Materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto.

primas elaboradas por la empresa, el 90% es la especificacin que entrega el proveedor. De igual manera en material de empaque.

El rea de desarrollo es el responsable de las especificaciones

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin Las caractersticas de los productos finales deben

Cumplimiento si/no Todos Si elaboran

Situacin actual los en productos la que se

Comentarios

7.3.3.2.- Caractersticas de los productos finales.

describirse documentalmente y actualizarse hasta el grado que sea necesario para llevar a cabo el anlisis de peligros. Se describirn documentalmente el uso previsto del producto final, la manipulacin razonablemente esperada del producto final, y en su caso cualquier manipulacin inapropiada o no intencionada, pero razonablemente esperada, para llevar a cabo el anlisis de peligros.

organizacin,

cuentan con una descripcin, as como una ficha tcnica del mismo

Se cuentan con fichas tcnicas y Si especificaciones terminado de producto

7.3.4.- Uso previsto Para cada producto se identificaran los grupos de usuarios, los grupos de consumidores, y se considerarn a los grupos de consumidores Si En la especificacin del producto esta determinado el grupo de consumidor al que esta enfocado

conocidos y especialmente vulnerables a peligros especficos asociados a la inocuidad de los alimentos. Se deben de preparar los diagramas de flujo para los productos o las categoras de proceso abarcados por 7.3.5.- Diagrama de flujo, etapas del proceso y medidas de control. 7.3.5.1.- Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo deben de ser claros, precisos y suficientemente detallados. Para el anlisis de peligros se tendrn en cuenta la descripcin de los procedimientos, parmetros de 7.3.5.2.- Descripcin de las etapas del proceso y de las medidas de control. control de proceso que puedan influir en la inocuidad de los alimentos. Igualmente aquellos requisitos externos (legales, del clientes,..) que pueden afectar a la eleccin y rigurosidad de las medidas de control. el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos.

Si

Se tienen los diagramas de flujo de los productos

Si

Estn claros y detallados

Se cuenta con una descripcin en Si los procedimientos de elaboracin de cada familia de producto, as como las medidas de control Este puede ser mejorado

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin El equipo de la inocuidad de los alimentos debe de llevar un anlisis de peligros para determinar cuales

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios

El equipo de inocuidad debe No se cuenta con el equipo de inocuidad estar conformado por diferentes reas para tener un equipo multidisciplinario para asegurar la inocuidad del producto

7.4.- Anlisis de peligros 7.4.1.- Generalidades.

son los peligros que necesitan ser controlados, el nivel de control requerido par asegurar la inocuidad de los alimentos y que combinacin de medidas de control se requieren. Se deben de identificar y de registrar todos los peligros que afectan a la inocuidad de los alimentos en relacin con el producto, proceso, instalaciones,.. Cuando se identifican los peligros se deben

No

No

No se ha realizado an En cuanto se conforme el equipo de inocuidad, este debe

7.4.2.- Identificacin de peligros y determinacin de los niveles aceptables.

llevar a cabo la identificacin de anlisis de No No se ha realizado an peligros

considerar las etapas precedentes y siguientes a la operacin especificada, los equipos del proceso, servicios asociados y el entorno, y los eslabones precedentes y siguientes en la cadena alimentaria. Para cada peligro identificado, se debe de identificar cuando sea posible, el nivel aceptable del peligro. Para cada uno de los peligros establecidos se deber llevar a cabo una evaluacin de los peligros, para No No se ha realizado an

La evaluacin de peligros tiene No No se ha realizado an que realizarse por el equipo de inocuidad en cuanto se conforme

7.4.3.- Evaluacin de peligros.

determinar si su eliminacin o reduccin a niveles aceptables es esencial para la produccin de un alimento inocuo, si es necesario su control para que se cumplan los niveles aceptables definidos. En base a la evaluacin de peligros, se deben seleccionar una apropiada combinacin de medidas

El equipo de inocuidad debe apoyarse con el personal No No se ha realizado an involucrado de cada rea para establecer los controles que eliminen cualquier peligro

7.4.4.- Seleccin y evaluacin de las medidas de control.

de control, que sea capaz de prevenir, eliminar o reducir estos peligros. Las medidas de control seleccionadas deben clasificarse segn necesiten ser gestionadas a travs del PPR operativo, o mediante el plan HACCP.

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin

Cumplimiento si/no

Situacin actual Se cuenta con la documentacin de

Comentarios

Tener 7.5.- Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos - PPR operativos.

documentados

los

prerrequisitos

los prerrequisitos operacionales, donde Si estn y as y establecidos las el

operacionales como son: las medidas de control, el monitoreo, las correcciones y acciones correctivas en el caso de que no estn bajo control, las responsabilidades y los registros de monitoreo

monitoreo correctivas,

acciones como donde las se

responsabilidades realiza el registro

7.6.- establecimiento del Plan HACCP 7.6.1.- Plan HACCP.

El Plan debe de estar documentado e incluir la siguiente informacin para cada punto de control (PCC) Para cada peligro controlado por el HACCP se No No se ha realizado an En base al estudio realizado por el equipo de inocuidad, este No No se ha realizado an

7.6.2.- Identificacin de los puntos crticos de control PCC 7.6.3.- Determinacin de los Limites Crticos para los puntos crticos de control. 7.6.4. Sistema para el seguimiento de los puntos crticos de control.

deben de identificar los PCC para las medidas de control identificadas. Se establecern Lmites crticos para el seguimiento establecido de cada PCC. Se establecer un sistema de seguimiento para cada PCC. Las acciones planificadas a desarrollar cuando se

establece el plan de HACCP No No se ha realizado an

No

No se ha realizado an

7.6.5.- Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los lmites crticos.

superan los LC han de estar documentadas en el HACCP. Las acciones han de considerar que se identifica la causa de la NC, que los parmetros no controlados en el PCC se ponen de nuevo bajo control y que se previene que vuelva a ocurrir No No se ha realizado an

7.7.- Actualizacin de la informacin preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan HACCP 7.8.- Planificacin de la verificacin

Si es necesario, el Plan HACCP y los PPR, los procedimientos e instrucciones se actualizarn. Se debe definir el propsito, el mtodo, la frecuencia y responsabilidades para las actividades

No

No se ha realizado an

En base al estudio se harn las actualizaciones necesarias o modificaciones del proceso y se

No

No se ha realizado an

documentara

Punto de la norma ISO 22000 de verificacin

Descripcin

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios

El sistema de trazabilidad ha de permitir la identificacin de Lotes de productos y su relacin con los Lotes de materias primas, registros de 7.9.- Sistema de Trazabilidad procesamiento y entrega. El sistema debe permitir identificar el material que llega de los proveedores inmediatos y la ruta inicial de distribucin del producto final. La organizacin debe asegurarse que cuando se 7.10.- Control de no conformidades 7.10.1.- Correcciones superan los PCC o hay una perdida en el control de los PPR operativos, los productos afectados se identifican y controlan en lo que conciernen a su uso y liberacin. Los datos relativos al seguimiento de los PPR 7.10.2.- Acciones correctivas operativos y los PCC deben evaluarse por personas designadas con los conocimientos y la autoridad suficientes para iniciar acciones correctivas. La organizacin manipular los productos no conformes tomando las medidas adecuadas para prevenir que entren en la cadena alimentaria, a 7.10.3.- Manipulacin de productos potencialmente no inocuos. 7.10.3.1.- Generalidades. menos que sea posible asegurarse que los peligros han sido reducidos a los niveles aceptables definidos, los peligros sern reducidos a niveles aceptables identificados antes de su ingreso en la cadena alimentaria (7.4.2), a pesar de la No conformidad, el producto todava cumple los niveles aceptables en relacin a la inocuidad. 7.10.3.2. Evaluacin para la liberacin. Cada lote de productos no afectado por la no conformidad solo debe ser liberado como inocuo cuando aplique cualquiera de las condiciones Si Si Si Si Si

Se cuenta con un procedimiento para la trazabilidad de materia prima hasta producto terminado, as como de producto terminado hasta materia prima y el tiempo en promedio es de una hora con cuarenta minutos

Se tiene un procedimiento de control de no conformidades y un registro del mismo

Se tiene un procedimiento y el registro de las personas que

participan en el

Se cuenta con un procedimiento para el manejo de producto no conforme y su disposicin

Se cuenta con un procedimiento de liberacin de producto terminado y un historial del mismo de que el

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin siguientes, otra evidencia aparte del sistema de seguimiento demuestra que las medidas de control han sido eficaces, la evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control para ese producto en particular con el desempeo previsto (a niveles aceptables). Los resultados de muestreo y anlisis de producto para la verificacin demuestran que el lote de producto cumple con los niveles aceptables para los peligros relacionados. Tras la evaluacin si el producto es no conforme

Cumplimiento si/no

Situacin actual producto ha salido dentro de los parmetros de calidad e inocuidad

Comentarios

7.10.3.3.- Disposicin de productos no conformes.

para su liberacin, debe someterse a una de las siguientes actividades; reprocesado, o posterior procesado para reducir los peligros o eliminarlos, o destruccin y/o disposicin como desecho. Los productos retirados deben salvaguardarse, o Si

Se cuenta con el procedimiento de producto no conforme donde se hace referencia a la disposicin del mismo

7.10.4.- Retirada de productos.

mantenerse bajo supervisin hasta que se hayan destruido, reprocesado o se determine que son inocuos.

Se cuenta con un procedimiento Si "recall", donde se especifica como actuar y la manera de evaluacin

Tabla 27: Validacin, verificacin y mejoramiento del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos Punto de la norma ISO 22000 Descripcin El equipo de la inocuidad de los alimentos, debe de planificar e implementar los procesos necesarios 8.1.- Generalidades para validar las medidas de control, y para verificar y mejorar el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos. 8.2.- Validacin de las combinaciones de medidas de control. Con anterioridad a la implementacin de las medidas de control a ser incluidas en los PPR operativos y el plan HACCP y despus de cualquier No No se cuenta con el equipo de inocuidad No No se cuenta con el equipo de inocuidad Cumplimiento si/no Situacin actual Comentarios

Cuando el equipo de inocuidad haya realizado la implantacin del HACCP, se deber proceder a la validacin del plan HACCP, validando las medidas de control y el seguimiento de las mismas de al menos 2 meses de histrico

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin cambio en ellos, la organizacin debe validar que las medidas de control seleccionadas son capaces de alcanzar el control pretendido de los peligros, las medidas de control son eficaces y permiten, cuando se combinan, asegurar el control de los peligros. Deben existir evidencias de que los equipos de

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios

8.3.- Control del seguimiento y la medicin.

seguimiento

medicin

especificados

son

adecuados para asegurar el desempeo de los procedimientos de seguimiento y medicin. La organizacin debe de llevar acabo a intervalos

No

No se ha realizado an

8.4.- Verificacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos. 8.4.1.- Auditoria interna.

planificados auditorias internas para determinar si el sistema de gestin es conforme con las No Solo se realizan auditorias de BPMs Se debe realizar una auditora al sistema de inocuidad

disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma, y se implementa y actualiza

eficazmente. Se deben de evaluar los resultados individuales de 8.4.2.- Evaluacin de los resultados individuales de verificacin la verificacin planificada. Si la verificacin no demuestra conformidad con lo planificado, la organizacin debe de tomar acciones para alcanzar la conformidad requerida. Se deben de analizar los resultados actividades de verificacin, de las los No Solo se comunica la evaluacin llevada por las auditorias externas, pero las internas no son tomadas en cuenta Se tiene que establecer como informar y llevar a cabo el anlisis de los resultados El comit de calidad e inocuidad debe validar la No No se ha realizado an evaluacin por reas en base a indicadores y si han cumplido con fechas compromisos de los cambios programados No No se ha realizado an Se tienen que establecer los indicadores que puedan evaluarse la planificacin

8.4.3.-Anlisis de los resultados de las actividades de verificacin.

incluyendo

resultados de las auditorias internas y externas. La alta direccin debe de asegurarse que se mejora continuamente la eficacia del sistema, mediante el

8.5.- Mejora. 8.5.1.- Mejora continua.

uso de la comunicacin, la revisin por la direccin, la auditoria interna, la evaluacin de los resultados individuales de la verificacin, el anlisis de los resultados de las actividades de

Punto de la norma ISO 22000

Descripcin verificacin, la validacin de las combinaciones de las medidas de control, las acciones correctivas y la actualizacin del sistema de gestin.

Cumplimiento si/no

Situacin actual

Comentarios

El comit de calidad e 8.5.2.- Actualizacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos. La alta direccin debe de asegurarse de que el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos se actualiza constantemente. No No se ha realizado an inocuidad debe mostrar cual es la evolucin de la empresa desde que inicio la implementacin del sistema

3.4 Resultados del diagnostico En base a la revisin que se realizo con la norma ISO 22000, mostrada en la tabla III-3 se resume en lo siguiente: No se cumple el punto 5 de la norma el cual se refiere a la Responsabilidad de la Gerencia, ya que no se tiene formado un comit de calidad e inocuidad, no se cuenta con una poltica de calidad e inocuidad, etc.; ver la tabla No se cumple con el punto 7.4 al 7.8 de la norma Planificacin de productos inocuos, ya que no se tiene un plan HACCP para los productos, que es una de las tres partes principales del ISO 22000 (Prerrequisitos, HACCP y Mejora Continua) y la espina dorsal del sistema. No se cumple con el punto 8 de la norma Validacin, verificacin y mejora del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos.

Con base a lo anterior se planean los siguientes objetivos. 3.5 Objetivos del proyecto Objetivo general Desarrollar una propuesta de aplicacin de un Sistema de Gestin de Inocuidad en Alimentos (SGIA) con base en la Norma Internacional ISO 22000:2005, el cual proporciona un marco de requisitos armonizados internacionalmente con un enfoque global para asegurar la calidad e inocuidad de los productos elaborados y aportar un valor agregado al cliente.

Objetivos especficos La propuesta incluye el desarrollo de lo siguiente: Formar el comit de calidad Redactar una poltica de calidad e inocuidad, as como los objetivos de calidad e inocuidad de la organizacin. Realizar el plan HACCP de los productos que elabora la empresa Tener una herramienta que evalu el SGIA Realizar una auditoria interna del SGIA de la empresa

Por lo cual se establece un cronograma de actividades que se encuentra descrito en la figura III-22 Diagrama de Gantt. 3.6 Conclusiones del capitulo III Despus del diagnostico requiere acciones mayores, mismas que se pueda corregir con la propuesta. En el captulo IV se desarrolla la propuesta de implementacin de la responsabilidad de la gerencia (punto 5 de la norma ISO 22000, actividades de tal a tal); en el capitulo VI se desarrolla la propuesta para la planificacin de productos inocuos (punto 7 de la norma ISO 22000) y en el capitulo VII se desarrolla la propue sta para Validacin, verificacin y mejora del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos (punto 8 de la norma ISO 22000).

Figura III-19: Diagrama de Gantt

Capitulo IV Implementacin del punto 5 de la ISO 22000


En este capitulo se establecern los pasos para implementar el punto 5 de la norma ISO 22000 que es la Responsabilidad de la gerencia, ya que como se recuerda en el capitulo III, no se cumplen los siguiente s incisos:

A continuacin se muestra la propuesta, tomando en cuenta que el comit de calidad e inocuidad representa la alta direccin para cumplir con la norma ISO 22000. 4.1 Formacin del comit de calidad e inocuidad 5.1.-Compromiso de la gerencia. La Alta Direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos y la contina mejora de su efectividad a travs de: a) demostrar que la seguridad alimentaria se soporta por los objetivos de la organizacin, b) comunicar a la organizacin la importancia de conocer los requerimientos de este Estndar Internacional, requerimientos regulatorios y estatutarios, as como los requerimientos de los clientes referente a seguridad alimentaria. c) establecer la poltica de seguridad alimentaria,

d) conducir las revisiones de la direccin, y e) asegurar la disposicin de recursos.

El administrador general convoca a las gerencias y jefes operativos para formar el comit de calidad e inocuidad, acta como presidente del comit, nombra al secretario y a los vocales. Y se da a conocer la misin, visin y la poltica de inocuidad y calidad (ver el punto 4.3) de la organizacin y cuales son los requerimientos de la ISO 22000, los requerimientos legales y los de seguridad alimentaria solicitado por los clientes.

Las funciones del comit de calidad e inocuidad son: La comunicacin de la misin, visin y poltica de calidad e inocuidad a travs de colocar una manta en la entrada de la planta, con tarjetas calendario y en el manual de calidad e inocuidad tambin se establecen los objetivos de calidad e inocuidad. Reunirse al menos una vez al ao o antes en caso de ser necesario, para realizar la revisin de la poltica de inocuidad y calidad, as como el cumplimiento de los objetivos de calidad e inocuidad; tambin realizara las revisiones de los resultados de las auditorias de los clientes como parte de sus funciones. En caso de realizar la modificacin de algunos de los puntos anteriores esto se comunicara a toda la organizacin. Asignar los recursos necesarios para que el SGIA pueda cumplir los objetivos de calidad e inocuidad, en lo que es recursos econmicos, capacitacin del personal y materiales. 4.2 Designacin del equipo de calidad e inocuidad 5.5.- Lder del equipo de la inocuidad de los alimentos. La Alta Direccin debe designar un lder del equipo quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad: a) para dirigir al equipo (ver 7.3.2) y organizar su trabajo, b) para asegurar el entrenamiento y educacin de los miembros del equipo (ver 6.2.1), c) para asegurar que el Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos se establezca, implemente, mantenga y actualice, y d) para reportar a la Alta Direccin de la organizacin la efectividad y conveniencia del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. NOTA: La responsabilidad del lder del equipo puede incluir el contacto con organizaciones externas sobre temas relacionados al Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. El comit de calidad e inocuidad designa a las personas con las jerarquas y responsabilidades que van a llevar el peso de la parte tcnica y organizativa del proceso; entre los cuales est el lder o coordinador del equipo, adems de servir como enlace entre la direccin y el sistema de gestin, es el responsable de comunicar al comit de inocuidad y calidad, las acciones correctivas y las no conformidades halladas o reportadas por los clientes. En el equipo de la Inocuidad de los Alimentos (ver tabla 27 equipo de inocuidad y calidad) estn los responsables de las reas relacionadas con la inocuidad de los alimentos.
Tabla 28: Equipo de inocuidad y calidad Conocimiento Coordinador de HACCP Recursos materiales y econmicos Proceso de mezclado y envasado Verificacin de especificaciones y normas Envasado de productos Mantenimiento de los equipos rea Gerente de aseguramiento de la calidad Gerencia de administracin de la planta Gerencia de produccin Jefe de control de calidad Jefe de operadores Mantenimiento

Conocimiento Acondicionamiento de productos Almacenamiento y resguardo de materias primas Almacenamiento y resguardo de empaques Almacenamiento y resguardo de producto terminado Proceso de mezclado Conocimiento en microbiologa Respaldo de la direccin Apoyo financiero

rea Jefe de estuchadora Almacenista de materias primas Almacenista de empaques Almacenista de producto terminado Asistente de produccin Desarrollo de nuevos productos Administrador general Gerente de finanzas

4.3 Establecer la poltica y los objetivos de calidad e inocuidad 5.2.- Poltica de inocuidad de los alimentos. La Alta Direccin debe definir, documentar y comunicar su poltica de seguridad alimentaria. La Alta Direccin debe asegurarse que la poltica de seguridad alimentaria: a) sea apropiada al papel de la organizacin en la cadena alimentaria, b) sea congruente con ambos requerimientos: regulatorios y estatutarios, y de acuerdo con los requerimientos de seguridad alimentaria de los clientes, c) sea comunicada, implementada y mantenida en todos los niveles de la organizacin,

d) sea revisada para su correcta aplicacin. (ver 5.8), e) f) que la comunicacin sea dirigida adecuadamente (ver 5.6), y, sea respaldada por objetivos medibles.

Se establece la siguiente poltica de calidad e inocuidad: En la empresa hemos asumido el compromiso de implantar y mantener actualizado el Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad con una constante capacitacin del personal, que garanticen la Inocuidad (respetando HACCP y BPM) y manufactura oportuna de todos los productos elaborados por la empresa para lograr la total satisfaccin de las legislaciones vigentes e intereses de nuestros clientes. Esta se comunica a todo el personal de acuerdo al punto anterior 4.1 (en las funciones del comit de inocuidad y calidad). Los objetivos de calidad e inocuidad son: 1. 2. 3. 4. 5. Implantar el sistema de calidad e inocuidad en agosto del 2009. Tener mximo 0.05% de quejas atribuibles a nuestro proceso por cliente. Tener mximo 1.5% de merma en materia prima y 2% en empaque. Ser consistentes en los servicios prestados con entregas mnimas del 98%. Cumplir con los requisitos de oportunidad de los clientes, apegndose a las necesidades explcitamente definidas por ellos en cuestin de seguridad alimentaria. 6. Aprovechar las oportunidades de mejora que se presenten de acuerdo a las evaluaciones internas y externas que se realicen en nuestras instalaciones.

7.

Evolucionar permanentemente realizando capacitacin de todo nuestro personal cuando menos una vez al ao.

4.4 La Planificacin del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos 5.3 Planeacin Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos La Alta Direccin se debe asegurar que: a) la planeacin del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos se lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos indicados en el punto 4.1, as como los objetivos de la organizacin que soportan la seguridad alimentaria, y b) la integridad del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos se mantenga cuando cambios al Sistema sean planeados e implementados. Con el fin de identificar los potenciales peligros, comunicarlos y evaluar peridicamente el sistema de gestin. La propia direccin o con ms frecuencia, el representante, es decir el lder del equipo de Inocuidad de los Alimentos, deber elaborar un documento con las actividades necesarias para el desarrollo e implantacin, conteniendo, entre otros: Documentacin a elaborar. Responsables de los documentos. Plazos de cada actividad. Actividades necesarias de formacin. Auditoras

La documentacin a realizar, se divide en tres partes: proceso del sistema de inocuidad, procesos de apoyo y gestin del sistema de calidad; se desglosan a continuacin en la tabla 29 Documentacin del sistema de calidad e inocuidad.

Tabla 29: Documentacin del sistema de calidad e inocuidad Proceso Documentos a elaborar Buenas prcticas de manufactura Higiene del personal Limpieza y saneamiento (POES) Sistema de inocuidad Control de plagas Control de alrgenos Control de productos qumicos Medidas de prevencin de la contaminacin cruzada Control de vidrio, astillables y madera Control del agua Desarrollo de Nuevos Productos Programa de infraestructura y mantenimiento Procedimientos del empaque Gestin y control de suministros Compras de materia prima, empaque y servicios Administracin de la competencia del personal Procesos de apoyo Administracin de la infraestructura Contabilidad Logstica Capacitacin Sistemas informticos Procedimientos de operacin de produccin Ventas Programa de calibracin y verificacin de balanzas electrnicas Planeacin Control de documentos Control de registros Auditoras internas Gestin de calidad Control y manejo de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas Mejora continua Trazabilidad Plan HACCP Revisin del sistema SGIA Manual de Calidad e Inocuidad Cumplimiento legal Produccin Control de Calidad y Recursos Humanos Produccin y Control de Calidad Control de Calidad Produccin y Control de Calidad Control de Calidad Produccin y Control de Calidad Aseguramiento y Control de Calidad Control de Calidad Desarrollo de Nuevos Productos, Finanzas y Produccin Produccin y Mantenimiento Produccin y Control de Calidad Administracin de planta Compras Recursos Humanos Administracin de planta Finanzas Administracin de planta Recursos Humanos Finanzas Produccin rea comercial Control de Calidad Servicio al cliente y Produccin Aseguramiento de la Calidad Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad Aseguramiento de la Calidad Control de Calidad Comit de Calidad e Inocuidad Comit de Calidad e Inocuidad Comit de Calidad e Inocuidad Control de Calidad Equipo de Calidad e Inocuidad Comit de Calidad e Inocuidad Aseguramiento de la Calidad Desarrollo de Nuevos Productos Responsable

Adems deben ser asignados los recursos necesarios para la elaboracin, implementacin, mantenimiento y actualizacin del sistema. No hay que olvidar que tambin hay que hacer un estudio de las infraestructuras y posibles carencias de la organizacin a la hora de cumplir con la poltica y los requisitos de la norma, para lo cual tambin habr que asignar los recursos necesarios si se quiere que el sistema sea eficiente y veraz.

Figura III - 20: Flujo del proceso

Procesos del sistema de inocuidad Los procesos del sistema de inocuidad son aquellos que forman parte de la cadena para proporcionar productos inocuos que no afecten la salud de nuestros clientes y a los consumidores de los productos. Procesos de apoyo Los procesos de negocio son aquellos que no forman parte de la cadena de valor para proporcionar productos o servicios al cliente, pero son necesarios para que los procesos de negocio funcionen correctamente. Procesos del sistema de calidad Los procesos del sistema de calidad e inocuidad forman parte de las actividades cotidianas del personal de la empresa y tienen el objetivo de asegurar la satisfaccin del cliente, as como mejorar consistentemente el desempeo de la organizacin.

4.5 Establecer la forma de comunicacin externa y comunicacin interna 5.6 Comunicacin 5.6.1 Comunicacin Externa Para asegurar que la informacin suficiente en temas concernientes a seguridad alimentaria est disponible en toda la cadena alimentaria, la organizacin debe establecer, implementar y mantener medidas efectivas para comunicarse con: a) proveedores y contratistas, b) clientes o consumidores, en particular en relacin con la informacin del producto (incluyendo instrucciones referente al uso previsto, requerimientos especficos de almacenaje y, si aplica, el tiempo apropiado de exhibicin), encuestas, contratos o tratos incluyendo enmiendas, y retroalimentacin de clientes incluyendo quejas de clientes, c) autoridades regulatorias y estatutarias, y

d) otras organizaciones que tienen un impacto en, que pueden ser afectadas por, la efectividad o actualizacin del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. Tal comunicacin debe proveer informacin sobre aspectos de seguridad alimentaria de los productos de la organizacin que pueden ser relevantes para otras organizaciones de la cadena alimentaria. Esto aplica especialmente para peligros conocidos de seguridad en alimentos que necesitan ser controlados por otras organizaciones de la cadena alimentaria. Los registros de comunicacin deben ser conservados. Los requerimientos de seguridad alimentaria de las autoridades regulatorias y estatutarias y de los clientes deben de estar disponibles. El personal designado debe tener definida la autoridad y responsabilidad para comunicar externamente cualquier informacin referente a seguridad alimentaria. La informacin obtenida a travs de comunicacin externa se debe incluir como una entrada a la actualizacin del sistema (ver 5.8.2). En la siguiente tabla 29, se explica la matriz de interrelacin de los canales oficiales de comunicacin externa de la empresa y quien es el responsable de cada rea para el seguimiento, actualizacin o bsqueda de alternativas para garantizar la calidad e inocuidad del producto.

Figura IV-21: Procesos

Actividad Solicitar certificados de anlisis de calidad y MSDS de las materias primas y empaques. Solicitar que todas las materias primas y empaques estn lotificados y en su caso de caducidad si es requerido Solicitar carta de si es transgnico o no, de las siguientes materias primas como harina de trigo, de soya, de maz. Contratacin de servicios como: control de plagas, calibracin de equipos de pesado entre otros.

Tabla 30: Matriz de comunicacin externa Objetivo Responsable Garantizar la inocuidad de la materia prima Garantizar la trazabilidad del producto terminado Garantizar el origen de la materia prima y la trazabilidad de la misma Garantizar la calidad e inocuidad del producto elaborado en las instalaciones de la empresa Mantener la comunicacin de los requisitos del cliente y las especificaciones de la planta Representante del comit de calidad e inocuidad rea de Ventas rea de Compras

Contacta a:

Herramienta de comunicacin

Proveedores

Correo electrnico, carta de solicitud

Es el intermediario entre el cliente y las diferentes reas de la empresa, como es desarrollo, produccin, finanzas, control de calidad.

Minutas de reunin, brief, Clientes aprobaciones de un nuevo desarrollo, ordenes de compra y contrato.

Es el intermediario para representar a la empresa en las auditorias de calidad e inocuidad de los clientes

Coordinar a la planta y cliente para el proceso de la auditoria y ser el anfitrin de la misma Mantener la comunicacin con las

Correo electrnico

Es el intermediario de la empresa y las diferentes dependencias gubernamentales con las que se interrelaciona la empresa como Secretaria del Trabajo, de Salud, SAGARPA, Administracin Tributaria entre otras.

autoridades apoyndose en las reas involucradas para dar seguimiento de los requerimientos y cumplir con los requisitos legales para poder tener un producto inocuo. Representante legal Autoridades competentes Oficios gubernamentales.

5.6.2 Comunicacin Interna La organizacin debe establecer, implementar y mantener medios efectivos para comunicarse con el personal sobre temas que tienen un impacto en la seguridad en alimentos. A fin de mantener la efectividad del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos, la organizacin se debe cerciorar de que el equipo de seguridad alimentaria est informado oportunamente de cambios, incluyendo, pero no limitando, lo siguiente: a) productos y nuevos productos; b) materias primas, ingredientes y servicios; c) sistemas de produccin y equipos;

d) instalaciones de produccin, ubicacin de equipo, y ambiente que lo rodea; e) f) programas de limpieza y sanitizacin; empaque, almacenaje y sistemas de distribucin;

g) personal calificado y niveles y/o asignacin de responsabilidades y autoridades; h) requerimientos regulatorios y estatutarios; i) j) k) l) conocimientos de peligros de seguridad alimentaria y medidas de control; clientes, sectores y otros requerimientos que la organizacin observe; peticiones relevantes de organizaciones externas interesadas; quejas indicando peligros asociados con el producto;

m) otras condiciones que tengan impacto en la seguridad alimentaria. El equipo de seguridad alimentaria debe asegurarse que esta informacin se incluya en la actualizacin del sistema, (ver 8.5.2). La Alta Direccin debe asegurarse que la informacin relevante sea incluida como una entrada a la revisin del sistema. (vea 5.8.2). Aunque la falta de recursos financieros es con frecuencia la debilidad ms visible en cualquier empresa, tal vez la ms importante es la falta de comunicacin, en este sentido la tabla 30. Matriz de comunicacin interna se propone la interrelacin de las reas dentro de la empresa. En este sentido, es importante recordar que el sistema de HACCP es una herramienta gerencial o, como la describe Jouve (1998), "un enfoque complementario cuyo propsito es desarrollar un plan de aseguramiento de la inocuidad especfico para condiciones particulares de produccin dentro del marco de un enfoque integral hacia la calidad y la inocuidad de los alimentos". Una estrategia sensata debiera incluir la capacitacin de la gerencia en aspectos de largo alcance, en particular control estadstico de procesos y trabajo en equipo.

Actividad

Tabla 31: Matriz de comunicacin interna Objetivo Responsable Que todo el personal conozca la direccin de la empresa en materia de inocuidad y calidad Garantizar la inocuidad y calidad en la elaboracin del producto Comit de Calidad

Contacta a:

Herramienta de comunicacin Manta con la poltica y comunicacin

Comunicacin de la poltica y objetivos de calidad e inocuidad

Todo el personal

directa verbal y no verbal (va electrnica y documental. Reuniones, charlas y comidas de empresa

Cambio en la formulacin por materia prima o proceso o nuevo producto Cambio de equipo de produccin o

Desarrollo de nuevos productos

Equipo

de

inocuidad,

Correo electrnico, carta de solicitud y hoja de prueba de mezclado, orden de adiccin

terminado Mejorar y asegurar la inocuidad del producto Mantener la seguridad para evitar contaminacin qumica Mantener la capacitacin del

Finanzas y Produccin

redistribucin del equipo Programa de limpieza y sanitizacin

Produccin

Equipo de inocuidad Equipo de inocuidad y reas responsables

Minuta de reunin, hoja de evaluacin de riesgos

Produccin

Cambio o rotacin del personal

personal en peligros de inocuidad y calidad Cambiar los procedimientos o

Recurso Humanos

reas involucradas

Curso de induccin, competencia del personal

Cambio en la normatividad por la autoridad competente

adaptar las medidas requeridas para garantizar legalidad el cumplimiento de

Aseguramiento de la calidad

reas involucradas

Correo electrnico, modificacin de procedimientos

Capacitacin del personal en anlisis de peligros para la inocuidad del producto Requisitos del cliente y otros del sector que la empresa toma en cuenta Reclamos o quejas indicando los peligros relacionados con la inocuidad del producto o que tenga un impacto sobre la inocuidad

Garantizar la inocuidad del producto elaborado Verificar los requisitos de

Administrador de planta Desarrollo de nuevos producto

reas involucradas rea comercial, Calidad, Produccin, Almacn Calidad, Produccin y

Cuestionarios, minutas de reunin

cumplimiento legal Garantizar al consumidor que hay una respuesta sobre las dudas o comentarios sobre la inocuidad del producto

Correo electrnico y minutas de reunin

Aseguramiento de la calidad

Desarrollo de nuevos productos

Va telefnica, formato de recepcin de queja y seguimiento de la no conformidad

4.6 Elaboracin de la herramienta de revisin del sistema de calidad e inocuidad 5.8 Revisin de la Direccin 5.8.1 General La Alta Direccin debe revisar el Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos de la Organizacin en intervalos planeados para asegurar su adecuada continuidad, adecuacin y efectividad. Estas revisiones deben considerar las reas de oportunidad para su mejora y la necesidad de cambio del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos, incluyendo la poltica de seguridad en alimentos. Registros de Revisiones de la Direccin deben conservarse. (ver 4.2.3). 5.8.2 Revisin de entradas Las entradas para Revisiones de la Direccin deben inclur, pero no limitar, informacin sobre: a) revisin de acciones anteriores, b) anlisis de los resultados de la verificacin (ver 8.4.3), c) cambios circunstanciales que afecten la seguridad del producto (ver 5.6.2),

d) situaciones de emergencia, accidentes (ver 5.7) y retiros (ver 7.10.4), e) f) revisin de resultados de actualizacin del sistema (ver 8.5.2), revisin de actividades de comunicacin, incluyendo retroalimentacin del cliente (ver 5.6.1), y

g) auditorias externas o inspecciones. NOTA: El trmino retiro incluye recall. Los datos deben presentarse de tal manera que permita a la Alta Direccin relacionar la informacin con los objetivos definidos en el Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. 5.8.3 Salidas de la Revisin. La salida de Revisiones de la Direccin debe incluir decisiones y acciones relacionadas con: a) seguridad alimentaria (ver 4.1), b) mejora de la efectividad del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos (ver 8.5), c) recursos necesarios (ver 6.1), y

d) revisiones de la poltica de seguridad alimentaria de la Organizacin y objetivos relacionados (ver 5.2). La revisin del sistema se realizara cada 3 meses, donde el comit de calidad e inocuidad se propone que se base en la tabla 31 (Revisin del sistema por el comit de calidad e inocuidad). Donde se verificara si se cumple o no cumple y los comentarios resultado de la evaluacin del cumplimiento o no cumplimiento. Para elaborar la herramienta de revisin del sistema, nos apoyaremos en los puntos de la Norma ISO-22000 y proponemos el listado de verificacin del SGIA y se encuentra dividido por elemento, seccin, gua, cumple (S, S*, N), comentarios y la evaluacin de cada punto, ver el anexo I: Listado de verificacin del SGIA.

Tabla 32: Revisin del sistema por el comit de calidad e inocuidad Descripcin Revisiones gerenciales previas. Auditoras. Investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades Objetivos y metas del Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad Efectividad de acciones correctivas y preventivas. Indicadores de desempeo en Calidad, seguridad e inocuidad alimentaria, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Resultados de los monitoreos y de las mediciones de las variables operacionales, seguridad e inocuidad alimentaria, ambientales y accidentes. Satisfaccin de las expectativas de los clientes. Emergencias y simulacros de emergencias. Cumple No cumple Comentarios

4.7 Resumen del capitulo IV Como se observo en este captulo para poder realizar la gestin del sistema y cumplir con los puntos: Formacin del comit de calidad e inocuidad. Designacin del equipo de calidad e inocuidad. Establecer la poltica y objetivos de calidad e inocuidad. Planificacin del sistema de la inocuidad de los alimentos. Establecer la forma de comunicacin interna y comunicacin externa. Elaborar la herramienta de revisin del sistema de calidad e inocuidad. Nos basamos en la norma ISO 22000 para poder cumplir con el requisito y realizar una adecuada gestin del sistema. La propuesta de una revisin ejecutiva para evaluar el SGIA por parte del Comit de Calidad y la revisin del SGIA por medio de una herramienta integrada que revisa tanto la parte administrativa de las reas como la aplicacin revisando registros para demostrar la implementacin. En el siguiente capitulo empezaremos el estudio del HACCP de los productos que se elabora en la empresa.

Capitulo V Planificacin de productos inocuos


La planificacin de productos inocuos se basa en tres elementos integrados de proteccin: Prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos en primer lugar; Intervenir con acciones basadas en riesgos en los puntos crticos del proceso; y Responder rpidamente al detectar alimentos contaminados.

Antes de desarrollar un sistema HACCP, las plantas deben desarrollar, documentar e implementar los Programas de PreRequisitos o Pre-HACCP. Estos programas tienen como objetivo controlar las condiciones operacionales y ambientales dentro de la planta para asegurar la produccin de alimentos inocuos. Estos pre-requisitos, como por ejemplo las Buenas Prcticas de Fabricacin y los Procedimientos Operacionales Estndares de Saneamiento, se consideran esenciales para el exitoso funcionamiento de un plan HACCP, puesto que en stos se fundamentan gran parte de las medidas preventivas sugeridas en el plan.de prcticas y condiciones ambientales, que proporcionan las condiciones operacionales bsicas, para el diseo y desarrollo de procesos de produccin de alimentos, ver figura II-2. Son las medidas de control que gestionan las condiciones y actividades bsicas, no se seleccionan con la finalidad de controlar peligros especficos sino con el objeto de mantener un ambiente higinico de produccin, procesamiento y o manipulacin (ver ISO

220000:2005, 7,2). Este capitulo contiene los siguientes puntos: 5.1 Programa de prerrequisitos 7.2 Programas de prerrequisitos (PPR) 7.2.1 La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o ms PPR para ayudar a controlar: a) la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos en el producto a travs del ambiente de trabajo, b) la contaminacin biolgica, qumica y fsica del producto o los productos, incluyendo contaminacin cruzada entre productos, y c) los niveles de peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos en el producto y en el ambiente donde se elabora. 7.2.2 Los PPR deben: a) ser apropiados a las necesidades de la organizacin, en relacin a la inocuidad de los alimentos, b) ser apropiados al tamao y tipo de operacin y la naturaleza de los productos que se elaboran y/o manipulan,

c) implementarse a travs del sistema de produccin en su totalidad, tanto como programas de aplicacin en general o como programas aplicables a un producto o lnea de produccin en particular; y d) ser aprobados por el equipo de la inocuidad de los alimentos La Organizacin debe identificar los requisitos de la Autoridad Competente relacionados con lo dicho anteriormente. 7.2.3 Cuando se seleccionen y/o establecen los PPR), la organizacin debe considerar y utilizar la informacin apropiada (por ejemplo los requisitos de la Autoridad Competente, los requisitos de clientes, las directrices reconocidas, los principios y cdigos de prctica de la Comisin del Codex Alimentarius, las normas nacionales, internacionales o del sector). NOTA: Anexo C indica una lista de publicaciones pertinentes del Codex. La organizacin debe considerar al establecer estos programas: a) la construccin y la distribucin de los edificios y las instalaciones relacionadas; b) la distribucin de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones para los empleados; c) los suministros de aire, agua, energa y otros servicios; d) los servicios de apoyo, incluyendo la eliminacin de los desechos y de las aguas residuales; e) la idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, mantenimiento y mantenimiento preventivo; f) la gestin de los materiales comprados (por ejemplo las materias primas, los ingredientes, los productos qumicos y el embalaje),los suministros (por ejemplo agua, aire, vapor y hielo), la disposicin (de basura y aguas residuales) y la manipulacin delos productos (por ejemplo el almacenamiento y el transporte); g) las medidas para prevenir la contaminacin cruzada; h) la limpieza y sanitizacin; i) el control de plagas; j) la higiene del personal; y k) otros aspectos segn sea lo apropiado. La verificacin de las PPR se debe planificar (ver 7.8) y los PPR se deben ser modificar segn sea necesario (ver 7.7). Se deben mantener los registros de las verificaciones y las modificaciones. Los documentos deberan especificar de qu manera se gestionan las actividades incluidas en los PPR. A continuacin se realiza una descripcin de la manera en que se realiza la aplicacin de los prerrequisitos en la empresa por medio de tablas descriptivas de la implantacin de los planes de prerrequisitos. Ver figura V-25 Prerrequisitos.

Figura IV-22: Comunicacin

Tabla 33: Proteccin del producto, material de empaque y superficies de contacto Objeto de saneamiento Tratamiento Almacenar en sitio seguro, protegidas del polvo Bobinas, corrugado Rotular con precaucin para evitar contaminar No colocar materiales txicos, herramientas, que representen peligros para la superficie de contacto. Limpiar los residuos para evitar la contaminacin Sanear la recepcin y reas posteriores Diaria Descartar empaque contaminado Resguardar herramientas en el deposito de mantenimiento Diaria Productos qumicos de limpieza y mantenimiento, guardar en el almacn de productos qumicos Controlar la limpieza y saneamiento de las reas internas y externas. Evitar la contaminacin de residuos Control de calidad Mantenimiento Frecuencia Vigilancia y medida correctiva Reguardar en sitio limpio y seco hasta el momento de ser rotuladas Produccin Responsable

Superficies de contacto, mesas y balanzas

Entorno de la planta

Diaria, post proceso

Control de calidad

Tabla 34: Aseo de superficies en contacto con el producto, utensilios

Superficie en contacto Mesas de plstico Carros transportadores, tinas y tolvas de plstico Utensilios como cucharones, cuchillos Mallas o tamiz Mezcladoras Magneto Tolvas de envasadoras Dosificadores Vasos dosificadores Tornillo sin fin Tornillo y tuercas fijadoras Balanzas

Tratamiento Utilizar cepillos para remover residuos.

Frecuencia Al terminar cada jornada de produccin

Vigilancia y medida correctiva

Responsable

Inspeccin visual, de olores y de residuos. Produccin

Lavar con detergente aninico para eliminar grasa. Al terminar cada semana de produccin o en el cambio de color intenso a uno ms claro en la mezcladora o envasadoras

Elaborar el registro de Control diario de saneamiento al finalizar la limpieza.

Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas

Remover residuos con agua en caso de ser necesario Sanitizar con Bioxan

Liberacin con luminometro si es menor a 2.7, Control de calidad si es mayor se realiza limpieza de nuevo.

Tabla 35: Lavado y desinfeccin de manos de empleados y de los servicios sanitarios. Fuente contaminante Tratamiento Uas deben permanecer cortas, sin esmalte. Manos Desinfectar las manos con jabn antibacteriano. No usar guantes a menos que sea necesario o requerido por el cliente Sanear con cloro o amonio cuaternario y agua. Dotar de jabn lquido antibacteriano Vestidores Mantener vestidores ordenados, prohibido guardar comida en ellos. Diaria Frecuencia Permanente. cada vez que se use el sanitario Permanente. Vigilancia y medida correctiva Observacin de manos y hbitos de limpieza del personal. Control pre-proceso y post-proceso. Reposicin de suministros de jabn, papel. Registro diario de control de saneamiento y reponer jabn, papel, etc. Revisar funcionamiento de llaves, sanitarios, etc. Revisin de vestidores Responsable Control de calidad Produccin Administrador de planta Control de calidad Mantenimiento Produccin

Sanitarios

Diaria

Tabla 36: Lavado y desinfeccin de manos de empleados y de los servicios sanitarios. Fuente contaminante Tratamiento Uas deben permanecer cortas, sin esmalte. Manos Desinfectar las manos con jabn antibacteriano. No usar guantes a menos que sea necesario o requerido por el cliente Sanear con cloro o amonio cuaternario y agua. Dotar de jabn lquido antibacteriano Vestidores Mantener vestidores ordenados, prohibido guardar comida en ellos. Diaria Frecuencia Permanente. cada vez que se use el sanitario Permanente. Vigilancia y medida correctiva Observacin de manos y hbitos de limpieza del personal. Control pre-proceso y post-proceso. Reposicin de suministros de jabn, papel. Registro diario de control de saneamiento y reponer jabn, papel, etc. Revisar funcionamiento de llaves, sanitarios, etc. Revisin de vestidores Responsable Control de calidad Produccin Administrador de planta Control de calidad Mantenimiento Produccin

Sanitarios

Diaria

Tabla 37: Prevencin de la contaminacin cruzada en el alimento, material de empaque y otros utensilios Tipo de contaminacin Tratamiento Frecuencia Vigilancia y medida correctiva Responsable

Manos

Sanitizar manos con jabn antibacteriano

En cada entrada y salida Observar las condiciones de las manos, presencia de de la sala de procesos. heridas, etc.

Control de calidad

Utensilios de limpieza

Desinfectar escobas, cepillos, etc.

Antes y despus de cada Registro diario de Control de saneamiento. etapa del proceso.

Personal

No transitar por reas sucias.

En cada entrada y salida Reportar cualquier eventualidad que pudiera causar de la sala de procesos. la contaminacin cruzada Produccin

Mesas de plstico Carros transportadores, tinas y tolvas de plstico Utensilios como cucharones, cuchillos Mezcladoras Remover residuos y sanitizar con Bioxan Tolvas de envasadoras Dosificadores Vasos dosificadores Tornillo sin fin Balanzas Tinaco Sanitizar con cloro 200 ppm y enjuagar con agua. Cuando se requiera Diaria, despus despacho o carga.

Observacin visual de las condiciones de limpieza y sanitizacin de las tolvas, tinas, carros, mezcladora y utensilios exclusivos para caldo de pollo o para producto dulce Liberacin por luminometro si es menor a 2.7 y en caso de ser mayor se realiza la limpieza de nueva cuenta Control de calidad Se realiza liberacin por kit de alrgenos, si se encuentra presencia se procede a realizar la limpieza de nueva cuenta

Cuando la cantidad de cloro es menor a la norma

Mantenimiento

Tabla 38: Evaluacin de la condicin sanitaria de los empleados Condicin Tratamiento Lavado exhaustivo de manos con jabn antibacteriano Frecuencia Lavado de manos cada vez que ingrese al rea de procesos, al usar los sanitarios y entre etapas del proceso. Vigilancia y medida correctiva Supervisar los hbitos de la higiene dentro de la planta No permitir el ingreso a la planta de aquellos empleados que no cumplan con el uniforme completo (botas, camisa, pantaln, cofia y cubreboca). Control de calidad Responsable

Mantener uniformes limpios y en buen estado Higiene de los empleados Los que estn en contacto directo en la elaboracin y envasado, tiene que usar cofia y cubreboca.

Diario Los hombres deben tener el cabello corto y barba afeitada. Las mujeres deben tenerlo recogido El personal que esta en contacto directo en la elaboracin del producto, debe realizarse un examn de copro Salud del personal El personal debe informar cualquier problema de salud que pudiese contagiar a los dems empleados o contaminar el producto

Supervisin diaria antes de iniciar la jornada

Produccin

Cada 6 meses

Suspender al personal que no cumpla con este requisito sanitario. Administrador de planta

Cada que sea necesario

Observar las condiciones de salud del personal activo. Cambiar de rea al personal que no este en condiciones saludables.

Tabla 39: Control de plagas rea de Tratamiento Recoger los deshechos y eliminarlos higinicamente. Proceso Limpiar y sanitizar las mesas, maquinas envasadoras, balanzas. Recoleccin de la basura para evitar que el contenedor atraiga insectos o roedores en la planta Evitar la acumulacin de escombros, deshechos dentro de la planta Cada tercer da o antes si es necesario Diario y post proceso Revisar limpieza y dosificacin de desinfectantes Control de calidad Frecuencia Vigilancia y medida correctiva Revisar que desagues estn libres de deshechos. Responsable Produccin

Patio

Mantener el contenedor y botes limpios

Mantenimiento

Almacn de materia prima

Mantener libre de maleza y de deshechos, escombros el rea correspondiente del patio de la empresa

Control de calidad

Almacn de empaque

Mantener limpios la entrada del personal, recepcin de materia prima, patines y salida de montacargas Mantener los depsitos de materiales ordenados y limpios, evitar equipos en desuso

Diario

Fumigar cada mes contra plagas y colocar en las trampas las gomas para roedores

Produccin

Almacn de producto terminado

Mantenimiento Registro de control peridico de plagas y roedores Prohibir el consumo de alimentos dentro de baos y vestidores Diario Registro de limpieza de baos y vestidores

Baos y vestidores

Evitar la acumulacin de deshechos de comida, ropa sucia que genere criaderos de plagas dentro de la planta

Administrador de planta

5.2 Descripcin de las zonas de riesgos en el rea de proceso Existen tres tipos de zonas de riesgos: Baja, Medio y Alta; donde el de la zona de riesgo bajo es donde el producto elaborado no esta en contacto directo con las manos del personal o el ambiente y no hay riesgo de contaminacin de ningn tipo (biolgico, qumico o fsico). El de zona riesgo medio es donde el producto puede tener una contaminacin y afectar al consumidor sin causar un dao a la salud. Los de la zona de alto riesgo son aquellos donde el producto puede tener una contaminacin puede causar un dao a la salud del consumidor como por ejemplo las de la industria del pescado, la de crnicos, donde generalmente se manejan temperaturas. En la figura V-26 de rea de proceso, donde se encuentra un plano de ubicacin de las reas de produccin como pesado, mezclado, envasado y localizacin de materias primas en transito. Por el tipo de empresa en la que se realizan productos en polvo y nobles, el rea de proceso se considera de riesgo medio, ya que no se realizan productos de peligros por no manejar temperaturas como en el proceso de lcteos o crnicos y que llevando a cabo los programas de prerrequisitos evita cualquier contaminacin en el producto. 5.3 Programa de control de astillables Como medida preventiva en el rea de proceso, se cambiaron los cristales de las ventanas de las oficinas por micas inastillables, el cual se levanto un inventario de las mismas. Las lmparas cuentan con una funda que evita en caso de estallamiento de la lmpara, los fragmentos no caigan sobre el producto o al piso, el cual tambin se encuentra en un inventario que lleva el personal de mantenimiento. As como se cambiaron las tarimas de madera que se utilizan en el rea de proceso por tarimas de plstico.

Figura V-23: Prerrequisitos

5.4 Preparacin y respuesta a emergencias 5.7 Preparacin y Respuesta a Emergencias La alta gerencia debe establecer, implementar y mantener procedimientos para gestionar potencialmente situaciones de emergencias y accidentes que pueden afectar la inocuidad de los alimentos y que son pertinentes a la funcin de la organizacin en la cadena alimentaria.. Los planes de emergencias se cuentan en aquella categora de cosas que las empresas y organizaciones no pueden darse el lujo de tomar a la ligera, por ello, es necesario que se tenga conciencia de que es una responsabilidad empresarial que debe atenderse seriamente y en tiempo real sin que esto implique grandes costos adicionales. Pero lo importante es tener un plan eficaz. El objetivo general de este Plan es garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado, asegurando una eficiente retirada del producto y estableciendo sistemas de comunicacin, informacin y coordinacin eficaces de forma que se eviten daos al consumidor y a la empresa. Los objetivos especficos son: Realizar un anlisis de riesgos de emergencias que pueden presentarse en la empresa.

El anlisis de riesgos de las emergencias en base a la severidad y probabilidad, donde se explica en la tabla 40, Anlisis de tipos de riesgo y se observa que los riesgos son: Incendio, emergencia mdica y/o accidente laboral, accidente vial, producto no inocuo y producto no conforme; de los cuales los tres primeros estn en el plan de proteccin civil y los dos siguientes se incluyen dentro de la gestin de crisis y que se dividen en retiro tcnico y plan de comunicacin; los cuales hablaremos a continuacin de la gestin de crisis. Una gestin de crisis es cualquier evento que se presente en la planta y afecte a la empresa a los clientes o consumidores.

Tabla 40: Evaluacin de tipo de riesgo Riesgo Tipo de riesgo Sismo-Terremoto-Tsunami Incendio Inundacin Evacuacin Cada de rayo Erupcin volcnica Emergencia mdica, accidente laboral Accidente vial Tornado-huracn Deslizamiento Amenaza de bomba Secuestro Emergencia con materiales peligrosos (derrames, fugas, explosin). Suspensin del sumistro elctrico. Robo asalto. Sabotaje al producto Producto no inocuo Producto no conforme Calificacin: Alto = 5 Medio = 3 X X Bajo = 1 N/A = 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Alto Medio Bajo X X X N/A Alto Probabilidad Medio Bajo X N/A Calificacin 1 9 0 1 1 0 9 9 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3

Plan de Retirada de producto para: Frenar la distribucin y venta de productos con posible riesgo para la salud Retirar efectiva y eficazmente todos los productos potencialmente inocuos del mercado y se clasifican de la siguiente manera como est indicado en la figura V-27: clasificacin de retirada.

Figura V-24: Clasificacin de retirada de producto

Desarrollar un Plan de Comunicacin para: Informar a los

distribuidores, clientes y las autoridades implicadas del problema. Mantener la confianza de los consumidores y clientes con la empresa. Limitar el dao de la marca y de la compaa Proporcionar personal

entrenado para reaccionar correctamente antes,

durante y despus de la crisis.


Figura V-25: rea de proceso

A continuacin se propone lo que se tiene que comprobar en el plan de accin de un retiro del mercado, en la tabla 41. Plan de accin de retiro del mercado.

Tabla 41: Plan de Accin de retiro del mercado Qu se comprueba? Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba? Realizando un anlisis sensorial Cuando se recibe una no conformidad por parte del cliente o por los controles internos En planta con muestra de retencin en el momento de la produccin Para verificar si el producto esta fuera de especificacin y si es necesario realizar un retiro tcnico o no del producto y se emite un veredicto de si el producto esta fuera de especificacin de calidad o esta dentro de los parmetros de la especificacin Cuando se tiene una no conformidad por parte del cliente o por aviso de proveedor o por controles internos Enviando la muestra de retencin En planta con muestra de retencin en el momento de la produccin Para verificar si el producto es no inocuo y cual es la desviacin del producto a un laboratorio externo que realice los anlisis correspondientes y poder emitir el veredicto de retiro tcnico o retiro pblico Para confirmar cual es el En cuanto control de calidad da su veredicto motivo del retiro, si es porque En planta u oficina puede causar un dao a la salud o simplemente afectar el prestigio de la empresa el En el momento de realizar la trazabilidad del producto En planta y en contacto con el cliente Para verificar la cantidad y lote que se va a retirar del lugar que se encuentre De acuerdo a la historia del producto y las causas del peligro para poder realizar el plan de retiro

Para verificar que el producto Que no cause dao al consumidor solo esta fuera de Control de calidad especificaciones de calidad sin que cause un dao a la salud del consumidor Para evaluar si es un producto que puede causar un dao al Que si puede causar dao a la salud Control de calidad consumidor, en caso de que sea as se avisa al comit de gestin de crisis, para un retiro tcnico o un retiro pblico Para investigar la historia del Retiro tcnico del mercado Comit de gestin de crisis producto y su origen para poder realizar la identificacin de la causa del peligro y poder realizar el plan de retiro Se comprueba que: Comit de gestin de crisis

producto este identificado, la localizacin en el mercado, retirada del producto, destino del producto retirado Para evitar que el consumidor

Se realiza una comparacin terica de la cantidad producida, entregada y recuperada del producto que se retira del mercado

Plan de retiro

Retiro pblico del mercado

Comit de gestin de crisis

sufra un dao o la empresa pueda ser desprestigiada y se realiza con el plan de retiro ms el plan de comunicacin

En el caso de que la cantidad recuperada sea menor a un 70%, se procede a realizar la comunicacin a los medios En planta y en contacto con el cliente

Para evitar que el consumidor pueda sufrir un dao o la empresa sufra un desprestigio

De acuerdo a la historia del producto y las causas del peligro para poder realizar el plan de comunicacin

Qu se comprueba?

Quin comprueba?

Por qu comprueba? Se realiza lo siguiente: Identificacin del peligro.

Cundo comprueba?

Dnde comprueba?

Para qu comprueba?

Cmo comprueba?

Plan de comunicacin

Comit de gestin de crisis

Definicin del mensaje. Definicin del portavoz. Comunicacin. Seguimiento de medios

En el momento de realizar la trazabilidad del producto

En planta y en comunicacin con el cliente o clientes

Para verificar la cantidad y lote que se va a retirar del lugar que se encuentre

Se realiza una comparacin terica de la cantidad producida, entregada y recuperada del producto que se retira del mercado

Procedimiento de retiro del mercado El Comit de Retiro determina las mejores y ms rpidas medidas generales con que se realice el retiro. Aunque cada situacin ser distinta, pueden ser tiles las siguientes orientaciones generales: Determinar los cdigos de identificacin y las fechas de manufactura del lote del producto sospechoso. Establecer dnde se encuentra en ese momento el lote completo del producto. En otras palabras, cul es el estado del alimento en cuestin? Avisar inmediatamente a todos los sitios a donde se ha expedido el producto. Ordenar un alto a las ventas. Si el producto ya ha llegado a manos de los consumidores, contactar a los vendedores y/o distribuidores y pedirles que preparen una lista de todos los clientes que han recibido el producto. Procurar que el Comit de Retiro emita instrucciones acerca de cmo manejar los contactos externos de la compaa, con clientes, agentes, concesionarios, medios de comunicacin, etc. Decidir si se informar a los medios de comunicacin. Si es as, poner el asunto en manos del departamento de relaciones pblicas o quien designe su responsable. Definir si es necesario informar inmediatamente a los organismos gubernamentales. Esta medida puede ayudar, pero tambin puede empeorar las cosas si los oficiales se convencen de que se ha intentado ocultar el hecho. Nombrar a una persona que tome y conserve notas precisas acerca de la mercadera producida, expedida, ms tarde retirada y al fin eliminada. Un registro de las acciones de retiro con su fecha y hora tambin puede ser necesario como cobertura legal. Asegurarse de que las muestras tomadas sean adecuadamente identificadas y custodiadas; refrigerarlas si necesario, para prevenir su descomposicin. Si fuera indicado hacer un anlisis de la muestra, proceder enseguida, conservando siempre una copia de cada lote de muestras analizado. Mantener informados al Comit de Retiro, al director de la planta, a cada cliente y a los medios de comunicacin si corresponde, de modo que los hechos no sean reemplazados por informaciones imprecisas o que puedan resultar mal interpretadas. Activar una lnea telefnica durante las 24 horas del da para atender las consultas de los consumidores, si se lo considera necesario.

Lista para supervisar el retiro nicamente el presidente del Comit de Retiro debe llevar a cabo los contactos con los organismos gubernamentales. Cuando reporte un retiro, debe asegurarse de que se registren la fecha y la hora de llamada, y anotar el nombre del empleado que lo atendi. S No 1 Se ha puesto en actividad el Comit de Retiro? 2 Se ha identificado el producto sospechoso? 3 Se han determinado el cdigo y la fecha de identificacin? 4 Se ha establecido dnde se encuentra la totalidad del producto? 5 Se ha avisado a todos los receptores? 6 Se ha expedido el producto a los consumidores? 7 Si es as, se ha hecho una lista de consumidores? 8 Se ha avisado a los consumidores? 9 Si es el caso, se ha avisado a los medios? 10 Se ha avisado a un departamento del COFEPRIS? 11 Si no es as, por qu? 12 Se han guardado los siguientes documentos? Registros del lote del producto Registros de expedicin Registros de los ingredientes Registros del producto a granel Registros del ensacado Registros de etiquetado Actas del Comit de Retiro Se han recibido las muestras y se las ha identificado y preservado con 13 propiedad? 14 Estn bien guardadas las muestras? 15 Se han analizado las muestras sospechosas de ser el origen o la causa del incidente? Comentarios

Cuando se notifica al cliente, al consumidor o al intermediario/distribuidor, prestar atencin a las siguientes recomendaciones:

Alertar, pero no alarmar Ser franco y honesto Comunicar los nmeros de identificacin del lote en cuestin Ofrecer una opcin para sustituir el alimento Estar preparado para responder preguntas o quejas Documentar en detalle todas las conversaciones

5.3 Resumen del capitulo V Como se observo en este capitulo, la prevencin es el primer paso fundamental para desarrollar un plan de inocuidad y tiene que ser efectivo y dinmico, donde los prerrequisitos para el HACCP son un paso importante para establecer la inocuidad del producto, evitando que el consumidor sufra un dao a la salud y hace que el proceso sea seguro y se tenga un control del mismo a travs de los planes. Los planes de emergencia es una herramienta donde la empresa dispone de un plan en caso de contingencia natural o provocada por un evento interno o externo. En el siguiente capitulo se empieza establecer el plan HACCP de la familia de los productos.

Capitulo VI HACCP del Caldo de Pollo


Durante este bloque de actividades se procede a elaborar una buena parte de la documentacin necesaria para el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, donde los elementos bsicos a definir en la planificacin y realizacin de productos inocuos (donde ya se elaboraron los programas de prerrequisitos y prerrequisitos operativos). Aplicaremos la metodologa de la FAO del manual de capacitacin de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos . Este capitulo contiene los siguientes puntos: 6.1 Descripcin del producto caldo de pollo en polvo 6.2 Descripcin del proceso 6.3 Realizar el anlisis de peligros 6.4 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados 6.5 Plan HACCP 6.7 Monitoreo de Calidad y Seguridad 6.8 Resumen del capitulo VI

6.1 Descripcin del producto caldo de pollo en polvo Producto granuloso de color amarillo con partculas de especias, para preparar Caldo de Pollo, elaborado con productos secos preparados a base de sal, carne, canales evisceradas, extractos de carnes de pollo y/o gallina, que tiene aderezos, sustancias aromatizantes, grasas comestibles, especias, extractos y aditivos permitidos por la Secretaria de Salud. Las caractersticas del caldo de pollo en cuanto a sabor es crnico, especiado herbal, la apariencia del producto ya preparado es amarillo (amarillo limn), espeso, turbio, opaco con agua hirviendo el tiempo de disolucin es de menos de 1 minuto. No se recomienda evaluar el sabor en polvo por la concentracin del producto. La presentacin es en bolsa de 120g, 225g, frasco y bolsa de 450 gramos, bolsa resellable de 500g y 800g. Las porciones son de 24g/litro de agua. Consumidor El nicho de mercado: Nios, Adolescentes y Adultos, nivel socioeconmico indistinto. No apto para personas con alergia a la soya y el trigo. Determinacin de la aplicacin (uso previsto del producto) Disolver dos cucharadas soperas de caldo de pollo en polvo en un litro de agua hirviendo (aprox. 4 porciones de 6 g c/u), selo tambin como base para preparar toda clase de sopas y platillos como arroz, fideos, verduras, guisados moles y salsas. Diagrama de flujo y validacin Esta etapa es de vital importancia para el desarrollo posterior del plan HACCP: El desarrollo y comprobacin de los diagramas de flujo de los procesos concernidos en el sistema de gestin. Recordemos que estos diagramas de flujo deben comprender:

El dibujo esquemtico de las fases operacionales del proceso, con sus detalles ms relevantes. La descripcin detallada de cada una de las fases que lo componen, segn los requisitos de la norma y lo que la experiencia nos indique que puede tener relevancia para el control de los potenciales peligros.

En la descripcin de cada fase debemos incluir todos aquellos parmetros que pueden ser importantes para controlar el proceso (medidas de control), para ser posteriormente evaluadas para controlar los peligros identificados. Con el desarrollo y comprobacin del diagrama de flujo (figura VI-29), el equipo interdisciplinario procedi a confirmar sobre el terreno durante las horas de produccin y se termino una serie de pasos establecidos en los requisitos del apartado dedicado a los Pasos Preliminares para el Anlisis de Peligros. 6.2 Descripcin del proceso

Figura V-26: Crisis alimentaria

Se explica brevemente las etapas del proceso del caldo de pollo

Tabla VI-42: Descripcin del proceso del caldo de pollo

No.

Etapas de proceso

Descripcin Esta etapa considera la inspeccin general de condiciones sanitarias y exige los certificados de las materias

Recepcin de materias primas

primas, insumos y materiales. Cada lote de materia prima, insumo y/o material a recibir, exige el examen de las condiciones sanitarias del transporte, as como de una inspeccin visual de la limpieza e integridad de los empaques que los contienen. En el caso de que el lote no cumpla la inspeccin del check list, no se permite la descarga. Control de calidad coloca una etiqueta de aprobado o se coloca en el rea de materia prima aprobada. En el caso de que

Recepcin de material de empaque

la inspeccin del muestreo se encuentre producto que no cumpla con los requisitos, se coloca una etiqueta de color rojo y se coloca en el rea de cuarentena, la cual inmoviliza el lote e indica la no conformidad del mismo y la inmediata devolucin La materia prima, insumos y materiales son colocados con su respectiva identificacin de lote sobre tarimas y

Almacenamiento de materias primas

almacenados en cada una de las instalaciones destinadas para este fin, tomando en cuenta el principio de primeras entradas primeras salidas para evitar que alguna materia prima quede rezagada.

Almacenamiento de empaque

Las materias primas se almacenan en la bodega de materia prima, los empaques e insumos en la bodega de empaques. Los sacos de materia prima de acuerdo a la orden de produccin se llevan al rea de proceso para el pesado y mezclado y se colocan en el rea de materia prima en transito. Se realiza el pesado de materias primas de pequeas cantidades de acuerdo a la cantidad requerida utilizando los cucharones especficos de cada materia prima. Los sacos antes de entrar al rea de vaciado se limpian con un trapo para evitar que materia extraa afecte el producto. Se coloca la malla o tamiz en la parte de alimentacin de la mezcladora y se vaca de acuerdo a la orden de adiccin de la formula e instrucciones de mezclado a travs de la malla o tamiz. Se realiza el mezclado cerrando la tapa de la mezcladora de acuerdo a la instruccin del producto. Al trmino

Transporte de materia prima

Pesado de pequeas cantidades

Vaciado de materia prima en la mezcladora

Mezclado

del tiempo de mezclado se toma una muestra del producto y se prepara de acuerdo a las instrucciones de etiquetado para poder realizar el anlisis sensorial del producto.

Descarga de la mezcladora

Si el veredicto de la evaluacin sensorial es aprobado se realiza la descarga colocando el imn en la salida del

No.

Etapas de proceso

Descripcin producto mezclado y se descarga en tinas o sacos con una bolsa de polietileno dentro del saco para evitar contaminacin del producto, se marca con el lote de fabricacin, producto y cliente.

10

Transporte de empaque

Transporte del empaque al rea de envasado garantizando la inocuidad del producto que se va a llenar usando el empaque primario y secundario. Se abre el saco que se va a vaciar, evitando que un pedazo de rafia caiga dentro de la tolva. La tolva debe mantener un nivel mnimo de llenado para evitar que haya variaciones en el llenado de bolsas El producto almacenado en la tolva de alimentacin es descargado mediante gravedad por medio de una tubera de alimentacin exclusiva para este producto y es distribuida por un dosificador de tornillo para el llenado de las bolsas con la cantidad adecuada.

11

Llenado de tolva

12

Envasado

Una vez colocada la bobina del envase primario en la maquina envasadora, debe verificarse la correcta formacin del sobre. El formador del sobre, las mordazas horizontal y vertical permitirn la formacin del sobre que recibe el producto a envasar y un sellado hermtico posteriormente. El tiempo de dosificacin del producto es regulado mediante el variador de velocidad del motor del dosificador. Se verifica el peso y la hermeticidad del mismo al 100%. Los sobres que cumplen con el peso y una buena

13

Llenado de bolsa o frasco o cubeta

hermeticidad son colocados en corrugados y se colocan en una tarima para ser llevados al rea de acondicionamiento, el cual se rotula con un nmero correlativo, la fecha de produccin y lote del producto Despus de ser sellados las bolsas se acomodan en un corrugado con la cantidad indicada la lotificacin y la

14

Acondicionamiento

fecha de caducidad. El asistente de control de calidad debe verificar el sellado, formacin del envase y la lotificacin, porcentaje de rechazo. As mismo toma 10 bolsas en el muestreo.

15 16

Embalado de producto Envo del producto

Se embala el producto con la liberacin de control de calidad identificando la cantidad, lote y nmero de pallet. Se enva al cliente

6.3 Realizar el anlisis de peligros Sobre el diagrama de flujo, se empieza a identificar y registrar, fase por fase, los peligros potenciales para la inocuidad del producto a elaborar o procesar, considerando durante la evaluacin: La etapa anterior y posterior a la fase donde puede aparecer el peligro. Los equipos, instalaciones, personal, etc. Los eslabones anterior y posterior de la cadena alimentaria. El nivel aceptable para ese peligro en relacin con la inocuidad del alimento (si es posible determinarlo).

Qu hacer con cada peligro identificado? Lo primero proceder a su evaluacin, con el fin de ver, en funcin de su posible frecuencia de aparicin y gravedad de sus efectos, si su eliminacin o reduccin por debajo de los niveles aceptables es necesaria para conseguir un producto inocuo. Los peligros se clasifican como Biolgicos, Qumicos y Fsicos.
Tabla 43: Definicin de peligros

Biolgicos (B) Son los como organismos bacterias,

Los Qumicos (Q) Las substancias qumicas peligrosas en los alimentos pueden aparecer de forma natural o consultar de la contaminacin elaboracin. durante su

Peligros fsicos (F) La presencia de objetos extraos en el alimento puede causar dolencias y lesiones.

microbiolgicos,

virus, hongos y parsitos.

Por lo cual la calificacin a usar en la evaluacin de peligros ser de la siguiente manera:


Tabla 44: Evaluacin de severidad del riesgo

Probabilidad (P) 5 5 3 3 1 0

Gravedad (G) 5 3 5 3 3 0

Calificacin (P*G) 25 15 15 9 3 0

Riesgo Crtica Mayor Mayor Menor Menor No aplica

En este punto se identificaran las materias primas y los peligros potenciales que pueden presentar por sus caractersticas particulares ver tabla 43 y la de los empaques en la tabla 44.

Tabla 45: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento

Es sta una Si sta no es una materia prima crtica, materia prima describa el programa de prerrequisito crtica? (S / No) usado para el control de los peligros

B: Ninguno Sal yodatada Q: Ninguno F: Ninguno

0 0 0

0 0 0

No presenta patgenos En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Buenas Prcticas de Almacenamiento al momento de la recepcin del azcar se realiza una inspeccin con una lmpara de luz negra para detectar que no haya luminiscencia que es la prueba de que tiene rastros de orn de roedor, de ser as no se da entrada al almacn No No

B: Patgenos debido a orines de roedor

Debido al almacenamiento del azcar donde no hay control de plagas de roedores, puede presentar presencia de orn de roedor

Azcar Q: Ninguno 0 0

En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica Debido al tipo de proceso en los ingenios se tiene maquinaria antigua y se han presentado partculas metlicas muy pequeas Por el tipo de proceso en la elaboracin no presenta patgenos En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Por el tipo de proceso no presenta patgenos En Estados Unidos ha generado el sndrome chino, ya que bsicamente se usa en el comida china esta materia

F: Presencia de partculas metlicas

Buenas prcticas de manufactura: Antes de realizar el vaciado de los sacos se coloca una malla en la mezcladora y en la descarga se utiliza un magneto para retencin de partculas metlicas.

B: Ninguno Dixido de silicio Q: Ninguno F: Ninguno B: Ninguno Glutamato Monosdico Q: Es un sensitivo

0 0 0 0

0 0 0 0

No

Si

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento prima y en exceso puede generar una toxicidad

Es sta una Si sta no es una materia prima crtica, materia prima describa el programa de prerrequisito crtica? (S / No) usado para el control de los peligros

F: Ninguno

En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin En el historial no se ha presentado un No No No

B: Ninguno cido ctrico Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

B: Ninguno Maltodextrina Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

B: Ninguno Fcula de maz

Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

Protena vegetal hidrolizada

B: Ninguno

No

Q: Ninguno

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento caso de contaminacin qumica

Es sta una Si sta no es una materia prima crtica, materia prima describa el programa de prerrequisito crtica? (S / No) usado para el control de los peligros

F: Ninguno B: Ninguno

0 0

0 0

En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin de patgenos La harina de trigo esta considerada dentro de los 8 alergenos principales, con lo cual se aplica el programa de control de alergenos y se describe en la etiqueta con la leyenda "contiene trigo" En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin de patgenos La harina de soya esta considerada dentro de los 8 alergenos principales, con lo cual se aplica el programa de control de alergenos y se describe en la etiqueta con la leyenda "contiene soya" En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin patgenos Es un sensitivo y en la etiqueta se coloca como ingrediente para aviso del consumidor En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Si Si

Harina de trigo

Q: Es un alrgeno

Si

F: Ninguno B: Ninguno

0 0

0 0

Harina de soya

Q: Es un alrgeno

Si

F: Ninguno B: Ninguno

0 0

0 0

Amarillo 5

Q: Es un Sensitivo

F: Ninguno

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento

Es sta una Si sta no es una materia prima crtica, materia prima describa el programa de prerrequisito crtica? (S / No) usado para el control de los peligros Buenas Practicas de Almacenamiento, en la recepcin de materia prima: con certificado microbiolgico, en caso de no traerlo se rechaza

B: Patgenos (Salmonella, E. coli) Grasa de pollo

En el proceso de refinacin de la grasa se utiliza temperaturas mayores a 120C, el cual elimina cualquier patgeno inherente en la grasa En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica En el proceso de deshidratacin de la carne se utiliza temperaturas mayores a 120C, el cual elimina cualquier patgeno en la carne de pollo deshidratada En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Se recibe sanitizado el ajo con irradiacin de cobalto, por lo cual no hay patgenos presentes En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica

No

Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

B: Patgenos (Salmonella, E. coli) Carne de Pollo deshidratada

No

Buenas Prcticas de Almacenamiento, en la recepcin de materia prima: con certificado microbiolgico, en caso de no traerlo se rechaza

Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

B: Ninguno Saborizantes artificiales

No

Q: Ninguno F: Ninguno

0 0

0 0

B: Ninguno Ajo Q: Ninguno

No

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento

Es sta una Si sta no es una materia prima crtica, materia prima describa el programa de prerrequisito crtica? (S / No) usado para el control de los peligros

F: Ninguno

En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Se recibe sanitizado el ajo con irradiacin de cobalto, por lo cual no hay patgenos presentes En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica Debido al proceso no hay peligro de contaminacin por patgenos y se recibe con certificado de calidad En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En ocasiones la hojuela presenta tallos del perejil, el cual es retenido por una malla que se coloca en la mezcladora No hay patgenos presentes En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin qumica En el historial no se ha presentado un caso de contaminacin fsica No No No

B: Ninguno Cebolla

Q: Ninguno F: Ninguno B: Patgenos (Salmonella, E. coli)

0 0

0 0

Perejil

Q: Ninguno F: Materia extraa (tallo) B: Ninguno

1 0 0 0

0 0 0 0

Extracto de levadura,

Q: Ninguno F: Ninguno

Tabla 46: Evaluacin de peligros de los empaques

Empaque

Identifique los peligros conocidos

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento

Es un empaque crtico? (S / No)

Si sta no es una materia prima crtica, describa el programa de prerrequisito usado para el control de los peligros

B: Ninguno Bobinas para 120g, 225g, 450g, 500g y Q: Metales pesados 800g

Por el tipo de proceso de la bobina no presenta contaminacin microbiolgica y llega cerrado

La tinta utilizada en la impresin de la bobina debe tener debajo de 100 ppm de metales pesados El empaque debe llegar cerrado, en caso de estar abierto se rechaza la bobina

Si

F: Ninguno

B: Ninguno Frascos y tapas de Q: Ninguno 225g, 450g F: Ninguno

0 Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del frasco y la tapa no se ha reportado una contaminacin, adems que se le aplica un sanitizante antes de agregar el producto

No

B: Ninguno

Cubetas 10kg

Q: Ninguno

F: Ninguno B: Ninguno Q: Ninguno

0 0 0

0 0 0

Por el tipo de proceso en la elaboracin de esta materia prima y al historial del producto no ha reportado una contaminacin, adems que se coloca una bolsa de polietileno para evitar el contacto directo dentro de la cubeta

No

Etiquetas para el

La etiqueta de los frascos no estn en contacto directo con el producto

No

Empaque frasco de 225g Mangas para el frasco de 450g

Identifique los peligros conocidos F: Ninguno B: Ninguno Q: Ninguno F: Ninguno

Evaluacin de Riesgos
Probabilidad Gravedad

Fundamento

Es un empaque crtico? (S / No)

Si sta no es una materia prima crtica, describa el programa de prerrequisito usado para el control de los peligros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El corrugado es el empaque secundario, el cual hace que no este en contacto con el producto No La manga de los frascos no estn en contacto directo con el producto No

B: Ninguno Corrugados para 225g, Q: Ninguno 450g, 500g, 800g F: Ninguno B: Ninguno Tarimas Q: Ninguno F: Ninguno

La tarima ya no se encuentra directamente con el producto sin empacar, adems de que deben estar libre de plagas y limpias en el momento de la recepcin

No

Para ello tenemos que elaborar un procedimiento documentado del mtodo utilizado para la evaluacin y registrar los resultados obtenidos. Cuando el peligro identificado ha sido evaluado, segn la metodologa HACCP, hay que oponerle alguna medida capaz de prevenir, reducir o eliminar sus efectos.

En esta paso se dividen las etapas del proceso y el riesgo que puede haber durante la elaboracin del producto.
Tabla 47: Evaluacin de peligros en las etapas del proceso Existen No . Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Biolgicos: Contaminacin de patgenos como Coliformes o Salmonella en grasa de pollo, carne de pollo deshidratada, saborizantes artificiales, ajo, cebolla, perejil, extracto de levadura, especias (pimienta blanca y pimienta negra) 1 Recepcin de materias primas Si Salmonella E. coli podran estar presente en las materias primas entrante y podra tener crecimiento durante el almacenaje en el caso de que algn empaque este roto o abierto. Fundamento S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Todos las materias primas que llegan a la empresa tienen que estar cerrados, en empaque original, tener identificacin y lote para su rastreabilidad y coincidir con el certificado del proveedor donde se certifica que no contiene salmonella y E. coli. Y en el caso de las especies tienen que tener certificado de radiacin para eliminar esos patgenos El almacenista coloca un sello color rojo con la leyenda Alrgeno a todos los sacos y se coloca en el rea exclusiva de alergenos para Q: Harina de trigo y harina de soya son alrgenos Si Por la literatura estas dos materias primas son alergenos, evitar la contaminacin cruzada con otras materia primas durante el almacenaje y proceso. En el producto terminado se indica en los ingredientes y una leyenda precautoria de contiene soya y trigo Recepcin de empaques Los registros de planta demuestran que la Ninguna No contaminacin por materia extraa o qumicos no ha ocurrido durante aos Se almacena de acuerdo al tipo de materia Almacenamiento de materia prima Qumico: Contaminacin cruzada a otros materias primas prima y los alrgenos en el rea exclusiva No de alergenos, se realizan inspecciones a las naves durante su almacenamiento y se mantienen buenas prcticas de No No Si No Esta etapa es un PCC?

Existen No . Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? almacenamiento primeras entradas primeras salidas (PEPS). Se cumple el programa de saneamiento del almacn y del programa de control de plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. Se realizan inspecciones a las naves durante su almacenamiento y se mantienen buenas prcticas de almacenamiento PEPS. 4 Almacenamiento de empaque Ninguno No Se cumple el programa de saneamiento del almacn y del programa de control de plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. Transporte de 5 materias primas del almacn al rea de proceso Ninguno No Se aplican las BPMs durante el transporte de la materia prima al rea de proceso y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin ya que los sacos de materia prima llegan cerrados El pesador debe aplicar las BPMs en el proceso de pesado, lavndose las manos antes de iniciar el proceso de pesado y Pesado de materia prima Qumico: Contaminacin cruzada por otros materiales tomando en cuenta el orden, los utensilios No exclusivos para pesar diferentes materias primas y evitar una contaminacin cruzada, ya que la produccin debe ser planeada para que no se elabore productos que no lleven alergenos. Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Esta etapa es un PCC?

No

No

No

Existen No . Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Puede darse el caso de que el mezclador Vaciado de 7 materia primas en la mezcladora Fsico: Materias extraas tales como astillas, vidrio, plagas muertas, etc. Si encuentre materia extraa que no haya sido detectada durante el muestreo y contamine el producto terminado o cause una lesin al consumidor. Descarga del 8 producto mezclado El azcar de origen puede traer partcula Fsico: Materias extraas tales como partculas metlicas. Si metlica procedente del ingenio que no es posible detectar durante el vaciado del azcar en tamiz. Se deben cumplir las BPMs como la identificacin del producto descargado Ninguno No como: lote, cantidad, cliente y nmero de sacos o carros descargados, as como estar cerrados. No se ha presentado ningn tipo de Ninguno No contaminacin durante los ltimos aos ya que los empaques llegan cerrados y limpios antes de entrar al rea de envasado Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Esta etapa es un PCC?

Colocar el tamiz antes de vaciar las materias primas a la mezcladoras, ya que tiene una abertura de malla de 3.1mm Si

Colocar un imn para evitar que partculas metlicas lleguen al consumidor

No

Transportar el 9 producto mezclado al rea de envasado Transporte de la 10 bobina, corrugado al rea de envasado

No

No

El ayudante del operador esta capacitado para Llenado de tolva 11 de alimentacin a la B-2500 Los costales de caldo de pollo estn Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto Si amarrados con una cuerda de rafia y pueden caerse dentro de la tolva de llenado y causar contaminacin al producto. evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs. La tolva que se utiliza para el llenado de la bolsa con zipper es exclusivamente para el consom de pollo y se encuentra identificado 12 Llenado de tinacarro de Biolgico: Contaminacin por E. Coli Si El llenado manual se realiza por personal que estn en contacto directo al producto En la lnea de envasado manual, las llenadoras deben cumplir las BPMs, como son lavarse las No No

Existen No . Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? alimentacin para el llenado manual Formacin y 13 llenado de bolsas por la B-2500 Acondicionamie 14 nto de las bolsas o frascos en el corrugado Embalado de 15 producto terminado Transporte al 16 almacn de producto terminado Ninguno No Ninguno No Ninguno No Ninguno No Como el llenado es automatizado y no esta en contacto directo con el personal, no se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos El producto ya no esta en contacto directo por el personal ya que esta en un empaque primario y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos No hay peligro de contaminacin ya que el producto esta aislado del contacto directo durante el envasado de frascos, cubetas o bolsas preformadas Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? manos cada 30 minutos, tener cubre-bocas y cofia, durante todo el proceso de llenado

Esta etapa es un PCC?

No

No

No

La tarima se encuentra identificada y lotificada para su rastreo, as como la liberacin por el rea de calidad Se realiza la inspeccin visual del transporte para evitar que este venga No

17

Envi al cliente

Ninguno

No

contaminado por plagas u olor a qumico o sucio y pueda generar una contaminacin por fuera del producto.

No

6.5 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados Los puntos crticos de control fueron determinados utilizando el esquema conocido como rbol de decisiones. Ya tenemos identificados los posibles peligros y seleccionadas las medidas de control. El siguiente paso es, con la

Figura VI-27: Descripcin del proceso

informacin que hay, siguiendo el diagrama de flujo, debemos identificar donde se encuentran los Puntos Crticos de Control (ver figura 28 y la tabla 48 para la determinacin de PCC) para la medidas de control seleccionadas.

Tabla 48: Determinacin de PCC

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ETAPAS DE PROCESO Recepcin de materias primas Recepcin de material de empaque Almacenamiento de materias primas Almacenamiento de empaque Transporte de materia prima Pesado de pequeas cantidades Vaciado de materia prima en la mezcladora Descarga de la mezcladora Transportar el producto mezclado al rea de envasado Transporte de la bobina, corrugado al rea de envasado Llenado de tolva de alimentacin a la B-2500 Llenado de tina-carro de alimentacin para el llenado manual Formacin y llenado de bolsas por la B-2500 Acondicionamiento de las bolsas o frascos en el corrugado Embalado de producto terminado Transporte al almacn de producto terminado Envo del producto al cliente

P1 Si No No No No No Si No No No No Si No No No No No

P2 Si Si No -

P3 Si Si -

P4 -

P5 -

PCC Si No No No No No Si No No No No No No No No No No

6.6 Plan HACCP El plan HACCP indica los PCC, las tolerancias, monitoreo, registros y acciones correctivas, donde el siguiente paso es seleccionar las medidas de control (o medidas preventivas) o una combinacin de ellas, para cada peligro identificado y evaluado. Esto se hace mediante un documento donde, para cada PCC, habr que relacionar: Los peligros a controlar en el PCC y las medidas que los controlan. Los lmites crticos que nos indican si el proceso se encuentra bajo control y los procedimientos de seguimiento (medidas de vigilancia) de los lmites crticos. Las acciones a tomar si se superan los lmites crticos (correcciones y acciones correctivas) y los responsables de tomas estas acciones y los registros que demuestran su cumplimiento. Todos estos datos pueden adoptar la forma de cuadro de gestin o plan de HACCP, en la tabla 45 con el fin de hacer ms fcil manejar toda esta informacin.

Tabla 49: Plan HACCP

No. del PCC y ubicacin

Limites crticos

Procedimientos de vigilancia y frecuencia de los mismos

Registros HACCP

Procedimiento de verificacin y frecuencia de los mismos

Acciones correctivas

1B Recepcin de: grasa de pollo, carne de pollo deshidratada, saborizantes artificiales, ajo, cebolla, perejil, extracto de levadura, especias (pimienta blanca y pimienta negra) No presentar contaminacin de patgenos (E. coli y Salmonella)

El personal de recepcin (almacenista y control de calidad) examinara la certificacin correspondiente a cada envo del proveedor, en el certificado del proveedor que declara que el producto ha sido sometido al muestreo para la deteccin de Salmonella y de E. coli.

Registro de entrada de materia prima

Registro acciones correctivas

de

Cada dos meses, el personal de calidad solicitar datos de los resultados de Salmonella y de E. coli de la compaa para por lo menos 2 proveedores.

No se aceptar el producto sin el certificado correspondiente. Si un proveedor no cumple con las normas solicitadas de dos muestras. Se dejar de usar al proveedor en cuestin hasta que un grupo completo de muestras cumpla con las normas establecidas

2Q Recepcin de harina de trigo y Harina de soya

Las bobinas deben tener la leyenda de contiene trigo y soya, ya que son materias primas que son alrgenos.

El almacenista de empaques, revisa que la bobina, etiqueta y manga vengan con la leyenda de contiene trigo y soya.

Registro recepcin

de

En cada recepcin Los sacos tienen que tener un sello con la leyenda de alrgeno colocado por el almacenista y almacenarse en el sitio exclusivo de alrgenos. Colocar el tamiz de la MC03 antes de alimentar la mezcladora El almacenista de materia prima coloca un sello con la leyenda de alrgeno en todos los sacos de trigo y soya Registro acciones correctivas de

Se colocara en el rea correspondiente y se aplicara una sancin administrativa al personal de almacn por no tener cuidado en este tipo de materia prima

7F Vaciado de materias primas en la mezcladora

Registro produccin Operador de mezcladora Registro acciones correctivas

de de En cada produccin

Descargar la mezcladora, limpiar de nuevo y volver a realizar la alimentacin de la mezcladora

6.7 Monitoreo de Calidad y Seguridad Como se ve, esta fase es muy delicada, pues va a constituir el sistema de control de los peligros de nuestro producto, generando una gran cantidad de documentacin, tanto en forma de procedimientos como de registros. Aunque ya tenemos el centro de la documentacin de nuestro Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros importantes antes de proceder a la implantacin.
Tabla 50: Monitoreo de Calidad e inocuidad del Caldo de Pollo Punto de control Recepcin de materias primas con certificado de calidad Por qu? Garantiza la calidad e inocuidad de la materia prima Por lote de Garantizar la Recepcin de empaque calidad e inocuidad del empaque recepcin Patio de maniobras Transporte Almacenista de empaques Almacenista de materias primas Llenar el listado de verificacin (check list) de transporte Transporte limpio, cerrado y exclusivo para alimentos, con certificado de fumigacin y empaques cerrados. Lista de verificacin de transporte Cundo? Dnde? Qu? Por quin? Cmo? Especificaciones Informe Accin en caso de desvo No permitir la entrada de materia prima y/o empaque avisar a jefe de control de calidad para las acciones correspondientes con el proveedor o cliente En caso de venir del cliente se avisa y se espera Almacenar Almacenamiento de materias primas Garantizar la calidad e inocuidad durante el almacenamiento Por lote de recepcin Almacn de M.P. Sacos, cuetes, cajas, etc. de acuerdo a primeras entradas primeras Almacenamiento de empaque Por lote de recepcin Almacn de empaques salidas Almacenista de empaques Almacenista de materias primas Realizar la inspeccin visual de la materia prima o empaque certificado de calidad por lote Registro de recepcin de empaque Separar los empaques que no cumplan con la inspeccin Materia prima y Empaque: limpio, seco, cerrado, libre de indicios de plaga Registro de recepcin de materia prima Separar los sacos que no cumplan con la inspeccin el veredicto va electrnica para rechazar o aceptar el empaque y materia prima Se regresa al proveedor en caso de que la empresa sea duea del Llenar formato correspondiente 1Q Observaciones

Punto de control

Por qu?

Cundo?

Dnde?

Qu?

Por quin?

Cmo?

Especificaciones

Informe

Accin en caso de desvo

Observaciones empaque o materia prima

No haya otro Al termino de la jornada o cada 5 mezcla rea de pesado, de mezcladora y rea de mezcladora producto en la mezcladora diferente al que se va a mezclar, haber realizado la limpieza Llenar el formato Asegurar que la Transporte de materias primas del almacn al rea de proceso materia prima no se contamine durante el transporte del almacn al rea de proceso. Cada produccin rea en transito de materias primas en el rea de mezclado Tarima con la cantidad requerida para la produccin Almacenista de materias prima y ayudante del mezclador Verificacin de la cantidad requerida para la produccin Plan de produccin Orden de produccin correspondiente Notificar al jefe de produccin si no se entrego la cantidad requerida de salida de materia prima y entregar al almacenista y cumplir con las primeras entradas primeras salidas Evitar que haya Pesado de pequeas cantidades de materias primas contaminacin cruzada con otra materia prima diferente a la indicada en la formula PCC 7F Vaciado de Evitar contaminaciones En cada produccin Mezcladora y rea de Colocar tamiz en la entrada Operador de la mezcladora y Inspeccin visual por Antes de vaciar las materias Registro de produccin Realizar descarga, limpiar Llenado del formato Cada produccin rea de pesado Uso de utensilios exclusivos para cada materia prima Pesador de formula De acuerdo a la formula del producto Formula del producto Orden de produccin Avisar al jefe de produccin y al rea de control de calidad Mezclador y ayudante mezclador Inspeccin visual, lightning liberacin por control de calidad La lectura del lightnig debe ser menor a 2.8 Registro de reporte de liberacin de equipo formato 6D

Evitar Limpieza del rea de mezclado contaminaciones con otros productos

Realizar la limpieza de nuevo en caso de ser mayor a 2.8

Se llena el formato correspondiente

Llenar el formato correspondiente

Punto de control materias primas en la mezcladora

Por qu? con materia extraa

Cundo?

Dnde? mezcladora

Qu? de la mezcladora

Por quin? ayudante del mezclador

Cmo? supervisor de produccin

Especificaciones primas colocar el tamiz en la entrada de la alimentacin de la mezcladora

Informe

Accin en caso de desvo de nuevo y vaciar con el tamiz colocado en la alimentacin de la mezcladora

Observaciones correspondiente

Asegurar la calidad e Descarga de producto de la mezcladora inocuidad del producto para evitar contaminaciones con materia metlico Sacos amarrados o Ayudante del Carros-tinas con tapas Envasado manual Asegurar la calidad e inocuidad del Limpieza del rea de envasado producto para evitar contaminaciones con otros productos Limpieza del equipo de envasado Asegurar la calidad e Al termino de la Tolva y equipo en Al termino de la jornada o cada 5 lotes rea de llenado de tolva, envasadora ambos con identificacin No haya otro producto diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamente No haya otro producto Ayudante del operador Inspeccin visual, La lectura del luminometro Operador y ayudante del operador Inspeccin visual y liberacin por Calidad No encontrar objetos o productos diferentes al que se va a envasar operador de la mezcladora Llevando la tarima De acuerdo a la orden de produccin En cada produccin Mezcladora y rea de mezcladora Colocar imn a la descarga de la mezcladora Operador de la mezcladora y ayudante del mezclador Inspeccin visual por supervisor de produccin Antes de realizar descarga el imn debe estar colocado en la salida de la mezcladora

Registro de produccin, cantidad mezclada, identificacin en los sacos o los carros-tina con lote y producto rea de Los sacos y carros-tinas con lote, cliente, producto y nmero consecutivo Verificacin de BPMs en hoja de produccin Verificar que el producto sea identificado de acuerdo a la orden de produccin Llenar formato correspondiente Realizar descarga, limpiar de nuevo y vaciar con el imn colocado en la alimentacin de la mezcladora Llenar formato correspondiente

Transferencia de producto mezclado al rea de envasado

Garantizar la calidad e inocuidad del consom En cada produccin

envasado B-2500 o

Registro de Reporte de liberacin de equipo formato 6D Realizar la limpieza de nuevo Llenar formato correspondiente

Registro de Reporte de

Realizar la limpieza de

Llenar formato correspondiente

Punto de control

Por qu? inocuidad del

Cundo? jornada

Dnde? general

Qu? diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamente

Por quin?

Cmo? luminometro y liberacin por Calidad

Especificaciones debe ser menor a 2.8

Informe liberacin de equipo formato 6D

Accin en caso de desvo nuevo en caso de ser mayor a 2.8

Observaciones

Revisar que Garantizar la Realizar envasado en la B-2500 inocuidad durante el llenado del consom de pollo Cada produccin rea de envasado el producto a Tolva de alimentacin de la envasadora Ayudante del operador envasar sea el de la orden de produccin, con lote y cliente Evitar contaminacin por materia extraa Dosificacin del consom de pollo Cada inicio Evitar contenido neto bajo de peso de turno y terminacin del mismo Evitar un mal sellado para Llenado automtico y manual evitar la contaminacin del producto Apariencia de la Cada 15 Banda de Cada 15 minutos Lnea de envasado Lnea de envasado Mantener el contenido neto de las bolsas Operador de la maquina envasadora de peso Rango de Verificacin contenido neto de acuerdo al producto Registro de calidad Cada inicio de turno y terminacin del mismo Lnea de envasado Estado general de la maquina Operador Visual, Realizando un check list de la maquina Utensilios y tornillera completa Registro de check list de la maquina envasadora Tolva y utensilios exclusivos para el consom de pollo Verificacin de BPMs en hoja de produccin Avisar al jefe de produccin y al rea de calidad Llenar formato correspondiente

Parar la lnea y encontrar las piezas faltantes

Llenar formato correspondiente

Separar los sobres fuera de los rangos especificado del contenido neto Separar los

Que no se abra el sello durante el transporte Que no este Acondicionador Visual Bolsas bien Operador Visual Acondicionador Sin fugas en las bolsas Hoja de produccin

defectuosos y corregir el problema Separar los Llenar informe correspondiente

Punto de control

Por qu? bolsa Asegurar la identificacin y marcaje de lote

Cundo? minutos

Dnde? envasado

Qu? sucia o daada

Por quin?

Cmo?

Especificaciones formados

Informe

Accin en caso de desvo defectuosos

Observaciones

Acondicionamiento del producto

para poder efectuar una eficaz rastreabilidad del producto terminado

Cada 15 minutos

Unidad de venta y consumo

No se abra durante el transporte

Ayudantes y operador

Inspeccin visual

Conforme a especificaciones

Llenar el reporte correspondiente

Verificar los corrugados hasta la ultima revisin

Cambiar la lotificacin a la correct

Colocar una etiqueta Asegurar que las tarimas estn Embalado de producto bien identificadas, paletizadas y entarimadas Conforme van saliendo las tarimas cada hora En rea de envasado Verificar lotes y caducidad de bolsa y cajas que coincidan Control de calidad (lote, caducidad, cantidad, clave) Asegurar que el transporte este Envo del producto limpio para evitar contaminar las tarimas con producto Antes de cargar el transporte En el patio de maniobras Limpieza del transporte, libre de plagas Almacenista Con el check list de verificacin de transporte De acuerdo al check list Registro check list Cambio de transporte Llenar informe correspondiente verde de liberado en cada tarima. Especificacin de producto terminado cliente Registro de control de lnea y liberacin de producto terminado Colocar etiqueta con la caducidad correcta y el lote

6.8 Resumen del capitulo VI En este capitulo se dan los pasos de prevencin que se basan en los riesgos y se implementan segn sea necesario en las etapas del proceso, tomando en consideracin que algunas materias primas y pasos del proceso son ms seguros que otros y en los cuales se observa lo siguiente: Promover mayor responsabilidad de las reas involucradas para prevenir las enfermedades transmitidas por el consom de polo Identificar las vulnerabilidades del consom y evaluar los riesgos Ampliar la comprensin y el uso de medidas efectivas de mitigacin o como evitar el dao a la salud del consumidor, Con el desarrollo el plan HACCP para el consom de pollo en polvo, dndose los pasos de cmo se elaboro y los prerrequisitos que se requieren de manera general para evitar la contaminacin del producto ya sea por materia extraa, cruzada o de inocuidad. La diferencia se observa en que un plan HACCP se llevo a cabo el estudio de peligro para ver en que etapa tenemos que tener el control del punto crtico para que no afectemos al consumidor. En el siguiente capitulo se realiza el plan de bebidas y gelatinas de una manera ms rpida ya que el proceso es similar y la diferencia radica en las materias primas que son alergenos en el consom de pollo y los sensitivos en las gelatinas (capitulo VII) y las bebidas (capitulo VIII).

Capitulo VII HACCP de Gelatinas


En este capitulo aplicaremos lo que ya se uso en el capitulo VI del HACCP del consom de pollo, ya que la elaboracin de gelatinas es igual a la del consom de pollo, por lo que el diagrama de flujo y los prerrequisitos son los mismos. Este capitulo contiene los siguientes puntos: 7.1 Descripcin del producto gelatina en polvo 7.2 Realizar el anlisis de peligros y determinacin de medidas preventivas 7.3 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) 7.4 Establecimiento de los puntos de control crtico (PCC) 7.5 Establecimiento de lmites crticos para cada PCC 7.6 Adopcin de medidas correctivas 7.7 Comprobacin del sistema HACCP 7.8 Plan HACCP 7.9 Monitoreo de Calidad y Seguridad 7.10 Resumen del capitulo VII 7.1 Descripcin del producto gelatina en polvo Producto en polvo para preparar un postre de gelatina, elaborada con grenetina, edulcorante sinttico y natural, saborizante y aditivos para alimentos, para preparar con agua. En este caso en la empresa se maneja tres diferentes tipos: gelatinas light (sin azcar solo con edulcorantes artificiales aspartame y acesulfame K sucralosa), gelatinas hbridas (azcar con edulcorantes artificiales como aspartame y acesulfame K) y por ltimo las gelatinas azucaradas. Consumidor El nicho de mercado: Nios, Adolescentes y Adultos, nivel socioeconmico indistinto. No apto para personas con fenilcetonuria. Mercado a competir: Gelatinas en polvo del tipo hbrido. Determinacin de la aplicacin (uso previsto del producto) Disolver todo el contenido de la gelatina en polvo en medio litro de agua hirviendo y posteriormente agregar medio litro de agua fra o al tiempo, para preparar 1 litro de agua de gelatina u ocho porciones de 125 ml, refrigerar durante 4 horas. 7.2 Realizar el anlisis de peligros El anlisis de peligros es igual al que se realizo al consom de pollo, pero la diferencia es que es un producto ms noble y muy difcil de que pueda tener peligros biolgicos recordemos los peligros como se clasifican como Biolgicos, Qumicos y Fsicos ver el diagrama VI-1. En este punto se identificaran las materias primas y los peligros potenciales que pueden presentar por sus caractersticas particulares ver tabla VII-2 y la de los empaques en la tabla VII-3.

Tabla 51: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto Identifique los peligros conocidos Existe probabilidad de que se presente? Biolgicos: Contaminacin de patgenos por orina de roedor Si Contaminacin en el almacn del proveedor por no tener un control de plagas Fundamento S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Revisar los sacos de azcar al momento de recepcin, con la lmpara de luz negra y en caso de haber luminiscencia se rechazan los sacos que tienen evidencia de estar orinados por roedor Todos los sacos deben estar limpios y cerrados al momento de la recepcin Se realiza la inspeccin del transporte visual y Qumicos: Azcar Contaminacin por productos de limpieza No olfativo en cada entrega a la planta, en caso de presentar contaminacin se rechazan la entrega y no se ha presentado casos de contaminacin durante los ltimos aos de acuerdo al check list de verificacin de transporte Todos los sacos son inspeccionados al momento de la recepcin de que no presenten violaciones de haber sido abiertos o estn rotos, en caso de presentar cualquiera de los dos se Fsico: Los sacos pueden contener materia extraa de Contener materia extraa (metal, insectos, astillas de madera, etc.) Si origen que no pueden ser apreciados durante el muestreo aparta del lote y se regresa al proveedor Recibir el certificado de calidad del lote recibido en cada recepcin Se coloca un tamiz en el momento de vaciar en la revolvedora para retener cualquier materia extraa En la descarga de la mezcladora hay un imn para retener los fragmentos o

Materia prima

Materia prima

Identifique los peligros conocidos

Existe probabilidad de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? partculas de metales de origen del ingenio por el desgaste del equipo de molienda

Saborizantes artificiales Grenetina Sucralosa Maltodextrina Acesulfame k cido ascrbico cido ctrico Citrato de sodio Dixido de titanio Fosfato disdico Fosfato tricalcico Amarillo ocaso y laca Azul brillante y laca Rojo allura y laca Biolgicos: Aspartame Contaminacin de microorganismos Qumicos: Tartrazina (color No. 5) Personas sensitivas a estos productos Si Por literatura cierta parte de la poblacin es sensitiva a estos productos Para los ingredientes sensitivos en la No Por el tipo de materia prima y los controles que tienen los fabricantes no hay peligro que se presenten En la etiqueta del producto terminado, tiene la leyenda de "Feniceltonuricos contiene fenilalanina por el aspartame" Fsico: Contener materia extraa (metal, insectos, astillas de madera, etc.) No Qumicos: Contaminacin por productos de limpieza No Biolgicos: Contaminacin de microorganismos No Por el tipo de materia prima y los controles que tienen los fabricantes no hay peligro que se presenten Se realiza la inspeccin por el almacenista al momento de la recepcin de sacos cerrados, limpios y certificado de calidad Se realiza la inspeccin del transporte visual y olfativo en cada entrega a la planta, en caso de presentar contaminacin se rechazan la entrega y no se ha presentado casos de contaminacin durante los ltimos aos de acuerdo al check list de verificacin de transporte

Materia prima

Identifique los peligros conocidos Fsico:

Existe probabilidad de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? etiqueta estn colocados los componentes

Laca tartrazina (No. 5)

Contener materia extraa (metal, insectos, astillas de madera, etc.)

No

Como se observa en esta tabla solo se encuentra que el aspartame y el amarillo No. 5 (tartrazina) son materias primas sensitivas y que indicando en la etiqueta los ingredientes el consumidor esta enterado de que este producto contiene estos ingredientes.

Tabla 52: Evaluacin de peligros de los empaques Empaques Identifique los peligros conocidos Existe probabilidad de que se presente? Bobinas (coextruido, PEP) Biolgicos: Contaminacin microorganismos de No S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Fundamento

En cada recepcin recibir el certificado de calidad del lote en cada entrega En el caso de las bobinas, estas deben de llegar en empaque individual, para evitar que cuando se saque del empaque

Estuches

Qumicos: Contaminacin por productos de limpieza No

de la tarima, esta no se contamine por estar expuesta al medio ambiente. Verificacin del transporte y del -

Corrugados

aspecto fsico del empaque cerrado, libre Fsico: Contener materia extraa (metal, insectos, astillas de madera, etc.) No de materia extraa (vidrio,

madera, etc.). Libre de olores diferentes al que debe tener. En caso de no cumplir con el check list de verificacin proveedor. Las tarimas deben estar tratadas para evitar plagas en la planta y limpias regresar al

Tarimas

Para ello tenemos que elaborar un procedimiento documentado del mtodo utilizado para la evaluacin y registrar los resultados obtenidos.

Tabla 53: Evaluacin de peligros en las etapas del proceso


Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Es un PCC?

Qumico: 1 Recepcin de materia prima Aspartame y colorante No. 5 (tartrazina) Si

Por la literatura estas dos materias primas son sensitivas a una parte de la poblacin Los registros de planta demuestran que la

En la etiqueta del producto terminado se indica en los ingredientes y una leyenda precautoria de Fenilcetonuricos: contiene fenilanina Si

Recepcin de empaques

Ninguna

No

contaminacin

por

materia

extraa,

biolgico o qumicos no ha ocurrido durante aos Las materias primas sensitivas se mantienen separadas del resto para evitar la contaminacin cruzada. Se mantienen buenas prcticas de

No

Almacenamien 3 to de materia prima

Qumico: Contaminacin cruzada a otros materias primas Si

Puede presentarse la contaminacin cruzada de las materias primas debido a no colocarlas en el rea correspondiente o estar separadas del resto.

almacenamiento primeras entradas primeras salidas (PEPS). Se cumple el programa de saneamiento del almacn y del programa de control de plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. No

Se cumple el programa de saneamiento Almacenamien to de empaque del almacn y del programa de control de Ninguno No plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Transporte de materias 5 primas del almacn al rea de proceso Ninguno No

Se

aplican

las

BPMs

durante

el

transporte de la materia prima al rea de proceso y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin ya que los sacos de materia prima llegan cerrados al rea. Lavarse las manos antes de iniciar el proceso de pesado o despus de ir al bao Biolgicos: Una inadecuada manipulacin por parte Contaminacin por Coliformes por contacto directo del pesador de pequeas cantidades con la mano Si del pesador de pequeas cantidades Los utensilios deben estar limpios y sanitizado antes de usarlos Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo Usar cofia y cubre bocas, uniforme limpio completo y solo tiene acceso a esta rea personal autorizado , usar cofia y No No

Pesado de materia prima

cubreboca todo el tiempo que este en el rea de proceso El pesador debe aplicar las BPMs en el proceso de pesado tomando en cuenta la Qumico: Contaminacin cruzada por otros materiales Posible cambio en la dosificacin de la mezcla. Si El pesador de pequeas cantidades pueden causar una contaminacin cruzada al usar el mismo utensilio para tomar materias prima formula Usar utensilios exclusivos para pesar diferentes materias primas y evitar una contaminacin cruzada La produccin debe ser planeada para que no se elabore productos que no lleven alergenos o sensitivos y el personal esta No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

capacitado en el programa de alrgenos Balanza calibrada y verificada Verificacin de las cantidades pesadas por el jefe de produccin Capacitacin del pesador en el uso del equipo y medidas de seguridad. Todas las lmparas del cuarto de pesado tienen una funda para evitar que caigan fragmentos en el piso o en la materia prima Fsico: Si Presencia de materia extraa Fragmentos de vidrio de la lmpara del cuarto, astillas de madera, metal Se cuenta con un inventario e inspeccin de las mismas Solo se usan cuchillos con mango de plstico para abrir sacos Lavarse las manos antes de iniciar el proceso de vaciado o despus de ir al bao Biolgico: Contaminacin por Vaciado de 7 materia primas en la mezcladora Coliformes totales por contacto directo a las materias primas por el operador con las manos. Si El operador de la mezcladora es el encargado de vaciar las materias primas a la mezcladora y en ocasiones se ayuda con un cepillo para empujar la materia prima que no baja rpido a travs de la malla Los utensilios deben estar limpios y sanitizado antes de usarlos Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo Usar cofia y cubre bocas todo el tiempo que este en el rea de proceso Usar uniforme limpio y completo Qumicos: Si No haber dado el suficiente tiempo de limpieza o enjuague a la malla o a los Los utensilios deben haber sido liberado por el rea de calidad antes de su uso No No No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Contaminacin por productos de limpieza

utensilios

Capacitacin del operador en BPMs Revisin del tamiz antes de colocarlo en la Fsico: Presencia de materias extraas tales como astillas, vidrio, plagas muertas, etc. Si Puede darse el caso de que el mezclador encuentre materia extraa que no haya sido detectada durante el muestreo y contamine el producto terminado o cause una lesin al consumidor. mezcladora para ver la integridad del mismo Colocar el tamiz antes de vaciar las materias primas a la mezcladoras, ya que tiene una abertura de malla de 3.1mm Solo se usan cuchillos con mango de plstico para abrir sacos Usar cofia y cubre-bocas durante todo el proceso y mientras este en el rea Lavarse las manos despus de ir al bao Lavarse las manos antes del proceso Biolgico: Crecimiento de hongos, 8 Mezclado levadura y mesofilos aerbicos Si Por no haber realizado la limpieza del equipo correctamente puede originar el crecimiento microbiolgico por acumulacin de residuo y la humedad del ambiente Realizar sacudido o limpieza de la mezcladora cada 5 mezclas o cambio de color obscuro a claro Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo Sanitizado y liberacin con luminometro para verificar la limpieza y que no haya residuos orgnicos Qumicos: Si No haber dado el suficiente tiempo de El equipo debe ser liberado por el rea de No No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Contaminacin por productos de limpieza Posibilidad de cambio en el orden de adicin de los aditivos colocados en la mezcla Contaminacin por lubricante

limpieza o enjuague a la malla o a los utensilios. Por error del operador de mezclador equivocarse en el orden de adiccin de las materias primas. Usar un lubricante diferente al de grado alimenticio

calidad o por el jefe de produccin de acuerdo al procedimiento Analizar peridicamente el agua que ingresa a la planta para el lavado de utensilios y del equipo si tiene la cantidad de cloro adecuada El operador esta capacitado en el uso del equipo, as como las instrucciones de adiccin de materias primas , tiempo de mezclado y cuenta con una carpeta en el rea donde esta indicado de acuerdo al producto las instrucciones Solo se usa lubricante grado alimenticio en toda la maquinaria que esta en contacto directo con el producto

Por desgaste normal de uso del doble Fsico: Presencia de partculas metlicas Si listn de acero inoxidable de la mezcladora Por origen del azcar de los ingenios que los molinos estn viejos Lavarse las manos antes de iniciar el Descarga del 9 producto mezclado Biolgico: Ninguno No proceso durante la descarga o despus de ir al bao y cumplir con las BPMs para evitar cualquier contaminacin microbiolgica.

Mantenimiento preventivo del equipo Uso de un imn a la salida de la descarga de la mezcladora Inventario de piezas del mezclador

No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Realizar la limpieza del mezclador con el Qumicos: Contaminacin por otro producto Si No haber realizado la limpieza de los imanes cepillo exclusivo despus de cada descarga de producto realizar el sanitizado del imn antes de colocar en el rea Solo se usaran costales de azcar con una bolsa de polietileno por dentro Colocar en la salida del mezclador Por desgaste normal de uso del doble listn de acero inoxidable de la Fsico: Presencia de partculas metlicas Si mezcladora Por origen del azcar de los ingenios que los molinos estn viejos siempre el imn antes de realizar la descarga para la captura de partculas metlicas menores de 3.1mm y realizar el pesado de las partculas metlicas de acuerdo al procedimiento para verificar la atraccin del imn Transportar el producto 10 mezclado al rea de envasado Transporte de la bobina, 11 corrugado al rea de envasado Llenado de 12 tolva de alimentacin a Crecimiento de hongos, Biolgico: Si Fsico: Ninguno Biolgico: Ninguno Qumicos: Ninguno No Fsico: Ninguno Biolgico: Ninguno Qumicos: Ninguno No Se deben cumplir las BPMs como es la identificacin del producto descargado de acuerdo a lo siguiente: lote, cantidad, cliente y nmero de sacos o carros descargados, as como estar cerrados. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos ya que los empaques llegan cerrados y limpios antes de entrar al rea de envasado Por no haber realizado la limpieza de la tolva correctamente puede originar el crecimiento microbiolgico por Lavarse las manos antes de iniciar el proceso durante el envasado o despus de ir al bao No No No No No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

las envasadoras B-1500, 2000 y F-14

levadura y mesofilos aerbicos

acumulacin de residuo y la humedad del ambiente

Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo Sanitizado y liberacin con luminometro para verificar la limpieza y que no haya residuos orgnicos Realizar la limpieza de la tolva sanitizar y

Qumicos: Contaminacin por otro producto Si

No haber realizado la limpieza de la tolva

usar despus de la liberacin por el rea de calidad No La tolva de alimentacin que se utiliza para el llenado de la envasadora es exclusiva para productos dulces El ayudante del operador esta capacitado

Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto Si

Los costales de gelatina estn amarrados con una cuerda de rafia y pueden caerse dentro de la tolva de llenado y causar contaminacin al producto y llegar al consumidor

para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs. Si Se vaca el producto a travs de una malla que esta colocada en la alimentacin de la tolva de la envasadora Lavarse las manos antes de iniciar el

Biolgico: Contaminacin por 13 Envasado Coliformes totales por contacto directo al producto por el con las manos. Si El operador de la envasadora puede contaminar el producto por estar en contacto directo con el producto

proceso durante el envasado o despus de ir al bao Los utensilios deben estar limpios y sanitizado antes de usarlos Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Usar cofia y cubre bocas todo el tiempo que este en el rea de proceso Usar uniforme limpio y completo No haber realizado la limpieza de los dosificadores correctamente o no haberle Qumicos: Contaminacin por otro producto Si Haber envasado un producto sensitivo y no haber realizado la limpieza adecuada dado el suficiente tiempo de sanitizacin Realizar la limpieza de la tolva dosificadora, tornillo sin fin y partes en contacto directo con el producto y realizar el sanitizado dndole el tiempo necesario en caso de haber usado materias primas sensitivas Liberacin por parte del rea de calidad antes de iniciar el proceso de envasado Se coloca una malla en la abertura de la tolva de la alimentacin para evitar que materia extraa pueda contaminar el producto al momento de envasado La maquina envasadora cuenta con un sistema de seguridad, que en caso de Fsico: No Presencia de materia extraa haber un desprendimiento de tornillera, esta automticamente queda bloqueada, adems se realiza el inventario de tornillera desmontable Capacitacin del personal en BPMs Durante el proceso de envasado, solo se utiliza cuchillo de una sola pieza con mango de plstico. No No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

Biolgico: Crecimiento de hongos, Acondicionami ento de los sobres en el 14 corrugado en el caso de ser la presentacin de 170g Fsico: No Materia extraa (hilos), Contaminacin por otro producto levadura y mesofilos aerbicos Qumicos: No No

Lavarse las manos antes de iniciar el proceso durante el acondicionamiento o despus de ir al bao Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo Como el producto ya no esta en contacto directo con las manos no hay peligro de contaminacin biolgica, qumica o fsica. Solo se usan cuchillos de una sola pieza con mango de plstico No

Biolgico: Crecimiento de hongos, levadura y mesofilos aerbicos Acondicionami ento de los 14 sobres en el estuche para 25g y 100g Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto Embalado de producto Biolgico: No Crecimiento de hongos, No Qumicos: Contaminacin por otro producto No No

Lavarse las manos antes de iniciar el proceso durante el envasado o despus de ir al bao

Limpieza exhaustiva de superficies externas e internas del rea de trabajo No

Como el producto ya no esta en contacto directo con las manos no hay peligro de contaminacin biolgica, qumica o fsica Con la correcta capacitacin de las personas en BPMs los siguientes

15

No

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

terminado

levadura y mesofilos aerbicos Qumicos: Contaminacin por otro producto No

prerrequisitos: Lavarse las manos antes de iniciar el proceso de embalado y durante el

embalado o despus de ir al bao Limpieza exhaustiva de superficies

externas e internas del rea de trabajo Como el producto ya no esta en contacto Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto No directo con las manos no hay peligro de contaminacin fsica Verificacin de la identificacin de las tarimas como lotificacin, liberacin y cantidad por parte del rea de calidad Biolgico: Crecimiento de microorganismos Qumicos: Transporte al 16 almacn de producto terminado Contaminacin por otro producto o productos qumicos No No Con la correcta capacitacin de las personas en BPMs prerrequisitos: Lavarse las manos despus de ir al bao Limpieza bsica en el almacn y No los siguientes biolgica, qumica o

externas del rea de trabajo y control de plagas Como el producto ya no esta en contacto directo con las manos no hay peligro de

Fsico: No Materia extraa

contaminacin fsica

biolgica,

qumica

Verificacin de la identificacin de las

Existen No. Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento probabilidades de que se presente? Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Es un PCC?

tarimas como lotificacin, liberacin y cantidad por parte del rea de calidad Biolgico: Crecimiento de hongos, levadura y mesofilos aerbicos Qumicos: Envi al cliente 17 Contaminacin por otro producto No No Verificar el transporte con el check list y en caso de no cumplir con la limpieza se rechaza el transporte El producto que se va a embarcar debe estar liberado por el rea de calidad y deben estar identificadas con el lote, Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto No sabor y cantidad liberada. Como el producto ya no esta en contacto directo con el medio ambiente no hay peligro de contaminacin biolgica, No Se aplican las primeras entradas primeras salidas en el producto que se embarca

qumica y fsica

7.3 Ubicacin de los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados Ya tenemos identificados los posibles peligros y seleccionadas las medidas de control. El siguiente paso es, con la informacin que hay, siguiendo el diagrama de flujo, debemos identificar donde se encuentran los Puntos Crticos de Control (ver tabla VI-6 de determinacin de PCC) para la medidas de control seleccionadas.
Tabla 54: Ubicacin de PCC

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ETAPAS DE PROCESO Recepcin de materias primas Recepcin de material de empaque Almacenamiento de materias primas Almacenamiento de empaque Transporte de materia prima al rea de mezclado Pesado de pequeas cantidades Vaciado de materia prima en la mezcladora Mezclado de las materias primas Descarga de la mezcladora Transportar el producto mezclado al rea de envasado Transporte de la bobina, corrugado al rea de envasado Llenado de tolva de alimentacin a las envasadoras Formacin y llenado de sobres por las envasadoras Acondicionamiento de los sobres en el corrugado para productos de 170g

P1 Si No No No No No No No No No No Si No

P2 Si Si -

P3 -

P4 -

P5 -

PCC Si No No No No No No No No No No Si No

14 En el caso de los sobres en el estuche para productos de 25g y 100g se acondicionan en el rea de estuchado 15 16 17 Embalado de producto terminado Transporte al almacn de producto terminado Envo del producto al cliente

No

No

No No No

No No No

7.4 Establecimiento de los lmites crticos para cada punto de control crtico Una vez determinada cuales son los PCC tenemos que ejercer los controles para evitar la presencia de los peligros identificados como significativos, el paso siguiente es establecer cules son los lmites crticos.

Tabla 55: Establecimiento de lmites crticos para cada punto de control crtico

No.

Etapa

Peligro y causa Qumicos: 1 Materias primas sensitivas como Aspartame, colorante y laca No. 5

Medida preventiva En la etiqueta del producto terminado, tiene la leyenda de "Feniceltonuricos contiene fenilalanina por el aspartame" En la etiqueta estn colocados todos los componentes del producto incluyendo los sensitivos

PCC

Lmite crtico Si la leyenda o los nombres de los ingredientes no aparecen en la etiqueta de producto terminado, el empaque se rechaza

Recepcin materia prima

de

Si

El ayudante del operador esta capacitado para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de Fsicos: 12 conservar las BPMs durante el proceso de llenado de Llenado de tolva de la tolva Materia extraa (hilos de rafia u otros 12 alimentacin a la fragmentos mayores de 3.1mm), envasadora Se vaca el producto a travs de una malla que esta contaminacin de otro producto colocada en la alimentacin de la tolva de la envasadora 7.5 Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC

Si

La abertura de la malla debe ser de 3.1mm +/- 0.1mm, en caso de estar rota, se cambia la malla

La finalidad es comprobar si un PCC esta bajo el control para poder detectar a tiempo si hay una desviacin de los lmites crticos y poder adoptar las medidas correctivas inmediatamente.
Tabla 56: Tabla Sistema de vigilancia para cada PCC

No.

Etapa

Peligro y causa

Medida preventiva En la etiqueta del producto terminado, tiene la leyenda de "Feniceltonuricos contiene fenilalanina por el aspartame" En la etiqueta estn colocados todos los componentes del producto incluyendo los sensitivos El ayudante del operador esta capacitado para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs durante el proceso de llenado de la tolva Se vaca el producto a travs de una malla que esta colocada en la alimentacin de la tolva de la envasadora

PCC

Lmite crtico Tiene que tener la leyenda y los nombres de los ingredientes sensitivos

Qu?

Cmo? Verificacin visual del empaque contra el estndar

Frecuencia

Quien?

Qumicos: 1 Materias Recepcin de primas sensitivas como materia prima Aspartame, colorante y laca No. 5

Si

Etiqueta

Cada lote de entrega de empaque

Almacenista de empaque

12

Llenado de tolva de alimentacin a la envasadora

Fsicos: 12 Materia extraa (hilos de rafia u otros fragmentos mayores de 3.1mm), contaminacin de otro producto

Si

La abertura de la malla debe ser de La malla de Inspeccin 3.1mm +/- 0.1mm, alimentacin visual de la en caso de estar de la tolva malla rota, se cambia la malla

Antes de cada alimentacin en la envasadora del producto

Operador de la envasadora

7.6 Medidas correctivas En esta etapa se desarrollan las acciones correctivas que se deben aplicar cuando el sistema de vigilancia detecte una desviacin respecto de los lmites crticos establecidos que indican la prdida de control en algunos de los PCC.
Tabla 57: Tabla Medidas correctivas Monitoreo No. Medida preventiva PCC Lmite crtico Procedimiento En la etiqueta del producto terminado, tiene la leyenda de "Feniceltunuricos contiene fenilalanina por el aspartame" 1Q En la etiqueta estn colocados todos los componentes del producto incluyendo los sensitivos El ayudante del operador esta capacitado para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs durante el proceso de llenado de la tolva 12F Se vaca el producto a travs de una malla que esta colocada en la alimentacin de la tolva de la envasadora Si La abertura de la malla debe ser de 3.1mm +/- 0.1mm, en caso de estar rota, se cambia la malla Si Tiene que tener la leyenda y los nombres de los ingredientes sensitivos Verificacin visual del En cada lote de empaque contra el estndar entrega del empaque En caso de no traer las Almacenista de leyendas y los ingredientes Control empaque sensitivos se rechaza el calidad lote de Frecuencia Responsable Procedimiento Responsable Medidas correctivas

7.7 Comprobacin del sistema HACCP En esta etapa se procede a realizar la comprobacin del sistema HACCP, donde se verifica etapa por etapa ayudndonos con la tabla VI-9 comprobacin del sistema para garantizar la produccin y comercializacin de alimentos inocuos, donde verificaremos que todo el plan se aplica tal y como se ha descrito y constatar que se eliminan o reducen de manera efectiva los peligros que podran poner en duda la seguridad del alimento.
Tabla 58: Tabla Comprobacin del sistema

Procedimiento Frecuencia Qu? Confirmar que todos los elementos del plan en esta etapa son efectivos (hemos identificado Justificaciones cientficas, pruebas Validar inicialmente todos los peligros significativos, las medidas y/o anlisis que lo confirmen (hacer preventivas determinadas son adecuadas para anlisis de salmonella antes Antes de la Expertos independientes Cmo? Responsable

y aplicacin inicial del plan HACCP

controlar el peligro, los lmites crticos despus del periodo de almacenaje, establecidos son efectivos, la vigilancia para validar el lmite crtico, etc.)

establecida es adecuada, etc.) Validar Comprobar (parmetros) Comprobar que Comprobar que funciona correctamente Revisin de los registros de la vigilancia Observar continuos Observar si se dispone de todos los registros y si las acciones correctivas son las adecuadas Semanal Responsable de calidad si los registros son Diaria Responsable de calidad Comprobar que no detectamos el peligro que queremos controlar en esta etapa el estado y mantenimiento Contra Control visual Medir Realizar el anlisis Semanal Mensual Semanal Semanal Responsable de calidad Responsable de calidad Responsable de calidad Responsable de calidad

Revisin de los registros de las incidencias y las acciones correctivas aplicadas

7.8 Plan HACCP Todos estos datos pueden adoptar la forma de cuadro de gestin o plan de HACCP, en la tabla 55 con el fin de hacer ms fcil manejar toda esta informacin. Donde el sistema de documentacin y registro esta constituido por el plan HACCP y por los registros derivados para llevar a cabo.

Tabla 59: Plan HACCP

No. del PCC y ubicacin

Limites crticos

Procedimientos de vigilancia y frecuencia de los mismos

Registros HACCP Registro recepcin de

Procedimiento de verificacin y frecuencia de los mismos

Acciones correctivas

1Q Recepcin de Aspartame y colorante No. 5

Las bobinas deben tener la leyenda de contiene colorante No. 5 y Aspartame ya que son materias primas que son sensitivas.

El almacenista de empaques, revisa que la bobina, vengan con la leyenda de Fenilcetunuricos: contiene fenilalanina.

En cada recepcin Registro acciones correctivas Registro produccin de

Se colocara en el rea correspondiente y se aplicara una sancin administrativa al personal de almacn por no tener cuidado en este tipo de materia prima Descargar la mezcladora, limpiar de nuevo y volver a realizar la alimentacin de la mezcladora

de de En cada produccin

7F Vaciado de materias primas en la mezcladora

Colocar el tamiz de la MC02 antes de alimentar la mezcladora

Operador de mezcladora

Registro acciones correctivas

7.9 Monitoreo de Calidad y Seguridad Como se ve, esta fase es muy delicada, pues va a constituir el sistema de control de los peligros de nuestro producto, generando una gran cantidad de documentacin, tanto en forma de procedimientos como de registros. Aunque ya tenemos el centro de la documentacin de nuestro Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros importantes antes de proceder a la implantacin.

Tabla 60: Monitoreo de Calidad e inocuidad de la gelatina en polvo


Punto de control Por qu? Cundo? Dnde? Qu? Por quin? Cmo? Especificaciones Informe Accin en caso de desvo No permitir la entrada de materia prima y/o Lista de verificacin de transporte empaque avisar a jefe de control de calidad para las acciones correspondientes con el proveedor o cliente En caso de venir del cliente se avisa y se Almacenamiento de materias primas Garantizar la calidad e inocuidad durante el almacenamiento Por lote de recepcin Almacenista de Almacenar Sacos, cuetes, cajas, etc. de acuerdo a primeras entradas primeras salidas Almacenamiento de empaque Por lote de recepcin Almacn de empaques Almacenista de empaques materias primas Realizar la inspeccin visual de la materia prima o empaque Materia prima y Empaque: limpio, seco, cerrado, libre de indicios de plaga certificado de calidad por lote Registro de recepcin de empaque Separar los empaques que no cumplan con la inspeccin Registro de recepcin de materia prima Separar los sacos que no cumplan con la inspeccin espera el veredicto va electrnica para rechazar o aceptar el empaque y materia prima Se regresa al proveedor en caso de que la empresa sea duea del empaque o materia prima No haya otro Al termino de la jornada o cada 5 mezcla rea de pesado, de mezcladora y rea de mezcladora producto en la mezcladora diferente al que se va a mezclar, haber realizado la limpieza Llenar el formato Asegurar que la materia Transporte de materias primas del almacn al rea de proceso prima no se contamine durante el transporte del almacn al rea de proceso. Cada produccin correspondiente de rea en transito de materias primas en el rea de mezclado Tarima con la cantidad requerida para la produccin Almacenista de materias prima y ayudante del mezclador Verificacin de la cantidad requerida para la produccin Plan de produccin Orden de produccin Notificar al jefe de produccin si no se entrego la cantidad requerida salida de materia prima y entregar al almacenista y cumplir con las primeras entradas primeras salidas Evitar que haya Pesado de pequeas cantidades de materias primas contaminacin cruzada con otra materia prima diferente a la indicada en la formula PCC 7F Evitar contaminaciones En cada Mezcladora y Colocar tamiz en la Operador de la Inspeccin visual Antes de vaciar las Registro de Realizar descarga, Llenado del formato Cada produccin rea de pesado Uso de utensilios exclusivos para cada materia prima Pesador de formula De acuerdo a la formula del producto Formula del producto Orden de produccin Avisar al jefe de produccin y al rea de control de calidad Llenar el formato correspondiente Mezclador y ayudante mezclador Inspeccin visual, lightning liberacin por control de calidad La lectura del lightnig debe ser menor a 2.8 Registro de reporte de liberacin de equipo formato 6D Realizar la limpieza de nuevo en caso de ser mayor a 2.8 1Q Llenar formato correspondiente Observaciones

Recepcin de materias primas con certificado de calidad

Garantiza la calidad e inocuidad de la materia prima Por lote de recepcin Patio de maniobras

Almacenista de materias primas Transporte Almacenista de empaques Llenar el listado de verificacin (check list) de transporte

Transporte limpio, cerrado y exclusivo para alimentos, con certificado de fumigacin y empaques cerrados.

Recepcin de empaque

Garantizar la calidad e inocuidad del empaque

Almacn de M.P.

Limpieza del rea de mezclado

Evitar contaminaciones con otros productos

Se llena el formato correspondiente

Punto de control

Por qu? con materia extraa

Cundo? produccin

Dnde? rea de mezcladora

Qu? entrada de la mezcladora

Por quin? mezcladora y ayudante del mezclador

Cmo? por supervisor de produccin

Especificaciones materias primas colocar el tamiz en la entrada de la alimentacin de la mezcladora

Informe produccin

Accin en caso de desvo limpiar de nuevo y vaciar con el tamiz colocado en la alimentacin de la mezcladora

Observaciones correspondiente

Vaciado de materias primas en la mezcladora

Registro de Asegurar la calidad e Descarga de producto de la mezcladora inocuidad del producto para evitar contaminaciones con materia metlico En cada produccin Mezcladora y rea de mezcladora Colocar imn a la descarga de la mezcladora Operador de la mezcladora y ayudante del mezclador Antes de realizar Inspeccin visual por supervisor de produccin descarga el imn debe estar colocado en la salida de la mezcladora produccin, cantidad mezclada, identificacin en los sacos o los carrostina con lote y producto rea de envasado Transferencia de producto mezclado al rea de envasado Garantizar la calidad e inocuidad del consom En cada produccin B-2500 o Envasado manual Asegurar la calidad e Limpieza del rea de envasado inocuidad del producto para evitar contaminaciones con otros productos Al termino de la jornada o cada 5 lotes rea de llenado de tolva, envasadora Sacos amarrados o Carros-tinas con tapas ambos con identificacin No haya otro producto diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamente No haya otro Limpieza del equipo de envasado Asegurar la calidad e inocuidad del Al termino de la jornada Tolva y equipo en general producto diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamente Ayudante del operador Operador y ayudante del operador Inspeccin visual y liberacin por Calidad No encontrar objetos o productos diferentes al que se va a envasar Registro de Reporte de liberacin de equipo formato 6D Realizar la limpieza de nuevo Llenar formato correspondiente Ayudante del operador de la mezcladora Llevando la tarima De acuerdo a la orden de produccin Los sacos y carrostinas con lote, cliente, producto y nmero consecutivo Verificacin de BPMs en hoja de produccin Verificar que el producto sea identificado de acuerdo a la orden de produccin Llenar formato correspondiente Realizar descarga, limpiar de nuevo y vaciar con el imn colocado en la alimentacin de la mezcladora Llenar formato correspondiente

Inspeccin visual, luminometro y liberacin por Calidad

La lectura del luminometro debe ser menor a 2.8

Registro de Reporte de liberacin de equipo formato 6D

Realizar la limpieza de nuevo en caso de ser mayor a 2.8

Llenar formato correspondiente

Revisar que el Realizar envasado en la B-2500 Garantizar la inocuidad durante el llenado del consom de pollo Cada produccin rea de envasado Tolva de alimentacin de la envasadora Ayudante del operador producto a envasar sea el de la orden de produccin, con lote y cliente Cada inicio de Evitar contaminacin por materia extraa Dosificacin del consom de pollo Evitar contenido neto bajo de peso Cada inicio de turno y terminacin del Lnea de envasado Mantener el contenido neto de las bolsas Operador de la maquina envasadora Verificacin de peso Rango de contenido neto de acuerdo al producto Registro de calidad Separar los sobres fuera de los rangos especificado del turno y terminacin del mismo Lnea de envasado Estado general de la maquina Operador Tolva y utensilios exclusivos para el consom de pollo Verificacin de BPMs en hoja de produccin Avisar al jefe de produccin y al rea de calidad Llenar formato correspondiente

Visual, Realizando un check list de la maquina

Utensilios y tornillera completa

Registro de check list de la maquina envasadora

Parar la lnea y encontrar las piezas faltantes

Llenar formato correspondiente

Punto de control

Por qu?

Cundo? mismo

Dnde?

Qu?

Por quin?

Cmo?

Especificaciones

Informe

Accin en caso de desvo contenido neto

Observaciones

Evitar un mal sellado para evitar la Llenado automtico y manual contaminacin del producto Banda de envasado Cada 15 minutos Lnea de envasado

Que no se abra el sello durante el transporte

Operador Visual Acondicionador

Sin fugas en las bolsas Hoja de produccin

Separar los defectuosos y corregir el problema Llenar informe correspondiente Separar los defectuosos

Apariencia de la bolsa

Cada 15 minutos

Que no este sucia o daada

Acondicionador

Visual

Bolsas bien formados

Asegurar la identificacin y marcaje Acondicionamiento del producto de lote para poder efectuar una eficaz rastreabilidad del producto terminado Colocar una Asegurar que las tarimas Embalado de producto estn bien identificadas, paletizadas y entarimadas Conforme van saliendo las tarimas cada hora En rea de envasado etiqueta verde de Verificar lotes y caducidad de bolsa y cajas que coincidan (lote, caducidad, cantidad, clave) Asegurar que el Envo del producto transporte este limpio para evitar contaminar las tarimas con producto Antes de cargar el transporte En el patio de maniobras Control de calidad liberado en cada tarima. Especificacin de producto terminado cliente Registro de control de lnea y liberacin de producto terminado Colocar etiqueta con la caducidad correcta y el lote Cada 15 minutos Unidad de venta y consumo No se abra durante el transporte Ayudantes y operador Inspeccin visual Conforme a especificaciones Llenar el reporte correspondiente Verificar los corrugados hasta la ultima revisin Cambiar la lotificacin a la correcta

Limpieza del transporte, libre de plagas Almacenista

Con el check list de verificacin de transporte

De acuerdo al check list

Registro check list

Cambio de transporte

Llenar informe correspondiente

7.10 Resumen del capitulo VII Al igual que en el capitulo anterior del HACCP de consom de pollo en polvo est capitulo se realiza la prevencin que se basan en los riesgos y se implementan segn sea necesario en las etapas del proceso, tomando en consideracin que algunas materias primas y pasos del proceso son ms seguros que otros y en los cuales se observa lo siguiente: Promover mayor responsabilidad de las reas involucradas para prevenir las enfermedades transmitidas por el consom de polo Identificar las vulnerabilidades del consom y evaluar los riesgos Ampliar la comprensin y el uso de medidas efectivas de mitigacin o como evitar el dao a la salud del consumidor,

Con el desarrollo del plan HACCP para la gelatina en polvo, dndose los pasos de cmo se elaboro y los prerrequisitos que se requieren de manera general para evitar la contaminacin del producto ya sea por materia extraa, cruzada o de inocuidad. En el siguiente capitulo se realiza el HACCP de bebidas de una manera ms rpida ya que el proceso es igual.

Capitulo VIII HACCP de la bebida en polvo


La bebida en polvo tiene el mismo proceso de elaboracin del caldo de pollo y de la gelatina por lo que tomaremos el diagrama de proceso del caldo de pollo y los prerrequisitos. Este capitulo contiene los siguientes puntos: 8.1 Descripcin del producto bebida en polvo 8.2 Realizar el anlisis de peligros y determinacin de medidas preventivas 8.3 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) 8.4 Establecimiento de los puntos de control crtico (PCC) 8.5 Establecimiento de lmites crticos para cada PCC 8.6 Adopcin de medidas correctivas 8.7 Comprobacin del sistema HACCP 8.9 Plan HACCP 8.10 Monitoreo de Calidad y Seguridad 8.11 Resumen del capitulo VIII 8.1 Descripcin del producto bebida en polvo Producto en polvo para preparar una bebida, elaborada con edulcorante sinttico y natural, saborizante y aditivos para alimentos, para preparar con agua. En este caso en la empresa se maneja tres diferentes tipos: bebidas light (sin azcar solo con edulcorantes artificiales aspartame y acesulfame K sucralosa), bebidas hbridas (azcar con edulcorantes artificiales como aspartame y acesulfame K) y por ltimo las bebidas azucaradas. Nicho de mercado: Nios, Adolescentes y Adultos, nivel socioeconmico indistinto. No apto para personas con fenilcetonuria. Mercado a competir: bebidas en polvo. Determinacin de la aplicacin (uso previsto del producto) Disolver todo el contenido de la bebida en polvo en un litro y medio de agua fra para las bebidas light e hibridas, en el caso de las azucaradas se puede preparar por litro agregando 4 cucharadas o al gusto en agua fra. 8.2 Realizar el anlisis de peligros En este punto se identificaran las materias primas y los peligros potenciales que pueden presentar por sus caractersticas particulares ver en las tablas de evaluaciones de peligros de materias primas (VI-2) y la de evaluacin de los peligros de los empaques en la tabla 57.

Tabla 61: Evaluacin de peligros de las materias primas del producto Identifique los peligros conocidos Evaluacin de Riesgos Probabilidad / Gravedad Es sta una materia prima crtica? / No) (S Si sta no es una materia prima crtica, describa el programa de prerrequisito usado para el control de los peligros Revisar los sacos de azcar al momento de recepcin, B: Contaminacin por orina de roedor con la lmpara de luz negra y en caso de haber luminiscencia se rechazan los sacos que tienen evidencia de estar orinados por roedor Azcar Q: Ninguno Baja / Media No Se coloca un tamiz en el momento de vaciar en la F: Materia extraa (metal, insectos, astillas de madera, etc.) revolvedora para retener cualquier materia extraa y en la descarga hay un imn para retener los fragmentos de metales Saborizantes artificiales Frutas deshidratadas Sucralosa Maltodextrina Acesulfame k Aspartame Tartrazina (color No. 5) Laca tartrazina (No. 5) cido ascrbico cido ctrico Citrato de sodio Dixido de titanio Fosfato disdico B: Ninguno B: Ninguno Q: Personas sensitivas a estos productos F: Ninguno Alta / Alta No En la etiqueta del producto terminado, se coloca la leyenda de "Feniceltunuricos contiene fenilalanina por el aspartame" y para los sensitivos el aviso de color no. 5 en los ingredientes Q: Ninguno F: Ninguno Ninguna / Ninguna No B: Ninguno Por el tipo de materia prima y los controles que tienen los fabricantes no hay peligro que se presenten, adems de la inspeccin por el almacenista al momento de la recepcin de sacos cerrados, limpios y certificado de calidad

Articulo

Con el certificado de anlisis de calidad del lote en la recepcin de materias primas y la verificacin del transporte y del aspecto fsico del empaque cerrado, libre de materia extraa (vidrio, madera, etc.), libre de olores diferentes al que debe tener. Y en el proceso de mezclado se coloca un tamiz para evitar que vaya al

Articulo

Identifique los peligros conocidos Q: Ninguno

Evaluacin de Riesgos Probabilidad / Gravedad Ninguna / Ninguna

Es sta una materia prima crtica? / No) (S

Si sta no es una materia prima crtica, describa el programa de prerrequisito usado para el control de los peligros consumidor en caso de no haber sido detectado

Fosfato tricalcico Amarillo ocaso Azul brillante Laca azul brillante Laca rojo allura Laca amarillo ocaso Rojo allura

No

F: Ninguno

Al igual que la gelatina en este caso los nicos qumicos sensitivos son el color No. 5 y su laca, as como el aspartame, que a su vez s vuelve un punto de control en la etiqueta ya que tiene que estar indicado en los ingredientes para que cualquier consumidor tenga conocimiento de lo que contiene.

Tabla VIII-2: Evaluacin de peligros de los empaques

Evaluacin de Empaques Identifique los peligros conocidos Riesgos Probabilidad / Gravedad B: Ninguno Q: Bobinas (olor a Ninguna Ninguna

Es este un empaque crtico? (S / No)

Si sta no es un empaque crtico, describa el programa de prerrequisito usado para el control de los peligros

desinfectantes) F: Materia extraa madera,

Si Poca / Baja

(vidrio,

insectos, metal) B: Ninguno Q: Despachadores para las bebidas light F: Materia extraa madera, Ninguna (vidrio, (olor a Ninguna Ninguna No Con el certificado de anlisis de calidad del lote en la recepcin de materias primas y la verificacin del Ninguna a Ninguna No extraa madera, Ninguna transporte y del aspecto fsico del empaque cerrado, libre de materia extraa (vidrio, madera, etc.), libre de olores diferentes al que debe tener. En el caso de las bobinas, estas deben de llegar en empaque individual, para evitar que cuando se saque del Ninguna a Ninguna No extraa madera, Poca empaque de la tarima, esta no se contamine por estar expuesta al medio Q: Tarimas (olor ambiente. desinfectantes) F: Materia

desinfectantes)

insectos, metal) B: Ninguno Corrugados para las diferentes presentaciones Q: (olor

desinfectantes) F: Materia

(vidrio,

insectos, metal) B: Ninguno

(vidrio,

insectos, metal) Para ello tenemos que elaborar un procedimiento documentado del mtodo utilizado para la evaluacin y registrar los resultados obtenidos. Cuando el peligro identificado ha sido evaluado, segn la metodologa HACCP, hay que oponerle alguna medida capaz de prevenir, reducir o eliminar sus efectos. En esta paso se dividen las etapas del proceso y el riesgo que puede haber durante la elaboracin del producto.

8.3 Medidas correctivas En esta etapa se desarrollan las acciones correctivas que se deben aplicar cuando el sistema de vigilancia detecte una desviacin respecto de los lmites crticos establecidos que indican la prdida de control en algunos de los PCC.
Tabla VIII-3: Medidas correctivas Monitoreo No. Medida preventiva PCC Lmite crtico Procedimiento En la etiqueta del producto terminado, tiene la leyenda de "Feniceltunuricos contiene fenilalanina por el 1Q aspartame" En la etiqueta estn colocados todos los componentes del producto incluyendo los sensitivos El ayudante del operador esta capacitado para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs durante el proceso de llenado de 12F la tolva Se vaca el producto a travs de una malla que esta colocada en la alimentacin de la tolva de la envasadora Si La abertura de la malla debe ser de 3.1mm +/- 0.1mm, en caso de estar rota, se cambia la malla Si Tiene que tener la leyenda y los nombres de los ingredientes sensitivos Verificacin visual del En cada lote de empaque contra el estndar entrega del empaque En caso de no traer las Almacenista de leyendas y los ingredientes Control empaque sensitivos se rechaza el calidad lote de Frecuencia Responsable Procedimiento Responsable Medidas correctivas

8.4 Comprobacin del sistema HACCP En esta etapa se procede a realizar la comprobacin del sistema HACCP, donde se verifica etapa por etapa ayudndonos con la tabla VI-9 comprobacin del sistema para garantizar la produccin y comercializacin de alimentos inocuos, donde verificaremos que todo el plan se aplica tal y como se ha descrito y constatar que se eliminan o reducen de manera efectiva los peligros que podran poner en duda la seguridad del alimento.
Tabla VIII-4: Comprobacin del sistema Procedimiento Frecuencia Qu? Confirmar que todos los elementos del plan en esta etapa son efectivos (hemos identificado todos los Justificaciones cientficas, pruebas y/o Validar inicialmente peligros significativos, las medidas preventivas anlisis que lo confirmen (hacer anlisis determinadas son adecuadas para controlar el de salmonella antes y despus del periodo peligro, los lmites crticos establecidos son de almacenaje, para validar el lmite efectivos, la vigilancia establecida es adecuada, crtico, etc.) etc.) Validar Contra Semanal Responsable de calidad Antes de la aplicacin inicial del plan HACCP Cmo? Responsable

Expertos independientes

Comprobar el estado y mantenimiento (parmetros) Comprobar que Comprobar que funciona correctamente Comprobar que no detectamos el peligro que queremos controlar en esta etapa Revisin de los registros de la vigilancia

Control visual Medir

Mensual Semanal

Responsable de calidad Responsable de calidad

Realizar el anlisis

Semanal

Responsable de calidad

Observar si los registros son continuos Observar si se dispone de todos los registros y si las acciones correctivas son las adecuadas

Diaria

Responsable de calidad

Revisin de los registros de las incidencias y las acciones correctivas aplicadas

Semanal

Responsable de calidad

8.5 Plan HACCP Todos estos datos pueden adoptar la forma de cuadro de gestin o plan de HACCP, en la tabla VI-10 con el fin de hacer ms fcil manejar toda esta informacin. Donde el sistema de documentacin y registro esta constituido por el plan HACCP y por los registros derivados para llevar a cabo.

Tabla VIII-5 Plan HACPP No. del PCC y ubicacin Limites crticos Procedimientos de vigilancia y frecuencia de los mismos Registros HACCP Registro recepcin de En cada recepcin Registro de acciones correctivas Registro produccin Operador de mezcladora Registro de acciones correctivas de En cada produccin Procedimiento de verificacin y frecuencia de los mismos Acciones correctivas Se colocara en el rea correspondiente y se aplicara una sancin administrativa al personal de almacn por no tener cuidado en este tipo de materia prima Descargar la mezcladora, limpiar de nuevo y volver a realizar la alimentacin de la mezcladora

1Q Recepcin de Aspartame y colorante No. 5

Las bobinas deben tener la leyenda de contiene colorante No. 5 y Aspartame ya que son materias primas que son sensitivas.

El almacenista de empaques, revisa que la bobina, vengan con la leyenda de Fenilcetunuricos: contiene fenilalanina.

7F Vaciado de materias primas en la mezcladora Colocar el tamiz de la MC02 antes de alimentar la mezcladora

8.6 Monitoreo de Calidad y Seguridad Como se ve, esta fase es muy delicada, pues va a constituir el sistema de control de los peligros de nuestro producto, generando una gran cantidad de documentacin, tanto en forma de procedimientos como de registros. Aunque ya tenemos el centro de la documentacin de nuestro Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros importantes antes de proceder a la implantacin.

Tabla VIII-6: Evaluacin de peligros en las etapas del proceso No . Paso del proceso Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades de que se presente? Si S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? En el producto terminado se indica en los ingredientes y una leyenda precautoria de Fenilcetonuricos: contiene fenilalanina Esta etapa es un PCC?

Fundamento

Recepcin de materia prima Recepcin de empaques

Q: Aspartame y colorante No. 5 (tartrazina)

Por la literatura estas dos materias primas son sensitivas a una parte de la poblacin Los registros de planta demuestran que la contaminacin por materia extraa o qumicos no ha ocurrido durante aos Se mantienen buenas prcticas de almacenamiento primeras entradas primeras salidas (PEPS).

Si

Ninguna

No

No

Almacenamiento de materia prima

Qumico: Contaminacin cruzada a otros materias primas

No

Se cumple el programa de saneamiento del almacn y del programa de control de plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. Se cumple el programa de saneamiento del almacn y del programa de control de plagas. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos. Se aplican las BPMs durante el transporte de la materia prima al rea de proceso y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin ya que los sacos de materia prima llegan cerrados El pesador debe aplicar las BPMs en el proceso de pesado, lavndose las manos antes de iniciar el proceso de pesado y tomando en cuenta el orden, los utensilios exclusivos para pesar diferentes materias primas y evitar una contaminacin cruzada, ya que la produccin debe ser planeada para que no se elabore productos que no lleven alergenos.

No

Almacenamiento de empaque

Ninguno

No

No

Transporte de materias primas del almacn al rea de proceso

Ninguno

No

No

Pesado de materia prima

Qumico: Contaminacin cruzada por otros materiales

No

No

No .

Paso del proceso

Riesgo a la inocuidad del alimento

Existen probabilidades de que se presente?

Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Esta etapa es un PCC?

Vaciado de materia primas en la mezcladora

Fsico: Materias extraas tales como astillas, vidrio, plagas muertas, etc.

Si

Puede darse el caso de que el mezclador encuentre materia extraa que no haya sido detectada durante el muestreo y contamine el producto terminado o cause una lesin al consumidor. El azcar de origen puede traer partcula metlica procedente del ingenio que no es posible detectar durante el vaciado del azcar en tamiz. Se deben cumplir las BPMs como la identificacin del producto descargado como: lote, cantidad, cliente y nmero de sacos o carros descargados, as como estar cerrados. No se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos ya que los empaques llegan cerrados y limpios antes de entrar al rea de envasado Los costales de gelatina estn amarrados con una cuerda de rafia y pueden caerse dentro de la tolva de llenado y causar contaminacin al producto. Como el llenado es automatizado y no esta en contacto directo con el personal, no se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos El producto ya no esta en contacto directo por el personal ya que esta en un empaque primario y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos El producto ya no esta en contacto directo por el personal ya que esta en un empaque primario y no se ha presentado ningn tipo de contaminacin durante los ltimos aos No hay peligro de contaminacin ya que el producto esta aislado del contacto directo

Colocar el tamiz antes de vaciar las materias primas a la mezcladoras, ya que tiene una abertura de malla de 3.1mm

Si

Descarga del producto mezclado Transportar el producto mezclado al rea de envasado Transporte de la bobina, corrugado al rea de envasado Llenado de tolva de alimentacin a las envasadoras B-1500, 2000 y F-14 Formacin y llenado de sobres en la envasadora Acondicionamie nto de los sobres en el corrugado en el caso de ser la presentacin de 170g Acondicionamie nto de los sobres en el estuche para 25g y 100g Embalado de producto terminado

Fsico: Materias extraas tales como partculas metlicas.

Si

Colocar un imn para evitar que partculas metlicas lleguen al consumidor

No

Ninguno

No

No

10

Ninguno

No

No

11

Fsico: Materia extraa (hilos), contaminacin de otro producto

Si

El ayudante del operador esta capacitado para evitar que la rafia caiga dentro de la tolva, adems de conservar las BPMs. La tolva que se utiliza para el llenado de la bolsa con zipper es exclusivamente para el consom de pollo y se encuentra identificado

No

12

Ninguno

No

No

13

Ninguno

No

No

14

Ninguno

No

No

15

Ninguno

No

No

No .

Paso del proceso Transporte al almacn de producto terminado

Riesgo a la inocuidad del alimento

Existen probabilidades de que se presente?

Fundamento

S la columna 3 es S, que medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Esta etapa es un PCC?

16

Ninguno

No

La tarima se encuentra identificada y lotificada para su rastreo, as como la liberacin por el rea de calidad Se realiza la inspeccin visual del transporte para evitar que este venga contaminado por plagas u olor a qumico o sucio y pueda generar una contaminacin por fuera del producto.

No

17

Envi al cliente

Ninguno

No

No

8.7 Determinar los Puntos de Control Crticos (PCC) que controlan los peligros identificados Los puntos crticos de control fueron determinados utilizando el esquema conocido como rbol de decisiones. Ya tenemos identificados los posibles peligros y seleccionadas las medidas de control. El siguiente paso es, con la informacin que hay, siguiendo el diagrama de flujo, debemos identificar donde se encuentran los Puntos Crticos de Control (ver tabla V-5 de determinacin de PCC) para la medidas de control seleccionadas.
Tabla VIII-7 Determinacin de PCC

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ETAPAS DE PROCESO Recepcin de materias primas Recepcin de material de empaque Almacenamiento de materias primas Almacenamiento de empaque Transporte de materia prima Pesado de pequeas cantidades Vaciado de materia prima en la mezcladora Descarga de la mezcladora Transportar el producto mezclado al rea de envasado Transporte de la bobina, corrugado al rea de envasado Llenado de tolva de alimentacin a las envasadoras Formacin y llenado de sobres por las envasadoras Acondicionamiento de los sobres en el corrugado Acondicionamiento de los sobres en el despachador para productos light Embalado de producto terminado Transporte al almacn de producto terminado Envo del producto al cliente

P1 Si No No No No No Si No No No No No No No No No No

P2 Si Si -

P3 Si Si -

P4 -

P5 -

PCC Si No No No No No Si No No No No No No No No No No

8.8 Plan HACCP Todos estos datos pueden adoptar la forma de cuadro de gestin o plan de HACCP, en la tabla V-14 con el fin de hacer ms fcil manejar toda esta informacin
Tabla VIII-8 Plan HACPP

No. del PCC y ubicacin

Limites crticos

Procedimientos de vigilancia y frecuencia de los mismos

Registros HACCP Registro recepcin de

Procedimiento de verificacin y frecuencia de los mismos

Acciones correctivas

1Q Recepcin de Aspartame y colorante No. 5

Las bobinas deben tener la leyenda de contiene colorante No. 5 y Aspartame ya que son materias primas que son sensitivas.

El almacenista de empaques, revisa que la bobina, vengan con la leyenda de Fenilcetunuricos: contiene fenilalanina.

En cada recepcin Registro acciones correctivas Registro produccin de

Se colocara en el rea correspondiente y se aplicara una sancin administrativa al personal de almacn por no tener cuidado en este tipo de materia prima Descargar la mezcladora, limpiar de nuevo y volver a realizar la alimentacin de la mezcladora

de de En cada produccin

7F Vaciado de materias primas en la mezcladora

Colocar el tamiz de la MC02 antes de alimentar la mezcladora

Operador de mezcladora

Registro acciones correctivas

8.9 Monitoreo de Calidad y Seguridad Como se ve, esta fase es muy delicada, pues va a constituir el sistema de control de los peligros de nuestro producto, generando una gran cantidad de documentacin, tanto en forma de procedimientos como de registros. Aunque ya tenemos el centro de la documentacin de nuestro Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos, nos hacen falta otros procedimientos y registros importantes antes de proceder a la implantacin.
Tabla VII-7 Monitoreo de Calidad e inocuidad de la gelatina en polvo

Punto de control Recepcin de materias primas con certificado de calidad

Por qu? Garantiza la calidad e inocuidad de la materia

Cundo?

Dnde?

Qu?

Por quin?

Cmo? Llenar el listado de verificaci n (check

Especificacion es Transporte limpio, cerrado y exclusivo para alimentos,

Informe

Accin en caso de desvo No permitir la entrada de materia prima y/o empaque

Observacion es 1Q Llenar formato

Por lote de recepcin

Patio de maniobra s Transporte

Almacenista de materias primas

Lista de verificacin de transporte

Punto de control

Por qu? prima

Cundo?

Dnde?

Qu?

Por quin?

Cmo? list) de transporte

Especificacion es con certificado de fumigacin y empaques

Informe

Accin en caso de desvo avisar a jefe de control de calidad para las acciones correspondient es con el proveedor o cliente

Observacion es correspondien te

Garantizar la Recepcin de empaque calidad e inocuidad del empaque Almacenista de empaques

cerrados.

En caso de venir del cliente se Separar los sacos que no cumplan con la inspeccin avisa y se espera el veredicto va electrnica para rechazar o aceptar el empaque y materia prima Se regresa al Separar los Registro de recepcin de empaque empaques que no cumplan con la inspeccin proveedor en caso de que la empresa sea duea del empaque o materia prima Limpieza del Evitar Al termino rea de No haya Mezclador y Inspeccin La lectura del Registro de Realizar la Se llena el

Almacenamiento de materias primas Garantizar la calidad e inocuidad durante el almacenamien to

Por lote de recepcin

Almacn de M.P.

Almacenista Almacenar Sacos, cuetes, cajas, etc. de acuerdo a primeras entradas primeras de materias primas Realizar la inspeccin visual de la materia prima o empaque Materia prima y Empaque: limpio, seco, cerrado, libre de indicios de plaga certificado de calidad por lote Almacenista de empaques

Registro de recepcin de materia prima

Almacn Almacenamiento de empaque Por lote de recepcin de empaque s

salidas

Punto de control rea de mezclado

Por qu? contaminacion es con otros productos

Cundo? de la jornada o cada 5 mezcla

Dnde? pesado, de mezclado ra y rea de mezclado ra

Qu? otro producto en la mezcladora diferente al que se va a mezclar, haber realizado la limpieza

Por quin? ayudante mezclador

Cmo? visual, lightning liberacin por control de calidad

Especificacion es lightnig debe ser menor a 2.8

Informe reporte de liberacin de equipo formato 6D

Accin en caso de desvo limpieza de nuevo en caso de ser mayor a 2.8

Observacion es formato correspondien te

Llenar el Asegurar que la materia Transporte de materias primas del almacn al rea de proceso prima no se contamine durante el transporte del almacn al rea de proceso. Cada produccin formato rea en transito de materias primas en el rea de mezclado Tarima con la cantidad requerida para la produccin Almacenista de materias prima y ayudante del mezclador Verificaci n de la cantidad requerida para la produccin Plan de produccin Orden de produccin Notificar al jefe de produccin si no se entrego la cantidad requerida correspondien te de salida de materia prima y entregar al almacenista y cumplir con las primeras entradas primeras salidas Pesado de pequeas cantidades de materias primas Evitar que haya contaminacin cruzada con otra materia Cada produccin rea de pesado Uso de utensilios exclusivos para cada materia Pesador de formula De acuerdo a la formula del producto Formula del producto Orden de produccin Avisar al jefe de produccin y al rea de control de calidad Llenar el formato correspondien te

Punto de control

Por qu? prima diferente a la indicada en la formula

Cundo?

Dnde?

Qu? prima

Por quin?

Cmo?

Especificacion es

Informe

Accin en caso de desvo

Observacion es

Antes de vaciar PCC 7F Vaciado de materias primas en la mezcladora Mezclad En cada produccin ora y rea de mezclado ra Colocar tamiz en la entrada de la mezcladora Inspeccin visual por supervisor de produccin las materias primas colocar el tamiz en la entrada de la alimentacin de la mezcladora Registro de Antes de Mezclad En cada produccin ora y rea de mezclado ra Colocar imn a la descarga de la mezcladora Operador de la mezcladora y ayudante del mezclador Inspeccin visual por supervisor de produccin realizar descarga el imn debe estar colocado en la salida de la mezcladora produccin, cantidad mezclada, identificacin en los sacos o los carros-tina con lote y producto rea de En cada produccin envasado B-2500 o Sacos amarrados o Carros-tinas Ayudante del operador de la mezcladora Llevando la tarima De acuerdo a la orden de Los sacos y carros-tinas con lote, cliente, producto y Verificacin de BPMs en hoja de produccin Registro de produccin

Realizar descarga, limpiar de nuevo y vaciar con el tamiz colocado en la alimentacin de la mezcladora Realizar descarga, limpiar de nuevo y vaciar con el imn colocado en la alimentacin de la mezcladora Verificar que el producto sea identificado de acuerdo a la orden de Llenar formato correspondien te Llenar formato correspondien te Llenado del formato correspondien te

Evitar contaminacion es con materia extraa

Operador de la mezcladora y ayudante del mezclador

Asegurar la calidad e Descarga de producto de la mezcladora inocuidad del producto para evitar contaminacion es con materia metlico

Transferencia de producto mezclado al rea de envasado

Garantizar la calidad e inocuidad del consom

Punto de control

Por qu?

Cundo?

Dnde? Envasad o manual

Qu? con tapas ambos con identificaci n No haya

Por quin?

Cmo? produccin

Especificacion es nmero consecutivo

Informe

Accin en caso de desvo produccin

Observacion es

Asegurar la calidad e inocuidad del Limpieza del rea de envasado producto para evitar contaminacion es con otros productos Al termino de la jornada o cada 5 lotes rea de llenado de tolva, envasado ra

otro producto diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamen te No haya otro producto Inspeccin visual, Ayudante del operador luminomet ro y liberacin por Calidad La lectura del luminometro debe ser menor a 2.8 Registro de Reporte de liberacin de equipo formato 6D Realizar la limpieza de nuevo en caso de ser mayor a 2.8 Llenar formato correspondien te Operador y ayudante del operador Inspeccin visual y liberacin por Calidad No encontrar objetos o productos diferentes al que se va a envasar Registro de Reporte de liberacin de equipo formato 6D Realizar la limpieza de nuevo

Llenar formato correspondien te

Limpieza del equipo de envasado

Asegurar la calidad e inocuidad del

Al termino de la jornada

Tolva y equipo en general

diferente al que se va a envasar, limpieza Fsica y qumicamen te

Realizar el envasado en la maquinas de

Garantizar la inocuidad durante el

Cada produccin

rea de envasado

Tolva de alimentaci n de la

Ayudante del operador

Revisar que el producto a

Tolva y utensilios exclusivos para

Verificacin de BPMs en hoja de

Avisar al jefe de produccin y al rea de

Llenar formato correspondien

Punto de control acuerdo a la orden de produccin

Por qu? llenado del consom de pollo

Cundo?

Dnde?

Qu? envasadora

Por quin?

Cmo? envasar sea el de la orden de produccin , con lote y cliente

Especificacion es las gelatinas

Informe produccin

Accin en caso de desvo calidad

Observacion es te

Evitar contaminacin por materia extraa Dosificacin del consom de pollo Evitar contenido neto bajo de peso

Cada inicio de turno y terminaci n del mismo Cada inicio de turno y terminaci n del mismo Lnea de envasado Lnea de envasado Estado general de la maquina Operador

Visual, Realizando un check list de la maquina Utensilios y tornillera completa

Registro de check list de la maquina envasadora

Parar la lnea y encontrar las piezas faltantes Separar los

Llenar formato correspondien te

Mantener el contenido neto de las bolsas

Operador de la maquina envasadora

Verificaci n de peso

Rango de contenido neto de acuerdo al producto Registro de calidad

sobres fuera de los rangos especificado del contenido neto

Evitar un mal sellado para evitar la Llenado automtico y manual Apariencia de la bolsa Acondicionamie Asegurar la Cada 15 minutos Cada 15 Banda de envasado Unidad contaminacin del producto Cada 15 minutos Lnea de envasado

Que no se abra el sello durante el transporte Que no este sucia o daada No se abra

Operador Acondicionad or Visual Sin fugas en las bolsas Hoja de produccin Acondicionad or Ayudantes y Bolsas bien formados Conforme a Llenar el

Separar los defectuosos y corregir el problema Llenar informe correspondien te Visual Separar los defectuosos Verificar los Cambiar la

Inspeccin

Punto de control nto del producto

Por qu? identificacin y marcaje de lote para poder efectuar una eficaz rastreabilidad del producto terminado

Cundo? minutos

Dnde? de venta y consumo

Qu? durante el transporte

Por quin? operador

Cmo? visual

Especificacion es especificacione s

Informe reporte correspondien te

Accin en caso de desvo corrugados hasta la ultima revisin

Observacion es lotificacin a la correct

Colocar una etiqueta Asegurar que las tarimas Embalado de producto estn bien identificadas, paletizadas y entarimadas Conforme van saliendo las tarimas cada hora En rea de envasado Verificar lotes y caducidad de bolsa y cajas que coincidan (lote, caducidad, cantidad, clave) Asegurar que el transporte Envo del producto este limpio para evitar contaminar las tarimas con producto Antes de cargar el transporte En el patio de maniobra s Limpieza del transporte, libre de plagas Almacenista Con el check list de verificaci n de transporte De acuerdo al check list Registro check list Cambio de transporte Llenar informe correspondien te Control de calidad verde de liberado en cada tarima. Especificacin de producto terminado cliente Registro de control de lnea y liberacin de producto terminado Colocar etiqueta con la caducidad correcta y el lote

8.10 Resumen del capitulo VIII En este capitulo se desarrollo el estudio del HACCP de las bebidas en polvo, donde en este caso la elaboracin de estos productos son muy similares y adems son productos muy nobles, que no permiten crecimiento microbiano y la aplicacin de los prerrequisitos hace que el estudio de peligros sean de una manera ms clara el control como lo es el aspartame y el colorante amarillo No. 5 (tartrazina) y su laca, donde cierta parte de la poblacin es sensitiva a este producto y puede causar una reaccin al organismo de estas personas. En el siguiente capitulo se dar la validacin del sistema.

Captulo IX Validacin, verificacin y mejoramiento del Sistema de Gestin de Inocuidad


En este captulo se dan los pasos a seguir de cmo establecer la validacin y la verificacin, despus de implantar un sistema de calidad e inocuidad, donde hay un proceso de evaluacin de la eficacia y que se garantice la actualizacin permanente del sistema, basndonos en la retroalimentacin. Y cada plan de HACCP debe incluir procedimientos de verificacin para cada PCC y para el plan general. Se espera que los planes de HACCP evolucionen y mejoren a medida que se adquiere experiencia y aparece nueva informacin. Cul es la razn de planificar la verificacin? El de confirmar que se cumpla con los planes de los: Los Programas de Prerrequisitos se han implementado y actualizado. Se actualiza continuamente la informacin utilizada para el anlisis de peligros. Los Programas de Prerrequisitos operativos estn implementados y son eficaces. Los planes HACCP de los procesos cubiertos por el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos estn implementados y son eficaces. Los niveles de peligro estn dentro de los niveles aceptables para que el alimento sea inocuo. Cualquier procedimiento implantado por la empresa est implementado y es eficaz.

La frecuencia de la verificacin se realiza cuando hay un cambio en el proceso o en algunas de las etapas o la introduccin de elementos nuevos. Quines son los que reciben la informacin para realizar la verificacin? El equipo de Inocuidad de los Alimentos, con el fin de que ste la analice y pueda elaborar y poner en marcha las acciones de actualizacin y correctivas necesarias para la buena marcha del Sistema. Si las actividades de verificacin muestran que los ensayos de producto final no son conformes con el nivel de peligro aceptable para la inocuidad del alimento, los lotes afectados deben tratarse como productos potencialmente no inocuos. Si este producto tuviera que ser retirado, debe informarse a la Alta Direccin, indicando causa, alcance y resultado de la retirada del producto, como informacin para la Revisin por la Direccin. La verificacin peridica contribuye a mejorar el plan, pues pone de manifiesto los defectos del mismo y permite eliminar las medidas innecesarias o ineficaces de control. Entre las actividades de verificacin pueden mencionarse: 9.1 Validacin de los programas de prerrequisitos 9.2 La validacin del plan de HACCP 9.2 Las auditoras del plan de HACCP

9.1 Validacin de los programas de prerrequisitos 7.8 Planificacin de la Verificacin La planeacin de la verificacin debe definir el propsito, mtodos, frecuencias y responsabilidades para la verificacin de actividades. Las actividades de verificacin deben confirmar que: a) las PRP(s) se implementen (ver 7.2), b) la entrada al anlisis de peligros (ver 7.3) sea continuamente actualizada, c) las PRP(s) operacionales (ver 7.5) y los elementos en el Plan HACCP (ver 7.6.1) deban implementarse y ser efectivas, d) los niveles de peligro estn en un niveles aceptados identificados (ver 7.4.2), y e) otros procedimientos requeridos por la organizacin se implementen y sean efectivos. La salida de este planeacin debe ser de forma adecuada para los mtodos de operacin de la organizacin. La verificacin de resultados debe registrase y debe ser comunicada al equipo del Seguridad en Alimentos La verificacin de resultados verificadas. (ver 8.4.3). debe estar disponible para permitir el anlisis de resultados de las actividades

Si el sistema de verificacin est basado en pruebas de muestras del producto final, y donde tales pruebas muestran la no conformidad con el nivel aceptable de peligros (ver 7.4.2), los lotes afectados deben ser manejados como potencialmente inseguros de acuerdo con 7.10.3. Hay que recordar que los prerrequisitos son las prcticas y las condiciones necesarias antes de elaborar el producto y necesarias para que el plan HACCP sea implantado. En este punto se plantea la manera de verificar los prerrequisitos ms importantes utilizando la estructura de las 5 Ws y las 2 Hque serian traducidas al espaol en la figura VII -1:

Figura VI- 28: Determinacin de PCC

A continuacin se describen los 6 programas de prerrequisitos como se validan en las siguientes tablas.

Tabla 62: Plan de control del agua

Plan de control del Agua Qu se comprueba? Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? cada mes es la revisin y el cambio de filtro cada 6 meses Dnde comprueba? Para qu comprueba? Para evitar que llegue con materia extraa el agua de la red municipal Cmo comprueba?

Funcionamiento del filtro

Encargado de mantenimiento

Es el responsable del cambio del filtro

En el tinaco

Visualmente y anota en la bitcora del tinaco

El estado de limpieza y mantenimiento del depsito de agua

Encargado de mantenimiento

Es el responsable de la limpieza del tinaco

cada 6 meses

rea del tinaco

Ausencia de suciedad, algas, partculas, sedimentos en el fondo, insectos y otros animales

Visualmente y anota en la bitcora del tinaco

Nivel de cloro residual libre. Tiene Control de calidad que estar comprendido entre 0,2 y 0,5 ppm

Es el responsable de la calidad de agua que se utiliza en la limpieza

Diario, antes de iniciar la jornada

En la llave del rea de lavado de utensilios

Para verificar que el agua cumple con la sanitizacin de la cantidad residual de cloro de acuerdo a la norma

Con un kit de deteccin de cloro residual y se anota en la bitcora de verificacin cloro residual

Los parmetros microbiolgicos (Coliformes Totales y Fecales)

Control de calidad

Es el responsable de la calidad de agua que se utiliza en la limpieza

cada 6 meses

En el tinaco y en la llave del rea de lavado de utensilios

Para verificar que se cumple con los parmetros microbiolgicos

Comparando los resultados de laboratorio contra la especificacin de la norma y se lleva un registro como histrico

Tabla 63: Plan de control de limpieza

Plan de control de limpieza Qu se comprueba? Resultados de la limpieza y ausencia de suciedad visible (grasa y otras partculas slidas) en superficies como: mesas de trabajo, cuchillos y utensilios de trabajo) Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba?

Jefe de produccin

Es el responsable de que se realicen y lleven a cabo las acciones correctoras necesarias, si procede

Al inicio de cada jornada o al finalizar la misma

En el rea de lavado de utensilios

Visualmente y anota en la Para evitar la hoja de produccin o de la contaminacin de producto maquina envasadora dependiendo del rea

Liberacin de la limpieza de los equipos de trabajo

Control de calidad

Despus de la Verificar la eficacia de la limpieza limpieza y sanitizacin de profunda de la los equipos envasadora o mezcladora

En el rea donde se encuentra el equipo

Liberacin por medio del luminometro donde la lectura debe ser menor a Para evitar la 2.8 yen caso de ser mayor contaminacin de producto se procede a volver a lavar y se anota en la bitcora

Eficacia de la desinfeccin: recuento total de colonias aerobias y de Enterobacterias

Control de calidad

Para verificar la eficacia de la limpieza y sanitizacin de los equipos

Cada tres meses

En la superficie de los diferentes equipos de trabajo (envasadoras y mezcladoras, balanzas y contenedores) En la superficie de los diferentes utensilios de trabajo (cuchillos, mesas de trabajo, mallas y magneto)

Para comprobar la eficacia de la desinfeccin de los equipos de trabajo como mezcladora y envasadoras

Comparar los resultados de los anlisis histricos de las muestras tomadas de las superficies contra la especificacin:

Eficacia de la desinfeccin: recuento total de colonias aerobias y de Enterobacterias

Control de calidad

Para verificar la eficacia de la limpieza y sanitizacin de los utensilios

Cada tres meses

Para comprobar la eficacia de los sanitizantes aplicados en la desinfeccin de los equipos de trabajo como mezcladora y envasadoras

Cuenta total de Enterobacterias aceptable de 0 a 1 UFC/cm2 y no es aceptable >1 UCF/cm2

Tabla 64: Plan de control de plagas

Plan de control de plagas Qu se comprueba? Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba?

Funcionamiento de las barreras fsicas (bota-aguas, mosquiteras, tapas Control de calidad y del desage y cierre proveedor de control de de puertas) y plagas y mantenimiento elementos fsicos (aparatos elctricos) y mecnicos (trampas) La presencia de animales indeseables (insectos rastreros o Control de calidad y voladores, roedores, proveedor de control de etc.) o cualquier plagas indicio (rastros de heces, orines, envases rodos, etc.)

Son los responsables de mantener la planta libre de plagas y de que las instalaciones tengan las barreras fsicas funcionando

cada mes

En las reas externas de la planta, reas de proceso y de almacenamiento, as como las oficinas y el comedor

Para evitar que la planta sea infestada por plagas

Visualmente y anotando en la bitcora de control de plagas

Son los responsables de mantener la planta libre de plagas

cada mes

En las reas externas de la planta, reas de proceso y de almacenamiento, as como las oficinas y el comedor

Para evitar que el producto sea contaminado microbiolgicamente o por los insectos o roedores

Visualmente y manteniendo los histricos y la estadstica de los hallazgos encontrados

Tabla 65: Plan de capacitacin del personal

Plan de capacitacin del personal Qu se comprueba? Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba?

Higiene Personal

Recursos Humanos y Control de Calidad

Son los responsables de capacitar al personal en higiene personal

cada mes

Aula de capacitacin

Para mantener las BPMs

Minutas de reunin, lista de asistencia y examn

Estado de salud

Recursos Humanos

Es el responsable de vigilar la salud de los trabajadores

En el rea de Antes de empezar "checador" de tarjeta la jornada de entrada

Minuta de cambio de actividad normal a una Para proteger la inocuidad donde no este en contacto del producto directo con el producto o personal de proceso

Conductas y hbitos higinicos como no guardar comida en los vestidores, no comer en reas de proceso

Recursos Humanos y Control de Calidad

Son los responsables de capacitar al personal en hbitos higinicos

Cada semana

Vestidores

Para evitar la entrada de plagas a la planta

Minuta de hallazgo en inspeccin de reas de vestidores

Prcticas higinicas de trabajo como Produccin y Control lavarse las manos de Calidad cada 20 minutos y despus de ir al bao Conocimientos sobre el sistema HACCP y Representante del los planes de comit de calidad prerrequisitos

Son los responsables de capacitar al personal en BPMs

Cada mes

Para que el personal se involucre en la inocuidad Aula de capacitacin y del producto y mantenga en las reas de trabajo las buenas prcticas de manufactura Para que las diferentes reas se involucren en la Aula de capacitacin y inocuidad del producto y en las reas de trabajo se mantenga el plan HACCP

Minuta de reunin, lista de asistencia y examn de la capacitacin o prctica que se haya dado

Es el responsable de que el equipo de inocuidad este capacitado en el HACCP

Cada mes

Minutas de reunin y constancias de cursos

Tabla 66: Plan de control de proveedores Plan de control de proveedores Qu se comprueba? Lista de proveedores actualizada con los datos de domicilio, direccin y contactos Quin comprueba? Por qu comprueba? Cundo comprueba? Cada que hay un proveedor nuevo, materia prima o empaque nuevo Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba?

Personal de compra

Es el responsable de tener la lista de proveedores crticos, confiables y alternos

Base de datos de la empresa

Para tener un histrico de las entregas del proveedor para ver si es confiable

Actualizacin del sistema de la base de datos

Especificaciones de compra de cada materia prima o empaque

Desarrollo de nuevos productos y Control de Calidad

Son los responsables de mantener actualizadas las especificaciones de las materia primas que se utilizan en la elaboracin del producto

Cada que hay un proveedor nuevo, materia prima o empaque nuevo

Archivo de especificaciones

Para saber los riesgos de las materias primas en el proceso

Actualizacin del archivo de especificaciones

Acciones a realizar en caso de incumplimiento de las Almacenistas de materia especificaciones prima, de empaque y establecidas como lote Control de calidad o fuera de parmetros de calidad

Son los responsables de mantener la integridad de las materias primas y empaque que ya estn almacenadas

En cada recepcin de materia prima o empaque por cada lote

Almacn de materias primas y almacn de empaque

Para asegurar la inocuidad de las materias primas y empaque en la elaboracin de producto terminado se realiza la no conformidad del problema en cuestin y se regresa al proveedor sin que ingrese al rea de almacn

"Check list" de transporte, Recepcin de materias primas, "Check list" de materia prima o empaque, certificados de calidad

Actividades a realizar en la recepcin de materia prima y empaque

Almacenistas de materia prima, de empaque y Control de calidad

Son los responsables de mantener la integridad del producto terminado inocuo recibiendo las materias primas de acuerdo a las especificaciones

En cada recepcin de materia prima o empaque por cada lote

Almacn de materias primas y almacn de empaque

Para asegurar la inocuidad de las materias primas y empaque en la elaboracin de producto terminado se le da entrada al almacn si cumple las especificaciones

"Check list" de transporte, Recepcin de materias primas, "Check list" de materia prima o empaque, certificados de calidad

Tabla 67: Plan de trazabilidad Plan de Trazabilidad Qu se comprueba? Descripcin de la identificacin de las materias primas (mp) y empaque (e) Quin comprueba? Por qu comprueba? Son los responsables de mantener los registros de entrada de estos insumos as como la verificacin del lote de los mismos y la cantidad Cundo comprueba? En cada recepcin de materia prima o empaque por cada lote Dnde comprueba? Para qu comprueba? Cmo comprueba? "Check list" de transporte, Recepcin de materias primas, "Check list" de materia prima o empaque, certificados de calidad

Almacenistas mp y de e con Control de calidad

Almacn de materias primas y almacn de empaque

Para mantener la historia de la elaboracin de un producto

Descripcin de la identificacin de los productos en proceso

Jefe de produccin

Es el responsable de mantener la secuencia de lotificacin de producto en proceso como el nmero de mezcla (n), fecha de En cada mezcla elaboracin da (dd), mes (mm) elaborada y ao (aa) con ao de caducidad en lugar de elaboracin, por ejemplo: nddmmaa Es el responsable de asignar la maquina en la que se va a envasar el producto intermedio, donde se le agrega el nmero de la maquina donde se realizo el En cada mezcla envasado de la mezcla quedando envasada en el producto final la lotificacin nmero de maquina (#), caducidad (CAD) y la fecha de elaboracin (ddmmaa) Cada mes se realiza el simulacro de rastreo de un producto terminado y cada dos meses a partir de una materia prima

En las tinas, tolvas o sacos donde se descarga el producto mezclado

Para tener la secuencia del producto elaborado, as Orden de produccin como los ingredientes usados

Descripcin de la identificacin de los productos terminados

Jefe de operadores

Envasadoras donde el # es del 1 al 4 para cada maquina identificada B1500 (1), B-2000 (2), B2500(3) y la F-14(4)

Para identificar en que maquina se realizo el envasado y saber si se hubo algun evento que se haya presentado durante el envasado

Orden de envasado

Descripcin de las actividades de comprobacin de la trazabilidad hacia atrs o hacia adelante a partir de una materia prima o producto terminado

Control de calidad, almacenistas y produccin

Son los responsables de mantener los registros de entrada, elaboracin, liberacin y despacho hacia el cliente

En planta

"Check list" de transporte, Recepcin de materias Para asegurar que se dispone primas, "Check list" de de un sistema para el rastreo materia prima o empaque, de todo el proceso certificados de calidad, orden productivo de un lote en el de produccin, orden de que se puede llegar a detectar envasado, inventario de una no conformidad o queja materia prima y de empaque, de un cliente minuta de trazabilidad y formato de "recall"

9.2 La validacin del plan de HACCP 8.2.- Validacin de las combinaciones de medidas de control. Con anterioridad a la implementacin de las medidas de control a ser incluidas en los PPR operativos y el plan HACCP y despus de cualquier cambio en ellos (ver 8.5.2), la organizacin debe validar (ver 3.15) que a) las medidas de control seleccionadas son capaces de lograr el control previsto de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos para las que se designan; y b) las medidas de control son efectivas y permiten, cuando se combinan, asegurar el control de los peligros identificados relacionados con la inocuidad de los alimentos para obtener productos terminados que cumplan los niveles de aceptacin definidos. Si el resultado de la validacin muestra que uno o ms de los elementos anteriores s no se puede confirmar, la medida de control y/o combinaciones se deben modificar y evaluar de nuevo (ver 7.4.4). Las modificaciones pueden inclur cambios en las medidas de control (es decir, parmetros de procesos, rigurosidad y/o su combinacin) y/o cambios en las materias primas, tecnologa de fabricacin, caractersticas del producto terminado, mtodos de distribucin y/o uso previsto del producto terminado. La validacin es el acto de evaluar si el plan HACCP para un producto y proceso determinados identifica y controla debidamente todos los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos o los reduce a un nivel aceptable. La validacin del plan HACCP contiene lo siguiente: La revisin del anlisis de peligros y la determinacin de los PCC La justificacin de los lmites crticos, basndose, por ejemplo, en los requisitos reglamentarios o en lo que dictan los estudios cientficos actuales La determinacin de si las actividades de vigilancia, las medidas correctoras, el sistema de documentacin y registros, y las actividades de verificacin son los apropiados El proceso de validacin de un plan HACCP tambin debera incluir: La revisin de los informes de auditora del HACCP La revisin de los cambios introducidos al plan de HACCP y su justificacin La revisin de los informes de validaciones anteriores La revisin de los informes de desviaciones La evaluacin de la eficacia de las medidas correctoras La revisin de la informacin sobre quejas de los consumidores La revisin de las relaciones entre el plan de HACCP y los programas de BPMs

La comprobacin del plan de HACCP es un procedimiento continuo y peridico, y las validaciones pueden programarse a una frecuencia predeterminada. Sin embargo, otros factores pueden suscitar la necesidad de revisar el plan, para comprobar si se necesitan cambios. Entre estos factores pueden estar los cambios en las materias primas, los productos o el proceso; los resultados adversos de las auditoras; desviaciones recurrentes; nueva informacin cientfica sobre peligros potenciales o medidas de control; y las quejas y/o rechazos de productos por parte de los consumidores. Por lo cual se propone la tabla 68: Gua de validacin del plan HACCP genrico (donde S significa que cumple, S* cumple pero requiere mejora y N de no cumple); donde verificaremos que se hayan cumplido los pasos establecidos para cada familia de productos. Y la validacin de los documentos con la tabla 69: Validacin del sistema de documentacin del plan HACCP, donde se realizaran las anotaciones de todos los registros del plan HACCP.

Tabla 68: Gua de validacin del plan HACCP de manera genrica


Gua de Validacin de Puntos de Control Crticos, Lmites Crticos, Monitoreo de Control de los Puntos de Control Crtico y las Acciones Correctivas Cumple (S/S*/N Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Requisitos

Gua

a) Un rbol de decisin se utiliza en la identificacin de los PCC. Los PCC estn identificados en base a una buena comprensin del rbol de decisiones. Para cada PCC, se han identificado y validado adecuadamente los parmetros de control, los lmites crticos, un procedimiento de monitoreo y acciones correctivas. b) Para cada PCC, han sido identificados los parmetros de control y los lmites crticos y los mismos han validados convenientemente. c) Para cada PCC, un procedimiento de monitoreo (por ejemplo, el mtodo de monitoreo, la frecuencia de monitoreo, un muestreo, la localizacin del punto de muestreo, el mtodo analtico, la calibracin) y las acciones correctivas han sido identificadas y validadas convenientemente. a) Los procedimientos de monitoreo de los PCC han sido transferidos y resaltados en el Plan de Monitoreo de Calidad b) El monitoreo de los resultados es parte del criterio de liberacin. Los Los procedimientos de monitoreo de los PCC han sido transferidos y resaltados en el Formato de Monitoreo de Calidad (QMS), y el monitoreo de los resultados son una parte del criterio de liberacin. c) Los registros de los PCC, incluyendo las acciones correctivas en caso de desviaciones; son sistemticamente revisados para verificar de que los requisitos arriba indicados estn implementados y para identificar acciones correctivas adicionales para las desviaciones repetitivas. procedimientos implantados son para prevenir la liberacin de productos en los que el monitoreo de los resultados de los PCC indica que el proceso estuvo fuera de los lmites crticos.

Cada PCC est resaltado in situ

Cada PCC est resaltado in situ, y si es factible, un rtulo que indica el lmite crtico, el procedimiento de monitoreo y las acciones correctivas. a) El responsable de los PCC est preparado y bien informado. b) Es capaz de localizar fsicamente los PCC que pertenecen a su rea de responsabilidad. c) Es consciente de sus responsabilidades y comprende totalmente las consecuencias de un eventual fallo del PCC.

El personal responsable de los PCC est preparado y con conocimientos. El mismo es consciente de sus responsabilidades y comprende totalmente las consecuencias de un eventual fallo del PCC.

Tabla 69: Validacin del sistema de documentacin del plan HACCP Sistema de documentacin del plan HACCP Nombre de la empresa: Domicilio: Nombre del producto: Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Creacin del equipo de trabajo del HACCP Descripcin de las actividades de los productos Elaboracin del diagrama de flujo Comprobacin del diagrama de flujo Anlisis de peligros y determinacin de las medidas preventivas Determinacin de los PCC Establecimiento de los lmites crticos para cada PCC Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC Adopcin de medidas correctivas Comprobacin del sistema Establecimiento de un sistema de documentacin y registro Cuadro de gestin Identificacin de los documentos Ubicacin

Fecha:

Aprobado por:

Firma: Pg __de __

9.3 Las auditoras del plan de HACCP 8.4.1 Auditora interna La organizacin debe llevar a cabo Auditoras internas a intervalos planeados para determinar si el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos: a) est conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos establecidos por la organizacin, y con los requisitos de esta norma; y b) se implementa y actualiza efectivamente. Se debe planificar un programa de Auditoras considerando la importancia de los procesos y las reas a ser auditadas, adems de cualquier accin de actualizacin resultado de Auditoras previas (ver 8.5.2 y 5.8.2). Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de la auditoria. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se deben definir en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de las Auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. La gerencia responsable del rea que se esta auditando se debe asegurar que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de monitoreo deben inclur la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. Como parte de la verificacin, se realizan auditoras para constatar que las prcticas y procedimientos que se aplican son los que estn consignados por escrito en el plan de HACCP. Las auditoras consisten en exmenes sistemticos e independientes que comprenden observaciones in situ, entrevistas y revisiones de registros, para determinar si los procedimientos y las actividades estipuladas en el plan de HACCP se estn aplicando. Por lo general, estos exmenes son efectuados por una o ms personas independientes que no participan en la aplicacin del plan de HACCP. Las auditoras pueden llevarse a cabo para PCC especficos y/o para el plan general. En la siguiente tabla 70: Actividades de comprobacin de un PCC, del Plan HACCP, se propone la manera de realizar la auditora en un elemento del plan y como este nos enlazara con los prerrequisitos y procedimientos operativos de todo el proceso.

Tabla 70: Actividades de comprobacin de PCC

Actividades de comprobacin Nombre de la empresa: Domicilio: Producto: Gelatinas en Polvo Etapa: Validacin inicial Elemento del plan que se valida Descarga de la mezcladora Procedimiento (qu y como lo hacemos?) Colocar magneto limpio, libre de olores y sanitizado en la salida de la mezcladora antes de descargar la mezcla Responsable Registro Orden de produccin Mezclado XXXX, S.A. de C.V.

Operador de la mezcladora

Pruebas de anlisis de los productos Procedimiento de toma de muestra Descripcin de la muestra 50g de muestra recolectada del saco de mezcla descargada de la gelatina Condiciones recogidas Quien toma la muestra? Ayudante del operador Procedimiento de anlisis Pruebas analticas Deteccin de partculas metlicas Mtodo Pesado de partculas metlicas detectadas (ver a) Empresa que realiza la prueba Laboratorio externo ASAP Frecuencia Responsable Monitoreo Registro Firma

Se toma de la parte superior del saco

Cada dos meses

Control de calidad

Anlisis histrico para llevar la estadstica

Calibrado y contraste de los instrumentos de vigilancia Identificacin del instrumento Magneto (m1) Procedimiento o mtodo Verificacin de atraccin del magneto (ver b) Frecuencia Cada dos semanas Supervisin de los registros Identificacin del instrumento Magneto m1 Procedimiento o mtodo Auditora de HACCP Frecuencia Cada mes Responsable Representante del comit de calidad e inocuidad Registro Reporte de la auditora HACCP Responsable Control de calidad Registro Registro de verificacin del magneto

a) Se pesa la cantidad recolectada, se disuelve en litro de agua. Se agita durante un minuto con un magneto agitador (mosca), se pesa el papel filtro y se coloca en un vidrio de reloj; se saca el agitador de la disolucin y se lava el agitador con alcohol para que las partculas queden en el papel filtro; se coloca en una estufa para secar durante 10 minutos; Se realiza el pesado del papel filtro; se resta el peso del filtro y con eso se determina la cantidad de partculas metlicas de la muestra en porciento contra la cantidad de muestra. b) Se toman 500g de maltodextrina y se mezcla en una bolsa de plstico 20g de limaduras metlicas; se realiza un vaciado de la bolsa sobre el magneto, se recolecta las limaduras del magneto limpiando con una brocha y recolectndola en papel filtro (previamente pesado); se pesa la cantidad de partculas retenidas, se pesa la cantidad de vaciado de la mezcla que se recibi en otra bolsa y se realiza la diferencia. Se acepta que la retencin de las partculas metlicas sea mnimo de 99.92 en caso de ser menor al mnimo, se solicita el cambio del magneto y se acepta que el producto liberado haya dejado pasar hasta 2%, sin que haya necesidad de hacer una recoleccin, en caso contrario se har una recoleccin del producto liberado. La observacin in situ puede incluir, por ejemplo, la inspeccin visual con el fin de asegurarse que: La descripcin del producto y el diagrama de flujo sean precisos Se ejecute la vigilancia del PCC requerida en el plan de HACCP Los procesos estn funcionando dentro de los lmites crticos establecidos Los registros se rellenen de forma fidedigna y en el momento en el que se han hecho las observaciones

Entre los registros que se revisan durante la auditora del plan de HACCP se incluyen, por ejemplo, los que demuestran que: Las actividades de vigilancia se han llevado adelante en los puntos especificados en el plan de HACCP Las actividades de vigilancia se han efectuado con las frecuencias especificadas en el plan de HACCP El producto afectado ha sido controlado y se han adoptado las medidas correctoras en todos los casos en que la vigilancia haya sealado la ocurrencia de una desviacin de un lmite crtico El equipo ha sido calibrado con la frecuencia especificada en el plan de HACCP

Las auditoras deben realizarse con la debida frecuencia como para asegurarse de que el plan de HACCP se est aplicando continuamente. Esta frecuencia depender de una serie de condiciones, como por ejemplo, de la variabilidad del proceso y del producto. La calibracin del equipo La calibracin comprueba los instrumentos o el equipo comparndolos con un estndar, con el fin de garantizar su precisin. Las calibraciones deben quedar documentadas y los registros deben estar disponibles para su revisin, durante el proceso de comprobacin. La calibracin del equipo y los instrumentos utilizados en el desarrollo y aplicacin del plan de HACCP debe realizarse durante la vigilancia y/o la comprobacin, y llevarse a cabo de acuerdo con los siguientes requisitos: A una frecuencia suficiente como para garantizar que la precisin sea constante De conformidad con procedimientos establecidos en el plan de HACCP (que puede basarse en las especificaciones del fabricante del instrumento o del equipo) Comprobando la precisin por comparacin con un estndar reconocido En condiciones similares o idnticas a las que existen cuando el instrumento o equipo es usado

La calibracin del equipo de vigilancia de un PCC es importante; si el equipo no est calibrado, entonces los datos obtenidos en la vigilancia no sern precisos y puede que no sean fiables en absoluto. Si ste es el caso, el PCC se considera que ha estado fuera de control desde la ltima calibracin documentada. La toma de muestras seleccionadas y su anlisis La verificacin tambin puede incluir la toma y el anlisis de muestras especficas seleccionadas y otras actividades peridicas. Este procedimiento consiste en el muestreo peridico del producto y el anlisis de las muestras para asegurarse que los lmites crticos sean apropiados para la inocuidad del producto. Si la recepcin del material es un PCC y las especificaciones del producto se consideran como lmites crticos, se puede realizar el muestreo especfico para comprobar que el vendedor cumple con las especificaciones. Por ejemplo, en el caso de los colorantes como amarillo No. 5 (tartrazina), la empresa compra el colorante con la garanta de que el proveedor indica en su certificado de calidad que los metales pesados (Pb, Cd) es menor a 10 ppm. Se puede tomar una muestra para efectuar un anlisis de laboratorio sobre una base trimestral, a fin de asegurarse de que los ndices de metales pesados cumplen con lo garantizado por el proveedor. Cuando se fijan lmites crticos para la operacin del equipo, se pueden tomar muestras para asegurarse que las especificaciones del equipo sean las apropiadas para obtener un producto inocuo. Cuando el muestreo y los ensayos se utilizan como una herramienta de comprobacin, la utilidad del ensayo suele depender del mtodo de muestreo aplicado. El riesgo y el nivel de seguridad requerido determinarn el tamao de la muestra y el mtodo de muestreo. El papel de los anlisis microbiolgicos en la verificacin del HACCP El muestreo y los anlisis microbiolgicos corrientemente no son adecuados por s mismos para garantizar la inocuidad de los alimentos. Los procedimientos de los anlisis microbiolgicos rara vez son eficaces para vigilar los PCC y no pueden utilizarse como un medio para controlar un proceso, debido a que la duracin de los mtodos analticos no permite proporcionar resultados rpidamente. Adicionalmente, la deteccin de microorganismos patgenos puede resultar difcil si la contaminacin del producto en el PCC es baja o est distribuida en forma desigual en la muestra del alimento, ya que los anlisis microbiolgicos requieren muestras grandes y numerosas. Los ensayos microbiolgicos tienen de todos modos una funcin que cumplir en la comprobacin del HACCP. En efecto, cuando se establecen lmites crticos para la eliminacin de patgenos o para reducirlos a niveles aceptables, las pruebas microbiolgicas se pueden utilizar para verificar la eficacia del plan de HACCP y para garantizar que no se incumplan los lmites microbiolgicos establecidos. En este caso, la demora de los procedimientos analticos no crea dificultades operativas. Frecuencia de la verificacin Las actividades de verificacin han de realizarse segn un programa preestablecido que est descrito en el plan de HACCP, o siempre que existan indicios de que puede haber cambiado el estado de inocuidad del alimento. Entre estos indicios pueden mencionarse: Observaciones en la lnea de produccin indican que posiblemente el PCC no est operando dentro de los lmites crticos Las revisiones de los registros sealan una vigilancia inconstante

Las revisiones de los registros indican que los PCC estn operando fuera de los lmites crticos de una forma recurrente Quejas o rechazos del producto por parte de los consumidores Nuevos datos cientficos

La frecuencia con la que se efectan los procedimientos de verificacin debe programarse de manera que permita asegurar que se est cumpliendo constantemente el plan de HACCP y que las mediciones siguen estando dentro de los lmites establecidos. As pues, el tiempo que transcurra entre una y otra actividad de comprobacin programada debe corresponder al grado de confianza que se tenga en que el plan de HACCP se est aplicando en forma continua y precisa. La frecuencia de las actividades de verificacin puede cambiar con el tiempo. Si la historia de las actividades de verificacin seala que el proceso est consistentemente controlado, es posible que esto sirva de base para apoyar la disminucin de la frecuencia de las actividades de comprobacin, sin correr riesgos. Registros de verificacin Las actividades de verificacin deben estar documentadas en el plan de HACCP. Se deben llevar registros de los resultados de todas las actividades de verificacin. Estos incluyen mtodos, fechas, la persona y/o las instituciones responsables, los resultados y la o las medidas adoptadas. Los procedimientos de verificacin para el plan global de HACCP deben estar documentados en el archivo correspondiente al plan. Ya que con esto estaremos preparados para cualquier inspeccin gubernamental nacional o internacional como es el caso de esta empresa que exporta y que se puede realizar una certificacin para poder aprovechar oportunidades comerciales en las que se requiera certificacin. 9.4 Resumen del capitulo IX Ya que ningn plan prevendr al 100 por ciento la contaminacin de alimentos, se tiene que realizar la validacin en donde se basan en los riesgos para realizar una proteccin al consumidor. Aqu se garantiza que las medidas preventivas solicitadas se implementen correctamente. En esta validacin se identifican los alimentos contaminados que evadan accidental o deliberadamente nuestro plan de prevencin y tiene tres pasos claves: Enfocar las inspecciones y el muestreo con base en el riesgo (biolgico, qumico o fsico). Mejorar la vigilancia con base en el riesgo (biolgico, qumico o fsico). Mejorar la deteccin de seales en el sistema alimenticio que indiquen contaminacin (biolgico, qumico o fsico). Se tiene que realizar un muestreo estadstico y de deteccin avanzada de riesgos. Donde se recopila y analiza los resultados de las pruebas, los informes de eventos adversos, los reclamos de los consumidores y otra informacin ayudarn a la gestin de inocuidad a rastrear los problemas que puedan presentar los productos.

Capitulo X Conclusin y Recomendaciones


10.1 Conclusiones Con la aplicacin del diagnostico inicial se encuentra que los prerrequisitos establecidos ya estaban documentados y adems puestos en prctica con registros de que se llevan a cabo. Los objetivos que se plantearon para llevar a cabo el proyecto de un sistema de gestin aplicada en una empresa de consom, bebidas y gelatinas se cumplieron:

Se formo un comit de calidad e inocuidad, el cual se formo con las gerencias de diferentes reas y personal operativo, el cual hace que el comit tenga fortalezas para poder realizar evaluaciones del sistema desde un punto de vista tcnico y comercial.

Se redacto una poltica de calidad e inocuidad con los objetivos de calidad e inocuidad que se empez a difundir a todo el personal por medio de reuniones, tarjetas y manta a la vista de todo el personal operativo en planta.

Se agrupo en tres familias los productos que se realizan en planta para poder realizar el plan HACCP que son el de consom de pollo en polvo, bebida en polvo y gelatina en polvo. En este plan se realizo de acuerdo al Codex Alimentarius.

Tener una herramienta que evalu el SGIA, que permite verificar que los procedimientos, instrucciones, programas de control, el plan HACCP y los procesos de apoyo que hacen que se cierre el ciclo de inocuidad y calidad, para poder realizar las acciones correctivas.

Se realizo una auditoria interna del SGIA de la empresa la cual nos arrojo lo siguiente: A pesar de que se tiene la documentacin de procedimientos falta capacitar al personal de la manera como contestar la auditoria, ya que la gente se pone muy nerviosa con el auditor al momento de que se le cuestiona o se le pregunta Por qu lo hace? O Cmo lo hace?.

De acuerdo al plan Gantt, falta completar parte de la implementacin.

9.2 Recomendaciones A pesar de que an no se ha realizado la primera en este momento no se ha realizado la pre-auditoria del sistema por parte de un tercero es aconsejable mantener el monitoreo de los registros del plan HACPP, as como los registros de los prerrequisitos. Se sugiere realizar un plan HACCP para cada producto de cada familia, es decir que sea por segmento: light, hbrida y azucarado de las bebidas y gelatinas. Aunque el actual se puede tomar para poder hacerlo por partes. El programa de control de proveedores an esta dbil en cuanto a documentacin para poder tener DIVULGACIN DEL PROYECTO PLAN DE FORMACION CALENDARIO DE IMPLANTACION IMPLANTACION PRIMERA AUDITORIA DE VERIFICACION ACCIONES CORRCTIVAS Y ACTUALIZACION INFORME DE RESULTADOS

Bibliografia
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Anexo I Manual de Gestin de Inocuidad y Calidad

Contenido

Control de cambios I Presentacin de la organizacin II Objetivo III Alcance IV Sistema de Gestin de Inocuidad V Responsabilidad de la direccin VI Gestin de Recursos VII Planeacin y Fabricacin de Productos Inocuo VIII Validacin, verificacin y mejoramiento del sistema de gestin de inocuidad y calidad

Control de cambios

Seccin I II III IV V VI VII VIII

Cambios

Revisin

Fecha

I Presentacin de la organizacin La empresa es mexicana y familiar, tiene 48 aos en el mercado de alimentos y se ha modernizado de realizar el envasado manual a realizarlo semi automatizado a automatizado. Realizando la formulacin, mezclado y envasado de bebidas en polvo, gelatinas en polvo y caldo de consom de pollo y pollo-tomate. La administracin de la operacin productiva se realiza en la planta de los Reyes Tlalnepantla, estado de Mxico y la administrativa se realiza en la colonia Npoles en la delegacin Benito Jurez. El presente Manual de Inocuidad y Calidad ha sido desarrollado y revisado por la Direccin, el Comit de Inocuidad y Calidad definido en la organizacin para calidad.

___________________________ Director General

___________________________ Administrador de Planta

____________________________ Gerente de Finanzas

___________________________ Gerente de Ventas

___________________________ Gte. Aseguramiento y Control de Calidad Coordinador del Comit de Sistema de Inocuidad y Calidad El Comit de Inocuidad y Calidad a travs del Director General, ha establecido los criterios y lineamientos que orientan y motivan el desarrollo interno y externo de la empresa, donde se aseguran que estn contemplados principios de gestin de inocuidad y calidad, planteados por Normas y/o Modelos Nacionales e internacionales para la Inocuidad y Calidad. Estos criterios son conocidos como las directrices de la Empresa Misin Desarrollar y fabricar alimentos en polvo y deshidratados distinguindonos por nuestra capacidad de Atencin al Cliente, Flexibilidad y compromiso con la Mejora Continua enfocndonos a ser una compaa con alta productividad, rentable y humanamente ntegra.. Visin Mantener un crecimiento de negocio en beneficio de todo el personal de la empresa, de sus Clientes y Proveedores.

La estructura organizacional de la empresa define los niveles de responsabilidad de la empresa.

Figura 31: Estructura organizacional

GERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE PRODUCCIN

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ASEG. Y Figura IX-30: Prerrequisitos CONTROL DE CALIDAD

GERENTE DE DESARROLLO

ADMINISTRADOR DE PLANTA

II Objetivo El propsito de este manual, as como de los documentos que conformen el Sistema Integral de Gestin de Inocuidad y Calidad, es mantener informacin documentada de la organizacin y de sus procesos, de manera que evidencie el compromiso con la satisfaccin del cliente y con la mejora continua que asume la Empresa III Alcance Este manual aplica a toda la empresa y se ha preparado para definir el sistema de gestin de inocuidad y calidad, comprende los siguientes procesos (ver figura 32).

Los procesos son los siguientes:


GERENTE

Estratgicos: La direccin junto con el comit de calidad e inocuidad la planeacin a futuro de la empresa

Inocuidad: Se establecen las responsabilidades del personal afectado por el sistema y para proporcionar procedimientos generales para todas las actividades comprendidas en el sistema de inocuidad cumpliendo con los requerimientos gubernamentales nacionales e internacionales..

Clave: Las responsabilidades de las rea correspondiente para elaborar el producto de acuerdo a los requisitos del cliente.

Calidad: Cumplir con los requisitos del cliente y mantener el sistema de calidad. Prerrequisitos: pasos claves para generar la inocuidad y calidad de los productos Apoyo: donde se complementan los pasos necesarios para satisfacer al cliente o necesarios para generar un producto inocuo.

Adems, este manual es utilizado con el propsito de informar a nuestros clientes del sistema de seguridad y qu controles especficos se implementan para garantizar la calidad del producto/servicio. El estndar internacional ISO 22000:2005, de Sistema para la gestin de seguridad de los alimentos. Estos requisitos se aplican para cualquier organizacin en la cadena alimenticia. Adems hay elementos correspondientes a modelos no normalizados que permitan mejorar practicas de organizacin, produccin, comercializacin, administracin y servicio al cliente IV Sistema de Gestin de Inocuidad 4.1 Requisitos generales La Empresa reconoce su responsabilidad como proveedor de productos alimenticios inocuos. Para este fin, la Empresa ha desarrollado y documentado un Sistema para la Gestin de la Seguridad de los Alimentos que asegura una mayor satisfaccin de sus clientes y para mejorar la gestin de los negocios por medio del siguiente mapeo de procesos ver figura 2. Este sistema de seguridad cumple con el estndar internacional ISO 22000:2005, de Sistema para la Gestin de Inocuidad de los alimentos. asegurar que los peligros en seguridad alimentaria, que puedan razonablemente ocurrir en productos que estn al alcance del sistema, sean identificados, evaluados y controlados de tal manera que los productos de la organizacin no causen dao al consumidor directa o indirectamente. comunicar informacin apropiada a lo largo de la cadena alimentaria sobre temas de seguridad relacionados con sus productos. comunicar informacin concerniente al desarrollo, implementacin y actualizacin del Sistema de Gestin de Inocuidad en Alimentos en toda la organizacin, al grado necesario de asegurar lo requerido por este Estndar Internacional, y evaluar peridicamente, y actualizar cuando sea necesario, el Sistema de Gestin de Inocuidad en Alimentos para asegurar que el sistema refleje las actividades de la organizacin e incorpore la informacin ms reciente de los peligros bajo control. Este manual ser revisado cuando sea necesario para reflejar el sistema de seguridad usado en el momento. Es entregado con el formato de copia controlada para todas las funciones internas afectadas por el sistema de seguridad y en el formato de copia no controlada para los clientes y proveedores; aunque se pueden entregar copias controladas a los clientes si as lo solicitaran. 4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad debe incluir: Declaracin documentada de la poltica de inocuidad y calidad as como los objetivos relacionados. (ver 5.2), El presente Manual de Calidad La norma ISO 22000:2005. Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 22000:2005 (control de documentos PSGC002, Control de registros PSGC-003, Control de producto no conforme PSGC-004, Auditoras internas )y registros requeridos por este Estndar Internacional, y documentos necesarios de la organizacin para asegurar el desarrollo efectivo, implementacin y actualizacin del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. Como son: 4.2.2 La documentacin que soporta al Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad es un elemento bsico para reflejar los cambios y la mejora organizacional. La orientacin al cumplimiento de las distintas normativas sectoriales y oficiales, as como a las que sustentan el Sistema de Gestin de Calidad Global y su enfoque al cliente, ha permitido organizar la documentacin en niveles, de acuerdo a las actividades y responsabilidades asociadas todo sistema de gestin basado en las normas ISO 22000, se trata de un sistema documentado, por lo que se definen unos requisitos sobre la documentacin. La documentacin Incluye: La Poltica de Inocuidad y Calidad, con los objetivos. Procedimientos documentados requeridos por la norma. Registros necesarios para el cumplimiento de los requisitos. Cualquier documento necesario para el funcionamiento eficaz del sistema.

4.2.2 Control de documentos La Empresa identifica y controla los documentos necesarios por el Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos. Este garantiza que los documentos: estn revisados y aprobados para su adecuacin antes de su liberacin; estn actualizados, revisados y aprobados para volver a liberarlos de ser necesario; estn identificados con su estado actual de revisin; estn disponibles en el punto uso; son legibles, identificables y pueden ser retirados; de origen externo estn identificados y su distribucin es controlada; que estn obsoletos, no pueden ser utilizados sin control y estn adecuadamente identificados en caso que estn retenidos para cualquier propsito. 4.2.3 Control de Registros Los documentos definidos como registros se gestionan segn el Procedimiento de Control de Registros. Estos son la evidencia de que el sistema es eficaz y conforme con los requisitos, por lo que deben establecerse procedimientos documentados para: Identificarlos fcilmente, sabiendo donde se encuentra cada uno.

Almacenarlos, de manera que sean fcilmente recuperables y a disposicin de las personas y organizaciones autorizadas.

Protegerlos, de manera que siempre estn perfectamente legibles. Mantenerlos actualizados, detallando el tiempo que permanecen en vigor y su tiempo de retencin, antes de su retirada.

V Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin La Direccin de la Empresa proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementacin y mejora permanente del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad por medio de: la demostracin de que la inocuidad y calidad de los productos es apoyada por los objetivos de negocios de la Empresa; comunicando a la Empresa la importancia de cumplir con los requisitos de este estndar internacional, cualquier requisito regulatorio, as como los requisitos de los clientes relacionados con la inocuidad y calidad de los alimentos; estableciendo y documentando la poltica de inocuidad y calidad como se describe en el Procedimiento de Revisin de la Direccin; asegurando de que se planifica y mantiene en su integridad el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos realizando revisiones de la Direccin como se describe en el Procedimiento de Revisin de la Direccin y garantizando la disponibilidad de recursos; Asegurndose de que las responsabilidades y jerarquas en relacin al Sistema estn definidas y son comunicadas a toda la organizacin. Designando al lder y a el Equipo de Inocuidad y Calidad. Asegurndose que se establecen dispositivos eficaces de comunicacin, tanto externa como interna, que garanticen la informacin necesaria sobre las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Estableciendo procedimientos que permitan hacer frente a situaciones de emergencia que afecten a la organizacin. Revisando, con una frecuencia dada, el Sistema, con el fin de asegurarse de que se mantiene su eficacia, adecuacin a los requisitos y se mejora continuamente. 5.2 Poltica de Seguridad de los Alimentos La poltica de inocuidad y calidad de la empresa es establecida por el comit de inocuidad y calidad y es aprobada por el Director de la empresa. La Direccin de la Empresa garantiza que la poltica documentada de seguridad de los alimentos: es apropiada al rol de la Empresa en la cadena alimenticia; est conforme tanto con los requisitos estatutarios y regulatorios y con los requisitos de los clientes en cuanto a la seguridad de los alimentos mutuamente acordados. es comunicada implementada y mantenida a los niveles de la Empresa segn el Procedimiento de Capacitacin, y adems es visible en distintas reas de la Empresa, se revisa para su adecuacin continua segn el Procedimiento de Revisin de la Direccin,

las comunicaciones son correctamente dirigidas, es respaldado por objetivos medibles.

La poltica de inocuidad y calidad de la empresa es la siguiente: En la empresa hemos asumido el compromiso de implantar y mantener actualizado el Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad con una constante capacitacin del personal, que garanticen la Inocuidad (respetando HACCP y BPM) y manufactura oportuna de todos los productos elaborados por la empresa para lograr la total satisfaccin de las legislaciones vigentes e intereses de nuestros clientes. 5.3 Planificacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad El comit de calidad e inocuidad se debe asegurar que: la planeacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad se lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos indicados en el punto 4.1, as como los objetivos de la organizacin que soportan la inocuidad y calidad, adems la integridad del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad se mantenga cuando cambios al Sistema sean planeados e implementados. El comit de calidad e inocuidad esta conformado por el siguiente personal de la empresa: Director General (DG) Administrador de Planta (AP) Gerente de Finanzas (GF) Gerente Comercial (GC) Gerente de Aseguramiento y Calidad (GAC)

Las funciones del comit de calidad son: Elaborar y revisar la documentacin del sistema (manuales y procedimientos). Asegurar el mantenimiento del sistema Llevar a cabo las revisiones por la direccin

5.4 Responsabilidad y autoridad El Director General debe asegurar que la responsabilidad y autoridad estn definidas y comunicadas en toda la organizacin para asegurar la efectiva operacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad. Todo el personal tiene la responsabilidad de reportar problemas en el Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad a las personas indicadas. Las personas designadas deben tener definida la responsabilidad y autoridad para iniciar y registrar acciones de acuerdo a la estructura de la empresa. Las funciones y responsabilidades respecto a cada uno de los puntos de la Norma ISO 22000:2005 se muestra la siguiente matriz:
Elemento Descripcin
DG AP GF GC GA C

4.1 4.2 5.1 5.2

Requisitos Generales Requisitos de documentacin Compromiso de la gerencia Poltica de inocuidad y calidad

0 0 X X

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

X X 0 0

Elemento

Descripcin

DG

AP

GF

GC

GA C

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Planificacin del sistema de gestin de inocuidad y calidad Responsabilidad y autoridad Lder de equipo de inocuidad Comunicacin Preparacin y respuesta a emergencias Revisin por la gerencia Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Generalidades de planificacin de productos inocuos Programa de prerrequisitos Pasos preliminares para permitir el anlisis de peligros Anlisis de peligros Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos Establecimiento del plan HACCP
Actualizacin de la informacin preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan HACCP

X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 X 0 0 X X X 0 X 0 0 X X
0

0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X X 0 0
X

7.7
7.8 7.9 7.10 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Planificacin de la verificacin Sistema de rastreabilidad o trazabilidad Control de no conformidades Generalidades de validacin, verificacin y mejora del sistema de gestin de inocuidad Validacin de las medidas de control Control de monitoreo y medicin Verificacin del sistema de gestin de inocuidad Mejoramiento

0 0 0 X 0 0 X X

X X 0 0 0 X 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 X 0 X 0 0 0

Donde X es el responsable y 0 participa en la actividad 5.5 Lder del equipo de inocuidad y calidad La Direccin General debe designar un lder del equipo quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad: para dirigir al equipo (ver 7.3.2) y organizar su trabajo, para asegurar el entrenamiento y educacin de los miembros del equipo (ver 6.2.1), para asegurar que el Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos se establezca, implemente, mantenga y actualice, y para reportar a la Direccin de la organizacin la efectividad y conveniencia del Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. NOTA: La responsabilidad del lder del equipo puede incluir el contacto con organizaciones externas sobre temas relacionados al Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. 5.6 Comunicacin

La comunicacin en un Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos debe tener lugar en dos reas fundamentales: 5.6.1 Exterior a la organizacin (Comunicacin externa). Con el fin de asegurarse de que la informacin relativa a la inocuidad de los alimentos est disponible para los dems elementos de la cadena alimentaria, la empresa debe establecer unos mecanismos de comunicacin eficaces con: Proveedores y contratistas de servicios externos. Clientes, incluyendo al propio consumidor final. Autoridades competentes. Cualquier otra organizacin de la cadena alimentaria que pueda resultar afectada, desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos, por nuestras actividades. Es decir, en la comunicacin externa, tenemos que pedir a nuestros proveedores informacin sobre la los peligros que sus materiales o productos puedan aportar a la seguridad alimentaria de nuestros procesos (comunicacin hacia abajo) y transmitir a nuestros clientes los posibles peligros de nuestros productos. 5.6.2 Dentro de la organizacin (Comunicacin interna) La alta direccin se asegura que se establece la comunicacin con el personal sobre todos los aspectos que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. Con el fin de garantizar la eficacia y la actualizacin del Sistema, se debe informar al Equipo de la Inocuidad y Calidad de todos los cambios que puedan afectar a: Los productos que se elaboran en ese momento o la introduccin de otros nuevos. Las materias primas o ingredientes y materiales auxiliares. Los servicios externos contratados. Los procesos y equipos. Las instalaciones, maquinaria y entorno de la empresa. El Plan de Limpieza y Desinfeccin. Los sistemas de embalaje, almacenamiento y distribucin. Los que afecten a la calificacin y responsabilidades del personal. Los requisitos legales y reglamentarios. Los conocimientos relacionados con los posibles peligros y las medidas de control. Cualquier tipo de requisitos externos a la organizacin (de clientes, sectoriales, etc). Consultas formuladas por otras organizaciones o consumidores. Quejas sobre peligros asociados al producto. Cualquier otra condicin que pueda afectar a la inocuidad del producto.

5.7 Preparacin y respuesta ante emergencias La Alta Direccin debe establecer, implementar y mantener procesos para manejar situaciones de emergencias potenciales y accidentes que pueden impactar la seguridad alimentaria y que son relevantes en el papel de la Organizacin en la cadena alimentaria. El Director General se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin (ver procedimiento PSGC-0013).

El personal determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con el procedimiento PSGC007 para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidad. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver seccin 4 de este manual) Revisar las acciones preventivas tomadas.

5.8 Revisin por la Direccin 5.8.1 Generalidades El comit de calidad e inocuidad debe revisar la eficacia y mantenimiento del sistema cada 6 meses o ante s, as como analizar sus posibilidades de mejora o antes en caso de requerirse. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar los cambios en el sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad, incluyendo la poltica de inocuidad y calidad, as como los objetivos de inocuidad y calidad (ver procedimiento PSGC-005). El representante de la Direccin mantiene registros de las revisiones por la direccin (ver procedimiento PSGC-003). 5.8.2 Informacin para la revisin El coordinador del equipo de inocuidad, prepara el reporte con la informacin de entrada para la revisin por la Direccin, este reporte incluye: Los documentos de las revisiones anteriores. El anlisis de los resultados de las actividades de verificacin. Cualquier cambio que pueda afectar a la inocuidad de los alimentos. Cualquier incidencia acaecida: emergencias, accidentes, retiradas de producto. La revisin de los resultados de las actualizaciones del Sistema. La revisin de las comunicaciones, incluyendo la proveniente de los clientes como es la retroalimentacin. Las auditorias, tanto internas como externas y las inspecciones. El estado de las acciones preventivas y correctivas (ver procedimientos PSGC-006 y PSGC-007 )

5.8.3 Resultados de la revisin El coordinador del comit de calidad e inocuidad, prepara una minuta con los acuerdos y la informacin de salida de la revisin por el comit de calidad e inocuidad. Este reporte incluye informacin acerca de: Asegurar la inocuidad de los alimentos. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente o cumplimiento legal. Mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la Inocuidad y Calidad. Asignar nuevos recursos. Revisar la Poltica de Inocuidad de los Alimentos y los objetivos relacionados.

VI Gestin de Recursos 6.1 Provisin de recursos

La Direccin proporcionar los recursos adecuados para el establecimiento, implementacin mantenimiento y actualizacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad. 6.2 Recursos humanos El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto que aparece en el organigrama de la empresa y se le considera competente de acuerdo al procedimiento PSGC-00. Para ello, la organizacin debe: Definir cuales son las competencias que deben reunir las personas relacionadas con el Sistema. En caso necesario, proporcionar la formacin precisa para que el personal adquiera la competencia adecuada. Asegurarse de la competencia y formacin del personal encargado del seguimiento, correcciones y acciones correctivas del Sistema. Definir mtodos para evaluar la competencia, formacin y habilidades de las personas implicadas. Concienciar al personal de la importancia de su aportacin para el correcto funcionamiento del Sistema. Resaltar ante el personal implicado la importancia de una comunicacin eficaz en todo lo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Mantener registros de las actividades formativas que garantizan la competencia y formacin del personal implicado en el Sistema. 6.3 Infraestructura La Direccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de la Norma y del producto. La infraestructura incluye: Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados Equipo para los procesos (tanto hardware como software) Servicios de apoyo como comunicacin.

6.4 Ambiente de trabajo La Direccin gestiona las condiciones ambientales necesarias para lograr la conformidad en el producto y la norma. Y en caso de ser necesario, se puede recurrir a expertos en las diferentes materias o requisitos, siempre y cuando se defina documentalmente la responsabilidad y autoridad de dichos asesores y queden registrados sus contratos. Los recursos necesarios para la implementacin y mejora del Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos y la satisfaccin del cliente, pueden incluir cualquiera de lo siguiente: informacin: empleados, expertos externos, infraestructura, ambiente de trabajo, y fondos financieros. Los medios principales para determinar y comunicar los requisitos de recursos son las revisiones de la Direccin del Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos. Para detalles, ver el Procedimiento de Revisin de la Direccin. El coordinador de inocuidad y calidad, y todo el personal de Direccin afectado por el sistema de gestin para la seguridad de alimentos son responsables en la determinacin de los requisitos de recursos para la implementacin y mejora del sistema. Los recursos para actividades designadas estn integrados con el proceso de definicin e iniciacin de actividad. Ellos pueden tomar la forma de asignaciones personales ubicacin de espacio o equipo, entrenamiento, decisiones, presupuestos, etc. La asignacin de recursos puede documentarse en el manual de seguridad de los alimentos, procedimientos operacionales y minutas de reuniones, memorandos, o cualquier otra forma. La asignacin de recursos puede tambin comunicarse verbalmente. VII Planeacin y Fabricacin de Productos Inocuos

7.1 Generalidades La Empresa ha establecido y mantiene planes y procedimientos documentados para garantizar que los procesos y sub procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas que dan como resultado productos seguros. La planeacin de los procesos de realizacin es consistente con los otros requisitos de seguridad de los alimentos de la Empresa. En esto se incluyen los Programas de Prerrequisitos, los Prerrequisitos Operativos y el Plan HACCP. 7.2 Programa de Prerrequisitos (PPR) La organizacin debe planear, desarrollar, implementar y mantener los PPR necesarios para la realizacin de productos inocuos y de calidad. La posibilidad de introducir peligros de seguridad alimentaria a los productos a travs del ambiente de trabajo, Contaminacin biolgica, qumica y fsica del producto(s), incluyendo contaminacin cruzada entre productos, Niveles de peligros de seguridad alimentaria en el producto y en el ambiente de proceso del producto. La disponibilidad de instrucciones de trabajo (ver lista maestra de documentos) El uso de equipo necesario La disponibilidad y uso de los dispositivos de seguimiento y medicin necesarios La implementacin del seguimiento y de la medicin La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega El personal preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin (ver procedimiento PSGC-00) Ser apropiados para las necesidades de la organizacin, en cuanto a la seguridad alimentaria, Ser apropiados al tamao y tipo de operacin y la naturaleza de los productos que sern producidos y/o manejados, Ser implementados a travs de todo el sistema de produccin, as como cualquier programa aplicable en general o como programas aplicables en un producto particular o lnea de operacin, y Ser aprobados por el equipo de seguridad alimentaria. El equipo de inocuidad y calidad, debe identificar los requerimientos regulatorios y estatutarios arriba mencionados, Como debe considerar y utilizar la informacin apropiada [ejemplo Requerimientos regulatorios y estatutarios, requerimientos de clientes, lineamientos autorizados, Comisin del Codex Alimentarius (Codex) principios y cdigos de prcticas, estndares nacionales, internacionales o locales]. La organizacin debe considerar lo siguiente cuando se establecen esos programas: construccin e inversin en edificios y cuestiones asociadas; considerar premisas, incluyendo el lugar de trabajo e instalaciones para los empleados; fuentes de aire, agua, energa y otras condiciones; servicios de apoyo, incluyendo el uso y tratamiento de aguas residuales; el equipo adecuado y su disponibilidad para la limpieza, mantenimiento y mantenimiento preventivo; manejo de materiales comprados (ejemplo materia prima, ingredientes, qumicos y empaque), suministros (ejemplo agua, aire), desechos (ejemplo aguas residuales) y manejo de productos (ejemplo almacenaje y transportacin); medidas para la prevencin de contaminacin cruzada;

limpieza y sanitizacin; control de plagas; higiene personal; otros aspectos relacionados.

La verificacin de las PPR deben ser planeadas (ver 7.8) y las PPR deben ser modificadas cuando sea necesario (ver 7.7). Registros de verificaciones y modificaciones deben ser conservados. Los documentos deben especificar como las actividades incluidas en las PPR son administradas. 7.3 Pasos preliminares para el anlisis de peligros 7.3.1 General Toda la informacin relevante necesaria para llevar a cabo el anlisis de peligro debe conseguirse, conservarse, actualizarse y documentarse. Los registros deben conservarse. 7.3.2 Equipo de Seguridad Alimentaria Un equipo de inocuidad y calidad debe designarse y el equipo debe tener una combinacin de conocimientos y experiencia multidisciplinarios en el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad. Esto incluye, pero no limita, los productos de la Organizacin, procesos, equipo y peligros dentro del alcance del sistema. Los registros deben conservarse para demostrar que el equipo tiene el conocimiento y experiencia necesarios (ver 6.2.2). 7.3.3 Caractersticas del producto La informacin de las compras describe el insumo a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: Los requisitos para la aprobacin (especificaciones) de materias primas, ingredientes y materiales que tienen contacto con el producto. A tal grado que amerite un anlisis de peligro (ver 7.4), incluyendo los siguientes segn convenga y mantener actualizada: caractersticas biolgicas, qumicas y fsicas; composicin de la frmula de ingredientes, incluyendo aditivos y procesos de mejoras; origen; mtodos de produccin; empaque y mtodos de entrega; condiciones de almacenaje y vida til; preparacin y manejo antes del uso o proceso; la seguridad alimentaria relacionada con el criterio de aceptacin o especificacin de compra de materiales e ingredientes apropiados para sus usos previstos. Los requerimientos regulatorios y estatutarios de seguridad alimentaria requeridos arriba mencionados.

7.3.3.1 Caractersticas del producto final. Las caractersticas del producto final deben describirse en documentos a tal grado que ameriten un anlisis de peligro (ver 7.4), incluyendo la siguiente informacin segn convenga y mantener actualizada: nombre del producto o identificacin similar; composicin; caractersticas biolgicas, qumicas y fsicas relevantes para la salud alimentaria;

vida til prevista y condiciones de almacenaje; empaque; etiquetado relacionado con la seguridad alimentaria y/o instrucciones del manejo, preparacin y uso.; mtodos de distribucin. Identificar los requerimientos de seguridad alimentaria regulatorios y estatutarios arriba mencionados.

7.3.4 Uso previsto El personal operativo revisa los requisitos relacionados con el servicio y con el producto. El uso previsto, el manejo esperado del producto final, cualquier uso no previsto, pero razonablemente esperado, y cualquier mal manejo y mal uso no previsto, pero razonablemente esperado del producto final, debe ser considerado y descrito en documentos, a tal grado que ameriten un anlisis de peligro (ver 7.4). Grupos de usuarios, donde aplique, grupos de consumidores, deben ser identificados para cada producto, y grupos de consumidores que se sabe son especialmente vulnerables a peligros de salud alimentaria, deben ser considerados. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sean conocidos. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio y/o producto (ver documentos externos indicados en la lista maestra de documentos. Cualquier requisito adicional determinado por la empresa.

La descripcin debe mantenerse actualizada cuando sea necesario, de acuerdo con el punto 7.7. 7.3.5 Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control El primer paso para estudiar el proceso es tener una idea clara y esquemtica de cmo transcurre, para lo cual tenemos que elaborar: 7.3.5.1 Diagramas de flujo Los diagramas de flujo deben prepararse para los productos o categoras de proceso bajo el Sistema de Gestin de Seguridad en Alimentos. Los diagramas de flujo deben proveer una base para evaluar una posible contingencia, incremento o presencia de peligros. Los diagramas de flujo deben ser claros, exactos y suficientemente detallados. Los diagramas de flujo deben, segn convenga, incluir lo siguiente: la secuencia e interaccin de todos los pasos de la operacin; cualquier proceso de maquila o trabajo subcontratado; en que etapa del diagrama de flujo intervienen las materias primas, ingredientes y productos intermedios; en dnde toman lugar el reciclado y reproceso; en que parte el producto final, producto intermedio, subproductos y mermas son quitados o removidos.

De acuerdo con el punto 7.8, el equipo de seguridad alimentaria debe verificar la exactitud de los diagramas de flujo por medio de visitas fsicas. Los diagramas verificados deben conservarse en registros

7.3.5.2 Descripcin de las etapas del proceso y medidas de control. Se deben describir todas las circunstancias que, en cada etapa, puedan influir en la inocuidad del producto que est siendo procesado, como maquinaria empleada, procesos de higienizacin, parmetros del proceso, etc. La descripcin y modo de aplicacin de las medidas de control del proceso, que deben ser descritas de una manera clara, detallando etapa se aplican, que parmetros se controlan, posibles peligros, etc. Hay que tener en cuenta tambin las posibles medidas de control impuestas o recomendadas por los imperativos legales o los requisitos pactados con los clientes. 7.4 Anlisis de Peligros 7.4.1 Generalidades Es el Equipo de Inocuidad y Calidad, que deber determinar cuales son los peligros que necesitan ser controlados, hasta que nivel y las medidas de control necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos. Es conveniente seguir esta secuencia, etapa por etapa, para un anlisis mas claro y preciso: 7.4.2 Identificar los posibles peligros y determinacin de los niveles aceptables Todos los peligros de seguridad alimentaria que son razonablemente esperados que ocurran dependiendo del tipo de producto, proceso, instalaciones actuales del proceso, deben ser identificados y registrados. La identificacin debe estar basada en: Los datos obtenidos en los pasos preliminares del anlisis de peligros. La experiencia de los integrantes del Equipo de la Inocuidad y Calidad y de cualquier persona de la organizacin o externa. Toda la informacin externa que se pueda recabar sobre productos y procesos anlogos. La informacin proveniente de otras organizaciones de la cadena alimentaria que puedan tener relacin con el producto o proceso. Cada vez que identifiquemos un peligro que debemos considerar? Las etapas anterior y posterior a la de su posible aparicin. Los equipos y maquinaria implicados. Las instalaciones y personal. Los servicios externos. Los eslabones anterior y posterior de la cadena alimentaria que pudieran ser afectados por el posible peligro.

Determinar el nivel aceptable para la inocuidad del alimento del peligro identificado. Para ello tendremos en cuenta, entre otras consideraciones: Los requisitos legales. Los acuerdos con los clientes en materia de inocuidad del alimento. El uso previsto del producto.

7.4.3 Evaluar el peligro identificado

Con el fin de determinar si su eliminacin reduccin a niveles aceptables es imprescindible para la elaboracin de un producto seguro para la salud, siendo necesario su control para no sobrepasar dichos niveles aceptables. En la evaluacin debe tenerse en cuenta la probabilidad de la aparicin del peligro y la severidad de sus efectos. 7.4.4 Seleccionar y evaluar las medidas de control. Todas aquellas acciones que se pueden tomar para prevenir que un peligro identificado pueda afectar a la inocuidad del alimento y, por tanto, a la salud del consumidor. Estas medidas pueden gestionarse bien a travs de los Programas de Prerrequisitos Operativos, bien a travs de los Planes HACCP, para lo cual las clasificaremos en unos u otros. Cada medida se evaluar mediante un enfoque lgico frente a: Su efecto frente a los peligros identificados. La viabilidad que tenga de seguimiento, es decir, para vigilarla y efectuar las correcciones precisas en el momento. Su relacin con otras medidas de control del Sistema. La probabilidad de que se produzca un fallo en la aplicacin de la medida de control. La gravedad de las consecuencias en caso de fallo de la medida. Si est establecida especficamente para eliminar o reducir de una manera significativa el nivel del peligro. Si va a tener efectos sinrgicos con otras medidas, aumentando su eficacia.

7.5 Establecimiento de los Programas de Prerrequisitos Operativos (PPR operativo). Podemos resumir que es el Programa de Prerrequisitos cuyo funcionamiento es imprescindible para mantener las condiciones higinicas del proceso, como, por ejemplo, el Plan de Limpieza y Desinfeccin. En sus documentos deben incluir la informacin sobre: Los peligros para la inocuidad de los alimentos que controla ese programa. Las medidas de control que toma. Los procedimientos que demuestran su implementacin. Las correcciones y acciones correctivas a tomar si el seguimiento muestra que no ese programa no est bajo control. Las responsabilidades y autoridades del personal implicado. Los registros de seguimiento.

7.6 Establecimiento del Plan HACCP 7.6.1 Plan HACCP Tenemos que establecer el Plan HACCP para cada proceso incluido en el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos. En base a los Principios y Directrices del Sistema HACCP, debemos elaborar el cuadro de gestin, identificando los Puntos de Control Crtico (PCC) de cada proceso. Peligros en Seguridad Alimentaria a ser controlados en el PCC (ver 7.4.4); medida(s) de control (ver 7.4.4) limite(s) crticos (ver 7.6.3); procedimientos de monitoreo (ver 7.6.4); correcciones y accin (es) correctiva (s) a llevarse a cabo si el limite critico se excede (ver 7.6.5);

responsabilidad y autoridad; registro (s) de monitoreo.

7.6.2 Identificacin de Puntos Crticos de Control (PCCs) Por cada peligro que se deba controlar por el Plan HACCP, las PCC(s) deben identificarse por medida de control identificadas (ver 7.4.4). 7.6.3 Determinacin de lmites crticos para el control de puntos crticos Los limites crticos deben determinarse por el monitoreo establecido para cada PCC. Los limites crticos deben establecerse para asegurar que el nivel aceptable identificado de peligro en el producto final (ver 7.4.2) no se exceda. Los lmites crticos deben medirse. El anlisis para los lmites crticos elegidos debe documentarse. Los lmites crticos basados en informacin subjetiva (como una inspeccin visual del producto, proceso, manejo, etc.) deben ser soportados por las instrucciones o especificaciones y/o educacin e instruccin. 7.6.4 Sistema para el monitoreo de Puntos Crticos de Control Un sistema de monitoreo se debe establecer para cada CCP para demostrar que la CCP est en control. El sistema debe incluir todas las medidas programadas o observaciones relativas a los lmites crticos. El sistema de monitoreo debe consistir de procedimientos relevantes, instrucciones y registro que incluyan lo siguiente: a) medidas u observaciones que den resultados en un adecuado limite de tiempo;

b) herramientas de monitoreo usadas; c) mtodos aplicables de calibracin (ver 8.3);

d) frecuencia del monitoreo; e) f) responsabilidad y autoridad referente al monitoreo y evaluacin del los resultados del monitoreo; registrar requerimientos y mtodos.

Los mtodos de monitoreo y frecuencia debe ser capaces de determinar cuando los limites crticos han sido excedidos antes de ser usados o consumidos. 7.6.5 Acciones cuando los resultados del monitoreo exceden los limites crticos Las acciones planeadas y acciones correctivas a llevarse a cabo cuando los lmites crticos se exceden se deben especificar en el Plan HACCP. Las acciones deben asegurar que las causas de una no conformidad sean identificadas, que el parmetro(s) controlado por el CCP es (son) nuevamente bajo control, y que una recurrencia sea prevenida (ver 7.10.2). Procedimientos documentados deben establecerse y mantener para un apropiado manejo de productos potencialmente inseguros a fin de asegurar que no saldrn hasta que hayan sido evaluados (ver 7.10.3). 7.7 Actualizacin de la Informacin Preliminar y de los Documentos que especifican los PPR y el Plan HACCP En la actividad de toda organizacin se producen cambios y modificaciones, en procesos, productos, etc. Esto implica que hay que proceder a actualizar el Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad, ver procedimiento de control de documentos. Cuando se produzca un cambio en cualquiera de los puntos del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad, la organizacin deber incorporarlo, actualizando, cuando sea necesario, lo relacionado con:

Las caractersticas del producto. El uso previsto. Los diagramas de flujo. La descripcin de las etapas del proceso. Las medidas de control.

La introduccin de estos cambios puede dar lugar a modificaciones en los PPR operativos y en el Plan APPCC.. 7.8 Planificacin de la Verificacin EL comit de calidad e inocuidad realiza la verificacin que es una parte de un ciclo de retroalimentacin, cuya actividad planificada debe contemplar: El objetivo de la actividad. La metodologa empleada. La frecuencia con la que se realizar. Las responsabilidades de las personas que van a realizarla.

Este plan pretende la confirmacin de que: Los Programas de Prerrequisitos se han implementado y actualizado. Se actualiza continuamente la informacin utilizada para el anlisis de peligros. Los Programas de Prerrequisitos operativos estn implementados y son eficaces. Los Planes HACCP de los procesos cubiertos por el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos estn implementados y son eficaces. Los niveles de peligro estn dentro de los niveles aceptables para que el alimento sea inocuo. Cualquier procedimiento implantado por la empresa est implementado y es eficaz.

La verificacin asegura que el plan est implantado y que los peligros estn bajo control y debe comunicarse al Equipo de Inocuidad de los Alimentos, con el fin de que ste la analice y pueda elaborar y poner en marcha las acciones de actualizacin y correctivas necesarias para la buena marcha del Sistema. Si las actividades de verificacin muestran que los ensayos de producto final no son conformes con el nivel de peligro aceptable para la inocuidad del alimento, los lotes afectados deben tratarse como productos potencialmente no inocuos. Si este producto tuviera que ser retirado, debe informarse a la Direccin, indicando causa, alcance y resultado de la retirada del producto, como informacin para la Revisin por la Direccin. 7.9 Sistema de Rastreabilidad o Trazabilidad El personal identifica el producto por medios adecuados a travs de todo el proceso, este sistema permite la identificacin de los lotes de producto final y su relacin con las materias primas, ingredientes y auxiliares empleadas en su proceso, ver procedimiento de rastreabilidad. Los registros de rastreabilidad se conservan por el tiempo de vida del producto, para la evaluacin del sistema que permita el manejo de productos potencialmente inseguros y en el caso de retiro del producto. Los registros deben tener coherencia con los requerimientos regulatorios y estatutarios y requerimientos de los clientes y pueden, por ejemplo, estar basados en la identificacin del lote del producto final. 7.10 Control de No Conformidades

Cualquier producto elaborado fuera de los parmetros especificados en los Programas de Prerrequisitos o en el Plan HACCP, es decir fuera de los lmites crticos, se considera que puede tener algn efecto negativo sobre la salud del consumidor, por lo tanto ser potencialmente no inocuo. Esta situacin debe conllevar un tratamiento especial, denominada control de no conformidades, basada en: 7.10.1 Correcciones Como ya se ha comentado en el apartado correspondiente al Plan HACCP, cuando se produce una prdida de control de un PCC, se debe tener planificada, al menos, una correccin. Sin embargo, el producto afectado, al ser potencialmente no inocuo, debe ser identificado y controlado antes de su uso y liberacin. Las correcciones deben ser efectuadas por personas autorizadas para ello y registrarse, junto con todos los detalles de lo sucedido y el lote de producto afectado. 7.10.2 Acciones correctivas Tomadas por personas designadas para ello, mediante un procedimiento que especifica las acciones que identifican y eliminan las causas de las no conformidades, despus de la evaluacin de los datos de seguimiento de los PPR y de los PCC y de las posibles causas de dichas no conformidades (ver procedimiento PSGC-00). Para la identificacin y evaluacin las acciones correctivas siguientes: La revisin de las no conformidades. Las quejas de los clientes. La revisin de los resultados de seguimiento, por si manifiestan una tendencia hacia la prdida de control, es decir, a superar los lmites crticos. Las acciones a tomar pueden ser: La determinacin de las causas de las no conformidades. Determinar y ejecutar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones. Revisar las acciones correctivas tomadas con el fin de asegurarnos de su eficacia.

7.10.3 Manipulacin de productos potencialmente no inocuos Cuando se considera que un producto es potencialmente no inocuo, la empresa debe prevenir la entrada en la cadena alimentaria del producto no conforme. Mediante una serie de medidas que deben estar documentadas y planificadas: Mantenimiento bajo control de la organizacin del producto afectado. Evaluacin del producto no conforme. Antes de reintegrar el producto potencialmente no inocuo a la cadena alimentaria debemos asegurarnos si: Los peligros potenciales detectados en el producto han sido reducidos a niveles aceptables. Los peligros potenciales detectados pueden ser reducidos a niveles aceptables antes de su incorporacin a la cadena alimentaria. Los niveles de peligro detectados, aunque resulten de una no conformidad, son inferiores a los establecidos para ese peligro.

7.10.3.1 Evaluacin para liberacin Si se demuestra que el producto evaluado no es inocuo para la salud, despus de evaluar la posible liberacin del producto, esta resulta negativa se pueden adoptar las siguientes medidas: Reprocesarlo o someterlo a un proceso, tanto por parte de la empresa como de una organizacin posterior, mediante el que se puede reducir el peligro detectado por debajo de los niveles aceptables, hacindolo apto para consumo o algn empleo alternativo. Proceder a su eliminacin o a su destino como desecho.

7.10.3.2 Disposicin de productos no conformes Si el producto es inocuo se reintegra a la cadena alimentaria, haciendo una evaluacin para la liberacin del lote de producto afectado. Para ello, el producto potencialmente no inocuo debe cumplir una serie de condiciones: Que otra prueba, no del sistema de seguimiento, demuestre que las medidas de control han sido eficaces. Que se evidencie, mediante pruebas, que la combinacin de medidas de control para ese producto han conseguido que no se superen los lmites aceptables para el peligro. Que se demuestre, mediante actividades de verificacin (anlisis de producto final, muestreos de producto, etc), que el lote afectado no sobrepasa los niveles aceptables para ese peligro. Si se demuestra que el producto evaluado no es inocuo para la salud, despus de evaluar la posible liberacin del producto, esta resulta negativa se pueden adoptar las siguientes medidas: Reprocesarlo o someterlo a un proceso, tanto por parte de la empresa como de una organizacin posterior, mediante el que se puede reducir el peligro detectado por debajo de los niveles aceptables, hacindolo apto para consumo o algn empleo alternativo. Proceder a su eliminacin o a su destino como desecho.

7.10.4 Retiro de productos Lo primero es proceder a localizar y retirar inmediatamente los lotes afectados, mantenindolos identificados y controlados hasta que se les de el destino definitivo. Seguidamente proceder a su gestin mediante un procedimiento documentado que incluya: El personal designado por la Direccin para la retirada del producto. La notificacin a las partes interesadas, tanto internas a la organizacin (direccin, Equipo de la Inocuidad de los Alimentos, etc.) como externas (autoridades, clientes, consumidor final, etc.).En esto se incluyen los Programas de Prerrequisitos, los Prerrequisitos Operativos y el Plan HACCP. La manipulacin de los productos retirados o en almacn (reprocesado, desvo, eliminacin, etc.). La secuencia de las acciones a ejecutar. Los registros de retirada de productos Los mecanismos de verificacin del programa de retirada de productos.

VIII Validacin, verificacin y mejoramiento del sistema de gestin de inocuidad y calidad 8.1 Generalidades

El Equipo de la Inocuidad de los Alimentos debe planificar e implementar los procesos necesarios para validar las medidas de control y/o las combinaciones de medidas de control, y para verificar y mejorar el sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos. Es conveniente conocer, en primer lugar, las definiciones que contiene este requisito, en lo referido a Validar es la:Obtencin de la evidencia de que las medidas de control gestionadas por el Plan APPCC y por los PRR operativos son capaces de ser eficaces. 8.2 Validacin de las combinaciones de medidas de control Debe hacerse la validacin de las medidas de control o sus combinaciones una vez definidas y antes de su implementacin. Tambin deben volver a validarse si se introdujese cualquier cambio en los PPR operativos o en los Planes HACCP. La organizacin debe asegurarse que: Las medidas de control son capaces de controlar los niveles de peligro para la inocuidad de los alimentos definidos. Las medidas de control combinadas son eficaces frente a los peligros para la inocuidad de los alimentos identificados. En el caso de que la validacin de una medida de control no fuera satisfactoria, la validacin no puede confirmar la eficacia del control la medida o combinacin de medidas debe ser modificada, introduciendo cambios, bien en sus parmetros, bien en materias primas, procesos, productos final, etc. Una vez introducida la modificacin o modificaciones, la medida o combinacin de medidas debe ser validada de nuevo. 8.3 Control del monitoreo y la medicin Debemos estar seguros que nuestros mtodos de seguimiento y las medidas obtenidas son fiables, para lo cual, nuestros mtodos y equipos deben: Antes de su utilizacin y, posteriormente, con una frecuencia determinada, ser calibrados o verificados. La calibracin debe hacerse frente a patrones reconocidos o trazables, si es posible. Si no, deber registrarse la base utilizada. Cuando sea necesario, ajustarse o reajustarse. Estar identificados, con su estado de calibracin actual. Estar protegidos contra ajustes que puedan invalidar la calibracin. Protegerse contra daos y deterioros.

Si la validacin demuestra resultados no conformes en las mediciones, se aprecia que las mediciones no son validas, la organizacin debe: Actuar sobre el estado de los equipos, de manera que se vuelvan a obtener resultados fiables. Tomar medidas sobre el producto elaborado en condiciones de inexactitud de las mediciones y evaluar si puede ser potencialmente no inocuo. Los equipos y programas informticos relacionados con el seguimiento y medicin se incluyen en la validacin, debe confirmarse su aptitud para su uso en el control de los requisitos. Al igual que con el resto de los equipos, deben validarse antes de su implementacin y, despus, con la frecuencia planificada.

8.4 Verificacin del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos Como todo sistema, el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos tiene que ser verificado para comprobar si se ajusta a los requisitos, est implementado y actualizado, adems de funcionar eficazmente. Para ello se siguen una serie de mecanismos planificados de verificacin que comprueben todos los puntos del Sistema. 8.4.1 Auditora interna La herramienta necesaria para la verificacin del Sistema es la realizacin de auditoras internas a intervalos planificados. Con ello se persigue saber si el Sistema esta: Conforme con todos los requisitos y reglamentos, tanto internos como externos. Implementado y actualizado.

En la planificacin de las auditoras debe incluirse: La frecuencia, que depender de la importancia del proceso o rea a auditar. Los criterios que deber seguir. El alcance. El mtodo de auditoria. La composicin del equipo auditor, debiendo estar compuesto por personas capaces para el cometido y realizado con imparcialidad. Por ello un auditor no puede auditar su propia rea de trabajo. Los registros de las auditoras.

8.4.2 Evaluacin de los resultados de las actividades de verificacin Deben ser remitidos al Equipo de Inocuidad de los Alimentos, el cual tiene la responsabilidad de realizar dos cometidos: Evaluar los resultados de la verificacin planificada, es decir de todos los procedimientos de verificacin establecidos en el Sistema. Analizar los resultados de las actividades de verificacin, incluyendo los resultados de las auditoras, tanto internas como externas. 8.4.3 Anlisis de los resultados de las actividades de verificacin Este anlisis incluyendo los resultados de las auditoras, tanto internas como externas, nos debe de informar sobre aspectos tales como: La confirmacin de que, globalmente, el Sistema cumple con lo planificado. Las necesidades de actualizacin o mejora del Sistema. Las tendencias a una prdida de control del Sistema, lo que implicara el aumento de producto potencialmente no inocuo. La planificacin de las reas a ser auditadas, en funcin de su nivel actual de importancia. Si las correcciones y acciones correctivas tomadas han sido efectivas.

Si las actividades de verificacin no demuestran una conformidad con lo planificado, en este caso la empresa debe llevar a cabo acciones que devuelvan la conformidad de los resultados con los requisitos del Sistema, como por ejemplo, revisar: Los procedimientos. La comunicacin.

Las conclusiones del anlisis de peligros. Los PPR y los PPR operativos. Los Planes HACCP. La eficacia de los recursos humanos asignados y su formacin.

8.5 Mejora del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos Como todo sistema de gestin, el Sistema de Gestin de la Inocuidad de los Alimentos tiene que ser flexible, para adecuarse a los cambios, y tender cada vez a una mayor eficacia. Para ello utiliza: 8.5.1 Mejora continua La Direccin impulsa la mejora continua, para lo cual utilizar una serie de mecanismos como: La comunicacin, tanto interna como externa. La revisin por la direccin. Las auditoras internas. La evaluacin de los resultados de las verificaciones. El anlisis de las actividades de verificacin. La validacin de las medidas de control. Las acciones correctivas. Las actualizaciones del Sistema.

8.5.2 Actualizacin del Sistema de Gestin de Inocuidad y Calidad Para introducir todos los cambios que hayan aparecido en la actividad de la empresa, en relacin con la inocuidad de los alimentos y aquellos derivados de estos nuevos datos. Es obligacin de la Direccin el asegurarse de que se lleva a cabo tal actualizacin, pero el encargado de realizar las actividades de evaluacin y actualizacin es el Equipo de Inocuidad de los Alimentos, basndose en: Las comunicaciones, tanto internas como externas. Cualquier informacin sobre el Sistema. Las conclusiones extradas de los anlisis de los resultados de la verificacin. Los resultados de la revisin por la direccin.

Anexo II Gua de verificacin


Gua a) Existe a nivel de fbrica un comit de gestin de crisis y un procedimiento. El responsable de Aseguramiento de Calidad de fbrica es miembro de este comit. b) Hay una lista actualizada de los miembros del comit de gestin de crisis y sus nmeros de telfono. c) El personal est enterado del procedimiento de gestin de crisis, ejemplo, de cmo actuar y a quien reportar de los distintos tipos de problemas d) cliente es informado inmediatamente de situaciones de crisis potenciales que puedan afectar a cliente directa o indirectamente; el como y al quien se le comunica a cliente est claro para el gerente de fbrica y de aseguramiento de calidad. d) Las actas de las reuniones y registros de todos los hechos y decisiones (libro de registro) relacionados con las crisis son conservados en los incidentes de seguridad alimentaria.6 Cumple (S/S*/N) Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los incidentes son investigados completamente (incluyendo anlisis de causas y responsabilidades), se toman las necesarias acciones correctivas. b) A raz de un incidente, las experiencias extradas se discuten con los operarios involucrados, las acciones correctivas son seguidas y si es necesario se aplican medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. c) Hay un informe de cada incidente y este incluye el anlisis de causas del incidente, las acciones correctivas y las experiencias adquiridas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Hay inspeccin interna y regular de BPF de todas las reas de fbrica por un equipo multidisciplinar para verificar el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en el elemento III. Registrar la fecha de la ltima inspeccin. b) Cada rea es inspeccionada con una frecuencia que depende del nivel de higiene de la misma, las reas de alta higiene son visitadas al menos una vez por mes. c) Las inspecciones dan lugar a una lista de no conformidades y acciones, cada una con el nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de llevarla a cabo y la fecha de realizacin de la (s) accin (es). Ver el ltimo plan de accin. d) El cierre de las acciones se verifican por visitas de seguimiento.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Hay procedimientos implantados para asegurar que el personal trabajando en reas de elaboracin de producto u otras reas en contacto con producto informa de los sntomas de enfermedad al servicio mdico (o a sus superiores en caso de ausencia del responsable medico), por

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua ejemplo: ictericia, diarrea, vmitos, fiebre, garganta inflamada con fiebre, piel con visible infeccin (inflamacin cutnea, cortes) infecciones de nariz, ojo y odo. b) Se comunica al personal y el mismo comprende que informar de los sntomas de enfermedad se valora por la direccin y no lleva a ninguna sancin. c) El procedimiento asegura que los operarios que sufren cualquiera de los sntomas arriba mencionados, si se les permite trabajar, se les puede asignar temporalmente otras tareas. d) El procedimiento es adecuadamente explicado al personal como parte de la formacin higinica bsica inicial (por ejemplo: informando y firmando un documento)

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Existen equipos de limpieza de manos en cada lavabo y en los puntos principales de entrada de personal a las reas de proceso. b) Rtulos o carteles de lavado de mano estn colocados en las reas de lavado de manos. c) El lavado regular de las manos y secado minucioso es efectuado por cualquier persona que entra en reas de proceso. d) Las estaciones de lavado estn bien equipadas (ejemplo: manos libres, jabn, agua caliente, toallas de papel, contenedor de desperdicio) y correctamente mantenida.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Ropa adecuada es utilizada para proteger el producto y no es una fuente de cuerpo extrao. b) Ropa adecuada es suministrada a las visitas: ropa normal o bien de un solo uso. c) Zapatos de seguridad adecuados con suela anti-deslizante es suministrada o requerida a todo el personal que trabaja o visita reas de proceso.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua de cumplimiento de visitantes a) Todos los visitantes a la fbrica son informados de las reglas y prcticas que deben respetar durante su estancia. b) Las reglas y prcticas estn documentadas (por ejemplo sobre una tarjeta como referencia fcil de consultar). c) Todo el personal que entra en reas de proceso cumple las normas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) La fbrica tiene un plan maestro (master plan) actualizado en el que se describe el nivel de zonificacin de todas las reas de proceso y los niveles estn claramente identificados por colores

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua b) La circulacin (personal, materiales de entrada, producto terminado, etc.), barreras y puntos de entrada estn marcados en el plan de zonificacin. c) El plan es conocido y entendido por todo el personal.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Todos los puntos de entrada entre las diferentes zonas estn protegidos cuando sea necesario, por ejemplo, con filtros y puertas. b) Las normas son conocidas y practicadas, tales como el cambio de paletas o la eliminacin del embalaje externo. c) Las medidas de seguridad, como ejemplo, proteccin de la fbrica, vallas, proteccin del agua, medidas contra la adulteracin estn implantadas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los edificios han sido diseados y construidos o modificados de acuerdo con los requisitos higinicos de las actividades desarrolladas. b) De acuerdo con los planes de zonificacin y el tipo de limpieza, los edificios ofrecen todos los elementos preventivos necesarios, tales como puertas hermticas, suelos lisos para reas secas, suelos con pendientes hacia los desages en zonas hmedas. c) Hay revisin regular de los edificios para identificar si son necesarios cambios o mejoras.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los desages son elegidos segn el tipo de limpieza y tambin el nivel de higiene de la zona, y son mantenidos. b) Las reas secas no tienen desages, excepto aquellas con diseo especial que permite la rpida evacuacin del agua y el secado.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua Verificar que los servicios generales no sean fuente de contaminacin directa o de contacto indirecto con el producto. Considerar lo siguiente: a) En particular, el aire de proceso, el agua de proceso, el agua de enfriamiento, el vapor culinario, el aire comprimido, los gases, son de calidad adecuada para el producto/proceso. Los mismos son regularmente monitoreados y se toman acciones en caso de desviacin. Los resultados estn disponibles para demostrar el cumplimiento de las normas. b) Sistemas adecuados de aire estn en uso y mantenidos correctamente. c) Los sistemas de aguas residuales sanitarias estn separados de los efluentes de proceso para evitar cualquier reflujo.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Las materias primas y materiales de embalaje son comprados a proveedores que han sido aprobados los centros de produccin y materiales especficos. b) Las materias primas y materiales de embalaje son comprados a proveedores que han aceptado suministrar los materiales de acuerdo con las especificaciones del maquilador.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua Los materiales entrantes son inspeccionados para asegurar que los mismos estn en condiciones adecuadas y que no son una fuente de contaminacin de los productos terminados, por ejemplo: a) material correcto b) de proveedor aprobado c) aspecto limpio, no hay trazas de plagas d) integridad del envase, sellado e) cdigo de lote, fecha de consumo preferente f) test sensorial del material de embalaje

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Las materias primas y materiales de embalaje se conservan en adecuadas condiciones de almacenamiento. b) Hay un sistema que sigue la vida til de las materias primas. Se asegura que materiales caducados no se utilizan para elaborar productos terminados. d) Hay un sistema para asegurar que el material de embalaje obsoleto/etiquetas estn identificados y no se emplean para la elaboracin de producto terminado. e) Los materiales obsoletos que estn fuero de uso se eliminan puntualmente.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El equipo es accesible, fcil de limpiar y no contiene cuerpos huecos crticos y terminaciones muertas b) El equipo est limpio y las superficies en contacto con el producto son mantenidas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Est validada la efectividad y repetibilidad de los procedimientos de limpieza. Los registros de validacin estn disponibles. b) Los productos qumicos empleados en la limpieza hmeda no contaminan los productos. c) Los procedimientos de limpieza se monitorean sistemticamente mediante chequeos.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Todos los procesos de plantacin, incluyendo el equipo, tienen procedimientos de limpieza claramente definidos y documentados. b) Todas las operaciones de limpieza se supervisan y monitorean, incluyendo el control visual de los equipos. c) Los datos del monitoreo estn disponibles con tendencias. d) Para la limpieza hmeda, se respetan las 5 Ts de limpieza (5T: tiempo, temperatura, turbulencia, titracin y tecnologa) e) Los productos qumicos utilizados en la limpieza hmeda estn almacenados de manera segura, y en locales separados.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El entorno del proceso est limpio. b) Estn implantados procedimientos de limpieza para cada rea especfica de produccin. Para procesos secos, la limpieza en seco es llevada a cabo de forma regular con herramientas apropiadas que no son fuente de contaminacin / cuerpo extrao.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Hay un plan de mantenimiento para todos los equipos de proceso y est implementado. b) Los alimentos y equipos estn protegidos durante el mantenimiento. El mantenimiento no es una fuente de contaminacin, por ejemplo, microbiolgica, cuerpos extraos. c) Los contenedores de productos no se utilizan para otros fines. d) Los materiales de grado alimentario, por ejemplo (lubricantes, juntas) se utilizan donde hay riesgo de contacto con el producto. e) Los materiales de grado alimentario estn especificados en la especificacin del proveedor y/o certificado de conformidad que identifica el proveedor y su nmero de lote.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Una persona es responsable de la supervisin del mantenimiento despus de las horas de produccin. b) Despus de mantenimiento importante, las reas de trabajo son inspeccionadas y liberadas para la produccin. El nombre (s) de los individuos que son responsables de la inspeccin est documentado. c) Se conserva registros del mantenimiento.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Despus de procesados, es crtico que los productos estn almacenados en condiciones apropiadas al objeto de prevenir dao y/o contaminacin.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua b) La manipulacin de los productos no daa o contamina el producto

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Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los materiales, productos y en proceso rechazados son manipulados correctamente y eliminado cuando es necesario. b) Estn correctamente identificados y controlados de tal manera que no pueden volver de nuevo en el sistema.

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Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El re-trabajo es realizado solo si se ha acordado con cliente b) Hay procedimientos implantados para la identificacin, almacenamiento y correcta manipulacin del re-trabajo de la fbrica. c) El re-trabajo solo es realizado si se lleva a cabo una correcta liberacin de acuerdo a las instrucciones de cliente especficas para el producto.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los Principios de la Gestin Integrada de Plagas (IPM) se aplica para prevenir, controlar y/o eliminar la actividad de las plagas dentro de la fbrica. b) No hay presencia de plagas o trazas de plagas en las reas de proceso y almacenes. c) Todo el personal de fbrica ha sido formado para practicar la prevencin por a deteccin rpida y el registro de plagas y conoce a quien debe informar la actividad observada.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Personal propio formado o un servicio de control de plagas de confianza implementa el programa de Control de Plagas. b) En ambos casos, hay una persona de cliente formada que es responsable de la prevencin de plagas, monitorea su efectividad e inician las acciones correctivas necesarias cuando se precisen. c) Registros del monitoreo estn disponibles en fbrica, los resultados se revisan y las acciones necesarias se inician de forma puntual. d) No se utilizan plaguicidas o cebos en reas donde el producto est expuesto. Cualquier veneno contra roedores en almacenes son conservados en cajas cerradas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Un programa efectivo de control de cuerpos extraos est implantado para identificar y mejorar puntos dbiles en los procedimientos de control, locales y procesos, as como el comportamiento del personal (por ejemplo, el uso del check list de prevencin de cuerpos extraos).

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua b) La formacin en concienciacin de la Calidad del personal de fbrica incluye la prevencin de cuerpos extraos.

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Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Un sistema de deteccin de metal electrnica ha sido instalado en aquellas lneas donde el estudio HACCP identifica fragmentos de metal como un peligro significativo controlable por un sistema de de deteccin de metal, y si no hay ninguna otra alternativa adecuada para reducir el peligro a un nivel aceptable. b) El sistema de deteccin de metal trabaja de forma efectiva

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Cuando los imanes y/o tamices son utilizados, las superficies de los imanes y/o tamices se limpian regularmente de los metales retenidos e investigacin del origen de los objetos atrapados.

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Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) No hay elementos de vidrio en las reas de planta - excepto envases de vidrio, mirillas de vidrio de seguridad, termmetros de mercurio en operaciones de procesos trmicos cuando es un requisito legal. b) Donde el producto est expuesto todo el alumbrado es irrompible o tiene una cubierta irrompible. c) Se mantienen listas por tipo y localizacin de elementos permitidos de vidrio y de plexigls. Sistemticamente se chequean para minimizar el riesgo. d) Un procedimiento para gestionar la rotura de vidrio est implantado y detalla las medidas de control para prevenir la contaminacin del producto.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Todos los detectores de materias extraas (imanes, detectores de metales, rayos X, etc.) deben ser validados. b) Los productos rechazados por el detector son inspeccionados para identificar las fuentes del material extrao y tomar las acciones correctivas necesarias.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Elementos de madera, ejemplo, paletas, etc., son evitados en reas de proceso con productos expuestos ya que pueden ser una fuente de materiales extraos y de plagas. a) Las reclamaciones de consumidor relacionadas con cuerpos extraos son adecuadamente evaluadas al objeto de identificar el tipo y la fuente del cuerpo extrao e implantar las medidas correctivas adecuadas. b) Hay una clara tendencia de disminucin del nmero total de reclamaciones de cuerpos extraos, y especficamente de los tipos de cuerpos extraos que puede causar dao al consumidor, por ejemplo: metal y vidrio.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Existe un plan HACCP para todos los productos/lneas. a) Los planes HACCP son aprobados tanto por el responsable del equipo de Seguridad Alimentaria como por el Administrador de fbrica. b) Los planes HACCP son revisados y aprobados por cliente.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua Los siguientes puntos han sido considerados durante el estudio HACCP: a) Estudios HACCP preliminares (pHACCP) cuando existan para el producto en cuestin. b) Informe de incidentes y/o brotes microbiolgicos que pueden ser relevantes para el producto o proceso bajo estudio. c) La Seguridad Alimentaria relacionada con los requisitos legales del producto y/o proceso

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Las responsabilidades para la coordinacin y ejecucin del estudio HACCP han sido claramente definidas. b) Expertos, por ejemplo, en microbiologa, qumica, alergenos o ingenieros han sido incluidos en el equipo HACCP o han sido consultados cuando no estn disponibles en la fbrica. c) Sus nombres y reas de conocimiento son especificados en el estudio HACCP.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua El producto es descrito completamente en el estudio HACCP con lo siguiente: a) El producto, incluyendo los ingredientes, el embalaje, la vida til, los materiales promocionales, la etiqueta b) Los consumidores objetivo, el uso esperado y las medidas especficas de control.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Est disponible un diagrama de flujo detallado, que cubre todas las etapas incluyendo las materias primas, actividades de proceso/almacenamiento y transporte. b) El diagrama de flujo indica los CCPs as como la informacin tecnolgica clave (ejemplo, el tratamiento trmico, las condiciones de almacenamiento) c) El diagrama de flujo ha sido verificado in situ y es actualizado cuando ocurren cambios. d) Hay lista de todas las materias primas/ingredientes incluyendo, el re-trabajo, servicios generales (ejemplo, aire, vapor, y agua en contacto directo con el producto) y materiales de embalaje.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El anlisis de peligro incluye el peligro fsico, el qumico (incluyendo contaminantes del embalaje), el microbiolgico y el nutricional (ejemplo, vitaminas y minerales esenciales en caso de frmulas infantiles), y los alergenos. b) El anlisis de peligros trata cada peligro especficamente, ejemplo; Salmonella, C. botulinum, plomo, dioxina, vidrio, leche (peligro alrgeno) c) El anlisis de peligro identifica las medidas de control para cada peligro y los menciona especficamente, ejemplo, la limpieza, el tratamiento trmico, el tamizado y el cambio de los filtros.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua En la decisin de si un peligro potencial es significativo o no, la probabilidad de que ocurra es evaluada en base a lo siguiente: a) Implementacin de los prerrequisitos b) y/o otra informacin tcnica, (por ejemplo, datos histricos del monitoreo de la presencia de un determinado contaminante qumico, informe de auditora de un proveedor, Declaracin de Alrgeno Mayor (MAD) para alergenos, informacin epidemiolgica de la incidencia de un patgeno) c) o una explicacin racional.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Un rbol de decisin se utiliza en la identificacin de los CCPs. b) Para cada CCP, han sido identificados los parmetros de control y los lmites crticos y los mismos han validados convenientemente. c) Para cada CCP, un procedimiento de monitoreo (por ejemplo, el mtodo de monitoreo, la frecuencia de monitoreo, un muestreo, la localizacin del punto de muestreo, el mtodo analtico, la calibracin) y las acciones correctivas han sido identificadas y validadas convenientemente.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Los procedimientos de monitoreo de los PCC han sido transferidos y resaltados en el Plan de Monitoreo de Calidad b) El monitoreo de los resultados es parte del criterio de liberacin. Los procedimientos implantados son para prevenir la liberacin de productos en los que el monitoreo de los resultados de los CCP indica que el proceso estuvo fuera de los lmites crticos. c) Los registros de los CCPs, incluyendo las acciones correctivas en caso de desviaciones; son sistemticamente revisados para verificar de que los requisitos arriba indicados estn implementados y para identificar acciones correctivas adicionales para las desviaciones repetitivas.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua Cada CCP est resaltado in situ, y si es factible, un rtulo que indica el lmite crtico, el procedimiento de monitoreo y las acciones correctivas. a) El responsable de los PCC est preparado y bien informado. b) Es capaz de localizar fsicamente los CCPs que pertenecen a su rea de responsabilidad. c) Es consciente de sus responsabilidades y comprende totalmente las consecuencias de un eventual fallo del CCP.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Hay procedimientos de verificacin in situ para asegurar que las medidas de control estn adecuadamente implementadas b) Los datos recogidos en las actividades de verificacin son cuidadosamente examinados y analizados en trminos de cumplimiento y tendencias. c) Donde se observa una desviacin o la tendencia indica una situacin anormal, se lleva a cabo una investigacin para identificar la causa raz del problema y tomar las acciones correctivas (Ver tambin el apartado Plan de Monitoreo de Calidad)

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Para cualquier modificacin en el proceso se lleva a cabo una revisin del estudio HACCP. b) Cuando proceda, se aplican medidas de control provisionales. a) Cualquier cambio por pequeo o irrelevante que pueda parecer, es evaluado crticamente en cuanto a sus posibles efectos sobre la seguridad alimentaria y el cumplimiento legal. b) La evaluacin incluye las posibilidades de contaminacin del producto o deterioro durante el transporte y distribucin, y el mal uso del producto por el consumidor.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Cuando ocurren cambios (por ejemplo, cambios en la lnea, receta, proveedor, materia prima, nuevos peligros, nuevo pas de exportacin), hay un procedimiento formal para informar, evaluar, tomar decisiones, comunicar e implementar las acciones necesarias. b) El responsable del equipo de seguridad alimentaria es informado oportunamente de los cambios. c) El personal es informado acerca de la importancia de informar de un cambio y a quien debe informar el cambio. d) cliente es informado antes de la instalacin de nuevas lneas, antes de cambios hechos en el proceso. Para otros cambios, cliente es informado oportunamente. e) Nuevas lneas de proceso, automatizacin, diseo higinico de nuevo equipo, procedimientos de limpieza son validados apropiadamente por un experto en la materia.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Estn implantados procedimientos para asegurar una revisin de (las partes relevantes de) los estudios HACCP en caso de cualquier cambio (en las lneas, materias prima, embalaje, uso esperado, formulacin). b) La relevancia de cualquier cambio es evaluado cuidadosamente por el equipo HACCP y la necesidad de cualquier re-validacin es considerada. Cuando sea necesario, se consultan expertos. c) Los estudios HACCP, incluyendo el diagrama de flujo, son actualizados siempre que haya un cambio. d) Hay una revisin anual de los planes HACCP, incluso si no hay cambios.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) La revisin y los cambios eventuales en el estudio HACCP han sido correctamente registrados y aprobados tanto por el responsable del equipo de Seguridad Alimentaria como por el Administrador de Fbrica. b) Los cambios relacionados con los CCPs y los prerrequisitos han sido comunicados a todo el personal involucrado e integrados en el QMS e implementados.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El conocimiento de alergenos y la gestin de alergenos est cubierto con programas de formacin del personal en la fbrica. a) Una declaracin de Alergenos Mayores (MAD) est disponible para las materias primas, as como para los productos en proceso suministrados por proveedores externos, y es adecuado. a) Los alergenos que estn presentes como ingredientes han sido identificados debidamente y tratados en los planes HACCP. b) Los alergenos que estn potencialmente presentes debidos a contacto cruzado, ya sea en el proveedor o en el maquilador han sido identificados convenientemente y tratados en los planes HACCP. c) Las medidas preventivas necesarias se implantan para prevenir o eliminar el contacto cruzado, por ejemplo, estn implantados adecuados procedimientos de manipulacin de re-trabajos. d) Cuando son identificados peligros significativos de alrgeno, medidas de control necesarias tales como limpieza o etiquetado son estrictamente aplicadas (incluyendo el etiquetado precaucionar cuando los contactos cruzados son identificados).

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Hay un procedimiento que asegura que todos los alergenos mayores y/o alergenos requeridos por las regulaciones locales estn declarados en la etiqueta (tanto los alergenos provenientes de ingredientes como el potencial contacto cruzado) b) Este procedimiento tambin incluye productos de exportacin, cambios en el diseo original de la impresin y cambios en los ingredientes. a) Se asegura que la informacin del etiquetado de alergenos es correcta en los nuevos lotes de entrada de material de embalaje. b) Se asegura que es utilizado el material de embalaje correcto con la apropiada informacin de alergenos, con especial atencin durante los cambios en la misma lnea.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua Implantados programas de monitoreo de patgenos e higiene en entorno, lnea y producto terminado para los grupos de producto relevantes a) Factores relevantes tales como la zonificacin, el riesgo de contaminacin de productos, resultados histricos, requisitos legales, etc. han sido considerados en el diseo del programa. b) La documentacin del programa de monitoreo de patgenos e higiene contiene un plan de muestreo, tipos de patgenos, indicadores de higiene analizados y mtodo de anlisis. c) El monitoreo se aplica con la frecuencia adecuada tal como muestra el programa de monitoreo. a) Estn documentadas las acciones correctivas aplicadas en el caso de resultados positivos / fuera de lmites. b) Las acciones correctivas que se toman en caso de resultados positivos / fuera de lmites son entendidos por el personal involucrado c) En el caso de resultados positivo / fuera de lmite, las acciones correctivas requeridas se toman inmediatamente. El anlisis de causas se investiga a fondo y rpidamente resueltas. a) Los datos obtenidos por el programa de monitoreo se mantienen en una base datos. b) Regularmente se lleva a cabo un anlisis de tendencias de los datos. c) Se toma medida correctiva cuando el anlisis de tendencia indica el desarrollo de condiciones desfavorables.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) El plan de Monitoreo de Calidad ha sido desarrollado. b) Incluye todas las actividades de control de la seguridad alimentaria, el cumplimento legal y la calidad. c) Incluye todas las reas, desde la recepcin de las materias primas (incluyendo embalaje), el etiquetado, los procesos de plantacin, hasta la manipulacin de alimentos, las condiciones de almacenamiento y el transporte hasta el cambio de propietario. a) Todas las entradas de materiales incluidas las de material de embalaje son controladas en cuanto a los requisitos de seguridad de acuerdo al estudio HACCP. b) Todas las entradas de materiales incluido el material de embalaje son monitoreadas en cuanto a los requisitos de seguridad y cumplimiento legal, de acuerdo con las especificaciones cliente. c) Todas las entradas de materiales, incluyendo el material de embalaje, son monitoreadas en cuanto al cumplimiento legal, de acuerdo a los requisitos legales del mercado donde el producto es vendido. a) Cuando un CCP est en el proveedor, el producto del proveedor (por ejemplo, nuestra materia prima) es peridicamente controlada por el peligro en cuestin, para verificar que el sistema QA del proveedor est funcionando adecuadamente. b) Adicionalmente, el proveedor es auditado regularmente (al menos una vez al ao). a) Pasear, preguntar y observar para verificar que los requisitos del Plan de Monitoreo de Calidad son fcilmente accesibles para todo el personal que realiza controles de calidad, estn en el puesto de trabajo o cerca del mismo.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) Las especificaciones del QMS estn de acuerdo con los requisitos legales y de cliente. b) Los resultados fuera de especificacin son seguidos y si es necesario se implantan las acciones necesarias inmediatamente. a) El plan de monitoreo est basado en el examen de todos los datos relevantes y los factores de riesgo, por ejemplo; registros histricos, informe de auditora de proveedores, informacin de campo sobre prcticas agrcolas, cambio climtico. a) El Plan de Monitoreo de Calidad est de acuerdo con el estudio HACCP. Este Indica los requisitos legales y sus referencias. b) El Plan de Monitoreo de Calidad es revisado cuando hay una actualizacin del estudio HACCP y es actualizado si es necesario. c) El Plan de Monitoreo de Calidad es revisado cuando hay un cambio en los factores de riesgo (por ejemplo, proveedores, condiciones climticas para micotoxinas) y es actualizado si es necesario. d) El Plan de Monitoreo de Calidad es revisado cuando hay un cambio en los requisitos legales y es actualizado si es necesario. e) El Plan de Monitoreo de Calidad es revisado, al menos anualmente, incluso si no hay cambios, y es actualizado siempre que sea necesario.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua a) La precisin de todos los equipos de control e instrumentos de medida, usados para el control de los CCPs, parmetros de liberacin y actividades de monitoreo de seguridad alimentaria y cumplimiento legal, es adecuada para su propsito, por ejemplo, el limite de deteccin cumple los requisitos de las autoridades. b) Todos estos instrumentos, sea en el laboratorio como en el proceso, son controlados mediante un programa sistemtico y efectivo de calibracin / verificacin. c) Los registros de calibracin / verificacin se guardan a) El personal que lleva a cabo la calibracin as como aquellos que realizan anlisis usando el equipo estn formados y son competentes en sus tareas. b) La formacin y la competencia estn documentadas. c) Si un servicio externo es usado para la calibracin, sus competencias para la calibracin ha sido cuidadosamente evaluada antes de su aprobacin. d) Los informes de calibracin suministrados por un servicio externo se revisan por un responsable de cliente que tenga experiencia en calibracin. a) Hay un procedimiento escrito implementado para la calibracin / verificacin de todos los equipos e instrumentos utilizados para el control de CCP y parmetros de liberacin. b) El procedimiento de calibracin / verificacin contiene al menos los siguientes elementos: i) Frecuencia de calibracin/verificacin. ii) Calibracin contra estndares oficiales con precisin certificada, ya sea directamente o va estndares propios. iii) Calibracin de nuevos equipos e instrumentos antes de su uso. iv) Reparacin inmediata o sustitucin de los estndares e instrumentos daados o inexactos.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua v) Adecuado registro-conservacin mostrando la "historia" del equipo y la trazabilidad frente a los estndares oficiales usados en la calibracin. vi) Re-evaluacin del producto afectado siempre que los resultados de la calibracin / verificacin no sean aceptables. c) El procedimiento se aplica sistemticamente para este equipo. a) El programa de calibracin / verificacin y las SOP estn documentadas y fcilmente accesibles. b) Los registros de todas las actividades de calibracin y estndares de referencia estn documentados y son fcilmente accesibles. a) Si la liberacin de producto se realiza por el maquilador, todos los mtodos analticos usados para el control de los CCP y los parmetros de liberacin estn cubiertos por un Plan de Control Interno (ICP) para la verificacin sistemtica de los mtodos y del equipo empleado. b) Los Planes de Control Internos estn implantados. c) Se aplican las acciones necesarias cuando las medidas se desvan respecto a los valores especificados. a) El ICP tambin contiene la participacin del cliente para pruebas de laboratorio pro eficiencia para todos los parmetros PCC, los parmetros de liberacin y los parmetros de monitoreo de cumplimiento legal. b) El ICP contiene la frecuencia de utilizacin de las muestras de referencia de los mtodos analticos arriba mencionados. c) El ICP contiene grfico de control. d) El ICP contiene la frecuencia de verificacin de los mtodos rpidos contra los mtodos de referencia. a) Un procedimiento de liberacin de productos terminados y materias primas est implantado. b) Los criterios de liberacin han sido claramente definido para los productos terminados y materias primas. c) El cumplimiento de todos los PCC relacionados es uno de los criterios de liberacin. d) El procedimiento formal de liberacin est documentado en un procedimiento estndar de operacin (SOP). f) La autoridad para la liberacin excepcional y el alcance de la liberacin excepcional tambin estn definidas en este procedimiento. a) El cumplimiento con el criterio de liberacin y la propia decisin de liberacin son registradas. a) El estatus de liberacin es indicado (visualmente y/o electrnicamente) para cada lote de producto. b) Las mercancas que estn bloqueadas y las mercancas en espera de ser liberadas son claramente identificables con absoluta seguridad para impedir entregas no autorizadas. c) En caso de control de estatus electrnico, para el producto bloqueado existe un etiquetado fsico adicional del estatus al objeto de evitar incidentes. a) Productos no conformes son evaluados y manipulados debidamente. b) Existen procedimientos escritos para identificar, controlar y manipular producto no conforme. a) Cualquier desviacin de seguridad alimentaria, cumplimiento legal o requerimientos de calidad derivada del monitoreo del CCP, anlisis de materias primas de embalaje, monitoreo qumico, de patgenos y ambiental, resultados de

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

Gua calibracin, problemas de limpieza, problemas de equipos, desviaciones de proceso, etc. identificados despus de la liberacin son informadas inmediatamente a cliente. b) La comunicacin es confirmada y las acciones necesarias son llevadas a cabo de acuerdo a las instrucciones de cliente.

Cumple (S/S*/N)

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Gua a) Los requisitos legales de todos los pases donde un producto ser vendido ha sido comunicado dentro de la fbrica. b) Existe lista de las reglamentaciones que los productos/procesos/prcticas tiene que cumplir y la misma se mantiene al da. c) Los productos han sido registrados de acuerdo a los requerimientos legales aplicables. d) Hay un sistema para identificar cualquier legislacin nueva o modificada. Cuando se recibe informacin de una legislacin nueva o modificacin, las mismas son consideradas inmediatamente. El cliente es informado de los cambios que puedan afectar los productos /procesos de sus productos. e) El procedimiento de la supervisin de la salud del personal (incluyendo el personal temporal), en particular los que trabajan en las reas de produccin de alimentos debe estar conforme con la legislacin local. a) Los productos terminados y las materias primas se mantienen controlados con una frecuencia adecuada para asegurar que se cumplen los requisitos legales (ver seccin del QMS). b) Cualquier desviacin es diligentemente seguida y corregida. c) Las declaraciones en las etiquetas estn de acuerdo con la reglamentacin del pas donde el producto es vendido, as como con las especificaciones internas. d) Hay conformidad con las reglamentaciones generales, por ejemplo, todos los parmetros no especificados en etiqueta, pero que son requisitos legales, tales como: contaminantes, patgenos, irradiacin, requisitos de no-GMO, etc. tambin se cumplen. a) Desde la materia prima hasta el producto terminado, estn implantadas medidas para asegurar que los requisitos halal o kosher, incluyendo el contacto potencial cruzado, y son respetadas donde se identifica como un requisito del cliente o del mercado receptor. a) La informacin del etiquetado es correcta, completa, y legible y ha sido revisada y/o validada por cliente. b) Los ingredientes estn correctamente listados y correctamente nombrados, por ejemplo, el nombre del alrgeno mayor del cual deriva el ingrediente. d) La fecha de caducidad, informacin de la vida til son tratadas correctamente. f) El texto es legible, con tipo, tamao, color contraste y colocacin del texto de acuerdo con los requisitos legales y la poltica de legibilidad interna de cliente.

Cumple (S/S*/N)

Comentarios (observaciones y sugerencias para las acciones correctivas)

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