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SG SST/OHSA 18001-2007

PROCEDIMIENTO
4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
1. OBJETIVOS:

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Describir la metodologa y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones para el control de sus consecuencias.

2. ALCANCE:
Actividad de Demolicin de estructuras con explosivos.

3. RESPONSABILIDADES:
De la aplicacin: experto en Prevencin de Riesgos. De la evaluacin: Supervisor o Jefe de rea. De Control: Supervisor o Jefe de rea.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:


La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se basara en las disposiciones legales vigentes relacionadas con seguridad y salud ocupacional y en el anlisis de causas de incidentes ocurridos en la empresa, que ocasionaron o pudieron ocasionar lesiones a las personas o daos materiales. No obstante lo anterior se considera que la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos es un proceso continuo y permanente. Por otra parte el desarrollo del proceso de Identificacin de Peligros/ Evaluacin de Riesgos, requiere la definicin de una metodologa, conceptos y definiciones, para no interpretar confusamente los resultados obtenidos.

4.1.TERMINOLOGIA:
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano, una combinacin de estos. RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del
dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.

IDENTIFICACION DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. EVALUACION DE RIESGOS: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Revisado por:

Autorizado por:
Hctor Omar Julca Gutirrez
COORDINADOR DEL SG-SST

Elvis Abraham Mendoza Rimache


GERENTE DEL SG-SST

Jos ngel Hidalgo Crdenas


SUPERVISOR DEL SG-SST

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ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin o daos.

INCIDENTE: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. CONSECUENCIAS: Resultado de un incidente en trminos de lesiones, enfermedades profesionales o dao a la propiedad, se considerar como el efecto ms probable que ocurra dado el incidente. PROBABILIDAD: Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender de experiencias pasadas, del tiempo de exposicin de la persona, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables. MEDIDAS DE CONTROL: Medidas de control previstas para el control de los riesgos, las que incluyen medidas o barreras duras tales como: protecciones de mquinas y elementos de proteccin personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, procedimientos, inspecciones, instruccin laboral, entrenamiento, etc. GRADO DE RIESGO (GR): Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad y Severidad de ocurrencia de un evento. RIESGO TOLERABLE O RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable o aceptable para la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. RIESGO SIGNIFICATIVO O RIESGO CRTICO: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel. EVALUACION SIGNIFICANCIA: Valor Mximo de la magnitud de Riesgo que resulta del proceso de evaluacin de riesgos y que la empresa define aceptar y por sobre el cual se activa todas las medidas de control definidas por la organizacin. Es el riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable o aceptable para la organizacin 4.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
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Flujograma Procedimientos de trabajo Diagrama de Procesos Monitoreo


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4.3.ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:

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o DIAGRAMA DE FLUJO (IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS) - DESCRIPCION DE LA ETAPA.

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o GESTION DEL RIESGO RIESGO EVALUADO Y RANKEADO.

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DEFINICION DEL EQUIPO DE EVALUACION DE RIESGOS:

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El proceso de Identificacin de Peligros/Evaluacin de Riesgos debe considerar las competencias pertinentes y experiencia en el rea evaluada. El equipo deber estar compuesto, hasta donde sea posible, por: Supervisores, profesionales y Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional internos o externos a la empresa. Cada vez que se realice la identificacin de peligros en los diferentes procesos de la empresa, debern participar los trabajadores involucrados.

4.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS: En esta etapa se contempla la identificacin de peligros a partir de las siguientes actividades: Levantamiento de Peligros. Requisitos Legales. Investigacin de Accidentes / Incidentes. Resultado de Auditorias. Resultado de Inspecciones, Monitoreo. Revisin de Gerencia. Nuevas Actividades. Reclamos Y Sugerencias. Programas de Capacitacin e Instrucciones. Otros.

Posteriormente se procede a realizar una identificacin de todos los Peligros en el rea de demolicin por voladura actividad de la empresa, lo que debern ser registrados en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos La identificacin de peligros debe considerar: Actividades de rutina y no-rutina, para todo el personal con acceso a la labor mencionada (incluyendo contratistas y visitas), la condicin de operacin se debe registrar en la Matriz de Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos

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IDENTIFICACION DE PELIGROS:

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1) Mecnico. 2) Elctrico. 3) Fuego y Explosin. 4) Qumicos. 5) Fsicos. 6) Biolgicos. 7) Fisiolgicos. 8) Biomecnicos. 9) Mentales Y Psicosociales. 10) Otros
EVALUACION DEL RIESGO: Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su Grado de Riesgos (GR), en funcin de su PROBABILIDAD (P) de ocurrencia por la SEVERIDAD (S) que tendra, con el propsito de facilitar las decisiones para lograr un efectivo y/o definir su aceptabilidad. El Grado del Riesgo (GR) se determinar de acuerdo a la siguiente relacin: LOS CRITERIOS PARA DEFINIR LA PROBABILIDAD:

Probabilidad Bajo Medio Alto


BAJO:

Valorizacion 1 2 3

Posible que ocurra un Incidente con lesin y/o dao material menor. Alguna vez ha ocurrido en la organizacin y en otras partes (la organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar). Baja probabilidad baja de adquirir una enfermedad profesional; Se detecta que El agente est presente, sin embargo todas las evaluaciones cuantitativas presentan valores menores a un 50% de los Lmites Permisibles.
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MEDIO: Probable que ocurra un incidente con lesin y/o dao material importante. Ocurre alguna veces en el ao (la organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar). Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional. Se detectan una o ms exposiciones cuyos valores se encuentran por sobre 50% y menos al 100% del Lmite Permisible a agentes nocivos para la salud.

ALTO: Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin y/o dao material serio, ocurre frecuentemente en un ao (la organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar). Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional. Exposicin por sobre el lmite permisible a agentes nocivos para la salud. CRITERIOS PARA DEFINIR LA SEVERIDAD:

Severidad Ligeramente Daino Daino Extremadamente Daino

Valorizacion 1 2 3

LIGERAMENTE DAINO: Incidentes sin lesiones ni daos materiales importantes. Atencin de primeros auxilios y no requiere reposo. No se produce enfermedad profesional.

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MUY DAINO: Incidentes con lesiones (accidentes con tiempo perdido, que genera incapacidad temporal) y daos materiales menores. Enfermedad Profesional reversible. Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad profesional). EXTREMADAMENTE DAINO: Incidentes con lesiones graves con invalidez parcial y/o con dao material importante. Incidentes con lesin muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte). Enfermedad Profesional irreversible Dao material irreparable y extenso Paralizacin de operacin (menos de un da paralizacin de operacin, ms de un turno, un da de paralizacin).

DE ACUERDO AL GRADO DE RIESGO (GR) SE DEFINARAN LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ELIMINACION, CONTROLAR O DAR LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO EVALUADO. DE ACUERDO A LA SIGIENTE MATRIZ.

ESTIMACION DE GRADO DE RIESGOS Puntaje NIVEL 1a3 Tolerable 4a6 Substancial 7a9 Critico

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4.5.GRADO DE RIESGO: TOLERABLES: En su actual estado no reviste riesgo para las personas. SUBSTANCIAL: Deben corregirse a corto plazo las causas (Riesgo Substancial: Plan Mensual de Mejoras). CRITICO: Con urgencia deben corregirse las causas (Riesgo Critico: Durante el da) debern tomarse las acciones inmediatas para corregir las causas Esta valoracin se debe registrar en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin Riesgos, en la columna valoracin de Riesgo. 4.6.RIESGO CRITICO: Se considera Riesgo Critico todos aquellos con un grado entre 7 y 9 que tengan un requisito legal asociado que no se est cumpliendo. Todos los Riesgos Crticos (GR igual a que tengan un requisito legal asociado), se analizaran para definir las medidas que se deben adoptar para su control, lo que deber ser registrado en la planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Una vez finalizado el proceso de identificacin de peligros/ evaluacin de riesgos, cada rea deber proponer las medidas de control de acuerdo a la magnitud del riesgo y registrarlas en la Plantilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. 4.7.IMPORTANCIA: A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio relevante ya sea de tipo de tecnologa. De procesos, de insumos, de nuevos productos, servicios u otros, se DEBERA REALIZAR LA NUEVA IDENTIFICACION DE PELIGROS/ EVALUACION DE RIESGOS. 4.8.DIFUSION, UTILIZACION Y/O OPERATIVIDAD DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS: Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de una empresa de servicios / contratistas, deber conocer los riesgos de seguridad y salud ocupacional relacionados con sus actividades o trabajos.
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Los resultados obtenidos de la matriz de identificacin de peligros y evaluacin debe ser utilizado en las siguientes condiciones: En la planificacin de la toma de conciencia y entrenamiento de los trabajadores. En la planificacin para el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos. En la planificacin y ejecucin de Inspecciones y Observa iones de terreno, al momento de inspeccionar u observar la ejecucin de las tareas y las condiciones de las instalaciones. En la investigacin de accidentes. En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los recursos y actividades. En la confeccin de los procedimientos o instructivos (ATS), al momento de incluir las precauciones y controles asociados a los riesgos de las actividades o tareas.

5. REGISTROS: Planilla de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control operacional (Mapa de riesgos).

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