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AO 2014 EJE PROGRAMTIC O

FECHA CORTE TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA

FORMATO PLAN DE ACCION 2014 (TECNOLOGIAS) PLAN DE ACCIN INDICADORES AVANCE Porcentaje Porcentaje de de avance Recursos avance en en Programado tiempo cumplimient s* RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Porcent Gestionad aje de os* Ejecuci

ACTIVIDADES
Fecha Fecha Inicial Terminacin
Generacin proyectos de ciencia, innovacin y tecnologa desarrollados. Generar procesos de formacin que permitan la apropiacin del conocimiento cientfico y tecnolgico de losfuncionarios publicos del municipio de Monteria Capacitar en estrategias de marketing digital a las Mipymes del municipio Generar la estrategia de marketing digital de la ciudad de Monteria como destino turistico

INDICADOR

META
Creacion del comit de ciencia y Tecnologa del Municipio.

LOGRO

Nivel de Gestin

01/02/2014

30/12/2014

No. de proyectos de ciencia, innovacin y tecnologa desarrollados.

$998.286.077,1 ViveLabs

MONTERA IN

01/04/2014

01/11/2014

No de capacitaciones Tecnolgica

para

apropiacin

10

MIPYME IN

01/04/2014

01/12/2014

No de mipymes adscritas e implementando la estrategia.

1.000

$ 1.500.000.000

01/04/2014

01/12/2014

Estrategia Marca Ciudad implementada

VDR

TURISMO IN Generar herramientas digitales que potencialicen a Monterpia como destino turistico Implementar la estrategia gobierno en lnea en el municipio. GOBIERNO IN Implementar puntos gratuitos tipos zona click a Internet en el Municipio 01/02/2014 31/12/2014 No de puntos de acceso a internet gratuitos 20 01/02/2014 31/12/2014 No de visitas promedio por mes que tiene Portal turstico del Municipio de Montera 1

01/02/2014

31/12/2014

% cobertura de la implementacin de gobierno en lnea

100%

Montera Ciudad Segura FONSECON

$ 1.124.250.013

Realizacin del proyecto de conectividad de las Instituciones Educativas

01/04/2014

31/12/2014

% de matrculas con acceso a Internet

100%

Reducir el indice de numero de nios por computadora

01/02/2014

31/12/2014

No de estudiantes promedio por computador

12

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

MONTERA INNOVADORA

Generar actividades de formacin en TIC a los docentes

01/04/2014

31/11/2014

% de docentes formado en apropiacin de TIC

100%

Incentivar en los docentes la creacin de contenidos digitales educativos Realizacin de la maraton digital, como herramienta para la incorporacin y evaluacin de las competencias tecnolgicas.

01/04/2014

31/11/2014

No de contenidos educativos digitales publicados y compartidos en monteriaprende.com

1000

01/08/2014

25/08/2014

No. De estrategias utilizadas para la incorporacin y evaluacin de las competencias tecnolgicas.

EDUCA IN

FORMATO PLAN DE ACCION 2014 (TECNOLOGIAS)


sistematizar y visibilizar las experiencias significativas de los docentes con el uso de las TIC en el aula de clases

EDUCA IN

01/03/2014

31/11/2014

No de experiencias significativas sistematizadas y visibilizadas

50

implementar la estrategia de Gestores TIC

01/02/2014

31/11/2014

No. De instituciones implementan de la estrategia de Gestores TIC

60

Implementar el uso de energias limpias en las IE

01/02/2014

31/11/2014

No. De Instituciones Educativas utilizando energias limpias

100

generar proyectos de inclusin mediados con TIC

01/02/2014

31/11/2014

No. Proyectos inclusivos con uso de TIC

apoyar a los docentes para la participacin en eventos TIC a nivel nacional e internacional.

01/02/2014

31/11/2014

No. De docentes participando de eventos TIC a nivel nacional e internacional

100

Plan de Accin Oficina Jurdica 2014-1

2014

FECHA CORTE AO

2014

PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial


CONVOCAR A LOS MIIEMBROS DEL COMIT DE CONCILIACIN DEL MUNICIPIO PARA DEBATIR LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A CELEBRARSE EN LAS PROCURADURAS ADMINISTRATIVAS Y LAS ACCIONES DE REPETICION REVISION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE Y SU DEBIDA APLICACIN.

INDICADORES

RECURSOS META LOGRO Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

EJE PROGRAMTICO

Fecha Terminacin

INDICADOR

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2014

31/12/2014

NMERO TOTAL DE LOS COMITS DE CONCILIACIN CONVOCADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA PROCURADURIA ADMINISTRATIVA

ESTUDIO Y ANALISIS JURDICO DE LA CONCILIACI N PLANTEADA

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2014

31/12/2014

RADICACION ACTUALIZADA NMERO TOTAL DE LOS CONTRATOS Y Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL ORGANIZADA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEBIDAMENTE DE LOS RADICADOS SEGN CLASE DE CONTRATO CONTRATOS Y CONVENIOS

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RECOPILACIN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA SU PUBLICACIN EN FORMA MENSUAL

01/01/2014

31/12/2014

DAR CUMPLIMIENT O AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y NMERO TOTAL DE LAS GACETAS DIVULGACION MUNICIPALES EDITADAS ATENDIENDO LA DE LOS FORMALIDAS ESTABLECIDA EN EL ACTOS ACUERDO MUNICIPAL 012 DE 1.990 REALIZADOS POR LA ADMINISTRAC IN MUNICIPAL

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

REALIZAR LA DEFENSA JURDICA DENTRO DEL TRMINO LEGAL EN AQUELLOS PROCESOS QUE FIGURE COMO DEMANDADO LA ENTIDAD Y AQUELLOS EN QUE ESTE SEA DEMANDANTE.

01/01/2014

31/12/2014

LA DEFENSA JURIDICA DEL MUNICIPIO DURANTE LAS ETAPAS PROCESALES NMERO TOTAL DE LOS PROCESOS Y ANTE LAS JUDICIALES Y DE ACUERDO A CADA CASO, INSTANCIAS LA PROBABILIDAD DE FALLO A FAVOR O SUPERIORES EN CONTRA. CON EL RECURSO HUMANO PROFESIONA L IDONEO Y CAPACITADO

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CONTROL SISTEMATIZADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES MANEJADOS POR LOS APODERADOS DEL MUNICIPIO "SIPROJ" COMUNICAR Y NOTIFICAR CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LA LEY, A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARCTER PARTICULAR Y CONCRETO RESPONDER DE MANERA OPORTUNA DE FONDO Y SUSTANCIAL DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES DEL eSTADO, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

Plan de Accin Oficina Jurdica 2014-1


NMERO TOTAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES E INFORMACION RELATIVA A :EL APODERADO, PRETENSIN, JUZGADO, RADICACION, CUANTIA, ESTADO PROCESAL CONTROL OPORTUNO DEL ESTADO DEL PROCESO

01/01/2014

31/12/2014

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2013

31/12/2014

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIONES Y CUMPLIR LAS NMERO TOTAL DE OFICIOS RECIBIDOS Y NOTIFICACIO DE LOS ENVIADOS EN EL CUMPLIMIENTO NES DE LAS NOTIFICACIONES

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2014

31/12/2014

NMERO TOTAL DE LOS OFICOS DE RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION

CUMPLIMIENT O DEL DEBER Y LA OBLIGACIN DE RESPONDER DE ACUERDO CON LAS NORMAS FUNDAMENTA LES

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

REVISION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS QUE AMPARAN LOS DIFERENTES RIESGOS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN CONTRA DEL PATRIMONIO ECONMICO DE LA ENTIDAD.

01/01/2014

31/12/2014

RESOLUCIONES DE APROBACION Y CUADRO DE CONTROL

AMPARAR Y PROTEGER LOS POSIBLES RIESGOS

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

QUE LA SUSTANCIACION, DETERMINACION Y DECISION DE ESTOS, SEAN AJUSTADOS A LAS NORMAS VIGENTES

01/01/2014

31/12/2014

REVISION CON SU RESPECTIVO VISTO APLICACIN BUENO DE LA OFICINA JURIDICA DE LOS DEBIDA DE ACTOS ADMINISTATIVOS, PREVIA FIRMA Y LAS NORMAS APROBACION DEL SEOR ALCALDE

ND

ND

ND

ND

ND

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PAGO DE LAS CONDENAS DINERARIAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO Y/ O DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO DE LAS CONDENAS DINERARIAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO Y/ O DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES

01/01/2014

31/12/2014

ESTUDIO Y ANALISIS JURIDICO DE LA VIABILIDAD DE CANCELACIN DE CONDENAS DINERARIAS.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2014

31/12/2014

ESTUDIO Y ANALISIS JURIDICO DE LA VIABILIDAD DE CANCELACIN DE CONDENAS DINERARIAS

EVITAR EL INCUMPLIMIE NTO Y POSIBLE DESACATO DE LAS ORDENES JUDICIALES EVITAR EL INCUMPLIMIE NTO Y POSIBLE DESACATO DE LAS ORDENES JUDICIALES

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Plan deLA Accin Oficina Jurdica 2014-1 DEFENSA


DETERMINAR ESTADO ACTUAL, CUANTIA Y PRBABILIDAD DE FALLO, LOS PROCESOS JUDICIALES EXISTENTES CONTRA LA ENTIDAD DE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL EJERCICIO OPORTUNO DE LA DEFENSA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

01/01/2014

31/12/2014

NMERO DE PROCESOS EXISTENTES

ND

ND

ND

ND

ND

PLAN DE ACCION 2014


SECRETARIA U OFICINA COORDINACION DE ALMACEN Y COMPRAS LOURDES MARTINEZ ALVAREZ META ACTIVIDAD PERIODO INICIO FINAL INDICADORES FORMULA RESULTADO # de sol realizadas/Total sol Diseo del plan de compras # comites realizados/comi tes programados Numero de publicaciones Inventarios Diagnostico de bienes Marcacion de bienes PRESUPUESTO

CODIGO VERSION FECHA

SP-PA02 1
2014.

ALCALDIA DE MONTERIA
PROGRAMA

ENCARGADO OBJETIVO

RESPONSABLE

AVANCE

OBSERVACIONES

80%

Solicitud de necesidades por areas. Cotizaciones, Ajustes al presupuesto y diseo del plan de compras Comit de Plan de Compras

enero 2014.

ene-13

N.A.

PLAN DE COMPRAS (Papeleria, suministro de muebles y equipo, Polizas de Manejo)

Analisis de necesidades por areas y/o Secretarias. Comit Bimensual

Diseo del plan de compra

enero 2014.

ene-13

400.000.000,00 Lourdes Martinez Alvarez

5 reuniones

enero 2014.

ene-13

N.A.

Publicacion

Publicacion al Sice
Inventario general de Bienes muebles e inmuebles. Verificacion y diagnostico de estado de los bienes muebles del municipio. Marcacion de Activos Fijos, Muebles y Enseres. Control de los elementos de Oficina con ingresos y egresos, manteniendo permanentemente actualizado los registros de existencias de acuerdo con la clasificacion y codificacion establecida. Verificar el estado de los edificios, muebles y servicios de comunicacin de la oficina principal y sus dependencias para la respectiva implementacion de mantenimientos correctivos y/o preventivos. Mantenimiento de los bienes muebles del edificio central y dependecias de la Alcaldia del Municipio de Monteria.

enero 2014.

ene-13

N.A.

100%

enero 2014.

may-13

60.000.000,00

100%
Implementacion del software para inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio de Monteria.

enero 2014.

may-14

N.A.

Software de Inventarios

60%

may-13

dic-14

N.A.

Lourdes Martinez Alvarez

100%

enero 2014.

dic-14

Tabla de Inventarios

N.A.

Realizar mantenimiento en las edificaciones de la alcaldia y sus Mantenimientos de Edificaciones y dependencias en cuanto a bienes muebles Muebles del Municipio de Monteria

70%

enero 2014.

mar-14

Verificacion de estado de oficinas

N.A.

60%

mar-14

dic-14

Adecuacion de dependencias y/o Oficinas

80.000.000,00

100%

Contratacion con una empresa prestadora de servicios completos funebres.

feb-13

dic-13

60.000.000,00

Entregar recursos para servicios Inhumacion de cadaveres N.N. Y funebres a los N.N y personas de ESCASOS RECURSOS del municipio escasos recursos aprobados por el de Monteria alcalde.

70%

Aprobacion de entrega de recursos.

feb-14

dic-14

Lourdes Martinez Alvarez

100%

Verificacion de certificados de defucion.

feb-14

dic-14

Suministros

Proveer a las distintas Secretarias, areas, y/o dependencias del material de muebles y suministros de oficina necesario para el normal funcionamiento de las mismas.

100%

Solicitudes de requerimientos de suministros de oficina y papeleria los 25 de cada mes. Entrega de solicitude de suministros a las diferentes areas mes anticipado. Previa adquision del inmueble para tal fin. Contratacion con una empresa especializada en Gestion Documental y Archivo. Inventario General de los archivos del municipio de Monteria.

feb-14

dic-14
Lourdes Martinez Alvarez

70% 40%

feb-14 N.A.

dic-14 N.A.

40%

N.A.

N.A.

Archivo Central

Propuesta de adecuacion, organizacion y digitalizacion del Archivo Central Municipal.

50%

N.A.

N.A. Lourdes Martinez Alvarez

40%

Organizacin, unificacion y digitalizacion de todos los archivos del municipio de Monteria.

N.A.

N.A.

100% Implementacion y adecuacion de Seguridad Industral y control de plagas en la oficina central y demas dependencias

Panorama de riesgos realizado por la ARP. Contratacion de empresa especializada en recarga y adecuacion de extintores. Adecuacion y mantenimiento de extintores. Control de plagas. Adecuacion e intalacion de recepcion en el edificio principal.

mar-14

40.000.000,00

100%

Seguridad Industrial

mar-14

Lourdes Martinez Alvarez

100% 100% Recepcion Edificio Central Propuesta para la adecuacion de una recepcion en la oficina central 50%

sep-14 jun-14 N.A. N.A.


Lourdes Martinez Alvarez

FIRMA RESPONSABLE

Copia de CASA DE JUSTICIA

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial
Gastos de Personal administrativos Casa de Justicia Viernes de Justicia Comunitaria

INDICADORES

EJE PROGRAMTICO

Fecha Terminacin

INDICADOR

META

01/02/2014

30/12/2014

No. de Profesionales Programados/No. Profesionales contratados


No. viernes Realizados Progamados/No. viernes

4 Profesionales

01/02/2014

30/04/2014

12 viernes

atencion asesorias picologicas y atenciones

01/02/2014

20/12/2014

No. de Usarios Programados/No. usuarios Atendidos

4000 Usuarios

Elaboracion Cartilla Acoso Escolar u Bulling

01/02/2014

28/02/2014

No. cartillas Elaboradas

Programadas/No.

Cartillas

1300 Cartillas

Taller Bulling o Acoso Escolar

01/02/2014

30/10/2014

No. Talleres Realizados

programados/

No.

tlleres

15 Talleres

Casa de Justicia Movil

01/02/2014

31/08/2014

No. de Jornadas Programadas/No. Jornadas Realizadas

4 Jornadas

Celebracin da internacional de la mujer

01/03/2014

31/03/2014

No. de Mujeres Programadas/No. de Mujeres Beneficiadas

100 Mujeres

Elaboracion Cartilla MASC

01/03/2014

31/03/2014

No. cartillas Elaboradas

Programadas/No.

Cartillas

1200 Unidades

SEGURIDAD

PREVENCION SOCIAL Y SITUACIONAL

PREVENCION SOCIAL

SEGURIDAD

PREVENCION SOCIAL Y SITUACIONAL

PREVENCION SOCIAL

Copia de CASA DE JUSTICIA


Celebracion Da del Nio y de la nia 01/04/2014 30/04/2014 No. nios Programados/ No. Nios beneficiados 200 Nios

Comit Municipal de Casa de Justicia

01/05/2014

30/11/2014

No. Comites Programados / No. Comites realizados

2 Comites

Charla Derechos Humanos

01/05/2014

31/07/2014

No. Estudinates programados/ No estudiantes capacitados

240 Estudiantes

Jornada de Sensibilizacion a hombres maltratadores

01/06/2014

30/06/2014

No. de Hombres Programados/ No. Hombres Sensibilizados

50 hombres

Charla Sobres Masc

01/08/2014

31/10/2014

No. de Alumnos Programados/No. alumnos capacitados

320 alumnos

Foro de la no violencia contra la Mujer

01/11/2014

30/11/2014

Numero de mujeres mujeres Beneficidas

Programadas/No.

de

80 Mujeres

Celebracion Fiesta Navidea a Ninos y Nias Victimas del Maltrato infantil y abuso sexual Compra de elementos necesarios para la atencion(Televisor, Sillas, Dispensdor de agua,

01/12/2014

30/12/2014

No. de Actividad programada/ No. Actividad Realizada

1 Actividad

01/02/2014

28/02/2014

No. de Compras Programadas/No. de compras Realizadas

Compras

Copia de ECTNIAS

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN EN EL AOS 2014 INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Recursos Programados* Recursos Ejecutados* Recursos Gestionados* Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

EJE PROGRAMTICO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO

visitas organizaciones de base y consejo comunitarios

13.03/2014

13/12/2014

fortalecimiento de relaciones entre la alcaldia y las organizaciones de base y consejos comunitarios

$ 40.000.000,00

reunion

13/03/2014

13/03/2014

16 visitas acabildos indigenas y oragnizaciones de base afrocolombianas

16

taller de capacitaciony emprendimiento convivencia y desarrollo comunidades etnicasc

13/03/2014

13/03/2014

realizarUn (1) taller para organizaciones de base y consejos comunitariosde capacitacin en emprendimienro en el municipio de Montera los .

Formacin, Arrte, tradicion y cultura para el cambio encuentro etnocultural 13/05/2014 13/12/2014 realizar un etnocultural encuentro 1 0

propuesta

13/05/2013

13/12/2013

desarrollar plan salvaguardia con la comunidad embera katio ubicada en el barrio la coquera recoleccion de informacion y diagnostico

conmemoracion

13/05/2014

13/05/2014

conmemoracion del mes de la afrocolombianidad el da 21 de mayo

Copia de FORMATO PLAN DE ACCION 2014 CULTURA FINAL

AO 2014 EJE PROGRAMTIC O

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN CULTURA TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADORES Porcentaje de avance en tiempo AVANCE Porcentaje de avance en cumplimiento

ACTIVIDADES
Fecha Inicial PLAN DE CULTURA FORMACION EN CULTURA FORMACION DE GESTORES
01/02/2015 01/02/2014

Fecha Terminacin
01/02/2015 01/10/2014

INDICADOR
PLAN DE CULTURA Y CONVIVENCIA CAPACITACIONES REALIZADAS NUMERO DE PERSONAS CAPACITDAS COMO GESTORES NUMERO DE CAMPAAS NUMERO DE COMUNAS PARTICIPANDO PROGRAMACION EN PARQUES

META
1 3

LOGRO

M O N T E R I A
P R O D U C T I V I D A D Y C O M P

01/02/2014

01/12/2015

100

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDA D CULTURAL

CAMPAAS CIUDADANAS FEST CULTURAL FEST CULTURAL FEST CULTURAL de tearo, danza y musica.

01/01/2015 01/06/2014 01/01/2015

01/01/2015 01/06/2015 01/01/2015

4 9 20

01/01/2015

01/01/2015

AGENDA CULTURAL

NUMERO DE EVENTOS Y FEST REALIZADAS

C U L T U R A C L A M C B O I M O P

EVENTICA CULTURAL

ACTIVIDADES CULTURALES 2014, CALENDARIO MINISTERIO DE CULTURA, ACTIVIDADES DE CULTURA TODAS LAS SEMANAS

NUMERO DE CONCURSOS REALIZADOS NUMERO DE CONCIERTOS CELEBRACIONES Y FIESTAS 01/01/2014 01/12/2014 SALON DE ARTISTAS Y EXPO

10 EVENTOS Y 10 CELEBRACIONES 2 20 Y 2 FERIAS 1 SALON Y 4 EXPOSICIONES

ENCUENTROS CULTURALES ETNICOS

2 1 1 X 20 PERS 8 2 4 1 5 1 30 ANUALES 1 6

PATRIMONIO, EL PROYECTO TURISMO Y EL DEPARTAMENTAL DE EMPRENDIMIENTO INV DE PATRIMONIO CULTURAL COMO ESTRATEGIAS DEL RUTA ZENU DESARROLLO Y LA CIUDADES CREATIVAS COMPETITIVIDAD Montera SOY YO BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA

01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014

01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

INVENTARIO DE PATRIMONIO GRUPO DE VIGIAS CONSTITUIDOS CAMPAAS DE RED DE PATRIMONIO PROCESOS DE CAPACITACION REALIZADOS SOLICITUDES DE DECLATORIAS DE PATRIMONIO RUTA TURISTICA EMPRESAS CULTURALES MARCA CIUDAD ELABORADA NUMERO DE PROYECTOS ARTISTICOS APOYADOS NUMERO DE ESCUELAS FUNCIONANDO PROCEOS DE CAPACITACION REALIZADOS

Copia de FORMATO PLAN DE ACCION 2014 CULTURA FINAL

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Programados*
0 2.000.000

Recursos Ejecutados*
0

Recursos Gestionados*

0 120.000.000 0

5.000.000

60.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 0

C O M P E T I T I V I D A D

B O I M O P E T I T I V A P A R A E L

BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA PROYECTO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULO Y INV DE PATRIMONIO APOYO PARA LA PROYECTO FORMACION DE DEPARTAMENTAL DE ARTISTAS/ESCUELA INV DE PATRIMONIO DE ARTES BANDA MUNICIPAL DE MONTERIA , CASA DE CULTURA FEST DE CINE PROMOCION PROMOCION FESTIVAL DE CINE CASA DE LA CULTURA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROYECTO DEPARTAMENTAL DE INV DE PATRIMONIO CASA DE LA CULTURA Infraestructura cultural ARTICULACION CON POLITICAS Y PROGRAMAS DE MINCULTURA E INSTITUCIONES AFINES MONUMENTOS RUTAS MONTERIA, SERVICIO SOCIAL PARA LA CULTURA CIUDADADANA, FORMACION CIUDADANA PARA EL

01/07/2014 01/07/2014

Copia de FORMATO PLAN DE ACCION 2014 CULTURA FINAL


01/12/2014 01/12/2014 BENEFICIARIOS CONVENIOS PARA PROFESIONALES

200 1

01/07/2014

01/12/2014

EXPERTOS EN PATRIMONIO Y GESTION

15

01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014

01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

DOTACIONES DOC DE CINE PRODUCIDOS PUBLICACION DE LIBROS CD Y REVISTAS INVESTIGACIONES CULTURALES APOYADAS EXPOSICIONES AUDIVISUALES APOYADAS NUMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

12 ANUALES 2 ANUALES 5 LIBROS Y 10 CD ANUALES 2 ANUALES 6 ANUALES 12

01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014

01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

BIENES PATRIMONIALES INTREVNIDOS SEDE DE CASA DE LA CULTURA CONSTRUIDA Y DOTADA PARQUE CULTURAL CONSTRUIDO NUMERO DE MONUMENTOS CONSTRUIDO NUMERO DE PROGAMAS EN MARCHAS COFINANCIADOS COMUNIDADES IMPACTADAS BENEFICIARIOS JORNADAS Y FOROS

4 1 1 5 7 1 50 10

0 5.000.000

Copia de FORMATO PLAN DE ACCION 2014 CULTURA FINAL

0 7.000.000 0 1.000.000 0 300.000.000

0 0 0 0 50.000.000

2.000.000

Copia de formato plan de accion recreacion y deportes 2014

2014

FECHA CORTE AO PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento

EJE PROGRAMTICO

Apoyar escuelas de formacion deportiva

01/01/2014

01/12/2015

Numero de personas que practican alguna actividad deportiva.

9075

Carrera atletica

01/06/2014

06/06/2014

Monterianos recreandonos y Juegos deportivos populares compitiendo

01/09/2014

01/10/204 Numero de eventos deportivos y/o recreativos organiados para el bienestar y la salud de los monterianos

12

Ciclivias los domingos

01/01/2014

12/12/2014

Superate intercolegidos 2014

01/07/2014

01/07/2014

Numero de deportistas que asisten a juegso y competencias deportivas nacionales e internaiconales

600

Festivales Escolares

01/02/2014

12/12/2014 Numero de intituciones educativas que partiicpan en actividades deportivas 77

Copia de formato plan de accion recreacion y deportes 2014

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

200.000.000

30.000.000

100.000.000

15.000.000

70.000.000

100.000.000

Copia de formato plan de accion recreacion y deportes 2014


Juegos Intercolegiados 01/02/2014 12/12/2015

Numero de intituciones educativas que partiicpan en actividades deportivas

77

Festivales Escolares

01/02/2014

12/12/2014 Numero de estudiantes que participan en actividades deportivas

5000

Monteria mas social e Inclyente

Compito, me divierto y me educo

La Educacion y el Deporte
Juegos intercolegiados 01/02/2014 12/12/2014

Acompaamiento al Centro de Capacitacion fisica.

01/01/2014

12/12/2014

Numero de centros educativos con actividades extracurriculares que pueden esatr o estan vinculados al sistema Nacional de Competencias Deportivas y Academicas ( Superate)

15

Superate intercolegidos 2014

01/07/2014

01/07/2014

Numero de estudiantes que participan en actividades deportivas vinculados al sistema Nacional de competencias deportivas y academicas

600

Reforzar el trabajo que se adelantan en las instituciones educativas y clubes deportivos entrenando a los deprotistas estudiantes para que estos alcance un alto nivel en sus competencias.
Entrenadores de futbol, beisbol, boxeo, atletismo, ciclismo, boleibol y balonceso, los cuales preparan a los deportistas seleccionados para reforzar sus competencias.

01/01/2014

12/12/2014

Numero de entrenadores deportivos capacitados

50

Deportistas Competentes

01/01/2014

12/12/2014

Entrenadores deportivos capacitando activamente

6 Las personas seleccionadas se remiten a estos entrenadores para mejorar y perfeccionar su rendimiento deportivo

01/01/2014

12/12/2014

Numero de deportistas capacitados por los entrenadores deportivos

300

Copia de formato plan de accion recreacion y deportes 2014


150.000.000

100.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

40.000.000

PLAN DE ACCION 2014 SECRETARIA U OFICINA ALCALDIA DE ENCARGADO MONTERIA PROGRAMA OBJETIVO META ACTIVIDAD

SECRETARIA DE GOBIERNO COORDIADOR DE ESPACIO PUBLICO 2013

CODIGO VERSION FECHA

SP-PA02 1 01/01/2014

PERIODO INICIO

FINAL

INDICADORES FORMULA RESULTADO

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

RECUPERA CION DEL ESPACIO PUBLICO

Restituir, RESTABLECER Y RECUEPRAR el espacio pblico en la ciudad de Montera como alternativa para el complimiento de la constitucin, leyes y actos administrativos de la Administracin Municipal

Intervencin en el Realizar 300 medidas correctivas en Enero 100% de acciones coordinacin policia denunciadas sobre recuperacin del espacio pblico

Diciembre

total de medidas correctivas/N o de Notificacione s *100

Incrementar el nmero de Notificacin a los invasores del $ espacio pblico

Jose D. Berardinelly S.

Realizar y reglamentar un registro Enero estadstico de inclusin y exclusin de personas con comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana relacionados con el espacio pblico con el fin de conocer la reincidencia y las zonas para su georeferenciacin, (art.81 Acuerdo 029 del 23 de Dicimbre de 2008)

Diciembre

un registro Un reglamentad Operado o y funcionando

Registro

Coordiador Pblico .

de

Espacio

Realizar un operativos Bimensual como Enero alternativa de restitucin del espacio pblico de Montera articulado con la secretaria de salud municipal, planeacin, Hacienda, comisaria de familia e inspector de la jurisdiccin.

Diciembre

Nmero de operativos mensuales/ Total de operativos*1 00

Operativos Realizados con Instituciones Articuladas.

Jose D. Berardinelly S. l

Prevenir la invasin el espacio pblico Enero de todas las obras del programa ciudades amables

Diciembre

nmero de Espacio pblico de operativos ciudades amables mensuales/ libre de invacion Total de Espacio $ Pblico de Ciudades Amables *100

Jose D. Berardinelly S.

Iccrementar en un 50% el nmero de Enero actividades de Recuperacin del Espacio Pblico

Diciembre

Nmero actividades Realizadas

de $ -

Jose D. Berardinelly S.

Fortalecer con un segundo equipo de Enero espacio pblico para lrecuperacin y control de vas zoas verdes parques , zonas residenciales en el Municipio de Montera.

Diciembre

Dos equipos Equipo Creado con Funcionando Vehiculo Incorporado $ -

Jose D. Berardinelly S.

Adelantar procesos administrativos Enero de aplicacin de la ley 232 de 1995, deacuerdo al POT.

Diciembre

nmero de procesos admiistrativo s ejecutados

Dar Cumplimieto al Plan de Ordeamiento Territorial y Reglamentacion de $ Establecimientos de Comercio TOTAL

Jose D. Berardinelly S.

PLAN DE ACCION UMATA 2014: EL CAMPO AMABLE PARA EL CAMBIO Y LA SOSTENIBILIDAD


OBJETIVOS Consolidar lneas de atencin y fortalecimiento al desarrollo del campo amable de Montera. Generar las bases para el desarrollo de Sistemas Productivos Sostenibles. Disear e implementar el Plan Agropecuario Municipal - PAM. Implementar modelos de desarrollo agroindustrial con tecnologas de punta, que permita aprovechar al maximo los productos agropecuarios,y que esten en la Agenda productiva Nacional y regional, con articulacin de tecnologas de agricultura limpia, de alto valor agregado, garantizando la seguridad alimentaria y Nutricional de nuestros campesinos. Implementar el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Montera. Desarrollar programas de capacitacin en el manejo precosecha, cosecha, postcosecha y buenas prcticas agrcolas BPAs. Fortalecimiento institucional encaminado al mejoramiento de la atencin al campesino del Campo Amable de Montera.
POLITICAS Competitividad y productividad pblica. Sostenibilidad ambiental y agroindustrial para el desarrollo del campo amable de Montera. Fomento e impulso a salas de proceso de beneficio de los productos agropecuarios que se encuentran en la Agenda Nacional y Regional. Atencin a los pequeos campesinos del campo Participacin de los programas del orden Gubernamental para nuestro campo

amable de Montera,. Hacia la seguridad alimentaria y el autoconsumo. amable.

PROGRAMAS

VALOR DEL PROGRAMA

INDICADOR

META

LINEA BASE

SUBPROGRAMA

PROYECTOS PRIORITARIOS

VALOR DEL SUBPROGRAMA

1.CAMPO AMABLE PARA EL CAMBIO Y LA SOSTENIBILIDAD

$ 339.000.000

Numero de habitantes del sector rural que han participado en programas de la alcaldia

6.500

5.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Apoyo proyectos productivos UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS-

$ 20.000.000

Asociaciones creadas y/o fortalecidas- Creditos rurales otorgados

140

30

ALTERNATIVAS RURALES

Asociatividad rural- Creditos rurales-proyectos agropecuarios

$ 65.000.000

Numero de agricultores que han recibido asistencia tecnica

1.000

1.500

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL

Asistencia Tcnica Y Proyectos productivos

$ 350.000.000

Pequeos y medianos productores capacitados o asociaciones

1000

1000

TIERRAS PARA EL CAMBIO

Capacitacin y acompaamiento a productores para participacion de programas de subsidio de tierras INCODER Repoblamiento de cienagas-Proyectos acuicolas

$ 8.000.000

300.000 Numero de alevinos entregados a productores y/o asociaciones

100.000

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUICOLA

$ 21.000.000

PROGRAMAS

VALOR DEL PROGRAMA

INDICADOR

META

LINEA BASE

SUBPROGRAMA

PROYECTOS PRIORITARIOS

VALOR DEL SUBPROGRAMA

2. APOYO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO PARA EL CAMBIO

10.000.000

Numero de ECA,s realizadas-talleres

2,4,1

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Infraestructura sector agropecuario-Talleres agropecuarios -proyectos productivos alternativos

$ 10.000.000

PROGRAMAS

VALOR DEL PROGRAMA

INDICADOR

META

LINEA BASE

SUBPROGRAMA

PROYECTOS PRIORITARIOS

VALOR DEL SUBPROGRAMA

6 reduccion de contaminacin de cuencas y microcuencas

1 3. MEDIO AMBIENTE PARA EL CAMBIO Y LA SOSTENIBILIDAD 202.500.000

CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL

$ 12.500.000

GESTION AMBIENTAL BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Educacion ambiental Conservacion proteccion recursos naturales humedales y zonas de reserva-reforestacion

$ 40.000.000

$ 150.000.000

TOTAL

$ 676.500.000

PLAN DE ACCION 2014


SECRETARIA U OFICINA ENCARGADO PROGRAMA OBJETIVO COORDINACION DE TALENTO HUMANOS BEATRIZ MENDEZ CABRALES PERIODO INICIO
marzo

CODIGO VERSION FECHA

META

ACTIVIDAD
1. Da Internacional de la Mujer para todas las funcionarias y contratistas de la Alcalda, se entregar un detalle para cada una 2. Da de la Secretaria, para todas las funcionarias, se realizar un brindis con serenata y un detalle 3. Da de la Madre y del Padre Jornadas recreativa y Cultural "RIO SINU" a los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal. 5. Integracin dia familiar y recreativa, Alquiler del sitio, plato fuerte, orquesta, hora locaregalo a los hijos de los funcionarios. 6. Reconocimiento al mejor funcionario de la alcaldia, mensualmente 7. Compartir dia del amor y admistad funcionarios y contratistas de la administracion municipal. 8. Cumpleaos de los funcionarios y contratistas

FINAL
marzo

VALOR

DETALLE

TOTAL

4.000.000

250 Mujeres en promedio

Abril Mayo - Junio Junio

Abril Mayo - Junio Junio

40 Secretarias, se les entregara un 3.500.000 detalle a cada una, se har un brindis y una serenata 3.000.000 250 en promedio 25.000.000 350 en promedio 80.000.000

Fomentar la participacin de los BIENESTAR SOCIAL funcionarios y sus familias en fechas (Conmemoraciones) significativas, para afianzar el sentido de identidad y pertenencia a la entidad.

100%

Diciembre Enero Septiembre

Diciembre Diciembre Septiembre

35.000.000 2.700.000 3.000.000

460 en promedio 10 Meses, se definio entregar sobres de 300.000 para el ganador

Enero

Diciembre

Se realizar 1 celebracin al mes, entre 3.800.000 contratistas y de planta, se estimo 200 funcionarios 7.000.000 15 funcionarios

Fomentar la integracin de los funcionarios mediante el esfuerzo de valores y la sana utilizacion del tiempo libre. Enriquecer el proceso de formacion BIENESTAR SOCIAL y crecimiento de los funcionarios y sus (Recreacin- Cultura ) hijos , mediante experiencias ludicas y deportivas que refuercen valores y permitan una utilizacion creativa del tiempo libre.

9. Apoyo equipo deportivo femenino de la Administracion Municipal 100% 10. Talleres de ingles, 4 niveles de dos meses cada uno

Marzo

Diciembre

11.000.000 Marzo Diciembre 4.000.000 15 nios

100% EVALUACION DE DESEMPEO LABORAL Medir el cumplimiento laboral de los funcionarios de la Alcalda de Montera 1. Informe de resultados 2. Reuniones de Socializacin

Aplicacin de los formularios establecidos para evaluacin del desempeo laboral de los funcionarios Analizar los resultados de la evaluacin Febrero 21 -12 realizada y tomar decisiones Comunicacin de los resultados obtenenidos de la evaluacin con los Jefes y Secretarios Realizar actividades orientadas a complementar las capacidades de los funcionarios de la Alcaldia Monteria. Marzo 5-12

Junio 15 -12

4.000.000

Apoyo al proceso en la digitacin de la informacin de actas de compromisos del nivel asesor y de las actas de funcionario de planta

4.000.000

COMIT DE CAPACITACION TOTAL:

Fortalecer Habilidades y conocimientos a 6 los funcionarios de la Alcaldia de capacitaciones Montera para prestar un mejor servicio

Diciembre 6 - 12

25.000.000

Se realizaran 6 capacitaciones

25.000.000

120.000.000

120.000.000

_______________________________ BEATRIZ MENDEZ CABRALES Coordinadora Talento Humano

Copia de PLAN DE ACCION OFICINA ADULTO MAYOR 2014

AO 2014

FECHA CORTE DICIEMBRE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

EJE PROGRAMTICO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD

META

LOGRO

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

15/02/2014

15/12/2014

No de Socializaciones realizadas ley 1251

8 Talleres de Socializaciones

$ 10.492.400,00

15/02/2014

15/12/2014

Jornada de atencion diaria

Mantener la poblacion informada

$ 81.774.000,00

15/02/2014

15/12/2014

No. total de Encuentros de Fortalecimiento social realizados No. total de Actividades al aire libre realizadas

9 Encuentros

$ 25.362.800,00

15/02/2014

15/12/2014

4 Actividades

$ 10.229.800,00

ASISTENCIA Y PREVENCIN AL ADULTO MAYOR

Sostener y afianzar espacios que promuevan en la Poblacion de Adultos Mayores ; participacion activa Integral . 15/02/2014

15/02/2014

15/12/2014

No. total de Grupos liderazgo y 9 Grupos focales enfoque Social No. total de actividades realizadas para conmemorar mes del Adulto Mayor No total de participaciones culturales realizadas No. de personas atendidas Atencin a la Poblacin No. total de jornadas de visitas domiciliarias realizadas

$ 6.457.800

15/12/2014

4 Actividades

$ 27.788.200,00

15/02/2014

15/12/2014

2 participaciones

$ 9.554.700,00

15/02/2014

15/12/2014

5.300

$ 21.235.200,00

15/02/2014

15/12/2014

10

$ 37.600.000,00

ADULTO MAYOR

CANITAS DE FELICIDAD

Copia de PLAN DE ACCION OFICINA ADULTO MAYOR 2014

ADULTO MAYOR

CANITAS DE FELICIDAD

15/02/2014

15/12/2014

No. de Apoyos Integrales a Jornadas de pago

$ 33.216.000,00

15/02/2014

15/12/2014

Material logistico del programa

$ 0,00

PARTICIPACIN Y FORMULACIN

Realizar sesiones denominadas viernes culturales con el fin de brindas espacios de conocimientos y formacion que permitan establecer pautas para envejecer exitosamente

15/02/2014

15/12/2014

Realizar sesiones denominadas viernes culturales con el fin de brindas espacios de conocimientos y formacion que permitan establecer pautas para envejecer exitosamente

25 Sesiones

$ 42.702.600,00

AYUDAS TCNICAS

Poprorcionar a los adultos mayores ayudas que faciliten la movilidad, la funcionalidad , la realizacion de tareas y la 15/02/2014 adaptacion al medio. Sillas de ruesdas, bastones, muletas, protesis dentales, lentes bajo prespcripcion medica, ropa.

15/12/2014

No. Total de ayudas entregadas

170

0%

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR

Crear la estampilla 15/02/2014 pro Adulto Mayor

15/12/2014

Estampilla creada

crear y sostener una institucion para Adultos Mayores en condicion de CENTRO DE VIDA vulnerabilidad que 15/02/2012 15/012/2015 contribuya a CANITAS DE FELICIDAD brindarles una atencin integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

centro de vida en funcionamiento

$ 341.926.776,00

Copia de PLAN DE ACCION PRENSA 2014

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN PRENSA

EJE PROGRAMTIC O

TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Terminacin

INDICADOR

META

LOGRO

Porcentaje de avance en tiempo

Porcentaje de avance en cumplimiento Recursos Programados*

RECURSOS

Fecha Inicial
Realizar plan de comunicacin informativa

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

analizar y Aprobar el plan

Realizar ajustes necesarios al plan de Comunicacin informativo

07/01/2014
Adoptar el plan de comunicacon informativa

31/12/2014

Planes de comunicacin informativa elaborado, aprobado,adoptado, socializado e implementado

10

Socializar el plan de comunicacion informativa

Implenentar el plan de comunicacin informativa

Evalura mecanismo de comunicacin establecido

07/01/2014

31/12/2014

Planes evaluados

10

PRENSA

COMUNICACIN INFORMATIVA

COMUNICACIN INFORMATIVA

Realizar Planes de Mejoramiento

07/01/2014

31/12/2014

Planes de mejoramiento realizados

10

(NUEVO) REALIZAR PLAN DE PUBLICIDAD Y MEDIOS

07/01/2014

31/12/2014

Planes de publicidad y medios realizados

(NUEVO) REPORTEA Y CUBRIMIENTO DE LAS NOTICIAS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDA DE MONTERA

07/01/2014

31/12/2014

Noticias realizadas

300

(NUEVO) ACTUALIZACIN DE INFORMACIN NOTICIOSA QUE SE PUBLICA EN LA PGINA WEB

07/01/2014

31/12/2014

Noticias publicadas

300

Copia de PLAN DE ACCION PRENSA 2014

AVANCE Porcentaje de Avance en Tiempo Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gesti Porcentaje de Avance en Cumplimiento

RECURSOS

RECURSOS

Recursos Programados*

Copia de PLAN DE ACCION PRENSA 2014


(NUEVO) ELABORAR LOS DISCURSOS DEL ALCALDE Y SECRETARIOS DE DESPACHO (NUEVO) REALIZACIN Y DIVULGACIN DE COMUNICADOS DE PRENSA 07/01/2014 31/12/2014 Discuros realizados 50 0

07/01/2014

07/01/2014

Comunicados de prensa enviados y publicados

300

Copia de PLAN DE ACCION PRENSA 2014

Copia de PLAN DE ACCION PROYECCION 2014.xls SISBEN

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN

EJE PROGRAMTIC O

TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin

INDICADORES

AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento

RECURSO

INDICADOR

META

LOGRO

Recursos Programados* Para lograr el Aumento de la poblacin en un 10% se hace necesario contar con los siguientes elementos: Recurso Tcnologico: 1 equipo de computo de escritorio . 1 Impresora de trabajo pesado. Recurso Humano: 1 archivador, 5 encuestador, 4 atencin al usuario, 4 digitador.

SISBEN MONTERIA

DEMANDA

FASE DE DAMANDA: Atencin de usuarios por oficina , atendiendo solicitudes de actualizacin de datos y de Encuestas nuevas por primera vez, cambio de domicilio o traslado de municipio. La meta es aumentar la poblacin en un 10% con respecto al ao 2013

01/01/2014

31/12/2014

Aumento de la poblacin= Poblacin al final del perodo Poblacin al principio del perodo/Poblacin al principio del perodo x100

10

SISBEN MONTERIA

BRIGADAS

ACOMPAAMIENTO AL PROGRAMA FESTIVALES DE LA SALUD: Brigadas de Sisbenizaciny Acompaamientos a personera y Registradura. La meta es realizar 50 brigadas de sisbenizacin durante el ao 2014

01/01/2014

31/12/2014

N de brigadas ejecutadas /N de brigadas programadas x100

100

Para atender las 50 brigadas programadas se hace necesario contar con los siguientes elementos: Transporte de ida y regreso. Recurso Tcnologico: 2 equipos de computo (Portatil). 1 Modem de mxima capacidad. 6 Chalecos corporativos. Recurso Humano: 1 coordinador,2 encuestador, 2 atencin al usuario

Copia de PLAN DE ACCION PROYECCION 2014.xls SISBEN

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Copia de PLAN DE ACCION TRANSITO 2014. planeacion

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaj Porcentaje de e de avance en avance en cumplimiento tiempo RECURSOS

EJE PROGRAMATICO

Recursos Programados* Recursos Ejecutados*

INSTITUCIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE PATRULLAS ESCOLARES PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL Apoyo a las campaas de patrullas escolares y salvavias Formacin, prevencin y seguridad vial Servicios de grua Convenio POLINAL 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 DOTACION DE ELEMENTOS PARA REGULACION DE TRAFICO CAMPAAS DE PREVENCION VIAL GRUAS AL SERVICIO TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIAS AL SERVICIO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE ESTUDIO DE TRAFICO Semaforizacin y Planeamiento de Trfico SEALIZACION Y SEMAFORIZACION Sealizacin del Sistema de Red Vial Sealizacin del Sistema de Red Vial 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 MEJORAMIENTO SEMAFOROS EXISTENTES

20 60 8 8 50 1 1 $115.159.353,00 $25.000.000,00 $75.000.000,00 $30.000.000,00 $218.346.800,00 $200.000.000,00 $408.869.515,00

TRANSITO Y MOVILIDAD

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

PLANEAMIENTO DE TRAFICO

SEALES VERTICALES NUEVAS INTALADAS 100 por ao DEMARCACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD REALIZADOS E INSTALADOS 20 por ao

Copia de PLAN DE ACCION TRANSITO 2014. planeacion

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Gestionados*

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN- VIGENCIA 2014

EJE PROGRAMTIC O

PROGRAMA

SUBPROGRAM A

TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD/ PROYECTO


Fecha Inicial Fecha Terminacin

INDICADORES

AVANCE
Porcentaj Porcentaje e de LOGRO de avance avance en tiempo en cumplimi

RECURSOS

INDICADOR

META-2014

Recursos Programados*

Rubro Presupuestal y Codigo

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Porcentaje de Ejecucin

Nivel de Gestin

Modelos Educativos Flexibles

Febrero 2014

Diciembre de de 2014 segn Numero de modelos calendario funcionamiento escolar

Continuidad de los 7 modelos en implementados e Implementacin del modelo de aprendizajes bsicos en 5 IE

Donacion dividendo por Colombia

Alimentacin Escolar

Enero de 2014 segn calenario escolar

Diciembre de 2014 segn Numero de calendario beneficiados escolar

Continuidad de los nios estudiantes atendidos (21.122 estudiantes) y la atencin de 26.932 Convenio MEN-Alcalda

2.013.348.275 + 2.742.862.608

Alimentacin Escolar A.1.2.10 Otros Recursos de la Nacin

VAMOS P'AL COLEGIO

Acceso y Permanencia al sistema educativo

Transporte Escolar

Enero de 2014 segn calenario escolar

Diciembre de 2014 segn Numero de calendario beneficiados escolar

estudiantes

Segn el N de biciletas donadas

Estrategia Pedaleo, Estudio Me Supero

Morrales de Sueos

Febrero 2014

de

Mayo de 2014

Numero de beneficiados

4.576 estudiantes atendidos en zona rural dispersa. Pendiente estudiantes reporte de matricula minima oficial para la contratacin del servicio educativo y establecimiento de la meta Atender un estudiantes estudiantes megacolegios total en de los 4320 tres

Recursos de Educacin contratada

Educacin Contratada A.1.1.3.1

Megacolegios

enero 2014

de Diciembre 2014

de Numero de matriculados

5.592.606.768

Concesiones Megacolegios A.1.1.3.2

Alianzas para el Cambio

Febrero 2014

de Diciembre 2014

Cantidad de de financieros anualmente

Gestionar la inversin recursos $200.000.000 durante el 2014 invertidos

de donacion 200.000.000 Atencin a poblacin con necesidades educativas especiales o discapacitados A.1.1.3.4

COBERTURA EDUCATIVA

Poblacion con NEE (Formacin Docente y apoyo pedagogico Febrero con interpretes y modelos 2014 linguisticos)

de Diciembre 2014

de

Continuidad de atencin a 668 Numero de nios atendidos estudiantes con discapacidad en las IE oficiales del municipio

170.402.610

Poblacin desplazada

Febrero 2014

de Diciembre 2014

de Numero de beneficiados

Atender un total de 4580 alumnos (continuidad y nuevos alumnos) estudiantes estudiantes en situacin de desplazameinto en las IE oficiales del municipio

Educacin intercultural INCLUSIN EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Educacin Incluyente con Enfoque Diferencial

Enero de 2014 segn calebdario ecolar

Diciembre de 2014 segn Numero de calendario atendidos escolar

Atender un total de 500 estudiantes (continuidad y nuevos estudiantes alumnos) estudiantes tnicos y afrodescendientes en las IE oficiales del municipio

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Incluyente con Enfoque Diferencial

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Enero de 2014 segn calebdario ecolar Diciembre de 2014 segn Numero de calendario atendidos escolar Atendidos a travs de los recursos SGP ( Gratuidad y para adultos.

Educacin para la reintegracin

estudiantes Dar continuidad de atencin a 200 estudiantes reintegrados e hijos de reintegrados en las IE oficiales del municipio estudiantes Continuidad en el servicio educativo de 4.576 estudiantes

Poblacin rural (Campo Amable)

Enero de dispersa 2014 segn calebdario ecolar Enero de de 2014 segn calendario escolar Enero de 2014 segn calebdario ecolar

Diciembre de 2014 segn Numero de calendario atendidos escolar

6.526.636.200

Educacin Contratada A.1.1.3.1 Seguimiento a proceso de matricula A.1.1.3.3 Alafabetizacin para jvenes y adultos A.1.1.3.5

Seguimiento matricula

Proceso

Diciembnre de verificacin del nmero de 2014 segn Realizar proceso de interventora estudiantes contratados vs calendario a la matricula y concesiones atendidos escolar Diciembre de 2014 segn Porcentaje de calendario alfabetizados escolar Dar continuidad de atencin a adultos 10.122 jvenes y adultos en las IE oficiales del municipio Ejercer las funciones de Vigilancia Seguimiento y Control a la Primera Infancia en la atencin de nias los nios y nias anteriormente atendidos mediante PAIPI

735.000.000

Aprender para cambiar

3.094.965.136

VIGILANCIA, Vigilancia SEGUIMIENTO Y Seguimiento y Jugar, Aprender, Sentir y Crecer Enero Control a la sanos. 2014 CONTROL A LA PRIMERA INFANCIA Primera Infancia

de Diceimbre 2014

de N de nios verificados

Se debe adicionar recursos para las actividades de supervisin en cada uno de los CDI

Actualizacin del Sistema Interactivo de consulta de Diciembre Enero de 2014 Indicadores de Infraestructura 2014 Educativa (SICIED)

de Porcentaje de actualizacin del Mantener actualizado SICIED permanentemente el SICIED

Por definir

Recursos Propios

Estructurar Plan de Infraestructura Febrero Educativa del Municipio de 2014 Montera

de

Estructurar Plan de Infraestructura Plan de Infraestrutura Educativa que permita identificar las Educativa elaborado. necesidades de mejoramiento, adecuacin y construccin.

Por Definir

Recursos Propios Funcionamiento Bsico de los Establecimientos Educativos A.1.2.10 Estudios y Diseos A.1.2.11

Construccin y/o adecuacin de Diciembre Enero de 2014 aulas para EE rurales y urbanas 2014

de N de aulas intervenidas para contruccin y/o adecuacin

63.000.000

Construccin y/o adecuacin de Diciembre salas de tecnologa e informtica en Enero de 2014 2014 las EE rurales y urbanas ESCUELAS PARA EL CAMBIO Escuelas para el Cambio

de Metros cuadrados construidos y/o adecuados por estudiante Mejoramiento, Adecuacin y Construccin de Infraestructura Educativa

735.000.000

Construccin y/o adecuacin de Diciembre laboratorios y bibliotecas en las EE Enero de 2014 2014 rurales y urbanas

de

N de Laboratorios y/o bibliotecas construidas o intervenidas

1.400.000.000

Construccin de Infraestructura Educativa A.1.2.2

Construccin y adecuacin de Diciembre bateras sanitarias en las EE rurales Enero de 2014 2014 y urbanas

de Unidades sanitarias construidas y/o adecuados

Mejoramiento y Adecuacin de 1.000.000.000 Infraestructura Educativa A.1.2.3

Recuperacin y dotacin de mobiliario en los EE (sillas, tableros, Julio de 2014 ventiladores, pintura, libros)

Noviembre 2014

Establecimientos Educativos dotados y apoyados con de materiales, equipos y ayudas educativas segn las necesidades identificadas

Establecimientos Educativos dotados y apoyados con materiales, equipos y ayudas educativas segn las necesidades identificadas

300.000.000

Dotacin de Mobiliario Escolar A.1.2.4

CERES

CERES en funcionamiento

Adecuacin de la unidad administrativa y el acceso del CERES

Por definir

Recursos Propios Recursos Propios Evaluar para Mejorar A.1.2.8.1.

Desarrollo de las Olimpiadas del Octubre SABER en los grados 5, 9, 10 Mayo de 2014 2014 de las IE del Municipio

Porcentaje de estudiantes Desarrollo de las Olimpiadas del de que participen de las SABER en los grados 5, 9, 10 y olimpiadas del SABER en 11 de las 60IE del Municipio los grados 8, 10 y 11

300.000.000

100.000.00

Evaluar para Mejorar

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Evaluar para Mejorar Seguimiento a la evaluacin por Febrero competencias de estudiantes ( 2014 externa e interna) de Diciembre 2014 de Implementacin de un sistema de Nmero de EE que reportan seguimiento a la evalaucin analisis de las evaluaciones interna en los 60 EE del Municipio internas de Monteria segn decreto 1290 Evaluar para Mejorar A.1.2.8.1.

100.000.000

Implementacin del Plan Febero 2014 Municipal de Lectura y Escritura

Diciembre 2014

Porcentaje de estudiantes que participan en el plan de lectura y escritura. de Porcentaje de estudiantes Implementacion del en los niveles de Lectura en los 60 IE desempeo avanzado, satisfactorio, insuficiente y minimo en Lenguaje

plan

de

90.242.247

Competencias Basicas A.1.2.8.2

Fortalecimiento de Competencias Basicas

Fortalecimiento de competencias Diciembre Julio de 2014 cientificas en el aula 2014

N de proyectos de de investigacin de estudiantes 20 proyectos desarrollados y sistematizados en el ao

20.000.000

Investigacin e Innovaccin Pedagogica A..1.2.8.5

Implementacin de la Jornada enero Extendida 2014

de Diciembre 2014

Beneficiar los estudiantes de Nmero de nios greado a transicin a 11 de la IE de beneficiados con Nacional y los estudiantes de la alimentacin y transporte basica primaria de las IE escolar para Mercedes Abrego y Cecilia de Lleras

Recursos de Alimentacin Escolar para IE con Jornadas Extendidas Nacional Cecilia de Lleras y Mercedes de Abrego Acompaamiento a los EE para la Gestin Institucional A.1.2.8.3

Implementacin de la estratega de acompaamiento de la SEM a EE para la Gestin Febrero institucional ( Escuelas de 2014 Padres, IE de bajo logro, Gestin Academica para directivos y SIGCE) Acompaamiento a EE para la Proyecto de Transformacin de Febrero Gestin la Calidad 2014 Institucional

de Diciembre 2014

Porcentaje de Instituciones de Educativas oficiales con acompaamiento.

60 EE

52.500.000

de Diciembre 2014

de

Nmero de Nios Beneficiar 40.000 estudiantes del beneficiados con el grado transicin y Basica Primaria Programa de 58 EE Oficiales

Fortalecimiento a las Escuelas Febrero de Padres 2014

de Diciembre 2014

Porcentaje de Instituciones Educativas oficiales con de Beneficiar 20 EE para Fortalecer acompaamiento para el Escuelas de Padres fortalecimiento de escuelas de padres.

Con apoyo de los Acompaamiento Recursos a los EE para la asignados de Gestin Gestin Institucional Institucional A.1.2.8.3

Implementacin del Plan Educativo rural (incluye implementacin del modelo Febrero Escuela Nueva, dotacin de 2014 canasta, capacitacin de docentes y acompaamiento de aula)

de Diciembre 2014

de N de IE beneficiadas del Dotacin de Canasta Educativa Plan para 25 Sedes Educativas

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Educacin de Calidad para la Estrategia para Fortalecimiento de competencias en Lenguaje y Febrero Zona Rural (Campo Amable) Ciencias con la Estrategia 2014 Desarrollo Profesional Situado

de Diciembre 2014

de

No de Docentes formados y Formar Docentes que hacen parte acompaados en la de la imp0lementacin del estrategia programa

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Proyecto Especial de Jornadas Complementarias para Zona Rural (Fortalecimiento de Mayo de 2014 lenguaje, matematicas, ingls,deporte y cultura) Educacinde Calidad para Zona RuralCampo AmableA.1.2.8.4

Diciembre de Nmero de estudiantes 2014 segn Bneficiar estudiantes de 20 EE beneficiados de EE Ofiviales calendario Oficiales Rurales Rurales escolar

210.000.000

Dotacin de laboratorios Febrero integrales de Biologa, quimica y 2014 Fisica

Nmero de Instituciones Educativas Beneficiadas de anualmente con Dotacin de Marzo de 2014 Beneficiar 20 EE laboratorios integrales deacuerdo a las necesidades identificadas

Con recursos Vigencia 2013

Dotacin de aulas de Prescolar

Mayo de 2014 Julio de 2014

Nmero de IE beneficiadas

Beneficiar los grados de transicin de las Sedes Educativas de los EE Oficiales

Dotacin de Recursos para el 615.000.000 AprendizajeA.1.2.5

Dotacin de Recursos y materiales para el Aprendizaje

Dotacin de Material Didactico para el Desarrollo de Mayo de 2014 Julio de 2014 Compentencias para la Basica y Media Dotacin de Canasta Educativa para poblacin con Necesidades Educativas Especiales

Nmero de IE beneficiadas

Beneficiar los grados de basica y media de los EE Oficiales de acuerdo al reporte de necesidades

Dotacin de Recursos para el 200.000.000 AprendizajeA.1.2.5 Dotacin de Recursos para el 30.000.000 AprendizajeA.1.2.5

Nmero de IE beneficiadas

Beneficiar a 7 IE que implemntan el programa de Inclusin Educativa

CALIDAD EDUCATIVA

Dotacin de Materiales para la enseanza de una Segunda LenguaIngles para el Mayo de 2014 Julio de 2014 fortalecimiento del Programa Montera Bilinge

Nmero de Instituciones Educativas Beneficiadas anualmente con Dotacin 6 IE beneficiadas materiales deacuerdo a las necesidades identificadas

100.000.000

Dotacin de Recursos para el AprendizajeA.1.2.5

Dotacin de recursos didcticos para los Nodos de Articulacin Mayo de 2014 Julio de 2014 de la educacin media con la Superior

N de IE Beneficiadas

Adecuar los ambientes de aprendizaje en 3 Instituciones Educativas

Apoyo a Foses

Apoyo a Foses

Giro efectivo de los recursos Verificar el giro oportuno de los asignados recursos a los 59 EE Giro efectivo de los recursos Verificar el giro oportuno de los asignados recursos a lso 59 EE

Calidad Gratuidad

Calidad - Gratuidad

Mejoramiento de la Educacin 64.500.000 Media y la Articulacin con la Superior A.1.2.8.9 Apoyo a Fondos de Servicios 688.800.000 Educativos A.1.2.9 Gratuidad 6.169.538.550 Sisben niveles I y II A.1.3.7 Reconocimiento de Servicios PublicosA.1.2.6.5

Servicios Publicos

Servicios Publicos

enero 2014

de Diciembre 2014

de Cancelacin oportuna de los Pago oportuno de los servicios servicios publicos publicos cada EE

1.342.834.500

Acompaamiento a 10 EE para la incorporacin de Febrero competencias comunicativas en 2014 la segunda lengua en los PEI

Diciembre de de 2014 segn N de IE acompaadas calendario escolar

20 Instituciones Educativas Fortalecidas en una segunda lengua

Proyecto Estimulo a Docentes

Implementacin de la linea de formacin docente en el manejo Diciembre Julio de 2014 de una segunda lengua y de 2014 Fortalecimiento evaluacin de Competencias en una segunda Lengua Ingkles (Montera Bilinge)

Porcentaje de docentes capacitados en la de 70% de los docentes de ingles implementacin de formados y actualizados estandares de competencias de lengua extranjera ingles

100.000.000

Plan Territorial de Formacin Docente A.1.5.2.

Fortalecimiento de Competencias en una segunda Lengua Ingkles (Montera Proyecto de Inmersin a Bilinge) Docentes de Ingls en un pas Junio de 2014 Julio de 2014 de Lengua Inglesa

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Nmero de docentes de 16 docentes beneficiados ingls beneficiados Fortalecimiento de una segunda lengua A.1.2.8.7

80.000.000

Realizacin de actividades extracurriculares para el Septiembre fortalecimiento de competencias de 2014 en una segunda lengua como el English Week y otras. EDUCAR CON PERTINENCIA E INNOVACIN

90% de los docentes de ingles y Porcentaje de estudiantes y Septiembre de un 70% de los estudiantes de la docentes que participaron 2014 bsica y media participando en las en las actividades actividades del English Week

25.000.000

Fortalecimiento de una segunda lengua A.1.2.8.7

Implementacin de la linea de Formacin y actualizacin Junio de 2014 Integracion de docente en MTIC las MTICS en la Escuela Agosto de Realizacin Maratn Digital 2014

Octubre 2014

de

N de docentes formados

100 ocentes

40.000.000

Integracin de las Tics A.1.2.8.8

Agosto 2014

de N de estudiantes 200 estudiantes participando de participando del evento las actividades % de Instituciones de Educativas con servicio de 90% de las IE del Municipio con internet en optimas conectividad condiciones

23.000.000

Integracin de las Tics A.1.2.8.8 Conectividad de Instituciones Educativas A.1.1.3.6

Cobertura en Conectividad

Conectividad

Diciembre Mayo de 2014 2014

937.441.248

Implementacin de la linea de formacin en pertinencia (Actualizacin docente en Julio de 2014 competencias laborales, Vocacional y Mejoramiento de Orientacin la Educacin emprendimiento) Media y articulacin con la Educacin Realizacin de Feria Empresarial Agosto de Superior y para el juvenil y talleres de 2014 Trabajo emprendimiento Convenio economico CERES ICETEXApoyo Febreo a estudiantes 2014

Diciembre 2014

de

No. de docentes formados

100 Docentes

50.000.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

Agosto 2014

Realizacin de la tercera de feria empresarial juvenil y N Participacin de 500 Estudiantes y de particpantes y No. de 80 Proyectos Proyectos de N de beneficiados convenio Estudiantes con el 200 estudiantes

Mejoramiento de la Educacin 30.000.000 Media y la Articulacin con la Superior A.1.2.8.9 50.000.000 Recursos Propios

de Diciembre 2014

Proyecto de manejo y resolucion de conflictos para el mejoramiento del clima escolar

300.000.000 Recursos BID


Nmero de instituciones educativas que desarrollan el programa eficientemente Diciembre de 2014 Beneficiar las 60 IE

Proyecto de movilizacin y comunicacin local para la Enero de formacin ciudadana 2014 Segn Calendarios Escolar Implementacin de la linea de tica y desarrollo Humano: Formacin en Ontologa del Maestro y construccin de espacios democrticos

100.000.000

Apropiacin de las Competencias Ciudadanas A.1.7.1

N de docentes formados

100 Docentes

Apropiacin de competencias ciudadanas

FORMACIN PARA LA CIUDADANIA

Encuentro de Liderazgo para Personeros y Representantes Mayo de 2014 Estudiantiles

Octubre de 2014

No. De Personeros y 120 estudiantes personeros y Representantes Representantes estudiantiles Estudiantiles participando partiipando de los encuentros

5.000.000

Apropiacin de las Competencias Ciudadanas A.1.7.1

Fortalecimiento del Servicio Social para la construccin de Ciudadana

Marzo de 2014

Octubre de 2014

No. De IE que desarrollan 30 IE Participando del servicio servicio social para la social para la construccin de construccin de ciudadana ciudadana

15.500.000

Fortalecimiento a Proyectos Transversles A.1.7.2

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Proyecto fortalecimiento de Marzo Proyectos Ambientales 2014 Escolares (PRAE) Fortalecimiento de Proyectos Transvetrsales Programa de prevencin integral al consumo de drogas, Marzo sexualidad y violencia contra las 2014 mujeres en la escuela. Implementacin de la linea de Plan Territorial de formacin en Didcticas en Capacitacin Educacipn Prescolar,Filosofa, Docentes Matemticas, Fisica y Ciencias Naturales Foratalecimiento de Competencias de Lenguaje y Matematicas en la Bsica Primaria a travs del Programa Programa Todos A Aprender de Octubre 2014 de N de PRAES Asesorados 20 PRAES de igual Instituciones Educativas N de 18.500.000 Fortalecimiento a Proyectos Transversles A.1.7.2 Fortalecimiento a Proyectos Transversles A.1.7.2

de Octubre 2014

de

N de IE beneficiadas

20 Instituciones Educativas

18.500.000

Junio de 2014

Octubre 2014

de N de docentes preescolar formados

de

400 docentes formados

100.000.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

Enero de 2014 segn calendario escolar

Diciembre de No de Docentes formados y 2014 segn acompaados con el calendario Programa escolar

Apoyo a la formacin postgradual de directivos Diciembre docentes en Gerencia Julio de 2014 2014 Educativa, Gestin Institucional o rea afn

de

N de directivos docentes 15 Directivos Docentes Formados apoyados para realizar en Educacin Postgradual estudios superiores

50.000.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

Implementacin de la linea de Julio de 2014 Julio de 2014 formacin en Inclusin Educativa

N de docentes formados

50 Docentes Formados

12.500.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

FORMACIN, INVESTIGACIN Y ESTIMULO A DOCENTES

Implementacin de la linea de gestin del Conocimiento Diciembre (Diplomado en Investigacin y Julio de 2014 2014 Sistematizacin de experiencias significativas)

de

N de docentes formados

30 Docentes Formados en el Diplomado en Investigacin Sistematizacin de experiencias significativas

30.000.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

Implementacin de la Lnea de Desarrollo Humano( De acuerdo Diciembre Julio de 2014 a los resultados de la evaluacin 2014 docente 2013)

de

N de docentes formados

1.500 Docentes formados en lnea de Desarrollo Humano.

Recursos Plan de Bienestar Docente

Formacin para el Fortalecimiento de la gesion No de Consejos Directivos directiva administrativa y Mayo de 2014 Mayo de 2014 60 Consejos Directivos Formados Formados financiera dirigida a Directivos Docentes y Consejos Directivos N de asistentes expociencia Investigacin Innovacin Pedagogica e Realizacin Monteria de Expociencia Octubre 2014 de Octubre 2014 de N de proyectos inscritos y 100 Proyectos participantes Realizacin de 2 Foros Mayo y Mayo y Educativos Municipales ( Foro N de participantes en el Septiembre Septiembre de 900 participantes en los 2 foros Municipal y Foro de Experiencias Foro educativo de 2014 2014 Significativas) Certificacin en Gestin de Calidad de la Secretara de Educacin Municipal Enero de 2014 Diciembre de 2014 Recertificacin de 4 procesos y la N de procesos Certificados implementacin de 4 nuevos procesos a

25.000.000

Plan Territoria de Formacion Docente A.1.5.2.

5.000 participantes

Experiencias Significativas y estimulo a Docentes

Investigacin e Innovaccin Pedagogica A..1.2.8.5 + Foros 22.000.000 + y Experiencias 20.000.000 Significativas A.1.2.8.6. Realizar traslado ptal de 20 millon Foros y Experiencias 90.500.000 Significativas A.1.2.8.6. _ _

MODERNIZACIN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DOTACION DE MOBILIARIO y Diseo e EQUIPOS TECNOLOGICOS DE Por definir implementacin LA SECRETARIA de un sistema integral de la gestin de la calidad

Por definir

No. De equipos tecnologicos Dotacin de equipos tecnologicos y mobiliario de oficina y mobiliario de oficina

27.090.002

Otros Proyectos de eficiencia Modernizacin Sector Educativo A.1.1.1.3.13

MODERNIZACIN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

Diseo e implementacin de un sistema integral de la gestin de la calidad

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Sostenibilidad y recertificacin de los sistemas de informacion SIMAT-SAC-SIET-DUE-SINEB, EVI algunos modulos de HUMANO

Enero de 2014

Diciembre de 2014

N de recertificados

Mantener actualoizados los procesos sistemas de infromacin: SIMATSAC-SIET-DUE-SINEB, EVI modulos de HUMANO

Seguimiento y control en la prestacin del servicio educativo a los 60 EE anualmente ( Adquisicin de vehiculo para Enero garantizar el transporte de los 2014 funcionarios que realizar seguimiento y control en la prestacin del servicio educativo)

de Diciembre 2014

Porcentaje de EE vigilados desde las SEM en de cumplimiento a la adecuada prestacin del servicio educativo y el tiempo escolar

Visitar 20 IE pblicas y 15 privadas para la realizacin de la inspeccin y vigilancia en la prestacin del servicio educativo segn la nomatividad vigente (Verificar los procesos establecidos en el PEI - Gestiones escolares)

Seguimiento 54.600.000 Vigilancia y Control 1.2.2.19.

11.000.000 Verificacin de la ejecucin de Enero los recursos de los Fondos 2014 Educativos de Diciembre 2014 Porcentaje de EE en Verificacin de la ejecucin de los de auditoria y control en el FOSES en las 59 Instituciones manejo de los fondos de Educativas servicios educativos

Seguimiento Vigilancia y Control 1.2.2.19.1

GESTION Y TRANSPARENCIA EDUCATIVA

Seguimiento y control a los Establecimientos Educativos

ASEGURAMIENTO, LIDERAZGO Y GESTION

Consultora Profesional para el Seguimiento y Control de los Enero de Programas en Educacin para el 2014 Trabajo y el Desarrollo Humano

Diciembre de 2014

Atender el 100% de las solicitudes presentadas que requieran N de solicitudes concepto profesional en los contestadas sobre el total programas ofrecidos para la de solicitudes presentadas emisinm del concepto respectivo (aprobacin o negacin)

50.000.000

Fortalecimiento rea de Inspeccin y Vigilancia A.1.1.1.3.12

Seguimiento a la rendicin de Junio, Julio, Junio, Julio, Porcentaje de EE que Rendicin de cuentas del sector cuentas de los 60 Diciembre de Diciembre de presentan rendicion de educativo municipal Establecimientos Educativos 2014 2014 cuentas semestralmente oficiales Pago oportuno en los primeros 5 dias de cada mes Pago oportuno en los primeros 5 Diciembre de Pago oportuno en los dias de cada mes a 361 Docentes 2014 segn primeros 5 dias de cada que laboran en sedes de EE calendario mes ubicados en reas rurales de dificil escolar acceso

Costo Docente

121.152.596.749

Aseguramiento Liderazgo y Gestin A.1.1

Enero de Bonificacin a zonas de dificil 2014 segn acceso calendario escolar Costo Docente

925.851.709

Bonificacin a Docentes Zonas de Dificil Acceso A.1.1.1.1.10

Dotacin Ley 70 de 1.998 COSTOS DE ADMINISTRACIN GENERAL Y DOCENTE

Enero 2014

de Diciembre 2014

Dotacin oportuna de de uniforme a Docentes que cumpla requisto segn ley 7o de 1.998

Realizar 3 dotaciones anuales a los docentes que cumplan requisitos de acuerdo a la Ley 70 de 1.998

183.151.773

Dotacin Ley 70/88 A.1.1.1.1.11

Costo de Administracin General

Costo de administracin general

Pago oportuno en los Pago oportuno en los primeros 5 primeros 5 dias de cada dias de cada mes mes Pago oportuno en los Pago oportuno en los primeros 5 primeros 5 dias de cada dias de cada mes mes

14.034.643.135

Costo de Administraccin General A.1.1.1.3 Cuota de Administraccin

Administracin y Gestin- Nivel Central SEM

2.698.560.800

Administracin y Gestin- Nivel Central SEM

Copia de PLAN DE ACCION-SEM 2014


Administracin y Gestin- Nivel Central SEM Viaticos y gastos de viajes

Reconocimiento de viaticos al 70% Recursos asignados segn de los eventos e invitaciones las necesidades requeridas realizadas a la SEM

30.450.000

viaticos y gastos de viaje 1.2.2.8.1

Homenaje Dia del Docente

Mayo 23 de Mayo 2014 2014

23

Numero de actividades como Realizar en dos jornadas continuas, de desarrolladas homenajes en el dia del la celebracin del da del maestro maestro

36,810,000

Plan de Bienestar Docente A.1.1.1.1.4

BIENESTAR DOCENTE

Bienestar Docente Mayo 2014 de Diciembre 2014

Plan de Bienestar Docente

Numero de actividades desarrolladas de docentes, de Porcentaje directivos y administrativos que participan de las actividades

Realizar y ampliar el nmero de actividades encaminadas a generar bienestar , en el tiempo programado para esta.

60.000.000

Plan de Bienestar Docente A.1.1.1.1.4

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS Porcentaje de Ejecucin

EJE PROGRAMTICO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

LOGRO

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

SANEAMIENTO BASICO INCLUYENTE

ALCANTARILLADO PARA EL CAMBIO

ALCANTARILLADO BARRIOS:CARACOLI, EL NISPERO, CASITA NUEVA, MINUTO DE DIOS Y EL POBLADO,EDMUNDO LPEZ II ETAPA II, LOS NOGALES, LOS ALPES, VILLA MERY Y VILLA ROSARIO, SAMARIA, EL PRADO, BOSTON ETAPA II Y LAS AMERICAS, MOCARI, COLORES, EL PORTAL, LOS EBANOS, VILLA MARGARITA Y VILLA LUZ

42.407.596.724

42.407.596.724

# DE BARRIOS CON ALCANTARILLADO

92

42.407.596.724

RECURSOS Nivel de Gestin

100%

100%

copia plan de accion infraestructura 2014

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS

EJE PROGRAMTIC O

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Porcentaje de Ejecucin

Nivel de Gestin

ATENCION PARA UNA CIUDAD Y UN CAMPO COMPETITIVO

AV. RIGIDO DE LAS VIAS-VIAS RURALES MTRIA. (PAV. LA GRANJA Y CL 37 BRIO JUAN XXIII)

# DE KM DE VIAS A INTERVENIR EN LA ZONA URBANA SOBRE KM DE VIAS PROYECTADAS

203

82

$ 6.822.422.854,00

$ 6.822.422.854,00

100%

VIAS PARA UN CAMPO AMABLE

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A LAS VEREDAS MARACAYO, SUTEATRO Y NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA

No DE KILOMETROS CONSTRUIDO SOBRE No KILOMETRO PROYECTADO

974

26

$ 1.188.594.421,00

$ 1.188.594.421,00

100%

ATENCION PARA UNA CIUDAD Y UN CAMPO COMPETITIVO

MEJORAMIENTO DE LA VIA K27+200 EN LA VIA MONTERIA A ARBOLETES (VEREDA LA BALASTRERA) HASTA EL CASCOM URBANO DEL CORREGIMIENTO SANTA CLARA Y K30+120 EN LA VIA MONTERIA A ARBOLETES (VEREDA AGUAS VIVAS) HASTA LA VEREDA EL TIGRE ARRIBA

No DE KILOMETROS CONSTRUIDO SOBRE No KILOMETRO PROYECTADO

974

45,0

$ 854.679.199,00

$ 854.679.199,00

100%

VIAS PARA EL CAMBIO


ATENCION PARA UNA CIUDAD Y UN CAMPO COMPETITIVO

MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE CARRETEABLE QUE COMUNICA EL SEGMENTO VIAL ENTRE LA PARTADA VIDRIAL Y EL CORREGIMIENTO DE CAO VIEJO

No DE KILOMETROS CONSTRUIDO SOBRE No KILOMETRO PROYECTADO

974

12,0

$ 767.012.166,00

$ 767.012.166,00

100%

ATENCION PARA UNA CIUDAD Y UN CAMPO COMPETITIVO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA APARTADA EL CERRITO (KM 11 VIA MONTERIA PLANETA RICA) - EL CERRITO, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

No DE KILOMETROS A INTERVENIR EN LA ZONA

974

8,0

$ 4.500.000.000,00

$ 4.500.000.000,00

100%

PAVIMENTOS DE VIAS Y ACCESOS PEATONALES CORREGIMIENTOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS MORINDO - SANTA FE, DOS BOCAS, MORINDO SANTO DOMINGO Y MORINDO CENTRAL HASTA LOS LIMITES DE MONTERIA CON EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

No DE KILOMETROS CONSTRUIDO SOBRE No KILOMETRO PROYECTADO

974

10,0

$ 6.660.000.000,00

$ 6.660.000.000,00

100%

20.792.708.640

100%

copia plan de accion infraestructura 2014

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento

EJE PROGRAMTICO

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE CANALES AMBIENTAL PARA EL PLUVIALES CAMBIO

CANAL LOS ARAUJOS, CANAL MOGAMBO, CANAL CANTACLARO, CANAL CARRERA 35, CANAL COLECTOR CENTRAL, CANAL 44, CANAL 61, CANAL MOCARI, CANAL POBLADO CANAL VILLACIELO, CANAL LA GRANJA CANAL SANTA FE

45.868

16.450

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE CANALES AMBIENTAL PARA EL PLUVIALES CAMBIO

AMPLIACION HIDRAULICA DEL CAO VIEJO ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE LETICIA Y MARTINICA, MUNICIPIO DE MONTERIA

45.868

16.450

copia plan de accion infraestructura 2014

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

2.680.000.000,00

2.680.000.000,00

25%

100%

6.934.670.000,00

6.934.670.000,00

25%

100%

copia plan de accion infraestructura 2014

AO 2014 EJE PROGRAMTIC O

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO INDICADORES AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento RECURSOS

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

NUESTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIN Y ADECUACION DE LA CANCHA EN EL BARRIO MOCARI DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

# DE PARQUES REMODELADOS SOBRE NUMERO DE PARQUES REMODELADOS PROYECTADOS

40

750.000.000,00

NUESTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIN DE UN PARQUE EN EL BARRIO VILLA MARGARITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERA CRDOBA

# DE PARQUES REMODELADOS SOBRE NUMERO DE PARQUES REMODELADOS PROYECTADOS

40

700.000.000,00

NUESTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIN DE UN PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERA - CRDOBA.

# DE PARQUES REMODELADOS SOBRE NUMERO DE PARQUES REMODELADOS PROYECTADOS

40

550.000.000,00

NUESTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIN DE UN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERA, DEPARTAMENTO DE CRDOBA

# DE PARQUES REMODELADOS SOBRE NUMERO DE PARQUES REMODELADOS PROYECTADOS

40

550.000.000,00

NUESTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL UBICADA EN EL PARQUE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

# DE PARQUES REMODELADOS SOBRE NUMERO DE PARQUES REMODELADOS PROYECTADOS

40

220.000.000,00

copia plan de accion infraestructura 2014

RECURSOS Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

Recursos Gestionados*

750.000.000

100%

700.000.000

100%

550.000.000

100%

550.000.000

100%

220.000.000

100%

2.770.000.000

100%

FORMATO PLAN DE ACCION Familias en accion_2014

ALCALDA DE MONTERIA PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "PROGRESO PARA TODOS" PLAN DE ACCIN - OFICINA DE FAMILIAS EN ACCION
AO 2014 FECHA CORTE PLAN DE ACCIN EJE PROGRAMTIC O TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA Fecha Inicial
ACTUALIZACIN ESCOLAR VERIFICACIN DE COMPROMISOS DE SALUD Y EDUCACIN

INDICADORES

AVANCE Porcentaje de avance en tiempo Porcentaje de avance en cumplimiento

RECURSOS Recursos Programados*


45.000.000

DIMENSIN

Fecha Terminacin
31/03/2014

INDICADOR

META

LOGRO

Recursos Ejecutados* Recursos Gestionados*

Porcentaje de Ejecucin

Nivel de Gestin

01/01/2014

BENEFICIARIOS POTENCIALES

45.000.000

01/01/2014

31/12/2014

PERIODOS DE VERIFICACION INFORMADOS DESDE DPS

35.000.000

35.000.000

JORNADA DE PAGOS

01/01/2014

31/12/2014

PAGOS INFORMADOS DESDE DPS

30.000.000

30.000.000

PROGRAMA MS FAMILIAS EN ACCIN

INSCRIPCIONES MASIVAS

01/01/2014

31/12/2014

INSCRIPCION PREVIA NOTIFICACIN POR PARTE DEL DPS

60.000.000

60.000.000

ASAMBLEA DE MADRES

01/01/2014

31/12/2014

ASAMBLEA PREVIA NOTIFICACIN POR PARTE DEL DPS

30.000.000

30.000.000

PROGRAMAS APOYADOS POR MFA

01/01/2014

31/12/2014

PROGRAMA JOVENES EN ACCIN PROYECTO MUJERES AHORRADORAS EN ACCIN

30.000.000

30.000.000

FORMATO PLAN DE ACCION Familias en accion_2014

PLAN DE ACCION - 2014 TURISMOfinal

AO 2014 EJE PROGRAMTIC O

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADORES METAS RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Gestionados* Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

ACTIVIDADES
Fecha Inicial Eventica Cultural( Festival del dulce, cumpleaos de la ciudad, feria artesanal, fiestas del rio) COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO ( PROGRAMA DEL VICEMINISTERIO CON LA UNIVERSIAD DEL SINU SOBRE LA ENSEANZA DE GUIANZA TURISTICA) Fecha Terminacin INDICADOR META AVANCE Recursos Programados*

01/02/2014

01/06/2014

ASISTENTES LOGRADOS/ASITENTES PRSUPUESTADOS X 100 CRECER 15% CON RELACION AL AO ANTERIOR

290.000.000

PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO

01/04/2014

01/12/2014

COLEGIOS PARTICIPANTES/TOTAL COLEGIOS OFICIALES X 100

2.000.000

P R O D U C T I V I D A D Y

C O M P E T I T I V I D A D

M O N T E R I A T U R I S T I C A

CREAR POLITICA PUBLICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CULTURA DEL TURISMO

01/02/2014

01/12/2014

DECRETOS IMPLEMENTADOS/DECRETOS PLANEADOS X 100

100%

CONGRESO TURISMO SOSTENIBLE

01/07/2014

01/12/2014

EMPRESARIOS CAPACITADOS/EMPRESARIOS INVITADOS X 100

50%

50.000.000

CALIFICACION TURISTICA

01/07/2014

01/07/2014

INDICE DE SATISFACCION TURISTICA Y CALIFICACION TURISTICA

80%

implementacion del SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA

01/11/2014

01/12/2014

AVANCE DEL SISTEMA

100%

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICO

CONSOLIDACION DE GREMIOS ( Consolidar Cotelco y Acodres) EVENTOS TURISTICOS ( Festival del rio - Golondrina de Plata) Capacitaciones en emprendimiento Turistico Inauguracion del muelle turistico

01/06/2014

01/06/2014

GREMIOS ASOCIADOS/GREMIOS PLANEADOS PARA ASOCIAR X 100

100%

01/06/2014

01/06/2014

ASISTENTES LOGRADOS/ASITENTES PRSUPUESTADOS X 100 PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS PROYECTOS PRESENTADOS E INVERSIONISTAS

100%

150.000.000

01/07/2014 01/05/2014

01/10/2014 01/05/2014

100% 1

1.000.000 2.000.000

MEGA TURISMO

AO 2014 PLAN DE ACCIN

EJE PROGR PROGRAM SUBPROGRA AMTIC A MA O

TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial SEMANA DE LA JUVENTUD 11/08/2014 MONTERIAN A Fecha Terminacin

INDICADORES

AVANCE Porcenta Porcent je de aje de avance avance en en cumplimi tiempo ento

RECURSOS Recur Nivel sos Porcentaje Recursos de de Gesti Ejecutados* Gesti onad Ejecucin n os*

INDICADOR

META

LOGR O

Recursos Programados*

(N de actividades 16/08/2014 realizadas/ N de actividades programadas) *

$ 40000000,0,00

Conformaci n de la Plataforma y 01/01/2014 PARTICIPAND Asamblea O ANDO General de Juventudes

01/06/2014

Asamblea y Plataforma conformada

$ 10000000,0,00

DALE JOVEN DALE

(N de Eventos de capacitacin Actualizacin realizados/ N de de la Poltica 01/02/2014 01/08/2014 Eventos de Publica de capacitacin Juventud programados) * 100 (N de jovenes atendidos/ N de jovenes GOLOMBIAO 01/04/2013 01/09/2013 focalizados) * FORMADORE 100 S PARA EL FORMACIN (N de Jovenes CAMBIO EN atendidos / N de Jvenes HABILIDADE 26/02/2013 03/12/2013 Proyectdos) S x100 LABORALES

10

$ 20000000,0,00

300

$ 30000000,0,00

200

$ 00.000.000.00

EMPRENDIEN ( Empresas JOVENES DO CAMINOS generadas/Prop SEMBRANDO 02/05/2013 02/12/2013 PARA LA uestas de FUTURO PROSPERIDA emprendimiento (N de APROVECHA ARRIBA EL actividades NDO EL DEPORTE, realizadas/ N de 01/04/2013 01/11/2013 TIEMPO actividades CUIDA TU LIBRE programadas) * SALUD 100
JOVENES PROMOTORES DEL CAMBIO

32

$ 50.000.000.,00

JOVENES SEMBRANDO FUTURO

02/05/2013

03/12/2013

(N de unidades productivas desarrolladas/ N de unidades productivas planteadas) * 100

$ ,0,00

PLAN DE ACCION 2014


SECRETARIA U OFICINA ENCARGADO PROGRAMA OBJETIVO COORDINACION DE TALENTO HUMANOS BEATRIZ MENDEZ CABRALES PERIODO INICIO
marzo

CODIGO VERSION FECHA

META

ACTIVIDAD
1. Da Internacional de la Mujer para todas las funcionarias y contratistas de la Alcalda, se entregar un detalle para cada una 2. Da de la Secretaria, para todas las funcionarias, se realizar un brindis con serenata y un detalle 3. Da de la Madre y del Padre Jornadas recreativa y Cultural "RIO SINU" a los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal. 5. Integracin dia familiar y recreativa, Alquiler del sitio, plato fuerte, orquesta, hora locaregalo a los hijos de los funcionarios. 6. Reconocimiento al mejor funcionario de la alcaldia, mensualmente 7. Compartir dia del amor y admistad funcionarios y contratistas de la administracion municipal. 8. Cumpleaos de los funcionarios y contratistas

FINAL
marzo

VALOR

DETALLE

TOTAL

4.000.000

250 Mujeres en promedio

Abril Mayo - Junio Junio

Abril Mayo - Junio Junio

40 Secretarias, se les entregara un 3.500.000 detalle a cada una, se har un brindis y una serenata 3.000.000 250 en promedio 25.000.000 350 en promedio 80.000.000

Fomentar la participacin de los BIENESTAR SOCIAL funcionarios y sus familias en fechas (Conmemoraciones) significativas, para afianzar el sentido de identidad y pertenencia a la entidad.

100%

Diciembre Enero Septiembre

Diciembre Diciembre Septiembre

35.000.000 2.700.000 3.000.000

460 en promedio 10 Meses, se definio entregar sobres de 300.000 para el ganador

Enero

Diciembre

Se realizar 1 celebracin al mes, entre 3.800.000 contratistas y de planta, se estimo 200 funcionarios 7.000.000 15 funcionarios

Fomentar la integracin de los funcionarios mediante el esfuerzo de valores y la sana utilizacion del tiempo libre. Enriquecer el proceso de formacion BIENESTAR SOCIAL y crecimiento de los funcionarios y sus (Recreacin- Cultura ) hijos , mediante experiencias ludicas y deportivas que refuercen valores y permitan una utilizacion creativa del tiempo libre.

9. Apoyo equipo deportivo femenino de la Administracion Municipal 100% 10. Talleres de ingles, 4 niveles de dos meses cada uno

Marzo

Diciembre

11.000.000 Marzo Diciembre 4.000.000 15 nios

100% EVALUACION DE DESEMPEO LABORAL Medir el cumplimiento laboral de los funcionarios de la Alcalda de Montera 1. Informe de resultados 2. Reuniones de Socializacin

Aplicacin de los formularios establecidos para evaluacin del desempeo laboral de los funcionarios Analizar los resultados de la evaluacin Febrero 21 -12 realizada y tomar decisiones Comunicacin de los resultados obtenenidos de la evaluacin con los Jefes y Secretarios Realizar actividades orientadas a complementar las capacidades de los funcionarios de la Alcaldia Monteria. Marzo 5-12

Junio 15 -12

4.000.000

Apoyo al proceso en la digitacin de la informacin de actas de compromisos del nivel asesor y de las actas de funcionario de planta

4.000.000

COMIT DE CAPACITACION TOTAL:

Fortalecer Habilidades y conocimientos a 6 los funcionarios de la Alcaldia de capacitaciones Montera para prestar un mejor servicio

Diciembre 6 - 12

25.000.000

Se realizaran 6 capacitaciones

25.000.000

120.000.000

120.000.000

_______________________________ BEATRIZ MENDEZ CABRALES Coordinadora Talento Humano

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial ENVIAR 2 OFICIOS PERSUASIVOS, PARA LOGRAR EL PAGO DE LAS VIGENCIAS VISITAS A Fecha Terminacin AGOSTO DE 2014 INDICADOR META INDICADORES

AVANCE Porcentaj Porcentaje e de Recursos LOGRO de avance avance Programado en tiempo s* en


15.000.000

EJE PROGRAM TICO

RECURSOS Recursos Ejecutados* Recursos Porcent Nivel de Gestionad aje de Gestin os* Ejecuci

PROGRAMA

SUBPROGR AMA

FEBRERO DE 2014

NUMERO DE OFICIOS ENVIADOS/NUMERO DE PREDIOS CON DEUDAS EN LAS VIGENCIAS FISCALES 2012 - 2013

80.000

PREDIAL

BARRIOS Y CENTROS MARZO DE OCTUBRE 2014 DE 2014 NUMERO DE VISITAS REALIZADAS COMERCIALES CON EL FIN DE SOCIALIZAR REALIZAR LA NMERO DE PREDIOS CON EMBARGOS RESOLUCION QUE DECLARA UNA PREVIOS, BIEN FEBRERO DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO / JUNIO DE 2014 SEA DE PREDIOS O DE 2014 TOTAL DE PREDIOS EMBARGADOS DE CUENTAS (consultar no de predios embargados - ojoBANCARIAS Y ) ENVIAR OFICIO AL PROFERIR LAS RESOLUCIONES A TRAVES DE LAS CUALES SE NUMERO DE PREDIOS QUE ADEUDAN DECLARA UNA FEBRERO LA VIGENCIA FISCAL 2009/ NUMERO DE MAYO DE 2014 OBLIGACIN A DE 2014 RESOLUCIONES DELIQUIDACION FAVOR DEL OFICIAL EXPEDIDA MUNICIPIO, Y A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL % DE PAGO DE PREDIOS CON IMPUESTO JUNIO DE DICIEMBRE COBROS COACTIVOS QUE PREDIAL 2014 DE 2014 ATENDIERON SU OBLIGACION UNIFICADO. (ESTA ACTIVIDAD EMPIEZA EN JUNIO CUANDO SE TERMINA LA

10.000.000

7.168

20.000.000

5.000

10.000.000

100%

10.000.000

PROYECTAR RESOLUCIONES DE SEPTIEMBR JUNIO DE 2014 INCUMPLIMIENTO E DE 2014 DE FACILIDAD DE PAGO, Y 1. Verificar la no existencia de proceso de aforo en contra de los contribuyentes omisos. 2. Enviar requerimiento para que cumplan con la obligacin formal de presentar la 01/02/2014 15/05/2014 declaracin de los aos pendientes. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin que tiene de presentar la declaracin de los aos pendientes. 4. Agotada esta va a los contribuyentes

NUMERO DE FACILIDADES DE PAGO INCUMPLIDAS / NUMERO DE FACILIDADES DE PAGO

1.000

5.000.000

NUMERO DE CONTRIBUYENTES OMISO QUE CUMPLEN CON EL DEBER FORMAL/TOTAL OMISOS

10.000.000

1. Una vez finalizado el periodo maximo (ltimo da hbil de marzo de 2014) para presentacion de la Declaracion del ao 2013, proceder a solicitar consulta al area de sistemas de los contribuyentes que no han cumplido con el deber formal de presentarla. 2. Enviar requerimiento para que cumplan con la 15/04/2014 presentacion de la respectiva declaracion. 3.Llamadas telefnicas recordando la obligacin que tiene de presentar la declaracin de los aos pendientes. 4. Agotada esta va a los contribuyentes que no cumplieron proferir emplazamiento para declarar el ao 1. Proyectar oficio para solicitar la base de datos de la cmara de comercio. 15/03/14 2. Cruzar las bases de datos de contribuyentes 1. Solicitar a del sistemas consulta de todas las 01/04/14 declaraciones presentadas en los aos 2011-20122013 1. Solicitar a sistemas una consulta de todas las 02/04/14 declaraciones del ao gravable 2011 Y 2012, con fecha de presentacin

NUMERO DE CONTRIBUYENTES OMISO 17/06/2014 QUE CUMPLEN CON EL DEBER FORMAL/TOTAL OMISOS CONOCIDOS

5.000.000

#######
NUMERO DE OMISOS DESCONOCIDOS CUMPLIENDO CON EL DEBER FORMAL/TOTAL DE OMISOS DESCONOCIDOS

16/12/14

15.000.000

01/04/14

TOTAL DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS/TOTAL DE CONTRIBUYENTES INCORRECTOS

5.000.000

02/07/14

ICA

TOTAL DE CONTRIBUYENTES REQUERIDOS/TOTAL DE CONTRIBUYENTES INCORRECTOS

2.000.000

ICA 1. Realizar Dos(2) capacitaciones de orientacion 01/03/14 pedagogica sobre deberes, obligaciones y derechos de 1. Solicitar al los rea de sistemas consulta de los contribuyentes 04/02/14 que a la fecha presenten obligaciones pendientes de pagoel 1. Una vez vencido plazo de presentacin de 15/04/14 declaracin sin sancin, se procede a solicitar al rea de sistemas de consulta 1. Solicitar consulta al rea de sistemas de los contribuyentes que declararon los aos 2008-2011, y que no tengan mandamientos de 1. Solicitar consulta al sistema de los contribuyentes con acuerdos de pagos incumplidos, que tengan ms de tres cuotas vencidas. 2. Revisar las plantillas de resoluciones de incumplimiento de facilidades de pagos. 3. Una vez se tengan determinados los contribuyentes se profieren las resoluciones de incumplimiento y notificarlas. 4. Atender a los contribuyentes y persuadirlos al pago.

16/12/14

No. De talleres de capacitacion y/o orientacion realizados

5.000.000

28/02/14

TOTAL DE PAGOS RECIBIDOS/TOTAL DE OFICOS ENVIADOS

2.000.000

30/04/14

TOTAL DE PAGOS RECIBIDOS/TOTAL DE OFICOS ENVIADOS

2.000.000

08/02/14

08/03/14

NUMERO DEESTABLECIMIENTOS CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /NUMERO DE ESTABLECIMIENTOSEN PROCESO DE COBRO COACTIVO

5.000.000

15/03/14

01/04/14

TOTAL DE SALDOS RECAUDADOS POR FACILIDADES DE PAGO INCUMPLIDAS/MONTO TOTAL DE RECAUDO

2.000.000

1. Solicitar consulta al sistema de los contribuyentes que presentan deudas de los aos 2010-20112012. 2. Revisar los expedientes fsicamente, es decir, que existan las declaraciones que constituyen el titulo ejecutivo. 3. Proferir los embargos previos sobre aquellos contribuyentes que a la fecha presenten deuda. 4. Enviar los Verificar que la presentacin de las declaraciones y el pago del impuesto se realice antes del 18 de cada mes. Realizar verificacin del precio de referencia por galn a las diferentes clases de productos vendidos por el declarante. Verificar que el Numero de galones gravados reportados corresponda a los realmente vendidos, realizando mensualmente una verificacin aleatoria con clientes de las diferentes petroleras sobre el nmero de SOBRE TASA A LA GASOLINA galones comprados. Verificar la base gravable, es decir, revisar que corresponda a los galones gravados por el precio de referencia.

06/05/14

31/05/14

TOTAL DE RECAUDO POR EMBARGOS PREVIOS/ TOTAL DE RECAUDO

5.000.000

01/02/14

15/12/14

TOTAL DE DECLARACIONES VERIFICADAS/TOTAL DE DECLARACIONES PRESENTADAS

66

20.000.000

Verificar que en la liquidacin se este aplicando la tarifa del impuesto 18.5% sobre la base gravable. Enviar comunicacin a las diferentes petroleras informndoles que el lugar de recepcin de las declaraciones y consignaciones realizadas es la Secretaria de Hacienda Municipal, calle 27 No. 3-16. 1.CONSULTAR CON EL APOYO DEL INGENIERO DE SISTEMAS AQUELLOS CONTRIBUYENTES GOBERNABI LIDAD CON PERTINENCI DESARROLLO AN Y INSTITUCIONAL COORESPO NSABILIDAD 1. Solicitar al rea de sistemas consulta de los contribuyentes que a la fecha presenten obligaciones pendientes de pago en los aos 2008, 2009,2010, 2011 Y 2012 2. Enviar oficio persuasivo, el cual debe ir acompaado con su respectiva factura de cobro en la que figure la obligacin y la invitacin para que se pongan al da. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.

0 04/02/2014 28/02/2014 TOTAL DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS/ TOTAL DE RESOLUCIONES ELABORADAS

5000000

8000000

04/02/2014

28/02/2014 TOTAL DE PAGOS RECIBIDOS/TOTAL DE OFICOS ENVIADOS

1. Una vez remitida la informacin por parte de la empresa prestadora del servicio de energa electrica, se procede a solicitar al rea de sistemas de consulta de contribuyentes que no realizaron el pago del Impuesto. ALUMBRADO 2. Se debe filtrar los contribuyentes que cancelaron y proceder con el envo de oficios persuasivos informando la deuda a la fecha. 3. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.

2000000

15/04/2014

TOTAL DE PAGOS RECIBIDOS/TOTAL 30/04/2014 DE OFICOS ENVIADOS

1. Solicitar consulta al rea de sistemas de los contribuyentes con obligaciones pendientes de pago de las vigencias fiscales 2008 a 2012, y que no tengan mandamientos de pagos. 2. Generacin de citaciones para notificacin de los mandamientos de pagos a los contribuyentes. 3. Enviar las citaciones a los contribuyentes para que comparezcan en el trmino de diez (10) das a la Secretara de Hacienda para su notificacin personal. 4. Generacin de los mandamientos de pagos para su notificacin. 5. Si vencido el trmino no comparece, el

NUMERO DE CONTRIBUYENTES CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /NUMERO DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO

5000000

08/02/2014

08/03/2014

1.CONSULTAR CON EL APOYO DEL INGENIERO DE SISTEMAS AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTANDO DEUDA EN LAS VIGENCIAS 2008 Y SIGUIENTES, NO TIENEN RESOLUCION DE LIQUIDACION OFICIAL. 2. PROYECTAR LA RESOLUCION, GENERAR LA IMPRESIN DE LAS MISMAS, Y PROCEDER A SU NOTIFICACION POR CORREO. AQUELLAS REHUSADOS O DEVUELTAS DEBEN SER NOTIFICADAS POR AVISO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE LA ALCALDIA, 1. Enviar oficio persuasivo, el cual debe ir acompaado CIRCULACION Y con T su respectiva factura de cobro en la que figure la obligacin y la invitacin para que se pongan al da. 2. Llamadas telefnicas recordando la obligacin pendiente.

100

41674

% DE PERSONAS QUE EFECTUARON PAGO QUE NO TENIAN RESOLUCIN DE LIQUIDACION 41698

5000000

100

41674

% DE PAGOS RECIBIDOS/ DE 41698 O%FICOS ENVIADOS

2000000

1. Generacin de citaciones para notificacin de los mandamientos de pagos a los contribuyentes. 2. Enviar las citaciones a los contribuyentes para que comparezcan en el trmino de diez (10) das a la Secretara de Hacienda para su notificacin personal. 3. Generacin de los mandamientos de pagos para su notificacin. 4. Si vencido el trmino no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificar por correo. CAPACITACIONES EN NORMAS DE FISCALIZACIN, PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y DEMS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SISTEMATIZACIN DE PROCESOS QUE FACILITEN EL OTRAS ACCIONES PAGO DE LAS RENTAS MUNICIPALES DEPURACIN DE LA BASE DE DATOS DE LAS RENTAS MUNICIPALES PARA IDENTIFICAR LA CARTERA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

100

41678

41706 % DE CONTRIBUYENTES CON MANDAMIENTO DE PAGOS NOTIFICADOS /5000000 % DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO

41306

41624 NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

20000000

50 41395 41624 % DE REDUCCIN DE PROCESOS DE PAGO DE LAS RENTAS MUNICIPALES

50000000

100

10000000

41306

41624 % DE SANEAMIENTO DE LA CARTERA REALIZADO

Revisin de las nuevas normatividades que en materia financiera y presupuestal se hayan aprobado PRESUPUESTO Seguimiento e implementacin de nuevas herramientas que permitan ser ms eficientes los procesos del area de presupuesto Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con tesoreria para dejar en los informes las cuentas vigentes y con los saldos conciliados Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con el rea de Rentas y las dependencias que en su momen se detecte tengan relacin Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados con Almacen e Inventarios

20000000

41640

41974 NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

20000000

41640

41974 HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS

20.000.000

41663

41997 % DE DEPURACION Y ACTUALIZACION REALIZADA DE LOS SALDOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

20000000

41663

41997 % DE DEPURACION Y ACTUALIZACION REALIZADA DE LOS SALDOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

20000000

41663

41997 % DE DEPURACION Y ACTUALIZACION REALIZADA DE LOS SALDOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Depuracin y actualizacin de saldos presentados en los estados financieros, debidamente conciliados y coordinados las dependencias que en su momen se detecte tengan CONTABILIDADrelacin

20000000

41663

41997 % DE DEPURACION Y ACTUALIZACION REALIZADA DE LOS SALDOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

plan de accion planeacion 2014

AO 2014

FECHA CORTE 2014 PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) ACTIVIDAD Fecha Inicial Acercamiento a la administracion Municipal de Cerete. Profundizacion del docuemnto " Aproximacion al area metropolitana y socializacion con los gremios
Monteria y la Integracion regional para el Complejo deportivo Progreso margen Izquierda 01/01/2014 30/12/2014

INDICADORES

AVANCE

RECURSOS

EJE SUBPROGR PROGRAM PROGRAMA AMA TICO

Fecha Terminacin

INDICADOR

META

LOGRO

Porcentaje de avance en tiempo

Porcentaje de avance en cumplimiento

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Porcentaje de Ejecucin

Nivel de Gestin

% de formulacion discusion consoidacion area metropolitana

50%

50%

40.00.000

Proyectos Formulados de Impacto regional

150.000.000

Ronda Margen Izquierda - Ronda del Sur.

Numero de metros cuadrados libres por habitantes

0,6%

Realizacion del documento donde se Espacio plasme la informacion publicos para recopilada en el el Progreso diagnostico. Realizado el ao anterior.

01/01/2014

30/10/2013

1.492.000.000

0%

Actualizacion y mejoramiento Maestro de Parques

Plan

Adquisicion de sofware e implementacion del 01/01/2014 mismo.

30/12/2014

Implementacion de Sistema Interconexion Urbanistico con curadurias urbanas

de las

plan de accion planeacion 2014

Realizar por parte del equipo de control urbano la verificacion 01/01/2014 de requiistos para Desarrollo construccion de obras y Sostenible y Control urbano verificar el cumplimeinto de estos. para el
progreso

30/12/2014 # de visitas de inspeccion a obras

500

500 209.147.600

Creacion del observatorio y puesra en marcha

01/01/2014

30/12/2014

Creaciom del Observatorio para planeacion y desarrollo sostenible

la

Realizacion del codigo de construccion.

01/01/2014

30/12/2014

Formulacion Codigo de Construccion Sostenible

Infraestructur ay Sostenibilida d para el Progreso

Monteria articulada hacia el desarrollo Renovacion Urbana

Teniendo en cuenta que las areas dedicadas a desarrollo por instrumentos de gestio ( planes parciales) estan en un 40% 01/01/2014 agotadas se da la posibilidad de desarrollo en las areas de expansion en donde por efectos del mercado no es Construccion de la sede 01/01/2014 de la Alcaldia en la margen Izquierda

30/12/2014

% Area desarrollada a travs de instrumentos de gestion de suelo urbano

20%

20% 450.000.000

30/12/2014

Centros Administrativos diseados

satelitales

100%

100%

01/01/2014

30/12/2014

Indice de urbano

Cobertura

de

acueducto

98%

38%

Aumento en la Sistema de cobertura a traves de Acueducto y obras de construccion Alcantarillado de nuevos acueductos rurales .

01/01/2014

30/12/2014 Indice de cobertura de acueducto rural

20%

20% 14.096.506.739

01/01/2014

30/12/2014

Indice de cobertura de alcantarillado urbano

85%

85%

01/01/2014

30/12/2014 Indice de cobertura de alcantarillado rural

6%

6%

01/01/2014 Sistema Integral de Residuos Solidos

30/12/2014

Indice de cobertura del servicio de aseo area urbana

100%

1 621.930.848

Ampliacion de cobertura en el casco urbano .


01/01/2014 30/12/2014 Indice de cobertura del servicio de aseo area rural 30% 0,3

plan de accion planeacion 2014 Inicio del proceso de la formulacion del pot con 01/01/2014 la elaboracion del expediente municipal.

Nuevo ordenamiento Territorial

30/12/2014

% de formulacion nuevo ordenamiento territorial

plan

de

50%

0,5

1.500.000.000

Adquisicion de sofware e implementacion del 01/01/2014 mismo. implementacion de herramientas que ayuden a realizar en coordinacion con la Sistema secretaria de hacienda Municipal de seguimeinto oportuno seguimiento y a los proyectos a los evaluacion del cuales se les expidio plan de certificacion del banco Desarrollo de programas y

01/12/2014

Implementacion del Informaicon Geografica

Sistema

de

500.000.000

01/01/2014

30/12/2014

Actualizacion de bancos de Programas y Proyectos

100%

100.000.000

Implementacion de seguimiento y 01/01/2014 evalucaion atrves de Di Monitoring

01/12/2014

% Cumplimeinto Metas del Plan de Desarrollo

100%

Actualizacion de la estratificacin Urbana


Estratificacion 01/01/2014 30/12/2014 Nueva Estratificacion

300.000.000

Actualizacion de la Estratificacion de Actualizacion de estratificacion rural -

200.000.000

PLAN DE ACCION VIVIENDA 2014

AO 2014

FECHA CORTE PLAN DE ACCIN TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) Fecha Fecha Terminaci Inicial n INDICADORES AVANCE Porcentaje Porcentaje de avance de avance en en tiempo cumplimient
0% 0%

EJE PROGRAM PROGRAMA TICO

RECURSOS Recursos Programados* Porcentaje de Ejecucin Nivel de Gestin

SUBPROGRA MA

ACTIVIDAD

INDICADOR

META

LOGRO

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Construccion de VIVienda de Interes Prioritario Gratuita VIVIENDA Construccion de Vivienda DIGNA PARA EL de Interes Prioritario para Ahorradores CAMBIO
Presentacion ante Banco Agrario de 200 Viviendas Rurales

31/01/14

31/01/14

31/01/14

# ViveindasConstruid 31/12/14 as / Total Viviendas programadas # ViveindasConstruid 31/12/14 as / Total Viviendas programadas # Viveindas Presentadas / 31/12/14 Total Viviendas aprobadas

Construccion y asignacion de 2500

Entrega de 2500 viviendas a


102.500.000.000 0 102.500.000.000 0% 0%

HBITAT PARA EL CAMBIO HACIA UNA VIVIENDA CIUDAD AMABLE Y CON EQUIDAD SOCIAL

TITULANDO NUESTROS PREDIOS

Incorporar predios fiscales ocupados con vivienda de 31/01/14 interes social al programa naciona de titulacion

# Predios Incorporados / predios ocupados 31/12/14 Total de predios a con vivienda de interers social Incorporar

poblacion vulnerable Construccion de 800 de Interes Construccion de 800 Viviendas VIPA Prioritario para Ahorradores 200 Viviendas Rurales Aprobacion de 200 aprobadas por el banco Viviendas de interes Agrario para su social Rural construccion Aprobacion por parte del Incorporar 800 MVCT de 800 Predios para el Progama de titulacion Transferencia de 3000 con

VIPG

0%

0%

32.800.000.000

32.800.000.000

0%

0%

0%

0%

60.000.000

0%

0%

0%

0%

248.000.000

200.000.000

0%

0%

Transferencia de predios 31/01/14 fiscales ocupados con VIS

Asignar mediante # Predios resolucion 31/12/14 transferidos/Total administrativa 3000 predios ocupados de Predios con VIS

0%

0%

450.000.000

120.000.000

0%

MEJORAMIEN TO DE VIVIENDA (Servicios)

Radicacion proyecto de Intra Domiciliarias en MVCT (Mejoramiento Servicios y estructura)

31/01/14

# Viviendas Priorizads / Total 31/12/14 de Viviendas del Programa # Hectareas Incorporadas/ 31/12/14 Total de hectareas requeridas

VIS predios a sus ocupantes realizacion de encuestas y Radicar proyecto de priorizacion de predios para Intra Domiciliarias en ser intervenidos dentro del MVCT programa de Intradomiciliarias MVCT Desarrollar habilitacion de 10 hectareas
Instrumentos de gestion urbana que permitanhabilitar 10 hectareas de suelo para vis

0%

80%

12.000.000

0%

0%

Presentacion ante concejo HABILITACIO para incorporacion de N DE SUELO 31/01/14 suelo suburbano a urbano PARA VIS para construccion de VIS

0%

0%

80.000.000

0%

0%

de Suelo para VIS 16% 136.150.000.000 0 135.620.000.000 0%

PlanDeAccinOficina de Participacin Comunitaria.2014

AO 2014

FECHA CORTE

PLAN DE ACCIN OFICINA DE PARTICIPACIN COMUNITARIA TIEMPO PROGRAMADO (en el ao) EJE PROGRAMTICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS Fecha Inicial Fecha Terminacin INDICADOR META LOGRO/AVA NCES INDICADORES AVANCE

RECURSOS

Porcentaje de avance en tiempo

Porcentaje de avance en cumplimiento

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

Porcentaje de Ejecucin

Nivel de Gestin

Proyecto: Cualificacin organizativa, operativa y educativa a Juntas de Accin Comunal Accin Comunal para el (Actividades: Concurso La cambio Historia de mi Barrio Cursos en Planes de Desarrollo Comunitario y Liderazgo Humano y Comunitario)

Nmero de Juntas de Accin Comunal fortalecidas

100 Juntas de Accin Comunal fortalecidas.

Febrero

Octubre

25.000.000

15.000. 000 (Se pretende gestionar convenios y/o alianzas con entidades afines al objetivo del proyecto para fortalecer la capacidad operativa e impacto del proyecto)

0%

100%

Nmero de lderes comunales capacitados

200 lderes capacitados

Actuando en Lo Pblico Por el Cambio De la Mano con las J.A.L

Proyecto: Fortalecimiento organizativo tcnico y operativo a las Juntas Administradoras Locales. (Actividad: Asesora para la conformacin de Juntas Administradoras Locales para todas las comunas y Corregimientos, capacitaciones)

Nmero de Juntas Administradores Locales fortalecidas

10 Juntas Administradoras Locales fortalecidas. 20.000.000 0 5.000.000 0% 100%

Febrero

Diciembre

Nmero de ediles capacitados

100 ediles capacitados.

GOBERNABILIDAD CON PERTENENCIA Y CORRESPONSABI LIDAD

Proyecto: Escuela Infantil de Formacin Ciudadana (Proceso de formacin y consolidacin de grupos de 200 nios, nias y adolescentes en las diferentes comunas de Empoderando las Montera, a travs de un Expresiones Asociativas procesos de formacin de la Sociedad Civil ciudadana integral que fomente la participacin social y comunitaria de estos y la renovacin de liderazgos en las organizaciones comunales y sociales).

Marzo

Noviembre

Una (1) Escuela de Formacin Implementada a Escuela de Formacin travs de Ciudadana Semilleros de implementada. Participacin Ciudadana en las 9 comunas de Montera.

25.000.000

Nmero de organizaciones sociales fortalecidas

5 organizaciones sociales fortalecidadas

10.000.000 (Se gestionar ejecutar el proyecto a travs de un convenio interadministrativ o con una universidad para un mayor impacto y capacidad operativa del proyecto).

0%

100%

PERTENENCIA Y CORRESPONSABI LIDAD

PlanDeAccinOficina de Participacin Comunitaria.2014


Proyecto: Centro de informacin y divulgacin para la participacin ciudadana. ($9.000.000). (Pretende la creacin de un Centro de Informacin que permita la utilizacin de los Sistemas de Informacin como instrumento para facilitar la gestin, organizacin y participacin de las diferentes organizaciones sociales, al igual que facilitar los principios del Buen Gobierno desde la visin de la participacin ciudadana. Se gestionar realizar un convenio interadministrativo con una universidad para fortalecer el impacto y la capacidad operativa del Centro de Informacin).

Septiembre

Diciembre

Un Centro de Centro de Informacin Informacin para la para la Participacin Participacin Ciudadana Ciudadana Implementado Creado.

Velar por Lo Pblico.

30.000.000

Activando el accionar democrtico para el Cambio.

Proyecto: Diplomado en Control Social para el fomento a las veeduras ciudadanas y otras instancias de participacin ciudadana. ($21.000.000) (Pretende la formacin en 120 horas de 50 dirigentes comunales, veedores de instancias de participacin ciudadana y lderes sociales en temas como proyecto de vida, ley estatutaria de participacin ciudadana, veeduras (Ley 850 de 2003) y especializacin de veeduras segn el inters de cada instancia de participacin representada).

Nmero de mecanismos e instancias de participacin ciudadana y control social fortalecidas Julio Noviembre

Fortalecer 4 mecanismos e instancias de participacin ciudadana y control social.

20.000. 000 (Se gestionar realizar un convenio interadministrativ o con una universidad para fortalecer el impacto y la capacidad operativa del Centro de Informacin y el Diplomado).

0%

100%

Nmero de ciudadanos capacitados en temas de participacin ciudadana y control social.

100 ciudadanos

Proyecto: De Barrio en Barrio con Carlos Eduardo. Encuentros para la corresponsabilidad en el manejo de Lo Pblico Realizacin de Eventos de Rendicin de Cuentas.

Febrero

Diciembre

Nmero de espacios de interaccin desarrollados

10 espacios de articulacin 0 2 eventos de rendicin de cuentas. 100.000.000 0 15.000.000 0% 100% 0 10.000.000 100%

Junio

Diciembre

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