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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de registro al Banco de 28/11/2013 Proyectos: 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CREACIN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD EL ALTO - DISTRITO DE EL ALTO - PROVINCIA DE TALARA PIURA. 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 PROTECCION SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PROTECCION A POBLACIONES EN RIESGO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:


Departamento PIURA TALARA Provincia EL ALTO Distrito Localidad EL ALTO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO FORMULACION DE PROYECTOS

Persona Responsable CONSORCIO LOS DELFINES de Formular: Persona Responsable ARQ. ALBERTO ARCELLES QUISPE

de la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALTO

Persona Responsable de la Unidad ING. DENIS TANTAJULCA ROMERO Ejecutora: 2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica


Nivel PERFIL Fecha 20/20/2013 Autor CONSORCIO LOS DELFINES Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
LOS POBLADORES DEL DISTRITO EL ALTO HAN MANIFESTADO SU PREOCUPACION POR LA FALTA DE ATENCIN A LA PROBLEMTICA SUSCITADA PARA EL SEGMENTO POBLACIONAL JOVEN (PERSONAS DE AMBOS SEXOS CUYAS EDADES OSCILAN ENTRE 14 Y 30 AOS) LOS MISMOS QUE POR LOS CAMBIOS DE PERSONALIDAD Y FALTA DE ORIENTACIN PROFESIONAL INCREMENTAN LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS SOCIALES DE TIPO: PANDILLAJE, PROSTITUCIN, ALCOHOLISMO, DROGAS, EMBARAZOS NO DESEADOS, BAJA PARTICIPACION EN EDUCACIN SUPERIOR, ETC., TAMBIEN LOS JOVENES MANIFESTARON QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA PROPIA DONDE ELLOS PUEDAN DESARROLLAR NO SOLO ACTIVIDADES EDUCATIVAS SINO DE RECREACION, DEPORTIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO, LO QUE MOTIVA A LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES Y SON PUNTO DE CONCENTRACION PARA PODER TRABAJAR PRODUCTIVAMENTE CON ELLOS.

3.1 Planteamiento del Problema

3.2 Beneficiarios Directos: 2234 3.2 Nmero de los Beneficiarios Directos 7137 (N de personas) .1 3.2 Caracterstica de los Beneficiarios .2 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL ESTUDIO ESTA CONFORMADO POR
EL SEGMENTO POBLACIONAL DE AMBOS SEXOS CUYAS EDADES OSCILAN ENTRE 14 Y 30 AOS.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica


POBLACIN ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA PROVISIN DEL SERVICIO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD EL ALTO.

3.4 Anlisis de la demanda y oferta


Tramo Longitud IMD Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)


Toda la infraestructura ser de material noble, columnas y muros confinados, con cobertura liviana, con muros de ladrillo de arcilla maquinado segn diseo. Se considerarn la construccin de los siguientes ambientes: *Aulas Talleres *Sala de usos mltiples *Sala de lectura *Sala de computo *Servicios higinicos *Restaurant, etc. Alternativa 1 (Recomendada)

Cimentacin en base a zapatas y vigas de cimentacin de concreto armado fc=210 kg/cm2 y cimientos corridos de concreto 1:10+30% de P.G.

Vigas y columnas de concreto armado Fc = 210 Kg/cm2. Falso piso de concreto simple fc= 140 Kg/cm2 con un espesor de e = 4. Muros de ladrillo de arcilla cocida maquinado segn diseo en aparejo de soga y cabeza. Techo de losa aligerado Veredas de concreto Fc = 175 kg/cm2, e=4 Canaletas de concreto F`c=175 kg/cm2 para evacuacin de aguas pluviales, e=0.10 m, h=0.30 m.

Alternativa 2 Alternativa 3

LAS MISMAS METAS SOLO DIFIEREN EL EMPLEO DE ALGUNOS MATERIALES.

NO EXISTE

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4506,987.29 3707,785.63 5841,745.37 Alternativa 2 4138,354.39 3395,305.86 5529,265.60 0.00 0 0.00 Alternativa 3

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO SERA LA ENCARGADA DE LA FORMULACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO SERA LA ENCARGADA DE ASUMIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO QUE GENERARA EL PROYECTO UNA VEZ EJECUTADA LA OBRA. LOS DIRIGENTES JUVENILES SERAN LOS RESPONSABLES DE MOTIVAR A LOS USUARIOS A CUIDAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE CONSTRUYA A FIN DE MANTENERLA OPERATIVA DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA


DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4 Peligros identificados en el rea del PIP .1


PELIGRO LLUVIAS INTENSAS NIVEL BAJO

4.4 Medidas de reduccin de riesgos de desastres .2 ESTAS MEDIDAS SE HAN INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
OBRA.

4.4 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos .3 de desastres


S/. 20,000.00

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:


PRINCIPALES RUBROS A) INTANGIBLES Expediente tcnico Supervisin 127,926.88 34,113.84 34,113.84 34,113.84 34,113.84 34,113.84 127,926.88 170,569.18 MESES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

B) INVERSIN FIJA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIN MITIGACIN REDUCCIN DE RIESGOS GESTION DE INVERSIN EVALUACIN EX POST TOTAL INVERSION 127,926.88 829,344.28 829,344.28 829,344.28 829,344.28 795,230.45 795,230.45 795,230.45 795,230.45 795,230.45 135,029.00 47,310.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,061,683.28

0.00 3,976,152.23 135,029.00 47,310.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,506,987.29

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


PRINCIPALES RUBROS A) INTANGIBLES Expediente tcnico Supervisin B) INVERSIN FIJA INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES UTILIDAD EQUIPAMIENTO CAPACITACIN MITIGACIN REDUCCIN DE RIESGOS GESTION DE INVERSIN EVALUACIN EX POST 20% 20% 20% 20% 20% 100% MESES 01 100% 02 03 04 05 06 TOTAL 100%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.3 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles) Julio COSTOS Diciembre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200 Con Operacin PIP Mantenimiento 2000 2000 12,000 2000 2000 12,000 2000 2000 12,000 2000

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) Julio Diciembre 2012 Inversiones 0 por reposicin 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 Total por componente 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Resumen de Objetivos
Mejor nivel de vida de la poblacin joven de la Ciudad El Alto.

Indicadores

Medios de Verificacin
Estados patrimoniales de la municipalidad

Supuestos
Que las autoridades involucradas cumplan con las acciones de operacin y mantenimiento

FIN

Construccin de la infraestructura en un 100%

Poblacin Adecuadamente Atendida en la provisin del Servicio de la Casa de la Juventud de la ciudad El Alto

PROPOSITO

90% de la poblacin demandante del servicio adecuadamente atendidos a partir del primer ao

Encuesta a la poblacin demandante del servicio

Disponer de los recursos econmicos suficientes para poner en marcha la ejecucin del proyecto

Infraestructura: Construccin de Ambientes: administrativos, de talleres educativos, infraestructura deportiva, de sano esparcimiento, atencin psicolgica, etc. Administrativas, talleres danzas, atencin psicolgicas, deportivas, etc. Adems se ha considerado: Construccin de SSHH, oficinas administrativas, playa de estacionamiento, pasajes peatonales.

COMPONENTES

Verificacin y seguimiento en los estados patrimoniales de la municipalidad.

Que no se produzcan desastres naturales que destruyan la infraestructura.

Contar con Equipamiento y mobiliario adecuado.

Informe de inspeccin de equipamiento adquirido y facturas.

Que el mobiliario adquirido sea usado adecuadamente.

1.- Elaboracin de Expediente Tcnico.


ACCIONES

S/. 127,926.88 nuevos soles. Reportes con una periodicidad trimestral del avance de la obra.

Cumplir con las especificaciones tcnicas del proyecto. Contar con planos aprobados Disponibilidad de contratistas.

2.- Proceso de seleccin y adjudicacin de la buena pro.

S/. 4506,987.29 nuevos soles.

3.- Ejecucin de la obra.

Supervisin

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

DOCUMENTOS FSICOS

9.1 Documentos de la Evaluacin


Documento Fecha Tipo Unidad

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observacin Fecha Tipo Origen

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

11 11. 1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

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