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DEFINICIONES:

1. Areas de partes criticas: rea de las empresas y componentes de las mquinas, equipos,
materiales o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar perdidas si se deterioran fallan o
se usan de forma inadecuada,
2. Condiciones Substandar. Toda circunstancia fsica que presenta una desviacin de lo estndar y
que facilita la ocurrencia de un accidente.
3. Historia de prdida : gravedad, magnitud y frecuencia, de las prdidas ocasionadas por
accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
4. Inspecciones planeadas informales: son aquellas realizadas en forma sistemticas, en ellas se
incluyen los reportes de condiciones substandar emitidos por los trabajadores a sus jefes
inmediatos.
5. Inspeccin planeada : recorrido sistemtico por un rea, con una periodicidad, instrumentos y
responsables determinados previamente a su realizacin, donde se espera identificar las
condiciones substandar.
6. Prdidas : toda lesin personal o dao ocasionados a la propiedad, ambiente o al proceso.
7. Potencial de prdida : gravedad, magnitud y frecuencia de las prdidas, que pueden ocasionar
un accidente.







CLASIFICACIN
Se pueden clasificar en :
1. Inspecciones planeadas generales.
2. Inspecciones planeadas de orden y aseo.
3. Inspecciones de reas o partes crticas.

REQUISITOS DE UNA INSPECCIN PLANEADA
Debe contener lo siguiente:
a) Objetivos
b) Respaldo gerencial
c) Listado de reas por inspeccionar
d) Responsables de efectuar las inspecciones.
e) Sistema de clasificacin de las condiciones substandar indenticadas.
f) Frecuencia de realizacin
g) Lista de verificacin
h) Gua para la realizacin de la inspeccin.
i) Desarrollo de acciones correctivas
j) Informes
k) Seguimiento de las acciones correctivas
l) Medicin de la efectividad de las inspecciones planeadas.
m) Capacitacin y entrenamiento


SISTEMA DE CONDICIONES SUBSTANDAR

A cada condicin substandar se le asigna una letra (A,B C), de acuerdo con el potencial de
prdidas de la misma. Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la accin correctiva
que debe tomarse (inmediata, pronta o posterior).

ESCALA DE VALORES PARA CLASIFICACIN DE CONDICIONES SUBSTANDAR


CLASE
Potencial de prdidas de la condicin o acto substantar identificado.
Grado de accin
A
Podra ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o prdida de alguna parte del cuerpo, o
daos de considerable valor.
Inmediata
B
Podia ocasionar una lesin o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o dao a la
propiedad menor al de la casa.
Pronta
C
Podra ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daos menores.
Posterior



LISTAS DE VERIFICACIN (LISTAS DE CHEQUEO O FORMATO DE INSPECCIN)
Son formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en las diferentes reas, para
facilitar la recopilacin, codificacin y anlisis de la informacin.
No se puede dar un formato general para aplicar en todas las variantes, ya que depende de
caractersticas particulares de la misma. Sin embargo, se deben elaborar cumpliendo los
siguientes requisitos:
Los datos mnimos que se deben contener son :
- rea
- Fecha de realizacin
- Responsable de efectuarla
- Condiciones para inspeccionar por la cuales se deben tener en cuenta los equipos utilizados,
principales factores de riesgo, materias primas, etc. En el anexo A se presentan como sugerencias,
un listado de los aspectos mnimos que deben inspeccionarse en una empresa.
- Observaciones

LOS FACTORES A TENER EN CUENTA EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS SON LAS SIGUIENTES :

Potencial de prdidas (graves, seria, leves)
Probabilidad de ocurrencia de las prdidas (alta, moderada, baja).
El costo del control (alto, medio, bajo)
El grado probable de control :
a. Importante entre 67% -100% de control
b. Moderado entre el 34% - 66% de control
c. Bajo de 1%-33% de control
Justificacin de las medidas de control.

INFORMES : Se debe realizar al finalizar una inspeccin, un informe por escrito, se sugiere utilizar
el formato y llevar cada uno de los niveles. Por ltimo mantener un archivo organizado de los
informes.
Iniciemos nuestro imaginario recorrido por la empresa de prendas de vestir CONFECCIONES
CLAUDIA S.A. . Esta empresa tiene como actividad confeccionar ropa, tiene un total de 25
trabajadores con el administrador, su locacin es calle 8 # 8 15 edificio la esmeralda local 4 01
FUNDACIN MAGDALENA al lado de detalles BERLEDIS contamos con una alta gama de
operarios calificados en su oficio de alta costura y para ello tiene destinada un rea para
produccin y un rea para telas. Empezaremos nuestra tarea de inspeccin por el rea de
mquinas de cocer:

Antes de ingresar alcanzamos a percibir un fuerte ruido, cuya fuente pudimos localizar
posteriormente en las diez (10) maquinas de cocer (4) fileteadora

Pasamos a identificar las secciones y los trabajadores que pudieran verse afectados por dicho
ruido. Pudimos constatar que el ruido contaminaba la seccin del taller de modistera en el que
laboran diez (10) operarios de maquinas de cocer, cuatro (4) ayudantes encargadas de filetear dos
(2) aseadoras. El mismo ruido contamina la seccin de la oficina en la que laboran cuatro (4)
decoradoras dos (2) que le pegan los botones a la ropa una (1) supervisora y una (1) secretaria. El
tiempo de exposicin de estos trabajadores es de 8 horas.

Seguimos examinando la Lista de Verificacin de Factores de Riesgo y detectamos la lana que vota
la tela en el ambiente. Al observar las mquinas identificamos que esta lana es producida por la
mquina fileteadora y alcanza a contaminar toda la seccin del taller de modistera, afectando a
diez (10) operarios de mquinas de cocer, cuatro (4) ayudantes encargadas de filetear y
obviamente a las dos aseadoras (2). El tiempo en el que se exponen estos trabajadores es de 8
horas.

CLASES DE RIEGOS PROFESIONALES


El quehacer de una empresa determina su actividad econmica. En Colombia el Decreto 1607 de
Julio 31 de 2002 del Ministerio del Trabajo (deroga el Decreto 2100 de noviembre de 1995),
determina la Tabla de Clasificacin de las Actividades Econmicas que asume el sistema General
de Riesgos Profesionales, el cual es reglamentario de la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social.
Los siguientes son ejemplos de algunas actividades econmicas, en las cuales los trabajadores se
ven expuestos a diferentes factores de riesgo. De igual manera todas presentan diversos grados de
riesgo.

Fundiciones
Envasado de sustancias qumicas
Hospitales generales
Cra y manejo de animales
Centros de educacin

En su trabajo el hombre realiza diversas actividades y dependiendo de qu hace, cmo, donde,
con qu, cundo, con quin, para qu, durante cunto tiempo y el nivel tecnolgico utilizado, se
determina la clase y grado de riesgo que enfrenta. En Colombia para valorar el nivel de riesgo que
tiene una actividad econmica (empresa), se aplica el Art. 26 del Decreto 1295 de 1994 sobre
Administracin y Organizacin del Sistema General de Riesgos Profesionales, segn el cual se dan
las siguientes clases de riesgo:
Clase V Riesgo mximo
Clase IV Riesgo alto
Clase III Riesgo medio
Clase II Riesgo bajo
Clase I Riesgo mnimo
El Decreto 1772 de 1994 sobre afiliacin y cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Profesionales en su artculo 12 estipula el monto de cotizaciones a cargo exclusivamente del
empresario, cuyo rango esta comprendido entre 0.348% y 8.7% de la nmina mensual de la
empresa.
FORMATO DE INSPECCIN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO

El formato de inspeccin para consignar los distintos factores de riesgo presentes en las reas de
la empresa, es una matriz que permite la anotacin ordenada de las observaciones practicadas.
Recuerde que se debe elaborar un formato por cada una de las reas inspeccionadas. El formato
sugerido consta de las siguientes columnas:



Grupo de riesgo
Factor de riesgo
Fuente generadora del riesgo
Secciones afectadas
Puestos de trabajo afectados
Nmero de trabajadores expuestos
Grado de peligro: probabilidad, exposicin, consecuencia
Resultado de grado de peligro
Mtodo de control instalado y control en la fuente (F), el medio (M) o en el hombre (H) y el
control recomendado.


TABLA DE VALORACIN SUBJETIVA
DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
VARIABLES
CONDICIN
INDICADOR PARA ACCIDENTALIDAD
INDICADOR PARA
ENFERMEDAD
VALORACIN

P

PROBABILIDAD
DEL SUCESO
Accidente o Enfermedad


Mxima
Alta
Media
Baja
Mnima

Resultado probable mximo
Resultado probable alto
Resultado probable medio
Resultado probable bajo
Resultado probable mnimo

10
7
5
2
1
E

EXPOSICIN AL FACTOR DE RIESGO

Continua
Frecuente

Ocasional

Irregular

Raramente


Muchas veces al das
Una vez por da

Una vez por semana

Una vez al mes

Se sabe que ocurre

Por ms de 8 horas/diarias
Entre 5 horas y < 8 horas/ diarias
Entre 2 horas y < 5 horas/ diarias
Entre 1 horas y < 2 horas/ diarias
Por < 1 hora / da

10
7

5

2

1





C

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD y LA INTEGRIDAD FSICA

Fatal




Invalidez




Incapacidad Parcial



Incapacidad Temporal



Molestias

Desastres
Varias muertes Toxicidad categora I


Grave
Traumas o Heridos graves
Toxicidad categora II

Severa
Lesiones con prdida de integridad fsica
Toxicidad categora III

Importante
Lesiones importantes con ausentismo
Toxicidad categora IV

Notable
Lesiones que requieren primeros auxilios


Patologa irreversible a largo plazo
(Cncer, esterilidad, intoxicacin crnica)

Causa sospechosa de patologas irreversibles



Patologa no empeorable con cese de la exposicin al riesgo
(sordera, dermatosis)

Patologas benignas
Ceden con tratamiento mdico


Molestias


76 - 100




51 - 75




26 - 50




11 - 25




1 - 10




MTODOS DE CONTROL INSTALADOS Y RECOMENDADOS


Por ltimo, la columna que corresponde a los mtodos de control, a su vez consta de otras dos
columnas: una para los mtodos de control instalados en la fuente, el medio y el hombre y otra
para los mtodos de control recomendados. Para su diligenciamiento durante la inspeccin, se
deben observar las medidas de control ya instaladas en la fuente, el medio o el hombre para
determinar si el estado de funcionamiento es bueno, regular o no cumple; en este caso se deben
hacer las recomendaciones con los correctivos a aplicar.

El desarrollo de un mtodo de control para corregir un factor de riesgo implica un proceso muy
delicado; pasa primero por la evaluacin objetiva, la cual se logra mediante el uso de instrumentos
de medicin. Una vez confirmado que el factor de riesgo s requiere de una intervencin, el
procedimiento para realizarlo debe seguir el orden que a continuacin se enuncia:
4.3.1.1 Control en la fuente (F)


Consiste en corregir la falla o avera en el material, estructura, sistema, equipo, mquina o
herramienta que produce el factor de riesgo, usando uno de los siguientes mtodos:

a. Mantenimiento preventivo (antes de que suceda el dao)
b. Mantenimiento correctivo (reparando la avera, mejorando los anclajes)
c. Instalando guardas en los puntos de peligro

d. Mejorando o cambiando la sustancia, la mquina o el proceso
e. Adecuando los puestos de trabajo

4.3.1.2 Control en el medio (M)


Si el control en la fuente del factor de riesgo no es posible, se tratar de impedir que el riesgo se
difunda en el ambiente, mediante los siguientes mtodos:

a. Encerrando el rea donde se halle la fuente
b. Aislando la fuente
c. Variando las condiciones ambientales. (humedeciendo, ventilando, iluminando, enfriando o
calentando)



4.3.1.3 Control sobre el hombre (H)


Regularmente los problemas generados por los riesgos profesionales se resuelven iniciando este
tipo de control; sin embargo sta debe ser la ltima opcin para proteger la salud del trabajador.
Este control debe estar acompaado de los siguientes aspectos:

a. Organizacin y control del trabajo
b. Evaluacin peridica de mritos
c. Capacitacin, instruccin, induccin y reinduccin
d. Elementos de proteccin personal.

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