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11/12/13 INTERSEMESTRAL

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Puntos: 2
Seleccione una
respuesta.
a. Controles internos de sof tware
b. Controles internos de hardware
c. Controles internos sobre operacin del sistema
d. Controles sobre gerencia
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas
opciones responde correctamente a la pregunta.

El Control Interno en las empresas tiene como finalidad ayudar en la evaluacin de la eficacia y eficiencia de la gestin administrativa.
Entre los elementos fundamentales del control interno informtico estn:
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Puntos: 1
Seleccione una
respuesta.
a. Garantizar la ef iciencia y ef icacia en el anlisis y diseo de sistemas
b. Instaurar y hacer cumplir las normas, polticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematizacin de la empresa.
c. Elaborar estudios de f actibilidad del sistema
d. Vigilar la ef ectividad y ef iciencia en la implementacin y mantenimiento del sistema
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas
opciones responde correctamente a la pregunta.
El Control Interno en las empresas tiene como finalidad ayudar en la evaluacin de la eficacia y eficiencia de la gestin administrativa.
Entre los objetivos del control interno informtico estn:
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Puntos: 1
Seleccione una
respuesta.
a. A
b. B
c. C
d. D
Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, as: una Afirmacin y una Razn, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe
examinar la veracidad de cada proposicin y la relacin terica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la
pregunta y sealar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Marque A si la afirmacin y la razn son VERDADERAS y la razn es una explicacin CORRECTA de la afirmacin.
Marque B si la afirmacin y la razn son VERDADERAS, pero la razn NO es una explicacin CORRECTA de la afirmacin.
Marque C si la afirmacin es VERDADERA, pero la razn es una proposicin FALSA.
Marque D si la afirmacin es FALSA, pero la razn es una proposicin VERDADERA.
Enunciado:

Los controles internos para la operacin del sistema permiten evaluar la adecuada operacin de los sistemas, se requiere de un elemento
que se encargue de vigilar y verificar la eficiencia y eficacia en la operacin de dichos sistemas, su existencia ayuda a garantizar el
cumplimiento de los objetivos bsicos del control interno PORQUE los controles internos para la operacin del sistema son de gran ayuda
por la confiabilidad que brindan en el procesamiento de informacin, permiten verificar que el procedimiento de entrada-proceso-salida se
lleve a cabo correctamente.
Act.11 Reconocimiento Unidad Didctica 3
AUDITORIA DE SISTEMAS Perfil Salir
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Puntos: 2
Seleccione una
respuesta.
a. Instaurar y hacer cumplir las normas, polticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematizacin de la empresa.
b. Elaborar estudios de f actibilidad del sistema
c. Garantizar la ef iciencia y ef icacia en el anlisis y diseo de sistemas
d. Vigilar la ef ectividad y ef iciencia en la implementacin y mantenimiento del sistema
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas
opciones responde correctamente a la pregunta.

La finalidad del Control Interno en las empresas es ayudar en la evaluacin de la eficacia y eficiencia de la gestin administrativa. Entre los
objetivos del control interno informtico estn:
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Puntos: 1
Seleccione una
respuesta.
a. A
b. B
c. C
d. D
Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, as: una Afirmacin y una Razn, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe
examinar la veracidad de cada proposicin y la relacin terica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la
pregunta y sealar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Marque A si la afirmacin y la razn son VERDADERAS y la razn es una explicacin CORRECTA de la afirmacin.
Marque B si la afirmacin y la razn son VERDADERAS, pero la razn NO es una explicacin CORRECTA de la afirmacin.
Marque C si la afirmacin es VERDADERA, pero la razn es una proposicin FALSA.
Marque D si la afirmacin es FALSA, pero la razn es una proposicin VERDADERA.
Enunciado:

El establecimiento de estndares y mtodos es un subelemento del control interno, es muy importante estandarizar el desarrollo de todas
las actividades y funciones a fin de que estas se realicen de manera uniforme conforme a las necesidades concretas de las unidades de
informtica que integran la empresa PORQUE se deben establecer de manera homognea y uniforme todos aquellos procedimientos y
metodologas informticas que permitan estandarizar la operacin de los sistemas, as como para el desarrollo de nuevos sistemas.
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Puntos: 1
Seleccione una
respuesta.
a. Asignacin de responsabilidad y autoridad
b. Estandarizacin de metodologas para el desarrollo de proyectos
c. Comprobar que todos los datos sean debidamente procesados
d. Implementar y mantener la seguridad en la operacin
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas
opciones responde correctamente a la pregunta.

Los Controles internos sobre la organizacin del rea de informtica son Elementos fundamentales del control interno informtico, dentro
de estos se encuentran:
Guardar sin enviar Enviar todo y terminar
Usted se ha autentificado como MI GUEL A NGEL ZA NGUA (Salir)
90168
Tiempo restante
0:42:04
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Intersemestral 2013-2 90168 Cuestionarios Act.11 Reconocimiento Unidad Didctica 3
Intento 1

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