Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de calidad
Actividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 Debe escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades planteadas en el programa. Nombre de la empresa
GRAFICAS JAIBER SAS
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por cada uno de ustedes, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, deben dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada: 1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificacin de la exclusin
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%) Anlisis del % de cumplimiento = (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 LA EMPRESA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LOS CAPITULOS 4,5,6,7,8, el cumplimiento es del 100%
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvieron tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones 1. EN ESTA ACTIVIDAD PUDE APRENDER A EVALUAR LOS ITEMS DE LOS CAPITULOS 4,5,6,7,8 DE UNA EMPRESA QUE ESTE CERTIFGIACADA EN LA NARMA ISO 9001
2. AL REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE VERIFICACIN Y CONTROL DEL SGC DENTRO DE LA EMPRESA DE LAS FALENCIAS SIRVE PARA PODER EVALUARLAS Y MEJORARLAS.
3. LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA HACIENDO REUNIONES PARA PONER EN PRCTICA LA MEJORA DE CALIDAD DENTROY FUERA DE LA EMPRESA Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y REGLAMENTOS DE LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD
Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. AIE
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicacin a travs de la organizacin.
AIE
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos. AIE
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces.
AIE
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.
AIE
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. AIE
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
AIE
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC- ISO 9001:2008.
AIE
La empresa controla los procesos contratados externamente. AIE
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
AIE
4.2. Requisitos de la Documentacin 4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de calidad y objetivos de calidad.
AIE
La empresa posee un manual de calidad AIE
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC- ISO 9001:2008.
AIE
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.
AIE
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. AIE
4.2.2. Manual de Calidad La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C. AIE
4.2.3. Control de Documentos La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. AIE
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. AIE
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. AIE
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.
AIE
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
AIE
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribucin.
AIE
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
AIE
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
AIE
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
AIE
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
AIE
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
AIE
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
AIE
La alta direccin establece la poltica de calidad AIE
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. AIE
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C. AIE
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos. AIE
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. AIE 5.3. Poltica de Calidad La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin. AIE
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
AIE
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
AIE
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin. AIE
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin. AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 5.4. Planificacin 5.4.1. Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
AIE
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
AIE
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de calidad.
AIE
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este.
AIE
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa. AIE 5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que actu en representacin del S.G.C.
AIE
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los procesos necesarios para el S.G.C
AIE
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de cualquier necesidad de mejora.
AIE
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
AIE
5.5.3. Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la eficacia del S.G.C. AIE 5.6. Revisin por la Direccin 5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. AIE
La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad. AIE Se mantienen registros de las revisiones por la direccin. AIE 5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
AIE
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.
AIE
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del servicio.
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas. AIE
La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones. AIE
La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C. AIE
La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora. AIE
5.6.3. Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del S.G.C., y sus procesos.
AIE
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.
AIE
La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de recursos.
AIE
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
AIE
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
AIE
6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. AIE
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.
AIE
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades.
AIE
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas. AIE
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
AIE
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
AIE
6.3. Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como transporte comunicacin. AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 6.4. Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. AIE 7. REALIZACIN DEL SERVICIO 7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del servicio. AIE
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del S.G.C. AIE
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
AIE
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el servicio.
AIE
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la aceptacin del mismo.
AIE
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
AIE
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
AIE
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
AIE
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.
AIE
La organizacin determina cualquier requisito adicional. AIE
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio Se revisan los requisitos relacionados con el servicio. AIE
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio. AIE
Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
AIE
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. AIE
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple
Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
AIE
Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados.
AIE
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio.
AIE
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.
AIE
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas.
AIE
7.3. Diseo y Desarrollo 7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.
AIE
La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.
AIE
La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo. AIE
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo. AIE
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
AIE
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa el diseo y desarrollo. AIE 7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables, informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
AIE
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
AIE
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.
AIE
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su liberacin.
AIE
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo. AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple
Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para la compra, produccin y prestacin del servicio. AIE
Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los criterios de aceptacin del servicio. AIE
Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicio esenciales para el uso seguro y correcto. AIE
7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo
Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado. AIE
Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos. AIE
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias.
AIE
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.) AIE
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo.
AIE
Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria. AIE
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada uso previo.
AIE
La validacin se complementa antes de la entrega implementacin del servicio. AIE
Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria. AIE
7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan segn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin. AIE
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado. AIE
Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria. AIE
7.4. Compras 7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.
AIE
La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
AIE
Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de los proveedores.
AIE
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 7.4.2. Informacin de las Compras La informacin de las compras describe el producto a comprar. AIE
La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.
AIE
La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del personal.
AIE
La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin de calidad.
AIE
La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.
AIE
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados
La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.
AIE
Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.
AIE
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas.
AIE
La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas del servicio.
AIE
La empresa dispone de instrucciones de trabajo. AIE
La empresa usa el equipo apropiado. AIE
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin. AIE
Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin del seguimiento y de la medicin.
AIE
La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
AIE
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores.
AIE
Se establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros (Ver 4.2.4.) y la trazabilidad.
AIE
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda la prestacin del servicio.
AIE
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
AIE
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin nica del servicio.
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 7.5.4. Propiedad del Cliente
La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras estn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.
AIE
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentro del servicio.
AIE
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
AIE
7.5.5. Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin). AIE 7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
AIE
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.
AIE
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
AIE
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario. AIE
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin.
AIE
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la medicin.
AIE
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
AIE
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos.
AIE
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio afectado.
AIE
Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. AIE
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y se confirma de nuevo cuando es necesario.
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple 8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin. AIE 8.2. Seguimiento y Medicin 8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. AIE Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. AIE
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C., establecidos.
AIE
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
AIE
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.
AIE
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.
AIE
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
AIE
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
AIE
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
AIE
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
AIE
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica, la medicin de los procesos del S.G.C.
AIE
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio. AIE 8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio
La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.
AIE
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. AIE
Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio. AIE
La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, (a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda por el cliente).
AIE
8.3. Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.
AIE
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento documentado.
AIE
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
AIE
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
AIE
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
AIE
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. AIE 8.4. Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. AIE
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificacin del criterio No Aplica Cumple No Cumple
El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin del cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los proveedores. AIE 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. AIE 8.5.2. Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. AIE
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. AIE
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones correctivas tomadas. AIE 8.5.3. Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. AIE
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
AIE
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas tomadas.
AIE
Anexo N2
Plan de Calidad Empresa GRAFICAS JAIBER SAS Misin: Elaborar productos impresos en los diferentes sistemas de impresin con altos niveles de calidad que sobrepasan las expectativas de nuestros clientes, mediante recursos tecnolgicos avanzados y un excelente grupo humano motivado que garantice la preservacin de los recursos naturales y la satisfaccin de sus acciones.
Visin: Ser una compaa lder en el sector de las artes grficas, con una participacin siempre creciente en el mercado nacional e internacional, que se constituyan en un ambiente de desarrollo profesional y personal para sus empleados; genere rentabilidad y otorgue beneficios a sus accionistas. Objetivos Organizacionales: Implementar un SGI, que cumpla con las necesidades de la Empresa Ser una empresa lder a nivelo mundial
Poltica de Calidad: En GRAFICAS J AIBER S.A.S. Tenemos el compromiso de elaborar productos impresos sobre diferentes sustratos, ceidos a normas con altos niveles de calidad, de manera que cumplan con estndares nacionales e internacionales para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes. Mantenemos todo el tiempo una infraestructura adecuada para garantizar la calidad y la productividad, con recursos y equipos propios. Brindamos a nuestros colaboradores estabilidad y seguridad laboral en un ambiente confortable y oportunidades de crecimiento personal y Objetivos de Calidad: Crear un mecanismo de monitoreo para medir la satisfaccin de nuestro clientes. Ejecutar planes de innovacin tecnolgica en las reas de produccin, para brindar a nuestros clientes una excelente calidad, cumplimiento y competitividad en los precios. Monitorear la competencia del personal en todas reas de la compaa. Cumplir las metas de crecimiento establecidas por la gerencia. Mantener un excelente portafolio de proveedores para garantizar el
profesional que contribuyan al alcance de las metas, al desarrollo sostenible de la compaa y al logro de la rentabilidad esperada por los accionistas.
suministro de materias primas, insumos y servicios en condiciones ideales. Disponer de un programa organizado de mantenimiento preventivo, buscando disminuir las horas de parada de maquina causados por daos improvistos y que asegure un excelente desempeo de los equipos e instalaciones. Asegurar la estabilidad econmica de la compaa manteniendo un nivel ptimo de mercado nacional e incursionar cada vez ms en el internacional.
Actividad Objetivo Alcance Metodologa Tcnicas utilizadas Duracin Resultados a obtener Mecanismo de control / Seguimiento
D i a g n o s t i c a r
e l
S G C
Diagnosticar el estado actual de la empresa para determinar la existencia o no de requerimientos que permitan dar cumplimiento al Sistema de Gestin de la Calidad. Determinacin del estado inicial del sistema de calidad de la empresa mediante el uso de herramientas de diagnstico. 1. Conocimiento de los procesos y servicios de la empresa. 2. Recoleccin de informacin. 3. Anlisis e interpretacin de datos obtenidos.
- Herramienta Diagnostico
- NTC ISO 9001:2008. 1
m e s
( F e b r e r o
a
M a r z o
2 0 1 3 )
Diagnstico inicial del sistema de gestin de la calidad (S.G.C), de la empresa. Actas de reunin
Modo de entrega:
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada.
Criterios de evaluacin Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001. Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.