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112-024 ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD pg. 1





RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE
LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJ ORAMI ENTO DE AREAS AGRI COLA, DI STRI TO DE I LABAYA
- J ORGE BASADRE - TACNA
B. OBJ ETIVO DEL PROYECTO
INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE
BOROGUEA Y CALUMBRAYA
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

En la situacin SIN PROYECTO de acuerdo a los balances realizados el dficit para los
sectores de Boroguea, Coraguaya y Vilalaca asciende a 1.167 MMC en diferentes meses
del ao, mientras que para el sector de Carumbraya el dficit asciende a 0.830 MMC, lo cual
demuestra que existe una situacin negativa que debe ser solucionada con el proyecto en
mencin.
En el caso de la situacin CON PROYECTO vale mencionar que la infraestructura de riego
(sistema de represamiento) dotara de 1.531 MMC a fin de abastecer bsicamente a los
sectores Cojmani Vilalaca y Quilcata, y para el caso del sector de Carumbraya vale
mencionar que este recibir un caudal constante de 6 l/s debido a las filtraciones que se
producir de la represa lo cual significa 0.095 MMC al ao.


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D. PLANTEAMI ENTO TCNI CO DEL PI P
El esquema hidrulico del Proyecto Estudio de Factibilidad: Construccin de un Sistema
de Almacenamiento y Regulacin en el Sector de la Quebrada Coltani para
Mejoramiento de Areas Agricolas Distrito de Ilabaya J orge Basadre Tacna,
consiste en un sistema de captaciones y canales de derivacin hacia una quebrada cuyas
aguas discurren hacia un embalse, el cual almacenar el recurso hdrico durante pocas de
avenidas para luego derivarlas mediante una tubera hacia las pampas de Boroguea y
Carumbraya.
El Consorcio COLTANI, ha ejecutando el Estudio de Factibilidad mencionado cuyo
objetivo principal es incrementar los niveles de produccin en los sectores agrcolas de
Boroguea y Carumbraya.

Alternativa Unica: Construccin de Canales de Derivacin, Construccin de Represa
Coltani e Instalacin de Lnea de Conduccin de Tubera Poliester Reforzado con
Fibra de Vidrio.
Componente N 01: Infraestructura de Riego
El proyecto considera el diseo de ocho (8) bocatomas localizadas en las quebradas
Pantara, Chapoco, Qda. Honda, Cerro Pelado, Chujalaca 01, Chujalaca 02, Chujalaca 03 y
Chujalaca 04.
Las obras de captacin son de derivacin directa y captan las aguas que vienen de los ros o
quebradas sin ningn almacenamiento, es decir que aprovecha el caudal que hay en un
momento dado. En el caso del proyecto el aprovechamiento principal ser durante pocas
de lluvias.
Componente N 02: Programa de Fortalecimiento de la Gestin Institucional
El componente Programa de Fortalecimiento de la Gestin Institucional, consistir en el
desarrollo de diversas capacitaciones con la finalidad de fortalecer las capacidades de
organizacin de los usuarios de Comit de Riego y adiestrar el manejo ptimo del recurso
hdrico, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
El programa contempla brindar capacitaciones a los beneficiarios del Proyecto, a travs cursos,
talleres, conferencia y pasantas por un periodo de tres (3) aos, con la finalidad de garantizar
la sostenibilidad del Proyecto; estos eventos; se realizarn en coordinacin con el responsable
de la ejecucin del componente infraestructura de riego residente de obra. As mismo
participaran en el desarrollo de los eventos los representantes de la Comisin de Regantes
Ilabaya, Junta de Usuarios Locumba y la Administracin Local de Aguas Locumba/Sama,
puesto que la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego estar a cargo del

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Comit de Regantes de Boroguea en coordinacin con las instituciones en mencin. Los
eventos de capacitacin se realizarn en el Centro Poblado de Boroguea (local del centro
cultural), y se orienta bsicamente a los usuarios de dicho comit de riego, cabe mencionar
que los usuarios de las localidades de Vilalaca y Coraguaya debern asistir a dicha
localidad, asimismo para asegurar la asistencia de los usuarios, la convocatoria ser
realizada de manera conjunta con el Comit de Riego Boroguea, por lo que de acuerdo a
las reuniones que actualmente se realizan se estima una asistencia de 60 usuarios de riego
promedio en cada uno de los eventos.
E. COSTOS DEL PI P
En base a los componentes ya mencionados se ha considerado los subcomponentes:
Estudios definitivos, Infraestructura de riego, Programa de fortalecimiento de la gestin
institucional y supervisin y liquidacin tanto de obra como del programa que en total
hacen un monto de inversin de S/. 71,976,535.24 (Setenta y un millones novecientos
setenta y seis mil quinientos treinta y cinco y 24/100 Nuevos Soles). Con respecto a los
costos de operacin y mantenimiento vale mencionar lo siguiente: Los costos de operacin
ascienden a S/. 38,407.60 (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Siete con 60/100 Nuevos
Soles) y los costos de mantenimiento ascienden a S/. 139,320.00 (Ciento Treinta y Nueve
Mil Trescientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles) los cuales se presentan en los 25 aos de
vida til del Proyecto.
F. BENEFI CI OS DEL PI P
Los beneficios para la situacin Con Proyecto se traducen en los siguientes tems
desarrollados:
Tarifa de agua: Ingresos que se generaran a partir de la nueva tarifa que se cobrara a los
agricultores para la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
Valor bruto de produccin: Son beneficios que se generan con los cultivos a instalar los
cuales generaran un ingreso a los agricultores por la produccin agrcola.
Costos evitados: Y por ltimo la inclusin de los costos evitados del proyecto por la
construccin del sistema de riego.



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G. RESULTADOS DE LA EVALUACI N SOCI AL DEL PI P
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
TOTAL
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

25
I. INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
0.00 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 1665,135.98
PAGO TARIFA DE AGUA 0.00 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 183,444.82 1665,135.98
II. INCREMENTOENEL VALOR
NETO DE LAPRODUCCION
0.00 1199,011.50 2333,474.98 2596,293.41 26993,952.18 3072,276.31 3400,382.05 3605,161.90 3744,126.86 3874,753.92 3997,543.36 4112,965.43 4221,462.17 4323,449.11 4509,432.50 46930,088.23
III. COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
39431,903.16 541,806.41 434,986.60 426,137.56 151,890.18 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 41542,932.80
COSTOS DE INVERSIN 39431,903.16 404,599.53 297,779.72 288,930.68 14,683.30 40297,500.46
COSTOS DE OPERACINY
MANTENIMIENTO
137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 137,206.88 1245,432.34
IV. FLUJONETO DEL
PROYECTO (I+II-III)
(39431,903.16) 840,649.91 2081,933.20 2353,600.68 27025,506.82 3118,514.25 3446,619.99 3651,399.84 3790,364.80 3920,991.86 4043,781.30 4159,203.37 4267,700.11 4369,687.05 4555,670.44 7052,291.42
V. FACTORDE
ACTUALIZACION
1.00 0.90 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.09 1.00
VI. VALOR ACTUAL DEL FLUJO
NETO DEL PROYECTO
(VAN)=IVXV
(39,456,476.97) 757,342.26 1,720,605.95 1,768,295.02 18,458,784.80 1,936,352.00 1,945,527.13 1,873,745.47 1,768,233.15 1,662,883.31 1,559,052.74 1,457,775.41 1,359,820.78 1,265,742.69 420,470.15 7052,291.42
VII. TASA INTERNADEL
RETORNO
12.36%
VIII. RELACION B/C 1.17


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H. SOSTENI BI LI DAD DEL PI P
La sostenibilidad del proyecto est dada por la coordinacin interinstitucional entre los
diferentes actores que participan dentro del proyecto, a continuacin se mencionara cada
una de estas y su funcin para dar sostenibilidad del proyecto: La Junta de Usuarios que es
la encargada de la operacin y autogestin de los sistemas de riego, a travs del programa
de fortalecimiento de la gestin institucional se lograra un buen funcionamiento de las
organizaciones de usuarios y los mismos usuarios, as mismo en la etapa de operacin y
mantenimiento de la obra se realizara la contratacin de personal que estar a cargo de la
Junta organizacin que representa a todos los usuarios del rea de influencia; los
beneficiarios muestran la voluntad y el inters por el proyecto, es por eso que se
comprometen a realizar la operacin y mantenimiento del sistema a travs de un acta, as
mismo existe la disponibilidad por parte de la Municipalidad en invertir en obras que
apuesten por el mejoramiento del sistema de riego; as mismo la ALA (Administracin
Local de Aguas) realizara la funcin de supervisin peridica y seguimiento de las
acciones de capacitacin o algunas que crea conveniente a fin de que se realice un mejor
uso del recurso hdrico.
I . I MPACTO AMBIENTAL DEL PI P
El presente Proyecto beneficiara como se menciono anteriormente a los sectores de
Boroguea, Vilalaca, Coraguaya y Carumbraya, y dado que todo Proyecto genera impactos
ambientales tanto positivos como negativos a continuacin se mencionaran cada uno de estos:

Impactos Positivos
Las actividades durante las etapas de pre-construccin, construccin y cierre, del
proyecto Coltani, generaran puestos de trabajo a los pobladores del pueblo y/o
comunidad ms, mejorando de esta manera sus ingresos econmicos y calidad de vida,
este es un impacto positivo.
La etapa de operacin tendr influencia en el medio social, por el incremento de la
actividad comercial y de servicios.
Adems, a consecuencia de la mejora de los terrenos agrcolas por el agua, la poblacin
del rea de influencia del proyecto incrementar su actividad comercial y de servicios;
este es un impacto positivo.


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Impactos Negativos
El uso del terreno y el relieve natural, durante el desarrollo de las actividades del
proyecto Coltani, ser disturbado, as como su paisaje natural, de igual manera
modificar el uso del terreno.
La construccin de carreteras de acceso al proyecto, as como el movimiento de tierra
durante las etapas de pre-construccin, construccin y cierre del proyecto, ocasionara,
emisiones de partculas en el aire, as como de gases debido al uso de maquinaria
pesada.
El trabajo que realizan las maquinarias pesadas y los volquetes, durante las etapas de
ejecucin del proyecto Coltani, generaran ruidos altos dentro del rea de trabajo, lo cual
podra alterar la integridad fsica del personal que trabaja en el proyecto.
Las actividades de movimiento de tierra por la construccin de carreteras de acceso y
construccin del proyecto Coltani, genera material particulado lo cual podra alterar la
calidad de las aguas en las aguas superficiales cercanos al proyecto. De igual manera
podran verse afectaos por derrame de imprevistos de sustancias txicas.
La construccin de la presa Coltani, alterar el drenaje superficial en la zona del
proyecto; y por ende se vera afectado el caudal ecolgico necesario para los terrenos
ubicados aguas abajo as como, la flora y fauna.
Las actividades de la construccin de la represa Coltani, alterar la cobertura vegetal
adyacente a la ubicacin de los componentes del proyecto sera debido a la generacin
de material particulado y gases de combustin.
J . ORGANI ZACI N Y GESTI N DEL PI P
Dado que actualmente las organizaciones de usuarios no cumplen una adecuada funcin,
el presente proyecto contempla un programa de fortalecimiento de la gestin institucional
a travs de cursos, talleres y conferencias para mejorar la gestin de las organizaciones, as
mismo el propsito del programa es formar una comisin de riego presurizado que est
fortalecida y pueda ser sostenible en el tiempo. Para el presente proyecto se propone 02
modalidades de ejecucin: Para la ejecucin del programa de Fortalecimiento de la Gestin
Institucional se propone la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA ya que posee la
capacidad suficiente para desempear dicha funcin, mientras que para la ejecucin de la

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infraestructura de riego se propone la modalidad de CONTRATA ya que esta muestra
mejores resultados a nivel nacional.
K. PLAN DE I MPLEMENTACI N DEL PI P
Como se sabe el proyecto tiene 02 componentes bien definidos: uno resulta ser la
capacitacin dirigida a las organizaciones de usuarios y agricultores propiamente dichos y
el otro es el componente de infraestructura mayor y menor de riego. En nuestro caso solo se
analizara lo correspondiente a la infraestructura de riego, la ruta critica se da en la partida
de movimiento de tierras para los 04 subcomponentes identificados en el presente
proyecto, la cual al no realizarse podra perjudicar la ejecucin de la obras propiamente
dichas por lo que se recomienda realizar las acciones respectivas a fin de no descuidar
dicho problema.
L. FI NANCI AMI ENTO DEL PI P
La Municipalidad Distrital de Ilabaya como ente generador de bienestar, financiara las
siguientes partes de dicho proyecto:
El 100% de los costos para la elaboracin de los Estudios Definitivos (Expediente
Tcnico, Plan Operativo, Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental, etc.) de los
componentes que se plantean en el presente Proyecto.
El 100% de los costos de la infraestructura de captacin, derivacin, almacenamiento y
distribucin.
El 100% de los costos del Programa de Fortalecimiento de la Gestin Institucional
dirigido a las organizaciones de usuarios, que incluye actividades de capacitacin y
equipamiento.
El 100% de los costos que implique la supervisin y liquidacin de la ejecucin del
Proyecto tanto a nivel de infraestructura como a los programas propuestos en el
Proyecto.

En los que respecta a los costos que se genere por operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego sern asumidos por los propios agricultores a travs del pago de la
tarifa de agua que se realizara anualmente. Todos los acuerdos ya mencionados sern
plasmados en documentos (actas de compromiso) que den fe de dicho financiamiento y que
sern adjuntados en los anexos del Proyecto.


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M. CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES
El problema central es: Bajos niveles de produccin en los sectores agrcolas de
Boroguea y Carumbraya.
El objetivo central del proyecto es: I ncrementar los niveles de produccin de los
sectores agrcolas de Boroguea y Carumbraya.
Al tercer ao de ejecutado el proyecto se tiene 263.70 ha instaladas de organo de las
308.23 ha que se tienen consideradas como beneficiarias en el Proyecto.
En el primer ao de ejecutado el Proyecto se tienen cultivadas 35 ha de maz amilceo
como recuperador de suelo en el sector de Quilcata.
El presupuesto de inversin para el presente proyecto es de S/. 71,976,535.24 (Setenta
y un millones novecientos setenta y seis mil quinientos treinta y cinco y 24/100
Nuevos Soles) que sern financiados con recursos de Canon por parte de la
Municipalidad Distrital de Ilabaya.
Para el Programa de Fortalecimiento de la Gestin Institucional se tiene un periodo de
ejecucin de 3.5 aos que comprenden las siguientes etapas: Entrenamiento,
acompaamiento, consolidacin y una ltima etapa que comprende el monitoreo de los
actores (agricultores).
La viabilidad del proyecto estar condicionada a la disponibilidad de los aportantes que
en este caso resultan ser las quebradas que han sido identificadas para el Proyecto, as
mismo dependern de las coordinaciones que se realicen con la Administracin Local
de Aguas.
Dentro del presupuesto est comprendido la elaboracin de un Proyecto de Evaluacin
Ambiental dado que en todo proyecto es necesario realizar un anlisis de los posibles
restos arqueolgicos que puedan existir en el rea de influencia del Proyecto en
mencin.
El Jefe de obras en la fase de Inversin deber controlar y evaluar en forma permanente
la participacin de los usuarios e implementacin del riego a nivel de parcela,
informando a la OPI del avance en forma peridica, tomando los correctivos necesarios
en caso de existir algn atraso que ponga en riesgo la viabilidad del proyecto.


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N. MARCO LGI CO DEL PI P

RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN

MEJORA DEL NIVEL
SOCIOECONMICO DE LOS
AGRICULTORES DE LOS
SECTORES AGRCOLAS DE
BOROGUEA Y
CARUMBRAYA
- INCREMENTO DEL 35% EN EL
NIVEL DE INGRESO PROMEDIO
DE LOS AGRICULTORES
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
AL FINAL DEL CUARTO AO
DEBIDO A LOS INCREMENTOS
DE LOS RENDIMIENTOS.
- INFORMES ESTADSTICOS
DEL INEI.
- INFORMES DE ESTUDIOS
REALIZADOS POR LA
DIRECCIN REGIONAL
AGRARIA.
EL ESTADO IMPULSA LA
CONSTRUCCIN DE SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO COMO
REPRESAS PARA INCREMENTAR
LA PRODUCCIN Y
RENDIMIENTOS AGRCOLAS.
PROPOSITO

INCREMENTAR LOS NIVELES
DE PRODUCCIN EN LOS
SECTORES AGRCOLAS
BOROGUEA Y
CARUMBRAYA
- 100% DE LOS AGRICULTORES
INCREMENTAN DEL VOLUMEN
DE PRODUCCIN DE ORGANO
EN UN 90% Y EN EL CASO DE
LA ALFALFA 40% AL 7M. AO
DE EJECUTADO EL PROYECTO.
- INCREMENTO DEL VOLUMEN
DE RECURSO HDRICO DE
5.3971 MMC A 7.323 MMC
POR LA CONSTRUCCIN DE LA
REPRESA.
- LA RECAUDACIN PARA EL
NUEVO VOLUMEN DE AGUA
QUE OTORGARA LA PRESA
SER DEL 100%.
- ENCUESTAS A LOS
AGRICULTORES DE LOS
SECTORES DE
BOROGUEA,
CORAGUAYA, VILALACA
Y CARUMBRAYA.
- PGINA WEB, REVISTAS
ESPECIALIZADAS Y
BOLETINES DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE
AGRICULTURA.
- PLAN DE CULTIVOS Y
RIEGO DE LA JUNTA DE
USUARIOS DE LOCUMBA.
- INFORMES DE LA
ADMINISTRACIN DE
AGUAS
- REPORTES MENSUALES DE
LA COBRANZA DE LA
TARIFA
- LOS AGRICULTORES HACEN
EL USO PTIMO DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS,
ENTREGADOS Y MANEJAN
TCNICAS EFICIENTES DE
CULTIVOS Y RIEGOS.
- LOS PRODUCTOS
AGRCOLAS TIENEN BUENA
DEMANDA EN EL MERCADO
NACIONAL E
INTERNACIONAL.
- LOS AGRICULTORES
CUENTAN CON EL CAPITAL
NECESARIO PARA LA
IMPLEMENTACIN DE
CULTIVOS DE AGRO
EXPORTACIN.
COMPONENTES
- INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS
AGRCOLAS.
- APROVECHAMIENTO
DEL AGUA EN
TEMPORADA DE
AVENIDAS.

- 326.29 HA SERN BENEFICIADAS
CON LA CONSTRUCCIN DE LA
REPRESA DIRECTA E
INDIRECTAMENTE.
- AL FINALIZAR EL TERCER AO
SE TIENEN FORMULADOS,
APROBADOS Y OFICIALIZADOS
PARA LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO A INSTALAR QUE
INCLUYE: CAPTACIONES, LNEAS
DE DERIVACIN,
INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO Y LNEA DE
DISTRIBUCIN.
- AL CONCLUIR EL CUARTO AO
SE TIENEN EN USO LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIN
INSTITUCIONAL.
- 356 AGRICULTORES DEL COMIT
DE RIEGO DE CARUMBRAYA Y
BOROGUEA SENSIBILIZADOS Y
CAPACITADOS EN GESTIN DE
RECURSO HDRICO AL FINALIZAR
EL TERCER AO DE INICIADA LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
- AL CONCLUIR CON LA
EJECUCIN DEL COMPONENTE
DE INFRAESTRUCTURA SE
POSEER 08 INFRAESTRUCTURAS
DE CAPTACIN, 08
DESARENADORES, 15,580 M. DE
CANAL, 01 REPRESA E
INSTALACIN DE 6,054.49 M.
LOS CUALES SERN
- INFORMES DE LA UNIDAD
EJECUTORA.
- INFORMES DE ADQUISICIN
DE INSUMOS Y EQUIPOS DE
LA UNIDAD EJECUTORA.
- LAS HERRAMIENTAS DE
GESTIN SON
DOCUMENTOS
OFICIALIZADOS POR LA
ADMINISTRACIN LOCAL
DE AGUAS
SAMA/LOCUMBA ALA Y
SE ENCUENTRAN EN LA CR
Y JU COMO DOCUMENTOS
PARA LA GESTIN
EFICIENTE.
- ENCUESTAS Y
EVALUACIONES
PERIDICAS DE LOS
USUARIOS SOBRE
CONOCIMIENTOS DEL
TCNICO DE RIEGO,
MANEJO DE CULTIVOS Y
ORGANIZACIN DE
AGRICULTORES.
- ACTAS DE TRANSFERENCIA
DE OBRAS A LA JUNTA DE
USUARIOS
- ESTUDIO DE LNEA BASE
DEL PROYECTO AL
FINALIZAR EL PROYECTO.
- SE CUENTA CON
FAVORABLES FACTORES
CLIMTICOS PARA LOS
CULTIVOS DE
EXPORTACIN COMO
CULTIVOS ALTERNATIVOS.
- LOS AGRICULTORES
PARTICIPAN EN EL PLAN
DE FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIN
INSTITUCIONAL A TRAVS
DE LA CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA
FORMULANDO Y
APROBANDO SUS
HERRAMIENTAS DE
GESTIN.
- COMITS DE RIEGO
FORTALECIDOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.

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ENTREGADOS A LA JUNTA DE
REGANTES DEL VALLE DE
LOCUMBA PARA SU POSTERIOR
OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
- 60 USUARIOS DE RIEGO
CUENTAN AL CUARTO AO CON
LA CAPACIDAD PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
GESTIN DENTRO DE UNA
INSTITUCIN DE RIEGO.

ACTIVIDADES
- EXPEDIENTE TCNICO
- PLANES OPERATIVOS
- PEA
- CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO (CAPTACIONES,
LNEAS DE
DERIVACIN, REPRESA
Y LNEAS DE
DISTRIBUCIN.
- PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIN
INSTITUCIONAL
- SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN.

COSTO DE INVERSIN TOTAL
S/. 71976,535.24 NUEVOS
SOLES.
1. EXPEDIENTES TCNICOS
A UN COSTO DE S/.
1339,572.86
2. PLANES OPERATIVOS
POR UN MONTO DE S/.
15,000.00 NUEVOS
SOLES.
3. ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL A UN
COSTO DE S/.
250,000.00 NUEVOS
SOLES.
4. PROGRAMA DE
EVALUACIN
AMBIENTAL POR UN
MONTO DE S/.
35,000.00 NUEVOS
SOLES.
5. INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO DEL CANAL POR
UN MONTO DE S/.
21272,155.74 NUEVOS
SOLES.
6. LNEA DE CONDUCCIN
DE LA REPRESA A LA
ZONA DE BENEFICIO POR
UN MONTO DE S/.
6792,355.86 NUEVOS
SOLES.
7. REPRESA COLTANI POR
UN COSTO DE S/.
36880,418.06 NUEVOS
SOLES.
8. TOMAS DE CAPTACIN
A UN COSTO DE S/.
2372,997.30 NUEVOS
SOLES.
9. PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIN
INSTITUCIONAL A UN
COSTO DE S/.
978,886.88 NUEVOS
SOLES.
10. SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE
INFRAESTRUCTURA A
UN COSTO DE S/.
1811,082.26 NUEVOS
SOLES.
11. SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DEL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIN
INSTITUCIONAL A UN
COSTO DE S/.
229,066.30 NUEVOS
SOLES.
- INFORMES DE
SEGUIMIENTO FSICO Y
FINANCIERO AL
PROYECTO.
- INFORME DE GASTOS
SOBRE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIN DEL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO.
- INFORMES Y
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS DE
GASTOS DIVERSOS.
- CUADERNOS DE OBRAS
E INFORMES A
SUPERVISIN.
- LIQUIDACIN DE OBRA.
- ACTAS DE
TERMINACIN DE OBRA.
- VERIFICACIONES.

- CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS DE
FINANCIAMIENTOS
PROGRAMADOS PARA
LA EJECUCIN DEL
PROYECTO POR LA
MUNICIPALIDAD DE
ILABAYA-
- LA MUNICIPALIDAD DE
ILABAYA PERCIBE
INGRESOS POR CANON Y
REGALAS MINERAS.
- LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIN TIENE
LA SUPERVISIN Y
CONOCIMIENTOS
ESPERADOS.

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