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CDIGO:

(Nombre y logo de la
empresa)

Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
EDICION:

PGINA:

Original Firmado por:


Preparado por: Ingeniero Especialista GRAC

Aprobado por: Gerente de Riesgo,


Ambiente y Calidad

CONTENIDO
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Propsito y Alcance
Definiciones
Responsabilidades
Equipos y Materiales
Descripcin del Proceso
Registros
Referencias
Anexos
NUMERO DE SOLICITUD

REALIZADO (Nombre y
Fecha)

1.

CONTROL DE MODIFICACIONES
NUMERO DE PAGINAS
FECHA DE MODIFICACIN

REVISADO (Nombre y
Fecha)

APROBADO (Nombre y
Fecha)

Propsito y Alcance
El presente documento establece la metodologa para la identificacin y
actualizacin de los peligros, y evaluacin y control de los riesgos asociados
a las actividades, productos y servicios, sobre los que puede efectuar un
control directo o sobre los cuales puede influir, con el objeto de determinar
aquellos que deben ser controlados.
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas por el
personal de la empresa, contratistas, proveedores y visitas.

2.

Definiciones

CDIGO:
(Nombre y logo de la
empresa)

Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
EDICION:

PGINA:

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. (OHSAS 18001)


Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial
para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin,
enfermedad, dao u otra prdida es denominado tambin cuasiaccidente. El trmino Incidente incluye los cuasi-accidentes. (OHSAS
18001)
Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad,
lesin, dao u otra prdida. (OHSAS 18001)
Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao, en trminos de
lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo
o la combinacin de ellos. (OHSAS 18001)
Riesgo: Combinacin entre la probabilidad, y consecuencia de la ocurrencia
de un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001)
Evaluacin de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y
decidir si el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001)
Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la
organizacin, desarrolladas en un
proceso, necesarias para obtener el
producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de produccin,
programa de mantencin, Etc.)
Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso,
necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o
detenciones no programadas,
(Ejemplo: reparacin de urgencia,
mantenciones no programadas, Etc.)
Acto Inseguro: Conducta que podra dar lugar a la ocurrencia de un
accidente.
Condicin Insegura: Condicin fsica del lugar de trabajo que podra dar
lugar a la ocurrencia de un accidente.
3

Responsabilidades
Gerente General
Proporciona los recursos para la ejecucin de las actividades de este
procedimiento.
Gerente de rea, Subgerente, Jefe de Departamento
Aprueba el registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
de su respectiva gerencia, subgerencia, o departamento.
Jefe Departamento Prevencin de Riesgos
Mantiene el registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
de todas las reas.

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(Nombre y logo de la
empresa)

Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
EDICION:

PGINA:

Revisa y actualiza la metodologa de identificacin de peligros, evaluacin


y control de riesgos.
Revisa y mantiene el presente procedimiento.
Asesora en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Mantiene copia de los registros de peligros y evaluacin de riesgos de
todas empresas contratistas y subcontratistas (si aplica).
Supervisores de rea
Establecer los procesos y las actividades ( rutinarias y no rutinarias), de
su rea
Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de su
rea.
Aprobar el registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
de su rea.
Son responsables de la actualizacin del registro de peligros y la
evaluacin de riesgos de su rea, informndolo al Jefe Departamento
Prevencin de Riesgos.
4 Equipos y Materiales
No aplica.
5 Descripcin del Proceso
5.1
Divisin de los procesos en actividades ( rutinarias y no
rutinarias)
Consiste en la elaboracin de un listado de actividades, a partir de los
procesos, lo que se realiza con el apoyo del Jefe de prevencin de riesgos.
Para esta actividad se utiliza el formulario Identificacin de Peligros,
evaluacin y Control de Riesgos (indicar cdigo de este formulario). Junto
con identificar la actividad, esta se debe calificar como "Rutinaria "(R) o "
No Rutinaria" (NR).
5.2 Identificacin de Peligros asociados a Seguridad
El supervisor del rea, o quien este haya designado, en conjunto con los
trabajadores involucrados, y la asesora del jefe de prevencin de riesgos,
sobre la base de los procesos, accidentes ocurridos y otros antecedentes
que consideren necesarios, identifican los peligros asociados a cada
actividad y sus tareas.

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Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

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PGINA:

La descripcin de los peligros, se realiza considerando que estos,


corresponden a tipos de contacto (ver Anexo n 1 listado ANSI-Z16.2), actos
y condiciones inseguras.
Para la Identificacin de peligros asociados a las actividades de Empresas
Contratistas y Subcontratistas, se aplicar
lo establecido en este
procedimiento, salvo que esas empresas dispongan de su propia
metodologa y es aprobada por el Jefe de Prevencin de Riesgos.
Para la identificacin de peligros, la verificacin del control sobre los riesgos
que se deriven de las visitas, el supervisor del rea realiza un Anlisis
Seguro de la Tarea (AST), cada vez que corresponda. El AST ser
comunicado a las visitas quedando registro de esta actividad.
Evaluacin de los Riesgos de Seguridad
Una vez identificados los peligros, el superviso del rea, o quien este
designe, en conjunto con los trabajadores involucrados, y la y la asesora del
jefe de prevencin de riesgos, evalan el riesgo asociado a estos.
La evaluacin del riesgo, se obtiene del producto de los factores
Probabilidad de ocurrencia del peligro, por sus Consecuencias; segn la
frmula : MR = P x C
Los valores asociados, tanto a la Probabilidad como a la Consecuencia,
empleados para la evaluacin de riesgos, son los indicados en las siguientes
tablas de evaluacin.
5.3

Factor

Probabilid
ad
(P)

Factor

Descripcin de la ocurrencia
En la mayor parte de las ocasiones, se presentar
el peligro.
El peligro se ha presentado muchas veces, o es
posible que se presente frecuentemente durante
un ao.
El peligro podra presentarse a veces.
El peligro se ha presentado en algunas
ocasiones.
Es altamente improbable que el peligro se
presente, o
Nunca se ha presentado.

Descripcin de las lesiones-Daos

Valor
ALTA
8

MEDIA
4

BAJA
2

Valor

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Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
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PGINA:

Considerar que ha resultado o podra resultar


una o ms de las siguientes consecuencias:
Extremadamente
Lesin o enfermedad incapacitante o muerte.
Nocivo
Dao, prdida de produccin y/o tiempo
8
superior al monto mayor anterior.
Considerar que ha resultado o podra resultar
una o ms de las siguientes consecuencias:
Lesin
o enfermedad con incapacidad
temporal.
Nocivo
4
Dao, prdida de produccin y/o tiempo,
Consecuencia
reparable y parcial, entre dos valores a definir
(C)
por la empresa.
Considerar que ha resultado o podra resultar
una o ms de las siguientes consecuencias:
No se presentan lesiones ni daos o se
Leve
generan lesiones leves, sin prdida de
2
tiempo.
Dao que no afecta al proceso productivo,
prdida de produccin inferior a un valor
mnimo que fije la empresa.
Luego, los riesgos de seguridad a las personas se clasificarn segn el valor
del producto de Probabilidad por Consecuencia , y se clasificarn en
Intolerable, Medio y Bajo, segn la siguiente tabla:
Clasificacin
Intolerable
Moderado
Bajo

MR=PxC
64
16-32
4-8

S C igual
8
---------

Cuando un peligro con magnitud de riesgo intolerable sea identificado y no


se cuente con acciones programadas y en ejecucin para su control, el jefe
del rea correspondiente implementar acciones de control inmediatas,
hasta que sean establecidas las acciones permanentes en el programa de
gestin correspondiente. No se deber continuar o iniciar las operaciones si
las acciones inmediatas no se han puesto en ejecucin para el control de
lesiones, enfermedades u otras consecuencias.

5.4 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a


Salud Ocupacional
La identificacin de peligros asociados a la exposicin de los trabajadores a
agentes asociados con enfermedades profesionales, en los ambientes de
trabajo, se realiza mediante la identificacin de exposiciones a agentes

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Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

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fsicos, qumicos, biolgicos y factores ergonmicos, la que es incluida en el


Registro de peligros y la evaluacin de riesgos de cada rea.
Posteriormente se realizan mediciones y evaluaciones de los riesgos
higinicos detectados. Luego, los resultados de las mediciones son
contrastados contra el estndar indicado en el Decreto Supremo N 594
Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales bsicas
en los lugares de trabajo.
Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales
se aplica el criterio contenido en la siguiente tabla:
Evaluacin

Resultado de la
Medicin (RM)
Intolerable
RM > LP*
Moderado
LPP > RM > 50% LP
Bajo
RM < 50% LP
(*) : Lmite permisible del agente fsico o qumico.
Si no existe evaluacin o datos confiables, la columna de clasificacin del
riesgo, deber completarse con la frase No evaluado y clasificar el peligro
como Intolerable.
5.5 Acciones de control
Respecto de la decisin de implementar acciones de control , se aplica
el siguiente criterio de accin sobre los riesgos ya clasificados:
o Riesgo Intolerable: Deben ser considerados en los programas de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, para su control. Para el
caso especfico de riesgos asociados a enfermedades profesionales,
adems se debe implementar planes de vigilancia epidemiolgica. Se
deber identificar las necesidades de definir, crear y mantener
procedimientos, instrucciones o normas operacionales para asegurar
que las actividades se efecten bajo condiciones controladas.
De no existir soluciones eficaces y eficientes asociado a este riesgo, el
trabajo no debe realizarse.
o Riesgo Moderado: Se debe monitorear el o los controles
establecidos sobre este riesgo, para verificar si las acciones de control
estn en aplicacin y son efectivas.
o Riesgo Bajo: Se registran para gestin posterior.
5.6
Registro de los Peligros y de la Evaluacin de los riesgos
Cada rea mantendr sus registros de peligros y evaluacin de riesgos.

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Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
EDICION:

PGINA:

El Departamento de Prevencin de Riesgos, mantendr copia de los


registros de peligros y evaluacin de riesgos de todas las reas. Este
Departamento mantendr copia de los registros de peligros y evaluacin de
riesgos de todas empresas contratistas y subcontratistas (si aplica).
5.7 Actualizacin de la identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos
Toda la informacin referida a la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos, se mantendr actualizada. Para la demostracin de las
actualizaciones, se mantendr registro histrico del listado de peligros, por
cada ao.
La inclusin de nuevos peligros y su evaluacin, se realizar cada vez que:
Ocurran cambios en los procesos o en los lugares de trabajo;
Incorporacin de nuevos procesos;
Ocurra un incidente;
Se realice el anlisis de No Conformidades;
Se presenten reclamos de terceros;
Se presenten nuevos requerimientos legales;
Resultados de las auditorias;
Se lleve a cabo nuevos proyectos o actividades desarrolladas por
servicios de contratistas.
La revisin del listado de peligros de cada rea, se realizar como mnimo
anualmente.
6

Registros
6.1 " Listado de Peligros y Evaluacin de Riesgos"

Referencias
7.1 Decreto Supremo N 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo
7.2
OHSAS 18001:1999

Anexo 1: Norma ANSI-Z- 16.2, Listado de tipos de incidente o forma


de contacto o intercambio de energa

01.
02.
03.
04.

Cada a diferente nivel


Cada al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego

CDIGO:
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Procedimiento para la
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos

FECHA EDICION:
EDICION:

PGINA:
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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20.
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22.
23.
24.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Contacto con electricidad


Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias qumicas
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado por objeto
Golpeado contra objetos o equipos
Choque por otro vehculo
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructura fija
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
Exposicin a polvo
Exposicin a gases
Exposicin a vapores
Exposicin a rocos
Exposicin a nieblas
Exposicin a humos metlicos
Exposicin a radiaciones onizantes
Exposicin a radiaciones nfrarrojas
Exposicin a radiaciones ultravioletas
Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc).
Exposicin a calor
Exposicin a fro
Exposicin a ruido
Exposicin a vibraciones
Exposicin a presiones anormales
Inmersin
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
Sobre tensin mental y psicolgica
Sobre tensin fsica
Incendio
Explosin
Causado por terceras personas
Causado por animal o insecto
Atropello
Intoxicacin por alimentos
Otro especificar:

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