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Trabajo Final de Carrera

Implantacin de la ISO 14001 en una planta


de tratamiento de vehculos fuera de uso (VFU)
Gerardo Peir Morant

VOLUMEN 1/ 3

Ingeniera en Organizacin Industrial


Directora: Julita Oliveras i Masramon
Vic, junio de 2007

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- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Abreviaturas ......................................................................................................................a2
- Sumario de Figuras ...........................................................................................................a3
- Sumario de Tablas ............................................................................................................a4
I

1. Introduccin ..................................................................................................................... 1
2. Objetivos .......................................................................................................................... 3
3. Revisin Medioambiental Inicial ..................................................................................... 4
3.1. Introduccin ............................................................................................................. 4
3.1.1. Objeto y Alcance............................................................................................. 6
3.2. Descripcin general de la Empresa .......................................................................... 8
3.2.1. Procesos Productivos ...................................................................................... 8
3.2.1.a. Recepcin ......................................................................................... 8
3.2.1.b. Descontaminacin ............................................................................ 9
3.2.1.c. Almacn............................................................................................ 9
3.2.1.d. Vehculos descontaminados ............................................................ 10
3.2.2. Servicios Generales........................................................................................ 10
3.2.2.a. Administracin ............................................................................... 10
3.2.2.b. Gestin Medioambiental ................................................................ 11
3.2.2.c. Vestuarios y Sanitarios ................................................................... 11
3.3.3. Organigrama de la Empresa .......................................................................... 12
3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales
3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos ........................................................... 12
3.3.2. Aspectos Medioambientales Indirectos ......................................................... 15
3.3.3. Aspectos Medioambientales Futuros Procesos Descontaminacin VFUs .. 16

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3.4. Descripcin Aspectos Medioambientales y su actual gestin ................................. 18


3.4.1. Descripcin Aspectos Medioambientales Procesos Productivos .................. 18
3.4.1.a. Recepcin ....................................................................................... 18
3.4.1.b. Descontaminacin .......................................................................... 20
3.4.1.c. Almacn .......................................................................................... 28
3.4.1.d. Vehculos descontaminados ........................................................... 29
3.4.2. Descripcin Aspectos Medioambientales-Servicios Generales .................... 32
I
I

3.4.2.a. Administracin ............................................................................... 32


3.4.2.b. Gestin Medioambiental ................................................................ 33
3.4.2.c. Vestuarios y Sanitarios ................................................................... 34
3.5. Tabla resumen Aspectos Medioambientales y su actual gestin ............................ 36
3.6. Definicin de funciones, responsabilidades y Autoridad ........................................ 44
3.6.1. Direccin Tcnica ......................................................................................... 44
3.6.1.1. Departamento Administracin ....................................................... 45
3.6.1.2. Departamento Taller ....................................................................... 46
3.6.1.2.a. Zona Recepcin ............................................................. 47
3.6.1.2.b. Zona Descontaminacin ................................................ 48
3.6.1.2.c. Zona Almacn ............................................................... 49
3.6.1.2.d. Zona Vehculos Descontaminados ................................ 50
3.6.1.3. Departamento Gestin Ambiental .................................................. 51
4. Manual de Gestin Ambiental ....................................................................................... 54
4.1. Normas para Consulta ............................................................................................. 54
4.2. Definiciones ............................................................................................................ 54
4.3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental ........................................................ 54
4.3.1. Requisitos Generales ..................................................................................... 54
4.3.2. Poltica Ambiental ......................................................................................... 55

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4.3.3. Planificacin................................................................................................... 56
4.3.3.a. Aspectos Ambientales ..................................................................... 56
4.3.3.b. Requisitos Legales y Otros Requisitos............................................ 57
4.3.3.c. Objetivos, Metas y Programas......................................................... 57
4.3.4. Implementacin y Operacin ......................................................................... 60
4.3.4.a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad ....................... 60
4.3.4.b. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia ........................... 60
4.3.4.c. Comunicacin.................................................................................. 61
4.3.4.d. Documentacin................................................................................ 62
I
I

4.3.4.e. Control de Documentos................................................................... 63


4.3.4.f. Control Operacional......................................................................... 63
4.3.4.g. Preparacin y Respuesta ante Emergencias .................................... 64
4.3.5. Verificacin.................................................................................................... 66
4.3.5.a. Seguimiento y Medicin ................................................................. 66
4.3.5.b. Evaluacin del Cumplimiento Legal............................................... 66
4.3.5.c. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva............. 67
4.3.5.d. Control de los Registros .................................................................. 68
4.3.5.e. Auditora Interna ............................................................................ 69
4.3.6. Revisin por la Direccin ............................................................................. 70
5. Metodologa de trabajo ................................................................................................... 72
6. Estudio econmico .......................................................................................................... 73
6.1. Dificultades detectadas ............................................................................................ 73
6.2. Alternativas seguidas .............................................................................................. 73
6.3. Costes para la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental ................... 74
6.3.1. Costes generales de equipos, obras, etc. ....................................................... 74
6.3.2. Costes de personal ......................................................................................... 75
6.3.3. Costes de obtencin de la Certificacin, Auditoras Internas ....................... 75

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6.4. Costes de mantenimiento del SGMA implantado y certificado ........................... 76


6.4.1. Costes de personal ...................................................................................... 76
6.4.2. Costes de adaptacin a la legislacin vigente ............................................. 77
6.4.3. Costes de mantenimiento y renovacin del certificado .............................. 77
6.5. Subvenciones y ayudas ......................................................................................... 78
6.6. Ingresos estimados por la implantacin del Sistema ............................................ 78
6.7. Financiacin .......................................................................................................... 79
6.8. Anlisis econmico ............................................................................................... 80
7. Conclusiones ................................................................................................................... 81
I
V

8. Bibliografa ...................................................................................................................... 82
9. Procedimientos ............................................................................................................Vol. 2/3
10. Anexos ...................................................................................................................... Vol.3/3

RESUMEN
INGENIERA EN ORGANIZACIN INDUSTRIAL

Ttulo: Implantacin de la ISO 14001 en una planta de tratamiento de VFU


Palabras clave: Sistema de Gestin Medioambiental, vehculos fuera de uso,
descontaminacin
Autor: Gerardo Peir Morant
Direccin: Julita Oliveras i Masramon
Fecha: Junio de 2007

Nos hemos propuesto implantar la ISO 14001 en un centro autorizado de tratamiento de


vehculos fuera de uso, denominado Recycling Ganda, S.L., con el fin de que dicho centro
pueda obtener una ventaja competitiva, respecto de otros centros ubicados prximamente,
dada la fuerte competencia existente.
Con la implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental y ms concretamente la ISO
14001, se puede conseguir una mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se
pueden mejorar las relaciones con la Administracin e incluso con las entidades financieras,
V

se puede contribuir a la motivacin de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la


legislacin ambiental.
La actividad que nos ocupa, se dedica a la recepcin y descontaminacin de vehculos al final
de su vida til, reutilizando piezas o componentes de recambio.,
Los objetivos del presente trabajo van a ser fundamentalmente, el implantar el Manual de
Gestin Ambiental en la planta de tratamiento de vehculos fuera de uso y el describir todos
los procedimientos genricos a seguir.
Como conclusiones de este trabajo, tendremos las auditoras con las no conformidades
detectadas, as como el compromiso adquirido en todos los niveles y departamentos de la
empresa, lo cual se traducir en una mejor satisfaccin de los clientes y por tanto un aumento
en el nmero de vehculos a tratar.

ABREVIATURAS
AD:

Administracin

AL:

Almacn

AM:

Aspectos Medioambientales

CA:

Contaminacin Acstica

CR:

Consumo de Recursos

DE:

Descontaminacin

Doc:

Significa un documento o formato

EM:

Emisin a la atmsfera

ENAC: Entidad Nacional de Acreditacin


GM:

Gestin Medioambiental

IMPIVA: Instituto Pequea y Mediana Empresa Valenciana


ISO:

Organizacin Internacional para la Estandarizacin

PR:

Procedimiento o Proceso

R:

Residuos

RD:

Residuos procedentes de la Descontaminacin

RE:

Recepcin

RES:

Residuos Especiales

RNPs: Residuos No Peligrosos


RP:

Residuos Peligrosos
V
I

S:

Servicios Generales

SEM:

Situaciones de Emergencia

SGMA: Sistemas de Gestin Medioambiental


SES:

Situaciones Espordicas

T:

Taller

UNE:

Unificacin Norma Espaola

V:

Vertidos

VC:

Vertidos y Sanitarios

VFUs: Vehculos Fuera de Uso


X.Y Z: Significa el apartado de la Norma
X.Y/ Z: Significa un anexo del anterior procedimiento o proceso

SUMARIO DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Organigrama de la empresa ...................................................................12

V
I

1. Introduccin
El presente trabajo consiste en la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental, segn la
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con
orientacin para su uso, en una planta de tratamiento de Vehculos Fuera de Uso (en adelante
VFU) denominada Recycling Ganda, S.L.
Recycling Ganda, S.L. inici su actividad en el ao 2001, como centro autorizado de
tratamiento de vehculos al final de su vida til, siendo su tiempo de duracin indefinido.
Las instalaciones se encuentran situadas en el Camino del Cementerio de Benepeixcar, s/n, en
el trmino de Real de Ganda (Valencia).
La empresa dispone de una nave con una superficie de 1.000 m2, de los cuales 400 m2
se encuentran al aire libre, estando destinados a la zona de vehculos descontaminados. El
nmero de trabajadores es de 8, pudiendo variar segn el mercado.
Se realizar una mayor descripcin de la actividad en el punto 3.
Dada la legislacin ambiental cada vez ms restrictiva, la mayor exigencia por parte de los
clientes y consumidores, surge de los Sistemas de Gestin Medioambientales (SGMA).
Mediante los Sistemas de Gestin Medioambientales se pueden determinar los compromisos
que se tienen que cumplir por parte de la Empresa, teniendo en cuenta la estructura
organizativa, definiendo como es necesario trabajar para llevar a cabo los objetivos fijados y
la poltica medioambiental que la empresa haya definido.
Esta norma internacional que adopta una planta de tratamiento de VFU, trata de dar una
visin de forma general a un proyecto de implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental,
sirviendo esto para controlar el impacto que puedan causar sus actividades o servicios en el
entorno, tenindolo en cuenta sus objetivos y polticas.
V
I

Por otro lado en la sociedad preocupada por su entorno, aparece un crecimiento general de la
preocupacin sobre los temas Ambientales, incluido el no menos famoso y nombrado
Desarrollo Sostenible.
Con la implantacin de un SGMA y ms concretamente la ISO 14001, se puede conseguir una
mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se pueden mejorar las relaciones con
la Administracin e incluso con las entidades financieras, se puede contribuir a la motivacin
de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la legislacin medioambiental, etc.
Se establecer pues el Manual de Gestin Ambiental, que ser un documento vivo,
mantenindose al da para reflejar las nuevas exigencias y reglamentos que sobre el
Medioambiente vayan surgiendo. Su aplicacin y distribucin no se limitar a la Gestin
Ambiental, sino que afectar a todos los mbitos de una planta de tratamiento de VFU.
Debemos tener en cuenta que el xito del Sistema de Gestin Ambiental depende del
compromiso que se adquiera en todos los niveles y departamentos de la empresa,
especialmente la Direccin.

I
X

2. Objetivos
1. Implantar el Manual de Gestin Ambiental, segn Norma ISO 14001, en la planta de
tratamiento de Vehculos Fuera de Uso.
2. Describir los Procedimientos genricos.
3. Proponer el equipo de trabajo involucrado en el Sistema de Gestin Ambiental.
4. Identificar los elementos bsicos, los beneficios y las ventajas de implantar el Sistema
de Gestin Medioambiental, segn Norma ISO 14001.
5. Cuantificar el tiempo y los costes que reportar la implantacin, certificacin y
mantenimiento de la UNE-EN-ISO 14001 y obtener un referente de la conveniencia de
llevar a trmino este proceso.
6. Identificar las posibles repercusiones sobre la imagen de la empresa, derivadas de la
implantacin del Sistema de Gestin Ambiental.

3. Revisin Medioambiental Inicial

3.1. Introduccin
La informacin que se refleja en este informe se ha obtenido a travs de visitas a la
empresa y de la recopilacin de la documentacin relevante.
La estructura que se va a seguir para el desarrollo de esta revisin va a consistir en
describir los aspectos Medioambientales que se dan en la empresa, para concretar dnde,
cmo y cundo se producen los mismos. Del mismo modo se pretende exponer una serie
de recomendaciones acerca de la correcta gestin de aquellos aspectos que lo requieran.
Con este fin se han dividido las actividades de la empresa en dos grupos, los que
pertenecen al proceso de Taller propiamente dicho y el resto de las actividades que
clasificamos como Generales.
Dentro del Departamento de Taller se encuentra toda una serie de etapas que forman el
Proceso de la empresa.
Agruparemos en Servicios Generales todos aquellos que sin estar implicados
directamente en el proceso operativo, son fundamentales para el desarrollo normal de la
actividad, constituyendo un grupo heterogneo de actividades que en unos casos
complementan al Proceso operativo y en otros son un fin en s mismas.
Para un mayor control, tanto del Proceso de Taller como de los aspectos
Medioambientales generados, a todos los procesos y etapas se les asigna un cdigo.
Dicho cdigo constar de una primera parte formada por una o varias letras y una
segunda parte compuesta de una serie de dgitos. En el caso de las secciones y etapas el
criterio seguido para la asignacin del cdigo ha sido para cada seccin, su inicial, y para
cada etapa, la inicial de la seccin a la que pertenece seguida de su propia inicial. De este
modo se encontrara la siguiente clasificacin en secciones y etapas, tal y como se
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1.- Clasificacin en secciones y etapas


Cdigo
Seccin

Seccin

Cdigo
Etapa

Etapa

X
I

T-01

Taller

T-RE-01
T-DE-01
T-AL-01
T-VD-01

S-01

Servicios
Generales

S-AD-01
S-GM-01
S-VC-01

Recepcin
Descontaminacin
Almacn
Vehculos descontaminados
Administracin
Gestin Medioambiental
Vestuarios y Sanitarios

Igualmente, para la identificacin de los aspectos Medioambientales, se ha definido un


cdigo, que sigue la misma metodologa que en el caso de las etapas y secciones. El
criterio seguido ha sido comn a todos los aspectos Medioambientales detectados,
definidos por las siglas AM, a continuacin la inicial R para residuos, V para vertidos,
EM para emisiones a la atmsfera, CA para la contaminacin acstica, CR para el
consumo de recursos, SES para las situaciones espordicas, SEM para las situaciones de
emergencia, RD en el caso de residuos procedentes de la descontaminacin de los VFUs
y RE para los residuos especiales. En el caso de los residuos acompaando a la R
aparecer una NP si se trata de un residuo no peligroso y una P si se trata de un residuo
peligroso. Mientras que la segunda parte del cdigo corresponde con dgitos numricos
para cada aspecto detectado.

3.1.1. Objeto y Alcance


El objeto del presente diagnstico es conocer el estado Medioambiental de la
empresa, de forma que se ponga de manifiesto aquellos procesos susceptibles de
producir un impacto negativo sobre el medio ambiente, y determinar el grado de
cumplimiento

de

la

legislacin

Medioambiental,

con

formulacin

de

recomendaciones y medidas tendentes a la correccin de las No Conformidades


detectadas.
El alcance del diagnstico implica toda la planta, a todas las secciones e
instalaciones y a todas las lneas de proceso de la empresa.

X
I

Analizada la actividad de la empresa y los potenciales aspectos Medioambientales


generados por la misma, el estudio se centrar en los siguientes aspectos
Medioambientales: residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera y contaminacin
acstica. Otros aspectos tales como consumo de materias primas y consumos
energticos, no sern analizados en profundidad, si bien sern incluidos en el
presente informe de forma que sirvan de punto de partida para futuras revisiones,
pudiendo evidenciar la mejora continua.
La definicin que da la Norma UNE 150050 Gestin Medioambiental-Vocabulario,
de aspecto Medioambiental es la siguiente:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interaccionar con el medio ambiente.
Los aspectos Medioambientales estudiados en Recycling Ganda, S.L. se
manifiestan en forma de residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera,
contaminacin acstica, consumos de recursos, situaciones espordicas y
situaciones de emergencia.
Residuos: como tal se entiende, segn la Norma UNE 150050 Materia, energa,
producto o producto intermedio que es rechazado o liberado al medio ambiente
como una forma de disposicin final.
Los residuos generados por la empresa van a ser divididos en dos grandes grupos:
- Residuos inertes y/o asimilables a urbanos
Residuo inerte: residuos industriales sin riesgos o con riesgos mnimos,
tanto desde el punto de vista sanitario como Medioambiental.
Residuos asimilables a urbanos: aquellos generados en los domicilios,
particulares, comercios, oficinas y servicios, as como todos aquellos que
no tengan la calificacin de peligrosos y que por su naturaleza o
composicin puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares
o actividades.
- Residuos txicos y peligrosos

X
I

Residuos peligrosos: se incluye dentro de este segundo grupo a aquellos


residuos cuyas caractersticas les confieran un carcter presuntamente
peligroso, de acuerdo a la legislacin vigente.

X
I

3.2. Descripcin general de la empresa


3.2.1. Procesos Productivos
Recycling Ganda, S.L. para el desempeo de su actividad requiere de cualquier
tipo de vehculo a motor al final de su vida til.
Este apartado de la revisin tiene como objeto el hacer una breve descripcin de los
procesos operativos de la empresa, enumerando cada una de las etapas que los
constituyen, sin ahondar en las prcticas y procesos operativos. Por medio de esta
descripcin se pretende identificar y localizar los aspectos medioambientales que se
dan en Recycling Ganda, S.L., pudiendo concretar donde, como y cuando se
producen los mismos.

3.2.1.a. Recepcin (T-RE-01)


Esta primera etapa del proceso operativo consiste en la Recepcin de los
vehculos a descontaminar en la zona destinada a tal fin. En esta zona los
vehculos estn a la espera de pasar a las operaciones de descontaminacin.
Los vehculos situados en la zona de Recepcin, son considerados como
Residuos Peligrosos (RP) y es por ello que el suelo de esta rea se encuentra
debidamente impermeabilizado mediante la aplicacin de pintura tipo epoxi.
Con ello cumplimos las exigencias del R.D. 1383/2002 que ampara nuestra
actividad.

3.2.1.b. Descontaminacin (T-DE-01)


Esta segunda etapa del proceso Operativo consiste en la Descontaminacin de
los vehculos recibidos.
Los vehculos son recogidos de la zona de Recepcin mediante la carretilla
elevadora y llevados al taller de la zona de Descontaminacin.
All se procede a la colocacin del vehculo sobre el elevador hidrulico y a su
elevacin.
X
V

Una vez elevado, el personal procede a las tareas de Descontaminacin


consistentes en:
1 Vaciado, por gravedad del aceite lubricante del motor
2 Vaciado por gravedad del aceite de la caja de cambios
3 Vaciado por gravedad del aceite del grupo de transmisin
4 Vaciado, por trasvase, del depsito de gasolina o gasoil
5 Vaciado, por trasvase, del circuito de lquido anticongelante
6 Vaciado, por trasvase, del circuito de lquido de frenos
7 Vaciado por trasvase del circuito de GAS R134
8 Vaciado por trasvase del circuito de FREON 12
9 Retirada de las bateras
Con todo ello cumplimos las exigencias del RD 1383/2002 que ampara nuestra
actividad.

3.2.1.c. Almacn (T-AL-01)


Existe una pequea zona dentro de la nave con estanteras destinada a almacn
de piezas para su venta. Se trata de piezas catalogadas como No peligrosas, y
que consiste en elementos externos de carrocera como pilotos, pticas,
tapacubos, intermitentes, o piezas mecnicas.
Tambin en esta zona se dispone de un pequeo stock de neumticos usados
destinados a la venta para su reutilizacin.

3.2.1.d. Vehculos descontaminados (T-VD-01)


Los vehculos, una vez descontaminados, pasan a esta seccin, que se encuentra
ubicada en un rea de la nave al descubierto. All los vehculos descontaminados
estn a la espera de sus destinos finales, que pueden ser:
- Traslado a un desguace perteneciente a una empresa del grupo, mediante
Camin-Gra propio, para su despiece y venta de sus componentes
reutilizables.

X
V

- Traslado a la fragmentadota, mediante camin del gestor autorizado,


donde se procede a su fragmentado completo.
Los vehculos situados en la zona de Vehculos Descontaminados son
considerados como Residuos No Peligrosos (RNP).

3.2.2. Servicios Generales


En Recycling Ganda, S.L. entendemos por Servicios Generales todos aquellos que
sin estar implicados directamente en el proceso Operativo, son fundamentales para
el desarrollo normal de la actividad.

3.2.2.a. Administracin (S-AD-01)


Recycling Ganda, S.L. dispone de un espacio reservado para oficinas situadas
en un altillo de la nave. All comparten dependencias la Direccin Tcnica y el
Departamento de Administracin.

3.2.2.b. Gestin Medioambiental (S-GM-01)


Recycling Ganda, S.L. dispone de un Departamento de Gestin Medioambiental
cuyo responsable es el Director Tcnico, siendo su misin principal gestionar,
planificar, verificar y controlar la Gestin Medioambiental de la empresa,
siempre bajo objetivos de prevencin, evaluacin y normalizacin ISO 14001.

3.2.2.c. Vestuarios y Sanitarios (S-VS-01)


Recycling Ganda, S.L. dispone de 20 m2 de espacio habilitado como vestuarios,
los cuales disponen de sus correspondientes taquillas.
En la zona externa de la nave, se ubica un servicio para el personal con duchas,
lavabos y sanitarios.
En la actualidad se distinguen tres tipos de vertidos, los sanitarios-residuales, los
pluviales y los industriales o accidentales de cualquier tipo. Estos ltimos son
conducidos hacia el desarenador, existente en la zona exterior de la nave para
proceder a su tratamiento y su paso por el separador de hidrocarburos. Dichos
X
V

equipos se encuentran enterrados y conectados a la red de alcantarillado


municipal.
Recycling Ganda, S.L. dispone de la correspondiente separacin de vertidos
entre las Aguas Residuales y las pluviales, as como arquetas de Registro para
toma-muestras y certificados de Anlisis de Aguas Residuales.
Tambin existe un cuarto donde se almacenan todos los productos y utensilios
de limpieza.

X
V

3.2.3. Organigrama de la empresa


En la Figura 1 se muestra el Organigrama de la empresa.

Fig. 1. Organigrama de la empresa

3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales


3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos
En las tablas de la 2 a la 7 se observan los:
-

Residuos Peligrosos

Residuos No Peligrosos

Vertidos

Emisiones Atmosfricas

Contaminacin Acstica

Consumo de Recursos

3.3.1.a. Residuos Peligrosos


En la siguiente tabla se muestran los Residuos Peligrosos.
Tabla 2.- Tabla de Residuos Peligrosos

CDIGO RESIDUO
AM-RP-01

RESIDUO
Vehculo a descontaminar
X
I

AM-RP-02

Aceites usados

AM-RP-03

Gasolina

AM-RP-04

Gasoil

AM-RP-05

Lquido anticongelante

AM-RP-06

Lquido de frenos

AM-RP-07

Gas R134

AM-RP-08

Fren 12

AM-RP-09

Bateras

AM-RP-10

Absorbentes contaminados

AM-RP-11

Envases plsticos contaminados

AM-RP-12

Tubos fluorescentes

AM-RP-13

Lodos separador de hidrocarburos

AM-RP-14

Filtros de aceite

AM-RP-15

Filtros de combustible

3.3.1.b. Aspectos Medioambientales No Peligrosos


En la siguiente tabla se muestran los Residuos No Peligrosos.
Tabla 3.- Tabla de Residuos No Peligrosos

CDIGO RESIDUO

RESIDUO

AM-RNP-01

Vehculos descontaminados

AM-RNP-02

Placas de matrcula

AM-RNP-03

Papel y cartn
Sigue

Tabla 3.- Tabla de Residuos No Peligrosos (Continuacin)

CDIGO RESIDUO

RESIDUO

AM-RNP-04

Toners, cartuchos inyeccin

AM-RNP-05

Basura general

AM-RNP-06

Neumticos usados

AM-RNP-07

Arena procedente del desarenador

X
X

3.3.1.c. Aspectos Medioambientales. Vertidos


En la siguiente tabla se muestran los posibles vertidos.
Tabla 4.- Tabla de Vertidos

CDIGO VERTIDO

VERTIDO

AM-V-01

Aguas residuales sanitarias

AM-V-02

Aguas pluviales

AM-V-03

Aguas residuales de limpieza nave

3.3.1.d. Aspectos Medioambientales. Emisiones Atmosfricas


En la siguiente tabla se muestran las emisiones atmosfricas que pueden tener
lugar.
Tabla 5.- Tabla de Emisiones Atmosfricas

CDIGO EMISIN

EMISIONES

AM-EM-01

Carretilla elevadora a gasoil

AM-EM-02

Camin-gra transporte de vehculos

3.3.1.e. Contaminacin Acstica


En la siguiente tabla se muestran los elementos provocadores de contaminacin
acstica.
Tabla 6.- Tabla de Contaminacin Acstica

CDIGO RUIDO

CONTAMINACIN ACSTICA

AM-CA-01

Vehculos internos (carretilla, camin-gra)

AM-CA-02

Compresor

3.3.1.f. Consumo de Recursos


X
X

En la siguiente tabla se muestra el Consumo de Recursos.


Tabla 7.- Tabla de Consumo de Recursos

CDIGO RECURSO

CONSUMO RECURSOS

AM-CR-01

Consumo de agua

AM-CR-02

Consumo de electricidad

AM-CR-03

Consumo de combustible reciclado

AM-CR-04

Consumo de combustible adquirido

3.3.2. Aspectos Medioambientales Indirectos


En las tablas 8 y 9 se observan:
-

Situaciones Espordicas

Situaciones de Emergencia

3.3.2.a. Situaciones Espordicas


En la siguiente tabla se muestran las Situaciones Espordicas.
Tabla 8.- Tabla de Situaciones Espordicas

CDIGO SITUACIN
AM-SES-01
AM-SES-02

SITUACIN ESPORDICA
Arrastre materiales o sustancias por lluvia
torrencial
Vertidos fluidos vehculos
descontaminados

3.3.2.b. Situaciones de Emergencia


En la siguiente tabla se muestran las posibles Situaciones de Emergencia.
Tabla 9.- Tabla de Situaciones de Emergencia

CDIGO SITUACIN
AM-SEM-01

SITUACIN DE EMERGENCIA
Desenganche del vehculo transportado
X
X

AM-SEM-02

Vertidos fluidos a la calzada

AM-SEM-03

Accidente trfico o avera camin-gra

AM-SEM-04

Vertidos fluidos a la plataforma

AM-SEM-05

Vertidos fluidos en descontaminacin

AM-SEM-06

Incendios en las instalaciones y equipos

AM-SEM-07

Vuelcos, fisuras o roturas equipos de


recogida y almacenamiento

AM-SEM-08

Averas maquinaria e instalaciones

AM-SEM-09

Incendio en el camin-gra

AM-SEM-10

Rotura techo uralita (amianto fuera de uso)

3.3.3. Aspectos Ambientales Futuros Procesos Descontaminacin VFUs


En las siguientes tablas se muestran los residuos a contemplar en los futuros
procesos de descontaminacin, as como los residuos especiales.

3.3.3.a. Residuos de la Descontaminacin de los VFUs


En la tabla se muestran los residuos de descontaminacin futuros para cumplir
con el Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre.
Tabla 10.- Tabla de Residuos de Descontaminacin Futuros

CDIGO RESIDUO

RESIDUO

AM-RD-01

Zapatos de amianto

AM-RD-02

Componentes de mercurio, cadmio o


cromo hexavalente

AM-RD-03

Cualquier fluido peligroso no necesario

AM-RD-04

Condensadores PCB / PCT

AM-RD-05

Plomo como elemento de aleacin

AM-RD-06

Plomo y compuestos de plomo como metal


de los componentes

3.3.3.b. Residuos Especiales de los VFUs


En la Tabla 10 se muestran algunos Residuos Especiales procedentes de la
Descontaminacin de vehculos.
X
X

Tabla 10.- Tabla de Residuos Especiales

CDIGO RESIDUO

RESIDUO

AM-RE-01

Componentes metlicos que contengan


cobre, aluminio y magnesio

AM-RE-02

Componentes plsticos de gran tamao

AM-RE-03

Vidrios

AM-RE-04

Catalizadores

AM-RE-05

Airbag

AM-RE-06

Depsitos de gas licuado

3.4. Descripcin Aspectos Medioambientales y su actual gestin


3.4.1. Descripcin Aspectos Medioambientales Procesos Productivos
3.4.1.a. Recepcin
A) Residuos Peligrosos
Vehculo en la zona de recepcin (AM-RP-01)
Tal y como se ha explicado en el punto 3.2.1.a. de esta revisin, el vehculo
que llega a nuestras instalaciones queda ubicado en la zona de recepcin a la
espera de su posterior descontaminacin.
Segn indica la legislacin aplicable a nuestra actividad, dicho vehculo
aqu ubicado adquiere el carcter de peligrosidad por lo que es considerado
un residuo peligroso (RP).
Ningn vehculo que se nos entregue para su descontaminacin puede estar
ubicado fuera de la zona de recepcin. Indicar as mismo que en Recycling
Ganda, S.L. la zona de recepcin se encuentra totalmente a cubierto.
B) Residuos No Peligrosos
No existen residuos no peligrosos en esta seccin.
C) Vertidos
Vertidos accidentales de cualquier tipo (AM-V-03)
X
X

Los vehculos ubicados en la zona de recepcin pueden dar origen a vertidos


accidentales de cualquier tipo como los producidos por prdidas de los
distintos aceites o lquidos que contienen. Para ello se dispone de un suelo
completamente impermeabilizado con pintura verde, tipo epoxi, para as
evitar el filtrado al suelo de estos aceites o lquidos.
Se dispondr de un Plan de Emergencia que contemple el modo de
actuacin cuando se produzca un vertido de estas caractersticas.
D) Emisiones atmosfricas
Camin-Gra transporte de vehculos (AM-EM-02)
Recycling Ganda, S.L. dispone de un camin-gra para el transporte de
vehculos, siendo este utilizado en el traslado desde los puntos de recogida
(concesionarios, talleres o particulares). Tambin es utilizado en el traslado
de vehculos descontaminados al desguace perteneciente a una empresa del
grupo.
Dicho camin-gra deber cumplir con sus correspondientes inspecciones
tcnicas de vehculos (ITV) en las que se comprobarn, entre otras, que sus
emisiones atmosfricas estn dentro de los lmites establecidos.

E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, camin-gra) (AM-CA-01)
En esta seccin aparecen ruidos generados por el uso de vehculos internos
(carretilla, camin-gra), no siendo objeto de este estudio los valores
mximos y mnimos de sonoridad.
As mismo, en cuanto a la contaminacin acstica respecto al camin-gra,
esta deber ser medida en las correspondientes inspecciones tcnicas de
vehculos (ITV).

X
X

3.4.1.b. Descontaminacin
A) Residuos Peligrosos
Aceites usados (AM-RP-02)
En esta seccin se procede a la retirada de los aceites de los vehculos a
descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:

Vaciado por gravedad del aceite lubricante del motor

Vaciado por gravedad del aceite de la caja de cambios

Vaciado por gravedad del aceite del grupo de transmisin

Dichos aceites son recogidos por un depsito mvil. Cuando esta operacin
ha terminado se procede a su trasvase al depsito metlico general de
recogida de aceites usados con una capacidad de 3000 l.
Dicho depsito general se encuentra emplazado en su correspondiente zona
con un muro de retencin a su alrededor con el fin de evitar que ante una
fisura del depsito se vertiera el contenido a las instalaciones.
A su completo llenado el contenido del bidn de 3000 l. es recogido por un
gestor autorizado mediante la utilizacin de una cuba nodriza, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.

Gasolina (AM-RP-03)
En esta seccin se procede a la retirada de la gasolina de aquellos vehculos
a descontaminar que la contengan.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:

Vaciado por trasvase del depsito de gasolina

Dicha gasolina es recogida en bidones metlicos de 200 l. que una vez


llenos son trasladados a un cuarto ubicado en la zona exterior de la nave,
completamente cerrado.
Dicho cuarto de almacenaje cumple todas las normativas aplicables al
almacenamiento de productos qumicos e hidrocarburos disponiendo de las
correspondientes rejillas de ventilacin, paredes y techos estn construidos
con materiales que cumplen la normativa de Seguridad Industrial R.F. (120
para paredes y techos y 60 para puertas homologadas).

X
X

Los bidones de 200 l. que se encuentran all almacenados se estn


debidamente cerrados, ubicados sobre rejillas metlicas para que en caso de
vuelco o fisura en el bidn, el vertido se depositara en un pozo ciego
impermeable. En el supuesto de que esto ocurriera, una cuba nodriza sera la
encargada de la recogida de este vertido. Se dispondr de un Plan de
Emergencia que contemple el modo de actuacin cuando se produzca un
vertido de estas caractersticas.
Los bidones llenos permanecen a la espera de recogida por gestor
autorizado, conservndose documentos de aceptacin, control y seguimiento
de los mismos.
Gasoil (AM-RP-04)
En esta seccin se procede a la retirada del gasoil de aquellos vehculos a
descontaminar que lo contengan.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:
Vaciado por trasvase del depsito de gasoil
Dicho gasoil es recogido en bidones metlicos en la zona exterior de la
nave, completamente cerrado.
Dicho cuarto de almacenaje cumple todas las normativas aplicables al
almacenamiento de productos qumicos e hidrocarburos disponiendo de las
correspondientes rejillas de ventilacin, paredes y techos estn construidos
con materiales que cumplen la normativa de Seguridad Industrial R.F. (120
para paredes y techos y 60 para puertas homologadas).
Los bidones de 200 l. que se encuentran all almacenados se estn
debidamente cerrados, ubicados sobre rejillas metlicas para que en caso de
vuelco o fisura en el bidn, el vertido se depositara en un pozo ciego
impermeable. En el supuesto de que esto ocurriera, una cuba nodriza sera la
encargada de la recogida de este vertido. Se dispondr de un Plan de
Emergencia que contemple el modo de actuacin cuando se produzca un
vertido de estas caractersticas.
Los bidones llenos permanecen a la espera de recogida por gestor
autorizado, conservndose documentos de aceptacin, control y seguimiento
de los mismos.

X
X

Lquido anticongelante (AM-RP-05)


En esta seccin se procede a la retirada del lquido anticongelante de los
vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico, se procede a:
Vaciado por trasvase del circuito de lquido anticongelante
Dicho lquido es recogido en un depsito metlico general, con una
capacidad de 1500 l.
Dicho depsito general se encuentra emplazado en su correspondiente zona
con un muro de retencin a su alrededor con el fin de evitar que ante una
fisura del depsito se vertiera el contenido en las instalaciones.
A su completo llenado el contenido del bidn de 1500 l. es recogido por un
gestor autorizado mediante la utilizacin de una cuba nodriza, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Lquido de frenos (AM-RP-06)
En esta seccin se procede a la retirada del lquido de frenos de los
vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico, se procede a:
Vaciado por sangrado del circuito de lquido de frenos
Dicho lquido es extrado mediante una pistola especial de sangrado y
recogida en un depsito metlico general con una capacidad de 250 l.
Dicho depsito general se encuentra emplazado en su correspondiente zona
con un muro de retencin a su alrededor con el fin de evitar que ante una
fisura del depsito se vertiera el contenido en las instalaciones.
A su completo llenado el contenido del bidn de 250 l. es recogido por un
gestor autorizado mediante la utilizacin de bidn, conservando documentos
de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Bateras(AM-RP-09)
En esta seccin se procede a la retirada de las bateras de los vehculos a
descontaminar.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin se procede a:
Retirada de las bateras

X
X

Dichas bateras son depositadas en un depsito de PVC estanco, que nos


proporciona el proveedor de recogida de bateras usadas.
Cuando el mencionado depsito est completamente lleno se procede a su
retirada por gestor autorizado, conservando documentos de aceptacin,
control y seguimiento de los mismos.
Gas R134 (AM-RP-07)
En esta seccin se procede a la retirada del Gas R134 procedente de los
equipos de aire acondicionado de los vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin, se procede a:
Vaciado por traspaso del circuito de Gas R134
Dicho gas es extrado con la utilizacin del compresor y con una botella de
almacenaje de Gas R134.
Cuando la mencionada botella est completamente llena se procede a su
retirada por gestor autorizado conservando documentos de aceptacin,
control y seguimiento de los mismos.
Fren 12 (AM-RP-08)
En esta seccin se procede a la retirada del Fren 12, procedente de los
equipos de aire acondicionado de los vehculos a descontaminar ms
antiguos.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin, se procede a:
Vaciado por traspaso del circuito de Fren 12
Dicho gas es extrado con la utilizacin del compresor y con una botella de
almacenaje de Fren 12.
Cuando la mencionada botella est completamente llena se procede a su
retirada por gestor autorizado conservando documentos de aceptacin,
control y seguimiento de los mismos.
Neumticos usados (AM-RP-10)
En esta seccin se procede a la retirada de los neumticos usados que se
encuentren en buen estado y puedan destinarse a su venta como material
reutilizable.

X
X

En los casos que no se decida desmontar dichos neumticos, estos se


quedarn colocados en el vehculo que ser trasladado a la fragmentadora
para su fragmentado completo.
As mismo, en determinadas ocasiones, se decide su desmontaje y
almacenamiento en un contenedor destinado a tal fin, a la espera de su
llenado para proceder a la recogida por gestor autorizado, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento.
Aunque el neumtico usado no es un residuo peligroso en origen, su
facilidad a la combustin y la toxicidad de sus emisiones atmosfricas en
caso de incendio, le convierten en un residuo peligroso.
Textiles contaminados (trapos, guantes, fregonas) (AM-RP-11)
Aquellos trapos, guantes y fregonas utilizados para la limpieza de las
manos, maquinaria y en las operaciones de mantenimiento y limpieza se
recogen en un bidn, destinado a tal fin.
En la actualidad, an no se ha procedido a ninguna recogida por gestor
autorizado de estos textiles contaminados, no conservando por tanto, ningn
documento de aceptacin, control y seguimiento.
Serrn contaminado (AM-RP-12)
La limpieza de las fugas de derrames producidas en el desarrollo de este
proceso se realiza con serrn, quedando este impregnado con aceites y
grasas. Debido a la naturaleza de este residuo el serrn impregnado queda
caracterizado como aspecto peligroso. Siendo en la actualidad tratado como
basura general.
Desengrasantes usados (AM-RP-13)
El desengrasante es utilizado en las labores de limpieza de las instalaciones,
diluido con agua potable.
El residuo resultante del desengrasante usado es vertido por las rejillas del
alcantarillado existentes entre la zona de descontaminacin y la zona de
vehculos descontaminados que se encuentra al aire libre.
Dicho alcantarillado est conectado con el desarenador y el separador de
hidrocarburos que acaban depositando el desengrasante usado e una fosa
impermeable a la espera de su llenado y recogido por un gestor autorizado
X
X

mediante el uso de una cuba nodriza, conservando documentos de


aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Envases plsticos vacos (AM-RP-15)
Los envases de plstico vacos utilizados en esta seccin que han contenido
productos como desengrasantes o productos de limpieza son tratados en la
actualidad como basura general.
Aguas residuales de limpieza de nave (AM-RP-17)
Para las actividades de limpieza del suelo de la nave utilizamos una fregona
manual con un cubo de plstico que emplea agua potable y desengrasante.
El resultado de esta limpieza es un agua contaminada que es vertida a las
rejillas del alcantarillado de la nave.
Dicho alcantarillado est conectado con el desarenador y el separador de
hidrocarburos que acaba depositando el desengrasante usado en una fosa
impermeable a la espera de su llenado y recogido por un gestor autorizado
mediante el uso de una cuba nodriza, conservando documentos de
aceptacin, control y seguimiento de los mismos

B) No Peligrosos
Basura General (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida un gestor
autorizado.

C) Vertidos
Vertidos accidentales de cualquier tipo (AM-V-03)

X
X

Los vertidos accidentales de cualquier tipo que pudieran producirse estn


todos canalizados a las rejillas de alcantarillado que desembocan todas ellas
en el desarenador y el separador de hidrocarburos ubicados en la zona de
vehculos descontaminados, no vertindose por tanto ningn tipo de
hidrocarburo en la red de alcantarillado municipal.
Existen en la actualidad analticas de los vertidos realizados a la red de
alcantarillado mediante la toma de muestras en la arqueta de registro, siendo
los parmetros indicadores de contaminacin (DQO, DBO5, MES) menores
que los permitidos por la legislacin vigente.

D) Emisiones atmosfricas
Carretilla gasoil (AM-EM-01)
Existen emisiones atmosfricas en esta seccin procedentes del uso de la
carretilla elevadora a gasoil.
E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, gras) (AM-CA-01)
En esta seccin aparecen ruidos generados por vehculos de transporte o
carga internos, no siendo objeto de este estudio los valores mximos y
mnimos de sonoridad.
Compresor (AM-CA-02)
Existe en esta seccin un compresor encargado de generar energa necesaria
para el funcionamiento de distintas mquinas, emitiendo este un ruido de
trabajo, no siendo objeto de este estudio determinar los valores mnimos o
mximos de sonoridad.

3.4.1.c. Almacn (T-AL-01)


A) Residuos Peligrosos
Neumticos usados (AM-RP-10)
En esta seccin se almacenan algunos neumticos en buen estado, de los
retirados en la zona de descontaminacin, destinados a su venta como
X
X

material reutilizable. Sin tener que establecer medidas de seguridad


importantes excepto el de alejarlos de fuentes extremas de calor.
B) Residuos No Peligrosos
No existen residuos no peligrosos en esta seccin
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin
E) Emisiones acsticas
No existe contaminacin acstica en esta seccin

3.4.1.d. Vehculos descontaminados (T-VD-01)


A) Residuos Peligrosos
No existen residuos peligrosos en esta seccin
B) Residuos No Peligrosos
Vehculo descontaminado (AM-RNP-01)
En esta seccin se almacenan los vehculos descontaminados a la espera de
su posterior destino.
Dicha zona de vehculos descontaminados se encuentra en el exterior de la
nave principal, no suponiendo ningn riesgo para el medioambiente por su
condicin de residuos no peligrosos.
El tiempo de retencin de los vehculos en esta zona no es muy extenso
hasta que se decide cual es su destino final a criterio de la Direccin
Tcnica, pudiendo ser:
Traslado a un desguace perteneciente a una empresa del grupo
mediante CaminGra propio para su despiece y venta de sus
componentes reutilizables.

X
X

Traslado a la fragmentadota mediante camin del gestor autorizado


donde se procede a su fragmentado completo.
En este caso, la retirada de estos vehculos se realiza mediante transporte
externo, conservando documentos de recogida y traslado.
Placas de matrcula (AM-RNP-02)
En esta seccin se procede a la retirada de las placas de matrcula como
medida de seguridad y para realizar la correcta gestin de las mismas.
Una vez desmontadas del vehculo se depositan en un contenedor para la
recogida de aluminio.
A su completo llenado es recogido por un gestor autorizado, conservando
documentos que lo acreditan.
Basura general (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado.
C) Vertidos
Aguas pluviales (AM-V-02)
Las aguas pluviales son recogidas por canaletas instaladas en los techos de
la nave y conducidas por el canaln a la red de alcantarillado del polgono
donde nos ubicamos.
Las aguas pluviales que caen sobre la zona de vehculos descontaminados
que se encuentra al aire libre, pueden producir arrastre de sustancias por
lixiviado. Por ello las aguas pluviales cadas en esta zona van a pasar a las
rejillas del alcantarillado que conducen esta agua al desarenador y el
separador de hidrocarburos, vertiendo a la red de alcantarillado municipal el
agua pluvial sin compuestos peligrosos.
X
X

Se dispone en la actualidad de analticas del agua tomada en la arqueta del


alcantarillado, estando los parmetros de vertido, correctos.
Vertidos accidentales de cualquier tipo (AM-V-03)
Los vertidos accidentales de cualquier tipo que pudieran producirse estn
todos canalizados a las rejillas de alcantarillado que desembocan todas ellas
en el desarenador y el separador de hidrocarburos ubicados en la zona de
vehculos descontaminados, no vertindose por tanto ningn tipo de
hidrocarburo en la red de alcantarillado municipal.
D) Emisiones atmosfricas
Carretilla gasoil (AM-EM-01)
Existen emisiones atmosfricas en esta seccin procedentes del uso de la
carretilla elevadora a gasoil.
E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, gras) (AM-CA-01)
En esta seccin aparecen ruidos generados por vehculos de transporte o
carga internos, no siendo objeto de este estudio los valores mximos y
mnimos de sonoridad.

3.4.2. Descripcin Aspectos Medioambientales-Servicios Generales


3.4.2.a. Administracin (S-AD-01)
A) Residuos peligrosos
No existen residuos peligrosos en esta seccin.
B) Residuos No Peligrosos
Restos de papel y cartn (AM-RNP-03)
Los restos de papel y cartn que se generan en esta seccin son almacenados
en bolsas de basura que semanalmente son depositadas en el contenedor de
basura general.
X
X

Tner, cartuchos inyeccin (AM-RNP-04)


En esta seccin se dispone de una impresora con sus correspondientes
cartuchos de cinta. Todos los consumibles que utiliza este equipo, una vez
terminados, son depositados en el contenedor de basura general.
Basura general (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado.

C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin.
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
E) Contaminacin acstica
No existe contaminacin acstica en esta seccin

3.4.2.b. Gestin Medioambiental (S-CM-01)


A) Residuos Peligrosos
No existen residuos peligrosos en esta seccin.
B) Residuos Peligrosos
Restos de papel y cartn (AM-RNP-03)
Los restos de papel y cartn que se generan en esta seccin son almacenados
en bolsas de basura que semanalmente son depositadas en el contenedor de
basura general.
X
X

Tner, cartuchos inyeccin (AM-RNP-04)


En esta seccin se dispone de una impresora con sus correspondientes
cartuchos de cinta. Todos los consumibles que utiliza este equipo, una vez
terminados, son depositados en un pequeo contenedor para la recogida de
tners y cartuchos usados, a la espera de primera recogida por gestor
autorizado.
Basura general (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado.
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin.
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
E) Contaminacin acstica
No existe contaminacin acstica en esta seccin.

3.4.2.c. Vestuarios y sanitarios (S-VS-01)


A) Residuos Peligrosos
Envases Plstico vacos (AM-RP-15)
Los envases de plstico vacos utilizados en esta seccin que han contenido
productos como desengrasantes o productos de limpieza son tratados en la
actualidad como basura general.
Tubos fluorescentes (AM-RP-16)
X
X

Los tubos fluorescentes inservibles instalados en la nave de taller y en la


oficina estn siendo almacenados en la actualidad a la espera de recibir un
contenedor de cartn especfico que una vez lleno pasar a ser recogido por
un gestor autorizado.

B) Residuos No Peligrosos
Basura general (AM-RNP-05)
En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado
C) Vertidos
Vertidos sanitarios y residuales (AM-V-01)
Recycling Ganda, S.L. dispone de 20 m2 de espacio habilitado como
vestuarios, los cuales disponen de sus correspondientes taquillas.
En la zona externa de la nave, se ubica un servicio para el personal con
duchas, lavabos y sanitarios.
Todos utilizan agua potable procedente de la red de abastecimiento y cuyos
vertidos son enviados a la red de alcantarillado de Recycling Ganda, S.L.
que destina esta agua residual directamente a la estacin depuradora del
municipio de Real de Ganda.
En las tareas de limpieza de la oficina se utiliza agua potable de la red de
abastecimiento, vertiendo dichas aguas residuales en la red de alcantarillado.
D) Emisiones atmosfricas
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
E) Contaminacin acstica
No existe contaminacin acstica en esta seccin.
X
X

X
X

X
L

X
L

X
L

X
L

X
L

X
L

X
L

3.6. Definicin de funciones, responsabilidad y autoridad


3.6.1. Direccin Tcnica
El objetivo principal de esta rea consiste en coordinar, supervisar y controlar el
funcionamiento y desarrollo de todos los departamentos de Recycling Ganda, S.L.
Perfil del Puesto
- Experiencia en Gestin Ambiental: entre 1 y 2 aos
- Formacin:
Ingeniera Tcnica Mecnica
- Aptitud:
Disponibilidad sacrificio
Capacidad de negociacin
- Formacin complementaria:
Curso de Gestin Ambiental y Direccin
Siendo su misin especfica:
Definicin de la Poltica Ambiental
Revisin anual del Sistema de Gestin Ambiental
Marcar Objetivos y Metas Ambientales
Contacto con los Organismos Oficiales
Gestin de Trmites con los Organismos Oficiales
Gestin recursos
Gestin bancos y avales
Negociacin con Gestores de Residuos
Gestin de Residuos
Reuniones con socios
Presupuestos generales
Tesorera
Coordinacin de los distintos departamentos
Delegar y pedir responsabilidades
Directrices de mejoras
Supervisin desarrollo control operacional
X
L

Convocar reuniones con los responsables de cada departamento


Contacto diario con responsables de cada departamento
Visitas a clientes
Seguimiento de cobros
Cuadro de cuentas contables
Evaluacin de costes e inversiones
Asistencia a certmenes y seminarios del sector
Asistencia a cursos de formacin

3.6.1.1. Departamento Administracin


El objetivo principal de este Departamento consiste en la recopilacin, ordenacin
y control de todos los trabajos administrativos, basndose principalmente en la
Tramitacin del Certificado de Destruccin.
Depende jerrquicamente y funcionalmente de la Direccin Tcnica.
Perfil del Puesto
- Experiencia: no necesaria o entre 6 meses a 1 ao
- Formacin:
Conocimientos de informtica
- Aptitud:
Personalidad
Confidencialidad de datos de la empresa
-

Formacin Complementaria:
Curso de Informtica de Gestin

Siendo su misin especfica:


Tramitacin y seguimiento Certificados Destruccin
Reuniones con Direccin Tcnica y otros departamentos
Emisin facturas
Atencin telefnica
Contactos con clientes
Contactos con Gestores de Residuos
X
L

Archivo, Documentacin y Control


Asistencia a Cursos de Formacin

3.6.1.2. Departamento Taller


El objetivo principal de este Departamento consiste en coordinar, supervisar y
controlar el funcionamiento y desarrollo de todas las secciones del Departamento
Taller.
Depende jerrquicamente y funcionalmente de la Direccin Tcnica
Perfil del Puesto
- Experiencia en el Sector: entre 3 y 5 aos
- Formacin:
Conocimientos de mecnica en general
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Sentido de la organizacin
- Formacin complementaria:
Cursos de mquinas, herramientas y electrnica
Siendo su misin especfica:
Control y Vigilancia Personal a su Cargo
Distribucin de Tareas Personal a su Cargo
Pedir Responsabilidades
Reuniones con Direccin Tcnica
Descontaminacin Vehculos Fuera de Uso
Control Operacional Descontaminacin Vehculos
Limpieza y Mantenimiento Instalaciones
Limpieza y Mantenimiento Mquinas y Equipos
Manipulacin Correcta de los Residuos Generados
Simulaciones Plan de Emergencia
Asistencia a Cursos de Formacin
X
L

3.6.1.2.a. Zona Recepcin


El objetivo principal de esta Seccin consiste en la Recogida y Traslado a la
Zona de Recepcin de los Vehculos a descontaminar fuera de uso, a la espera de
pasar a las operaciones de descontaminado.
Depende jerrquicamente de la Direccin Tcnica y funcionalmente del
Departamento Taller.
Perfil del Puesto
- Experiencia en la conduccin de vehculos: entre 2 y 3 aos
- Formacin:
Carnet de conducir vehculos pesados
Conocimientos bsicos de mecnica en general
Conocimientos red viaria
- Aptitud:
Disponibilidad de viajar
Sentido de la organizacin
Habilidad en el manejo de vehculos
Trato cordial con clientes
- Formacin complementaria:
Plan de Emergencia con el Transporte
Siendo su misin especfica:
Conduccin del Camin-Gra
Recogida Vehculos a los Clientes
Control y Supervisin Vehculos recogidos y transportados
Descarga Vehculos en Zona Recepcin
Traslado Vehculos al Desguace
Limpieza y Mantenimiento Camin-Gra
Limpieza y Mantenimiento Instalaciones
Cumplimiento Plan de Emergencia
Asistencia a Cursos de Formacin

3.6.1.2.b. Zona Descontaminacin


El objetivo principal de esta Seccin consiste en la Descontaminacin de los
Vehculos fuera de uso recibidos mediante la utilizacin de los medios
disponibles.
Depende jerrquicamente de la Direccin Tcnica y funcionalmente del
Departamento Taller.
Perfil del Puesto
- Experiencia en el sector: entre 6 meses y 1 ao
- Formacin:
Conocimientos en mecnica general
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Sentido de la organizacin
- Formacin complementaria:
Cursos de mquinas, herramientas y electrnica
Siendo su misin especfica:
Descontaminacin de Vehculos fuera de uso
Control Operacional Descontaminacin Vehculos
Manipulacin de Residuos
Gestin correcta de los Residuos generados
Etiquetado Depsitos de Residuos
Avisar para Recogida de Residuos
Limpieza y Mantenimiento Instalaciones
Limpieza y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
Cumplimiento Plan de Emergencia
Asistencia a Cursos de Formacin

3.6.1.2.c. Zona Almacn


El objetivo principal de esta Seccin consiste en el almacenaje de aquellas
piezas desmontadas de los Vehculos descontaminados.
L
I

Depende jerrquicamente de la Direccin Tcnica y funcionalmente del


Departamento Taller.
Perfil del Puesto
- Experiencia en el sector: entre 6 meses y 1 ao
- Formacin:
Conocimientos en mecnica general
Conocimientos en modelos de Vehculos
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Sentido de la organizacin
- Formacin complementaria:
Cursos de mquinas, herramientas y electrnica
Siendo su misin especfica:
Almacenaje piezas desmontadas en buen estado tales como:
- pticas y Pilotos
- Llantas y Tapacubos
- Accesorios diversos
- Piezas mecnicas
- Neumticos usados
Ubicacin de los Productos
Orden y Limpieza del Almacn
Simulacin Plan de Emergencia
Asistencia a Cursos de Formacin

3.6.1.2.d. Zona Vehculos Descontaminados


El objetivo principal de esta Seccin consiste en la ubicacin de los Vehculos
descontaminados, en la zona exterior de la nave principal, quedando a la espera
de sus destinos finales.
Depende jerrquicamente de la Direccin Tcnica y funcionalmente del
Departamento Taller.
L
I

Perfil del Puesto


- Experiencia en el sector: entre 3 meses y 1 ao
- Formacin:
Conocimientos en mecnica general
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Sentido de la organizacin
- Formacin complementaria:
Cursos de mquinas, herramientas y electrnica
Siendo su misin especfica:
Ubicacin Vehculos en la zona
Seleccin Destino Final de los Vehculos
Carga de los Vehculos en el Camin-Gra para traslado al desguace
Limpieza y Mantenimiento Instalaciones
Limpieza y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
Simulacin Plan de Emergencia
Asistencia a Cursos de Formacin

3.6.1.3. Departamento Gestin Ambiental


El objetivo principal de este Departamento consiste en gestionar, planificar,
verificar, prevenir y evaluar bajo normativa ISO 14001, el Control de Gestin
Ambiental de la Empresa, bajo objetivo de Gestin, tanto interna como
externamente.
Depende jerrquica y funcionalmente de la Direccin Tcnica.

Perfil del Puesto


- Experiencia: no necesaria
- Formacin:
BUP/COU o FP II
Conocimientos informticos
L
I

Conocimientos de la Norma de Gestin Ambiental ISO 14001


- Aptitud:
Liderazgo
Dotes de Mando
Buen Trato con el Personal
Ordenado
- Formacin Complementaria:
Cursos de Gestin Ambiental ISO 14001
Cursos de Informtica de Gestin
Cursos de Gestin de Residuos
Siendo su misin especifica:
PLANIFICACIN
1. Redactar y mantener vigente el Manual de Gestin Ambiental,
Procedimientos e Instrucciones
2. Redactar y mantener vigente la Documentacin en cuanto a Legislacin
Ambiental se refiere y aplicarla en la medida de lo posible
3. Estudiar las causas de los defectos y poner soluciones
4. Cuidar de los archivos documentales, en lo referente a la Documentacin
Tcnica Ambiental
5. Cuidar de la formacin de todos los miembros de la Empresa
6. Realizar Auditoras Internas/Externas
7. Establecimiento y Seguimiento Planes de Mejora Ambientales
8. Asistencia a Cursos de Formacin

VERIFICACIN
1. Inspeccin y evaluacin de la Gestin Ambiental realizada
2. Formacin al personal, en cuanto a la Gestin Ambiental se refiere
3. Responsable de la deteccin de No Conformidades, aplicando los criterios
establecidos, informando a los restantes departamentos de las desviaciones
observadas, para la toma de medidas oportunas.

L
I

CONTROL
1. Recopilar todos los datos obtenidos en los controles realizados
2. Aplicacin Planes de Mejora Ambientales y seguimiento de la evolucin del
Sistema de Gestin Ambiental, detectando las desviaciones que se
produzcan respecto a los planes establecidos e informando a la Direccin
Tcnica, as como a los distintos departamentos.
3. Control Gestin de Residuos
4. Es responsable de estar informado sobre los nuevos procesos y tecnologas
de reciclaje
5. Divulgar en la Organizacin herramientas y conocimientos en materia de
Medioambiente.
6. Asegurar el correcto cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental
El Perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental, debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector
- Haber realizado Curso de Auditor Interno

4. Manual de Gestin Medioambiental


4.1. Normas para Consulta
Para cualquier consulta de trminos de este Manual se recurrir a:
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental.
Requisitos con Orientacin para su Uso
UNE-150050 Gestin Ambiental. Vocabulario

4.2. Definiciones
LAS DEFINICIONES RECOGIDAS EN ESTE MANUAL GESTIN AMBIENTAL
ESTN ESTABLECIDAS EN LA NORMA ISO 14001:2004, EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE.

L
V

LAS DEFINICIONES Y SIMBOLOGA UTILIZADA EN LA PLANTA DE


TRATAMIENTO DE VFU SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS EN LOS
DIFERENTES PROCEDIMIENTOS.

4.3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental


4.3.1. Requisitos Generales
La Direccin de la planta de tratamiento de VFU, segn indica en su compromiso
inicial de este Manual, es el primer responsable de establecer, mantener y llevar a
buen trmino la Gestin Ambiental de la Empresa. Requisitos que detallamos en el
punto 3.3 de este manual, as como:
Cumplimiento de los requisitos legales ambientales
Otros requisitos voluntarios que la planta de tratamiento de VFU considere
oportunos
Aspectos de carcter ambiental
Aspectos ambientales en cuanto a sus instalaciones
Capacitacin del personal
Formacin en materias Ambientales
Comunicacin externa, como son: Reclamaciones, quejas, denuncias, forma
de comunicarse con los organismos, Clientes y proveedores.
Control operativo de sus Procesos
Control en las actividades de su organizacin
Disponer de un plan de emergencia
Disponer de registros para el seguimiento y medicin
Disponer de auditorias Ambientales, previas
Disposicin de estudios de consultora, si fuera necesario, como tambin de
trabajos dirigidos al medioambiente
Disposicin de permisos, autorizaciones y licencias
Disponer de inventario en cuanto a medidas de carcter ambiental que se
hayan implantado previamente
Revisin Ambiental Inicial

L
V

4.3.2. Poltica Ambiental


La Direccin de la planta de tratamiento de VFU se compromete a cumplir la
Poltica Ambiental desarrollada en este apartado, cuyo objetivo es el desarrollo y
mejora del Sistema de Gestin Ambiental que pretende implantar, as como un
compromiso con la sociedad para la prevencin de la contaminacin y el
cumplimiento de la legislacin ambiental vigente.
En consecuencia para el cumplimiento de esta poltica, la organizacin se
compromete a:
Mantener sus instalaciones, actividades y productos dentro del marco legal
Ambiental vigente.
Aportar todos los recursos necesarios para conseguir los objetivos
Ambientales establecidos.
Desarrollar, implantar y mantener un Sistema General Ambiental conforme a
la Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Sensibilizar, formar y concienciar a todo el personal de la organizacin para
que participe en el cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental.
La prevencin de la contaminacin y evaluacin de riesgos potenciales.
Gestionar la recogida selectiva de residuos para facilitar su reciclaje.
Utilizar racionalmente los recursos y reducir la produccin de residuos.
La Direccin de la planta de tratamiento de VFU revisar y modificar si procede,
esta poltica de modo regular, para asegurar su cumplimiento y comprensin a
todos los niveles de la organizacin.

4.3.3. Planificacin
4.3.3.a. Aspectos Ambientales
Segn Procedimiento PR. 4.3.1.
La empresa ha desarrollado un Sistema de Gestin Ambiental capaz de cumplir
los Objetivos Previstos: Identificacin y Evaluacin.
L
V

La planta de tratamiento de VFU manipula varios materiales clasificados por la


legislacin vigente como potencialmente peligrosos para el medioambiente. La
relacin de dichos productos peligrosos se recoge en el apartado 3.3.1 Aspectos
Medioambientales peligrosos.
La

manipulacin,

disposicin

almacenamiento

de

estos

productos

potencialmente peligrosos se realiza en conformidad con la legislacin


Ambiental aplicable (Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos de la
Comunidad Valenciana).

4.3.3.b. Requisitos Legales y Otros Requisitos


Segn procedimiento PR. 4.3.2.
El Responsable de Gestin Ambiental de la planta de tratamiento de VFU,
Gerardo Peir Morant, deber asegurarse de la conformidad en materia
Ambiental de nuestra organizacin, para ello mantendr contactos directos y
peridicos con los organismos oficiales reglamentarios de mbito local,
autonmico o nacional para asegurar dicha conformidad con toda la
reglamentacin relacionada.
En el caso de aquellas leyes o reglamentos que inciden de forma directa en
nuestro sector de actividad, el Responsable de Gestin Ambiental ser el
encargado de mantener actualizada dicha informacin.
Disposicin de Procedimientos aplicables al medioambiente que identifiquen y
den paso, tanto a los requisitos legales como a otros requisitos que sean de
aplicacin, dirigidos tanto a los productos manipulados as como a los servicios
prestados.

4.3.3. c. Objetivos, Metas y Programas


Segn procedimiento PR. 4.3.3.
Los objetivos y metas fijados en nuestra Poltica Ambiental sern revisados por
la Direccin y Responsable de la Gestin Ambiental, anualmente.
L
V

El objetivo principal se centra en la correcta gestin de los componentes que


retiramos, segn consta en el punto 3.3, y que suponen los productos de riesgo
que nuestra organizacin manipula, teniendo en cuenta:
La poltica ambiental de la planta de tratamiento de VFU
La vigente legislacin ambiental y otros tipos de requisitos
Directrices armonizadas por la planta de tratamiento de VFU de condicin
ptima
Aspectos ambientales, caractersticos que se identifican en su actividad o
servicio
Auditorias ambientales: Informe de sus resultados
Nuevos proyectos a realizar con consecuencias en el medioambiente,
dirigidos en especial a las instalaciones de la planta de tratamiento de VFU
Aspectos tcnicos-financieros de la planta de tratamiento de VFU que
definen el aspecto econmico de la urbanizacin
Partes involucradas, en cuanto a objetivos y metas; coherentes, realistas,
alcanzables, a la medida de la organizacin, contando con un tiempo de
realizacin
Todo lo descrito debe estar debidamente documentado
Las metas de reduccin se fijan como un porcentaje del total de recursos
consumidos en el ao anterior. El seguimiento de la eficacia de estos procesos se
realiza mediante un programa de acciones correctivas y preventivas.
Toda meta debe ser:
Especfica
Evaluable
Disponer de indicadores ambientales
Cumplimiento de stas: Evaluacin peridica
Adems de los objetivos y metas anteriormente sealados, la planta de
tratamiento de VFU, ha implantado una serie de iniciativas para la conservacin
del medioambiente tales como el reciclaje, la disminucin del consumo de papel
y la eficiencia energtica de nuestra organizacin.
L
I

Para alcanzar los objetivos y polticas generales aqu expuestos, anualmente se


elabora un Programa Ambiental, PR. 4.3.3, en donde se definen los objetivos
concretos a alcanzar en cada perodo, las acciones previstas, los responsables de
su desarrollo, los recursos que se precisen y una previsin de calendario de
realizacin.
Teniendo en cuenta:
Designar responsabilidades en cuanto al cumplimiento, tanto de los
objetivos como de las metas
Recursos humanos: Definicin responsabilidades
Recursos econmicos: Partidas disponibles
Establecimiento de plazo para conseguirlos
El seguimiento de los avances conseguidos con dichos objetivos se lleva a cabo
en la Auditora Ambiental de la planta de tratamiento de VFU y se somete a
revisin cada ao, PR. 4.5.5.

4.3.4. Implementacin y Operacin

4.3.4.a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad


La planta de tratamiento de VFU tiene definidas las funciones y
responsabilidades de sus departamentos y secciones, con la intencin de
garantizar una correcta gestin ambiental de todo el personal implicado.
El Responsable de Gestin Ambiental depende directamente de la Direccin de
la planta de tratamiento de VFU y asegura que el Sistema de Gestin Ambiental
descrito en este Manual sea implantado y actualizado en conformidad con la
Norma ISO 14001:2004.
Asimismo, ser el responsable de informar, a intervalos definidos, a la Direccin
sobre el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental, as como de
mencionar las oportunidades de mejora detectadas.

L
X

Las funciones del Departamento de Gestin Ambiental han quedado definidas en


el punto 3.6.1.3.

4.3.4.b. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia


Segn procedimiento PR. 4.4.2.
Todo el personal de la planta de tratamiento de VFU recibe una formacin
bsica de procedimientos en materia de seguridad, salud y riesgos, as como otro
tipo de formacin especfica relacionada con la zona o los procesos en los que
trabajan.
Adems, todo nuestro personal recibe un curso de formacin centrado en los
principios recogidos en el Sistema de Gestin Ambiental. Esta formacin debe
seguir un procedimiento que garantice que todo el personal implicado conoce la
importancia del cumplimiento con la poltica y los procedimientos Ambientales.
Adems todo el personal relacionado con estos asuntos debe conocer:
1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales.
2. El papel que desempea y su responsabilidad para cumplir con los
procedimientos definidos en el Sistema de Gestin Ambiental incluyendo
los requisitos relativos a la preparacin y la respuesta ante situaciones de
emergencia.
3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos
operativos
El contenido de los programas de formacin se renueva una vez al ao
atendiendo a las necesidades de formacin.
Los registros de formacin son actualizados por el responsable de Gestin
Ambiental de nuestra organizacin, a la vez que crear unas fichas informativas,
debidamente documentadas, sobre los trabajadores que provoquen impacto
Ambiental, observando con estas, sus carencias, para facilitar su formacin.

L
X

4.3.4.c. Comunicacin
Segn procedimiento PR. 4.4.3.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Procedimiento documentado que
asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la Empresa.
Este

Procedimiento

tambin

contempla

el

sistema

para

atender

las

comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como pueden


ser las formuladas por las autoridades locales autonmicas.
Tambin se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro entorno ms
cercano, como pueden ser: Organismos, asociaciones, vecinos, proveedores y
Clientes.
En el caso de una comunicacin externa en la que soliciten datos sobre nuestros
aspectos ambientales significativos, es la Direccin Tcnica de la planta de
tratamiento de VFU la que decide aportar o no dicha informacin.
En ambos casos, el responsable de Gestin Ambiental documenta y responde si
procede, a dichas comunicaciones.
En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las autoridades
locales o autonmicas y a los servicios de urgencia pertinentes, tal como se
desarrolla en el Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.

4.3.4.d. Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental incluye:
- Las declaraciones documentadas de la Poltica Ambiental
- Objetivos, metas y programas ambientales
- Manual de Gestin Ambiental
- Los procedimientos documentados del Sistema de Gestin Ambiental
- Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos necesarios
para el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.

4.3.4.e. Control de Documentos


L
X

Segn procedimiento PR. 4.4.5.


La planta de tratamiento de VFU controla los documentos requeridos por el
Sistema de Gestin Ambiental, habiendo establecido el Procedimiento para el
Control de la Documentacin:
Definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en
cuanto a su adecuacin antes de su edicin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
Llevar a cabo su aprobacin
Asegurar que se identifican los cambios
El estado de revisin actual de los documentos
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso
Que los documentos permanezcan legibles
Fcilmente identificables
Identificar los documentos de origen externo
Control de su distribucin
Control del uso de documentos obsoletos
Aplicacin de una identificacin adecuada cuando sean mantenidos por
razones especificadas

4.3.4.f. Control Operacional


Segn procedimientos PR. 4.4.6 y PR.4.4.6/1.
La planta de tratamiento de VFU dispone procedimientos que identifican los
procesos productivos donde se generan aspectos ambientales significativos.
Con el objeto de:
Cumplir los compromisos adquiridos en la Poltica Ambiental
Asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas ambientales
establecidos
Asegurar que estos procesos se realizan dentro de los parmetros
establecidos
L
X

Tambin disponemos de procedimientos que cubren el modo de actuacin de las


actividades relacionadas con la Gestin de residuos, as como, procedimientos
que especifican los requisitos exigidos a nuestros proveedores y contratistas,
tales como Cdigos de Conducta Ambiental.
Gestin Ambiental es el responsable de mantener y evaluar peridicamente stos
procedimientos, determinando as la continuidad de su eficacia.
As mismo, ser responsable de registrar y archivar la documentacin que
generan estos procedimientos.

4.3.4.g. Preparacin y Respuesta ante Emergencias


Segn procedimiento PR. 4.4.7.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Emergencia de de un
Plan de Contingencia.
Plan de Emergencia
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Emergencia. Para la
realizacin de este Plan se tiene en cuenta todos los aspectos Ambientales
previamente identificados.
Los Planes de Emergencia con su operativa de actuacin se revisan
anualmente, actualizndolos en caso de ser necesario.
Este plan incluye puntos como:
Responsabilidades
Recursos
Modo de actuacin en caso de emergencia
Prevencin y minimizacin impactos Ambientales
Comunicacin a los responsables
Asimismo, la planta de tratamiento de VFU dispone en el Plan de
Emergencia un plano del recinto, en donde se indican diversos puntos de
L
X

informacin, as como la ubicacin de distintos depsitos, contenedores y


dispositivos de emergencia.

Plan de Contingencia
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Contingencia en el
que establece la posibilidad de una contaminacin mxima accidental.
Este Plan incluye:
a) Disposicin de un Inventario de todos los medios que se dispongan
b) Disposicin de notificacin
c) Disposicin de un procedimiento de actuacin en emergencia
d) Disposicin de un procedimiento de evacuacin
e) Disposicin de nivel de respuesta antes de la evacuacin
f) Disposicin de datos complementarios

4.3.5. Verificacin
4.3.5.a. Seguimiento y Medicin
Segn procedimiento PR. 4.5.1.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un procedimiento documentado con
el propsito de realizar el seguimiento y medicin de aquellas actividades que
puedan generar Impactos Ambientales significativos.
Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin por
diversos mtodos, as como una detallada descripcin de los controles que se
realizan en las actividades identificadas, con la finalidad de cumplir con la
Poltica Ambiental, los objetivos y metas, as como con aquellos requisitos
suscritos.
La planta de tratamiento de VFU no dispone en la actualidad de equipos para
realizar las mediciones de los Controles.

L
X

La planta de tratamiento de VFU contacta con empresas y organismos


autorizados para la realizacin de mediciones en aspectos Ambientales
especficos como son, los vertidos.

4.3.5.b. Evaluacin del Cumplimiento Legal


Segn procedimiento PR. 4.5.2.
La planta de tratamiento de VFU establece el sistema para evaluar de manera
peridica o a intervalos definidos, el cumplimiento de los Requisitos Legales
aplicables.
Se tiene en cuenta realizar una evaluacin del cumplimiento de otros requisitos
adicionales.
El responsable de Gestin Ambiental evala y registra los resultados de estas
evaluaciones.

4.3.5.c. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva


Segn Procedimiento PR. 4.5.3.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un procedimiento para documentar,
analizar y resolver las No Conformidades detectadas.
Dichas No Conformidades describen el incumplimiento o desviacin que pueda
afectar al buen funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental.
Con el objetivo de eliminar la repeticin de una No Conformidad, una vez
analizada su causa y determinada su magnitud, se emprende una Accin
Correctiva.
Las acciones tomadas y los resultados obtenidos se registran para revisar
posteriormente su eficacia.
En el mismo sentido se utilizarn las Acciones Preventivas, que estn destinadas
a prever la aparicin de No Conformidades potenciales.
L
X

Dichas Acciones Preventivas, tomadas y los resultados obtenidos se registran


para revisar posteriormente su eficacia.
Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que provoquen variaciones en
el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental, debern incorporarse a los
procedimientos afectados.

4.3.5.d. Control de los Registros


Segn procedimiento PR. 4.5.4.
La planta de tratamiento de VFU ha establecido un procedimiento para el
Control de los Registros que define la metodologa para:
Identificar y mantener dichos Registros
Proporcionar evidencia de la Conformidad de los requisitos
Evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestin Ambiental
Ser legibles
Identificarlos y recuperarlos con facilidad
Dicho documento define los controles necesarios para su:
Identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y disposicin de los Registros.
Mantenemos registros de:
1. Las Revisiones por la Direccin.
2. Aspectos Ambientales Significativos
3. Requisitos Legales y Otros Requisitos
4. Evaluacin del Cumplimiento Legal
5. Objetivos, Metas y Programas
6. Competencia, formacin y toma de conciencia
7. Comunicaciones
8. Control Operacional
9. Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til
10. Inspecciones y Mantenimiento
11. Gestin de Residuos
L
X

12. Planes de Emergencia


13. Seguimiento y medicin
14. No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
15. Auditorias Internas

4.3.5.e. Auditoria Interna


Segn procedimiento PR. 4.5.5.
La planta de tratamiento de VFU tiene establecido un programa y un
procedimiento para la realizacin de Auditorias del Sistema de Gestin
Ambiental.
En dicho procedimiento se define el alcance de la Auditoria, la frecuencia con la
que se va a realizar y la metodologa a aplicar, as como las responsabilidades y
los requisitos para llevar a cabo dichas Auditorias.
Se debe informar de los resultados a la Gerencia.
Las conclusiones extradas suponen una mejora en la aplicacin de un
procedimiento o de un proceso, siendo el complemento indispensable de un
dispositivo de mejora continua.
La Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental se realiza con carcter
preventivo, siguiendo un Plan de Auditorias previamente establecido.
Este plan detalla las reas o secciones que sern auditadas en las fechas o
momentos especficos, el personal que las realiza y la cualificacin de stos.
Aparte de las fechas fijadas en este plan, la planta de tratamiento de VFU puede
establecer otras por motivos especficos y concretos en el momento que
considere oportuno.

4.3.6. Revisin por la Direccin


Segn procedimiento PR 4.6.
L
X

La Gerencia de la planta de tratamiento de VFU lleva a cabo la revisin del


Sistema de Gestin Ambiental anualmente, dejando constancia de los resultados
obtenidos en la misma.
La revisin de la Direccin, sirve como instrumento para asegurar la continuidad
y la eficacia del Sistema y debe realizarse en periodos concretos, como es:
Cambio de legislacin
Cambio de poltica
Cambio de objetivos
Cambio de otros elementos del Sistema
Antes de la aprobacin de los presupuestos anuales para contemplar las
partidas presupuestarias
Esto ltimo con la finalidad para el mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestin Ambiental.

La revisin incluye:
La inversin de los objetivos y metas Ambientales
El comportamiento ambiental
La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin Ambiental
La poltica Ambiental
Redaccin del informe lo ms completo y detallado posible
La informacin para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la
Direccin incluye los siguientes apartados:
Resultados de las Auditorias realizadas.
Resultados alcanzados en los objetivos y metas marcados.
Evaluacin de su eficacia.
Modificaciones de la legislacin o normativa aparecida.
Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
Mejoras tecnolgicas introducidas.
Experiencias surgidas con incidencias ambientales.
L
X

No Conformidades detectadas.
Sugerencias de los Clientes.
Anlisis de la situacin de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
Datos obtenidos en los seguimientos y mediciones del Sistema de Gestin
Ambiental.
El resultado debe incluir acciones encaminadas a:
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin Ambiental
La necesidad de recursos necesarios para la mejora de la Organizacin

5. Metodologa de trabajo
En cuanto a la Metodologa de trabajo, se han establecido 3 fases:
FASE PRIMERA
IMPLANTACIN DE LA NORMA ISO 14001 PARA LA GESTIN AMBIENTAL

Dentro de esta fase se concretarn los siguientes puntos:


1) Anlisis y evaluacin de la Situacin Medioambiental
2) Realizacin del diagnstico Medioambiental
3) Desarrollo del plan de Gestin Medioambiental
4) Diseo y desarrollo del Manual de Gestin Medioambiental
5) Diseo y desarrollo del Manual de Procedimientos Medioambientales
FASE SEGUNDA
IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROCESOS AMBIENTALES
- Implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental
- Acciones Correctivas y Preventivas
- Revisin por la Direccin
- Establecimiento de Indicadores, Objetivos y Metas Medioambientales
FASE TERCERA

L
X

AUDITORAS INTERNAS: PLANIFICACIN Y EVALUACIN DEL SISTEMA DE


GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Se realizarn Auditoras peridicas del Sistema de Gestin Medioambiental sobre la base de
los cuestionarios establecidos por los Organismos Certificadores, con el fin de asegurarnos la
perfecta implantacin y Gestin del Plan Medioambiental, para asegurar la Certificacin de la
Organizacin.

L
X

6. Estudio Econmico
6.1. Dificultades detectadas
A priori la gran dificultad detectada es el no conocer de antemano el coste real que nos
puede suponer la implantacin de un sistema de gestin medioambiental, as como los
beneficios tanto objetivos como subjetivos que nos puede reportar.
Tambin nos resulta difcil el establecer las personas y el tiempo que dedicarn a este
sistema.

6.2. Alternativas seguidas


He realizado una estimacin del tiempo, tanto para la implantacin, como para el
mantenimiento del Sistema de Gestin Medioambiental.
Tiempo estimado
en implantacin por
la Direccin Tcnica

6 meses x 44

semanas
mes

Tiempo estimado
semanas
6 meses x 44
en implantacin
mes
por los empleados

x 10

Tiempo estimado
Consultora
en implantacin

semanas
mes

6 meses x 44

Tiempo estimado (anual)


en mantenimiento
por la Direccin Tcnica

Tiempo estimado (anual)


en mantenimiento
por los trabajadores

54

54

semanas
ao

x 10

horas
semana

x 3

horas
semana

x 7 empleados = 1848
horas

horas
semana

horas
semana

x 3

= 264 horas

= 792 horas

= 162

horas
ao

semanas
hora
horas
x 1
x 7 trabajadores = 378
ao
semana
ao

L
X

Tiempo estimado (anual)


en mantenimiento
por Consultora

54

semanas
ao

hora
semana

x 1

= 54

horas
ao

A continuacin detallamos el precio/hora, segn categora:


PERSONAL

/h.

Direccin Tcnica

30

Consultora

80

Trabajador

15

Nota.- Para establecer el precio se ha tenido en cuenta el coste de oportunidad.

6.3.1. Costes generales de equipos, obras, etc.


TOTAL EUROS
Instalaciones por empleo de las mejores tcnicas disponibles .......... 3.700
Equipos para procesos de la informacin ......................................... 4.500
Mobiliario ......................................................................................... 1.500
Maquinaria y utillaje ......................................................................... 2.000
Obras de adaptacin a la legislacin ................................................. 7.500

TOTAL ............................................................................................. 19.200

6.3.2. Costes de personal


Como sabemos el tiempo estimado que dedicarn los empleados y el coste de la
hora segn la categora, tendremos:
Tabla 17.- Tabla de Costes de Personal
CATEGORA

TIEMPO ESTIMADO
(h)

COSTE /h.

L
X

TOTAL
()

Direccin Tcnica

264

30

7.920

Empleados

1848

15

2.772

Consultora

792

80

6.336

TOTAL COSTE DE PERSONAL

17.028

6.3.3. Costes de obtencin de la Certificacin. Auditoras Externas


Se ha pedido presupuesto a varias de las entidades acreditadas por ENAC para la
implantacin de la ISO 14001. Entre las que destacan:
Tabla 18.- Tabla de precios de Entidades Acreditadas
PRECIO
CERTIFICACIN
()
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL (BVQI)

3.850

LLOYDS REGISTRER

4.200

SGS (Societ Generale de Surveillance)

3.700

IVAC (Instituto Valenciano de Acreditacin)

3.500

Establecemos pues, un precio medio para obtener la certificacin de:


3.81250
En la siguiente tabla mostramos los costes totales de la implantacin del Sistema
de Gestin Medioambiental, segn Norma ISO 14001.
Tabla 19.- Tabla de costes totales de implantacin
COSTES GENERALES

19..20000

COSTES DE PERSONAL

17.02800

COSTES DE CERTIFICACIN

3.81250
COSTES TOTALES

L
X

40.04050

6.4. Costes de mantenimiento del Sistema de Gestin Medioambiental implantado


y certificado
6.4.1. Costes de personal
Como sabemos el tiempo estimado que se utilizar en el mantenimiento del
Sistema y el precio estimado de la hora, podemos obtener los costes de personal
para el mantenimiento del Sistema.
En la siguiente tabla tenemos los costes de personal para el mantenimiento de la
Norma.
Tabla 20.- Tabla de Costes de Personal para el mantenimiento del Sistema
CATEGORA

TIEMPO ESTIMADO
(h)

COSTE /h.

TOTAL
()

Direccin Tcnica

162

30

4.860

Empleados

378

15

5.670

Consultora

54

80

4.320

TOTAL

14.850

6.4.2. Costes de adaptacin a la legislacin vigente


Este factor es muy subjetivo, puesto que desconocemos en un entorno tan
cambiante como el actual, en el plazo de un ao qu legislacin nos harn
cumplir, por lo que destinaremos un presupuesto a priori de aproximadamente
4.000 euros.

6.4.3 Costes de mantenimiento y renovacin del Certificado


Consultadas las distintas entidades acreditadas y obtenidos los precios que nos
cobrarn, establecemos pues un precio medio de renovacin a un ao.
Tabla 21.- Tabla de gastos de renovacin de Certificacin
COSTE ()
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL (BVQI)
L
X

1.820

LLOYDS REGISTRER

1.700

SGS (Societ Generale de Surveillance)

1.650

IVAC (Instituto Valenciano de Acreditacin)

1.500

Establecemos pues, un precio medio para la renovacin de la Certificacin de:


1.33750

En la siguiente tabla mostramos los costes totales de renovacin de la


Certificacin.
Tabla 22.- Tabla de costes totales de renovacin de la Certificacin
COSTES DE PERSONAL

14.85000

COSTES DE ADAPTACIN A LA LEGISLACIN

4.00000

COSTES DE RENOVACIN DE LA CERTIFICACIN

1.66750

COSTES TOTALES

20.51750

6.5. Subvenciones y ayudas


La Comunidad Valenciana establece unas ayudas cuantificadas en 3.500 , para las
empresas que implanten sistemas de gestin ambiental en sus instalaciones. Las
solicitudes debern presentarse en el IMPIVA antes del 31 de marzo del ao en curso.

6.6. Ingresos estimados por la Implantacin del Sistema


Consultadas diferentes empresas y concesionarios de automviles y ayuntamientos, he
hecho una aproximacin de los vehculos que podran entrar en nuestras instalaciones, y
lo hemos traducido despus a Kgs. de chatarra, con lo que estimado el precio de la
chatarra obtenemos los ingresos.
En la siguiente tabla se muestran los vehculos de ms que entraremos con la
implantacin del SGMA segn Norma ISO 14001.
Tabla 23.- Tabla de entradas de vehculos como consecuencia de la implantacin de la ISO 14001
Ayuntamientos

Vehculos/Ao

Ayuntamiento Ganda

500
L
X

Ayuntamiento Bellreguard

100

Ayuntamiento Palma

30

Otros Ayuntamientos

200

Concesionarios

Vehculos/Ao

Renault Ginesta

100

Prez Pascual

50

Megadiesel

20

Automviles Candel

100

Auto Sweden

50

Servicios y Automviles

50

Otros

100
TOTAL VEHCULOS

1.300

Se ha establecido un peso medio de 950 Kgs/vehculo.


Se han consultado diversas empresas para obtener un precio medio de la chatarra.
PRECIO
CA Fragmentadora Valenciana, S.A. ............................................. 12020 /Tn.
Chatarras Bellver, S.A..................................................................... 11920 /Tn.
Juan Aguilar Marco, S.A. ................................................................ 11950 /Tn.
Por lo tanto el precio medio es de 11963 /Tn.
Y los ingresos obtenidos para esta cantidad de vehculos entrados, ser:
1300 vehculos x 950

Kgs.
x
vehculos

1 Tn
x 11963 /Tn = 147.74305
1.000 Kg.

Pero claro est que estos ingresos no son netos, habra que descontar gras, tiempo
empleado por los obreros, gastos de descontaminacin, etc., por lo que descontaremos un
60%.
IT = 147.74305 06 * 147.74305 =

59.09722

6.7. Financiacin
L
X

Para el establecimiento del SGMA hemos consultado dos entidades bancarias.

BANCO

TIPO DE INTERS

DISPONIBILIDAD

Banco Sabadell

625

Inmediata

Banco Popular

650

Inmediata

Pliza de Crdito Banco Sabadell


Capital
Comisin apertura y otros gastos
Inters
Amortizacin
Amortizacin anual

40.000 Euros
450 Euros
625%
1 ao
42.950

Amortizacin mensual

3.57916

6.8. Anlisis econmico


B = IT - CT - A - I
siendo A: Gastos de publicidad
I: Intereses bancarios
B = 59.09722 - 40.04050 - 1.00000 - 2.95000 = 15.10672
La recuperacin de la inversin no slo se har el primer ao, ao de implantacin, sino
que adems el haber implantado el sistema nos reportar un beneficio econmico adems
de otros aspectos ya comentados y que son de carcter ms subjetivo como una mejora de
la imagen de la empresa.

Rentabilidad =

Beneficio
=
Inversin

15.10672
59.09722

L
X

= 02556 (2556%)

7. Conclusiones
1. La implantacin del SGMA proporcionar una ventaja competitiva a la empresa, ya
que mejora la imagen de la empresa, lo cual se traducir en una mayor entrada de
vehculos que a su vez se traducir en beneficios econmicos.
2. El SGMA proporcionar y exigir un proceso sistemtico de mejora continua que
asegurar el cumplimiento de la legislacin.
3. Para certificar un sistema de gestin medioambiental, ste ha de cumplir los requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001 necesariamente, pero de ningn modo tiene que ser
del todo perfecto desde el inicio, puesto que la Norma exige la mejora continua del
sistema.
4. Es indispensable el respaldo y compromiso de la Direccin en el proceso de
implantacin.
5. El SGMA funcionar correctamente si los recursos son los adecuados y las personas
involucradas en la implantacin tienen claramente asignadas sus funciones y
responsabilidades, es muy importante saber que es lo que tiene que hacer cada uno.
6. Se justifica el hecho de que la inversin en el Sistema de Gestin Medioambiental
segn Norma ISO 14001 no slo se recupera en el primer ao, sino que adems nos
reporta beneficios econmicos, obtenindole una rentabilidad a la inversin del
2556%.
7. El equipo de trabajo designado se encuentra en la figura 1.

L
X

8. Bibliografa
CLEMENTS RICHARP, Vaharte. Gua completa de las Normas ISO 14000. Barcelona.
Gestin 2000, 1997.
ENAC. Procedimientos de Acreditacin de Entidades de Certificacin.
Ihobe. Manual Ihobe ISO 14001: Operativa de implantacin. Departamento de
Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 2000.
Norma Espaola UNE-EN ISO 14001. Sistemas de Gestin Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacin. Madrid. AENOR 2004.
Roberts y Robinson. Manual de Gestin Medioambiental. Editorial Paraninfo. Madrid.
1999.
TV. Condiciones Generales y Procedimiento para la Certificacin de un SGMA.

Direcciones de Internet
- Consellera de Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
http//www.cma.gva.es
- Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
http//www.gencat.es/mediamb
- Legislacin Ambiental Europea.
http//stroiken.ic.uva.nl:88

L
X

3.5. Tabla resumen Aspectos Medioambientales y su actual gestin


En las tablas siguientes se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales: Peligrosos, No Peligrosos, Vertidos,
Emisiones Atmosfricas y Contaminacin Acstica.
En la tabla siguiente se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales considerados Peligrosos.
Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos
CDIGO
RESIDUO
AM-RP-01

AM-RP-02

AM-RP-03

AM-RP-04

RESIDUO
Vehculo en la zona de
recepcin

Aceites usados

Gasolina

Gasoil

ETAPAS

Recepcin

Descontaminacin

GESTIN ACTUAL
Situado totalmente a cubierto y sobre
suelo debidamente impermeabilizado con pintura verde, tipo epoxi, para evitar
filtraciones al suelo por fugas
Recogidos mediante deposito mvil y trasvasados al deposito metlico general
de 3000 l. A su completo llenado, recogido por Gestor Autorizado quedando constancia de ello

RECOMENDACIONES
Utilizacin de sepiolita en caso de
vertidos accidentales.
Utilizacin de sepiolita en caso de
vertidos accidentales.
Cumplimentacin del libro de registro
Poner en marcha el motor del vehculo
para que el aceite est caliente

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos mediante trasvase, a un depsito metlico general


de 200 l. A su completo llenado, recogido por
Gestor
Autorizado
quedando
constancia de ello
-

Utilizacin de sepiolita en caso de


vertidos accidentales.
Etiquetado de los bidones segn
legislacin aplicable
Cumplimentacin del libro de registro

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos mediante trasvase, a un depsito metlico general


de 200 l. A su completo llenado, recogido por
Gestor
Autorizado
quedando
constancia de ello
-

Utilizacin de sepiolita en caso de


vertidos accidentales.
Etiquetado de los bidones segn
legislacin aplicable
Cumplimentacin del libro de registro
Sigue

Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos (Continuacin)


CDIGO
RESIDUO

AM-RP-05

AM-RP-06

AM-RP-07

RESIDUO

Lquido anticongelante

Lquido de frenos

Gas R134

ETAPAS

GESTIN ACTUAL

RECOMENDACIONES

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos mediante


trasvase, al depsito metlico general de - Utilizacin de sepiolita en caso de
1500 l. A su completo llenado, recogido vertidos accidentales.
por
Gestor
Autorizado
quedando - Cumplimentacin del libro de registro
constancia de ello

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos con la utilizacin


de una pistola de sangrado y trasvasado, al - Utilizacin de sepiolita en caso de
depsito metlico general de 250 l. A su vertidos accidentales.
completo llenado, recogido por Gestor - Cumplimentacin del libro de registro
Autorizado quedando constancia de ello

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos mediante


traspaso del circuito y almacenado en
- Cumplimentacin del libro de registro
botellas para Gas R134. A su completo
llenado, recogido por Gestor Autorizado
quedando constancia de ello

AM-RP-08

Fren 12

Descontaminacin)

AM-RP-09

Bateras

Descontaminacin

Vaciado de los vehculos mediante


traspaso del circuito y almacenado en
botellas para Fren 12. A su completo
llenado, recogido por Gestor Autorizado
quedando constancia de ello
Retiradas de los vehculos y almacenadas
en depsito de PVC estanco. A su
completo llenado, recogido por Gestor
Autorizado quedando constancia de ello -

Cumplimentacin del libro de registro

Tapado del depsito de recogida


Identificacin depsito recogida
Cumplimentacin del libro de registro
Sigue

Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos (Continuacin)


CDIGO
RESIDUO

RESIDUO

ETAPAS

GESTIN ACTUAL

RECOMENDACIONES

AM-RP-10

Neumticos usados

Descontaminacin
Almacn

AM-RP-11

Textiles contaminados
Descontaminacin
(trapos, guantes, fregonas)

AM-RP-12

Serrn contaminado

Descontaminacin

AM-RP-13

Desengrasante usado

Descontaminacin

- Retirados y almacenados, aquellos que


estn en buen estado para su venta
- Lo que no se encuentran en buen
estado, se dejan colocados en el
vehculo
- En
ocasiones,
almacenados
en
contenedores y recogidos por Gestor
Autorizado quedando constancia de
ello

---

- Utilizacin de sepiolita en caso de


vertidos accidentales
- Etiquetado segn legislacin aplicable
del bidn de textiles contaminados
Almacenados en un bidn, destinado a tal
- Solicitud de recogida al gestor
fin y a la espera de proceder a la primera
autorizado
recogida por Gestor Autorizado
- Solicitar documentacin de aceptacin,
control y seguimiento
- Cumplimentacin del libro de registro
- Solicitud licencia al gestor autorizado
- Correcta gestin del serrn utilizado
Utilizado para la recogida de fugas y
contaminado
derrames. En la actualidad el residuo es
- Sustitucin por sepiolita en caso de
tratado como basura general
vertidos accidentales
Vertido al alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos y depositado
en fosa impermeable. A su completo - Cumplimentacin del libro de registro
llenado, recogido por Gestor Autorizado
quedando constancia de ello
Sigue

Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos (Continuacin)


CDIGO
RESIDUO

RESIDUO

ETAPAS

GESTIN ACTUAL

RECOMENDACIONES

AM-RP-14 Envases plsticos vacos

Descontaminacin
Vestuarios y sanitarios

AM-RP-15 Tubos fluorescentes

Vestuarios y sanitarios

Aguas residuales de limpieza


Descontaminacin
AM-RP-16 nave

- Colocar contenedor de recogida


envases de plstico vacos
- Etiquetar segn legislacin aplicable
contenedor de recogida
Tratados como basura general
- Solicitud recogida gestor aut.
- Solicitud de aceptacin, control y
seguimiento
- Cumpliment. libro de registro
- Solicitud licencia al gestor autorizado
- Solicitar a empresa VAERSA cajas de
cartn especficos para el almacenaje
de tubos fluorescentes inservibles
- Concretar zona de emplazamiento de
este envase
Depositados en una caja de cartn a la
- Etiquetado segn legislacin aplicable
espera de recibir un contenedor especfico
caja de recogida
para ellos y proceder a la primera recogida
- Solicitud de recogida al gestor
por gestor autorizado
autorizado
- Solicitud de aceptacin, control y
seguimiento
- Cumplimentacin libro de registro
- Solicitud licencia al gestor autorizado
Vertida al alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos y depositado
--en fosa impermeable. A su completo
llenado, recogidas por Gestor Autorizado
quedando constancia de ello

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales considerados No Peligrosos.


Tabla 13.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales No Peligrosos
CDIGO
RESIDUO

RESIDUO

ETAPAS

GESTIN ACTUAL

RECOMENDACIONES

AM-RNP-01 Vehculo descontaminado

Vehculos
descontaminados

Almacenados, durante un corto espacio de - Establecer los porcentajes de peso que


tiempo, a la espera de decidir su destino por trmino medio establece la
final
legislacin

AM-RNP-02 Placas de matrcula

Vehculos
descontaminados

Desmontadas
y
almacenadas
en
contenedor para la recogida de aluminio.
A su completo llenado, recogidos por
Gestor Autorizado

---

- Colocar cubo de recogida de restos de


papel y cartn no contaminados
- Etiquetado interno para identificacin
del recipiente
- Cumplimentacin del libro de registro

AM-RNP-03 Restos de papel y cartn

Administracin
Tratado como basura general
Gestin Medioambiental

AM-RNP-04 Toner, cartuchos inyeccin

Depositados en un pequeo contenedor


Administracin
- Recogida por Gestor Autorizado
primero a la espera de recogida por gestor
Gestin Medioambiental
autorizado

AM-RNP-05 Basura general

Descontaminacin
Vehculos
descontaminados
Administracin
Gestin Medioambiental
Vestuarios y sanitarios

Depositado en un contenedor de basura


general ubicado en el exterior de la nave y
recogida por empresa contratada por el
ayuntamiento de Real de Gandia

Etiquetado interno para la


identificacin de los cubos de basura
general
Solicitud licencia al gestor autorizado

En la tabla siguiente se muestra un resumen de los posibles Vertidos.


Tabla 14.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Vertidos
CDIGO
RESIDUO

RESIDUO

ETAPAS

AM-V-01

Vertidos sanitarios y
residuales

Vestuarios y sanitarios

AM-V-02

Aguas pluviales

Vehculos
descontaminados

Recepcin
AM-V-03

Vertidos accidentales de
cualquier tipo

Descontaminacin
Vehculos
descontaminados

GESTIN ACTUAL
Vertidos al alcantarillado general. que
enva esta agua a la estacin depuradora
del municipio de Real de Gandia
Se dispone en la actualidad de analticas
del agua residual, tomada a la salida de la
red de alcantarillado
- Las cadas en el techo de la nave son
canalizadas al a la red de
alcantarillado externa.
- La cadas en la zona de
descontaminacin son arrastradas
hacia el alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos
- Zona
de
Recepcin:
Suelo
debidamente impermeabilizado para
evitar filtraciones al suelo
- Zona de Descontaminacin y
Vehculos
Decontaminados:
canalizados a las rejillas de
alcantarillado que desembocan al
separador de hidrocarburos ubicados
en
la
zona
de
vehculos
descontaminados

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las posibles Emisiones Atmosfricas.

RECOMENDACIONES

Aportar planos de instalaciones de


alcantarillado

Aportar planos de separacin de aguas


pluviales de residuales

Aportar instrucciones de funcionamiento


del desarenador y separador de
hidrocarburos

Tabla 15.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Emisiones Atmosfricas


CDIGO
RESIDUO

RESIDUO

ETAPAS

GESTIN ACTUAL
Emisin a la atmsfera de los humos de
combustin

- Correcto mantenimiento preventivo


para conseguir las mnimas emisiones
- Estudiar la posibilidad de sustitucin
por una carretilla elctrica

Combustin normal del motor del


Camin-gra

- Correcto mantenimiento preventivo


- Cumplimiento de las correspondientes
Inspecciones Tcnicas de Vehculos
(ITV)

Descontaminacin
AM-EM-01

Carretilla elevadora a gasoil

AM-EM-02

Camin-gra transporte de
Recepcin
vehculos

Vehculos
descontaminados

RECOMENDACIONES

En la tabla siguiente se hace un pequeo resumen de la posible contaminacin acstica.


Tabla 16.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Contaminacin Acstica.
CDIGO
RESIDUO

AM-CA-01

AM-CA-02

RESIDUO

Vehculos internos
(carretilla, camin-gra)

Compresor

ETAPAS

GESTIN ACTUAL

RECOMENDACIONES

Recepcin
Descontaminacin
Vehculos descontaminados

- Correcto mantenimiento
preventivo
La
maquinaria
descrita
genera
- Cumplimiento de las
contaminacin acstica, no siendo objeto
correspondientes Inspecciones
de esta revisin los valores mximos o
Tcnicas de Vehculos (ITV)
mnimos de sonoridad emitida al exterior
a los vehculos que le
correspondan

Descontaminacin

La
maquinaria
descrita
genera
contaminacin acstica, no siendo objeto - Correcto mantenimiento
de esta revisin los valores mximos o
preventivo
mnimos de sonoridad emitida al exterior

Trabajo Final de Carrera

Implantacin de la ISO 14001 en una planta


de tratamiento de vehculos fuera de uso (VFU)
Manual de Procedimientos
Gerardo Peir Morant

VOLUMEN 2/ 3

Ingeniera en Organizacin Industrial


Directora: Julita Oliveras i Masramon
Vic, junio de 2007

ndice
Pgi
na

- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Sumario Tablas .................................................................................................................a2
- ndice de Procedimientos ...................................................................................................I

SUMARIO DE TABLAS

Pgina
Tabla 1: Tabla de valores de probabilidad y severidad ......................................18
Tabla 2: Tabla de reas o Secciones auditadas .................................................123

NDICE

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE DE PROCEDIMIENTOS ISO 14001


Nmero
Procedimiento

Nombre Procedimiento

Pgina

PR. 4.3.1

Aspectos Ambientales .....

PR. 4.3.2

Requisitos Legales y otros Requisitos . 35

PR. 4.3.3

Objetivos, Metas y Programas . 44

PR. 4.4.2

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 54

PR. 4.4.3

Comunicacin .. 66

PR. 4.4.5

Control de Documentos 81

PR. 4.4.6

Control Operacional . 103

PR. 4.4.6/1

Gestin de Residuos . 158

PR. 4.4.7

Preparacin y Respuesta ante Emergencias . 179

PR. 4.5.1

Seguimiento y Medicin .. 201

PR. 4.5.2

Evaluacin del Cumplimiento Legal 209

PR. 4.5.3

No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva . 225

PR. 4.5.4

Control de los Registros .. 242

PR. 4.5.5

Auditoria Interna .. 248

PR. 4.6

Revisin por la Direccin . 256

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

N PGINA

Direccin

1/1

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.3.1
- Doc. Pr. 4.3.1-1
- Doc. Pr. 4.3.1-1/1
- Doc. Pr. 4.3.1-2
- Doc. Pr. 4.3.2-1
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.4.7-1
- Doc. Pr. 4.6-1

Ficha de Ident. Aspectos Ambientales y Evaluacin


Signific.
Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de su Significancia Situaciones de Emerg.
Registro de Aspectos Ambientales
Ficha de Identificacin de Requisitos Legales
Objetivos y Metas Ambientales
Programa Ambiental
Plan de Emergencia
Revisin por la Direccin

PR. 4.3.2
- Informe de Revisin Ambiental Inicial
- Doc. Pr. 4.3.2-1
Ficha de Identificacin de Requisitos Legales
- Doc. Pr. 4.3.1-1
Ficha de Ident. Aspectos Amb. y Eval. de su Significancia
PR. 4.3.3
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.5.1-1

Objetivos y Metas Ambientales


Programa Ambiental
Tabla de Indicadores Ambientales

PR. 4.4.2
- Doc. Pr. 4.4.2-1
- Doc. Pr. 4.4.2-2
- Doc. Pr. 4.4.2-3
- Doc. Pr. 4.4.2-4

Ficha Individual de Formacin y Experiencia


Solicitud para Curso de Formacin
Plan de Formacin Anual
Participacin en Actividades de Formacin

PR. 4.4.3
- Doc. Pr. 4.3.3-1
- Doc. Pr. 4.4.3-1
- Doc. Pr. 4.4.3-2
- Doc. Pr. 4.4.3-3
- Doc. Pr. 4.3.3-2
- Doc. Pr. 4.6-2

Objetivos y Metas Ambientales.


Comunicacin Interna.
Registro de Comunicaciones Ambientales.
Informe de Reclamacin
Programa Ambiental.
Acta de Reunin.

PR. 4.4.5
- Doc. Pr. 4.4.5-1
- Doc. Pr. 4.4.5-2
- Doc. Pr. 4.4.5-3
- Doc. Pr. 4.4.5-4
- Doc. Pr. 4.4.5-5
- Doc. Pr. 4.4.5-6
- Doc. Pr. 4.4.5-7
- Doc. Pr. 4.4.5-8
- Doc. Pr. 4.4.5-9
- Doc. Pr. 4.4.3-1
PR. 4.4.6
- Doc. P. 4.4.6-1
- Doc. P. 4.4.6-2
- Doc. P. 4.4.6-3
- Doc. P. 4.4.6-4
- Doc. P. 4.4.6-5

Relacin de Documentos ISO 14001


Relacin de Distribucin de Copias Controladas
Hoja de Distribucin de Documentos
Hoja de Distribucin de Documentos Modificados
Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables
Relacin de Proced. ISO 14001 con Control de Firmas
Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos
Confirmacin Copias de Seguridad de Ficheros Informticos
Lista de Control de Cambios
Comunicacin Interna
Instruccin Trmites Administrativos
Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos
Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos
Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas Residuales

PR. 4.4.6/1
- Doc. Pr. 4.4.6/1-1
- Doc. Pr. 4.4.6/1-2
- Doc. Pr. 4.4.6/1-3
- Doc. Pr. 4.4.6/1-4
- Doc. Pr. 4.4.6/1-5
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6

Listado de Proveedores y Gestores Aprobados


Listado de Residuos Peligrosos
Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos
Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos
Parte Mensual de Recogida de Vehculos Descontamin.
Parte Anual de Recogida de Vehculos Descontaminados

PR. 4.4.7
- Doc. Pr. 4.4.7-1
- Doc. Pr. 4.4.7-2
- Doc. Pr. 4.4.7-3
- Doc. Pr. 4.4.7-4
- Doc. Pr. 4.4.7-5
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3

Plan de Emergencia
Plan de Contingencia
Revisin de Equipos de Seguridad
Instruccin de Seguridad
Plano de la Instalacin
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva

PR. 4.5.1
- Doc. Pr. 4.5.1-1

Anlisis de datos

PR. 4.5.2
- Doc. Pr. 4.3.2-1
- Doc. Pr. 4.6-1
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3

Ficha de Identificacin de Requisitos Legales


Revisin por la Direccin
Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva

PR. 4.5.3
- Doc. Pr. 4.5.3-1
- Doc. Pr. 4.5.3-2
- Doc. Pr. 4.5.3-3
- Doc. Pr. 4.5.3-4
- Doc. Pr. 4.5.3-5
- Doc. Pr. 4.5.3-6

Informe de No Conformidad
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Histrico de Control de Informes de No Conformidad
Histrico de Control de Acciones Correctivas
Histrico de Control de Acciones Preventivas

PR. 4.5.4
- Doc. Pr. 4.5.4-1

Control de los Registros

PR. 4.5.5
- Doc. Pr. 4.5.5-1
- Doc. Pr. 4.5.5-2

Listado de Procedimientos para la Realizacin de


Auditoras Internas
Resultado de la Auditora Interna: Informe de No
Conformidad

PR. 4.6
- Doc. Pr. 4.6-1
- Doc. Pr. 4.6-2
- Doc. Pr. 4.6-3

Revisin por la Direccin


Acta de Reunin
Propuestas de Mejora

PR. 4.3.1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.3.1

ASPECTOS AMBIENTALES

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la identificacin, evaluacin y seleccin de los
aspectos Ambientales causados por las actividades y servicios que tengan y puedan
tener algn impacto significativo en el medioambiente, as como delimitar las
responsabilidades respecto a los aspectos Ambientales a todos los niveles de la
organizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.


Algunas Definiciones
La definicin que da la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin AmbientalRequisitos con Orientacin para su uso de aspectos Ambientales, es la siguiente:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medioambiente.
Estos Aspectos Ambientales se manifiestan en forma de residuos, vertidos,
emisiones a la atmsfera, contaminacin acstica, consumo de recursos, situaciones
anormales y situaciones de emergencia.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Residuos: materia, energa, producto o producto intermedio que es rechazado o


liberado al medio ambiente como una forma de disposicin final.
Residuos inerte y/o asimilables a urbanos.
-

RESIDUO INERTE:

residuos industriales sin riesgos o con riesgos

mnimos, tanto desde el punto de vista sanitario como Ambiental


-

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS:

aquellos residuos que presentan

caractersticas semejantes a los residuos urbanos, pero que se generan


dentro de las instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
Residuos Peligrosos (RPs): aquellos residuos cuyas caractersticas les
confieren un carcter presuntamente peligroso, de acuerdo con la
legislacin vigente.
Vertidos: los que se realizan directa o indirectamente en los cauces, cualquiera
que sea la naturaleza de stos, as como los que se lleven a cabo en el subsuelo o
sobre el terreno, bolsas, excavaciones, mediante evacuacin, inyeccin o depsito.
Emisiones Atmosfricas: se entiende como emisiones atmosfricas la emisin de
sustancias a la atmsfera, procedentes de puntos concretos de emisin, de tal forma
que se alcancen concentraciones lo suficientemente altas, de ciertas sustancias
capaces de producir aspectos mensurables en el hombre, los animales, la
vegetacin, los materiales, etc
Contaminacin Acstica: La contaminacin acstica se determinar en base a los
estudios sonoros existentes, si los hubiera, en las propias instalaciones, haciendo
hincapi, siempre que sea posible, en el transmitido al exterior.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

Consumos de Recursos: Se entiende por Recursos las materias primas de origen


natural que son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad y su
poblacin.
Situaciones Anormales: Se entiende como situaciones anormales aquellas que
representan actividades distintas del funcionamiento correcto de la organizacin,
pero que deben tenerse en cuenta ya que constituyen un riesgo para el
Medioambiente por sus caractersticas.
Situaciones de Emergencia: Se entiende por situaciones de emergencia, aquellas
que pueden tener impacto ambiental significativo o adverso para el Medioambiente
y las personas.

4. PROCEDIMIENTO
Para un mayor control de identificacin, tanto de los procesos productivos, como de
los aspectos Ambientales de los servicios generales, stos quedan codificados segn
se describe en los puntos 3.1 y 3.3 de la Revisin Medioambiental Inicial.

4.1. El Proceso de identificacin, evaluacin y seleccin de los aspectos


Ambientales de Recycling Ganda, S.L. est en funcin del impacto que
producen sus actividades y se desarrolla en cuatro fases:
1. Conocimiento de los requisitos legales y otros requisitos Ambientales
asociados a las actividades o procesos de Recycling Ganda, S.L. que
se encuentradefinidos enlos AnexosLegislacin aplicable y en la
Ficha de Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos
Doc. Pr. 4.3.2-1.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

2. Revisin de las reas de Recycling Ganda, S.L. afectadas por aspectos


Ambientales para comprobar la situacin actual del medioambiente en
cada una de sus actividades. Dicha descripcin se encuentra en el punto
3.4 de la Revisin Ambiental Inicial.
3. La evaluacin de los aspectos Ambientales es la base para establecer y
mejorar el Sistema de Gestin Ambiental. Tambin nos servir para
cuantificar en la medida de lo posible los Objetivos y Metas
Ambientales Doc. Pr. 4.3.3-1, reflejados en el Programa Ambiental,
Doc. Pr. 4.3.3-2.
4. Se ha elaborado un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, para
prevenir los potenciales riesgos.
En el caso que se modifiquen o amplen las actividades o servicios, stos se
revisan o modifican dnde sea necesario, identificndolas en una nueva Ficha
de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,
Doc. Pr. 4.3.1-1, anotndose sobre la anterior la leyenda de Modificada y
procedindose a su archivo y registro como Documentacin Anulada.
Tambin se revisa o modifica el Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2, as
como el Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 para los potenciales riesgos.

En la Revisin Ambiental Inicial realizada a Recycling Ganda, S.L. se han


analizado, antes de la implantacin,

los Aspectos Ambientales existentes,

punto 3.3, y la legislacin aplicable,volumen 3/3.


Los responsables de las reas afectadas, como son el Departamento de Taller y
el Departamento de Gestin Ambiental, realizan una identificacin de los
Aspectos Ambientales generados en todas las secciones, hacen una revisin de

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

las actividades relacionadas con dicho Aspecto, analizando la situacin inicial


y comprobando si se cumple con la legislacin Ambiental aplicable, quedando
constancia de todo ello en la Revisin Ambiental Inicial.
Esta Revisin Ambiental Inicial se revisa y si procede, se actualizar como
mnimo una vez al ao o cuando existan nuevos requisitos o informacin
relevante que aconseje su modificacin, creando una nueva revisin de los
captulos que lo requieran. Para ello se tendr en cuenta entre otras posibles
fuentes

de

informacin

las

experiencias

que

aporten

los

distintos

departamentos de Recycling Ganda, S.L., siendo el responsable de Gestin


Ambiental quien recopile y actualice dicha informacin.
El responsable de Gestin Ambiental debe elaborar una Ficha de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,
Doc. Pr. 4.3.1-1, en la cual deben quedar reflejados todos los aspectos
Ambientales propios de la actividad que se genera en Recycling Ganda, S.L.,
en condiciones de funcionamiento normales, anormales y de emergencia, as
como los impactos asociados.

4.3. Evaluacin de la Significancia de Aspectos Ambientales


El responsable de Gestin Ambiental es el encargado de evaluar la
significatividad de cada uno de los Aspectos Ambientales previamente
identificados, que afecten a Recycling Ganda, S.L..
El sistema empleado para dicha evaluacin quedar reflejado en el documento
Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia, Doc. Pr. 4.3.1-1. Adems, una vez al ao se revisa la

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

mencionada ficha, hacindolo constar en la Revisin por la Direccin


Doc. Pr. 4.6-1.

4.3.1. Factores que intervienen en la evaluacin de significancia de Aspectos


Ambientales Directos:

4.3.1.1. Residuos Peligrosos y No Peligrosos


- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

(Para valorar la frecuencia de generacin de residuos contar la periodicidad de eliminacin de


los mismos, no la de inicio de almacenamiento)

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.
*Residuo No Peligroso/Inerte

*Residuo Peligroso

- Cantidad: Cantidad o volumen que se genera


- Grado

de

recuperacin

del

medio/gestin

(residuos):

Posibilidad de recuperacin del medio afectado (por intervencin


humana o de forma natural), dependiendo de la naturaleza del
aspecto y de la reversibilidad del impacto.

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*Reutilizacin / Retorno proveedor

*Reciclado / Recuperacin / Regeneracin

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

*Vertedero/Incineracin (con aprovechamiento trmico) 3


*Incineracin (sin aprovechamiento trmico)/
Inertizacin

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo
de dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo


de dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin externa

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

4.3.1.2. Vertidos
- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.
*Agua residual sanitaria

*Agua residual pluvial

*Agua residual industrial

- Cantidad: Cantidad o volumen que se genera

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de


recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*Red de saneamiento

*Separador de hidrocarburos/decantador

*Alcantarillado polgono municipal

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo
de dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo


de dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin externa

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

4.3.1.3. Emisiones Atmosfricas


- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.

REVISADO POR:

G. Ambiental

*Dentro de las instalaciones

*Fuera de las instalaciones

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PR. 4.3.1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Cantidad: Duracin media (h) del aspecto.


- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de
recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*Emisin interna

*Emisin externa

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna mediante
desconexin

*Debe realizarse una actuacin externa para desconexin

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

4.3.1.4. Contaminacin Acstica


- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.

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G. Ambiental

*De 6 a 22 h.

*De 22 a 6 h.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Cantidad: Duracin media (h) del aspecto.


- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de
recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*No se han recibido reclamaciones en los ltimos 12
meses

*Se han recibido reclamaciones/quejas de nuestro


entorno

*Se han recibido reclamaciones por parte de la


Administracin

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna mediante
desconexin

*Debe realizarse una actuacin externa para


desconexin

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

4.3.1.5. Consumo de Recursos


- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto

REVISADO POR:

G. Ambiental

*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

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PR. 4.3.1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn la fuente de origen o el volumen de
consumo.
*Consumo de agua potable
(proviene de la red de abastecimiento)

*Consumo de electricidad
(proviene de la red elctrica o fuentes no renovables)

*Consumo de combustible
(proviene de combustible reciclado)

*Consumo de combustible
(proviene de la combustible adquirido)

- Cantidad: Volumen de consumo.


- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de
recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*Red de abastecimiento de agua potable sin restricciones
de consumo

*Impacto mnimo por volumen de consumo elctrico

*Valorizacin combustibles reciclados

*Consumo de recursos naturales

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna con nuestros
medios

*Puede realizarse una actuacin con medios externos

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.4. Resultados de la puntuacin final Aspectos Ambientales Directos

4.4.1. Para

cada

uno

de

los

aspectos

directos identificados, la

puntuacin final ser la resultante del sumatorio () de:


PUNTUACIN TOTAL = Frecuencia+Contam.Potencial+Recuperacin+Capac.Actuacin

La puntuacin de cada uno de los factores, as como la puntuacin


total debe quedar reflejada en la Ficha de

Identificacin

de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,


Doc. Pr. 4.3.1-1, apartado C.

4.4.2. Aspectos Ambientales Significativos


Son Aquellos aspectos Ambientales que tienen un impacto
significativo sobre el medio ambiente.
El responsable de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L. es
el encargado de fijar el valor LMITE DE SIGNIFICANCIA. Dicho
valor queda reflejado en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, que
deber ser inferior o igual a 11, de la Puntuacin Total Obtenida y
siendo verificado cada vez que se revise la identificacin y
evaluacin de los aspectos Ambientales. Los aspectos evaluados con
una Puntuacin superior a 11, sern considerados significativos.

4.4.3. Aspectos Ambientales No Significativos


Son aquellos aspectos que, una vez evaluados en la Ficha de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, obtienen una Puntuacin Total que


queda por debajo del LMITE DE SIGNIFICANCIA establecido.

4.4.4. Seleccin de Aspectos Ambientales Significativos


Los Aspectos Ambientales significativos identificados en la Ficha
de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, se incluirn en el Programa
Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2.
Una vez identificados y registrados todos los datos en la Ficha de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, se proceder a cumplimentar el
Registro de Aspectos Ambientales Doc. Pr. 4.3.1-2 que servir
como hoja resumen de todos los aspectos existentes.

4.5. Factores que intervienen en la evaluacin de significancia de Aspectos


Ambientales Indirectos:

4.5.1. Situaciones Anormales


- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto
*Ocasional (menos de 1 vez al ao)

*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao)

*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes)

*Repetida (una vez por semana o ms)

(Para valorar la frecuencia de generacin de residuos contar la periodicidad de eliminacin de los


mismos, no la de inicio de almacenamiento)

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar


al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.
*Contaminacin del suelo

*Contaminacin del agua

- Cantidad: Duracin media del aspecto y frecuencia


- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de
recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*Separador de hidrocarburos/decantador

*Alcantarillado polgono municipal

- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener


influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo de
dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo de


dispositivos de contencin

*Puede realizarse una actuacin externa

(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)

*No es posible ninguna actuacin

(Porque tcnica o econmicamente no es viable


o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)

4.5.2. Situaciones de Emergencia


Los aspectos ambientales derivados de las situaciones de
emergencia se evalan en funcin de la gravedad de los mismos.

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

Para establecer el criterio que determina dicha gravedad se tiene


en cuenta:
- Probabilidad: Posibilidad de que se produzca la situacin
de emergencia.
Baja, cuando no haya ocurrido en los tres

ltimos aos

Media, cuando ha ocurrido en al menos una

ocasin en los tres ltimos aos

Alta, cuando la situacin se ha producido

dos o ms veces en los tres ltimos aos

- Severidad: Respecto a los daos que pueda ocasionar


como

consecuencia

normalmente

esperada

de

la

materializacin de un aspecto ambiental indirecto, en


situacin de emergencia.
Baja, cuando en caso de producirse el aspecto, no
se ocasionaran daos a las personas o al medio
ambiente debido a las medidas de proteccin o
prevencin establecidas para su control

Media, cuando en caso de producirse el aspecto,


se ocasionaran daos graves a las personas o una
afeccin leve al medio ambiente. Se entiende por
afeccin leve aquella que es posible restaurar
restaurar dentro de un plazo aproximado de tres
tres meses

Alta, cuando en caso de producirse el aspecto, se


ocasionaran daos graves a las personas o una

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

afeccin grave al medio ambiente. Se entiende


por afeccin grave aquella que no es posible
restaurar dentro de un plazo aproximado de tres
meses

En base a los valores obtenidos para la Probabilidad y


Severidad, se calcula el factor de gravedad correspondiente para
cada aspecto ambiental indirecto, en situacin de emergencia, de
acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1: Tabla de valores de probabilidad y severidad

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

BAJA (1)

MEDIA (2)

ALTA (3)

BAJA (1)

Leve = 222

Media = 242

MEDIA (2)

Leve = 232

Leve = 232
Media =
2 42

ALTA (3)

Media =
2 42

Alta = 252
Intolerable =
2 62

Alta = 252

4.6. Resultados de la puntuacin final Aspectos Ambientales Indirectos

4.6.1. Para cada uno de los aspectos indirectos identificados en el apartado


Situaciones anormales, se sigue el proceso establecido en el
apartado 4.4 de este procedimiento.

4.6.2. La puntuacin final de los Aspectos Ambientales

Indirectos

identificados en el apartado de situaciones de emergencia, ser la


resultante del sumatorio () de las columnas de severidad y las filas
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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

de probabilidad. En los resultados obtenidos se determinar la


significancia o no del aspecto evaluado.
PUNTUACIN TOTAL = Suma Columna Severidad + Suma Columna Probabilidad

La puntuacin de cada uno de los factores, as como la puntuacin


total debe quedar reflejada en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1, apartado C.

4.6.3. Aspectos Ambientales Significativos


Son aquellos aspectos ambientales que pueden tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente en caso de emergencia
El responsable de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L. es el
encargado de fijar el valor LMITE DE SIGNIFICANCIA. Dicho
valor queda reflejado en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia, Doc. Pr. 4.3.1-1/1, segn los siguientes resultados:
1 a 3 = LEVE

Los

= MEDIA

= ALTA

= INTOLERABLE

aspectos

evaluados

con

resultados

MEDIA,

ALTA

INTOLERABLE sern considerados significativos.

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PROCEDIMIENTOS
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GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.6.4. Aspectos Ambientales No Significativos


Son aquellos aspectos ambientales que, una vez evaluados en la
Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Situaciones de Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1,
obtienen un resultado de LEVE.

4.6.5. Seleccin de Aspectos Ambientales Significativos


Los Aspectos Ambientales significativos identificados en la Ficha de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Situaciones de Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1, se
incluirn en el Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2.
Una vez identificados y registrados todos los datos en la Ficha de
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Situaciones de Emergencia, Doc. Pr. 4.3.1-1/1, se
proceder a cumplimentar el Registro de Aspectos Ambientales,
Doc. Pr. 4.3.1-2 que servir como hoja resumen de todos los aspectos
existentes.

4.6.6. Situacin de Emergencia


En caso de producirse una situacin de emergencia se har una
revisin completa de los aspectos ambientales indirectos afectados por
la misma, y si procede se actualizar el Plan de emergencia
Doc. Pr. 4.4.7-1, asociado al incidente, para mejorarlo en base a la
experiencia ocurrida.

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PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

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REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Aprobacin y revisin
- Departamento Gestin Ambiental:
Preparacin de los informes
Identificacin y evaluacin de los Aspectos Ambientales
Seguimiento y actualizacin
- Departamento Taller:
Identificacin de los Aspectos Ambientales

6.- IMPRESOS UTILIZADOS


- Informe de Revisin Ambiental Inicial
- Doc. Pr. 4.3.1-1

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y


Evaluacin de su Significancia

- Doc. Pr. 4.3.1-1/1

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y


Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia

- Doc. Pr. 4.3.1-2

Registro de Aspectos Ambientales

- Doc. Pr. 4.3.2-1

Ficha de Identificacin de Requisitos Legales

- Doc. Pr. 4.3.3-1

Objetivos y Metas Ambientales

- Doc. Pr. 4.3.3-2

Programa Ambiental

- Doc. Pr. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. Pr. 4.6-1

Revisin por la Direccin

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

21/21

FECHA COPIA:

Junio 2007

FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
A.

rea: DEPARTAMENTO TALLER (T-DE-01)


- Cdigo Interno: AM-CA-01

- Aspecto: VEHCULOS INTERNOS


- Cdigo del residuo: -------------- Cdigo LER: -------------B.
1. Clasificacin del aspecto:
Medio afectado:

Atmsfera

Suelo

Residuos

Agua

Molestias

Uso de recursos

Tipo de actividad:

Pasadas

Actuales

Futuras

Tipo de operacin:

Rutinaria

Ocasional

Incidentes

Respons. Actividad: DEPARTAMENTO TALLER

Otros:

2. Impacto Ambiental: CONTAMINACIN ACSTICA


3. Cantidades generadas: ------------4. Gestin actual: Los vehculos generan contaminacin acstica, siendo sta medida en
las correspondientes Inspecciones Tcnicas de Vehculos (ITV).
C.
1. Legislacin aplicable:
Inspeccin Tcnica Vehculos (ITV)
2. Evaluacin de la significancia:
(Puntuacin Total: Frecuencia + Contaminacin Potencial + Recuperacin + Capacidad Actuacin)
(Puntuacin Total:
4
+
1
+
1
+
1
ASPECTOS DIRECTOS
ASPECTOS INDIRECTOS
7
Resultado:
11
SIGNIFICATIVO
11
SIGNIFICATIVO
<11
NO SIGNIFICATIVO
<11
NO SIGNIFICATIVO

3. Otra informacin (rellenar slo si el aspecto es significativo):


3.1. Objetivos y programas de gestin asociados . adjunto
3.2. Documentacin asociada (procedimientos e instrucciones)
Elaborado por:
Departamento Gestin Ambiental

Revisin: 0
Fecha: Julio 2007
Pg.: 1/ca

Doc. Pr. 4.3.1-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
- SITUACIONES DE EMERGENCIA
A.

- rea: RECEPCIN (T-RE-01)

- Cdigo Interno: AM-SEM-01

Aspecto: DESENGANCHE DEL VEHCULO TRANSPORTADO


B.
1. Clasificacin del aspecto:
Medio afectado:

Residuos

Vertidos

Emisiones atmosf.

Cont. acstica

Consumo recursos

Incendios

Tipo de actividad:

Pasadas

Actuales

Futuras

Tipo de operacin:

Rutinaria

Ocasional

Incidentes

Respons. Actividad: CONDUCTOR CAMIN-GRA

Otros: DIRECCIN TCNICA

2. Impacto Ambiental:
- ACCIDENTE DE TRFICO
3. Plan de Emergencia previsto:
- RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE VEHCULOS (Doc. P. 4.4.6-2)
TRASLADO VEHCULOS CON CAMIN-GRA PROPIO (Doc. P. 4.4.7-1)
C.
1. Evaluacin de la Situacin de Emergencia:
PROBABILIDAD:

BAJA

MEDIA

ALTA

SEVERIDAD:

BAJA

MEDIA

ALTA

2. Evaluacin de la significancia:
(Puntuacin Total: Suma Columna Severidad + Suma Columna Probabilidad)

SIGNIFICATIVO SI

NO

Resultado:

LEVE

3. Otra informacin (rellenar slo si el aspecto es significativo):


3.1. Objetivos y programas de gestin asociados .. adjunto
3.2. Documentacin asociada (procedimientos e instrucciones)

Elaborado por: Gerardo Peir

Fecha: Junio 2007

Departamento Gestin Ambiental

Pg.: 1/SEM

Doc. Pr. 4.3.1-1/1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS


RESIDUOS NO PELIGROSOS
rea

Conformidad con
la Normativa

Aspecto

Cdigo

Significativo

VEHCULOS
DESCONTAMINADOS

AM-RNP-01

NO

R.D. 1383/2002
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998

SI

PLACAS DE
MATRCULA

AM-RNP-02

NO

LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998

SI

PAPEL Y
CARTN

AM-RNP-03

NO

LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998

NO

No se realiza una
recogida selectiva

TONERS,
CARTUCHOS
INYECCIN

AM-RNP-04

NO

LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998

NO

No se realiza una
recogida selectiva

TODAS LAS REAS

BASURA GENERAL

AM-RNP-05

NO

DESCONTAMINACIN
(T-DE-01)

NEUMTICOS
USADOS

AM-RNP-06

NO

VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)

ARENA
PROCEDENTE DEL
DESARENADOR

AM-RNP-07

NO

VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01)
ADMINISTRACIN
(S-AD-01)
GESTIN AMBIENTAL
(S-GM-01)
ADMINISTRACIN
(S-AD-01)
GESTIN AMBIENTAL
(S-GM-01)

Legislacin Aplicable

REVISIN: 2
FECHA: 15/06/07
PGINA: 1

LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998
R.D. 1383/2002
R.D. 833/1988
R.D. 952/1997
LEY 10/2000 CV
LEY 10/98
DECRETO 2/2003
LEY 10/2000 CV
LEY 10/1998

Observaciones

SI

SI

SI

Doc. Pr. 4.3.1-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.3.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.3.2

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como conocer y definir los requerimientos
legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos
Ambientales de las actividades, procesos y servicios de Recycling Ganda, S.L. y
delimitar las responsabilidades respecto a dichos requisitos a todos los niveles de la
organizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
4.1. El proceso establecido para identificar y definir la legislacin Ambiental
vigente y aplicable, as como aquellas normas necesarias para el desempeo de
nuestra actividad, pueden provenir de los siguientes organismos:
- Administracin Local
- Administracin Autonmica
- Administracin Estatal
- Administracin Comunitaria

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

No obstante, contamos con la colaboracin de las siguientes asociaciones u


organismos:
- Consellera de Territorio y Vivienda
- AEDRA, Asociacin Espaola de desguaces y Recuperadores de
Automviles
- ADECOVA, Asociacin Desguaces Comunidad Valenciana
- SIGRAUTO,

Asociacin

Espaola

para

el

tratamiento

Medioambiental de los vehculos fuera de uso


- AGENOPE, Asociacin de gestores de residuos No Peligrosos de la
Comunidad Valenciana
- PYMEV, Confederacin Valenciana de la pequea y mediana
empresa
- Cmara de Comercio de Valencia
- AES, Asociacin de Empresarios de La Safor
- AENOR, Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin

4.2. El responsable de Gestin Ambiental debe revisar, controlar y archivar la


documentacin que las mencionadas entidades nos proporcionan, as como
comprobar su estado de vigencia y actualizacin en caso de ser necesario.
Dicha documentacin se recibe en diversos tipos de formato como son:

REVISADO POR:

G. Ambiental

Boletines informativos del sector

Revistas del sector

Copias de la legislacin aplicable

Circulares informativas

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.3.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Para identificar la legislacin, la normativa y los artculos aplicables a la


actividad de Recycling Ganda, S.L., el responsable de Gestin Ambiental
cumplimenta, controla y archiva la Ficha de Identificacin de Requisitos
Legales, Doc. Pr. 4.3.2-1.
Adems, una vez al ao se revisa la mencionada ficha y se modifica si es
necesario creando entonces una nueva, anotndose sobre la anterior la leyenda
de Modificada y archivando esta en el apartado de Documentacin
Anulada.

4.3. Asimismo en la Revisin Ambiental Inicial realizada a Recycling


Ganda, S.L. se ha identificado, antes de la implantacin del Sistema de
Gestin Ambiental, la legislacin Ambiental aplicable; Volumen 3/3.
Esta Revisin Ambiental Inicial se revisa y si procede, se actualizar como
mnimo una vez al ao o cuando existan nuevos requisitos legislativos o
normativas relevantes que aconsejen su modificacin, creando una nueva
revisin de los captulos que lo requieran.
Para ello se tienen en cuenta las fuentes de informacin que nos aporten los
distintos organismos mencionados anteriormente, siendo el responsable de
Gestin Ambiental quien recopile y actualice dicha informacin.

4.4. El responsable de Gestin Ambiental enva anualmente una peticin por escrito
al Ayuntamiento del municipio, solicitando las nuevas ordenanzas municipales
de carcter ambiental o modificaciones de las existentes, aplicables a nuestra
actividad.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.3.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Las respuestas recibidas por parte del Ayuntamiento sern recopiladas por el
responsable de Gestin Ambiental, identificando las posibles ordenanzas
municipales aplicables e incluyndolas como requisitos legales.

4.5. Indicamos que los organismos oficiales que supervisan la gestin de nuestra
actividad y de los que dependemos para el desarrollo de la misma, nos
informan peridicamente, mediante circulares, de la aparicin de cambios en la
legislacin aplicable as como de nuevas normativas aparecidas en los distintos
boletines oficiales (BOE, DOUE y DOGV), siendo el responsable de Gestin
Ambiental el encargado de recopilar, controlar y archivar dichas circulares.
La responsabilidad de aplicar las indicaciones recibidas en estas circulares
recae sobre la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L..

4.6. El responsable de Gestin Ambiental establece documentado el sistema de


actualizacin de la reglamentacin aplicable, as como la sistemtica
establecida para el acceso a la legislacin y requisitos legales. Dicha
documentacin se recopila en el archivo de Documentacin Externa. El
control de la documentacin Ambiental recibida se hace segn lo descrito en el
Procedimiento Pr. 4.4.5. Control de Documentos.

4.7. Las No Conformidades detectadas, relacionadas con el incumplimiento de


requisitos legales y de otros requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, se
llevan a cabo segn lo establecido en el Procedimiento Pr. 4.5.3, No
Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.8 El responsable de Gestin Ambiental, anualmente, tras comprobar el


cumplimiento de la legislacin y reglamentacin Ambiental aplicable,
modificar, si se han producido cambios en los requisitos legales, la
Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia, Doc. Pr. 4.3.1-1.

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Aplicar el cumplimiento de la legislacin
Informar sobre cambios legislativos
- Departamento Gestin Ambiental:
Revisin, control y archivo
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales
Seguimiento y actualizacin

6.- IMPRESOS UTILIZADOS


- Informe de Revisin Ambiental Inicial
- Doc. Pr. 4.3.2-1

Ficha de Identificacin de Requisitos Legales

- Doc. Pr. 4.3.1-1

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y


Evaluacin de su Significancia

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

FICHA DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
TTULO:

Revisin: 0
Fecha: 12/09/05

ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO


VALORIZACIN Y ELIMINACIN DE RESIDUOS Y LISTA EUROPEA DE
RESIDUOS

ARTCULOS APLICABLES:

ASPECTOS AMBIENTALES

MBITO

RESPONSABLE DE
PROCESO
O DPTO. AFECTADO:
DIRECCIN TCNICA

RESIDUOS

ESPAA

DEPARTAMENTO
GESTIN AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Firma y Fecha

Firma y Fecha

Doc. Pr. 4.3.2-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.3.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.3.3

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir y fijar los Objetivos y Metas
Ambientales de Recycling Ganda, S.L. asignando Programas Ambientales para su
cumplimiento, determinando las responsabilidades de dicha definicin y
establecimiento a todos los niveles de la organizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..

3. REFERENCIA
Basados en

nuestro

Manual de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
4.1. El establecimiento de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales es
realizado por la Direccin Tcnica y el Responsable de Gestin Ambiental,
anualmente.
Estos objetivos y metas ambientales estn en consonancia con el Programa
Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2, y bsicamente consisten en el desarrollo de los
objetivos globales en cada departamento.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

El Programa Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2, se elabora a partir de los Objetivos


y Metas Ambientales Doc. Pr. 4.3.3-1 y describe el mtodo para alcanzar los
objetivos a conseguir.

4.2. Los Objetivos Ambientales son especficos, esto es, estn perfectamente
definidos y los elementos de entrada a considerar para su establecimiento son
los siguientes:
- La Poltica Ambiental.
- Requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Los aspectos ambientales significativos.
- Actividades y servicios.
- Consumos de recursos energticos.
- Residuos generados.
- La opinin de las partes interesadas.
- Recursos, aspectos econmicos y nuevas tecnologas a aplicar.
- Formacin o actividades de educacin ambiental.
- Actividades para mejorar la imagen de empresa
Una vez establecidos los objetivos ambientales, se deben fijar:
- Las metas para alcanzarlos.
- Los programas ambientales asociados.
- Los departamentos implicados.
- El nivel de cumplimiento.
- La justificacin
Las metas ambientales deben ser especficas y evaluables con el fin de poder
establecer los indicadores ambientales adecuados para evaluar la consecucin

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.3.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

de las metas y el cumplimento de los objetivos. Todo ello quedara reflejado en


la Tabla de Indicadores Ambientales Doc. Pr. 4.5.1-1.

4.3. Anualmente el Responsable de Gestin Ambiental realizar un seguimiento y


control del nivel de cumplimento, as como la justificacin de los resultados de
los objetivos y metas ambientales establecidos.

4.4. En la revisin anual de objetivos y metas se debe analizar el nivel de


cumplimiento alcanzado,

dejando

constancia

en todos los casos la

justificacin de los resultados.


Mediante este anlisis detectamos si los objetivos y metas han sido alcanzadas,
si las acciones han sido las correctas y los recursos los adecuados.

4.5. Los Programas Ambientales son especficos de cada objetivo y meta ambiental
establecida y stos deben:
- Definir el objetivo y meta ambiental establecida.
- Acciones a realizar para alcanzar los objetivos y metas.
- Responsabilidades asociadas.
- La Documentacin necesaria y los Procesos requeridos.
- El Indicador Ambiental definido para cada objetivo y meta
establecido, siempre que sea posible.
- Las metas a alcanzar y los plazos de ejecucin previstos.
- Los recursos proporcionados tanto humanos como financieros
adecuados para alcanzar los objetivos y metas establecidos.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.3.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.6. En el Programa Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2 tambin se establecern, si


procede, aquellos aspectos ambientales que aunque no sean significativos, se
consideren que puedan presentar una oportunidad final de mejora.
Asimismo

los

indicadores

establecidos

en el

Anlisis

de

Datos

Doc. Pr. 4.5.1-1, sirven para tener datos representativos de los efectos
descritos, as como para poder conocer su evolucin en el tiempo, mediante
anlisis, grficos o estadsticas.

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Definir y establecer objetivos y metas Ambientales
Elaboracin Programa Ambiental
Evaluacin y seguimiento del cumplimiento
- Departamento Gestin Ambiental:
Elaboracin de Informes
Revisin de datos
Control y Seguimiento

6.- IMPRESOS UTILIZADOS


- Doc. Pr. 4.3.3-1

Objetivos y Metas Ambientales

- Doc. Pr. 4.3.3-2

Programa Ambiental

- Doc. Pr. 4.5.1-1

Anlisis de Datos

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES


OBJETIVO

FECHA
COMIENZO

METAS

PROGRAMAS

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

AO 2007

INDICADOR
OBJETIVO

JUSTIFICACIN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

- Mayor

DESMONTAJE DE LOS
NEUMTICOS
EN EL 60% DE LOS
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS

Junio
2007

descontaminacin del
vehculo
- Gestionar
adecuadamente el
residuo
- Evitar la llegada de
neumticos a la
fragmentadora

Datos ao 2007:
602 unidades de
neumticos gestionados

Programa
Ambiental
N 1/06

Direccin Tcnica

Programa
Ambiental
N 2/06

Direccin Tcnica

Programa
Ambiental
N 3/06

Direccin Tcnica
+
Departamento
Gestin Ambiental
+
Departamento
Taller

Representa el 14,23% del


total de vehculos
descontaminados

- Pesado de los Residuos

REPARACIN Y
CALIBRACIN
BSCULA DE PESADO

Junio
2007

slidos gestionados
- Comparacin Datos con

bsculas del Gestor

EDUCACIN
AMBIENTAL
A EMPLEADOS

Julio
2007

- Impartir dos cursos de

formacin

Doc. Pr. 4.3.3-1 Hoja 1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES


OBJETIVO

FECHA
COMIENZO

METAS

PROGRAMAS

- Conocer el gasto real

MEDICIN COSTES
GESTIN DE RESIDUOS

Julio
2007

en la Gestin de
Residuos
- Seleccionar los gestores

Programa
Ambiental
N 4/06

- Controlar

Junio
2007

adecuadamente la
Gestin de Residuos
- Facilitar la tarea anual

INDICADOR
OBJETIVO

JUSTIFICACIN
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Direccin Tcnica

ms apropiados

BSQUEDA
SISTEMA
INFORMTICO
PARA EL CONTROL
DEL LIBRO DE
REGISTRO

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

AO 2007

+
Departamento
Gestin Ambiental

Direccin Tcnica
Programa
Ambiental
N 5/06

de datos a la
Administracin

+
Departamento
Gestin Ambiental

- Eliminacin del residuo

PRENSADO
FILTROS DE ACEITE

Agosto
2006

peligroso
- Separacin del aceite

Programa
Ambiental
N 6/06

Direccin Tcnica

de la carcasa metlica

Doc. P. 4.3.3-1 Hoja 2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PROGRAMA AMBIENTAL N 1/06


OBJETIVO:

ACCIONES A
REALIZAR

Desmontaje de los neumticos en el 60% de los


vehculos descontaminados

RESPONSABLE

DOCUMENTACIN /
PROCESOS

MTODO DE
MEDICIN

META:

PLAZOS DE
EJECUCIN

1. Adquisicin pistola
neumtica para
desmontaje

Proceder al
desmontaje de las
ruedas de los
neumticos en los
vehculos

Direccin Tcnica

No se requiere

Julio 2007

No se requiere

Enero
2006

2. Adquisicin mquina
desmontadora de
neumticos para
separacin de la llanta
3.Almacenamiento de los
neumticos desmontados

3.Gestin de los
neumticos fuera de uso
con gestor autorizado

Albaranes
de recogida

Julio 2007

AO 2007

- Mayor descontaminacin del vehculo


- Gestionar adecuadamente el residuo
- Evitar la llegada de neumticos a la fragmentadora
SEGUIMIENTO
RECURSOS
FECHA

SITUACIN

Se comienza el desmontaje de los


neumticos de los vehculos fuera
de uso en el proceso de
descontaminacin y el separado
del neumtico de la llanta de todos
los vehculos cuyo destino final
sea la fragmentadora

Se apilan los neumticos fuera


de uso en la zona de vehculos
descontaminados
Se procede a las primeras
recogidas de neumticos fuera de
uso realizadas por centros
autorizados

1.700

No se
requieren
Precios
establecidos
por los gestores
de residuos

Doc. Pr. 4.3.3-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.4.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO P. 4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el sistema para lograr:
- Garantizar que el personal que realiza actividades en el mbito del Sistema
de Gestin Ambiental est adecuadamente formado y cualificado, en
relacin con las actividades que desarrolla.
- Programar y asegurar la formacin continua y perfeccionamiento peridico
del personal.
- La importancia en el cumplimiento de la Poltica

Ambiental

de

Recycling Gandia, S.L..


- Los procedimientos y requerimientos del Sistema de Gestin Ambiental
- Los Aspectos Ambientales Significativos reales o potenciales de sus
actividades
- Los beneficios Ambientales y una mejor actuacin del personal
- Funciones y responsabilidades del personal para lograr el cumplimiento de
la Poltica Ambiental y con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
- Las funciones y responsabilidades anta situaciones de emergencia
- Las consecuencias negativas de desviaciones en los Procedimientos de
Gestin Ambiental

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4. PROCEDIMIENTO
4.1. En este procedimiento programamos y aseguramos la formacin continua y
perfeccionamiento peridico del personal, as como, registrar y archivar los
documentos, certificados, ttulos relativos a la formacin y experiencia del
personal mediante la "Ficha Individual de Formacin y

Experiencia",

Doc. Pr. 4.4.2-1.


La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.. es el responsable de
proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo toda la formacin
contenida en el "Plan de Formacin Anual", Doc. Pr. 4.4.2-3 o tomar otras
medidas para cubrir dichas necesidades.
El personal que realiza actividades amparadas por el Sistema de Gestin
Ambiental posee la formacin y experiencia adecuada para llevar a cabo su
labor satisfactoriamente. Para ello se debe evaluar su competencia para lo que
se tiene en cuenta su formacin especfica, as como su experiencia Ambiental.
Las actividades de formacin se planifican y registran, archivndose los
registros generados.

4.2. Planificacin de la Formacin


El responsable de Gestin Ambiental, junto con los Departamentos implicados,
es responsable de definir las necesidades de formacin del personal.
Para ello, remitir anualmente al responsable de Gestin Ambiental la
Solicitud para un Curso de Formacin, Doc. Pr. 4.4.2-2, con el fin de cubrir
las necesidades formativas del personal para el perodo siguiente.

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G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.4.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

La solicitud ser elaborada, teniendo en cuenta:


A. Las necesidades evidenciadas por el propio departamento
B. Los impactos Ambientales significativos que puedan ocasionar en el
puesto de trabajo, as como la preparacin y la respuesta ante
situaciones de emergencia.
C. Las solicitudes de participacin en acciones formativas concretas,
realizadas por cualquier miembro de Recycling Ganda, S.L. con la
aprobacin de la Direccin Tcnica.
D. Las necesidades especficas para la formacin de los subcontratistas,
si los hubiera, que desarrollan actividades en las instalaciones de
Recycling Ganda, S.L.
As, a la vista de las solicitudes realizadas, y en funcin de la disponibilidad de
recursos y personal, se elabora el Plan de Formacin Anual, Doc. Pr. 4.4.2-3,
previsto para el perodo siguiente.
En el Plan "Plan de Formacin Anual", Doc. Pr. 4.4.2-3, se indica:
- Descripcin de la actividad a desarrollar
- Organizacin responsable del desarrollo de tales actividades
- Personal al que va destinada.
- Duracin estimada
- Fechas estimadas/previstas para su realizacin
Dicho plan se someter a la aprobacin de la Direccin Tcnica.
El responsable de Gestin Ambiental deber informar a cada departamento
mediante el documento "Comunicacin Interna", Doc. Pr. 4.4.3-1, de los cursos
incluidos en el plan aprobado por la Direccin Tcnica.

REVISADO POR:

G. Ambiental

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Direccin

N PGINA

5/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.4.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.3. Desarrollo del Plan de Formacin Anual


El Plan de Formacin Anual previsto, Doc. Pr. 4.4.2-3, se desarrollar
mediante la asistencia a cursos tericos/prcticos de formacin y/o
entrenamiento, jornadas tcnicas, comerciales y reuniones informativas.

4.4. Participacin en Actividades de Formacin


Para cada actividad, desarrollada en este mbito, el responsable de la
formacin cumplimentar el formato Participacin en Actividades de
Formacin, Doc. P. 4.4.2-4, en el cual se incluye adems de la denominacin
del curso, los objetivos, un resumen del contenido y un listado de los asistentes
que se emplear para valorar la eficacia de las acciones tomadas.
La valoracin que se indica en dicho formato ser puntuada de forma
individual para cada asistente por el Departamento de Gestin Ambiental,
cuando objetivamente determine la efectividad de dicha formacin.
Dicha valoracin se debe realizar en los seis meses siguientes a partir de la
finalizacin del curso.

REVISADO POR:

G. Ambiental

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Direccin

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:

Aprobacin del Plan de Formacin Anual

- Departamento Gestin Ambiental:

Solicitud cursos de formacin

Organizar cursos de formacin

Estudio de la propuestas

Elaboracin del plan de formacin

Planifica y gestiona

- Departamento Administracin:

Solicitud cursos de formacin

- Departamento Taller:

Solicitud cursos de formacin

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.2-1

Ficha Individual de Formacin y Experiencia

- Doc. Pr. 4.4.2-2

Solicitud para Curso de Formacin

- Doc. Pr. 4.4.2-3

Plan de Formacin Anual

- Doc. Pr. 4.4.2-4

Participacin en Actividades de Formacin

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE:

EXPERIENCIA:

1.-TITULACIN
AO

ESTUDIOS/N DE CURSOS

TTULO

2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD

AO

DURACIN

IMPARTIDO POR

3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RECYCLING GANDIA, S.L.


AO

PUESTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

4.-EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A RECYCLING GANDIA, S.L.


AO

EMPRESA

PUESTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Doc. Pr. 4.4.2-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE:

EXPERIENCIA:

1.-TITULACIN
AO

ESTUDIOS/N DE CURSOS

TTULO

2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD

AO

DURACIN

IMPARTIDO POR

3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RECYCLING GANDIA, S.L.


AO

PUESTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

4.-EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A RECYCLING GANDIA, S.L.


AO

EMPRESA

PUESTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Doc. Pr. 4.4.2-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

SOLICITUD PARA
UN CURSO DE FORMACIN
A DEPARTAMENTO DE GESTIN AMBIENTAL

FECHA

Departamento

Direccin Tcnica

Responsable

Gerardo Peir

Tipo de Formacin y adiestramiento deseado

Julio 2007

Implantacin y

Certificacin de la
Norma ISO 14001
-

Tipo del personal comprendido

N empleados
comprendidos

5
Cul es el lugar ms conveniente
para dar la formacin y adiestramiento

Todo el Personal
- Se quiere que la instruccin se d:
Dentro de la jornada laboral
Fuera de la jornada laboral

Instalaciones de Recycling Ganda,


S.L.
-

Organismo que posiblemente debe intervenir

Hilvn-2 Consultores,

S.L.
-

Necesidad especfica del curso (detalles) Conocimiento del Proyecto

desarrollado en la Empresa y Caractersticas de la


Norma ISO 14001
Objetivos concretos del curso: Conocer la Metodologa de la
Implantacin y Consecuencias
desarrolladas das del Proyecto
DISPOSICIN DE LA SOLICITUD
- Organismos de formacin con los que se ha establecido contacto

Consultores, S.L.
- Registro de conferencias sobre formacin
- Solicitud de curso:

Fecha

Departamento Gestin Ambiental


Aprobada
Rechazada

Por

Direccin Tcnica

Hilvn-2

Fecha

12/07/07

Fecha comienzo del curso

Por Departamento de Gestin Ambiental

Doc. Pr. 4.4.2-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PLAN DE FORMACIN
DESCRIPCIN ACTIVIDAD
Implantacin y Certificacin de la
Norma ISO 14001
Control Operacional y Plan de
Emergencia

APROBACIN DIRECCIN:

AO 2007

A IMPARTIR POR:

DESTINADO A

DURACIN
HORAS

FECHAS
PREVISTAS

Hilvn-2 Consultores, S.L.

Todo el Personal

Septiembre 07

Hilvn-2 Consultores, S.L.

Todo el Personal

16

Octubre 07

FECHA:

Doc. Pr. 4.4.2-3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PARTICIPACIN EN
ACTIVIDADES DE FORMACIN
DESIGNACIN DEL CURSO: Control Operacional y Plan de Emergencia
ORGANIZADO POR: Hilvn-2 Consultores, S.L.
PONENTES: F. Borja Llansol
N Horas Tericas:

12

Fechas: del 3 al 7 de septiembre de 2007

N Horas Prcticas:

Horario del Curso: de 9 a 13 h.

Objetivos del curso:


Conocer la Metodologa a aplicar para el correcto desempeo del Control Operacional y el Plan
de Emergencia

Resumen del contenido del curso:


- Significancia del Control Operacional
- Lectura y explicacin Instrucciones Operativas
- Planes de Emergencia
- Planes de Mantenimiento

Documentacin empleada:
- Manual de Procedimientos
- Control Operacional y sus Instrucciones
- Planes de Emergencia
- Planes de Mantenimiento
Listado de asistentes

Valoracin

Fecha y firma

Gerardo Peir Morant


Eva Millet Salavert
Vicente Juan Frasquet Peir
Manolo Durn Momp
Paulino Carrasco Domenech
Valoracin de la eficacia de las acciones tomadas::
1. Malo-Suspenso
2. Bueno-Satisfactorio
3. Excelente
La valoracin del curso se debe de hacer cuando la persona haya demostrado la eficacia del mismo en su
actividad.
Doc. Pr. 4.4.2-4
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.4.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.4.3

COMUNICACIN

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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2/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo y cundo realizar las comunicaciones
internas relativas al medioambiente entre los diferentes departamentos y entre sus
correspondientes niveles. Las comunicaciones externas que se realicen, ya sean
voluntarias u obligatorias, con partes ajenas a la propia organizacin, como:
clientes, organismos o entidades bien sean pblicas o privadas y la administracin,
de forma que stas sean adecuadas, veraces y eficaces, definiendo las condiciones y
responsabilidades de y para su realizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. Comunicacin Interna


El responsable de Gestin Ambiental proporcionar anualmente a todos los
departamentos, informacin sobre:
- La poltica Ambiental de Recycling Ganda, S.L..
- Los Objetivos y Metas Ambientales, Doc. Pr. 4.3.3-1.
- El Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2.
REVISADO POR:

G. Ambiental

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Direccin

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3/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- La convocatoria y el resultado de las auditorias y las revisiones del


Sistema de Gestin Ambiental.
- Los

problemas

Ambientales

existentes

en

las

actividades,

instalaciones y servicios de Recycling Ganda, S.L..


- La situacin legal y las consecuencias derivadas del incumplimiento
de la legislacin de los procedimientos internos y de los rganos
competentes para velar por su cumplimiento en su relacin con el
Medioambiente.
Adems, y dado que forman parte de los Objetivos y Metas Ambientales,
Doc. Pr. 4.3.3-1, se difundirn, como mnimo, los siguientes ndices, tanto en
valores absolutos como comparativamente con el ao anterior:
- Volumen de residuos no peligrosos (RNPs)
- Volumen de residuos peligrosos (RPs)
- Energa consumida.
- Agua consumida.
- Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental producido por
las mismas.
- Acciones iniciadas o a iniciar para corregir o mejorar los aspectos
Ambientales de las diferentes actividades, plazos de realizacin y
responsables asignados para ello.
- Implantacin de nuevos planes de preparacin y respuesta ante
emergencias o modificacin de los existentes.
El responsable de Gestin Ambiental difundir, por escrito, esta comunicacin
interna a todos sus niveles, conjuntamente con los valores de esos mismos
ndices o acciones relativas a los propios departamentos.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Las acciones de comunicacin interna pueden darse por dos vas:


- Comunicacin Oral. Comunicacin entre departamentos, llevada a
cabo mediante reuniones programadas y cuyo resultado se plasmar
en la Acta de Reunin, Doc. Pr. 4.6-1.
- Comunicacin Escrita. Comunicacin de todos los departamentos
hacia el responsable de Gestin Ambiental, mediante el uso del
documento Comunicacin Interna, Doc. Pr. 4.4.3-1.

4.2. Comunicacin externa


El responsable de Gestin Ambiental proporcionar anualmente despus de
cada una de las auditoras o revisiones del sistema, informacin relevante
sobre:
- La poltica Ambiental de Recycling Ganda, S.L.
- Los objetivos y metas Ambientales.
- Los

problemas

Ambientales

existentes

en

las

actividades,

instalaciones y servicios de Recycling Ganda, S.L.


As mismo, como mnimo, se proporcionarn los siguientes ndices, tanto en
valores absolutos como comparativamente con el ao anterior:
- Volumen de residuos no peligrosos (RNPs)
- Volumen de residuos peligrosos (RPs)
- Energa consumida
- Agua consumida.
- Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental producido por
las mismas.

REVISADO POR:

G. Ambiental

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Direccin

N PGINA

5/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Acciones iniciadas o a iniciar para corregir o mejorar los aspectos


Ambientales de las diferentes actividades, plazos de realizacin y, en
su caso, medios a emplear.
- Implantacin de nuevos planes de preparacin y respuesta ante
emergencias o modificacin de los existentes.
Esta informacin ser enviada a las siguientes instituciones, siempre que sea
requerida:
- Conselleria de Territorio y Vivienda
- Conselleria de Medioambiente del Ayuntamiento
- SIGRAUTO

(Asociacin

espaola

para

el

tratamiento

Medioambiental de los vehculos fuera de uso)


- Medios de Comunicacin Especializados
- Principales Clientes
- Compaa de Seguros y entidades bancarias
Cuando se produzca una situacin de emergencia que cause un impacto
Ambiental importante no deseado y a criterio de la Direccin Tcnica, en
funcin de la importancia del efecto Ambiental producido o potencialmente
esperado, esta comunicacin podr enviarse, adems de a los citados
anteriormente, a:
- Polica local.
- Guardia Civil
- Servicio de bomberos.
- Proteccin Civil.
La comunicacin se har por escrito y ser objetiva, se basar en hechos y
datos, ser formalmente cuidada y los datos, indicadores y estadsticas, se

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.4.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

basarn en los registros del Sistema de Gestin Ambiental. Su presentacin se


realizara a modo de Memoria Tcnica Ambiental.

4.3. Cualquier peticin de informacin Ambiental ser atendida por el responsable


de Gestin Ambiental.
Como respuesta a la misma, el responsable podr remitir parcial o totalmente la
informacin de comunicacin externa que se ha citado anteriormente o en su
caso cualquier otra informacin relevante que se pudiera requerir a su criterio.
La informacin remitida deber enviarse con carcter confidencial si pudiera
referirse a actividades que tuvieran esta consideracin.
De todas las comunicaciones realizadas, y de sus peticiones, el responsable de
Gestin Ambiental mantendr un registro durante cinco aos.

4.4. En el caso que algn Cliente de Recycling Ganda, S.L. estuviera interesado
en solicitar alguna informacin o presentar alguna reclamacin, tiene a su
disposicin un documento llamado Informe de Reclamacin Doc. Pr. 4.4.3-3
que se encuentra en las oficinas de Recycling Ganda, S.L., en el cual anotar
las cuestiones Ambientales que pudieran surgir, siendo el responsable de
Gestin Ambiental quin atender y resolver su reclamacin y archivar dicho
registro.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES

En este procedimiento estn implicados:


- Direccin Tcnica:

Realizacin comunicaciones internas y externas.

Revisin por la Direccin.

- Departamento Gestin Ambiental:

Realizacin comunicaciones internas y externas.

Convocar reuniones informativas.

Archivo y registro de comunicaciones internas y externas.

6. IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. Pr. 4.3.3-1

Objetivos y Metas Ambientales.

- Doc. Pr. 4.4.3-1

Comunicacin Interna.

- Doc. Pr. 4.4.3-2

Registro de Comunicaciones Ambientales.

- Doc. Pr. 4.4.3-3

Informe de Reclamacin

- Doc. Pr. 4.3.3-2

Programa Ambiental.

- Doc. Pr. 4.6-2

Acta de Reunin.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

8/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

COMUNICACIN INTERNA

DE

..
.

FECHA

DPTO.

FECHA

A ..
DPTO. .......

Tratar un solo asunto en cada hoja

ORIGINAL, a destinatario: escribir en la izquierda

Doc. Pr. 4.4.3-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REGISTRO DE
COMUNICACIONES
AMBIENTALES
N

FECHA

SOLICITANTE

Junio
2007

CONSELLERA
DE
TERRITORIO I
HABITATGE

INFORMACIN
SOLICITADA

- Necesidad de
disponer de
autorizacin como
productor de
residuos peligrosos
al ser centro CAT
- Residuos a retirar
indicados en la
resolucin como
CAT

FECHA
RESPUESTA

REVISIN:
FECHA:
PGINA:
OBSERVACIONES

Ver informe
redactado por
Consellera de
Territorio I
Habitatge

Doc. Pr. 4.4.3-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

INFORME DE RECLAMACIN
NOMBRE:

FECHA:

MOTIVO DE LA RECLAMACIN:

A CUMPLIMENTAR POR EL DEPARTAMENTO O SECCIN IMPLICADA


RESPONSABLE:
MEDIDAS TOMADAS:

RESULTADO:
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTORA:

NO

SI

Reclamante

DIRECCIN TCNICA

Fecha y Firma

Fecha y Firma

Doc. Pr. 4.4.3-3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.4.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.4.5

CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el Sistema establecido para la
elaboracin, aprobacin, distribucin y cambios de los documentos bsicos del
Sistema de Gestin Ambiental.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
Los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, segn criterios de la
norma UNE-EN-ISO 14001, son:
1. Revisin Ambiental Inicial
2. Manual de Gestin Ambiental
3. Manual de Procedimientos Ambientales
4. Declaracin documentada de la Poltica Ambiental
5. Objetivos, Metas y Programas Ambientales establecidos
6. Registros requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental
7. Normativas y Legislacin aplicable

3. REFERENCIA
Basados en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
El proceso establecido a seguir para la elaboracin, aprobacin, distribucin,
control y revisin de los documentos bsicos es el siguiente:

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.1. Elaboracin
El responsable de Gestin Ambiental es el encargado de la elaboracin de los
documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Para ello, contar con la colaboracin de los responsables de los distintos
Departamentos de Recycling Ganda, S.L. de forma que se garantice que los
documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental dispongan de la
Conformidad de los distintos responsables.

4.2. Aprobacin
Una vez elaborados los documentos bsicos, sern revisados y aprobados por la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.
La aprobacin queda reflejada mediante la firma de la Direccin Tcnica en los
apartados destinados a tal efecto, salvo en los registros requeridos por el
Sistema que figurar en la "Relacin de Procedimientos con Control de
Firmas ISO 14001", Doc. Pr. 4.4.5-6.

4.3. Distribucin
Es responsabilidad del Departamento de Gestin Ambiental proceder a la
distribucin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental a las
personas y organizaciones incluidas en la correspondiente "Relacin de
Distribucin de Copias Controladas", Doc. Pr. 4.4.5-2.
La distribucin se realizar acompaando a los documentos bsicos del
Sistema de Gestin Ambiental la "Hoja de Distribucin de Documentos",
Doc. Pr. 4.4.5-3.
El receptor deber remitir dicho formato firmado, en seal de acuse de recibo.
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.4. Control
Con objeto de controlar el nmero de copias distribuidas y las personas a
quienes se han asignado, se utiliza la "Relacin de Distribucin de Copias
Controladas" Doc. Pr. 4.4.5-2, en la que figura el n de copia, n de revisin,
persona, cargo u organizacin a la que se enva y fecha de envo, as como
fecha de recibo.
Recycling Ganda, S.L. para el control de aquellos documentos externos que
tienen relacin con las modificaciones en normativas o legislacin aplicable,
as como reglamentacin que define nuestra actividad, es la Direccin Tcnica
el que controla y actualiza dicha relacin anualmente.
No obstante, contamos con la colaboracin de las siguientes asociaciones u
organismos:
- Consellera de Territorio y Vivienda
- AEDRA, Asociacin Espaola de desguaces y Recuperadores de
Automviles
- ADECOVA, Asociacin Desguaces Comunidad Valenciana
- SIGRAUTO,

Asociacin

Espaola

para

el

tratamiento

Medioambiental de los vehculos fuera de uso


- AGENOPE, Asociacin de gestores de residuos No Peligrosos de la
Comunidad Valenciana
- PYMEV, Confederacin Valenciana de la pequea y mediana
empresa
- Cmara de Comercio de Valencia
- AES, Asociacin de Empresarios de La Safor
- AENOR, Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Los cuales nos informan mediante comunicados y circulares, siendo la


Direccin Tcnica el que revisa, controla y actualiza anualmente dicha
documentacin

NORMATIVAS Y LEGISLACIN APLICABLE

Es responsabilidad de la Direccin Tcnica, el control de la legislacin aplicable


y normativas referentes al medioambiente.
Se mantendr un listado de estos documentos en vigor.
La Legislacin aplicable y las Normativas de aplicacin, se mantendrn
actualizadas y conocidas mediante las circulares recibidas de los organismos
oficiales que supervisan la gestin de nuestra actividad y de los que dependemos
para el desarrollo de la misma. Estos nos notifican peridicamente, si procede, la
nueva legislacin aprobada y las modificaciones surgidas en cuanto a nuevas
normativas. Dichos reglamentos se encuentran registrados en la Relacin de
Normas de Medioambiente Aplicables Doc. P. 4.4.5-5.
Las especificaciones Ambientales sern actualizadas siempre que as se requiera,
de lo contrario entenderemos que nuestra documentacin es la actual.

4.5. Revisin
Siempre que se produzcan cambios significativos en la organizacin o en el
sistema de funcionamiento, el responsable Gestin Ambiental editar una
nueva revisin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Asimismo, se proceder a la revisin de los documentos bsicos del Sistema de
Gestin Ambiental siempre que sea necesaria la inclusin de cambios

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

producidos en la norma, cdigos y especificaciones aplicables con el


Medioambiente.
En cuanto a las revisiones de la Revisin Ambiental Inicial, Manual de
Gestin Ambiental y Procedimientos Ambientales se podr realizar en su
totalidad, o bien por pginas. En tal caso, el nmero de revisin que figura en
la portada se incrementar cada vez que se modifique alguno de sus captulos.
Las revisiones son aprobadas y distribuidas por la Direccin Tcnica. Los
destinatarios son responsables de sustituir la copia obsoleta.
En todos los casos, la distribucin de las modificaciones de los documentos
bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, se realiza mediante el formato,
"Hoja de Distribucin de Documentos Modificados", Doc. Pr. 4.4.5-4.
Este documento se acompaa de:
- La nueva edicin del documento o de las pginas modificadas
- La portada del procedimiento cumplimentada y firmada con el nmero
de revisin actualizada.

4.6. Archivo y Relacin de Documentos


El Departamento Gestin Ambiental es responsable del archivo y custodia de
todos los originales en vigor de los documentos bsicos del Sistema de Gestin
Ambiental, as como de los revisados y obsoletos.
Todos los originales revisados obsoletos se mantienen en archivo
independiente con la indicacin "Documentacin Anulada", durante un periodo
de tres aos, pasado los cuales se proceder a la destruccin de los mismos.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Asimismo el Departamento Gestin Ambiental es responsable de mantener un


listado actualizado, que recoge todos los documentos y formatos del Sistema de
Gestin Ambiental y su revisin en vigor.
Este listado se mantiene en soporte informtico y en papel impreso en la
Relacin de Documentos ISO 14001, Doc. Pr. 4.4.5-1.

4.7. Sistemtica para la realizacin de Copias de Seguridad de ficheros informticos


Se realiza una copia quincenalmente de los siguientes archivos:
- Listado de los Certificados presentados a Consellera de Territorio y
Vivienda
- Bajas Definitivas de los Vehculos
- Relacin de todos los Certificados de Destruccin de Vehculos al
final de su vida til
El proceso de copiado se realiza seleccionando los archivos mencionados,
elaborados en formato Excel, y copindolos a un disquete de 3,5. Dicho
soporte es guardado en las dependencias del Departamento de Administracin,
utilizando el mismo en la siguiente copia de seguridad, sustituyendo los
anteriores archivos.
La confirmacin de la copia es registrada y archivada por el responsable de
Gestin Ambiental en la Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros
Informticos, Doc. Pr. 4.4.5-8.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Elaboracin
Revisin
Aprobacin
- Departamento Gestin Ambiental:
Elaboracin
Revisin
Distribucin
Control
Registro y archivo
6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.5-1

Relacin de Documentos ISO 14001

- Doc. Pr. 4.4.5-2

Relacin de Distribucin de Copias Controladas

- Doc. Pr. 4.4.5-3

Hoja de Distribucin de Documentos

- Doc. Pr. 4.4.5-4

Hoja de Distribucin de Documentos Modificados

- Doc. Pr. 4.4.5-5

Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables

- Doc. Pr. 4.4.5-6

Relacin de Procedimientos ISO 14001 con Control de


Firmas

- Doc. Pr. 4.4.5-7

Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos

- Doc. Pr. 4.4.5-8

Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros


Informticos

- Doc. Pr. 4.4.5-9

Lista de Control de Cambios

- Doc. Pr. 4.4.3-1

Comunicacin Interna

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

9/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

RELACIN DE DOCUMENTOS ISO 14001

N DOCUMENTO

- Doc. P. 4.3.1-1

IDENTIFICACIN DOCUMENTO

REV.

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin


de su Significancia

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin


de su Significancia Situaciones de Emergencia

- Doc. P. 4.3.1-2

Registro de Aspectos Ambientales

- Doc. P. 4.3.2-1

Ficha de Identificacin de Requisitos Legales

- Doc. P. 4.3.3-1

Objetivos y Metas Ambientales

- Doc. P. 4.3.3-2

Programa Ambiental

- Doc. P. 4.4.2-1

Ficha Individual de Formacin y Experiencia

- Doc. P. 4.4.2-2

Solicitud para Curso de Formacin

- Doc. P. 4.4.2-3

Plan de Formacin Anual

- Doc. P. 4.4.2-4

Participacin en Actividades de Formacin

- Doc. P. 4.4.3-1.

Comunicacin Interna

- Doc. P. 4.4.3-2

Registro de Comunicaciones Ambientales

- Doc. P. 4.4.3-3

Informe de Reclamacin

- Doc. P. 4.4.5-1

Relacin de Documentos ISO 14001

- Doc. P. 4.4.5-2

Relacin de Distribucin de Copias Controladas

- Doc. P. 4.4.5-3

Hoja de Distribucin de Documentos

- Doc. P. 4.4.5-4

Hoja de Distribucin de Documentos Modificados

- Doc. P. 4.4.5-5

Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables

- Doc. P. 4.4.5-6

Relacin de Procedimientos ISO 14001 con Control de Firmas

- Doc. P. 4.4.5-7

Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos

- Doc. P. 4.4.5-8

Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros Informticos

- Doc. P. 4.4.5-9

Lista de Control de Cambios

- Doc. P. 4.4.6-1

Instruccin Trmites Administrativos

- Doc. P. 4.4.6-2

Instrucciones para la recogida, transporte y descarga de vehculos

- Doc. P. 4.4.6-3

Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos

- Doc. P. 4.4.6-3/1

Control Descontaminacin de Vehculos

- Doc. P. 4.4.6-4

Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

- Doc. P. 4.4.6-4/1

Ficha de Limpieza Instalaciones

- Doc. P. 4.4.6-4/2

Plan de Mantenimiento de Instalaciones

- Doc. P. 4.3.1-1

Doc. Pr. 4.4.5-1

Hoja 1
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

RELACIN DE DOCUMENTOS ISO 14001

N DOCUMENTO

IDENTIFICACIN DOCUMENTO

REV.

- Doc. P. 4.4.6-4/3

Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

- Doc. P. 4.4.6-4/4

Ficha de Mantenimiento y Control del Vehculo

- Doc. P. 4.4.6/1-1

Listado de Proveedores y Gestores Aprobados

- Doc. P. 4.4.6/1-2

Listado de Residuos Peligrosos

- Doc. P. 4.4.6/1-3

Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos

- Doc. P. 4.4.6/1-4

Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos

- Doc. P. 4.4.6/1-5

Parte Mensual de Recogida de Vehculos Descontaminados

- Doc. P. 4.4.6/1-6

Parte Anual de Recogida de Vehculos Descontaminados

- Doc. P. 4.4.7-1

Plan Emergencia

- Doc. P. 4.4.7-2

Plan de Contingencia

- Doc. P. 4.4.7-3

Revisin de Equipos de Seguridad

- Doc. P. 4.4.7-4

Instruccin de Seguridad

- Doc. P. 4.4.7-5

Plano de la Instalacin

- Doc. P. 4.5.1-1

Anlisis de Datos

- Doc. P. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

- Doc. P. 4.5.3-2

Accin Correctiva

- Doc. P. 4.5.3-3

Accin Preventiva

- Doc. P. 4.5.3-4

Histrico de Control de Informes de No Conformidad

- Doc. P. 4.5.3-5

Histrico de Control de Acciones Correctivas

- Doc. P. 4.5.3-6

Histrico de Control de Acciones Preventivas

- Doc. P. 4.5.4-1

Control de los Registros

- Doc. P. 4.5.5-1

Listado de Procedimientos para la Realizacin de Auditoras Internas

- Doc. P. 4.5.5-2

Resultado de la Auditora Interna: Informe de No Conformidad

- Doc. P. 4.6-1

Revisin por la Direccin

- Doc. P. 4.6-2

Acta de Reunin

- Doc. P. 4.6-3

Propuestas de Mejora

Doc. P. 4.4.5-1

Hoja 2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

RELACIN DE DISTRIBUCIN DE
COPIAS CONTROLADAS
Documento N 1
Nombre del documento: Poltica Ambiental. Anexo A
FECHA
ENVO

N COPIA

REV.

DESTINADO A

Direccin Tcnica

Departamento Taller
(Zona Recepcin)

Departamento Taller
(Zona Descontaminacin y
Zona Vehculos descontaminados)

FECHA
RECIBO

Doc. Pr. 4.4.5-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

HOJA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO N

NOMBRE: Poltica Ambiental Anexo A, Doc. P. 4.3.3-1; Doc. P. 4.3.3-2;


Doc. P. 4.5.1-1; Doc. P. 4.5.3-1; Doc. P. 4.6-1
EDICIN REVISADA N

COPIA CONTROLADA

PUESTA EN VIGOR: Junio 2007 a

SI

NO

COPIA N

Dirigida a:

Direccin Tcnica

OBSERVACIONES:

La persona que recibe este documento se compromete a no hacer uso indebido del mismo y
a no realizar copia alguna o distribuirlo a personas u organizaciones externas a Recycling
Ganda, S.L.
Del mismo modo, se compromete a su devolucin cuando Recycling Ganda, S.L, as lo
solicite.

Enviar este documento a:

RECIB:
Gerardo Peir Morant

Recycling Ganda, S.L.


Cam Cementeri Benipeixcar, S/N
46727 Real de Ganda
Valencia

Fecha:

Junio 2007 5

Cargo:

Direccin Tcnica

a-

Firmado:

Doc. Pr. 4.4.5-3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

HOJA DE DISTRIBUCIN
DE DOCUMENTOS MODIFICADOS

DOCUMENTO N

NOMBRE:

EDICIN REVISADA N

COPIA CONTROLADA

PUESTA EN VIGOR:

SI

NO

COPIA N
Dirigida a:

________a

Pginas modificadas:

OBSERVACIONES:

Adjuntas a este documento se envan las pginas modificadas citadas anteriormente.


Elimnense de su documento las pginas modificadas y sustityanse por las nuevas adjuntas.

Enviar este documento a:

RECIB:
a-

Recycling Ganda, S.L.


Cam Cementeri Benipeixcar, S/N
46727 Real de Ganda
Valencia

Fecha:

Cargo:

Firmado:

Doc. Pr. 4.4.5-4


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN: 0

RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES
N

FECHA

NOMBRE

FECHA
PUESTA EN
VIGOR

15/06/2007

NORMA UNE-EN ISO


14001:2004

15/06/2007

NORMA UNE ISO 14004:2004

FECHA
ANULACIN

FECHA: Junio 2007


HOJA:

TTULO

MBITO

NOVIEMBRE
2004

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL


REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO

INTERNACIONAL

NOVIEMBRE
2004

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL


DIRECTRICES GENERAL., SOBRE PRINCIPIOS,
SISTEMAS Y TCNICAS DE APOYO

INTERNACIONAL

LEGISLACIN GENERAL
3

15/06/2007

REAL DECRETO 1383/2002

20 DICIEMBRE
2002

GESTIN DE VEHCULOS AL FINAL DE SU


VIDA TIL

15/06/2007

DECRETO 2/2003

7 ENERO 2003

SE REGULA LA PRODUCCIN, POSESIN Y


GESTIN NEUMTICOS FUERA DE USO EN EL
MBITO DE LA COM. VALENCIANA

15/06/2007

ITC-MIE-APQ 001

6 ABRIL 2001

INSTRUCCIN TCNICA COMPLEMENTARIA


SOBRE ALMACENAMIENTO LQUIDOS
INFLAMABLES

ESPAA
COMUNIDAD
VALENCIANA
ESPAA

LEGISLACIN RESIDUOS
6

15/06/2007

REAL DECRETO 833/1988

20 JULIO 1988

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIN DE LA


LEY 20/1986, BSICO DE RESIDUOS TXICOS Y
PELIGROSOS

ESPAA

15/06/2007

ORDEN 28/02/1989

28 FEBRERO
1989

GESTIN DE ACEITES USADOS

ESPAA

Doc. Pr. 4.4.5-5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN: 0

RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES

FECHA: Junio 2007


HOJA:

FECHA

NOMBRE

FECHA
PUESTA EN
VIGOR

15/06/2007

ORDEN 13/06/1990

13 ABRIL 1990

GESTIN DE ACEITES USADOS

ESPAA

15/06/2007

REAL DECRETO 952/1997

20 JUNIO 1997

MODIFICA LA LEY 20/86 DE R.T.P.

ESPAA

10

15/06/2007

LEY 10/1998

21 ABRIL 1998

RESIDUOS

ESPAA

11

15/06/2007

LEY 10/2000

12 DICIEMBRE
2000

RESIDUOS
COMUNIDAD VALENCIANA

FECHA
ANULACIN

TTULO

MBITO

COMUNIDAD
VALENCIANA

LEGISLACIN VERTIDOS
12

15/06/2007

MODELO DE
ORDENANZA DE VERTIDOS

VERTIDOS A LA RED MUNICIPAL DE


ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD DE
SANEJAMENT DAIGUES

COMUNIDAD
VALENCIANA

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
13

25/06/2007

INSCRIPCIN EN EL
REGISTRO INDUSTRIAL

27 JUNIO 2005

N DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO
INDUSTRIAL 46/79130

COMUNIDAD
VALENCIANA

14

15/06/2007

DECLARACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL

15 ENERO 2003

DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL


COMO CENTRO AUTORIZADO DE RECEPCIN
Y DESCONTAMINACIN DE VFU

COMUNIDAD
VALENCIANA

Doc. Pr. 4.4.5-5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN: 0

RELACIN DE NORMAS
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES

FECHA: Junio 2007


HOJA:

NOMBRE

FECHA
PUESTA EN
VIGOR

15/06/2007

LICENCIA DE ACTIVIDAD

26 FEBRERO
2003

LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA CENTRO


AUTORIZADO DE RECEPCIN Y
DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS
AL FINAL DE SU VIDA TIL

16

25/06/2007

OPERACIONES DE RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO TEMPORAL,
DESCONTAMINACIN Y
DESMONTAJE DE VEHCULOS
AL FINAL DE SU VIDA TIL

23 FEBRERO
2004

N DE INSCRIPCIN 13/CAT/VFV/CV

COMUNIDAD
VALENCIANA

17

25/06/2007

REGISTRO DE PRODUCTORES
DE RESIDUOS PARA LA
PRODUCCIN DE
NEUMTICOS FUERA DE USO

11 OCTUBRE
2005

N DE INSCRIPCIN 46-00709/NFU

COMUNIDAD
VALENCIANA

18

25/06/2007

OPERACIONES DE
RECOGIDA, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS

23 MARZO 2004

N DE INSCRIPCIN 378/RTA/RNP/CV

COMUNIDAD
VALENCIANA

19

10/06/2007

PERMISO DE VERTIDO

7 JULIO 2006

15

FECHA

FECHA
ANULACIN

TTULO

PERMISO DE VERTIDO

MBITO

MUNICIPAL

MUNICIPAL

Doc. Pr. 4.4.5-5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

RELACIN DE
PROCEDIMIENTOS ISO 14001
CON CONTROL DE FIRMAS
NOMBRE PROCEDIMIENTO

RV.

NMERO
PROCEDIMIENTO

NOMBRE

Aspectos Ambientales

P. 4.3.1

E. Millet

Junio 2007

Requisitos Legales y otros


Requisitos

P. 4.3.2

E. Millet

Junio 2007

Objetivos, Metas y Programas

P. 4.3.3

E. Millet

Junio 2007

Competencia, Formacin y Toma


de Conciencia

P. 4.4.2

E. Millet

Junio 2007

Comunicacin

P. 4.4.3

G. Peir
E. Millet

Junio 2007

Control de Documentos

P. 4.4.5

E. Millet

Junio 2007

Control operacional

P. 4.4.6

G. Peir
E. Mollet
R. Millet

Junio 2007

Gestin de residuos

P. 4.4.6/1

G. Peir
E. Millet

Junio 2007

Preparacin y Respuesta ante


Emergencias

P. 4.4.7

E. Millet

Junio 2007

Seguimiento y Medicin

P. 4.5.1

E. Millet

Junio 2007

Evaluacin del Cumplimiento


legal

P. 4.5.2

E. Millet

Junio 2007

No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva

P. 4.5.3

E. Millet

Junio 2007

Control de los Registros

P. 4.5.4

E. Millet

Junio 2007

Auditora Interna

P. 4.5.5

E. Millet

Junio 2007

Revisin por la Direccin

P. 4.6

G. Peir

Junio 2007

FIRMA

FECHA

Doc. Pr. 4.4.5-6


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DE DOCUMENTOS Y DATOS

Dn/D ____________________________________ con D.N.I. ________________,


adquiero COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD de todos aquellos
Documentos y Datos en los que participe de forma directa o indirecta y a no
divulgarlos, bajo cualquier soporte fsico o electrnico, sin previa autorizacin por
escrito de la Direccin de Recycling Ganda, S.L.

_______________, __________ de ____________ de 200_

Fdo. _______________________________
D.N.I. ___________________

Doc. Pr. 4.4.5-7


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

CONFIRMACIN COPIA DE SEGURIDAD


FICHEROS INFORMTICOS
N Semana

Fecha

Soporte Utilizado

Realizado

Doc. Pr. 4.4.5-8


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS


Procedimiento:

Pr. 4.4.6

Ttulo:

CONTROL OPERACIONAL
Revisin

Fecha

19/06/2007

Apartados Revisados

Comentarios

APARTADO 4.5
Pgina 5

Se incluye nueva Instruccin


operativa anexa al
Procedimiento
denominada Instruccin
para el tratamiento de las
aguas residuales

APARTADO 6
Pgina 7

Se incluye la Instruccin
para el tratamiento de las
Aguas Residuales en los
impresos utilizados

Doc. Pr. 4.4.5-9


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.4.6

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.4.6

CONTROL OPERACIONAL

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como controlar las actividades que se
desarrollan en las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L. que generan o puedan
generar aspectos ambientales, con el objetivo de asegurarse que se realizan siempre
bajo las condiciones especificadas.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
Las actividades que se desarrollan en las instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
sometidas a Control Operacional, son las siguientes:

4.1. Trmites Administrativos


La gestin de los Trmites Administrativos que desarrolla Recycling
Ganda, S.L. estn descritos en la instruccin operativa anexa a este
procedimiento:
Instruccin Trmites Administrativos Doc. Pr. 4.4.6-1

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

El Departamento Administracin es el responsable del cumplimiento de esta


Instruccin Operativa.

4.2. Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos


El proceso de recogida, transporte y descarga de vehculos, que desarrolla
Recycling Ganda, S.L. est descrito en la Instruccin Operativa anexa a este
procedimiento:
Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos
Doc. Pr. 4.4.6-2.
El Departamento Taller es el responsable del cumplimiento de esta Instruccin
Operativa.
Tambin se incluye en la mencionada Instruccin el Plan de Emergencia
Doc. Pr. 4.4.7-1 asociada a las actividades descritas.

4.3. Descontaminacin de Vehculos


El proceso de la descontaminacin de los vehculos fuera de uso que llegan a
las instalaciones de Recycling Ganda, S.L., est descrito en la Instruccin
Operativa anexa a este procedimiento:
Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos Doc. Pr. 4.4.6-3.
El Departamento Taller es el responsable del cumplimiento de esta Instruccin
Operativa.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.4.6

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

En ella se incluye el control del proceso de Recycling Ganda, S.L. mediante el


documento Control Descontaminacin Vehculos Doc. Pr. 4.4.6-3/1.
Existe un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 en la mencionada Instruccin
asociado a las actividades de descontaminacin de vehculos.

4.4. Mantenimiento de Instalaciones y Equipos


El proceso para el correcto mantenimiento de instalaciones y equipos que se
desarrolla en Recycling Ganda, S.L. est descrito en la Instruccin operativa
anexa a este procedimiento.
Instrucciones para el Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Doc. Pr. 4.4.6-4.
El Departamento Taller es el responsable del cumplimiento de esta Instruccin
Operativa.
En esta instruccin operativa se incluyen los documentos:
Ficha de Limpieza Instalaciones

Doc. Pr. 4.4.6-4/1

Plan de Mantenimiento de Instalaciones

Doc. Pr. 4.4.6-4/2

Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Doc. Pr. 4.4.6-4/2


Ficha de Mantenimiento y control del Vehculo

Doc. Pr. 4.4.6-4/4

Existe un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 en la misma instruccin


operativa asociado a las actividades de Mantenimiento de Instalaciones y
Equipos.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.5. Tratamiento de las Aguas Residuales


El proceso establecido para el tratamiento de las aguas residuales, previo a su
vertido a la red de alcantarillado, est descrito en la Instruccin operativa anexa
a este procedimiento.
Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas Residuales
Doc. Pr. 4.4.6-5.
La Direccin Tcnica es la responsable del cumplimiento de esta Instruccin
Operativa.
En esta Instruccin Operativa se incluyen los documentos:
Tabla Lmites de Vertido
Resultados de las analticas de aguas residuales
Tambin se incluye en la mencionada Instruccin el Plan de Emergencia
Doc. Pr. 4.4.7-1, asociada a las actividades descritas.

4.6. Gestin de Residuos


El proceso definido para la correcta Gestin de los Residuos generados en las
instalaciones de Recycling Ganda, S.L. y las labores administrativas asociadas,
estn descritos en el Procedimiento anexo:
Gestin de Residuos Doc. Pr. 4.4.6/1.
El Responsable de Gestin Ambiental es el encargado del cumplimiento del
mencionado procedimiento

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:

Elaboracin Instrucciones Operativas

Supervisin y Verificacin

Trmites Gestin de Residuos

- Departamento Gestin Ambiental

Formacin del personal

Seguimiento Control Operacional

Archivo y Registro

- Departamento Administracin

Cumplimiento Instrucciones

Comunicacin

Control y Seguimiento

- Departamento Taller

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G. Ambiental

Cumplimiento Instrucciones

Comunicacin

Control y Seguimiento

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

6.- IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. P. 4.4.6-1

Instruccin Trmites Administrativos

- Doc. P. 4.4.6-2

Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga


de Vehculos

- Doc. P. 4.4.6-3

Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos

- Doc. P. 4.4.6-4

Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

- Doc. P. 4.4.6-5

Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas


Residuales

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.4.6/1

GESTIN DE RESIDUOS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6/1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6/1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias
para realizar los trmites para la gestin de residuos a gestores autorizados y la
forma de registrar las operaciones realizadas con estos residuos.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling
Gandia, S.L..
Para realizar la gestin externa de residuos se tiene en cuenta toda la legislacin
y normativa aplicable.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la gestin de los residuos es el siguiente:

4.1. Trmites asociados a la gestin externa de residuos


Los trmites a realizar para la gestin de residuos sern diferentes si se
trata de un residuo peligroso (RP) o no peligroso (RNP) y si se trata de la
primera retirada o de una retirada ordinaria. A continuacin se detallan los
diferentes casos.

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.1.1. Residuos peligrosos (RP)


Cuando las cantidades almacenadas de un tipo de residuo peligroso,
as lo aconsejen y antes de agotar el plazo mximo de
almacenamiento de seis meses, se seguirn los pasos que se indican
para proceder a la retirada de los residuos.
Se comienza a contabilizar el plazo mximo de seis meses, a partir
del cierre del contenedor, una vez que est completamente lleno.

4.1.1.1. Primera retirada de un residuo peligroso (RP)


La primera gestin de un residuo peligroso implica la tramitacin
de la siguiente documentacin por el Responsable de Gestin
Ambiental:
1. Efectuar la Solicitud de Admisin al gestor autorizado, con la
informacin siguiente:
- Tipo de residuo
- Identificacin
- Propiedades fsico-qumicas
- Composicin qumica
- Estado
- Volumen y peso
Previamente se habr solicitado al gestor una copia de la
Autorizacin emitida por la Consellera de Territorio y
Vivienda de la Comunidad Valenciana, comprobando que
est autorizado para la gestin de los residuos que ha de retirar,
que la autorizacin no est caducada y que figura la relacin y
matriculas de los vehculos autorizados.
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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2. Recopilar el Documento de Aceptacin emitido por el gestor


autorizado.
En el Documento de Aceptacin aparecer el nmero de Orden
de Aceptacin.
Una vez recibido el Documento de Aceptacin, se proceder
a la evaluacin del gestor y a su posterior inclusin
en el Listado de Proveedores y Gestores Aprobados,
Doc. Pr. 4.4.6/1-1.
Cada residuo peligroso generado deber tener su Solicitud de
Admisin y su Documento de Aceptacin.

3. El responsable de Gestin Ambiental se pondr en contacto


con la empresa gestora con 15 das de antelacin,
aproximadamente, para fijar la fecha de la recogida y la
matrcula del vehculo.
Comprobar en la Autorizacin expedida por Consellera de
Territorio y Vivienda que la matrcula aparece en la relacin de
vehculos autorizados.
Confirmar que la empresa gestora contina autorizada para la
gestin de residuos, para ello podr emplear el listado de
empresas autorizadas que existe en la pgina web de
Consellera de Territorio y Vivienda (http://www.cma.gva.es/),
(rea de Inters, Residuos, Gestores de Residuos, Residuos
Peligrosos).
Comunicar la empresa gestora y matrcula del vehculo al
Departamento de Taller de Recycling Gandia, S.L., si
procede.

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Este recoger la informacin y la contrastar a la entrega del


residuo, asegurndose de que la matrcula del vehculo es la
indicada.
4. Con una antelacin de al menos 10 das a la fecha de retirada
del residuo peligroso deber realizar la Notificacin de
Traslado de residuos, va fax a:
- Consellera de Territorio y Vivienda: si el traslado se
realiza en el interior de la Comunidad Valenciana
- Ministerio de Medioambiente: si el traslado del residuo
afecta a ms Comunidades Autnomas
- Gestor de residuos peligrosos
Si la notificacin de traslado es realizada por el gestor, ste
enviar evidencia de la misma al responsable de Gestin
Ambiental de Recycling Gandia, S.L..
5. Para cada retirada de los residuos peligrosos por el gestor, se
proceder a la formalizacin de la Hoja de Control de
Recogida o del Documento de Control y Seguimiento.
El uso de la Hoja de Control de Recogida es slo vlido para
pequeos productores de residuos peligrosos, como es el caso
de Recycling Gandia, S.L..
Este documento est constituido por el Justificante de
Entrega del residuo y la Hoja de Control de Recogida
propiamente dicha.
Cuando el recogedor/gestor autorizado efecte la retirada del
residuo peligroso, el Responsable de Gestin Ambiental deber

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

firmar y sellar en el lugar correspondiente de la Hoja de


Recogida y se quedar con el Justificante de Entrega.
En el caso de solicitar la Recogida mediante el Documento de
Control y Seguimiento, este documento deber ser rellenado
por el responsable de Gestin Ambiental o por el gestor o
transportista autorizado para la retirada del residuo peligroso.
El Documento de Control y Seguimiento est compuesto por
seis ejemplares. Estos seis ejemplares son de distinto color e
indican en su margen qu copias han de ser conservadas y por
quin, qu copias han de ser enviadas al Organismo indicado y
quin se encarga de enviarlos.
Los justificantes de Entrega y/o Documentos de Control y
Seguimiento de RPs, se entregarn al responsable de Gestin
Ambiental, si ste no est presente en la recogida.

4.1.2. Retirada ordinaria de residuos peligrosos (RP)


En las retiradas posteriores de un residuo peligroso, del que ya se
haya realizado Solicitud de Admisin a gestor autorizado y se tenga
el correspondiente Documento de Aceptacin, se actuar segn
lo descrito en los apartados 3, 4 y 5 del punto 4.1.1.1, comprobando
el responsable de Gestin Ambiental que la autorizacin del gestor
continua vigente.
Mientras el residuo peligroso a gestionar y el gestor autorizado sea
el mismo, sern vlidas las Solicitudes de Admisin por el residuo
y el Documento de Aceptacin del residuo, a no ser que el gestor
haya establecido un plazo de vigencia del documento. No obstante,

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

cada ao sern revisados por el responsable de Gestin Ambiental


y renovados, si fuera necesario.
En cualquier caso, si Recycling Gandia, S.L. decide cambiar de
gestor autorizado, deber gestionar dicho residuo segn el apartado
4.1.1.1. de este procedimiento.

4.2. Residuos no peligrosos (RNP)


Cuando las cantidades almacenadas de un residuo no peligroso, as lo
aconsejen y antes de agotar el plazo mximo de almacenamiento de dos
aos, el responsable de Gestin Ambiental seguir los pasos siguientes
para proceder a la retirada de los residuos no peligrosos.

4.2.1. Primera retirada de residuos no peligrosos (RNP)


Solicitar al gestor la Autorizacin de la Consellera de Territorio y
Vivienda para la gestin de ese tipo de residuos.
Una vez comprobado que est autorizado para la gestin
correspondiente, se proceder a su evaluacin e incorporacin al Listado de Proveedores y Gestores Aprobados,
Doc. Pr. 4.4.6/1-1.
Se contactar con el gestor y se determinar la fecha de la recogida.

4.2.2. Retirada ordinaria de residuos no peligrosos (RNP)


La recogida de vehculos descontaminados se realiza mediante un
gestor autorizado. Para ello se procede a la carga de los mismos en
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6/1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Recycling Gandia, S.L., mediante un camin-contenedor. A la


llegada a las instalaciones del gestor, se realiza una pesada de la
mercanca cargada, anotando el resultado de la misma en un
albarn, que el conductor entregar en la prxima recogida de
vehculos descontaminados que realice en Recycling Gandia, S.L.

4.3. Registro de los residuos generados

4.3.1. Residuos peligrosos


Las Solicitudes de Admisin, Documentos de Aceptacin,
Notificaciones Previas de Traslado, Justificantes de Entrega y los
Documentos de Control y Seguimiento de RPs, se conservarn
durante un periodo de cinco aos por el responsable de Gestin
Ambiental.
Independientemente de la documentacin oficial requerida en la
gestin de un residuo peligroso, el responsable de Gestin
Ambiental mantendr al da, de manera actualizada un Listado
de Residuos Peligrosos,

Doc. P. 4.4.6/1-2, donde se controla:

Tipo de residuo e identificacin, origen del residuo, cantidad


almacenada, fecha de inicio de almacenamiento temporal, cantidad
cedida, fecha de cesin, empresa gestora, matrcula del vehculo de
recogida de residuos peligrosos y N. de Justificante.
El responsable de Gestin Ambiental, conservar el registro de
residuos peligrosos por un periodo de cinco aos.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6/1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Se dispone de un documento Parte Mensual de Recogida de


Residuos Peligrosos, Doc. Pr. 4.4.6/1-3 en donde se anotar lo
siguiente:
- Da de recogida
- Tipo de residuo peligroso (RP)
- Volumen en kg. recogidos
Adems, se contar con un Parte Anual de Recogida de Residuos
Peligrosos, Doc. Pr. 4.4.6/1-4 en donde se reflejar el volumen en
la recogida por mes y su total anual.
De la retirada de un residuo peligroso por el gestor autorizado se
tendr constancia de los albaranes aportados, certificados u otros
documentos donde se especifiquen:
- Tipo de residuo retirado
- Cantidad retirada
- Fecha de retirada
- Empresa gestora que ha realizado la retirada
Estos albaranes sern conservados por un periodo de cinco aos por
el responsable de Gestin Ambiental de Recycling Gandia, S.L..

4.3.2. Residuos no peligrosos (RNP)


Se dispone de un documento Parte Mensual de Recogida de
Vehculos Descontaminados Doc. Pr. 4.4.6/1-5, en donde se
anotar lo siguiente:
- Da de recogida
- Matricula del Vehculo

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PR. 4.4.6/1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Volumen en kg. Recogidos


- Total por mes
Adems se contar con un Parte Anual de Recogida de Vehculos
Descontaminados Doc. Pr. 4.4.6/1-6 en donde se reflejar el
volumen en la recogida por mes y su total anual.
En cuanto a otro tipo de residuos No peligrosos, se tendr
constancia, cuando sea posible, de los albaranes aportados,
certificados u otros documentos entregados por los gestores
autorizados en donde se especifique como mnimo:
- Tipo de residuo retirado
- Cantidad retirada
- Fecha de retirada
- Empresa gestora que ha realizado la retirada
Estos documentos sern conservados por un periodo de cinco
aos por el responsable de Gestin Ambiental de Recycling
Gandia, S.L.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.6/1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:

Aportacin de recursos para gestin de residuos

Control y supervisin

- Departamento Gestin Ambiental

Solicitud documentacin necesaria para la gestin de residuos

Control y supervisin de la misma

Seguimiento de la gestin de residuos

Cumplimentacin y recopilacin de datos

Archivo y registro

6.- IMPRESOS UTILIZADOS


- Doc. Pr. 4.4.6/1-1

Listado de Proveedores y Gestores Aprobados

- Doc. Pr. 4.4.6/1-2

Listado de Residuos Peligrosos

- Doc. Pr. 4.4.6/1-3

Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos

- Doc. Pr. 4.4.6/1-4

Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos

- Doc. Pr. 4.4.6/1-5

Parte

Mensual

de

Recogida

de

Vehculos

de

Vehculos

Descontaminados
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6

Parte

Anual

de

Recogida

Descontaminados

REVISADO POR:

G. Ambiental

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Doc. P. 4.4.6-1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Doc. PR. 4.4.6-1

INSTRUCCIN TRMITES ADMINISTRATIVOS

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G. Ambiental

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Doc. P. 4.4.6-1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. EMISIN DEL CERTIFICADO DE DESTRUCCIN


2. DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
3. RESPONSABILIDADES
4. IMPRESOS UTILIZADOS

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G. Ambiental

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Doc. P. 4.4.6-1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Recycling Ganda, S.L. dispone de las autorizaciones necesarias expedidas por la


Conselleria de Territorio y Vivienda como Centro Autorizado de Tratamiento de
Vehculos al Final de su Vida til, contando con el nmero de autorizacin
13/CAT/VFU/CV expedida en fecha 25 de Febrero de 2004 y con una validez de 5
aos.
Es por ello, que el proceso para la elaboracin de los Trmites Administrativos viene
determinado por el organismo Ambiental encargado de la supervisin de nuestra
actividad y segn se indica en el R.D. 1383/2002 sobre Gestin de Vehculos al Final
de su Vida Util, empleando en todo momento, documentacin oficial entregada y
controlada por la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

El proceso establecido para el correcto desarrollo de los Trmites Administrativos es el


siguiente:

1. EMISIN DEL CERTIFICADO DE DESTRUCCIN

A la llegada del Vehculo a descontaminar a las instalaciones de Recycling


Ganda, S.L., se inicia el Certificado de Destruccin de acuerdo con el modelo
establecido de dicho Certificado, entregado y controlado por la Consellera de
Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

El Certificado de Destruccin es un documento formado por 5 hojas de diferentes


colores y con el mismo nmero de registro.

Los destinos para cada una de las hojas que completan el Certificado de
Destruccin son los siguientes:

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Direccin

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-1

Certificado

Destruccin

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Hoja

Color

Destino

Hoja 1

Azul Claro

Titular del Vehculo

Hoja 2

Blanco

Consellera de Territorio y Vivienda

Hoja 3

Verde Claro

DGT- Jefatura Provincial de Trfico

Hoja 4

Rosa Claro

Instalacin de Recepcin

Hoja 5

Amarillo Claro

Centro de Descontaminacin

Existen dos casos diferentes que determinan el proceso de elaboracin de los


Trmites Administrativos

de

los

vehculos

descontaminar

en

las

instalaciones de Recycling Ganda, S.L.

El primer caso:

El Titular o Propietario del Vehculo entrega ste directamente en las


instalaciones de Recycling Ganda, S.L. comenzando, acto seguido, la
emisin del Certificado de Destruccin, procedindose a rellenar los
siguientes apartados del mismo:
Datos del Vehculo a descontaminar (marca, modelo, tipo, matrcula,
pas y fecha de matriculacin, n de bastidor, estado, combustible
utilizado y otros datos requeridos)
Para la cumplimentacin del Certificado de Destruccin se utiliza el
Permiso de Circulacin para verificar que los datos son coincidentes,
marcando la casilla correspondiente del impreso.
En el caso de que el Permiso de Circulacin no existiera o no se
aportara, se rellenarn los datos que se puedan obtener a partir de la
inspeccin fsica del vehculo depositado, o bien solicitando su historial

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

de antecedentes a la Jefatura Provincial de Trfico, marcando la casilla


correspondiente del impreso.
Datos del titular del Vehculo o del representante de este, que hace la
entrega (nombre y apellidos, DNI, direccin y otros datos requeridos).
Datos del Centro de Descontaminacin necesarios a cumplimentar
(nombre, razn social, cdigo de autorizacin del gestor de vehculos al
final de su vida til, direccin persona responsable y otros datos
requeridos).
1.1.1. Adems de los campos cumplimentados, necesarios para la elaboracin
de los Certificados de Destruccin, el personal del Departamento Taller
(Zona Descontaminacin) de Recycling Ganda, S.L. cumplimenta el
Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin de Vehculos donde se
incluyen los datos indicados a continuacin:
- Datos de Identificacin del Vehculo (marca, modelo, matricula,
n de bastidor y el n de certificado de Destruccin).
- Fecha de la Descontaminacin.
- Cantidades de Residuos Peligrosos retirados del vehculo.
- Cantidades de Residuos No Peligrosos retirados del vehculo.

1.1.2. Una vez finalizado el proceso de descontaminacin del vehculo, el


personal del Departamento Taller (Zona Descontaminacin), entrega el
documento debidamente cumplimentado a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. para que se proceda a su verificacin

archivo anotando el N del Certificado de Destruccin en el


Impreso Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin de Vehculos.

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Direccin

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Doc. P. 4.4.6-1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1.1.3. Certificado de Destruccin


Una vez concluido el proceso de descontaminacin del vehculo,
Recycling Ganda, S.L., se queda para su Archivo el Certificado de
Destruccin, con la hoja 5 de color Amarillo Claro, enviando la Hoja 2
de color Blanco a la Conselleria de Territorio y Vivienda. Este envo se
realiza cada 15 das, aportando una relacin conjunta de todos los
Vehculos Descontaminados, la quincena del mes anterior.
Asimismo Recycling Ganda, S.L. remite la Hoja 3 de color Verde
Claro a la DGT- Jefatura Provincial de Trafico, junto con toda la
documentacin necesaria para poder tramitar la baja del vehculo.
Recycling Ganda, S.L. entrega la Hoja 1 de color Azul Claro al
Cliente, como acreditacin de la llegada del vehculo al Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehculos.

El segundo caso:
1.2. El Titular o Propietario del Vehculo lo entrega directamente a un
concesionario. En este caso, el mencionado concesionario adelanta por fax,
copia de la documentacin del vehculo a descontaminar, con la finalidad
de que Recycling Ganda, S.L. emita el Certificado de Destruccin, an sin
estar presente el vehculo en las instalaciones.
Cuando se procede a recoger el vehculo, se entrega el Certificado de
Destruccin, Hoja 3 de color Verde Claro, al concesionario. Acto seguido el
vehculo es llevado a las instalacioneS de Recycling Ganda, S.L. y se
comienza el proceso de Descontaminacin tal y como se indica en el apartado
1.1.1 y continuando el proceso segn se indica en el apartado 1.1.3 que hace
referencia al Certificado de Destruccin.
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G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-1

2.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

DIAGRAMA FLUJO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

PROPIETARIO
VEHCULO

CONCESIONARIO
VEHCULOS

ENTREGA VEHCULOS AL
CAT

5 COPIAS
-Blanca
-Rosa
-Amarilla
-Azul
-Verde

EMISIN CERTIFICADO DE
DESTRUCCIN

PLAN PREVER

-Copia Verde

BAJA
DEFINITIVA

ENTIDADES

-Copia Rosa y
Amarilla

PARTICULARES

-Copia Azul

DESTRUCCIN VEHCULO
(CENTRO CAT)

NOTIFICACIN
CONSELLERIA TERRITORIO
Y VIVIENDA

-Copia Blanca

D.G.T.

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G. Ambiental

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Direccin

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FECHA COPIA:

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

3. RESPONSABILIDADES

En esta instruccin estn implicados:

- Direccin Tcnica
- Departamento Administracin
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)

4. IMPRESOS UTILIZADOS

- Certificado de Destruccin (5 Hojas)


- Doc. P. 4.4.6-3/1

REVISADO POR:

G. Ambiental

Control Descontaminacin Vehculos

APROBADO POR:

Direccin

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Junio 2007

LISTADO DE PROVEEDORES Y
GESTORES APROBADOS

HOJA 1 DE 1
FECHA: Junio 2007

EMPRESA

SERVICIO

CALIFICACIN

VIGENCIA PERMISO

INGES, S.A.

GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS

1/RTA/RTP/CV

AGOSTO 2010

GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS

404/RTA/RTP/CV

28 SEPTIEMBRE 2008

GESTOR RESIDUOS NEUMTICOS


FUERA DE USO

006/RTA/NFU/CV

JULIO 2010

GESTOR RESIDUOS
NO PELIGROSOS

190/V/RNP/CV

MAYO 2008

URBAMAR LEVANTE, S.L.

GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS

497/A/RTP/CV

AGOSTO 2008

J. M. CODINA GMEZ

GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS

3/RTA/RTP/CV

DICIEMBRE 2010

JULIO DE LA ROSA HERNNDEZ

COMPRA-VENTA NEUMTICOS

NO ES UN GESTOR DE RESIDUOS

2005/141/V/NFU

NOVIEMBRE 2010

GONZLEZ Y VILLAPLANA, S.L.

COMPAA FRAGMENTADORA
VALENCIANA, S.A.

EMILIO LPEZ MONTERO

GESTOR RESIDUOS NEUMTICOS


FUERA DE USO

Doc. Pr. 4.4.6/1-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

Hoja 1 de 3

LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS


AO 2007
N

TIPO
RESIDUO/
CDIGO

ORIGEN

CANTIDAD
ALMACENADA

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

3.878 KG.

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

LQUIDO
ANTICONGELANTE

FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

EMPRESA
GESTORA

N D.C.S.
O
N J. ENTREGA

3.878 KG.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

62012

3.360 KG.

3.360 KG.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

53822

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

1.600 LTS.

1.600 LTS.

INGES, S.A.

PV-3564541

ACEITES

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

2.500 LTS.

2.500 LTS.

URBAMAR

A-211457

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

4.955 KG.

4.955 LTS.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

53839

FREON 12

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

10 KG.

10 KG.

INGES, S.A.

PV-3564555

CANTIDAD
CEDIDA

FECHA DE
CESIN

Doc. Pr. 4.4.6/1-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

Hoja 2 de 3

LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS


AO 2007
N

TIPO
RESIDUO/
CDIGO

ORIGEN

CANTIDAD
ALMACENADA

ACEITES

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

2.000 KG.

NEUMTICOS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

ACEITES

10

FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

EMPRESA
GESTORA

N D.C.S.
O
N J. ENTREGA

2.000 KG.

JOS M.
CODINA
GMEZ

A-159724

602 UNIDADES

602
UNIDADES

JULIO
DE LA ROSA
HERNNDEZ

46111-5-215602

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

1.200 KG.

1.200 KG.

JOS M.
CODINA
GMEZ

A-159738

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

5.025 KG.

5.025 KG.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

53859

11

LQUIDO
DE
FRENOS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

200 KG.

200 KG.

INGES, S.A.

PV-3511044

12

GAS R 134

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

10 KG.

10 KG.

INGES, S.A.

PV-3511046

CANTIDAD
CEDIDA

FECHA DE
CESIN

Doc. P. 4.4.6/1-2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

Hoja 3 de 3

LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS


AO 2007
N

TIPO
RESIDUO/
CDIGO

ORIGEN

CANTIDAD
ALMACENADA

13

LQUIDO
ANTICONGELANTE

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

1.000 LTS.

14

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

15

ACEITES

16

17

FECHA INICIO
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

EMPRESA
GESTORA

N D.C.S.
O
N J. ENTREGA

1.000 LTS.

INGES, S.A.

PV-3511043

3.835 KG.

3.835 KG.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

72423

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

1.800 LTS.

1.800 LTS.

JOS M.
CODINA
GMEZ

A-159794

BATERAS

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

2.150 LTS.

2.150 LTS.

GONZLEZ Y
VILLAPLANA,
S.L.

76855

ACEITES

DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)

2.500 LTS.

2.500 LTS.

JOS M.
CODINA
GMEZ

A-159760

CANTIDAD
CEDIDA

FECHA DE
CESIN

Doc. P. 4.4.6/1-2
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PARTE MENSUAL DE RECOGIDA


DE RESIDUOS PELIGROSOS
DAS

Mes:
Ao:

RESIDUOS PELIGROSOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Doc. Pr. 4.4.6/1-3
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS

Kg./L

PARTE ANUAL DE RECOGIDA DE


RESIDUOS PELIGROSOS

Ao 2007

ACEITES

HIDROCARBUROS

LQUIDO
ANTICONGELANTE

LQUIDO
FRENOS

GAS R134

FREN
12

BATERAS

NEUMTICOS

TEXTILES
CONTAMINADOS

ENVASES
PLSTICOS

ENERO

3.878 Kg.

FEBRERO

1.600 Lts.

3.360 Kg.

MARZO

ABRIL

4.500 Lts.

10 Kg.

4.955 Kg.

MAYO

1.200 Lts.

5.025 Kg.

602 Uds.

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
ANUAL

MESES

Doc. Pr. 4.4.6/1-4


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PARTE MENSUAL DE RECOGIDA DE


VEHCULOS DESCONTAMINADOS
FECHA

TOTAL DAS

MATRICULA CAMIN

Mes:
Ao:
Kg.

TOTAL Kg.

Doc. Pr. 4.4.6/1-5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PARTE ANUAL DE RECOGIDA DE


VEHCULOS DESCONTAMINADOS
MESES

TOTAL VEHCULOS

Ao 2007

Tn.

ENERO

PLANTA REAL DE GANDA:

129

103,20

FEBRERO

PLANTA REAL DE GANDA:

272

217,60

MARZO

PLANTA REAL DE GANDA:

176

140,80

ABRIL

PLANTA REAL DE GANDA:

111

88,80

MAYO

PLANTA REAL DE GANDA:

107

85,60

JUNIO

PLANTA REAL DE GANDA:

JULIO

PLANTA REAL DE GANDA:

AGOSTO

PLANTA REAL DE GANDA:


PLANTA LLOCNOU:

SEPTIEMBRE

PLANTA LLOCNOU:

OCTUBRE

PLANTA LLOCNOU:

NOVIEMBRE

PLANTA LLOCNOU:

DICIEMBRE

PLANTA LLOCNOU:
PLANTA REAL DE GANDA:

TOTAL ANUAL
PLANTA LLOCNOU:

TOTAL DOS PLANTAS


Doc. Pr. 4.4.6/1-6
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Doc. PR. 4.4.6-2

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA,


TRANSPORTE Y DESCARGA DE VEHCULOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. RECOGIDA VEHCULOS CON TRANSPORTE PROPIO


2. DESCARGA VEHCULOS ZONA RECEPCIN
3. TRASLADO VEHCULOS DESCONTAMINADOS
3.1. CAMIN GRA INTERNO
3.2. CAMIN GESTOR AUTORIZADO
4. PLAN DE EMERGENCIA
5. DIAGRAMA DE FLUJO RECOGIDA, TRANSPORTE Y
DESCARGA
6. RESPONSABILIDADES
7. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. RECOGIDA VEHCULOS CON TRANSPORTE PROPIO


Para el traslado de los vehculos procedentes de los puntos de recogida
(concesionarios, talleres o particulares) , a las instalaciones de Recycling
Ganda, S.L. se emplea el Camin-Gra propio adaptado para el transporte de los
mismos.
Antes de la carga del vehculo en el punto de recogida se debe:
1 Inspeccionar posibles fugas existentes en el vehculo a cargar.
2 En el caso de existir, contenerlas con los medios necesarios para evitar
derrames sobre la plataforma de la gra y posibles fugas al exterior en
las tareas de transporte.
3 Cargar el vehculo sobre el Camin-Gra.

El traslado del vehculo se realizar del siguiente modo:


1 La conduccin del Camin-Gra se realizar de forma prudente,
respetando las normas del Cdigo de Circulacin y regulando la carga
transportada.
2 En el caso de producirse alguna anomala durante el proceso de
traslado a las instalaciones de Recycling Ganda, S.L. se actuar
segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
Durante el traslado, el vehculo fuera de uso est considerado como un Residuo No
Peligroso.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2. DESCARGA VEHCULOS ZONA RECEPCIN


A la llegada a las instalaciones, se procede a la descarga del vehculo transportado,
en la Zona de Recepcin de Recycling Ganda, S.L.
Para ello la gra acceder a la Zona Recepcin, si las condiciones lo permiten, y
descarga el vehculo sobre la zona impermeabilizada.
Si las condiciones de la Zona Recepcin no permiten la entrada del Camin-Gra,
se debe realizar maniobras para facilitar las tareas de descarga del vehculo sobre la
zona impermeabilizada.
Nunca se debe descargar el vehculo en los exteriores de las instalaciones de
Recycling Ganda, S.L.
Una vez descargado el vehculo se procede a observar el estado de la plataforma,
por si el vehculo transportado hubiera derramado fluidos sobre la misma.
En caso de ocurrir se proceder a su limpieza mediante productos absorbentes
(trapos, sepiolita), depositando estos residuos en los cubos con la identificacin de
ABSORBENTES CONTAMINADOS.
Se seguir el proceso, segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
El Vehculo Fuera de Uso ubicado en la Zona Recepcin, est considerado como un
Residuo Peligroso.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

3. TRASLADO VEHCULOS DESCONTAMINADOS


Los vehculos almacenados en la Zona Descontaminacin se trasladan a su destino
final pudiendo ser, a criterio de la Direccin Tcnica:

3.1.

Traslado al desguace

Traslado a la fragmentadora

Camin-Gra Interno
Para el traslado de los vehculos al desguace, ya sea el perteneciente a
una empresa del grupo u otro, se emplea el Camin-Gra Interno.
1 La conduccin del Camin-Gra se realizar de forma
prudente, respetando las normas del Cdigo de Circulacin y
regulando la carga transportada.
2 En el caso de producirse alguna anomala durante el proceso de
traslado, se actuar segn se indica en el Plan de
Emergencia, Doc. P. 4.4.7.-1.

3.2. Camin Gestor Autorizado


El traslado del los vehculos a la fragmentadora lo realiza el Gestor
Autorizado empleando sus propios camiones con pinzas tipo pulpo
incorporadas.
Se entregar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. los
documentos o partes generados en estas recogidas.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4. PLAN DE EMERGENCIA

Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo del los posibles accidentes


que pudieran ocasionarse en las tareas de Recogida y Transporte de Vehculos.

Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. DIAGRAMA DE FLUJO RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESCARGA

RECO G IDA
VEHCULOS

- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)

ZONA RECEPCI N

- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)

ZO NA DESCO NT AMINACI N

ZONA ALMACN

ZO NA VEHCULO S
DESCONT AMINADO S

- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)

T RASLADO VEHCULO S
DESCONT AMINADO S

CAMI N-G RA
INT ERNO

CAMI N
G EST OR
AUTO RIZADO

DESGUACE

FRAG MENT ADORA

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

6. RESPONSABILIDADES

En esta Instruccin estn implicados:

- Direccin Tcnica
- Departamento

Taller

(Zona

Recepcin

Zona

Vehculos

Descontaminados)

7. IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. P. 4.4.3-1

Comunicacin Interna

- Doc. P. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. P. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

8/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Doc. PR. 4.4.6-3

INSTRUCCIONES PARA LA DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. TRASLADO VEHCULOS A ZONA DESCONTAMINACIN


2. DESCONTAMINACIN VEHCULOS
2.1

BATERAS

2.2

ACEITES

2.3

COMBUSTIBLES

2.4

LQUIDO ANTICONGELANTE

2.5

LQUIDO DE FRENOS

2.6

FLUIDOS SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO

2.7

NEUMTICOS

2.8

PLACAS DE MATRCULA

2.9

PIEZAS Y COMPONENTES PARA SU REUTILIZACIN

2.10 RESIDUOS DE PROCESO


3. TRASLADO Y ALMACENAJE ZONA VEHCULOS DESCONTAMINADOS
4. PLAN DE EMERGENCIA
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. RESPONSABILIDADES
7. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. TRASLADO VEHCULOS A ZONA DESCONTAMINACIN


Para el traslado de los vehculos de la Zona Recepcin a la Zona Descontaminacin
se emplea la carretilla elevadora para ubicar el vehculo sobre el elevador
hidrulico.
Se debe observar el espacio dejado en la Zona de Recepcin por el vehculo
trasladado y en caso de detectarse manchas de lquidos sobre el suelo, proceder a su
limpieza mediante los medios disponibles, trapos absorbentes, o sepiolita,
depositndolos posteriormente en los contenedores destinados a su recogida.
En el caso de eliminar las manchas detectadas con la fregona y agua, verter el
contenido del cubo en las rejillas de alcantarillado existentes en el interior de las
instalaciones, nunca las arroje al exterior de la nave o a los inodoros.

2. DESCONTAMINACIN VEHCULOS
La descontaminacin de los vehculos se debe realizar del siguiente modo:

2.1 Bateras
Antes de proceder al elevado del vehculo, se deben retirar las bateras segn se
indica:
1 Retirar la batera del Vehculo, cortando los cables de conexin, si los
contactos estn oxidados y presentan dificultades para su desmontaje.
2 Chequear posibles fugas existentes.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

3 Depositar las bateras en los recipientes estancos resistentes a los cidos


destinados a ello.
4 Al completo llenado de los recipientes, se informar a la Direccin
Tcnica de Recycling Ganda, S.L., mediante la Comunicacin
Interna, Doc. P. 4.3.3-1 si procede, para que inicie los trmites
oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.
5 En el caso de producirse algn derrame se debe emplear un productor
neutralizador del cido de las bateras como el bicarbonato sdico,
segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
6 La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. determinar si se
procede al almacenaje de algunas bateras, para su venta como
productos REUTILIZABLES.

2.2. Aceites
Una vez retiradas las bateras, se procede al elevado del vehculo para proceder
al vaciado de los distintos aceites usados como son:
- Aceites Lubricantes del Motor
- Aceites de la Caja de Cambios
- Aceites del Grupo de Transmisin

1 Situar bajo el vehculo, en posicin adecuada, la unidad de


Recuperacin Mvil existente para ello.
2 Proceder a la apertura y retirada de los tapones de llenado para purgar el
carter, la caja de cambios y el grupo de transmisin, dejando caer el
aceite por gravedad.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

3 Las tareas se realizarn por orden, nunca las tres a la vez.


4 El tiempo de drenaje por gravedad de los distintos aceites ser de al
menos 20 minutos por operacin.
5 Cuando el depsito de la Unidad Mvil de Recuperacin se encuentre
lleno, se proceder a su trasvase al depsito metlico general de
recogida de aceites usados de 3000 l. de capacidad.
6 Al completo llenado del depsito final de aceites usados, se informar a
la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la
Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede, para que inicie los
trmites oportunos de su vaciado por un Gestor Autorizado.

2.3. Combustibles
Una vez retirados los distintos aceites usados se procede a la retirada de los
combustibles diferenciando entre:
- Gasolina
- Gasoil
1 Identificar el tipo de combustible utilizado por el vehculo
(gasolina/gasoil).
2 Vaciar el depsito aspirando mediante la bomba neumtica existente
para ello, realizando el trasvase a los bidones metlicos de 200 l.
correspondientes (gasolina/gasoil) y destinados a ello.
3 Colocar sobre los bidones las etiquetas correspondientes que le
proporcionar la Direccin Tcnica.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4 Una vez llenos los bidones, trasladarlos al cuarto homologado ubicado


en la zona exterior de la nave y almacenarlos all.
5 Al completo llenado de los bidones, se informar a la Direccin
Tcnica de Recycling Ganda, S.L., mediante la Comunicacin
Interna,

Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los trmites

oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.


6 Se debe observar el estado de los bidones metlicos con el fin de evitar la
aparicin de fisuras en el mismo.
En el caso de aparecer alguna anomala se proceder segn est indicado
en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1, informando a la Direccin
Tcnica mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.
7 Los combustibles recogidos, podrn ser de nuevo utilizados por los
vehculos del centro siempre bajo la autorizacin de la Direccin
Tcnica.

2.4. Lquido Anticongelante


Una vez retirados los combustibles se procede a la retirada del Lquido
Anticongelante que debe realizarse del siguiente modo:
1 Vaciar completamente el circuito de Lquido Anticongelante mediante
la bomba neumtica existente para ello.
2 Al

completo

llenado

del depsito metlico

final

de

Lquido

Anticongelante con capacidad para 1500 l, se informar a la Direccin


Tcnica de Recycling Ganda, S. L., mediante la Comunicacin
Interna,

Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los trmites

oportunos de su vaciado por un Gestor Autorizado.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2.5. Lquido de Frenos


Una vez retirado el lquido anticongelante se procede a la retirada del Lquido
de Frenos que debe realizarse del siguiente modo:
1 Vaciar completamente el circuito de frenado, mediante la utilizacin de
la pistola especial para la purga, existente para ello.
2 Al completo llenado del depsito metlico final de Lquido de Frenos
con capacidad de 250 l. se informar a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S. L. mediante la Comunicacin Interna, Doc. P.
4.4.3-1 para que proceda a iniciar los trmites oportunos para la recogida
y gestin de los bidones por un Gestor Autorizado.
3 Colocar sobre los bidones las etiquetas correspondientes que le
proporcionar la Direccin Tcnica.
4 Se debe observar el estado de los bidones metlicos con el fin de evitar la
aparicin de fisuras en el mismo.
En el caso de aparecer alguna anomala se proceder segn est indicado en el
Plan de Emergencia Doc. P. 4.4.7-1 informando a la Direccin Tcnica
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.

2.6. Fluidos Sistemas de Aire Acondicionado


Una vez retirado el Lquido de Frenos, se procede a la extraccin de los
Fluidos de los Sistemas de Aire Acondicionado, en aquellos vehculos que los
dispongan, diferenciando entre:
- Gas R134
- Fren 12
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. Identificar el tipo de Fluido instalado (Gas R134/Fren 12).


2. Conectar las mangueras del equipo de extraccin a las vlvulas de
servicio del circuito de aire acondicionado del vehculo y a las
correspondientes botellas.
3. Operar segn las indicaciones del fabricante del equipo de llenadoextraccin.
4. Iniciar el proceso de extraccin del fluido hasta que la presin del
circuito del vehculo sea nula (vaco)
5. Esperar un mnimo de 5 minutos con la unidad de extraccin parada,
verificar que no queda nada de fluido refrigerante en el circuito del
vehculo. Si se detecta presin, reanudar la operacin de extraccin
hasta vaciar el circuito. Verificar de nuevo el nivel de vaco del circuito.
6.Cerrar las vlvulas de servicio del circuito del vehculo y retirar las
mangueras del equipo de llenado.
Las vlvulas deben estar cerradas antes de sacar la manguera del equipo
de aire acondicionado.
7. Las botellas de Almacenaje (debidamente homologadas) estn
identificadas en el recipiente mediante etiquetas que indican GAS
R134 y

FREN 12.

8. Al completo llenado de las botellas de Almacenaje, se informar a la


Direccin

Tcnica

de

Recycling

Ganda,

S.L.

mediante

la

Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los


trmites oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.
9. Se debe observar el estado de las botellas de Almacenamiento con el fin
de evitar la aparicin de daos o fisuras en los mismos. En el caso de

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

8/14

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

aparecer alguna anomala, se proceder segn est indicado en el Plan


de Emergencia Doc. P. 4.4.7-1 informando a la Direccin Tcnica
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.

2.7. Neumticos
Una vez retirados todos los fluidos del vehculo, se procede al desmontaje de
los neumticos, si as se requiere:
1. Desmontar los neumticos del vehculo
2.Clasificar aquellos que puedan destinarse a su venta como material
reutilizable y ubicar en la zona almacn.
3. La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L determinar el destino
firnal de los neumticos clasificados como NO REUTILIZABLES
pudiendo ser:
-

Depositados en contenedor destinado a almacenaje de neumticos,


que a su completo llenado, se informar a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin Interna
Doc. P.4.4.3-1 para que proceda a iniciar los trmites oportunos
para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.

Ubicados en el interior de los vehculos destinados a la


fragmentadota, de modo que sern prensados cuando se carguen en
el camin del Gestor Autorizado.

4. En el caso de que el vehculo descontaminado vaya a ser trasladado al


desguace, no se proceder al desmontaje de los neumticos, con el fin de
facilitar su transporte.

REVISADO POR:

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2.8. Placas de Matrcula


Las Placas de Matrcula deben retirarse de los vehculos como medida de
seguridad y realizando la correcta gestin de las mismas:
1. Desmontar las Placas de Matrcula y depositar en el contenedor
destinado a la recogida de Aluminio.
2. Al completo llenado de este contenedor, se informar a la Direccin
Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin
Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los trmites
oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.

2.9. Piezas y Componentes para su Reutilizacin


Una vez descontaminado el vehculo, se pueden desmontar piezas y
componentes que puedan ser reutilizados y por lo tanto, listas para su venta,
como piezas de segunda mano o recambios:
1. Desmontar piezas y componentes en buen estado
2. Ubicar en las estanteras de la Zona Almacn
Estos componentes no se consideran residuos.
El personal del Departamento Taller (Zona Descontaminacin) cumplimenta el
Control Descontaminacin Vehculos Doc. P. 4.4.6-3/1 a medida que vaya
realizando las distintas fases de descontaminacin del vehculo. Una vez
finalizado el proceso, entregar el mencionado documento cumplimentado a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su
verificacin y archivo.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2.10. Residuos de Proceso


Durante las labores de Descontaminacin del Vehculo pueden producirse
fugas y derrames que debern ser limpiados con los medios disponibles
(Textiles, absorbentes, sepiolita). Dichos productos una vez utilizados pasan a
estar contaminados y por lo tanto se deben tratar como un Residuo Peligroso
y del siguiente modo:
- Textiles Contaminados (Trapos, guantes, fregonas) y Absorbentes
(sepiolita).
1 Depositar en los bidones destinados a tal fin con la
identificacin de ABSORBENTES CONTAMINADOS.
2 Colocar sobre los bidones, las etiquetas correspondientes que
le proporcionar la Direccin Tcnica.
3 Al Completo llenado de los bidones, se informar a la a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la
Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que se proceda a
iniciar los trmites oportunos para su recogida y gestin del
contenido por un Gestor Autorizado.

Aguas Residuales de Limpieza Nave


1 Verter el contenido de los cubos con agua residual de la
limpieza de la nave en las rejillas de alcantarillado existentes
en el interior de las instalaciones. Nunca las arroje al
alcantarillado exterior o a los inodoros.

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Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

3. TRASLADO Y ALMACENAJE ZONA VEHCULOS DESCONTAMINADOS

Una vez finalizadas las operaciones de descontaminacin del vehculo, este pasa a
ser considerado un Residuo No Peligroso y se ubicar en la zona exterior de la
Nave Principal.
Para el traslado de los vehculos de la zona Descontaminacin a la Zona vehculos
Descontaminados, se utilizar la carretilla elevadora.
No se deben apilar los vehculos a ms de tres alturas por seguridad del personal.

4. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo del los posibles accidentes
que pudieran ocasionarse en las tareas de Descontaminacin de Vehculos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.

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Doc. P. 4.4.6-3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. DIAGRAMA DE FLUJO

ZONA RECEPCIN

-Instrucciones

ZONA
DESCONTAMINACIN

Descontaminacin Vehculos
(Doc. P. 4.4.6-3)
-Plan de Emergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)

-Piezas y Componentes para

ZONA ALMACN

su reutilizacin

UBICACIN EN
ZONA VEHCULOS
DESCONTAMINADOS

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

6. RESPONSABILIDADES

En esta Instruccin estn implicados:

- Direccin Tcnica
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)

7. IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. P. 4.4.3-1

Comunicacin Interna

- Doc. P. 4.4.6-3/1

Control Descontaminacin Vehculos

- Doc. P. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. P. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

REVISADO POR:

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Doc. P. 4.4.6-4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Doc. PR. 4.4.6-4

INSTRUCCIN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

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Doc. P. 4.4.6-4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
4. MANTENIMIENTO DEL CAMIN-GRA
5. PLAN DE EMERGENCIA
6. RESPONSABILIDADES
7. IMPRESOS UTILIZADOS

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
Para mantener todas las instalaciones en perfecto estado de conservacin y limpieza
existe la Ficha de Limpieza de Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/1.
La limpieza de las instalaciones de Recycling Ganda, S.L. se divide en dos fases:
- Limpieza Departamento Taller
- Limpieza Departamento Administracin

Departamento Taller
La limpieza en el Departamento Taller se realiza en las zonas:
- Recepcin
- Descontaminacin
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos o desengrasante incidiendo en
aquellas zonas en las que se detecte manchas de aceite u otros lquidos
derramados por fugas en los vehculos o en las labores de Descontaminacin.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en las rejillas
de alcantarillado existentes en el interior de las instalaciones nunca las arroje al
exterior de la nave o a los inodoros.
3. Cuando el desgaste de la fregona o trapos utilizados lo requieran, sustituirlos por
unos nuevos depositando los contaminados en los cubos destinados a tal fin con
la identificacin de ABSORBENTES CONTAMINADOS.

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Doc. P. 4.4.6-4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4. Los envases de plsticos que han contenido productos como fregasuelos,


desengrasantes o limpiacristales, una vez vacos, deben depositarse en los cubos
destinados a tal fin con la identificacin de ENVASES PLSTICOS VACOS.
5. No utilizar el mismo cubo y fregona para la limpieza de las otras dependencias
de la empresa.

Departamento Administracin
La limpieza en el Departamento Administracin se realiza en las zonas:
- Despachos Administracin
- Vestuarios y Sanitarios
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en los
inodoros.
3. Ver puntos 3, 4 y 5 del Departamento Taller.

El personal responsable de realizar dichas tareas, debe cumplimentar la Ficha de


Limpieza de Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/1 que una vez finalizada se entregar a
la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su verificacin
y archivo.

REVISADO POR:

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Doc. P. 4.4.6-4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
El Departamento Taller es el encargado de realizar las labores de Mantenimiento de
las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, se establece un Plan de Mantenimiento de Instalaciones Doc.P. 4.4.64/2 en el que se indican aspectos como:
- Estado conservacin y limpieza del alumbrado interno
- Estado conservacin suelo Zona Recepcin/Descontaminacin
- Estado conservacin muros de contencin de los depsitos fijos
- Estado conservacin y limpieza rejillas de alcantarillado interno
- Estado conservacin cuarto almacenaje de combustibles
- Estado conservacin pintura de todas las instalaciones
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de Mantenimiento de
Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/2, y una vez finalizada la revisin la entregar a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su verificacin y
archivo.

3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS


El Departamento Taller es el encargado de realizar las labores de Mantenimiento de
la Maquinaria y Equipos de Recycling Ganda, S.L.
Para ello,

se establece un Plan de

Mantenimiento de Maquinaria y

Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3 en el que se indican los equipos a revisar como son:
- Recipientes estancos para la recogida de bateras
- Unidad de recuperacin mvil de aceites

REVISADO POR:

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Depsito general de recogida de aceites de 3000 l.


- Bomba neumtica para extraccin de combustibles
- Bidones metlicos para la recogida de combustibles
- Bomba neumtica para la extraccin de lquido anticongelante
- Depsito general de recogida de lquido anticongelante de 1500l.
- Pistola de purga lquido de frenos
- Depsito general de recogida de lquido de frenos de 250 l.
- Bidones metlicos para la recogida de lquido de frenos
- Botellas de recogida de fluidos Aire Acondicionado
- Bidones de recogida ABSORBENTES CONTAMINADOS y ENVASES DE
PLSTICO VACIOS
- Separador de Hidrocarburos/desarenador
- Carretilla elevadora
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de Mantenimiento de
Maquinaria y Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3, y una vez finalizada la revisin la
entregar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su
verificacin y archivo.
Tanto en el Mantenimiento de Instalaciones, como en el Mantenimiento de
Maquinaria y Equipos, en caso de producirse alguna anomala, se informar a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin Interna
Doc. P. 4.4.3-1 si procede, con el fin de que este inicie los trmites oportunos de
contratacin de empresas externas para la separacin de daos o averas detectadas.

REVISADO POR:

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Doc. P. 4.4.6-4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4. MANTENIMIENTO DEL CAMIN-GRA


El Departamento Taller es el encargado de controlar las labores de Mantenimiento
del Camin-Gra de Recycling Ganda, S.L., apoyndose en talleres externos.
Para ello, el Camin-Gra dispone de su Ficha de Mantenimiento y Control del
Vehculo Doc. P. 4.4.6-4/4 donde se anotan todas las revisiones efectuadas,
incidencias y un historial del mismo.
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. es la encargada del control y
archivo de la mencionada ficha, as como de los informes de las Inspecciones
Tcnica de Vehculos (ITV) que el Camin-Gra debe cumplir.

5. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que
pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

6. RESPONSABILIDADES

En esta Instruccin estn implicados:

- Direccin Tcnica
- Departamento Taller

7. IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. P. 4.4.3-1

Comunicacin Interna

- Doc. P. 4.4.6-4/1

Ficha Limpieza Instalaciones

- Doc. P. 4.4.6-4/2

Plan de Mantenimiento de Instalaciones

- Doc. P. 4.4.6-4/3

Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

- Doc. P. 4.4.6-4/4

Ficha de Mantenimiento y Control del Vehculo

- Doc. P. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. P. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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Doc. P. 4.4.6-5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Doc. PR. 4.4.6-5

INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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Doc. P. 4.4.6-5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. CLASIFICACIN DE LOS VERTIDOS


2. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
3. PROHIBICIONES
4. LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS VERTIDOS
6. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
7. PLAN DE EMERGENCIA
8. RESPONSABILIDADES
9. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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FECHA COPIA:

Junio 2007

Doc. P. 4.4.6-5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. CLASIFICACIN DE LOS VERTIDOS


Los vertidos producidos en Recycling Ganda, S.L., se clasifican en tres tipos:
- Aguas residuales sanitarias
- Aguas pluviales
- Aguas residuales de limpieza nave

Aguas residuales sanitarias


Procedentes de los servicios, estas aguas residuales, son vertidas a la red de
alcantarillado de Recycling Ganda, S.L., dirigindose a la estacin depuradora del
municipio.

Aguas pluviales
Las aguas pluviales, cadas sobre la zona de vehculos descontaminados, son
conducidas hacia un sumidero conectado con el separador de hidrocarburos, para su
tratamiento previo, al vertido a la red de alcantarillado.

Aguas residuales de limpieza nave


Para las tareas de limpieza del suelo de la nave, se utiliza agua procedente de la red
de abastecimiento, diluida con productos de limpieza especficos (desengrasantes,
detergentes).
El agua residual contaminada, se vierte al separador de hidrocarburos, para su
tratamiento previo al vertido.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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Doc. P. 4.4.6-5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES


Recycling Ganda, S.L., para los vertidos a la red de alcantarillado de aguas
industriales, dispone de permiso de vertido expedido por el Ayuntamiento de Real
de Ganda.
Para la obtencin del permiso de vertido de aguas industriales, se tienen instalados
los equipos de tratamiento especficos (separador de hidrocarburos), previos al
envo de vertidos, a la red de alcantarillado.

3. PROHIBICIONES
Queda totalmente prohibido, verter directa o indirectamente a la red de
alcantarillado, cualquiera de los siguientes productos:
- Disolventes, combustibles o inflamables
- Productos a base de alquitrn
- Slidos, lquidos, gases o vapores, que den lugar a mezclas inflamables o
explosivas en el aire
- Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables
- Residuos slidos o viscosos
- Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o txicos
- Residuos industriales o comerciales
En el caso de producirse algn vertido, de los clasificados como prohibidos, se
proceder segn est indicado en el Plan de emergencia Doc. P. 4.4.7-1,
informando a la Direccin Tcnica si procede, mediante la Comunicacin Interna,
Doc. P. 4.4.3-1.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4. LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS


Queda totalmente prohibido, descargar directa o indirectamente, en la red de
alcantarillado, vertidos con caractersticas o concentracin total de contaminantes
superiores a las indicadas en la Tabla lmites de vertido, incluida en el Modelo de
Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de
Sanejament DAiges.

5. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS VERTIDOS


Recycling Ganda, S.L. realiza anualmente, un anlisis de las aguas residuales
vertidas a la red de alcantarillado. Para ello, solicita a un laboratorio homologado,
la toma de muestras y el correspondiente informe de resultados.
El informe de resultados analticos contendr, como mnimo, los siguientes
parmetros:

REVISADO POR:

G. Ambiental

ph

Conductividad

Slidos suspendidos

DQO

DBO5

NTK

Fsforo total

Toxicidad

Hidrocarburos

Aceites y grasas

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Doc. P. 4.4.6-5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

A la recepcin del informe de resultados, es la Direccin Tcnica de


Recycling Ganda, S.L. la que compara los datos obtenidos con la Tabla lmites
de vertido de la Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Sanejament DAiges,
verificando el cumplimento de los lmites establecidos.
El resultado de las analticas anuales, se remitir al Ayuntamiento de Real de
Ganda, segn se indica en la Declaracin de Impacto Ambiental, de fecha 15 de
enero de 2003.
En el caso de que algn parmetro obtenido en la analtica, estuviera fuera de los
lmites establecidos en la Tabla lmites de vertido, se proceder a elaborar un
Informe de No Conformidad, Doc. P. 4.5.3-1, estableciendo, si es necesario, las
pertinentes acciones correctivas.

6. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

6.1. Funcionamiento
Recycling Ganda, S.L. dispone de un separador de hidrocarburos ubicado en
la zona de vehculos descontaminados.
Las aguas pluviales y las aguas residuales procedentes de las tareas de limpieza
de la nave, son recogidas por el separador de hidrocarburos, cuya funcin
principal es la de retener los mencionados hidrocarburos en suspensin. El
equipo est precedido por un decantador, que retiene las materias pesadas.
Las aguas residuales entran en la parte de decantacin, donde las partculas
ms pesadas decantan y son retenidas. En la parte de separacin, los
hidrocarburos suben a la superficie. En la parte inferior queda el agua

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

completamente limpia, que accede al exterior tras pasar por la cmara seca de
la toma de muestras.

6.2. Mantenimiento
El

Departamento

Taller

cumplimenta

mensualmente

el

Plan

de

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3, comprobando en


el apartado del separador de hidrocarburos:
- Rejillas de ventilacin no obstruidas
- Revisin visual del Nivel de hidrocarburos
- Estado de conservacin de las paredes internas del equipo
En el caso de observarse alguna anomala en el estado de conservacin del
equipo, o que el nivel de hidrocarburos retenidos, haya alcanzado su capacidad
mxima, se informar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, si procede, con el fin de
que sta inicie los trmites oportunos para la recogida y gestin por un Gestor
autorizado, de los lodos producidos.
Cuando se haya procedido al vaciado completo del separador de hidrocarburos,
volver a llenar con agua para comprobar que el obturador automtico, flota
convenientemente en el nivel superior de agua.

7. PLAN DE EMERGENCIA
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que
pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

Doc. P. 4.4.6-5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

8. RESPONSABILIDADES

En esta Instruccin estn implicados:


- Direccin Tcnica
- Departamento Taller

9 IMPRESOS UTILIZADOS

- Tabla Lmites de Vertido


- Resultados de las analticas de aguas residuales
- Doc. P. 4.4.3-1

Comunicacin Interna

- Doc. P. 4.4.6-4/3

Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

- Doc. P. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. P. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR 4.4.7

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias, para
asegurar que todas las actividades referentes a la gestin ambiental disponen de
procedimientos que permiten:
- Cumplir la poltica ambiental de Recycling Ganda, S.L.. segn se indica en
el Procedimiento PR 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.
- Cumplir la normativa y legislacin aplicable segn se indica en el
Procedimiento PR 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos.
- Establecer y mantener procedimientos para:
Identificar los impactos medioambientales potenciales que puedan
producirse bajo funcionamiento del sistema fuera de control y
minimizarlos, segn se indica en el Procedimiento PR. 4.4.6 Control
Operacional.
Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos y consecuencias a los
organismos oficiales y a las autoridades pertinentes, segn se indica
en el Procedimiento PR. 4.4.3 Comunicacin.
Restablecer la operacin del Sistema de Gestin Ambiental dentro de
las condiciones normales, segn se indica en el Procedimiento PR.
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
Efectuar pruebas peridicas de los planes de emergencia, segn se
indica en el Procedimiento PR 4.4.7. Preparacin y Respuesta ante
Emergencias.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.

3. REFERENCIA
Basados en nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la elaboracin de los Planes de Emergencia, es
el siguiente:

4.1. Identificacin de Riesgos


Los planes de emergencia de Recycling Ganda, S.L. se disean y modifican
de acuerdo con las actividades definidas en el Control Operacional, que se
actualizarn en el caso que se modifiquen o amplen los procesos o como
consecuencia de una situacin de emergencia.
Los riesgos identificados pueden ser:
- Internos, asociados a la actividad de la instalacin.
- Externos, asociados a desastres naturales (inundaciones, agentes
climticos) y/o a accidentes ocurridos en lugares o instalaciones
externas que pueden afectar a la actividad de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, este procedimiento define qu riesgos tienen cada una de las
actividades que influyen, real o potencialmente, en los impactos ambientales o
pueden poner en funcionamiento no controlado el Sistema de Gestin

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G. Ambiental

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Ambiental de Recycling Ganda, S.L.., tanto si son realizadas por personal


interno como por personal que acte por cuenta ajena a la empresa como
pueden ser, proveedores y subcontratistas.
La identificacin de los riesgos se encuentra definida en las instrucciones
operativas pertenecientes al control operacional de Recycling Ganda, S.L.

4.2. Plan de Emergencia


Una vez realizada la identificacin de riesgos, se realizar el Plan de
Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, de Recycling Ganda, S.L.
Dicho Plan debe prevenir y minimizar los impactos ambientales y los relativos
a la seguridad de las instalaciones y del personal, en situaciones anormales de
funcionamiento o de emergencia.
El Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, no elimina la planificacin, ni la
prevencin de las instalaciones, sino que la complementa.
Asimismo nos dice qu hacer, cmo y cundo en los casos fuera de
especificacin del Sistema de Gestin Ambiental, minimizando sus riesgos y
consecuencias, por lo que es imprescindible disponer de l, conocerlo,
simularlo, cuando sea posible, y aplicarlo en los casos en que se requiera.

4.2.1. El Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, incluye:


- Identificacin del Control Operacional al que pertenece.
- Accin sobre la cual se desarrolla.
- Identificacin situaciones de Emergencia.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Responsabilidades a la hora de tomar decisiones y de realizar


acciones.
- Modo de actuacin en caso de emergencia.
- Prevencin y minimizacin de impactos ambientales.
- Comunicacin a los responsables.
- Medios a emplear.

4.2.2. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos del


Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1.
El responsable de Gestin Ambiental elabora, si procede, una Accin
Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2 y si fuera necesario una Accin
Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, tal y como se describe en el Procedimiento
PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.
Mediante este anlisis detectamos si lo sucedido se trata de un problema
puntual o bien de un problema de mayor envergadura, as como los
planes de accin, medios y recursos para solucionarlo.

4.2.3. Estos Informes contienen la siguiente informacin:


- Datos generales:
Fecha
Lugar
Otra informacin de inters
- Descripcin del accidente.
- Departamentos o reas a los que ha afectado.

REVISADO POR:

G. Ambiental

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Aspectos Ambientales implicados (productos o sustancias


peligrosas, etc.).
- Causas posibles del accidente.
- Consecuencias del accidente.
- Funcionamiento de las medidas preventivas.
- Comunicaciones y notificaciones realizadas.
- Aspectos

legales

cumplimentar

estado

de

dicha

cumplimentacin.

4.2.4. Los planes de emergencia sern revisados anualmente, en especial


despus de ser testados en pruebas o simulaciones peridicas, cuando sea
posible, y despus de accidentes o situaciones de emergencia reales.

4.3. Plan de Contingencia


Un plan de contingencia garantiza la continuidad en operacin de una
instalacin en condiciones anormales, como consecuencia de incidentes,
accidentes y desastres, casuales o provocados.
El

Plan

de

Contingencia

Doc.

Pr.

4.4.7-2,

debe

estar

escrito

comprensiblemente.

4.3.1. Disposicin de notificacin


Definicin de lugares donde de forma bien visible figuren los telfonos
de:
- Polica Local.

REVISADO POR:

G. Ambiental

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Direccin

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Guardia Civil.
- Servicio de bomberos.
- Proteccin Civil.
- Cruz Roja.
- Mdicos, hospitales y ambulancias.
- Proveedores de los equipos y de los productos.
- Institutos de toxicologa u otros institutos especiales.
- Telfono de emergencia 112.

4.3.2. Disposicin de actuacin en situacin de emergencia y evacuacin.


Esta incluye:
- Cadena de mando (Niveles y acciones a realizar en cada nivel).
- Responsables de realizar cada una de las acciones.
- Notificacin o notificaciones a realizar.
- Comunicaciones para aviso al personal.
- Rutas de evacuacin y puntos de encuentro.
- Restauracin de situaciones.

4.3.3. Dentro del Plan de Contingencia se dispone de un inventario con todos


los medios disponibles:
- Equipamiento de extincin de incendios.
- Equipamiento de primeros auxilios.
- Equipamiento de recogida-contencin para vertidos o derrames.
- Fichas de seguridad de los productos utilizados.
- Contenedores y Depsitos de recogida de residuos.

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G. Ambiental

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Dicho inventario se revisar mensualmente por el responsable de Gestin


Ambiental, cumplimentando el documento Revisin de Equipos de
Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-3. Asimismo en el caso de que aparecieran
deficiencias en los equipos se anotar sobre el mismo documento las No
Conformidades detectadas y las Acciones Correctivas, procediendo acto
seguido a emitir un Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1 y una
solicitud de Accin Correctiva Doc. Pr.4.5.3-2, si as lo requiriera.

4.3.4. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos del


Plan de Contingencia Doc. Pr. 4.4.7-2, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. P. 4.5.3-1.
El responsable de Gestin Ambiental elabora, si procede, una Accin
Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2 y si fuera necesario una Accin
Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, tal y como se describe en el Procedimiento
PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.
Mediante este anlisis detectamos si lo sucedido se trata de un problema
puntual o bien de un problema de mayor envergadura, as como los
planes de accin, medios y recursos para solucionarlo.

4.3.5. Estos Informes contienen la siguiente informacin:


- Datos generales:
Fecha
Lugar
Otra informacin de inters
- Descripcin del accidente.

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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Departamentos o reas a los que ha afectado.


- Aspectos medioambientales implicados (productos o sustancias
peligrosas, etc.).
- Causas posibles del accidente.
- Consecuencias del accidente.
- Funcionamiento de las medidas preventivas.
- Comunicaciones y notificaciones realizadas.
- Aspectos

legales

cumplimentar

estado

de

dicha

cumplimentacin.

4.3.6. Los planes de contingencia sern revisados anualmente por el


responsable de Gestin Ambiental, en especial despus de ser testados en
pruebas o simulaciones peridicas cuando sea posible, y despus de
accidentes o situaciones de contingencia reales.

4.4. Instrucciones de Seguridad


Las Instrucciones de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4 contendrn toda aquella
informacin relevante, sobre modos de actuacin normal en el recinto y en
caso de situaciones anormales o de emergencia, para el personal as como por
aquel que acte por cuenta ajena a la empresa como proveedores y
subcontratistas.
Estas deben incluir:
- Localizacin equipamiento de extincin de incendios
- Localizacin equipamiento de primeros auxilios
- Localizacin equipamiento contencin vertidos o derrames al suelo

REVISADO POR:

G. Ambiental

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Acciones Prohibidas a realizar en las instalaciones


Esta Instruccin de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4, permanecer visible en las
instalaciones de Recycling Ganda, S.L.., siendo el responsable de Gestin
Ambiental el encargado de su distribucin, control y seguimiento.

4.4.1. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos de la


Instruccin de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1.
El responsable de Gestin Ambiental elabora, si procede, una Accin
Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, y si fuera necesario una Accin
Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, tal y como se describe en el Procedimiento
PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.
Mediante este anlisis detectamos si lo sucedido se trata de un problema
puntual o bien de un problema de mayor envergadura, as como los
planes de accin, medios y recursos para solucionarlo.

4.4.2. Estos Informes deben contener la siguiente informacin:


- Datos generales:
Fecha
Lugar
Otra informacin de inters
- Descripcin del accidente
- Departamentos o reas a los que ha afectado
- Aspectos Ambientales implicados (productos o sustancias
peligrosas, etc.)
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

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PR. 4.4.7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Causas posibles del accidente


- Consecuencias del accidente
- Funcionamiento de las medidas preventivas
- Comunicaciones y notificaciones realizadas
- Aspectos

legales

cumplimentar

estado

de

dicha

cumplimentacin

4.4.3. Las Instrucciones de Seguridad son revisadas anualmente por el


responsable de Gestin Ambiental, en especial despus de ser testados en
pruebas o simulaciones peridicas, cuando sea posible, y despus de
accidentes o situaciones de emergencia reales.

4.5. Plano de las instalaciones


Recycling Ganda, S.L. dispone del Plano de la Instalacin Doc. Pr. 4.4.7-5
expuesto, donde aparecen identificadas las distintas zonas de la empresa,
incluyendo donde se encuentran:
- Equipamiento de extincin de incendios
- Equipamiento de primeros auxilios
- Equipamiento de recogida-contencin para vertidos o derrames
- Zonas de recogida de residuos peligrosos
- Zonas de recogida de residuos no peligrosos
- Rutas de evacuacin y puntos de encuentro

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.4.7

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control y seguimiento
Evaluacin del cumplimiento
- Departamento Gestin Ambiental:
Identificacin de riesgos
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control, seguimiento y actualizacin
- Departamento Taller:
Cumplimiento de lo establecido
Comunicacin y formacin
Control y seguimiento
6.- IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.4.7-1

Plan de Emergencia

- Doc. Pr. 4.4.7-2

Plan de Contingencia

- Doc. Pr. 4.4.7-3

Revisin de Equipos de Seguridad

- Doc. Pr. 4.4.7-4

Instruccin de Seguridad

- Doc. Pr. 4.4.7-5

Plano de la Instalacin

- Doc. Pr. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

- Doc. Pr. 4.5.3-2

Accin Correctiva

- Doc. Pr. 4.5.3-3

Accin Preventiva

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

Revisin: 0

PLAN DE EMERGENCIA
Fecha: 01/06/2007
CONTROL
OPERACIONAL:

DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS (Doc. P. 4.4.6-3)

ACCIN:

DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS FUERA DE USO

SITUACIN DE
EMERGENCIA

RESPONSABLE

DERRAMES CIDOS
BATERAS

1 Utilizar producto neutralizador

DERRAMES EXTRACCIN
ACEITES

DERRAMES EXTRACCIN
LQUIDO DE FRENOS

REALIZADO POR:

Fecha y Firma

-No tocar el cido con las manos


-Limpiar las superficies manchadas.

DEPARTAMENTO
TALLER

-Actuar rpidamente para controlar el


1 Contener el vertido con los medios
vertido, si es posible.
disponibles
-Limpiar las superficies manchadas.
-Depositar los Absorbentes contaminados
2 Si no es posible contener el
en sus correspondientes bidones
vertido, dirigirlo hacia las rejillas
-Evitar la llegada del vertido a la ZONA DE
de alcantarillado interno
VEHCULOS DESCONTAMINADOS o
al exterior de la nave.

1 Ventilar adecuadamente la
instalacin
FUGAS FLUIDOS AIRE
ACONDICIONADO

PREVENCIN Y MINIMIZACIN
DE IMPACTOS

COMUNICACIN
RESPONSABLES
---------

MEDIOS A EMPLEAR
- Bicarbonato
sdico
- Guantes
- Absorbentes

DERRAMES EXTRACCIN
COMBUSTIBLES
DERRAMES EXTRACCIN
LQUIDO
ANTICONGELANTE

MODO DE ACTUACIN

2 No acercarse al vehculo hasta


desaparecer la fuga, riesgos de
quemaduras/ceguera.

REVISADO POR:

Fecha y Firma

-Desconectar las conexiones de extraccin


en cuanto sea posible
-Verificar posibles daos ocurridos

---------

- Direccin Tcnica de
Recycling Ganda. S.L.

---------

COPIA PARA:
Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Departamento Administracin
Departamento Taller

Doc. Pr. 4.4.7-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PLAN DE CONTINGENCIA

AO 2007

TELFONOS DE EMERGENCIA
POLICIA LOCAL:

696 417 683

GUARDIA CIVIL:

96 287 14 44

BOMBEROS:

085

PROTECCIN CIVIL:

1006

CRUZ ROJA:

96 367 73 75

AMBULANCIAS:

96 295 00 05

HOSPITAL:

96 295 97 00

MANTENIMIENTO EQUIPOS:

615 227 240

INSTITUTO TOXICOLOGA:

91 562 04 20

EMERGENCIAS:

112

DIAGRAMA DE FLUJO: SITUACIN DE EMERGENCIA Y EVACUACIN


EMERGENCIA

-Direccin Tcnica
-Dpto. Taller

-Direccin Tcnica
-Dpto. Taller

AVISO

- Plan de
Emergencia,
Doc. P. 4.4.7-1

MODO DE
ACTUACIN

SE PUEDE
CONTROLAR?

NO

AVISO
AUTORIDADES
Y PERSONAL

-Telfonos de
emergencia

SI

-Medios
disponibles

PLAN DE
EMERGENCIA

RUTAS DE
EVACUACIN
Y PUNTOS DE
ENCUENTRO

RESTAURACIN DE
SITUACIN

RESTAURACIN DE
SITUACIN

-Plano de las
instalaciones

Doc. Pr. 4.4.7-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN DE
EQUIPOS DE SEGURIDAD
TIPOS

EQUIPOS

N
UNIDADES

ESTADO

AO:
MES:
LOCALIZACIN

EXTINTORES
1. EXTINCIN DE
INCENDIOS

BOCAS DE INCENDIO
MANGUERAS

NO CONFORMIDADES:
INFORME N:

ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
BOTIQUN

2.PRIMEROS AUXILIOS
INSTALACIONES
NO CONFORMIDADES:
INFORME N:
3. RECOGIDA DE
VERTIDOS O DERRAMES

ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
SEPIOLITA
TRAPOS ABSORBENTES

NO CONFORMIDADES:
INFORME N:

ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
PRODUCTOS

4. FICHAS DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS

ETIQUETADO
FICHAS

NO CONFORMIDADES:
INFORME N:

5.CONTENEDORES Y
DEPSITOS DE
RECOGIDA DE RESIDUOS

ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:
CONTENEDORES
RESIDUOS
PELIGROSOS
CONTENEDORES
RESIDUOS NO
PELIGROSOS

NO CONFORMIDADES:
INFORME N:

ACCIONES CORRECTORAS:
INFORME N:

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

FECHA Y FIRMA
Doc. Pr. 4.4.7-3

FECHA Y FIRMA
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD

Fecha:

EQUIPAMIENTO DE EXTINCIN DE INCENDIOS


EXTINTORES

BOCAS DE INCENDIO

1 Oficina Administ. (CO2)


1 Zona Recepcin
2 Zona Descontaminacin
1 Zona Almacn

1 Zona Recepcin
1 Zona Descontaminacin

CARROS
CONTRAINCENDIOS
1 Zona Descontaminacin
1 Zona Almacn

BOTIQUN PRIMEROS AUXILIOS


Situado en:

Zona Recepcin

EQUIPAMIENTO CONTENCIN VERTIDOS O DERRAMES AL SUELO


TRAPOS ABSORBENTES

SEPIOLITA

MASILLA ESPECIAL

Zona Descontaminacin

Zona Descontaminacin

Zona Descontaminacin
Camin-Gra Transporte

ACCIONES PROHIBIDAS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES


-

No encender fuegos ni hogueras en todo el recinto

No arrojar ningn residuo, ni vertido al exterior de las instalaciones

No depositar ningn residuo fuera de su ubicacin correspondiente

No manipular los depsitos de almacenaje de residuos

No apilar vehculos descontaminados a ms de tres alturas

Doc. Pr. 4.4.7-4


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PLANO DE LA INSTALACIN

El Plano de la Instalacin se encuentra en el Volumen 3/3 de Anexos.

Doc. Pr. 4.4.7-5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.5.1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.5.1

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias para
asegurar que todas las actividades significativas, los objetivos y metas ambientales
establecidas, as como los requisitos legales aplicables contenidos dentro del
Sistema de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L., disponen de la
sistemtica para su seguimiento y medicin.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la obtencin de los datos necesarios que evidencien el
seguimiento y medicin se realizan de la forma siguiente:
En primer lugar el Departamento de Gestin Ambiental identifica aquellas
actividades y productos que generan o puedan generar impactos Ambientales
significativos.
Posteriormente planifica e implanta los mtodos de seguimiento y medicin con el
fin de comprobar su evolucin para as poder corregir y mejorar el Sistema de
Gestin Ambiental.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Los mtodos empleados incluyen la sistemtica para realizar las mediciones, as


como el responsable de los mismos y la frecuencia de medicin.
Tambin se incluyen los criterios de aceptacin o rechazo.

4.1. Los indicadores que se controlan y sealan el estado del Sistema de Gestin
Ambiental estn en consonancia con:
- Impactos ambientales significativos
- Objetivos y metas
- Requisitos legales
Estos indicadores son:
- Volumen de vehculos descontaminados
- Volumen de residuos no peligrosos (chatarra generada)
- Volumen de residuos peligrosos
- Resultados Analticas de vertidos
Anualmente se elabora el Anlisis de datos Doc. Pr. 4.5.1-1 donde se
muestra de una forma detallada los resultados obtenidos en el seguimiento y
medicin.

4.2. A continuacin detallamos los mtodos empleados para representar y analizar


todos los datos obtenidos.

4.2.1. Histogramas
Es un mtodo grfico en el que representamos la distribucin de
frecuencias obtenidas en la clasificacin por familias o clases de un
grupo de observaciones. De esta forma, podemos analizar y detectar los
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.1

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

principales problemas y las causas que lo provocan y sacar las


conclusiones estadsticas oportunas.
El Departamento de Gestin Ambiental es responsable de la actividad
sobre la tcnica estadstica a aplicar en cada caso concreto, as como el
alcance, desarrollo y aplicacin de las mismas y efecta anlisis para la
realizacin de mejoras en:
- Aspectos Ambientales significativos
- No Conformidades
- Las Acciones Correctivas y Preventivas
- Auditoras Internas
Los anlisis de datos, adems, contienen:
- Mtodos de medicin
- Registros de los datos y sus formatos
- Responsables de la realizacin de las mediciones

4.2.2. Anlisis de Datos


Con el objetivo de proceder al anlisis de datos que demuestren la
eficacia de nuestro Sistema de Gestin Ambiental, agrupamos la
informacin necesaria que nos lleva a evaluar donde podemos realizar la
mejora continua.
Estos datos nos llevarn a encontrar los generados por el resultado del
seguimiento y medicin de:
- Auditorias Internas
- Seguimiento y medicin del Control operacional

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

El Departamento de Gestin Ambiental recopila y analiza los distintos


datos, que mediante su anlisis por mtodos estadsticos (histogramas), se
extraer la informacin relativa a:
- Aspectos Ambientales significativos
- No Conformidades
- Las Acciones Correctivas y Preventivas

4.2.3. Mejora Continua


En este apartado establecemos las directrices necesarias para realizar la
mejora continua, actividad que compete a toda la organizacin y es
aplicable a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. es consciente de la
necesidad de la mejora continua para la eficiencia del Sistema de Gestin
Ambiental.
Para lograr dicha mejora continua la Direccin Tcnica de Recycling
Ganda, S.L., utiliza las siguientes herramientas:
- El despliegue de la Poltica de la Calidad
- El establecimiento y seguimiento de los objetivos y metas
ambientales
- El anlisis de los resultados de las Auditorias realizadas
- Los resultados de los anlisis de datos
- El anlisis de los informes de las Acciones Correctivas y
Preventivas
- La revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.1

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:

- Direccin Tcnica:
Seguimiento objetivos y metas
Seguimiento Mejora Continua
Revisin por la Direccin
- Departamento Gestin Ambiental:
Recopilacin y anlisis de datos
Seguimiento y medicin
Comunicacin de los resultados
- Departamento Taller:

Recogida de datos

Seguimiento Control operacional

Sugerencias de Mejora

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.1-1

REVISADO POR:

G. Ambiental

Anlisis de datos

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/7

FECHA COPIA:

Junio 2007

MES: JULIO

ANLISIS DE DATOS
AO: 2007

INDICADOR: ACCIONES CORRECTIVAS


VALOR REAL: 5
MTODO DE MEDICIN: INFORMES EMITIDOS
FRECUENCIA DE ANLISIS: ANUAL
RESPONSABLE ANLISIS: DEPARTAMENTO GESTIN AMBIENTAL
ACCIONES CORRECTIVAS
4
3
2
1

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MOTIVOS
Actualizacin documentos
gestores residuos
Canalizacin aguas pluviales
Revisin procedimiento Aspectos
Ambientales
Requisitos productor residuos
peligrosos

ANLISIS DE DATOS
Durante el ao 2005 se han detectado y documentado 5 Acciones Correctivas, siendo 4 de ellas
acciones emprendidas como resolucin de las No Conformidades detectadas en la Preauditora de
Certificacin de BVQI.

PLANES DE ACCIN
Efectuar un seguimiento sobre las 2 Acciones Correctivas pendientes de cierre en especial la
referente a las obras de canalizacin de las aguas pluviales (Accin Correctiva N 2).
1

Doc. Pr. 4.5.1-1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007
3

PR. 4.5.2

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.5.2

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como realizar la evaluacin del cumplimento
legal de los requisitos reglamentarios, normativos o de cualquier otra naturaleza
aplicables a los Aspectos Medioambientales de las actividades, procesos y servicios
de Recycling Gandia, S.L..

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Gandia, S.L.

3. REFERENCIA
Basados en nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. El responsable de Gestin Ambiental realiza la evaluacin del cumplimiento de


los requisitos anualmente, cuando procede a revisar la Ficha de Identificacin
de Requisitos Legales Doc. Pr. 4.3.2. En esta revisin comprueba la vigencia
o nulidad de los apartados de dicho formato, apoyndose en el caso de
legislacin aplicable de origen externo, con documentacin de referencia y
dejando constancia de dicha evaluacin en la casilla correspondiente a

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

Evaluacin de Cumplimiento Legal de la mencionada ficha, anotando si


Recycling Gandia, S.L. est o no cumpliendo el requisito legal u otro requisito
de carcter interno analizado.

4.2. En la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1 realizada anualmente, se


contempla tambin la evaluacin del cumplimiento legal y otros requisitos que
Recycling Gandia, S.L. tenga adquiridos.

4.3. En el caso de no estar cumpliendo adecuadamente los requisitos legales u otros


requisitos adquiridos en el Sistema de Gestin Ambiental, se proceder a
elaborar un Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1 y a proceder si lo
requiere, a establecer las Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-2 y Acciones
Preventivas Doc. Pr. 4.5.3-3 si fueran necesarias, segn se describe en el
procedimiento PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.2

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:

- Direccin Tcnica:
Cumplimiento de la legislacin aplicable y otros requisitos
Informar sobre cambios legislativos y normativos
Revisin por la Direccin
- Departamento Gestin Ambiental:
Evaluacin del cumplimiento legal
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales
Seguimiento y actualizacin
Revisin, control y archivo

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.3.2-1

Ficha de Identificacin de Requisitos Legales

- Doc. Pr. 4.6-1

Revisin por la Direccin

- Doc. Pr. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

- Doc. Pr. 4.5.3-2

Accin Correctiva

- Doc. Pr. 4.5.3-3

Accin Preventiva

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.5.3

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la forma de detectar No Conformidades o
incumplimientos con el Sistema de Gestin Ambiental establecido, se asegura la
aplicacin

de

las

Acciones

Correctivas

adecuadas

para

restablecer

el

funcionamiento del sistema dentro de los lmites previstos, y la implantacin de las


Acciones Preventivas que eviten la repeticin sistemtica de las circunstancias que
producen las No Conformidades detectadas en la operatividad del Sistema de
Gestin Ambiental.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. Establecimiento de las No Conformidades y de las Acciones Correctivas


La necesidad del establecimiento de una Accin Correctiva es consecuencia de
la deteccin de anomalas o defectos, que pueden ser No Conformidades reales
o potenciales, del Sistema de Gestin Ambiental, durante:
- El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales.
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- El seguimiento del control operacional.


- El seguimiento de la gestin de residuos.
- El seguimiento de las mediciones del Sistema de Gestin Ambiental.
- Las Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental.
O mediante:
- Las anomalas detectadas en los servicios prestados que afecten al
Sistema de Gestin Ambiental.
- Las reclamaciones, internas o externas, recibidas.
En cualquiera de estos casos se emitir un Informe de No Conformidad
Doc. Pr. 4.5.3-1 y se determinar la conveniencia de la implantacin y
realizacin de una Accin Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, por haberse
encontrado una deficiencia en la aplicacin de un procedimiento, proceso o en
la ejecucin de una determinada actividad.
El objeto de la Accin Correctiva ser en todos los casos la definicin y puesta
en prctica de los mtodos necesarios para que el sistema vuelva a operar de
acuerdo con lo definido en el apartado del manual o en los procedimientos en
los que ha aparecido la No Conformidad.

4.1.1. Seguimiento y control de las No Conformidades


Para ello el responsable de Gestin Ambiental con el asesoramiento de
los departamentos implicados en el problema que se presenta, analizar
los Informes de No Conformidad generados y toda la informacin
existente al respecto.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.1.2. Registro y archivo


El Responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de
todas las Acciones Correctivas establecidas. Este registro se mantiene
durante tres aos, existiendo el documento Histrico de Control de
Informes de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-4.

4.2. Establecimiento de las Acciones Correctivas


Una vez se haya decidido que la aparicin real o posible de la No Conformidad
tiene que dar lugar a una Accin Correctiva, el responsable de Gestin
Ambiental acordar con el resto de los departamentos involucrados, las
medidas y mtodos a adoptar, as como las fechas en que stas han de ser
cumplimentadas.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas, se reflejarn en el informe
de Accin Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, en el cual se describir la No
Conformidad, las causas de la Accin Correctiva propuesta, el plazo previsto
de implantacin y la firma del responsable de la implantacin.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indicar el resultado de la
Accin Correctiva por parte del Departamento de Gestin Ambiental, la firma
del responsable de este departamento y la fecha en que se ha llevado a cabo.

4.2.1. Seguimiento y control de las Acciones Correctivas


El responsable de Gestin Ambiental efectuar un seguimiento que
asegure un control de los periodos de implantacin de las mismas, del

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

estado de dicha implantacin y del seguimiento de los resultados


obtenidos en la aplicacin de las Acciones Correctivas.
Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la Accin
Correctiva, el responsable de Gestin Ambiental comprobar los
resultados obtenidos. En funcin del resultado de esta verificacin el
mismo dar por cerrado el informe de Accin Correctiva, informando de
ello a los departamentos implicados.

4.2.2. Registro y archivo


El responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de
todas las Acciones Correctivas establecidas. Estos registros se mantienen
durante un periodo de tres aos, existiendo el documento Histrico de
Control de Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-5.

4.3. Origen de las Acciones Preventivas


La necesidad del establecimiento de una Accin Preventiva, es el resultado de
la deteccin de anomalas o defectos del Sistema de Gestin Ambiental
repetitivos o de importancia, que hacen que el sistema opere fuera de control en
puntos crticos o de forma frecuente. Para determinar la implantacin de una
Accin Preventiva se partir de los Informes de No Conformidad Doc. Pr.
4.5.3-1, de las Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-2, de los registros
ambientales y de los informes legales o normativos requeridos.
El objeto de la Accin Preventiva, Doc. P. 4.5.3-3, ser en todos los casos la
definicin y puesta en prctica de los mtodos necesarios para evitar la
aparicin de No Conformidades.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.3.1. Establecimiento de las Acciones Preventivas


Una vez se haya decidido que la aparicin real o posible de la
No Conformidad tiene que dar lugar a una Accin Preventiva
Doc. Pr. 4.5.3-3, el responsable de Gestin Ambiental acordar con el
resto de los departamentos involucrados, las medidas y mtodos a
adoptar, as como las fechas previstas de implantacin.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarn en el
informe de Accin Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, en el cual se describir
el problema o No Conformidad potencial, la Accin Preventiva
propuesta, el responsable de la implantacin, los plazos previstos de la
implantacin y el responsable de la evaluacin.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indicar la
comprobacin por parte del responsable de Gestin Ambiental del
resultado de la Accin Preventiva, la firma de la Direccin Tcnica, del
responsable de Gestin Ambiental y del departamento afectado as como
la fecha en que se ha llevado a cabo la accin.

4.3.2. Seguimiento y control de las Acciones Preventivas


El responsable de Gestin Ambiental, efectuar un seguimiento que
asegure un control de los perodos de implantacin de las mismas, del
estado de dicha implantacin y de los resultados obtenidos en la
aplicacin de las Acciones Preventivas.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

7/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.3

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.3.3. Registro y archivo


El responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de
todas las Acciones Preventivas establecidas. Estos registros se mantienen
durante un periodo de tres aos, existiendo el documento Histrico de
Control de Acciones Preventivas Doc. Pr. 4.5.3-6.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

8/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.3

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES

En este procedimiento estn implicados:

- Direccin Tcnica:

Seguimiento y control

- Departamento Gestin Ambiental:


Verificar, resolucin, registro y archivo
- Departamento Administracin
Deteccin, elaborar documentos, resolucin
- Departamento Taller
Deteccin, elaborar documentos, resolucin

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.3-1

Informe de No Conformidad

- Doc. Pr. 4.5.3-2

Accin Correctiva

- Doc. Pr. 4.5.3-3

Accin Preventiva

- Doc. Pr. 4.5.3-4

Histrico de Control de Informes de No Conformidad

- Doc. Pr. 4.5.3-5

Histrico de Control de Acciones Correctivas

- Doc. Pr. 4.5.3-6

Histrico de Control de Acciones Preventivas

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

9/9

FECHA COPIA:

Junio 2007

INFORME DE NO
CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD
DOCUMENTACIN

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTO

AUDITORA SIST. GESTIN AMBIENTAL

REVISIN SISTEMA

AMBIENTAL
REQUISITOS LEGALES

Y OTROS

AMBIENTAL

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Informe elaborado por:


Firma:

Fecha:
(Notificacin)

Resolucin a tomar de la No Conformidad:

Resolucin propuesta por:

COSTE DE LA NO CONFORMIDAD

VB G. Ambiental

Fecha y Firma

RESOLUCIN FINAL, MOTIVO:

PRODUCTOS/SERVICIOS........................
..............................................................
M.OBRA.................................................
..............................................................
SUMA.....................................................

Fecha y Firm
Firma G. Ambiental:

Fecha:
Doc. Pr. 4.5.3-1
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

INFORME N

ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
ORIGEN
INFORME DE NO CONFORMIDAD N

AUDITORA INTERNA

INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

REVISIN SISTEMA AMBIENTAL

INFORMES DE REFERENCIA:
DEPARTAMENTO AFECTADO:
ACTIVIDAD / PRODUCTO AFECTADO:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:

ANLISIS DE CAUSAS:

ACCIN CORRECTIVA:

RESPONSABLE IMPLANTACIN:

PLAZO PREVISTO IMPLANTACIN:

RESULTADO DE LA ACCIN CORRECTIVA:


CIERRE

SI

NO

CAUSA:

G. AMBIENTAL

DPTO. AFECTADO

Firma y Fecha

Firma y Fecha

Doc. Pr. 4.5.3-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

INFORME N

ACCIN CORRECTIVA
FECHA:

INFORME N

ACCIN PREVENTIVA
FECHA:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL:

ACCIN PREVENTIVA PROPUESTA:

RESPONSABLE IMPLANTACIN:

PLAZO PREVISTO IMPLANTACIN:

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN:

RESULTADO DE LA ACCIN PREVENTIVA:

DIRECCIN TCNICA

G. AMBIENTAL

DPTO. AFECTADO

Fecha y Firma

Fecha y Firma

Fecha y Firma

Doc. Pr. 4.5.3-3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

INFORME N

ACCIN CORRECTIVA
FECHA:

HISTRICO DE CONTROL
DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD
N

DEPARTAMENTO
SECCIN

FECHA
APERTURA

RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Doc. Pr. 4.5.3-4


RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES CORRECTIVAS
N

DEPARTAMENTO
SECCIN

FECHA
APERTURA

RESUMEN DE LA ACCIN CORRECTIVA

FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Doc. Pr. 4.5.3-5


RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES PREVENTIVAS
N

DEPARTAMENTO
SECCIN

FECHA
APERTURA

RESUMEN DE LA ACCIN PREVENTIVA

FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Doc. Pr. 4.5.3-6


RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.5.4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.5.4

CONTROL DE LOS REGISTROS

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos el sistema para el control de los registros, as
como su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, el tiempo de
retencin y disposicin de los mismos.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
Los registros que forman parte del Sistema de Gestin Ambiental son necesarios para
demostrar la conformidad de los requisitos de la norma, su funcionamiento eficaz y
que nos permite en cada momento constatar el grado de implicacin con el
medioambiente que se ha obtenido.

3. REFERENCIA
Basados

en

nuestro

Manual

de

Gestin

Ambiental,

segn

Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Primeramente debemos tener en cuenta que todos los registros son documentos
requeridos por el sistema. Por ello el responsable de Gestin Ambiental est
comprometido en la emisin de los mismos.

4.2. Todos estos registros son identificados tanto por el responsable de Gestin
Ambiental como por el propio departamento implicado que hace el uso directo
de los mismos.
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.5.4

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.3. El responsable de Gestin Ambiental una vez ha hecho uso del documento lo
analiza y procede al archivo del mismo.
Los registros sobre los que se efecta control y archivo, son los siguientes:
- Las revisiones por la Direccin
- Aspectos Ambientales Significativos
- Requisitos Legales y Otros Requisitos
- Evaluacin del Cumplimientos Legal
- Objetivos, Metas y Programas
- Competencia, formacin y toma de conciencia
- Comunicaciones
- Control Operacional
- Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til
- Inspecciones y Mantenimiento
- Gestin de Residuos
- Planes de Emergencia
- Seguimiento y medicin
- No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
- Auditorias Internas

4.4. En todo archivo de este control de registros el responsable de Gestin


Ambiental tiene en cuenta y se responsabiliza al mismo tiempo de su puesta al
da, as como de la conservacin de los mismos durante un periodo, indicado
en el Control de los Registros, Doc. Pr. 4.5.4-1.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.4

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES

En este procedimiento estn implicados:


- Direccin Tcnica:
Identificacin
- Departamento Gestin Ambiental:
Control, registro y archivo de documentacin
- Departamento Taller:
Identificacin

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.4-1

REVISADO POR:

G. Ambiental

Control de los Registros

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/5

FECHA COPIA:

Junio 2007

CONTROL DE LOS REGISTROS


IDENTIFICACIN
COD.

N. REGISTRO

ALMACENAMIENTO
ARCHIVAR POR

PROTECCIN

RECUPERACIN

TIEMPO DE
RETENCIN

DISPOSICIN

GUARDAR EN

Doc. Pr. 4.5.4-1

RECYCLING GANDA, S.L


Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.5.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.5.5

AUDITORIA INTERNA

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1.- OBJETO
En este procedimiento establecemos el Sistema para la realizacin de la Auditora
interna de nuestro Sistema de Gestin Ambiental, de manera organizada y
planificada. De esta forma comprobamos que los requisitos que se han establecido
en el Plan de Auditora se cumplen en todas las actividades.

2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
y servir para auditar internamente a todos aquellos departamentos o secciones
implicados en el Sistema de Gestin Ambiental, como carcter preventivo,
siguiendo un Plan de Auditoras previamente establecido, segn indica la
Norma UNE-EN ISO 14001.
El Departamento de Gestin Ambiental es el responsable de realizar la Auditora
Interna.
En el supuesto de que no pudiera realizarlas, se contratar a consultores externos
para tal fin.

3.- REFERENCIAS
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO
14001 de fecha Noviembre de 2004.

4.- PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la realizacin de las Auditoras Internas de Gestin
Ambiental, se realiza de la forma siguiente:
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.1. El responsable de Gestin Ambiental planifica y programa la Auditora


correspondiente a cada departamento, segn lo especificado en el Plan de
Auditora, en lo que hace referencia a la periodicidad de dicha Auditora, en
cada rea, departamento o seccin, as como prepara un Listado de
Procedimientos para la Realizacin de Auditoria Interna Doc. Pr. 4.5.5-1.

4.2. El responsable de Gestin Ambiental junto con el departamento que se va a


auditar prepara la ejecucin de dicha Auditora, avisndole mediante una
Comunicacin Interna Doc. Pr. 4.4.3-,1 con varios das de antelacin.

4.3. Realizada la Auditora, el responsable de Gestin Ambiental convoca una


reunin con el departamento implicado, emitiendo el auditor un informe del
Resultado de la Auditora Interna Doc. Pr. 4.5.4-2, que se presenta en la
citada reunin, procedindose a establecer la frecuencia futura de Auditora en
caso de No Conformidad, para su seguimiento y control.

4.4. En el supuesto de que:


- La Auditora Interna sea realizada por el Departamento de Gestin
Ambiental, se utilizarn los impresos expuestos en el apartado 6 de este
procedimiento.
- En la Auditora Interna realizada por consultores externos, los formatos
utilizados sern los propios que utiliza dicha empresa en la ejecucin de
esta actividad.
En ambos casos, la metodologa a seguir es la que se expone en este
procedimiento.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

4/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

4.5. El perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector
- Haber realizado curso de formacin de Auditor interno
El personal externo contratado para realizar la Auditora interna, deber
justificar su experiencia en Medioambiente, o bien haber realizado un curso de
Auditor.

4.6. Este plan detalla las reas o Secciones que son Auditadas en las fechas o
momentos especficos y el personal que las realiza. En el Plan de Auditoras
buscamos que el nivel del cumplimiento Ambiental obtenido en cada rea o
Seccin alcance el grado previsto en nuestro Manual de Gestin Ambiental.
Tabla 2: Tabla de reas o Secciones Auditadas

REA/DPTO./SECCIN

FRECUENCIA

PERSONAL

Direccin Tcnica

Anual

Externo

Dpto. Administracin

Anual

Interno - Externo

Dpto. Taller

Anual

Interno - Externo

Dpto. Gestin Ambiental

Anual

Externo

Realizada la Auditora interna se emite el correspondiente informe de la


misma, con las recomendaciones de Acciones Correctivas y mejoras precisas.
Aparte de las fechas fijadas en este Plan, Recycling Ganda, S.L. puede
establecer otras con el propsito de efectuar Auditoras por motivos especficos
en los momentos en que lo considere oportuno.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

5/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.5.5

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5. RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Preparacin, aprobacin, revisin
Implicado-Auditado
- Departamento Gestin Ambiental:
Preparacin, ejecucin, informe, seguimiento
Implicado-Auditado
- Departamento Administracin:
Implicado-Auditado
- Departamento Taller:
Implicado-Auditado

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.5.5-1

Listado de Procedimientos para la Realizacin de


Auditoras Internas

- Doc. Pr. 4.5.5-2

Resultado de la Auditora Interna: Informe de No


Conformidad

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

6/6

FECHA COPIA:

Junio 2007

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA


REALIZACIN DE AUDITORA INTERNA
DEPARTAMENTO
AUDITADO

NOMBRE PROCEDIMIENTO

NMERO
PROCEDIMIENTO

APARTADO DE
LA NORMA

Dpto. Gestin.
Ambiental

Revisin Medioambiental Inicial

R. M.A.

--

Dpto. Gestin.
Ambiental

Manual de Gestin Ambiental

M.G.A.

--

Dpto. Gestin.
Ambiental

Aspectos Ambientales

P. 4.3.1

4.3.1

Dpto. Gestin.
Ambiental

Requisitos Legales y otros Requisitos

P. 4.3.2

4.3.2

Dpto. Gestin.
Ambiental

Objetivos, Metas y Programas

P. 4.3.3

4.3.3

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

P. 4.4.2

4.4.2

Comunicacin

P. 4.4.3

4.4.3

Control de Documentos

P. 4.4.5

4.4.5

Control Operacional

P. 4.4.6

4.4.6

Gestin de residuos

P. 4.4.6/1

4.4.6

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

P. 4.4.7

4.4.7

Dpto. Gestin.
Ambiental

Seguimiento y Medicin

P. 4.5.1

4.5.1

Dpto. Gestin.
Ambiental

Evaluacin del Cumplimiento Legal

P. 4.5.2

4.5.2

Dpto. Gestin.
Ambiental

No Conformidad, Accin Correctiva y Accin


Preventiva

P. 4.5.3

4.5.3

Dpto. Gestin.
Ambiental

Control de los Registros

P. 4.5.4

4.5.4

Dpto. Gestin.
Ambiental

Auditora Interna

P. 4.5.5

4.5.5

Dir. Tcnica

Revisin por la Direccin

P. 4.6

4.6

Dpto. Gestin.
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. G. Amb.
Dpto. Taller
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin.
Ambiental
Dpto. Gestin.
Ambiental

Doc. Pr. 4.5.5-1


RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

RESULTADO DE AUDITORA INTERNA:


INFORME DE NO CONFORMIDAD
EMPRESA

CDIGO

REF.

DEPARTAMENTO/REA

AUDITOR-JEFE

FECHA

NORMA Y REQUISITO

AUDITOR

REQUISITO

REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA

MAYOR

MENOR

NO CONFORMIDAD

COMENTARIOS DE LA AUDITORA

INFORME ACCIN CORRECTORA (DEBE SER COMPLETADA POR LA EMPRESA)


LAS NO CONFORMIDADES HAN
SIDO ACLARADAS Y ENTENDIDAS

FECHA DE CIERRE PROPUESTA

FECHA DE CIERRE REAL

REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA

ACCIN CORRECTIVA

INFORME DE CIERRE (DEBE SER CUMPLIMENTADO POR RECYCLING GANDIA, S.L..)


ACEPTADO

SI

NO

COMENTARIOS PARA EL SEGUIMIENTO

AUDITOR:

FIRMA:

FECHA:

Doc. Pr. 4.5.5-2


RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PR. 4.6

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

PROCEDIMIENTO PR. 4.6

REVISIN POR LA DIRECCIN

REVISADO .............................................

APROBADO ...........................................

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

1/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

2/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. revisa peridicamente el Sistema de Gestin Ambiental
que asegure que ste sea:
- Correcto
- Adecuado
- Efectivo
Estas revisiones concluirn si el Sistema de Gestin Ambiental de
Recycling Ganda, S.L. debe mantenerse invariable o debe ser modificado,
cambiando, aadiendo o eliminando partes del Manual de Gestin Ambiental o
de los Procedimientos Ambientales.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda,
S.L..

3. REFERENCIA
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO
14001 de fecha Noviembre de 2004.

4. PROCEDIMIENTO
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L., revisa el Programa
Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2, anualmente, para garantizar que sigue siendo

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

3/8

FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

conveniente, idneo y efectivo. Este procedimiento mediante el cual se revisa la


gestin, garantiza la informacin necesaria para permitir a la Direccin Tcnica
llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin se registra en la Revisin por la
Direccin Doc. Pr. 4.6-1.
Esta revisin podra suponer la posibilidad de efectuar cambios en la poltica, en
los objetivos y metas establecidas o cualquier otro elemento del Sistema de
Gestin Ambiental.
Dichos cambios se realizarn segn los resultados obtenidos en la Auditora del
Sistema de Gestin Ambiental, por circunstancias cambiantes o para satisfacer el
compromiso de mejora continua.

4.1. La revisin del Sistema de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L.


se establece con una periodicidad anual. Si existen cambios en la legislacin
o normativa aplicable, cambios en la poltica, cambios de objetivos y metas
Ambientales de Recycling Ganda, S.L. o antes de la aprobacin de los
presupuestos anuales para contemplar las partidas presupuestarias o
resultados de las revisiones anteriores que as lo aconsejen, se podr
establecer una revisin en un plazo inferior a un ao.

4.2. El alcance de estas revisiones sern los temas recogidos en este


Procedimiento y en el Manual de Gestin Ambiental.

4.3. Responsabilidades y Autoridad

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

En este apartado definimos las responsabilidades y autoridades dentro de la


organizacin de Recycling Ganda, S.L. as como se nombra a la Direccin
Tcnica como representante de la empresa y de los temas Ambientales.
En nuestro Manual de Gestin Ambiental se encuentra recogido el
organigrama funcional y general de Recycling Ganda, S.L. as como la
descripcin de todas las tareas organizativas, funciones y responsabilidades
que aparecen definidas en el Anexo de dicho Manual.

4.4. La revisin del Sistema de Gestin Ambiental es responsabilidad de la


Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. realizndola como
responsable de Gestin Ambiental.

4.5. Para ello, la Revisin por la Direccin se basar en la siguiente informacin:


- Resultados de las auditorias internas realizadas.
- Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
- Cumplimiento de la Poltica y resultados alcanzados en los objetivos
y metas establecidas.
- Modificaciones de la legislacin, requisitos legales o normativa
aparecida.
- Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
- Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
- No Conformidades detectadas.
- Sugerencias o reclamaciones de las partes interesadas.
- Experiencias surgidas con experiencias Ambientales.
- Anlisis de la situacin de las acciones correctivas y preventivas.
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

PR. 4.6

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Mejoras tecnolgicas introducidas.


- Actividades de formacin Medioambiental.
- Datos obtenidos en las revisiones, seguimiento y mediciones del
Sistema de Gestin Ambiental.
- Evaluacin de su eficacia y desarrollo.
- Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones del sistema figurarn en la Revisin por la
Direccin Doc. Pr. 4.6-1, firmada por la Direccin Tcnica de Recycling
Ganda, S.L. como responsable de Gestin Ambiental.
En la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1 se incluyen las decisiones y
acciones tomadas relacionadas en los posibles cambios que requiriera el
Sistema de Gestin Medioambiental.
La Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1, ser distribuida por la
Direccin Tcnica a todos los departamentos involucrados para que
dispongan de una copia controlada del mismo.

4.6. Las actas de la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1, actan como
registros de la misma y se guardarn durante tres aos.

4.7. Reunin trimestral del Equipo Gestor


La Direccin Tcnica y el Equipo Gestor de Recycling Ganda, S.L. han
establecido reunirse trimestralmente, estando presentes:
Direccin Tcnica
Equipo Gestor:
- Departamento de Gestin Ambiental
REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

- Departamento Administracin
- Departamento Taller
La reunin es convocada por la Direccin Tcnica, una vez finalizada la
ltima reunin, en la misma Acta de Reunin.
La Direccin Tcnica levanta "Acta de Reunin" y queda documentada en
el Doc. Pr. 4.6-2.
La duracin de la reunin se establece de una hora.
De esta forma, la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. se asegura
que la comunicacin del Sistema de Gestin Ambiental es eficaz, eficiente y
objetiva.

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES

PR. 4.6

GESTIN AMBIENTAL

REVISIN:

5 RESPONSABILIDADES
En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Convoca reunin
Analiza y propone medidas de mejora
- Departamento Gestin Ambiental:
Prepara documentacin
Analiza grado de cumplimiento
Elabora informe de revisin
Distribuye copia
Archivo registro
- Departamento Administracin:
Gestin de las reclamaciones o sugerencias de los Clientes
- Departamento Taller:
Propone medidas de mejora

6. IMPRESOS UTILIZADOS
- Doc. Pr. 4.6-1

Revisin por la Direccin

- Doc. Pr. 4.6-2

Acta de Reunin

- Doc. Pr. 4.6-3

Propuestas de Mejora

REVISADO POR:

G. Ambiental

APROBADO POR:

Direccin

N PGINA

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FECHA COPIA:

Junio 2007

REVISIN POR LA DIRECCIN


DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
CUESTIONES A REVISAR

OBJETIVOS

- Se ha procedido a realizar una nueva Auditora Interna con


el fin de comprobar la evolucin del sistema de Gestin
Ambiental en el periodo posterior a la Preauditora de
Certificacin.
- En el mes de junio se ha realizado la Auditora Interna del
S.G.A., en la que se han elaborado 18 informes y detectado
9 No Conformidades.

2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y


OTROS REQUISITOS

- No se ha realizado eficientemente la evaluacin del


Cumplimiento legal, pero se observan deficiencias en su
deteccin y documentacin.
- Se han documentado los Requisitos legales aplicables,
aunque el mtodo aplicado no garantiza la correcta
identificacin de los apartados.
- La Poltica Ambiental se ha transmitido mediante cursos de
formacin programados.
- En esta fase se han establecido unos objetivos y metas
programados para el ao 2007, representando stos el
compromiso de mejora continua que pretende la Direccin
de la Empresa.

DPTO. GESTION AMBIENTAL

V B DIRECCIN TCNICA

Se debe proceder al cierre de las No Conformidades


detectadas en lo referente a:
1. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
2. Objetivos, metas y programas
3. Gestin de residuos
4. Plano de la instalacin
5. Evaluacin del cumplimiento legal, respecto a la
justificacin
6. Control de los registros externos
7. Anlisis del desempeo ambiental
- Se debe documentar de un modo efectivo la Evaluacin del
cumplimiento legal, realizando una justificacin ms
detallada del mismo.

- Los objetivos, metas y programas deben cuantificarse y


establecer un indicador que permita evidenciar su
cumplimiento.

Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental

Fecha y firma

Fecha:

Revisin Anual

GRADO DE CUMPLIMIENTO

1 RESULTADO AUDITORA INTERNA

3 CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA,
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
ESTABLECIDAS

Ao 2007

Dpto. Administracin
Dpto. Taller

Fecha y firma

Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 1


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN POR LA DIRECCIN


DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
CUESTIONES A REVISAR
4 ANLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE
LEGISLACIN O NORMATIVA APLICABLE
AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Ao 2007

Fecha:

Revisin Anual

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS

- Analizado este apartado no se han observado modificaciones.


Teniendo la documentacin actualizada a fecha de este informe.

- Revisar el Procedimiento para mejorar la deteccin de


las posibles modificaciones en la legislacin ambiental
aplicable.

- Durante el ao 2007 se han elaborado 9 informes de No


Conformidad
- Los motivos de stos se resumen en:
- 1 por Producto limpieza fuera ubicacin
- 2 por Falta equipos proteccin individual
- 1 por Falta material de limpieza
- 1 por Falta etiquetado contenedor
- 1 por Derrame en descontaminacin
- 1 por Trazabilidad Gestin Residuos
- 1 por mala disposicin de extintores
- 1 por mala ubicacin de extintores
Se ha resuelto al 100% como indicador ambiental
Por departamentos las No Conformidades se dividen en:
7 del Departamento Taller
2 del Departamento Gestin Ambiental

- Se deben tomar las siguientes medidas:


Documentar
control
operacional,
para
comprobar su funcionamiento efectivo
Incidir en la rigurosidad de efectuar los planes
de mantenimiento de instalaciones y maquinaria
para evitar acumulaciones de suciedad.

5 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN


AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES O EN
LA POLTICA
6 ANLISIS DE LOS INFORMES DE NO
CONFORMIDAD

DPTO. GESTION AMBIENTAL

V B DIRECCIN TCNICA

Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental

Fecha y firma

Dpto. Administracin
Dpto. Taller

Fecha y firma

Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN POR LA DIRECCIN


DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
CUESTIONES A REVISAR

Ao 2007

Fecha:

Revisin Anual

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS

- A fecha de este informe no se han registrado Reclamaciones de


clientes.
- Con respecto a la documentacin tramitada con los organismos
oficiales, se observa su correcto funcionamiento, quedando
constancia escrita de todas ellas.

- Registrar debidamente todas las comunicaciones


ambientales, tanto las enviadas como las recibidas.

8 ANLISIS ACCIONES CORRECTIVAS

- Durante el ao 2007 se han documentado 5 Acciones Correctivas


como consecuencia de las No Conformidades detectadas:
Los motivos de stas se resumen en:
- 1 por falta de trazabilidad documentos gestores de
residuos
- 1 por canalizacin aguas pluviales
- 2 por identificacin y evaluacin de Aspectos
Ambientales
- 1 por requisitos productor de residuos peligrosos

- Se debe efectuar un seguimiento sobre las Acciones


Correctivas pendientes de cierre, incidiendo en la
referente a las obras de acondicionamiento de la zona
de vehculos descontaminados.

ANLISIS ACCIONES PREVENTIVAS

- Las acciones preventivas han sido elaboradas con el objetivo de


mejora continua. Durante el ao 2007 se han documentado 4
acciones preventivas debidas a:
Aislamiento trmico de la cubierta nave principal
Incorporacin maquina desmontadora neumticos
Reparacin pavimento zona vehculos descontaminados
Repintado zona recepcin con pintura impermeable

7 SUGERENCIAS O RECLAMACIONES DE LOS


CLIENTES/PARTES INTERESADAS
- EXPERIENCIAS OCURRIDAS

DPTO. GESTION AMBIENTAL

V B DIRECCIN TCNICA

Continuar documentando estas acciones para


conseguir la mejora en los procesos e inversiones que
realice la empresa.
Su cumplimiento conseguir reducir directamente los
costes de una mala gestin medioambiental.

Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental

Fecha y firma

Dpto. Administracin
Dpto. Taller

Fecha y firma

Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN POR LA DIRECCIN


DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
CUESTIONES A REVISAR

Ao 2007

Fecha:

Revisin Anual

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS

9 PROPUESTAS DE MEJORA Y MEJORAS


TECNOLGICAS INTRODUCIDAS

- Durante el ao 2007 se han elaborado 11 propuestas de mejora


destinadas en su totalidad a mejorar nuestras instalaciones y
recursos, incluyendo aquellas de las nuevas instalaciones,
habindose realizado el 90% de las mismas.

10 PLAN DE FORMACIN AMBIENTAL

- Se han realizado los cursos programados a las fechas previstas,


durante el ao 2007.
- Los cursos realizados han sido:

Implantacin y certificacin Norma ISO 14001

Control operacional y Plan de Emergencia


- Los cursos se han impartido a todo el personal de Recycling
Ganda, S.L. en sus instalaciones.
- Se detectaron 6 No Conformidades con motivo de la revisin de
la documentacin del S.G.A., siendo una de ellas originada por la
revisin de las instalaciones.

- A estas fechas an no se dispone de un borrador de


propuestas de mejora para el ao 2007 y presentarlo
durante el mes de abril.
- Realizar un seguimiento de las mejoras tecnolgicas
existentes, as como su posible aplicacin en nuestras
instalaciones,
mejorando
el
comportamiento
Medioambiental.
- Se debe preparar el Plan de Formacin Ambiental
para el ao 2006, dando prioridad a los temas de
recopilacin de normativa ambiental aplicable.
- Se debe establecer mayor control sobre las Fichas
individuales de formacin y experiencia del personal.

11 ANLISIS REVISIONES PREVIAS DEL


SISTEMA

12 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SISTEMA


DE GESTIN AMBIENTAL Y EVALUACIN
DE SU EFICACIA

DPTO. GESTION AMBIENTAL

- Se ha procedido a realizar el seguimiento y medicin de las


variables indicadas en el procedimiento, mediante tcnicas
estadsticas.
- Ver Informes de Anlisis de Datos.

V B DIRECCIN TCNICA

- Aunque se ha procedido a documentar 3 de las No


Conformidades, se debe proceder a establecer las
Acciones Correctivas para los otros 3 Informes
pendientes.
- Se debe incidir en el seguimiento de los Aspectos
Ambientales identificados como significativos para
comprobar su evolucin.
- Establecer mtodos para la medicin del control
operacional como parmetro para analizar el
desempeo ambiental de la Empresa.

Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental

Fecha y firma

Dpto. Administracin
Dpto. Taller

Fecha y firma

Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 4


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

REVISIN POR LA DIRECCIN


DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Ao 2007

Fecha:

Revisin Anual

RESULTADOS DE LA REVISIN
ANLISIS DEL DESEMPEO AMBIENTAL:
1. Evaluacin de su eficacia y desarrollo
El Sistema de Gestin Ambiental se encuentra en periodo de implantacin y asentamiento por lo que las valoraciones actuales sobre su eficacia y desarrollo son
prematuras.
El conocimiento actual de los procedimientos y de la documentacin del sistema es escaso, sobre todos en los Departamentos responsables de su gestin y ello conlleva
falta de agilidad en su tratamiento y manejo.
2. Recomendaciones para la mejora
Se requiere implantar diversas mejoras en todas las reas de la Empresa, destacando:
- El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cuanto a las condiciones de las instalaciones como centro autorizado de tratamiento de vehculos al final
de su vida til.
- El seguimiento de los objetivos y metas debe mostrar su evolucin, cuantificndolo y procediendo a su medicin.
- La Gestin de Residuos debe asegurar su trazabilidad y cumplimiento con la legislacin vigente.
- La evaluacin del cumplimiento legal debe ser ms exhaustiva y disponiendo de una metodologa clara y eficiente.
- Proceder al cierre de las No Conformidades detectadas en la Auditora Interna, justificando su cumplimiento.
3. Necesidad de los Recursos
La Direccin de Recycling Ganda, S.L. adquiere el compromiso de aportar las partidas presupuestarias necesarias, con el objetivo de conseguir la mejor implantacin y
asentamiento del sistema de Gestin Ambiental, teniendo en cuenta todas aquellas inversiones tanto a nivel humano como de infraestructuras.

DPTO. GESTION AMBIENTAL

V B DIRECCIN TCNICA

Copia para:
Direccin Tcnica
Dpto. Gestin Ambiental

Fecha y firma

Dpto. Administracin
Dpto. Taller

Fecha y firma

Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 5


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

ACTA REUNIN

AO:
MES:
DA:.
Reunin N

ASISTENTES:
Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Departamento Administracin
Departamento Taller
ORDEN DEL DA:

RESUMEN COMENTARIOS:

TAREAS A REALIZAR

RESPONSABLE

FECHA

Tema Prxima Reunin:

Doc. Pr. 4.6-2


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

PROPUESTAS DE MEJORA
-RECURSOS-

AO 2007

OBJETIVO: Mejora Continua de la Gestin Ambiental, teniendo como consecuencia la mejora en la


organizacin, instalaciones y recursos para conseguir mejorar las condiciones de trabajo y de cuidado
ambiental.
PROPUESTA

ACTIVIDAD A REALIZAR

RESPONSABLE

MES PREVISTO

FINAL

Aislamiento trmico de la cubierta

Direccin
Tcnica

Septiembre

Octubre

Mquina semiautomtica
desmontadora de ruedas

Direccin
Tcnica

Octubre

Octubre

Reparacin suelo zona vehculos


descontaminados

Direccin
Tcnica

Septiembre

Octubre

Repintado suelo zona Recepcin

Direccin
Tcnica

Octubre

Nueva nave para la descontaminacin


de vehculos

Direccin
Tcnica

Octubre

Octubre

Instalacin depuradora de oxidacin


total

Direccin
Tcnica

Septiembre

Octubre

Instalacin separador hidrocarburos y


grasas junto con arqueta toma de
muestras

Direccin
Tcnica

Octubre

Octubre

6 Mdulos para la descontaminacin


de vehculos

Direccin
Tcnica

Septiembre

Octubre

2 Elevadores hidrulicos tipo tijera

Direccin
Tcnica

Octubre

Octubre

10

Equipo de extraccin fluidos A/A (R134 y FREN 12)

Direccin
Tcnica

Septiembre

Octubre

11

Cuarto hidrocarburos para el


cumplimiento de la Norma APQ-01

Direccin
Tcnica

Septiembre

Septiembre

Copia para:
Direccin Tcnica

Dpto. Gestin Ambiental

Dpto. Administracin

Dpto. Taller

Doc. Pr. 4.6-3


RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin:
Fecha:
0
Junio 2007

Trabajo Final de Carrera

Implantacin de la ISO 14001 en una planta


de tratamiento de vehculos fuera de uso
(VFU)
Anexos
Gerardo Peir Morant

VOLUMEN 3/ 3

Ingeniera en Organizacin Industrial


Directora: Julita Oliveras i Masramon
Vic, junio de 2007

NDICE DE ANEXOS
Pg.
RESUMEN

.........................................................................................................a1

ANEXO 1 Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre ..................................... 1


ANEXO 2 Real Decreto 833/1998 de 20 de julio ............................................... 9
ANEXO 3 Directiva 2000/53/CE ....................................................................... 13
ANEXO 4 Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana ................... 18
ANEXO 5 ITC-MIE-APQ 001 ........................................................................... 54
ANEXO 6 Orden de 28 de febrero de 1989 sobre gestin de aceites usados .... 114
ANEXO 7 EPSAR Modelo de ordenanza de vertidos a la red municipal ......... 123
ANEXO 8 Planos .............................................................................................. 132

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