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Informe de Auditora
N EXPEDIENTE: 1995/0192/ER/01
N INFORME: 23
N EXPEDIENTE: 1995/0192/GA/01
N INFORME: 18
N EXPEDIENTE: 1995/0192/SST/01
N INFORME: 7
N EXPEDIENTE: 1995/0192/SST/02
N INFORME: 2
SI NO
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1.
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N DE INFORME:7
DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZACIN
Nombre de la Organizacin
COMSA, S.A.U.
Direccin
Representante de la Organizacin
(nombre y cargo)
B .EQUIPO AUDITOR
Funcin
Nombre
Iniciales
Auditor Jefe
FSL
Auditor
ACH
Auditor
LSG
D. Guillermo PIOVANO
GP
D. OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Los objetivos de la auditora son: determinar la conformidad del sistema de gestin de la organizacin / empresa auditada
con los criterios de auditora, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables, as como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles
reas de mejora.
(Si procede, aadir objetivos especficos de la presente auditora)
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Puntos fuertes:
Buenos resultados obtenidos en el ejercicio 2013 para los ndices de frecuencia y gravedad total. En general, positiva
tendencia de los ndices de siniestralidad desde el ejercicio 2010.
Buenos resultados obtenidos en indicador cuantitativo asociado a auditora interna y valoracin de la implantacin del
sistema.
Continuidad en la apuesta de la organizacin por la formacin en materia de seguridad (Aula preventiva).
Colaboraciones realizadas con la administracin. Ej. NTP-1010. Infraestructuras ferroviarias. Construccin y renovacin.
Reorientacin del Sistema de gestin de la prevencin hacia aspectos asociados a empresa saludable.
Correcta delimitacin de accesos y zonas de paso en Obra de Bon Pastor.
Pruebas peridicas de comunicacin de trabajadores en tnel de Obra Lnea 9.
Nuevas funcionalidades incorporadas a aplicativo para la Investigacin de accidentes.
Plan revisin de PPIS de calidad, no obstante debe asegurarse su distribucin e implantacin en el resto de pases
Clculo de la huella de carbono basado en Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Fichas de Buenas Prcticas ambientales Especficas. Tecnosoles ( especie de abono),, Traspaso de Olivos, poblaciones
de animales)
Informes a la Inspeccin ara su certificacin en la obra de Chascoms
Orden y limpieza en zona de almacn de mquinas y obrador de obra Chascoms.
Dotacin para determinados equipos mviles de cmaras de visin trasera. Ej. Giratoria y vaiacar de obra Chascoms.
Suministro de Manual de bolsillo de seguridad para los trabajadores de obras.
Dotacin de recursos de vigilancia de la salud en obra Renovacin Pavn.
Oportunidades de mejora:
COMSA
Trazar en el manual de la calidad el link del detalle del organigrama incluido en el Manual en la Intranet.
Mejorar la medida de la eficacia del proceso de compras. La medida basada en la evaluacin de proveedores no abarca
las actividades de gestin ms significativas del proceso como la realizacin de contratos marco o el tiempo o retrasos en
las compras para las obras.
Con respecto a solicitar las evidencias de las cualificaciones del personal que realiza trabajos especiales debera
mejorarse el de dichas actividades de manera que se asegure la cualificacin previa a la ejecucin.
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MA
Incluir las emisiones equivalentes a los residuos generados en el clculo de la huella de CO2. Para ello debe trabajarse
en la mejora en la calidad de los datos.
Mejorar la evaluacin del desempeo del indicador de residuos generados por obra.
SST
Insistir en la formacin a las subcontratas de Obra en relacin con el uso del cinturn de seguridad. Para conductores de
maquinas,
Mejorar el seguimiento documentado del grado de consecucin del plan de formacin y estado de situacin de acciones
formativas planteadas.
COMSA DE ARGENTINA
En general para los Planes de puntos de inspeccin de COMSA de Argentina deberan mejorarse la calidad de dicha
documentacin en cuanto al tipo de inspeccin Visual/medicin para las inspecciones como las de topografa incluyendo
la frecuencia e intensidad necesaria, la referencia a los criterios de aceptacin o rechazo y asegurar la inspeccin hasta
la entrega al cliente.
De igual manera se recomienda mejorar las trazabilidad de los controles operaciones previstos en los Planes de
Inspeccin Ambiental o en los planes de monitoreo ambiental aprobados por la autoridad competente con la realidad de
la obra En algunos casos, se han realizado controles de ruido en reas poco sensibles como el obrador de Obra Pavn y
no se han planificado controles en las zonas con frentes sensibles por la presencia de viviendas cercanas. En otros caso
los PPIS de con trol se prevn analticas de aguas que no se realizan
Con respecto a la gestin de residuos auditados en obra la organizacin debe realizar un esfuerzo en la segregacin de
los residuos valorizables en origen como maderas, chatarra, cartn, escombro limpio. En todo caso debera registrase la
gestin realizada hasta concluir que no es posible su segregacin.
Para los valores de referencia de indicadores de procesos para los que no se disponga de histrico se recomienda utilizar
valores de referencia del grupo. Mejorar el anlisis de datos de dichos indicadores antes de decidir si es conforme o no
con los valores planificados
Con respecto a los estudios realizados en COMSA de ARGENTINA para la presentacin de las ofertas, se recomienda
incluir un captulo de evaluacin del riesgo para aquellos clientes para los que no est prevista una revisin de precios al
inicio de la obra dada la alta taxa de inflacin.
Debera asegurarse que los Planes de calidad de COMSA de ARGENTINA incluyen la trazabilidad necesaria para
materiales crticos y la descripcin de la manera en que se va a realizar dicha trazabilidad
Debera verificar que los PPIS de obra ferroviaria en Argentina se corresponden con las versiones revisada desde
Espaa.
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Mejorar la coordinacin entre los informes de capacitacin de salud y la evaluacin tcnica de riesgos en relacin a las
aptitudes condicionadas que se puedan derivar de los mismos. Obra Renovacin Pavn.
Observaciones:
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
COMSA
Aunque se ha incluido en la revisin del sistema un anlisis de datos de satisfaccin de clientes no se ha realizado el
informe anual de satisfaccin requerido en el procedimiento PGCOM0021 donde se incluyan reclamaciones u otras
entradas de la percepcin de clientes.
2. Por otra parte debera profundizarse en el anlisis de datos en funcin de la significancia estadstica de las encuestas
recibidas previa a la valoracin de los resultados obtenidos.
3. Incluir objetivos relacionados con la gestin ambiental de oficinas. Ej: flota de vehculos.
4. Para el indicador de reutilizacin de materiales sobrantes no se cumple con el valor de referencia 29%, se consigue tan
slo un 6% recogerse este hecho en el anlisis de datos.
5. Para la obra de Viviendas Bon Pastor el comparativo de compras del proveedor de montaje de la estructura no refleja
que sea la ms competitiva sin dejar evidencia en SAP de los criterios de la decisin. (adjudicacin IBERCAT oferta ms
econmica ESTRUCTURAS NAVARRO)
6. No se ha identificado la necesidad del cumplimiento del requisito de disposicin de marcado CE para los bloques
prefabricados de hormign colocados en los forjados.( Viviendas Bon Pastor)
7. EN obra lnea 9 no se cumplimenta el PPI de soldadura ( se realiza seguimiento de la actividad pero no en base al PPI
establecido)
8. En la misma obra an no se han incluido los residuos en la herramienta de sostenibilidad.
9. En obra Paralelo y en los referente al plan de ensayos incluido en el plan de calidad no se realizan ensayos de acero
coarrugado especificados, no obstante se dispone de trazabilidad de las coladas del acero con certificados de CELSA.
(debera reflejarse en el sistema las variaciones del plan de ensayos y el registro de su consenso con la direccin de
obra).
10. Para la misma obra no se han cumplimentado todos los PPI S por considerarlos poco significativos para realizar su
seguimiento a pesar de requerirse en el plan de calidad como el de derribos.
11. En OBRA URBANIZACIN 3 CALLES EN CORNELLA Est pendiente de realizarse la medicin del ruido ambiental en obra
a pesar de actuar en suelo urbano y con actividades de demolicin de aceras, el motivo es que se est a la espera de la
puesta en marcha de la machacadora para recuperacin del residuo procedente de dicho derribo/demolicin.
1.
Observaciones SST
1. A fecha de auditora est en proceso de revisin el acta de constitucin del SPM de cara a la introduccin de los
nuevos cambios organizativos. Ej. Traspaso de tcnicos de unidades de negocio a dpto.. PCMACH.
2. El manual de prevencin se encuentra pendiente de revisin de cara a actualizar los ltimos cambios organizativos
acaecidos. Ej. Nueva dependencia de los tcnicos de obra del departamento de PCMACH.
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2. Se detecta plano en base de datos cuya codificacin no coincide con el almacenado fsicamente (original). Ej. Plano
3.8.12 Muro Secciones.
3. Asegurar que los certificados de materiales aseguran la conformidad con la norma especificada en el plan de
ensayos y/o sus revisiones posteriores. Ej. Certificados asociados a Geotextil .
4. Se detecta personal que se ubica en zona de influencia de radio de giro de mquina pilotadora.
5. No se evidencia la ficha de datos de seguridad de la sustancia cido ntrico presente en la caseta de obra.
6. Se detecta ausencia de validacin a travs de firma en PPI de operacin de hormigonado de pilotes para
elemento ST9 el da 2014-05-20.
7. No se evidencia trazabilidad entre el ensayo de acero realizado respecto al albarn de entrega y/o la colada
ensayada para el certificado de ensayo con acta 2014/6480.
8. No se dispone de registros de ensayo de rotura a 28 das para determinados lotes. Ej. Ensayo de fecha 236413.
9. Se detecta ensayo de mortero de fecha 2014-08-04 que no da los 15 mpascales a 56 das especificados en PPI.
10. No se ha podido evidenciar de manera inequvoca la extraccin formal documentada de los requisitos
establecidos en la declaracin de impacto ambiental de manera que se pueda realizar la correspondiente
evaluacin de cumplimiento, de la misma manera no se evidencia la inclusin de los requisitos de la misma en el
programa de puntos de inspeccin ambiental. Ej. Tierras contaminadas con fluoruros y controles de ruido y
vibraciones. (Si bien se ha podido evidenciar las acciones realizadas respecto al control de los mencionados
vectores)..
11. Se detectan botellones de oxgeno en posicin vertical no ligados.
Obra L3 Paralelo
1. En caseta herramientas obra lnea 3 paralelo se detectan puntualmente presencia de eslinga con fecha de
verificacin 2007 sin evidencia de revisin peridica y sin identificar como fuera de uso.
COMSA DE ARGENTINA
1. En obra de Chascoms el plan de calidad no incluye los PPIS de las unidades de obra iniciales hasta la
compactacin tampoco se indican los criterios de aceptacin o rechazo del nivel de compactacin exigido.de
movimiento de tierras. (s se indican en las analticas realizadas).
2. En obra Pavn (Santa Fe) no est prevista la inspeccin del par de apriete previsto para los pernos previa a entrega
al cliente.
3. Para el resultado de las calibraciones en COMSA de Argentina debera registrase la validacin por parte del usuario
y determinar si ha habido correccin del equipo durante su verificacin.
4. Segn se indica en la resolucin de provincia de Santa Fe la obra Pavn tiene el nmero de productor de residuos
peligrosos G-1472.Se presenta documento de febrero 2012 de alta como productor de residuos peligrosos con el
nmero G-1095 debera dilucidarse la validez de uno de los dos.
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5. Para las dos obras auditadas en Argentina no se utiliza el formato del anexo 3 Seguimiento del proyecto especificado
en el procedimiento PGar06.3.( gestiona mediante notas de pedido pero no se especifica las que derivan en
revisiones o modificaciones del proyecto inicial).
6. En obra de Pavn (Santa Fe) no se dispone de una sistemtica para la trazabilidad de las durmientes de DHASA.
SST
7. La matriz de evaluacin de cumplimiento legal marca como de no aplicacin determinados requisitos legales de
aplicacin para las obras en curso. Ej. Artculos 149 del Decreto 911/96 y artculos 27 y 35 de Resolucin
503/14.
8. No se ha definido un nivel de competencia mnima en materia de medio ambiente y prevencin de riesgos para
el perfil profesional del Jefe de obra.
OBRA VA FERREA CHASCOMS
9. Se detectan herramientas manuales que presentan riesgos de proyeccin ya que no se encuentran en buen
estado. Ej. Maza cuya cabeza se encuentra anclada con elementos no seguros.
10. Se detecta zona de almacn de residuos que presenta restos de hoguera realizada previamente por los
trabajadores y sin presencia de elemento matafuegos.
11. No se dispone de la ficha de datos de seguridad correspondiente al desencofrante.
12. Se detecta incorrecta sealizacin (balizado) en rasa de zona de paso de camiones.
13. Pendiente de articular consulta y participacin de los trabajadores en relacin a los representantes de los
mismos.
OBRA VA FERREA RENOVACIN PAVN
14. Se detecta contrata Compaa Suiza cuyo extintor de obra se encuentra caducado.
15. Se detecta apilamiento inseguro de durmientes de madera.
16. A fecha de auditora se encuentra pendiente de introducir en plan de acciones el conjunto de medidas derivadas
de la inspeccin del Departamento de seguridad de octubre de 2014.
17. Se detecta medida preventiva derivada de informe de investigacin de accidentes que no se ha podido
evidenciar que se haya llevado a cabo.
18. Se detectan botellones de gases comprimidos almacenados en posicin vertical sin dispositivos fijadores.
DOCUMENTACIN REVISADA SST
COMSA
Acta de constitucin inicial del servicio de prevencin mancomunado de fecha 2002-04-10.
Revisin del Acta de constitucin del servicio de prevencin mancomunado de fecha abril de 2014.
Plan de prevencin de fecha junio de 2014.
Documento de cierre del plan 0 de fecha febrero de 2014.
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COMSA DE ARGENTINA
Comunicacin dobertura dactivitats i/o instalacin III.3 de fecha 04-03-2014 para las oficinas de la calle Viriato 47 4
planta
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3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Ref.
N. C.
Apdo.
9001
Apdo.
14001
2.
3.
4.
5.
4.4.6
Apdo. 18001
Categora
N. C.
4.3.1
Menor
4.4.6
Menor
b)
c)
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DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Ref.
N. C.
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Apdo.
9001
Apdo.
14001
b)
c)
d)
14 de 29
7.6
4.5.1
Apdo. 18001
Categora
N. C.
4.4.4
Menor
4.5.3
Menor
4..5.1
Menor
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DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Ref.
N. C.
Apdo.
9001
Apdo.
14001
Apdo. 18001
4.3.2
Categora
N. C.
menor
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, ser necesario que la Organizacin establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando as lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarn
al subapartado especfico en el que se detectan.
EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN
EL EQUIPO AUDITOR
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4. DISPOSICIONES FINALES
1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentacin del Plan de Acciones
Correctivas, la Organizacin se compromete a enviarlo a AENOR en 30 das naturales a partir de la fecha de emisin del informe de
auditora, con la informacin requerida por la Gua para la elaboracin del plan de acciones correctivas.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organizacin tiene intencin de presentar apelacin. En este
caso, la organizacin deber enviar a AENOR la justificacin y evidencias documentales necesarias para su valoracin por los
servicios de AENOR:
4. Se indican a continuacin los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior
auditora:
5. El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades
no identificadas en este informe.
6. Durante la auditora se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,,identificndose en el presente
informe cualquier desviacin que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier
otro requisito establecido en el Sistema de Gestin de la Organizacin.
8.
Se acuerda con la Organizacin, las siguientes fechas para la realizacin de la prxima auditora:
2015-10-06
9.
2016-11-27
Comentarios si procede, sobre la planificacin de la prxima auditora (a cumplimentar por el Auditor Jefe):
10. Con antelacin a la realizacin de la prxima auditora, se determinarn en el Plan de Auditora los centros a visitar y la
planificacin de actividades prevista.
11. Una vez concedida la Certificacin, la organizacin se compromete a poner a disposicin de AENOR durante la realizacin de
las auditoras la documentacin vigente del Sistema de Gestin.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificacin, la organizacin puede dirigirse al Tcnico Responsable de su
Expediente (TRE). SANCHEZ LOMARES, Francisco
El Representante de la Organizacin
El Equipo Auditor
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06
06
06
7,
1y
8,
2
9
10
1
22
23
24
24
3
3
1
1
9:0018:00
8:0015:00
9:0018:00
9:0018:00
9:0018:00
9:0012:00
FSL/ACH
14:0015:00
7.4 Compras
ACH
12:0014:00
FSL
12:0014:00
FSL/ACH
6.3 Infraestructura
FSL/ACH
8.1 Generalidades
06
9:009:15
9:1512:00
AUDITOR
CENTRO
06
HORA
PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD
DIA
Reunin inicial
DIRECCIN
x
/CALIDAD
ESTUDIOS-CONTRATOS
(FERROVIARIO,
EDIFICACIN)
ESTUDIOS Y
CONTRATOS OBRA
CIVIL
--
--
--
--
--
PAUSA COMIDA
FSL/ACH
OBRA A-E segn anexo
FSL/ACH
SISTEMAS DIV
INTERNACIONAL(
FRANCIA,PERU,MEJICO
X X
FSL/ACH
DIRECCIN
/CALIDAD Argentina
x x
OBRAS FG Argentina
X X
FSL/ACH
FSL/ACH
-X
-X
-X
FSL/ACH
Reunin final
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06
7,8,
9
10
22
23
24
24
DIA
CENTRO
06
06
HORA
1
9:00-9:15
FS/ACH
9:15-12:00
15:0018:00
FSL/ACH
1,2
8:00-15:00
1
9:00-18:00
FSL/ACH
Seguimiento y medicin
1
9:00-18:00
FSL/ACH
DIRECCIN / MEDIO
AMBIENTE Argentina
X
X
3
1
9:00-18.00
9:00-11:00
11:0012:00
FSL/ACH
Obras Argentina
x
x
1
AUDITOR
FSL
FSL/ACH
FSL/ACH
DIRECCIN / MEDIO
AMBIENTE
Reunin inicial
X
X
MEDIO AMBIENTE
FSL/ACH
19 de 29
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X x x x x X X X x X X X x
Elaboracin del informe de auditora por el equipo auditor
X
Reunin final
R-DTC-002.11
N DE INFORME:7
N DE INFORME: 18
N DE INFORME: 23
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4.4..3 Comunicacin
PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD
4.1 Requisitos generales
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DIA
CENTRO
06
1
06
1
06
1
7-8-9
1y2
10
1
22
09
21
22
HOR
A
9a
09:15
09:15
a
14:00
15:30
a
18:00
09:00
a
18:00
15:30
a
17:00
09:00
a
18:00
9a
11:30
9:0018:00
9:0012:00
AUDITOR
PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD
ACH
Departamento PRL
ACH
Departamento PRL
ACH
Produccin Obras
Espaa
X
X
X
X
X
ACH
SISTEMAS DIV
INTERNACIONAL(
FRANCIA,PERU,MEJICO)
X
X
X
X
X
FSL/ACH
Obras Argentina
X
X
X
X
X
X
X
X
ACH
Departamento de
PRL, RRHH
Argentina
X
X
X
X
OHSAS 18001:2007
X
X
20 de 29
FSL, ACH
X
X
X
X
X
X
X
X
ACH
Elaboracin del informe de auditora por el equipo auditor
ACH
Reunin final
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
Reunin inicial
X
N DE INFORME: 23
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4.4.3.1 Comunicacin
1995/0192/ER/01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1995/0192/ER/01
1995/0192/GA/01
1995/0192/SST/01
N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
Obras Auditadas
CENTRO 2: OFICINAS
DIRECCIN: AVDA DE ROMA 25-27 08029 BARCELONA
CENTRO 2:OFICINAS
COMSA ARGENTINA
Obras Auditadas
EJECUCION DE VIA NUEVA.SECTOR DESVIO CHASCOMUS LINEA GENERAL ROCA. TRAMO PKM 109+260- PKM 118+160
2014-10-21
RENOVACIN PAVON (SANTA FE)
21 de 29
R-DTC-002.11
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
Departamento o cargo
Reunin inicial
Auditora
Reunin final
ROBERTO CASTAO
ALFONSO ARGESO
MARTA TOMASA
ELEDA PULIDO
SANTIAGO PREZ
ANTONIO GALINDO
TECNICO PCMA
ROGER FBREGAS
AIDA MARTIN
ANA MITJANA
SORAYA PRATS
TCNICO FORMACIN
RAQUEL JBEGA
TCNICO RRHH
22 de 29
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
JESUS GIMENO
RAUL FILTER
TECNICO TOPOGRAFIA
CARLOS BURILLO
MANEL MALLOL
CARLOS CALVO
ENCARGADO PARALELO
ANGEL GARRIDO
JORDI LLUCIA
MARCOS DE LA HERA
TECNICO PCMA L9
RAMON CUBELLS
CESAR MOLINA
FRANCISCO RUIZ
JORGE BENTU
MIGUEL BRIOSO
DIEGO DE LA PEA
IVAN RODRGUEZ
RAMN CASTRO
GABRIEL OLIVA
GERENCIA TCNICA
RODRIGO PORTELA
RESPOSNABLE DE COMPRAS
RAUL CARZOGLIO
RESPONSABLE DE ESTUDIOS
JESUS GONZLEZ
JEFE DE GRUPO
X
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
CARLOS MATRANGA
RESPONSABLE DE RRHH
NAHUEL GALIANO
MAURICIO CAGIAO
ARIEL SCHRIPSEMA
FERNANDO URIBARRI
TCNICO DE PREVENCIN
FEDERICO DAMIN
TCNICO DE PREVENCIN
ERNESTO FERNANDEZ
TECNICO AMBIENTAL
EDUARDO PADILLA
PABLO CASTRICINI
X
X
X
MAURICIO ARGELLO
LORELEY OJEDA
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
COMSA, S.A.U.
Nombre
Cargo
Telfono
Fax
Correo electrnico
Direccin General
Nombre
Cargo
DIRECTOR GENERAL
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
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Norma de referencia
Alcance Espaol
Alcance Ingls
Procesos subcontratados
(mencionar procesos)
Productos/Proyectos
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
COMSA, S.A.U.
CL VIRIATO, 47, EDIFICIO NUMANCIA 1. 08014 - BARCELONA
COMSA, S.A.U.
CL PRINCIPE DE VERGARA, 131. 28002 - MADRID
COMSA, S.A.U.
CL TRAGINERS, 14. 1 EDIFICIO IMPER. POLIGONO INDUSTRIAL VARA DE
QUART . 46014 - VALENCIA
COMSA, S.A.U.
CL JOS MARIA OLABARRI, 2. 48001 - BILBAO (VIZCAYA)
COMSA, S.A.U.
CL DOMINGO J. NAVARRO, 19. 35002 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
PALMAS)
COMSA, S.A.U.
CL RO PIGEA, 4. 33186 - EL BERRN - SIERO (ASTURIAS)
COMSA, S.A.U.
EST CAMINHOS DE FERRO SABUGO. - PERO PINHEIRO (Portugal)
COMSA FRANCE
9,PLACE MARIE-JEANNE BASSOT 6ME TAGE. 92300 - LEVALLOIS-PERRET
(PARIS - Francia)
COMSA PER SAC
AV JORGE CHAVEZ 265, OFICINA 201 . - MIRAFLORES (LIMA - Per)
COMSA EMTE, S.A. de C.V
AV INSURGENTES SUR 664,PISO 9 . 03100 - COLONIA DEL VALLE (MXICO
DF - Mxico)
COMSA ARGENTINA
AV SANTA FE, 1845 4 PISO B. 1123 - CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES Argentina)
COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 11 A NUMERO 93A -. OF 304 - BOGOT DF (Colombia)
FERGRUPO, Construoes e Tecnicas Ferroviarias,S.A.
AV D. JOAO II, 1.06.2.2.C, ED ATLANTIS 2 PISO, ESC 2.1. - 1990-095 LISBOA
Pers
Prop
Pers
Subc
904
44
15
80
53
75
105
85
30
15
0
27 de 29
Pers
Prop
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15
Pers
Subc
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N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
(Portugal)
N Centros:
Emplazamientos temporales
N Centros:
Emplazamientos
temporales
El representante de AENOR
Fecha:2014-10-27
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Admn:
1995/0192/ER/01
1995/0192/GA/01
1995/0192/SST/01
N DE INFORME: 23
N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7
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