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CONTENIDO
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Aspectos legales....................................................................9
2. ASPECTOS FINANCIEROS..................................................10
2.1
Pagos parciales...................................................................10
3. ASPECTOS TCNICOS........................................................10
3.1 Avance de obra.......................................................................10
Tabla 10. Principales cantidades ejecutadas...................................11
3.2 Actividades de construccin....................................................11
3.3. Anlisis del cronograma de Obra............................................15
3.4 Entrega de materiales de DISPAC al contratista.......................15
3.5 Solicitudes presentadas de suspensin del servicio..................22
3.6 Bodega, almacenamiento, clasificacin y transporte.................23
El contratista hizo entrega de los materiales sobrantes a almacn de
Dispac.........................................................................................23
6.2 Deficiencias............................................................................28
7. CONCLUSIONES.................................................................28
7. ANEXOS
7.1 FOTOCOPIA DE PLANILLAS DE AFILIACIN AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL DE
LOS TRABAJADORES.
.
7.2 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA EN MEDIO MAGNETICO CD.
.
7.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO EN MEDIO
MAGNETICO CD.
7.4
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INFORME FINAL:
Elabor
Ingeniero de
proyecto
Cargo
Firma
Enero de 2011
Revisin:
Revis
Coordinador
calidad y SSOMA
Cargo
Firma
Cargo
00
Aprob
Director Proyecto
Firma
Control de cambios
Revisin
00
No.
1
2
3
Fecha
01-18-2011
Seccin
N.A.
Cargo o localizacin
DISPAC S.A.E.S.P. Original
Servidor GPI
Copia Biblioteca GPI
Lista de distribucin
Nombre
Ing. Fredy Pinilla.
N.A.
N.A.
Fecha
01-18-2011
01-18-2011
01-18-2011
Socializacin
Anticipo
Replanteo
Herramientas del contratista
Elementos de dotacin.
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1.
1.1
b.
Objeto : Interventoria a contratos de remodelacin de redes
elctricas de distribucin a 13.2 Kv en las localidades de Tado Corcovado, el
Dos Plan de Raspadura, Corcovado Playa de Oro, El Tabor y Playa de oro
el Carmelo, Viro Viro Santa Rita.
c.
d.
Plazo de ejecucin: 200 das calendarios a partir de la fecha de
suscripcin del acta de iniciacin.
e.
Ampliacin plazo otro si: Se amplio el plazo en 54 das con un
valor de $ 73.824.873
f. Terminacin: 4 de Febrero 2011
g.
h.
Organizacin de la interventora:
1.2
d.
e.
Ampliacin valor otro si: El da 14 de septiembre Se ampli el valor del
contrato en $15.826.796, para un valor a ejecutar de 315.108.119$.
f. Ampliacin de la vigencia: Segn otro si del 17 de noviembre del 2010, se
ampli la vigencia del contrato en 15 das, hasta el 2 de diciembre de 2010.
g.
h.
1.3
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b.
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c.
d.
1.5
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FECHA
MEDIO
ASUNTO
Ing. Coordinador
GPI
02-Diciembre
-2010
Ing. Coordinador
GPI
07-Diciembre2010
Registro fotogrfico
b.
ORIGEN
FECHA
MEDIO
ASUNTO
Ing. Coordinador
GPI
01-Diciembre
-2010
Material desmontado
Ing. Coordinador
GPI
02-Diciembre
-2010
Oficio PC113-QUD-78
Ing. Coordinador
GPI
03-Diciembre
-2010
Oficio PC113-QUD-77
Ing. Residente
Electromontajes
04-Diciembre
-2010
Ing. Residente
Electromontajes
08-Diciembre
-2010
Ing. Coordinador
GPI
08-Diciembre
-2010
Formatos Dispac
Ing. Residente
Electromontajes
10-Diciembre
-2010
Seguridad social
Ing. Interventor
Dispac
14-Diciembre
-2010
1.6
Aspectos legales
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ASPECTOS FINANCIEROS
2.1
Pagos parciales
Finalizado el contrato se efectu el trmite del acta de entrega final, por un valor de
$46.299.099 de los cuales no se genero ningn valor por concepto de amortizacin,
ya que el valor que restaba se le amortizo en el acta No4.
El valor de $46.299.099 corresponde al 15.2% del valor final del contrato.
2.2 Control de Pagos.
A continuacin se presenta el cuadro final de control de pagos, donde se incluye el
anticipo y todas las actas que se generaron durante la ejecucin del contrato.
El valor del contrato segn el replanteo fue de $315,108.119 y el valor total
ejecutado es de $304.598.833 de lo cual se puede concluir que el porcentaje de
obra final ejecutada en valor y cantidad es del orden del 96.7%; ejecutadas la
totalidad de las obras y aprobadas por la interventoria, queda un sobrante de
$10.509.286, como se aprecia en la tabla de control de pagos.
CONTROL DE PAGOS
ITE
M
1
2
RELACIN DE PAGOS
DESCRIPCI
N
VALOR
AMORTIZAC.
ANTICIPO
PAGO NETO
VALOR
CONTRACTUA
L INICIAL
VALOR
CONTRACTUA
L ADICIONAL
ANTICIPO
$ 89.784.397
$0
$ 89.784.397
OTRO S 01
ACTA
NUMERO 1
$ 57.347.214
$ 17.204.164
$ 40.143.050
$ 15.826.796
$ 105.096.872
$ 31.529.062
$ 73.567.810
ACTA
NUMERO 2
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VALOR NO
EJECUTADO
ACTA
NUMERO 3
$ 48.814.069
$ 14.644.221
$ 34.169.848
ACTA
NUMERO 4
$ 47.041.579
$ 26.406.951
$ 20.634.628
ACTA
NUMERO 5
$ 46.299.099
AVANCE
PRESUPUESTAL
$
304.598.833
$ 46.299.099
$
89.784.397
$
304.598.833
$
299.281.323
$
315.108.119
3.
ASPECTOS TCNICOS
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$ 10.509.286
b.
c.
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Foto 2. Antes
Foto 3. Despus
j.
k.
l.
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d.
e.
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Item
Descripcin tem
UMP
Cant
desp
Dispac
19/07/2010
UND
249
06/09/2010
UND
284
533
19/07/2010
UND
259
06/09/2010
UND
283
542
19/07/2010
UND
142
06/09/2010
UND
158
29/10/2010
UND
100
400
19/07/2010
UND
104
06/09/2010
UND
128
232
19/07/2010
06/09/2010
ML
UND
ML
298
06/09/2010
ML
92
19/07/2010
UND
56
06/09/2010
UND
66
390
122
19/07/2010
UND
32
06/09/2010
UND
9
41
ML
06/09/2010
ML
Comenta
rios
552
Reutilizaro
n
552
Reutilizad
os
379
21
245
56
393
120
30
11
21.828
560
48.204
3.493
31
11.200
11.184
22.384
19/07/2010
ML
27.000
06/09/2010
ML
25.902
Faltante
11
19/07/2010
Reintegr
o
39
50
19/07/2010
Cantida
d
Instalada
51.595
19/07/2010
8202027 CORTACIRCUITO15KV100A10KAMELEC
UND
37
06/09/2010
8202027 CORTACIRCUITO15KV100A10KAMELEC
UND
16
37
19/07/2010
UND
160
06/09/2010
UND
149
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Reutilizaro
n
309
321
12
223
400
370
30
118
95
24
87
54
52
52
20
19/07/2010
UND
06/09/2010
UND
6
15
19/07/2010
UND
136
06/09/2010
UND
89
225
19/07/2010
UND
142
06/09/2010
UND
158
29/10/2010
UND
100
19/07/2010
UND
100
19/07/2010
UND
59
06/09/2010
UND
26/09/2010
UND
Reutilizaro
n
Reutilizad
o
41
100
19/07/2010
UND
31
06/09/2010
UND
11
19/07/2010
UND
24
06/09/2010
UND
17
06/09/2010
UND
43
31
84
06/09/2010
UND
26/11/2010
UND
1
5
14/07/2010
UND
40
06/09/2010
UND
15
14/07/2010
UND
30
06/09/2010
UND
26
54
26/11/2010
UND
14/07/2010
UND
06/09/2010
UND
06/09/2010
UND
10
19/07/2010
UND
20
9
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Reutilizad
os
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UND
6
15
03/08/2010
18/08/2010
5576252
03/08/2010
5576253
18/08/2010
5576253
UND
UND
UND
UND
4
8
06/09/2010
5302000
19/07/2010
5302001
UND
16
UND
25
41
19/07/2010
5302039
06/09/2010
5302039
UND
164
UND
218
382
10
32
36
346
COMENTARIOS:
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No
Arandela 4x4
Un
62
284
346
346
Bloques concreto
Un
62
284
346
346
Un
15
35
50
50
Collarines 200 mm
Un
Collarines 150 mm
Un
28
29
57
Collarines180 mm
Un
17
17
109
Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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Un
137
348
485
539
Un
29
67
96
120
Conectores Bimetalico
Un
10
Eslabones en U
Espaciadores de 5/8 X
10''
Espaciadores de 5/8 X
12''
Un
101
468
569
700
Un
173
614
787
809
Un
20
164
184
370
Un
44
Un
25
33
30
15
Guardacabos de 1/2
Un
78
358
436
400
16
Un
17
Un
144
517
661
700
18
Un
50
19
Tuercas de ojo
Un
13
17
20
Ojal de suspensin
Un
19
59
78
69
21
Un
12
12
15
11
12
13
14
Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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CANTIDADES
CONTRACTUALES
INICIALES
TEM
DESCRIPCIN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
UN
CANT
.
Un
95
Un
39
Un
Un
194
Un
18
11
Un
80
Un
60
Un
Un
15
Un
Un
15
Un
Un
Un
27
Un
Un
49
Un
53
Un
24
Un
18
Un
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
418.146 4.599.606
CANTIDAD EJE
CANT
.
VALOR
UNITAR
IO
VALOR
TOTAL
CANT.
120
156.292
18.755.04
0
114
11
268.803
2.956.833
13
104.088
104.088
194
35.454
6.878.076
40
16.952
678.080
130
25.000
3.250.000
132
336
16.872.24
0
38.436
4.599.606
14
50.21
5
11
418.14
6
1
141
56
17
2.10
305.136
Un
Km
2.9
16.952
2.8
35.454 6.878.076
16.872.24
336
0
2.2
2.7
104.088
25.000 2.950.000
2.6
104.088
118
Un
2.5
14.847.74
0
10.483.31
268.803
7
156.292
50.2
15
2.4
VALOR
TOTAL
Un
2.1
2.3
VALOR
UNITARI
O
CANTIDADES
CONTRACTUALES
ADICIONALES
Un
Un
169
2.000.0
00
500.00
0
208.66
3
238.18
6
568.13
3
2.000.000
2.000.0
00
2.000.000
8.500.000
17
500.000
8.500.000
17
55
208.663
60
238.186
20
568.133
16.693.04
0
14.291.16
0
1.136.266
71.670 1.075.050
92.488
92.488
113.42
1.701.435
9
160.36
160.367
7
281.55
563.110
5
242.83
6.556.518
4
96.971
118.27
2
127.33
2
146.58
8
212.60
8
447.26
4
584.37
8
88.137
387.884
11.476.46
5
14.291.16
0
11.362.66
0
54
57
22
71.670
286.680
14
45
92.488
4.161.960
34
113.429
567.145
160.367
1.282.936
281.555
11
242.834
2.671.174
96.971
581.826
14
7
5.795.328
15
118.272
1.774.080
22
6.748.596
36
127.332
4.583.952
32
3.518.112
146.588
293.176
19
3.826.944
35
212.608
7.441.280
51
4.025.376
447.264
2.683.584
584.378
88.137
21.152.88
584.378
14.895.15
240
Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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Bogot, D. C. Colombia
0
236
2.20
2.21
3
Un
40
Un
119
95.786 3.831.440
84.094
10.007.18
6
0
15
95.786
1.436.790
180
84.094
15.136.92
0
101
CANTIDADES
CONTRACTUALES
INICIALES
TEM
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
DESCRIPCIN
Suministro, transporte e instalacin de
Amortiguadores
Suministro, transporte e instalacin de
Puesta a tierra en MT
Transporte e instalacin de Red 3# 4/0
ACSR m
Transporte e instalacin de Cable de
guarda SGX 1/4 "
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Tipo 2
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Tipo 3
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Anclajes
Suministro, transporte e instalacin de
Concreto de 3.000 PSI (1:2:3)
Suministro, transporte e instalacin de
Concreto de 2.500 PSI (1:2:3.5)
CANTIDADES
CONTRACTUALES
ADICIONALES
UN
CANT
.
VALOR
UNITARI
O
VALOR
TOTAL
CANT
.
Un
18
28.798
518.364
30
28.798
21
36.557
767.697
21
36.557
Un
Mts
Mts
17.63
4
17.63
4
56.111.38
3.182
8
17.634.00
1.000
0
17.63
4
17.63
4
VALOR
UNITAR
IO
3.182
1.000
VALOR
TOTAL
CANTIDAD EJE
CANT.
863.940
16
767.697
17
56.111.38
8
17.634.00
0
15.600
15.600
Un
50
99.918 4.995.900
80
99.918
7.993.440
105
Un
15
94.278 1.414.170
15
94.278
1.414.170
92.666
11.119.92
0
189
315.845
1.579.225
303.356
1.516.780
Un
93
Un
Un
92.666 8.617.938
315.84
1.579.225
5
303.35
1.516.780
6
120
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
3.1
Un
93.306
186.612
3.2
Un
90.833
363.332
3.3
Un
238.186
1.905.488
3.4
Un
50
58.396
2.919.800
50
8%
IMPREVISTOS
4%
UTILIDADES
4%
256.585.
496
20.526.84
0
10.263.42
0
10.263.42
0
270.154.
423
21.612.35
4
10.806.17
7
10.806.17
7
1.642.147
1.728.988
299.281.
323
315.108.
119
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5.
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6.
6.1 Logros
c.
d.
6.2 Deficiencias
a. Demora en las concertaciones que debi realizar Dispac con
propietarios de predios particulares, para definir las servidumbres que
demoraron la ejecucin de los trabajos.
b.
CONCLUSIONES.
a.
b.
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Elaboro,
Ing. Carlos M. Giraldo G.
Residente GPI LTDA.
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