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GPI - GERENCIA EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA.

CONTENIDO

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.............................4


1.1

Contrato interventora No 285 - 10.........................................4

1.2

Contrato de obra No 279 -10.................................................5

1.3

Garantas y plizas vigentes a la fecha...................................6

1.4

Permisos de paso y servidumbre............................................7

1.5

Correspondencia enviada y recibida........................................8

1.6

Aspectos legales....................................................................9

2. ASPECTOS FINANCIEROS..................................................10
2.1

Pagos parciales...................................................................10

2.2 Control de Pagos.....................................................................10


Tabla No 9. Control de pagos.........................................................10

3. ASPECTOS TCNICOS........................................................10
3.1 Avance de obra.......................................................................10
Tabla 10. Principales cantidades ejecutadas...................................11
3.2 Actividades de construccin....................................................11
3.3. Anlisis del cronograma de Obra............................................15
3.4 Entrega de materiales de DISPAC al contratista.......................15
3.5 Solicitudes presentadas de suspensin del servicio..................22
3.6 Bodega, almacenamiento, clasificacin y transporte.................23
El contratista hizo entrega de los materiales sobrantes a almacn de
Dispac.........................................................................................23

4. LIQUIDACION DEL CONTRATO.............................................23


5. SALUD OCUPACIONAL Y SSOMA..........................................26
5.1 Afiliaciones al sistema de seguridad social...............................26
5.2 Pagos de seguridad social.......................................................27
5.3 Planes de calidad y SOMMA.....................................................27
5.4 Aspectos ambientales.............................................................27

6. Logros alcanzados y deficiencias presentados....................28


6.1 Logros....................................................................................28
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6.2 Deficiencias............................................................................28

7. CONCLUSIONES.................................................................28

7. ANEXOS
7.1 FOTOCOPIA DE PLANILLAS DE AFILIACIN AL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL DE

LOS TRABAJADORES.

.
7.2 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA EN MEDIO MAGNETICO CD.
.
7.3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO EN MEDIO

MAGNETICO CD.
7.4

COPIAS DE LAS HOJAS DE BITCORA DE LA INTERVENTORA.

7.5 AUTORIZACION CONSTRUCCION DE ACCESOS


7.6 SALIDAS DE ALMACEN DISPAC MATERIAL NUEVO
7.7 SALIDAS ALMACEN DISPAC MATERIAL DESMONTADO
7.8 PAZ Y SALVOS DEL CONTRATISTA

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INFORME FINAL:
Elabor
Ingeniero de
proyecto

Cargo
Firma

Enero de 2011

Revisin:

Revis
Coordinador
calidad y SSOMA

Cargo
Firma

Cargo

00
Aprob
Director Proyecto

Firma

Control de cambios
Revisin
00

No.
1
2
3

Fecha
01-18-2011

Seccin
N.A.

Cargo o localizacin
DISPAC S.A.E.S.P. Original
Servidor GPI
Copia Biblioteca GPI

Descripcin del cambio


Versin inicial

Lista de distribucin
Nombre
Ing. Fredy Pinilla.
N.A.
N.A.

Fecha
01-18-2011
01-18-2011
01-18-2011

En cumplimiento a lo establecido en el literal (R) de la clusula segunda del


contrato No 285 de 2010, GPI LTDA en la responsabilidad que le asiste como
interventor del contrato No 279 celebrado entre DISPAC y la firma GPI LTDA, se
permite presentar el informe Final correspondiente al desarrollo de las actividades,
del contrato en mencin.
De acuerdo a conversacin sostenida con el ingeniero interventor interno de Dispac
Freddy Pinilla, se suprimen los siguientes tems del informe:

Socializacin
Anticipo
Replanteo
Herramientas del contratista
Elementos de dotacin.

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1.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

1.1

Contrato interventora No 285 - 10


a.

Contratista: GPI LTDA

b.
Objeto : Interventoria a contratos de remodelacin de redes
elctricas de distribucin a 13.2 Kv en las localidades de Tado Corcovado, el
Dos Plan de Raspadura, Corcovado Playa de Oro, El Tabor y Playa de oro
el Carmelo, Viro Viro Santa Rita.
c.

Fecha de inicio: 11 de junio de 2010

d.
Plazo de ejecucin: 200 das calendarios a partir de la fecha de
suscripcin del acta de iniciacin.
e.
Ampliacin plazo otro si: Se amplio el plazo en 54 das con un
valor de $ 73.824.873
f. Terminacin: 4 de Febrero 2011
g.

Oficina: Direccin: Calle 4 N 17-38 Municipio de Tad (Choco).

h.

Organizacin de la interventora:

Tabla 1. Recurso Humano del Proyecto

1.2

Contrato de obra No 279 -10


a.

Contratista: ELECTROMONTAJES LTDA.

b. Objeto: Remodelacin de redes de distribucin 13.2 Kv en las localidades de


Tado Corcovado y el Dos plan de Raspadura.
c. Plazo: 150 das Calendario. A partir de la fecha de suscripcin del acta de
inicio.
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d.

Fecha de inicio: 21 de junio de 2010

e.
Ampliacin valor otro si: El da 14 de septiembre Se ampli el valor del
contrato en $15.826.796, para un valor a ejecutar de 315.108.119$.
f. Ampliacin de la vigencia: Segn otro si del 17 de noviembre del 2010, se
ampli la vigencia del contrato en 15 das, hasta el 2 de diciembre de 2010.
g.

Fecha de terminacin: 02 de diciembre de 2010

h.

Organizacin del contratista:

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con el siguiente


personal.

Tabla 2. Recurso Humano del Contratista

1.3

Garantas y plizas vigentes a la fecha

El Contrato 279 -10 se encuentra debidamente amparado mediante las siguientes


plizas expedidas por la Compaa Aseguradora de Fianzas S.A CONFIANZA
S.A. las cuales se encuentran debidamente aprobadas por la oficina jurdica de
Dispac.
Mediante otros del 14 de septiembre de 2010, se ampli el valor del contrato por
un valor de $15.826.796. Los nuevos valores asegurados se muestran en la tabla
No.3.

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Tabla 3. Plizas de cumplimiento del contrato

Mediante otros del 17 de noviembre de 2010, se ampli la vigencia del contrato


como se indica en la tabla 3, columna nuevo termino de vigencia.
1.4

Permisos de paso y servidumbre


a. De acuerdo a lo consignado en los pliegos numeral 4.10.12. el contratista
tramito los permisos de paso correspondientes. En el trayecto Tado Corcovado el contratista gestiono los permisos de paso con los siguientes
propietarios de predios particulares, como se aprecia en la tabla 4. Se
anexan en el informe las autorizaciones.

Tabla 4. Permisos de paso gestionados por el contratista

b.

Como se menciono en los informes anteriores se presentaron


problemas de servidumbre y afectaciones entre Dispac y los seores
Demstenes Copete, Denis Torres y Muro Elas Andrade, La propuesta por
parte de Dispac de compensaciones econmicas solo fue aceptada por los
seor Denis Torres y Mauro Ely Andrade, cuyos documentos de aceptacin
reposan en la oficina jurdica de Dispac. Estos permisos de paso fueron
gestionados directamente entre las partes. En la tabla 5. Se relacionan las

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cantidades y tipos de arboles, postes que fueron compensados por


Dispac.

Tabla 5. Permisos de paso gestionados por Dispac

c.

En vista de la no aceptacin de la propuesta hecha por Dispac al seor


Copete, la interventoria en mutuo acuerdo con interventor interno Dispac
ingeniero Fredy Pinilla decidi hacer cambio de trayectoria en el circuito
Tado - Corcovado entre los apoyos 11 y 13, correspondiente al predio del
seor copete, evitando ms demoras en los tramites que podran retrasar
los trabajos por parte del contratista. Se anexan todos los permisos de
paso en este informe.

d.

En el trayecto El Dos Plan De Raspadura, los permisos de paso y las


afectaciones, fueron gestionados directamente por Dispac, cuyos
documentos firmados reposan en su oficina jurdica de Quibdo. En la
tabla 6. se aprecian los propietarios que fueron indemnizados por Dispac
de acuerdo al nmero de postes instalados en cada predio. Se anexan
todos los permisos de paso en este informe.

Tabla 6. Permisos de paso Plan de Raspadura

1.5

Correspondencia enviada y recibida.

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Se adjuntan en anexo copia de las principales comunicaciones entre las partes,


(Contratista, interventora y DISPAC).
a. Correspondencia enviada por interventora:
DESTINO

FECHA

MEDIO

ASUNTO

Ing. Coordinador
GPI

02-Diciembre
-2010

E-MAIL

Informe mes de diciembre

Ing. Coordinador
GPI

07-Diciembre2010

E-MAIL

Registro fotogrfico

Tabla 7. Correspondencia Enviada

b.

Correspondencia Recibida por la Interventoria:

ORIGEN

FECHA

MEDIO

ASUNTO

Ing. Coordinador
GPI

01-Diciembre
-2010

E-MAIL

Material desmontado

Ing. Coordinador
GPI

02-Diciembre
-2010

E-MAIL

Oficio PC113-QUD-78

Ing. Coordinador
GPI

03-Diciembre
-2010

E-MAIL

Oficio PC113-QUD-77

Ing. Residente
Electromontajes

04-Diciembre
-2010

E-MAIL

Programacin semanal del 6 al 12 de diciembre

Ing. Residente
Electromontajes

08-Diciembre
-2010

E-MAIL

Listado de usuarios y afectaciones

Ing. Coordinador
GPI

08-Diciembre
-2010

E-MAIL

Formatos Dispac

Ing. Residente
Electromontajes

10-Diciembre
-2010

E-MAIL

Seguridad social

Ing. Interventor
Dispac

14-Diciembre
-2010

E-MAIL

Consumos contrato 279-10

Tabla 8. Correspondencia Recibida

1.6

Aspectos legales

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El da 14 de septiembre de 2010, se firmo el otros del contrato 279-10, entre


los representante legal de Dispac y Electo montajes, en el cual se incrementa
el valor por $15.826.796.
Segn otro si del 17 de noviembre del 2010, se ampli la vigencia del contrato
en 16 das, hasta el 2 de diciembre de 2010.
Lo mismo ocurri con el contrato 285 10, el da 11 de septiembre de 2010 se
firmo entre las partes el otro si, con un incremento del valor de $73.824.873 y
ampliacin del plazo en 54 das.
2.

ASPECTOS FINANCIEROS

2.1

Pagos parciales

Finalizado el contrato se efectu el trmite del acta de entrega final, por un valor de
$46.299.099 de los cuales no se genero ningn valor por concepto de amortizacin,
ya que el valor que restaba se le amortizo en el acta No4.
El valor de $46.299.099 corresponde al 15.2% del valor final del contrato.
2.2 Control de Pagos.
A continuacin se presenta el cuadro final de control de pagos, donde se incluye el
anticipo y todas las actas que se generaron durante la ejecucin del contrato.
El valor del contrato segn el replanteo fue de $315,108.119 y el valor total
ejecutado es de $304.598.833 de lo cual se puede concluir que el porcentaje de
obra final ejecutada en valor y cantidad es del orden del 96.7%; ejecutadas la
totalidad de las obras y aprobadas por la interventoria, queda un sobrante de
$10.509.286, como se aprecia en la tabla de control de pagos.
CONTROL DE PAGOS

ITE
M

1
2

RELACIN DE PAGOS
DESCRIPCI
N

VALOR

AMORTIZAC.
ANTICIPO

PAGO NETO

VALOR
CONTRACTUA
L INICIAL

VALOR
CONTRACTUA
L ADICIONAL

ANTICIPO

$ 89.784.397

$0

$ 89.784.397

OTRO S 01

ACTA
NUMERO 1

$ 57.347.214

$ 17.204.164

$ 40.143.050

$ 15.826.796

$ 105.096.872

$ 31.529.062

$ 73.567.810

ACTA
NUMERO 2

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VALOR NO
EJECUTADO

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ACTA
NUMERO 3

$ 48.814.069

$ 14.644.221

$ 34.169.848

ACTA
NUMERO 4

$ 47.041.579

$ 26.406.951

$ 20.634.628

ACTA
NUMERO 5

$ 46.299.099

AVANCE
PRESUPUESTAL

$
304.598.833

$ 46.299.099
$
89.784.397

$
304.598.833

$
299.281.323

$
315.108.119

Tabla No 9. Control de pagos

3.

ASPECTOS TCNICOS

3.1 Avance de obra


A continuacin se presenta cuadro de las principales actividades ejecutadas al
cierre del contrato, y se comparan las cantidades del replanteo versus las
cantidades finales ejecutadas, como se aprecia en la tabla No 10.

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$ 10.509.286

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Tabla 10. Principales cantidades


ejecutadas

3.2 Actividades de construccin


A continuacin se describen las actividades ms representativas realizadas durante
la construccin de la obra, incluyendo cantidades totales de estructuras, materiales
instalados, postes instalados, vientos etc.

3.2.1 El Dos - Plan de Raspadura


a. Se instalaron un total de 34 estructuras, de las cuales tenemos 26 postes
nuevos, 8 existentes y dos postes que se tuvieron que cambiar por mala
calidad y que se pagaron como reubicados. Adems se reubicaron tres
transformadores con todas sus protecciones. A continuacin se muestra
tabla con las cantidades instaladas.
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Tabla 11 Cantidades de obra instaladas Plan de Raspadura

b.

En este tramo ya se ejecutaron la totalidad de las obras, incluyendo la


etapa de pendientes, pintura de posteria segn pliego de condiciones. Ver
foto 1

Foto1. Pintada posteria segn norma Nana

c.

Adems ya se realizo la etapa de georrefenciacion e inventario de


materiales instalados.
d. Se instalaron 4 postes de concreto 12mts 1050 Kgf en parte urbana, en
sitios donde no se pueden colocar vientos y poder retirar la lnea de las
fachadas y techos de las viviendas en cruceta volada, como se muestra en
la foto No.2 y 3.

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Foto 2. Antes

Foto 3. Despus

e. Instalacin de abridero con pararrayos en el apoyo No 4.


f.

Se instalaron 21 estructuras en cruceta volada de las 34 proyectadas para


cumplir con el Retie.

g. Se realizaron podas de arboles para limpiar la lnea. Ver foto 4

Foto 4. Poda de arboles

3.2.2. Tado Corcovado


h. En este se ejecutaron la totalidad de los trabajos incluyendo la etapa de
pendientes y pintura de posteria segn pliego de condiciones.
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i. Se instalaron un total de 143 estructuras, de las cuales 123 son nuevos,


11reubicados y 9 existentes, como se aprecia en la tabla 11.

Tabla 12 Cantidades de obra instaladas Tado - Corcovado

j.

Se realizo la etapa de georreferenciacion e inventario de materiales en la


obra.

k.

Entre los apoyos 11 al 13 se realizo cambio de trayectoria en el circuito


por problemas de servidumbre, instalando poste de 16 mts para realzar la
lnea y evitar problemas de altura por se cruce de va . Ver foto 5.

Foto 5. Instalacin poste de 16 mts

l.

Se realizaron podas de arboles para limpieza de la lnea. En la tabla 13 se


muestra los usuarios a los que se talo, podo y desramo arboles y que
deben ser compensados econmicamente por Dispac.

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Tabla 13. Listado de usuarios que se le talo arboles

3.3. Anlisis del cronograma de Obra


a.

A la fecha la obra presenta un porcentaje de ejecucin del 99%.

3.4 Entrega de materiales de DISPAC al contratista


a. Se realizo la etapa de reintegro de materiales nuevos sobrantes en la obra
y desmontados por parte del contratista hacia Dispac. Ver foto 6.
b. El contratista hizo entrega de la totalidad del cable ACSR desmontado en
la obra, en la siguiente tabla se relacionan la cantidad de material
reintegrado por el contratista en dos etapas. Ver tabla 14. Se anexan
salidas de almacn.
c.

El total de cable ACSR desmontado segn tabla 14. Es de 38.436mts,


que deben ser liquidados en el desmonte total de cable en las cantidades
de obra finales, adems se hizo reintegro de cable nuevo desmontado ver
tabla 14 A

Tabla 14. Cable desmontado entregado a Dispac por el contratista


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Tabla 14A. Reintegro de cable nuevo.

d.

Adems se hizo entrega del resto del material desmontado como,


aisladores y herrajes, la totalidad de estos se relaciona en la tabla 15. En
la casilla de diferencia se muestra el material que debe ser reintegrado por
el contratista.

Tabla 15. Material desmontado entregado a Dispac por el contratista


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e.

A continuacin se describe el Material despachado por Dispac, el


instalado por el contratista, el reintegrado y el faltante. ver tabla 16.

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CONTROL DE MATERIAL SUMISTRADO DISPAC


Fecha desp

Item

Descripcin tem

UMP

Cant
desp
Dispac

19/07/2010

2207027 AISLADOR PIN 8214 15KV GAMMA

UND

249

06/09/2010

2207029 AISLADOR PIN 8214 15KV MINQUIN

UND

284
533

19/07/2010

5303805 ESPIGA GALV MET 3/4X6"X2"

UND

259

06/09/2010

5303805 ESPIGA GALV MET 3/4X6"X2"

UND

283
542

19/07/2010

2205070 AISLADOR POLIMERICO DE CADENA

UND

142

06/09/2010

2205070 AISLADOR POLIMERICO DE CADENA

UND

158

29/10/2010

2205070 AISLADOR POLIMERICO DE CADENA

UND

100
400

19/07/2010

2222063 AISLADOR TENSOR 4+1/4"GAMMA

UND

104

06/09/2010

2222063 AISLADOR TENSOR 4+1/4"GAMMA

UND

128
232

19/07/2010

2414743 ALAMBRE CU DESNUDO No.6 CEDSA

06/09/2010

2414749 ALAMBRE CUDESNUDO No.6 FACELEC

ML
UND

2414755 ALAMBRE CUDESNUDO No.4 FACELEC

ML

298

06/09/2010

2414701 ALAMBRECU DESNUDONo.4 CENTELSA

ML

92

19/07/2010

5147518 BAYONETA DOBLE 1.50MX3X3"X1/4"

UND

56

06/09/2010

5147518 BAYONETA DOBLE 1.50MX3X3"X1/4"

UND

66

390

122
19/07/2010

5147520 BAYONETA SENC. 1.50MX3X3"X1/4"

UND

32

06/09/2010

5147520 BAYONETA SENC. 1.50MX3X3"X1/4"

UND

9
41

ML

06/09/2010

2413900 CABLE SGX 1/4 TIANJIN

ML

Comenta
rios

552

Reutilizaro
n

552

Reutilizad
os

379

21

245

56

393

120

30

11

21.828

560

48.204

3.493

31

11.200
11.184
22.384

19/07/2010

2414216 CABLE ACSR 4/0 AWG PROCABLE

ML

27.000

06/09/2010

2414216 CABLE ACSR 4/0 AWG PROCABLE

ML

25.902

MATERIAL NO RETIRADO CABLE ACSR 4/0 - 1307 Mts

Faltante

11

19/07/2010

2413900 CABLE SGX 1/4 TIANJIN

Reintegr
o

39

50

19/07/2010

Cantida
d
Instalada

51.595

19/07/2010

8202027 CORTACIRCUITO15KV100A10KAMELEC

UND

37

06/09/2010

8202027 CORTACIRCUITO15KV100A10KAMELEC

UND

16
37

19/07/2010

5212020 CRUCETA GALV 2.4Mx3" x1/4"

UND

160

06/09/2010

5212020 CRUCETA GALV 2.4Mx3" x1/4"

UND

149

Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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Reutilizaro
n

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309

321

12

223

400

370

30

118

95

24

87

54

52

52

20

19/07/2010

5212050 CRUCETA GALV 4.5Mx3" x1/4"

UND

06/09/2010

5212050 CRUCETA GALV 4.5Mx3" x1/4"

UND

6
15

19/07/2010

5302030 DIAGONAL GALV V 48"x18"

UND

136

06/09/2010

5302030 DIAGONAL GALV V 48"x18"

UND

89
225

19/07/2010

0407073 GRAPA RET Recta ACSR 1/0 -4/0

UND

142

06/09/2010

0407073 GRAPA RET Recta ACSR 1/0 -4/0

UND

158

29/10/2010

0407073 GRAPA RET Recta ACSR 1/0 -4/0

UND

100

19/07/2010

0407107 GRAPA RET.TIPO PISTOLA SGX 1/4

UND

100

19/07/2010

0407103 GRAPA SUSP SGX 1/4 CELEC LTDA

UND

59

06/09/2010

0407080 GRAPA SUSPENSION SGX 1/4 EPM

UND

26/09/2010

0407080 GRAPA SUSPENSION SGX 1/4 EPM

UND

Reutilizaro
n

Reutilizad
o

41
100

19/07/2010

8202000 PARARRAYOS POL 10KV 10KA CELSA

UND

31

06/09/2010

8212027 PARARRAYOS POL 10KV10KA JOSLIN

UND

11

19/07/2010

5576202 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6

UND

24

06/09/2010

5576202 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6

UND

17

06/09/2010

5576202 PIEAMIGO ANG 2.40MX1+1/2X31/6

UND

43

31

84
06/09/2010

5576272 POSTE CTO12MTSX1050KF PRETECOR

UND

26/11/2010

5576272 POSTE CTO12MTSX1050KF PRETECOR

UND

1
5

14/07/2010

5576280 POSTECTO 12 MTSX510KF PRETECOR

UND

40

06/09/2010

5576280 POSTECTO 12 MTSX510KF PRETECOR

UND

15

14/07/2010

5576274 POSTE CTO 12 MTSX750KF PRETECOR

UND

30

06/09/2010

5576274 POSTE CTO 12 MTSX750KF PRETECOR

UND

26

54

26/11/2010

5576270 POSTE CTO16MTSX1050KF PRETECOR

UND

14/07/2010

5576273 POSTE CTO 14 MTSX750KF PRETECOR

UND

06/09/2010

5576273 POSTE CTO 14 MTSX750KF PRETECOR

UND

06/09/2010

5576278 POSTE CTO14 MTSX1050KF PRETECOR

UND

10

19/07/2010

5302041 RIOSTA PARA CABLE DE GUARDA

UND

20
9

Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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Reutilizad
os

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06/09/2010

5302041 RIOSTA PARA CABLE DE GUARDA

UND

6
15

03/08/2010

5576252 TORRECILLA 12 MTS500K FHERRAJE

18/08/2010

5576252

03/08/2010

5576253

18/08/2010

5576253

UND

TORRECILLA 12 MTS500K FHERRAJE

UND

TORRECILLA 12 MTS500K MHERRAJE

UND

TORRECILLA 12 MTS500K MHERRAJE

UND

4
8

06/09/2010

5302000

19/07/2010

5302001

VARILL COP 5/8X2.40 ELECTROTEC

UND

16

VARILLA COPER 5/8X2.40 EMSA

UND

25
41

19/07/2010

5302039

06/09/2010

5302039

VARILLA ANCLAJE 5/8X1.8 DISICO

UND

164

VARILLA ANCLAJE 5/8X1.8 DISICO

UND

218
382

10

32

36

346

Tabla 16 Material despachado, instalado, entregado a Dispac

COMENTARIOS:

Se deben reintegrar 21 aisladores polimricos.

Se deben reintegrar 53 cortacircuitos, el contratista hizo dos retiros


en el primero retiro 37 y en el segundo retiro 16 para un total de 53,
ellos sostienen que hicieron el segundo pedido de 16 ms no el retiro,
segn tabla 16. Tomando como referencia el primer pedido de 37,
deben reintegrar 6 ,pero en el almacn no se los recibieron como
nuevos sino como usados. ver tabla No 16.

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El contratista aduce que 6 de esas cajas de cortacircuitos fueron


instalados como nuevas en aisladeros provisionales en Manungara y
El Dos Plan de raspadura, y que los funcionarios de

Dispac haciendo maniobras deterioraron las


cajas primarias, quedando con apariencia de usadas.

Se deben reintegrar 30 grapas tipo recta.

Lo mismo ocurre con los pararrayos se hicieron dos pedidos uno de


31 y otro de 11, pero solo se reclamo el de primero, para un total de
42, tomando como base el primer pedido de 31, se deben reintegrar 7
unidades. ver tabla No 16.

Brazo viento farol se deben reintegrar 12 y solo se reintegraron 10.

Foto 6. Reintegro de Materiales

No

M ATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTTA


CONTRATO 279 - 10
Raspa
Tado Total
Despachado
UNI
DESCRIPCION
D.
dura
Corc
Instalado
Contrat

Arandela 4x4

Un

62

284

346

346

Bloques concreto

Un

62

284

346

346

Camisa para viento

Un

15

35

50

50

Collarines 200 mm

Un

Collarines 150 mm

Un

28

29

57

Collarines180 mm

Un

17

17

109

Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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Conectores DBH 40/40

Un

137

348

485

539

Conectores DBH 10/10

Un

29

67

96

120

Conectores Bimetalico

Un

10

Eslabones en U
Espaciadores de 5/8 X
10''
Espaciadores de 5/8 X
12''

Un

101

468

569

700

Un

173

614

787

809

Un

20

164

184

370

Espaciadores de 5/8 X 8''


Grapas de operar en
caliente

Un

44

Un

25

33

30

15

Guardacabos de 1/2

Un

78

358

436

400

16

Tornillos de 5/8 X 10''

Un

17

Tornillos de 5/8 X 11/2''

Un

144

517

661

700

18

Tornillos de 5/8 X 12''

Un

50

19

Tuercas de ojo

Un

13

17

20

Ojal de suspensin

Un

19

59

78

69

21

Amortiguadores lnea 4/0

Un

12

12

15

11
12
13
14

Tabla 17 Material suministrado por el Contratista

3.5 Solicitudes presentadas de suspensin del servicio.


Estas son las solicitudes de suspensin del servicio solicitadas por el contratista a
la interventoria en el mes de diciembre y que fueron aprobadas por el Operador de
Red.

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Tabla 18. Aperturas de servicio realizadas por el contratista mes de diciembre

3.6 Bodega, almacenamiento, clasificacin y transporte


El contratista hizo entrega de los materiales sobrantes a almacn de Dispac.
4.

LIQUIDACION DEL CONTRATO.

De acuerdo al otro si en cuanto a la prorroga del contrato, el contratista finalizo


construccin incluyendo los pendientes el da 2 de diciembre del 2010.
La visita para revisin y entrega de Obra a Dispac, se realizo el da 01 de
Diciembre del 2010, donde asistieron por parte de la Interventoria el Coordinador
Ing. Nelson Vergara, el Ing. residente Carlos Mario Giraldo, por parte de Dispac el
Ing. Freddy Pinilla y por parte del Contratista el Ing. Juan Felipe Catao.
Para efectos y de acuerdo a los trminos de referencia, tanto la interventoria como
el contratista, iniciaron la liquidacin del contrato, de los cuales a continuacin se
presenta el cuadro consolidado que muestra cantidades de materiales colocadas
en obra y que ha sido un resumen de acuerdo a conciliacin entre Interventoria y
Contratista.

Avenida 15 No. 106 - 32Of. 407Pbx:+ (571) 7428240 Fax.: + (571) 7428241 Fax a email + (571) 7550139
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CANTIDADES
CONTRACTUALES
INICIALES
TEM

DESCRIPCIN

DESMONTAJE DE RED EXISTENTE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2

Desmonte de poste de concreto de


12m
Reubicacin de poste de concreto de
12 m
Desmontaje de poste de madera de 12
m
Desmontaje estructura de media
tensin
Reubicacin estructura de baja tensin
Desmontaje de templete de media
tensin
Desmontaje de conductor de media
tensin
Reubicacin de transformador con
protecciones

UN

CANT
.

Un

95

Un

39

Un

Un

194

Un

18

11

Un

80

Un

60

Un

Un

15

Un

Un

15

Un

Un

Un

27

Un

Un

49

Un

53

Un

24

Un

18

Un

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

418.146 4.599.606

CANTIDAD EJE

CANT
.

VALOR
UNITAR
IO

VALOR
TOTAL

CANT.

120

156.292

18.755.04
0

114

11

268.803

2.956.833

13

104.088

104.088

194

35.454

6.878.076

40

16.952

678.080

130

25.000

3.250.000

132

336

16.872.24
0

38.436

4.599.606

14

50.21
5
11

418.14
6

1
141
56

MONTAJE DE RED NUEVA

17

2.10

305.136

Un

Km

2.9

16.952

Limpieza de trocha corredor de lnea

2.8

35.454 6.878.076

16.872.24
336
0

2.2

2.7

104.088

25.000 2.950.000

2.6

104.088

118

Un

2.5

14.847.74
0
10.483.31
268.803
7
156.292

50.2
15

Replanteo y digitalizacin de planos

2.4

VALOR
TOTAL

Un

2.1

2.3

VALOR
UNITARI
O

CANTIDADES
CONTRACTUALES
ADICIONALES

Transporte e instalacin de Poste de


concreto 12 m x 510 kgf
Transporte e instalacin de Poste de
concreto 12 m x 750 kgf
Transporte e instalacin de Poste de
concreto 14 mts 750 kg
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-021 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-022 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-023 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-024 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-026 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-026 (2F) (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-007 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-051 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-052 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-053 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-054 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-074 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de
Estructura RA2-640 (Vestida)
Suministro, transporte e instalacin de

Un

Un

169

2.000.0
00
500.00
0
208.66
3
238.18
6
568.13
3

2.000.000

2.000.0
00

2.000.000

8.500.000

17

500.000

8.500.000

17

55

208.663

60

238.186

20

568.133

16.693.04
0
14.291.16
0
1.136.266

71.670 1.075.050
92.488

92.488

113.42
1.701.435
9
160.36
160.367
7
281.55
563.110
5
242.83
6.556.518
4
96.971
118.27
2
127.33
2
146.58
8
212.60
8
447.26
4
584.37
8
88.137

387.884

11.476.46
5
14.291.16
0
11.362.66
0

54
57
22

71.670

286.680

14

45

92.488

4.161.960

34

113.429

567.145

160.367

1.282.936

281.555

11

242.834

2.671.174

96.971

581.826

14
7

5.795.328

15

118.272

1.774.080

22

6.748.596

36

127.332

4.583.952

32

3.518.112

146.588

293.176

19

3.826.944

35

212.608

7.441.280

51

4.025.376

447.264

2.683.584

584.378

88.137

21.152.88

584.378
14.895.15

240

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0
236

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2.20
2.21

Templete directo a tierra en MT


Suministro, transporte e instalacin de
Templete en farol en MT
Suministro, transporte e instalacin de
Templete para cable de guarda

3
Un

40

Un

119

95.786 3.831.440
84.094

10.007.18
6

0
15

95.786

1.436.790

180

84.094

15.136.92
0

101

CANTIDADES
CONTRACTUALES
INICIALES
TEM
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30

DESCRIPCIN
Suministro, transporte e instalacin de
Amortiguadores
Suministro, transporte e instalacin de
Puesta a tierra en MT
Transporte e instalacin de Red 3# 4/0
ACSR m
Transporte e instalacin de Cable de
guarda SGX 1/4 "
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Tipo 2
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Tipo 3
Suministro, transporte e instalacin de
Cimentacin Anclajes
Suministro, transporte e instalacin de
Concreto de 3.000 PSI (1:2:3)
Suministro, transporte e instalacin de
Concreto de 2.500 PSI (1:2:3.5)

CANTIDADES
CONTRACTUALES
ADICIONALES

UN

CANT
.

VALOR
UNITARI
O

VALOR
TOTAL

CANT
.

Un

18

28.798

518.364

30

28.798

21

36.557

767.697

21

36.557

Un
Mts
Mts

17.63
4
17.63
4

56.111.38
3.182
8
17.634.00
1.000
0

17.63
4
17.63
4

VALOR
UNITAR
IO

3.182
1.000

VALOR
TOTAL

CANTIDAD EJE

CANT.

863.940

16

767.697

17

56.111.38
8
17.634.00
0

15.600
15.600

Un

50

99.918 4.995.900

80

99.918

7.993.440

105

Un

15

94.278 1.414.170

15

94.278

1.414.170

92.666

11.119.92
0

189

315.845

1.579.225

303.356

1.516.780

Un

93

Un

Un

92.666 8.617.938
315.84
1.579.225
5
303.35
1.516.780
6

120

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

3.1

Suministro, transporte e instalacin de


Estructura RA2 - 040 (Vestida)

Un

93.306

186.612

3.2

Suministro, transporte e instalacin de


Templete con poste auxiliar en MT

Un

90.833

363.332

3.3

Transporte e instalacin de estructura


tipo torrecilla de 12m

Un

238.186

1.905.488

3.4

Instalacion de camisa para viento

Un

50

58.396

2.919.800

50

TOTAL COSTOS DIRECTOS


ADMINISTRACIN

8%

IMPREVISTOS

4%

UTILIDADES

4%

IVA (16% SOBRE UTILIDAD) 16%


COSTO TOTAL

256.585.
496
20.526.84
0
10.263.42
0
10.263.42
0

270.154.
423
21.612.35
4
10.806.17
7
10.806.17
7

1.642.147

1.728.988

299.281.
323

315.108.
119

CUADRO RESUMEN DE OBRA

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Los cuadros que a continuacin relaciono van en un DVD, anexo al informe.

Materiales desmontados por el contratista, y entregados a almacn Dispac.


Materiales suministrados por el contratista.
Materiales suministrados por Dispac al contratista.
Punto a punto georeferenciado.
Balance de materiales en Obra.
Planos elctricos definitivos.
Registro fotogrfico del antes y despus.
Informe final del contratista.

En cuanto a la liquidacin en si del contrato 279-10, la interventoria esta


elaborando las actas de RECEPCION FINAL , y de LIQUIDACION FINAL , de
los cuales se encuentran en Bogot para revisin , y ser enviadas firmadas en
Original por la representante Legal de GPI LTDA BOGOTA.

5.

SALUD OCUPACIONAL Y SSOMA


a. Durante el mes de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo.
b.

Cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones, el da 6 de


noviembre el contratista realizo capacitacin a todo el personal sobre
elementos bsicos de salud ocupacional y trabajos en altura.

5.1 Afiliaciones al sistema de seguridad social


En el siguiente cuadro se reflejan las Empresas a las cuales han sido afiliados los
trabajadores del Contratista Electromontajes. Es de anotar que la informacin aqu
presentada ha sido debidamente revisada en medio fsico por la Interventora, y
corresponde nica y exclusivamente a la enviada por el Contratista. De igual
manera, se verific en campo que este sea el personal que se encuentra
laborando.
Como parte del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Salud Ocupacional del
mes de Octubre de 2010 se presenta el siguiente cuadro:

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Tabla 19. Listado chequeo seguridad social del contratista

5.2 Pagos de seguridad social


Se presentan en anexo, los pagos que aplican del mes de diciembre de 2010.
La interventora reviso las planillas de pago presentadas en forma digital por
el contratista. Los pagos fueron realizados por el contratista cumplidamente y
corresponden a todo el personal en obra, el cual est relacionado en el
cuadro anterior.
5.3 Planes de calidad y SOMMA
El contratista presento el Plan de Calidad, El plan de Salud Ocupacional y el
panorama de riesgos el da 28 de junio del 2010 mediante correo electrnico, y fue
revisado en las oficinas principales de GPI LTDA, de los cuales fue devuelto con
observaciones al contratista el da 5 de julio del 2010, para una aprobacin
definitiva el da 9 de julio del 2010 por parte de la seccin de Calidad de GPI LTDA.
5.4 Aspectos ambientales
El da 29 de octubre el contratista Electromontajes entrego a Codechoco el oficio
donde se relaciona el plan de aprovechamiento forestal nico, elaborado por el
Ingeniero Agroindustrial Roberto Roa para su aprobacin. Dicha aprobacin es
fundamental para llegar a un acuerdo entre Asocasan y Dispac. A la fecha no se
conoce respuesta alguna por parte de Codechoco.
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6.

LOGROS ALCANZADOS Y DEFICIENCIAS PRESENTADOS

6.1 Logros
c.

La concertacin entre Dispac y propietarios de predios particulares


tanto en el trayecto Tado Corcovado como en el Dos Plan de
Raspadura, que permitieron la culminacin de las obras.

d.

Entrega de la totalidad de los materiales desmontados y sobrantes


nuevos del proyecto por parte del contratista.

e. Terminacin de los trabajos por parte del contratista a satisfaccin de la


interventoria.
f.

No se presentaron accidentes de trabajo en el mes de diciembre por


parte del contratista.

6.2 Deficiencias
a. Demora en las concertaciones que debi realizar Dispac con
propietarios de predios particulares, para definir las servidumbres que
demoraron la ejecucin de los trabajos.
b.

Mala calidad en postes suministrados por Dispac, marca Pretensados


de Risaralda de los cuales la interventoria envi oficio a Dispac PC- 113
QUD-68 de noviembre 19 de 2010, haciendo claridad de dicha
calidad. Paraello fueron cambiados por marca Pretecor para garantizar
estabilidad en la obra.

c. La inestabilidad del personal laborando en el proyecto.


d. Demora por parte de Codechoco de la aprobacin del PMA
7.

CONCLUSIONES.
a.

El dia 29 de octubre el contratista entrego a Codechoco el oficio donde se


relaciona el Plan de aprovechamiento forestal nico para su aprobacin y
seguimiento. Dicha aprobacin es fundamental para llegar a acuerdo entre
Asocasan y Dispac, a la fecha no se conoce respuesta de su aprobacin por
parte de Codechoco.

b.

La demora por parte de Dispac en las negociaciones de servidumbres y


compensaciones con propietarios de predios particulares, que retrasaron la

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ejecucin de las obras y que no permitieron que el contrato se ejecutara en


el tiempo previsto, 17 de noviembre de 2010.
c. Terminacin de los trabajos a satisfaccin de la interventoria.
d.

A pesar de las intensas lluvias que azotan al pas entero se terminaron la


totalidad de los trabajos.

Elaboro,
Ing. Carlos M. Giraldo G.
Residente GPI LTDA.

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