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Lei 4301/04 | Lei n 4301 de 23 de janeiro de 2004, Cmara Municipal ... http://camara-municipal-de-sao-luis.jusbrasil.com.br/legislacao/830681...

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15 de junho de 2015

Publicado por Cmara Municipal de So Luis (extrado pelo JusBrasil) - 11 anos atrs

DISPE SOBRE A ORGANIZAO DA CARREIRA DE AUDITORES INTERNOS DA CONTROLADORIA


GERAL DO MUNICIPIO E D OUTRAS PROVIDENCIAS. Ver tpico (2 documentos)

O PREFEITO DE SO LUS, Capital do Estado do Maranho. Fao saber a todos os seus habitantes que a
Cmara Municipal de So Lus decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPTULO I
DAS DISPOSIES PRELIMINARES

Art. 1 - A Controladoria Geral do Municpio de So Lus, diretamente subordinada ao Prefeito, rgo da


administrao direta, com autonomia administrativa e financeira, dotao oramentria prpria. Ver tpico

Art. 2 - A Controladoria Geral do Municpio de So Lus, criada pela Lei n 4.114, de 23 de dezembro de
2002, em atendimento ao artigo 78 da Lei Orgnica Municipal, o rgo responsvel pelo controle financeiro,
oramentrio, patrimonial e operacional dos rgos e entidades da administrao direta, indireta e fundacional
do Municpio, quanto legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicao das subvenes e
renncia de receitas, apoiando o Controle Externo no exerccio de sua misso institucional. Ver tpico

CAPITULO II
DO GRUPO AUDITORIA

SEO I
DA CONSTITUIO

Art. 3 - O Grupo Auditoria constitudo pelas seguintes categorias funcionais: Ver tpico

I - Auditor Interno Ver tpico

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II - Assistente de Auditor Interno Ver tpico

Art. 4 - A carreira dos Auditores do Municpio de So Luis composta das seguintes categorias: Ver tpico

I - Auditor Interno 3 Classe; Ver tpico

II - Auditor Interno 2 Classe; III - Auditor Interno 1 Classe; Ver tpico

IV - Auditor Interno Classe Especial. Ver tpico

Art. 5 - Os Auditores Internos em exerccio na Controladoria Geral do Municpio cm tempo de servio superior
a 10 (dez) anos, sero, aps a entrada em vigor da presente Lei, elevados categoria de Auditor Interno
Classe Especial. Ver tpico

SEO II
DOS AUDITORES INTERNOS E DA SUA COMPETNCIA

Art. 6 - O quadro de Auditores Internos ativos na Controladoria Geral do Municpio ser de 15 (quinze)
membros, e a eles compete: Ver tpico

I - Assessorar o Controlador Geral, no exerccio, em todos os assuntos de sua competncia e privativamente


exercer atividades ligadas ao controle em todos os nveis do Poder Executivo Municipal, realizando as
atividades necessrias regularizao das situaes constatadas; Ver tpico

II - Examinar a aplicao do oramento e dos crditos adicionais, confrontando com a documentao


pertinente; Ver tpico

III - Analisar balanos, balancetes oramentrios, financeiros e patrimoniais, confrontando com a


documentao pertinente; Ver tpico

IV - Analisar e examinar a exatido e atualizao dos registros contbeis das diversas unidades
administrativas, atravs do levantamento da receita e realizao da despesa; Ver tpico

V - Examinar a contabilizao e o tombamento de materiais permanentes e equipamentos, bem como as


condies de sua utilizao; Ver tpico

VI - Examinar o cumprimento de contratos, convnios, acordos, ajustes de que o Municpio ou suas Entidades
seja parte; Ver tpico

VII - Verificar os assentamentos funcionais e financeiros dos servidores, examinando os registros efetivados
para apurar a correspondncia das anotaes com os documentos que lhe deram origem; Ver tpico

VIII - Examinar pagamentos de pessoal, luz do correspondente embasamento legal; Ver tpico

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IX - Prestar orientao tcnica aos rgos e entidades auditadas, visando ao cumprimento da legislao;
Ver tpico

X - Examinar processos de licitao; Ver tpico

XI - Assinar pareceres, certificados de auditoria e demais documentos nos limites de sua competncia; Ver
tpico

XII - Avaliar a eficincia dos controles internos dos rgos e entidades auditadas; Ver tpico

XIII - Elaborar relatrios parciais e globais das auditagens realizadas, informando sobre a situao dos
rgos e entidades auditadas, assinalando as eventuais irregularidades encontradas e apresentando
recomendaes para sua correo. Ver tpico
Art. 7 - Esto sujeitos aos exames da Controladoria Geral do Municpio os seguintes atos:
I - Dos ordenadores de despesa dos rgos e entidades do Poder Executivo, incluindo a Administrao
direta, indireta, Autarquias, Fundaes, Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas; Ver tpico

II - Dos agentes arrecadadores de receita do Municpio; Ver tpico

III - Dos encarregados dos almoxarifados, depsitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam
responsveis; Ver tpico

IV - Dos ordenadores de despesa dos rgos e entidades pblicas ou pessoas que recebam transferncias
do Municpio, a qualquer ttulo, no tocante aplicao desses recursos; e Ver tpico

V - De qualquer pessoa fsica ou jurdica que, em nome do Municpio assuma obrigaes de natureza
pecuniria. Ver tpico

SEO III
DO ASSISTENTE DE AUDITOR INTERNO

Art. 8 - Ao Assistente de Auditor Interno da Controladoria Geral do Municpio compete assessorar os


Auditores em suas atribuies. Ver tpico

Pargrafo nico - As atividades funcionais do Assistente sero realizadas sob superviso direta e imediata
do Auditor Interno. Ver tpico

CAPTULO III
DAS DISPOSIES GERAIS

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Art. 9 - O ingresso na carreira de Auditor Interno do Municpio de So Lus dar-se- na 3 classe,


mediante aprovao em concurso pblico de provas e ttulos. Ver tpico

Art. 10 - de 30 (trinta) horas semanais a carga horria de trabalho a que so submetidos o Auditor
Interno e o Assistente de Auditor Interno. Ver tpico

Art. 11 - A remunerao do Auditor Interno e do Assistente de Auditor Interno do Municpio compor-se-


das seguintes parcelas: vencimento- base, representao de cargo equivalente a 150% (cento e
cinqenta por cento) do vencimento-base e gratificao de produtividade equivalente a at 100% (cem
por cento) do vencimento-base, conforme Anexo I. Ver tpico (3 documentos)

1 - Os proventos dos Auditores Internos aposentados tero idntica composio dos Auditores
Internos da ativa, ficando extintas todas as gratificaes no abrangidas por esta Lei, estando
assegurada a irredutibilidade de seus proventos. Ver tpico

2 - assegurada aos Auditores Interno e do Assistente de Auditor Interno do Municpio do Quadro,


no exerccio de atividade de auditoria, a gratificao de produtividade de, at 100% (cem por cento),
vinculada efetiva atuao nos rgos integrantes da Prefeitura Municipal de So Lus. Ver tpico

3 - A gratificao de produtividade ser atribuda nica e exclusivamente pelo Controlador Geral do


Municpio, atravs de Portaria especfica para cada Auditor Interno e Assistente de Auditor Interno,
vedada a concesso dessa vantagem em ato de aplicao genrica, a ser regulamentada por Decreto
Municipal. Ver tpico

4 - O vencimento do Assistente de Auditor Interno corresponder a 70% (setenta por cento) daquele
que recebe o Auditor Interno de 3 Classe. Ver tpico (2 documentos)

CAPTULO IV
DAS DISPOSIES FINAIS E TRANSITRIAS

Art. 12 - Ficam criados, no quadro da Controladoria Geral do Municpio, 10 (dez) cargos de Auditor
Interno, a serem preenchidos conforme estabelece esta Lei. Ver tpico

Art. 13 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto, as modificaes
oramentrias que se fizerem necessrias ao cumprimento desta Lei, inclusive abertura de crditos
adicionais, respeitados os valores globais constantes da Lei Oramentria de 2004. Ver tpico

Art. 14 - As despesas decorrentes da presente Lei correro por conta de recursos oramentrios
prprios. Ver tpico

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentar esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. Ver tpico

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Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Ver tpico

Art. 17 - Revogam-se as disposies em contrrio. Ver tpico


Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execuo da presente Lei pertencerem que a
cumpram e a faam cumprir,to inteiramente como nela se contm.A Secretaria Municipal de
Governo a faa imprimir, publicar e correr.
PALCIO DE LA RAVARDIRE, EM SO LUIS, EM 23 DE JANEIRO DE 2004, 183 DE
INDEPENDNCIA E 116 DA REPBLICA.
TADEU PALCIO
PREFEITO

Disponvel em: http://camara-municipal-de-sao-luis.jusbrasil.com.br/legislacao/830681/lei-4301-04

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