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GUIA PARA ELABORAR LOS FORMATOS DE IDENTIFICACION DE

PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y SUS CONTROLES (IPERC) PARA


EMPRESAS CONTRATISTAS DE ACTIVIDADES CONEXAS EN LA UEA ILO
1.

INTRODUCCION
La presente Gua sirve de orientacin para la preparacin de los formatos IPERC
que las Empresas Contratistas de Actividades Conexas debern desarrollar para
llevar algn trabajo contratado por Southern Peru, los que presentarn a los
Departamentos de Ingeniera, Contratos y Servicios u Operadores de Contrato de
la UEA Ilo, segn corresponda, antes de realizar el trabajo respectivo. Tiene
tambin como propsito estandarizar los parmetros mnimos para el anlisis de
riesgo con criterios y requerimientos similares a los utilizados por Southern Peru
en Ilo.
Los IPERC de las Empresas Contratistas de Actividades Conexas ser elaborado
y firmado por el Responsable de Seguridad y aprobado por el gerente de su
empresa, llevarn el logo de la empresa contratista. Finalmente, ser revisado y
validado por el Operador de Contratos de SPCC.

2.

OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de los peligros, evaluacin de los
riesgos y la determinacin e implementacin de las medidas de control necesarias
en todas las actividades que las Empresas Contratistas de Actividades Conexas
realicen en las instalaciones de la UEA Ilo de SPCC.

3.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda actividad que realiza el personal de Empresas
Contratistas de Actividades Conexas bajo el control de SPCC en la UEA Ilo.

4.

GLOSARIO DE TRMINOS TILES


Definiciones
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao, en trminos
de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposicin.
Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe
un peligro y se definen sus caractersticas.
Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de
uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones
legales y su propia poltica de SST.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podra haber ocurrido un dao o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad) o una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de salud o a una fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao, deterioro de salud
o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

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Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan,


o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado),
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Nota 1: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las
personas ms all del lugar de trabajo inmediato, o que estn expuestas a las actividades del lugar de
trabajo.

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades


relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
Validar: Dar fuerza o firmeza a algo.
Validacin: Accin y efecto de validar. Firmeza, fuerza o seguridad de algn
acto.

Operador de Contratos: Todo trabajador de Southern Peru que supervisa la


ejecucin de un servicio, de acuerdo a contrato suscrito entre Southern Peru y
un determinado contratista.

Abreviaturas
IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y sus Controles
RA: Riesgo Aceptable
RNA: Riesgo No Aceptable
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
SPCC: Southern Peru Copper Corporation
UEA: Unidad Econmica Administrativa
5.

SELECCIN DE LA ACTIVIDAD O TAREA DONDE SE REALIZAR LA IPERC


El responsable de seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
seleccionar la o las tareas donde se realizarn la identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y sus controles.

6.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS


El responsable de seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
que elaborar los IPERC considerar los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Las actividades rutinarias y no rutinarias.


Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.
El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionada con el trabajo.
La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo.
Los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o
materiales.
Las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios
temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.
Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de los controles necesarios.
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i) El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la


maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin del
trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
debe considerar que en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se
incluyan las obligaciones legales aplicables (Anexo N 2: Lista de Riesgos No
Aceptables).
La identificacin de los peligros relacionados se hace teniendo en cuenta la
relacin de causa-efecto que existe entre ambos:
PROCESO / ACTIVIDAD
Ej. Armado de Andamio de
4 cuerpos

Peligro

PELIGRO
Ej. Trabajo en Altura

Riesgo

CAUSA

7.

RIESGO
Ej. Cada de diferente
nivel (Fracturas o
Muerte)

EFECTO

INCIDENCIA
El responsable de la seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
evaluar si los riesgos asociados a los peligros identificados, tendrn incidencia en
el personal SPCC o visitantes, a fin de que se informe de stos peligros y riesgos
a todo el personal involucrado (SPCC, empresas contratistas o visitantes) para
que se tomen las medidas de prevencin.

8.

EVALUACIN Y CLASIFICACIN DEL RIESGO


El responsable de la seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados. Esta evaluacin inicial
( base) debe realizarse sin considerar las medidas de control, teniendo en
consideracin los siguientes criterios:
8.1

Gravedad

Para evaluar la gravedad, se debera hacer las siguientes preguntas Qu puede


ocasionar el riesgo? Cul es la magnitud del riesgo?
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrndolo en el Anexo N 1:
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.

Valor

Gravedad
Dao a las Personas

Dao a la Propiedad

Incidente o Cuasi accidente personal

Incidente o Cuasi accidente de equipo

(Sin lesin personal)

(Sin dao a la propiedad)

Accidente sin tiempo perdido (leve) / Sin


enfermedad ocupacional

Accidente de equipo menor a US$ 1,000

Accidente con tiempo perdido / Enfermedad


ocupacional

Accidente de equipo entre US$ 1,000 a 5,000

Prdida de vida o muerte

Accidente de equipo mayor a US$ 5,000

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8.2

Repetitividad

Para evaluar la repetitividad, se debera hacer la siguiente pregunta Cul es la


frecuencia de ejecucin de la actividad o tarea para el riesgo identificado?
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrndolo en el Anexo N 1:
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
Valor

Repetitividad (frecuencia de ejecucin de la actividad o tarea)

Baja:

Media: Cuando la actividad se realiza en forma trimestral.

Alta: Cuando la actividad se realiza en forma continua (diaria, semanal y mensual).

8.3

Cuando la actividad se realiza en forma anual o periodos mayores.

Probabilidad

Para evaluar la probabilidad se debera hacer la siguiente pregunta Cul es la


probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo? por ejemplo Cul es la
probabilidad de que haya sucedido o suceda una cada, quemadura, asfixia?
Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrndolo en el Anexo N 1:
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
Puntaje

Probabilidad

-1

Cuando no han ocurrido cuasi accidentes o accidentes.

Cuando han ocurrido cuasi-accidentes

Cuando hubieron accidentes

8.4

Clasificacin del riesgo

Los riesgos se clasifican en:


Riesgo Aceptable (RA): no necesariamente requiere tomar alguna accin, pero
se debe hacer seguimiento a las medidas de control para evitar que el riesgo se
torne No Aceptable.
Riesgo No Aceptable (RNA): se debe implementar medidas de control en un
perodo determinado. Estos riesgos se deben incluir en los objetivos y plazos
que se establecen en los Sistemas de Gestin de SST de cada Empresa
Contratista de Actividades Conexas.
Para determinar la valoracin del riesgo, se debe aplicar la ecuacin siguiente:

Valoracin del Riesgo = Gravedad + Repetitividad + Probabilidad


Registrar los resultados de la valoracin del riesgo en el Anexo N 1:
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
TIPO DE RIESGO

RANGO

Aceptable

[0 - 6]

No Aceptable

[7 12]
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9.

DETERMINACION DE CONTROLES
La Empresa Contratista de Actividades Conexas establecer medidas de control
con el objeto de reducir los riesgos en el orden siguiente: 1) Eliminacin 2)
Sustitucin 3) Controles de ingeniera 4) Sealizacin, advertencia y/o controles
administrativos y 5) Equipo de Proteccin Personal.
Las medidas o mtodos de control que se podran considerar son:

Ingeniera
a) sustitucin de materiales, procesos o equipos
b) aislamiento de la fuente
c) ventilacin.

Administracin
a) capacitacin y entrenamiento
b) monitoreo y/o evaluaciones del rea de trabajo
c) monitoreo y/o vigilancia del trabajador mediante exmenes ocupacionales
d) programas rotacin del trabajador
e) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.

Equipo de Proteccin Personal


El uso de equipo de proteccin personal ser el ltimo recurso de control de
los riesgos.

Otros
a) anlisis estadstico de tendencias de incidentes/accidentes
b) programa preventivo de inspecciones de seguridad
c) programa preventivo de observacin de tareas
d) plan de respuesta especificas a emergencias, entre otros.
10. RE-EVALUACION DEL RIESGO
El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
re-evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados. Las columnas de la
re-evaluacin del riesgo del Anexo N 1 se realiza ahora considerando el
establecimiento y determinacin de las medidas de control, utilizando las
tablas consideradas en el punto 8.
En posteriores re-evaluaciones cuando se consideren y determinen nuevas
medidas de control stas sern escritas en color rojo, en negrita y subrayado en
la columna de Medidas de Control del Anexo N 1, para diferenciar a las
anteriormente implementadas.
11. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS ACEPTABLES
Los responsables de Seguridad de las Empresas Contratistas de Actividades
Conexas son responsables de registrar en el Anexo N 2: Lista de Riesgos No
Aceptables, nicamente de los peligros y riesgos no aceptables (RNA) que se
hayan obtenido como resultado de la RE-EVALUACION, con el objeto de tener
registrados los controles ms importantes del sistema de gestin de SST.
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12. APROBACION DE RESULTADOS


Los gerentes de las Empresas Contratistas de Actividades Conexas son
responsables de aprobar el Anexo N 1: Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles y el Anexo N 2: Lista de Riesgos No
Aceptables, si aplica.
13. VALIDACION DE RESULTADOS
El Operador de Contratos de la Empresa Contratista de Actividades Conexas es el
responsable de revisar y validar los resultados del Anexo N 1: Identificacin de
Peligros, Evaluacin de Riesgos y sus Controles, y si aplica el Anexo N 2:
Listado de los Riesgos No Aceptables.
Para el caso especifico de Mantenimiento Ilo, adicionalmente el Coordinador SIG
podr revisar y validar los Anexos N 1 y 2.
14. COMUNICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
La gerencia, la supervisin y los responsables de seguridad de las Empresas
Contratistas de Actividades Conexas son responsables de asegurar la difusin y
comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control a todo su personal y
partes interesadas.
Cuando el Anexo N 1: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles y el Anexo N 2: Lista de Riesgos No Aceptables,
estn TOTALMENTE aprobados y firmados se difundir y comunicar a travs de
los PETS, PETAR, ATS, Programa de Capacitacin en el Trabajo / Tarea (Anexo
14A), Reuniones Grupales o Contactos Personales, a todos sus trabajadores
involucrados y partes interesadas de los peligros, riesgos y medidas de control
existentes en cada instalacin, actividad o tarea que se desarrollar durante sus
actividades.

Ilo, 09 de junio del 2011


Revisin 03

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Anexo N 1: Identificacin del Peligro, Evaluacin del Riesgo y sus Controles (IPERC)
COLOCAR LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
CONTRATISTA

Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y sus Controles


(IPERC)

Cdigo
Revisin
Pgina
Fecha

:
:
:
:

SE-FOSIG-JS-01
03
7 de 8
2011-06-09

Nombre de la Actividad o Tarea:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Clasificacin (2)

Valoracin (1)

Probabilidad

Repetitividad

Otros (6)

EPP

Administrativo (5)

Ingeniera (4)

Gravedad

Re-evaluacin del Riesgo


(con medidas de control)

Medida de Control
Documento (3)

Clasificacin (2)

Valoracin (1)

Probabilidad

Gravedad

Visitantes

Riesgo

Contratistas

Peligro

Personal SPCC

Repetitividad

Evaluacin del Riesgo


(sin medidas de control)

Incidencia

La valoracin del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad.


El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable
Se refiere al procedimiento o instruccin de referencia.
Los mtodos de control de ingeniera son: a) sustitucin de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilacin.
Los mtodos de control administrativo son: a) capacitacin y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del rea de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exmenes ocupacionales
d) programas rotacin del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y predictivo.
(6) Otros mtodos de control pueden ser: a) anlisis estadstico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de
observacin de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

Elaborado por:
(Nombre del responsable de Seguridad de la
Empresa Contratista)
Firma:

Aprobado por:
(Nombre del Gerente de la Empresa Contratista)

Revisado y Validado por:


(Nombre del Operador de Contratos SPCC)

Firma:

Firma:

Cargo:
Fecha:

Cargo:
Fecha:

Cargo:
Fecha:

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Anexo N 2: Lista de Riesgos No Aceptables


COLOCAR LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
CONTRATISTA

Cdigo
Revisin
Pgina
Fecha

Lista de Riesgos No Aceptables

:
:
:
:

SE-FOSIG-JS-02
03
8 de 8
2011-06-09

Nombre de la Actividad o Tarea:


N

Peligro

Riesgo No Aceptable

Medida de Control

Requisito Legal

Elaborado por:
(Nombre del responsable de Seguridad de la
Empresa Contratista)
Firma:

Aprobado por:
(Nombre del Gerente de la Empresa Contratista)

Revisado y Validado por:


(Nombre del Operador de Contratos SPCC)

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

NOTA.- En esta lista se colocarn NICAMENTE los RIESGOS NO ACEPTABLES (RNA) que resultasen de la columna de la RE-EVALUACIN DEL
RIESGO (con medidas de control) del Anexo N 1 de la presente Gua.

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