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CUADRO N 01

DISTRIBUCION DE GRADOS Y SECCIONES DE LA E. E. N 36017 - HUANASPAMPA


PABELLONNIVEL

1
1
2
2

FUNCION

CASA COMUNAL
CONSEJO MUNICIPAL
PEDAGOGICA
CASA COMUNAL
CONSEJO MUNICIPAL
CASA COMUNAL
LOCAL DEL CABILDO
A1
PEDAGOGICA
A2
COMPLEMENTARIA
ADM.
A3
A4
PEDAGOGICA
A5
A6
PEDAGOGICA
A7
A8
A9
A10
PEDAGOGICA
A11
A12
ADMINISTRATIVA
PEDAGOGICA
AULA
SERVICIOS

1
4

PEDAGOGICA
EXTENSION
ACADEMICA
SERVICIOS

AULA

COMPLEMENTARIO
PEDAGOGICA

Fuente: Equipo formulador


* : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS
** : SITUADO EN LAS ESCALERAS

AULA
AULA
AULA
AULA

N DE
ALUMNOS
1 C
25
4 A
30
4 C
30
5 B
30
5 C
32
6 C
28
3 B
33
3 A
31
DIRECCION
5 A
30
6 B
30
6 A
30
4 B
28
3 A
31
2 C
30
2 B
32
2 A
30
1 B
28
1 A
28
SEC. y DIR.-AN1
AN2
BAT. SS.HH-AN3
ALUMNOS
GRADO

AN4
AN5
PATIO DE
FORMACION
BAT. SS.HH.**
DOCENTES
B.y/o M.*-AN6
AN7
AN8

AREA
INDICE
(m2) (m2/Alum.)
51.92
1.57
51.92
1.67
39.24
51.92
1.73
54.28
1.81
51.92
1.73
56.25
2.01
54.38
1.75
54.38
1.81
57.60
1.80
57.60
1.92
58.88
2.10
56.32
2.01
39.00
48.00
-

OBSERVACIONES
Son ambientes prestados frente a
la falta de aulas dentro de la E. E.
N 36017 de Huanaspampa.

Requiere rehabilitacin en pisos,


muros, techo, instalacin elctrica
y pintura en general

Pintura en general.
Requiere rehabilitar instalaciones
elctricas y pintura en general.
faltando para su uso el acabado de
todos los ambientes del pabellon
N 04.

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8
6.5
8
6

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4
6
6
5.4

32.40
48.00
48.00

8
8

6
6

388.00

8.13
116.40
48.00
48.00

36
3.32
3.32
13.4
8
8

20
2.45
2.45
6
6
6

AULA
A1
A2
ADM.
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
SEC. y DIR.-AN1
AULA-AN2
BAT. SS.HH-AN3
ALUMNOS
AULA -AN4
AULA-AN5
PATIO DE
FORMACION
BAT. SS.HH.*
DOCENTES
B.y/o M.**-AN6
AN7
AN8

ESTADO

GRADO DE
RECOMENDACIN
ADECUACION

DETERIORADA

INADECUADA

REHABILITAR

DETERIORADA

INADECUADA

REHABILITAR

OPERATIVA

ADECUADA

NINGUNA

CASCO HABITABLE INCONCLUSA

*: Situado en las escaleras


**: Biblioteca y/o Multiusos

CONCLUIR

OBSERVACIONES
Requiere rehabilitacin en pisos,
muros, techo, instalacin elctrica
y pintura en general

Pintura en general.
Requiere rehabilitar instalaciones
elctricas y pintura en general.

faltando para su uso el acabado de


todos los ambientes del presente
pabellon N 04.

GRUPOS POR EDAD(aos)


0-4

5-9

649

648

MEF
TOTAL
10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y +
15 a 49
615

846

534

403

275

201

183

4354

1,008

POBLACION
M

2,107

2,247

Fuente: MINSA-HUANCAVELICA-2003

TIEMPO DE
% DE
DISTANCIA
RECORRIDO
ALUMNOS
N
LOCALIDAD
N DE ALUMNOS
(Km.)(Horas)
AFECTADOS
1 HUANASPAMPA
Barrio
28 de J 246
45.90
Centro
Union 15
0.50 0.25
2.80
Villa
15
0.50 0.25
2.80
Patapu 30
0.50 0.25
5.60
Tinyacl 40
1.00 0.50
7.46
Buenos 5
1.00 0.50
0.93
Junn( 10
1.00 0.50
1.87
ACHAP
2
8
4.00 1.50
1.49
(ACAPA
3 ATOCC 7
4.20 2.00
1.31

CCARA
(LOS
5
CCARA
5 HUAYL 15
6 HUIA 25
HUIA
7
10
(HUI
8 HATUN 20
9 LAIMIN 10
10 PUCAC 30
11 PUCAC 15
12 SAO( 30
TOTAL
536
4

4.00

1.50

0.93

3.50
3.00

1.30
1.00

2.80
4.66

3.50

1.30

1.87

3.50
1.50
3.00
3.50
4.00

1.30
0.50
1.00
1.30
1.50

3.73
1.87
5.60
2.80
5.60
54.10

Fuente: Informacin Estadstica ao Escolar 2003-

POBLACION
AGRUP.

DISP.

1,294

3,060

N
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

LOCALIDAD

CATEGORIA
N DE ALUMNOSDE CENTRO
POBLADO

HUANASPAMPA
Barrio centro Huanaspamp
28 de Julio
Centro Alto
Union Fortaleza
Villa Esperanza
Patapuquio
Tinyaclla
Buenos Aires
Junn(Unin Progreso)
ACHAPATA
(ACAPATA)
ATOCCHUASI
CCARAHUASA
(LOS ANGELES
CCARAHUASA)
HUAYLLACCOTO
HUIACC CENTRO
HUIACC PAMPA
(HUIOCC PAMPA)
HATUN PAMPA
LAIMINA
PUCACANCHA
PUCACCOCHA
SAO(SANO)

Caserio
Caserio
Caserio
Otros
Villa
Caserio
Caserio
Caserio
Otros

246

Anexo

Anexo

Caserio

15
25

Anexo
Anexo

10
20
10
30
15
12

Anexo
Anexo
Anexo
Caserio
Anexo
403

Fuente: Informacin Estadstica ao Escolar 2003- E. E. N 36017-Huanaspampa.

aspampa.

TIEMPO DE% ALUMNOS


DISTANCIA
RECORRIDOAFECTADOS
(Km.)
(Horas)

0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00

0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.00

1.50

1.49

4.20

2.00

1.31

4.00

1.50

0.93

3.50
3.00

1.30
1.00

2.80
4.66

3.50

1.30

1.87

3.50
1.50
3.00
3.50
4.00

1.30
0.50
1.00
1.30
1.50

3.73
1.87
5.60
2.80
2.24
29.29

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1981

LOCALIDAD
HUANASPAMPA
BARRIOS
Centro Huanaspampa
Patapuquio
Junn(Unin Progreso)*
Centro Alto
28 de Julio
Union Fortaleza
Villa Esperanza
Tinyaclla
Buenos Aires
ACHAPATA
(ACAPATA)*
ATOCCHUASI
CCARAHUASA
(LOS ANGELES
CCARAHUASA)*
HUAYLLACCOTO
HUIACC CENTRO
HUIACC PAMPA
(HUIOCC PAMPA)*
HATUN PAMPA
LAIMINA
PUCACANCHA
PUCACCOCHA
SAO(SANO)*
TOTAL

1993

Hmbres

Mujeres

Total

32
136
76
81

43
184
157
89

75
320
233
170

61

92

153

103

105

208

196

74

97

171

227

208

199

407

772

167
142

210
162

377
304

478
5**

34

117

151

144

22
208
70
147
64
1625

28
245
84
168
96
2076

50
453
154
315
160
3701

***
845
380
86
175
4891

531
189
272
79
38
98
100
244
37

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1981-1993(*)-INEI.


** La poblacin no es la indicada ya que es mayor(cuenta con C.E. Inicial y Primaria)
*** No registra

AOS

N DE HABITANTES

TASA DE
CRECIMIENTO

1981
1993
2003

3701
4891
6471

2.36%

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1981-1993-INEI

AGUA POTABLE
Sin Serv.
Con Serv
28 DE JULIO
x
BUENOS AIRES
x
CENTRO ALTO
x
PATA PUQUIO
x
TINYACCLLA
x
VILLA ESPERANZA
x
UNION FORTALEZA
x
HUANASPAMPA
x
UNION PROGRESO (JUNIN)
x
BARRIOS

Fuente: Equipo formulador

DESAGE
Con Serv

ELECTRICIDAD

Sin Serv
x
x
x
x

Letrinas
x
x
Desage
x

Con Serv
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ELECTRICIDAD
Sin Serv

FASES Y ETAPAS
ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DURACION
(BIMESTRE)
Alternativa I
Alternativa II
FASE DE INVERSION
0.5
0.5

ESTUDIO DEFINITIVO
Evaluaciones de campo
Formulacin de expediente tcnico.
Otros (Personal de apoyo,material de oficina,
copias de planos, viticos, combustibles,etc.)
CULMINACION AMBIENTES
Funcin Pedaggica
Funcin Administrativa
Funcin Complementaria
Funcin de servicios
Funcin de Extensin Acadmica

OTROS
FASE DE POST INVERSION
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
10 AOS
Operacin
Mantenimiento de la Infraestructura
Fuente: Equipo formulador

10 AOS

POBLACION DE REFERENCIA
PROYECCION POBLACION 2003
UBICACIN GEOGRAFICA
(Habitantes)
AREA DE INFLUENCIA
6471
Fuente: INEI- Proyeccion-2003

N DE
ORDEN

CENTRO
POBLADO

1
Huanaspampa
3
Hiuacc Centro
10
Huiacc Pampa
11
Tinyacclla
12
Union Progreso
13
Pucacocha
14
Laimina
15
Huayllaccoto
SUB- TOTAL
1
Huanaspampa
6
Huayllaccoto
7
Laimina
8
Huiacc Centro
11
Pucacancha
12
Pucaccocha
18
Huiacc Pampa
19
Sao
20
Unin Progreso
SUB-TOTAL
1
Huanaspampa
5
Laimina
SUB TOTAL
TOTAL
Fuente: ADE-ACORIA

( * ) Numero de Docentes

CENTRO
CODIGO ALUMNOS
EDUCATIVO
MODULAR
2003
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
139
507475
59
175
686667
17
16
1059278
16
523
1059310
23
549
1059476
18
555
1059591
41
558
1059674
30
586
1232636
32
236
NIVEL EDUCATIVO - PRIMARIA
36017
430314
536
36072
430454
82
36074
430452
150
36075
430470
42
36078
430496
83
36080
430504
156
36454
638023
37
36481
687418
Cerrado
36593
747147
23
1109
NIVEL EDUCATIVO - SECUNDARIA
Leoncio Prado Gutierrez 537803
280
1060128
107
San Ignacio de Loyola
387
1732

MODALIDAD

POLIDOCENTE
MULTIGRADO(2)*
POLIDOCENTE
MULTIGRADO(3)*
MULTIGRADO(3)*
POLIDOCENTE
MULTIGRADO(2)*
UNIDOCENTE
UNIDOCENTE

GRADO(2)*

GRADO(3)*
GRADO(3)*

GRADO(2)*

Huanaspampa
Huayllaccoto
Laimina
Huiacc Centro
Pucacancha
Pucaccocha
Huiacc Pampa
Sao
Unin Progreso

36017
36072
36074
36075
36078
36080
36454
36481
36593

Fuente: ADE-ACORIA 2003

n.a: No Aplica

3.50
1.50
3.00
3.00
3.50
3.50
4.00
1.50

1.00
0.50
0.75
0.75
1.00
1.00
1.30
0.50

A pie
A pie
A pie
A pie
A pie
A pie
A pie
A pie
A pie

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE


N DE

No
AULA

GRADO SECCION

A12
A11
CASA COM.
A10
A9
A8
A2
A1
A7
CON. MUN.
A6
CASA COM.
A3
CON. MUN.
CASA COM.
A5
A4
L. CABILDO

1
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
o

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

BUEN

2003

ESTADO

28
28
25
30
32
30
31
33
31
30
28
30
30
30
32
30
30
28

X
X

N DE
LOCAL ESCOLAR

AULAS
POBLACION
ACONDI- ADECUADAMENTE
ESTADO CIONADAS
ATENDIDA
MAL

X
X
X
X
X
X
X
X

118

X
X
X
X
X
X
X
X
AULAS EN AULAS EN

ALUMNOS

BUEN

2003

ESTADO

N 36017 de Huanaspampa
536
N 36072 de Huayllaccoto
82
N 36074 de Laimina
150
N 36075 de Huiacc Centro
42
N 36078 de Pucacancha
83
N 36080 de Pucaccocha
156
N 36454 de Huiacc Pampa 37
N 36481 de Sao
Cerrado
N 36593 de Unin Progreso
23
TOTAL
1109
Fuente: Equipo formulador

AULAS EN AULAS EN

ALUMNOS

AULAS

ALUMNOS

MAL

ACONDI- ADECUADAMENTE
ESTADO CIONADAS
ATENDIDA

118

82

150

42

83

156

37

23

691

N
N
N
N
N
N
N
N
N

36017
36072
36074
36075
36078
36080
36454
36481
36593

LOCAL
ESCOLAR
de Huanaspampa
de Huayllaccoto
de Laimina
de Huiacc Centro
de Pucacancha
de Pucaccocha
de Huiacc Pampa
de Sao
de Unin Progreso

Fuente: Equipo formulador

ALUMNOS
ADECUADAMENTE POBLACION
MATRICULADOS
ATENDIDOS
CARENTE
536
418
118
82
82
150
150
42
42
83
83
156
156
37
37
Cerrado
23
23

N
AULA
o

A12
A11
CASA COM.
A10
A9
A8
A2
A1
A7
CON. MUN.
A6
CASA COM.
A3
CON. MUN.
CASA COM.
A5
A4
L. CABILDO
LOCAL
ESCOLAR
E.E. N 36017
TOTAL

POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO


N DE ADECUADAMENTE POBLACION
GRADO SECCIONALUMNOS ATENDIDOS
OBJETIVO
DEL PROYECTO
2003
1o
A
28
28
28
1o
B
28
25
1o
C
25
30
2o
A
30
32
2o
B
32
30
2o
C
30
o
31
3
A
31
3
B
33
33
3
C
31
31
4
A
30
30
4
B
28
28
4
C
30
30
5
A
30
30
5
B
30
30
5
C
32
32
6
A
30
30
6
B
30
30
6
C
28
28
ADECUADAMENTE POBLACION
OBJETIVO
ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS

Fuente: Equipo formulador

536

118

418

POBLACION MATRICULADA EN LA E.E. 36017


GRADOS
AOS
o
o
1
2
3o
4o
5o
6o
1999
69
98
96
101
98
68
2000
71
98
97
99
96
70
2001
84
79
100
96
93
83
2002
91
96
90
93
89
73
2003
81
92
95
88
92
88
Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Hvca.

TOTAL
530
531
535
532
536

POBLACION MATRICULADA EN LA
GRADOS
AOS
o
o
1
2
3o
4o
1999
69
98
96
101
2000
71
98
97
99
2001
84
79
100
96
2002
91
96
90
93
2003
81
92
95
88

E.E. 36017
5o
98
96
93
89
92

6o
68
70
83
73
88

TOTAL
530
531
535
532
536

Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Hvca.

PROYECCION DEMANDA
Crecimiento vegetativo
TC1
0.001887
TC2
0.00753
TC3
-0.00561
TC4
0.00752
TCF
0.00283
AOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1o
70
69
71
84
91

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2o
90
98
98
79
96

GRADOS
3o
4o
93
114
96
101
97
99
100
96
90
93

5o
70
98
96
93
89

6o
93
68
70
83
73

TOTAL
530
530
531
535
532
534
534
535
536
537
537
538
539
540
540

AO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
81
81
81
82
82
82
82
83
83
83
83
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
96
96
96
96
97
97
97
97
98
88
88
88
89
89
89
90
90
90
90
91
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
88
88
88
89
89
89
90
90
90
90
91
536 538 539 541 542 544 545 547 548 550 551

GRADO 2003
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL

Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica

5444

CENTRO
CENTRO DISTANCIA TIEMPO VIAS DE
COSTO DE
FRECUENCIA
POBLADO EDUCATIVO
(Km.)
(HR.) ACECESO
PASAJE AGUA
Huanaspampa
36017
A pie
n.a
n.a
SI
Huayllaccoto
36072
3.50
1.30
n.a
n.a
A pie
SI
Laimina
36074
1.50
0.50
n.a
n.a
A pie
SI
Huiacc Centro 36075
3.00
1.00
n.a
n.a
A pie
SI
Pucacancha
36078
3.00
1.00
n.a
n.a
A pie
SI
Pucaccocha
36080
3.50
1.30
n.a
n.a
A pie
SI
Huiacc Pampa 36454
3.50
1.30
n.a
n.a
A pie
SI
Sao
36481
4.00
1.50
n.a
n.a
A pie
SI
Unin Progreso 36593
1.50
0.50
n.a
n.a
A pie
SI
Fuente: ADE-ACORIA 2003

n.a: No Aplica

SERVICIOS

SERVICIOS
DESAGUE
ELECTRICIDAD
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

OFERTA ACTUAL DE LA E.E. 36017 DE HUANASPAMPA


NIVEL
AULA
GRADO
N DE
AREA
INDICE
2
ALUMNOS (m ) (m2/Alum.)
CASA COMUNAL
1 C
25
CONSEJO MUNICIPAL
4 A
30
CASA COMUNAL
4 C
30
CONSEJO MUNICIPAL
5 B
30
CASA COMUNAL
5 C
32
LOCAL DEL CABILDO
6 C
28
A1
3 B
33
51.92
1.57
31
51.92
1.67
1
A2
3A
39.24
ADM.
DIRECCION
1
A3
5A
30
51.92
1.73
A4
6B
30
54.28
1.81
2
A5
6A
30
51.92
1.73
28
56.25
2.01
A6
4B
31
54.38
1.75
A7
3A
2
1
A8
2C
30
54.38
1.81
32
57.60
1.80
A9
2B
30
57.60
1.92
A10
2A
3
1
28
58.88
2.10
A11
1B
28
56.32
2.01
A12
1A
536
TOTAL
N

Fuente: Equipo formulador

considerar losd prestados

AULA GRADO
CASA CO
CONSEJO
CASA CO
CONSEJO
CASA CO
LOCAL D

1 C
4 A
4 C
5 B
5 C
6 C

N DE
ALUMNOS
25
30
30
30
32
28

AREA
(m2)
-

INDICE
(m2/Alum.)

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4

MOBILIARIOS ESCOLARES
TIPO
MESAS UNIPERSONALES
MESAS BIPERSONALES
SILLAS
PUPITRES PARA DOCENTES
PIZARRAS

TOTAL
20
174
368
64
12

Fuente: Padrn de Centros Educativos 2003-D.R.E.-Huancavelica

OFERTA
N DE
PABELLON

Fuente: Equipo formulador


* : SITUADO EN LAS ESCALERAS
** : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS

& : Maana

OFERTA REAL DE LA INFRAESTRCTURA DE LA E.E. 36017


GRADO
N DE
AREA
INDICE
OBSERVACIONES
2
2
ALUMNOS
(m )
(m /Alum.)
3 B
40
51.92
1.30
Requiere rehabilitacion en pisos,
40
51.92
1.30 muros, techo, instalacin elctrica
3A
39.24
y pintura en general
DIRECCION
5A
40
51.92
1.30
6B
42
54.28
1.30
6A
40
51.92
1.30
43
56.25
1.30
Rehabilitar techos, cieloraso,
4B
42
54.38
1.30
muros y pintura en general.
3A
42
54.38
1.30
2C
44
57.60
1.30
Requiere rehabilitar solo pintura
2B
44
57.60
1.30
e instalaciones elctricas.
2A
45
58.88
1.30
1B
43
56.32
1.30
1A
39.00
Se encuentra en casco habitable,
SEC. y DIR.-AN1
48.00
faltando para su uso el acabado de
AULA-AN2
todos los ambientes del pabellon
BAT. SS.HH-AN3
32.40
N 04.
ALUMNOS
48.00
AULA-AN4
48.00
AULA-AN5
BAT. SS.HH.*
8.13
DOCENTES
116.00
B.y/o M.**-AN6
48.00
AULA-AN7
48.00
AULA-AN8
-

: Equipo formulador

ADO EN LAS ESCALERAS

LIOTECA y/o MULTIUSOS

on en pisos,
in elctrica

solo pintura

co habitable,
l acabado de
del pabellon

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8
6.5
8
6

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4
6
6
5.4

8
8
3.32
3.32
13.4
8
8

6
6
2.45
2.45
6
6
6

OFERTA OPTIMIZADA DE LA E.E. 36017 DE HUANASPAMPA


N DE
AREA
INDICE
N NIVEL TURNO AULA
GRADO
2
ALUMNOS
(m )
(m2/Alum.)
A1
3 B
40
51.92
1.30
40
51.92
1.30
1
A2
3A
30
39.24
1.30
ADM. DIRECCION
1
A3
5A
40
51.92
1.30
A4
6B
42
54.28
1.30
2
A5
6A
40
51.92
1.30
43
56.25
1.30
A6
4B
MAANA
42
54.38
1.30
A7
3A
2
1
42
54.38
1.30
A8
2C
44
57.60
1.30
A9
2B
44
57.60
1.30
A10
2A
3
1
45
58.88
1.30
A11
1B
43
56.32
1.30
A12
1A
TOTAL
536
Fuente: Equipo formulador

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4

PROYECCION DE LA DEMANDA
TURNO

No
AULA

A12
A11

MAANA

A10
A9
A8
A2
A1
A7
A6
A3

A5
A4
DIRECCIN
TOTAL

GRADO SECCION

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

Fuente: Equipo formulador

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

AREA
m2
56.32
58.88
57.60
57.60
54.38
51.92
51.92
54.38
56.25
51.92
51.92
54.28
39.24

TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
536
538
539
541
542
544
545
547
548
550
551

5444

PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA


TURNO

No
AULA

GRADO SECCION

A12
A11

MAANA

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A10
A9
A8
A2
A1
A7
A6
A3

A5
A4
DIRECCIN
TOTAL

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12

AREA
m2
56.32
58.88
57.60
57.60
54.38
51.92
51.92
54.38
56.25
51.92
51.92
54.28
39.24

m2/AL
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

TOTAL
PROYECCIONES 2004-20
2003 2004 2005 2006 2007 2008
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46
44
44
45
45
45
45
44
44
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
40
40
40
40
40
41
40
40
40
40
40
41
42
42
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
40
40
40
40
40
41
40
40
40
40
40
41
42
42
42
42
42
42
30
536
507 509 510 511 513

Fuente: Equipo formulador

NERY
TURNO

No
AULA

GRADO SECCION

A12
A11

MAANA

A10
A9
A8
A2
A1
A7
A6
A3

A5
A4
DIRECCIN
TOTAL
Fuente: Equipo formulador

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12

AREA
m2
56.32
58.88
57.60
57.60
54.38
51.92
51.92
54.38
56.25
51.92
51.92
54.28
39.24

m2/AL
1.3
1.3
0
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
0
1.3
0
1.3
0
0
1.3
1.3
1.3

TOTAL
PROYECCIONES 2004-20
2003 2004 2005 2006 2007 2008
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
0
0
0
0
0
0
43
43
43
43
43
43
0
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
30
30
30
30
30
30
535
535 535 535 535 535

YECCIONES 2004-2013
2009 2010 2011 2012 2013
44
44
44
44
45
46
46
46
46
47
45
45
45
45
46
45
45
45
45
46
43
43
43
43
43
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
43
43
43
43
514 516 517 519 520

YECCIONES 2004-2013
2009 2010 2011 2012 2013
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
0
0
0
0
0
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
0
0
0
0
0
43
43
43
43
43
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
30
30
30
30
30
535 535 535 535 535

5350

TURNO

GRADO SECCION

AULA

A12
A11
CASA COM.
A10
A9
A8
A2
A1
A7
MAANA
CON. MUN.
A6
CASA COM.
A3
CON. MUN.
CASA COM.
A5
A4
L. CABILDO
TOTAL

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

AREA
m2
56.32
58.88
57.60
57.60
54.38
51.92
51.92
54.38
56.25
51.92
51.92
54.28
-

BALANCE OFERTA - DEMANDA


PROYECCIONES 2004-2013
TOTAL
m2/AL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1.3
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-26
-26
-26
1.3
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1.3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
1.3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1.3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1.3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1.3
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-31
-31
-31
-31
-31
1.3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-31
-31
-31
-31
-31
1.3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-31
-31
-31
-31
-31
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-33
-33
-33
-33
-33
1.3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1.3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-28
-28
-28
-28
-28
-28
-28
-29
-29
-29
-29
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-24
-24
-24

Fuente: Equipo formulador

NERY
TURNO

AULA

A12
A11
CASA COM.
A10
A9

MAANA

GRADO SECCION

1o
1o
1o
2o
2o

A
B
C
A
B

AREA
TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
m2/AL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
m2
56.32
1.3
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
58.88
1.3
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-26
-26
-26
57.60
1.3
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
57.60
1.3
20
20
20
20
20
20
20
11
11
11
11

A8
A2
A1
A7
MAANA
CON. MUN.
A6
CASA COM.
A3
CON. MUN.
CASA COM.
A5
A4
L. CABILDO
TOTAL

2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

54.38
51.92
51.92
54.38
56.25
51.92
51.92
54.28
-

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
-

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-1

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-1

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-3

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-4

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-6

12
9
7
11
-30
15
-30
10
-30
-32
10
12
2
-7

12
9
7
11
-31
15
-31
10
-31
-33
10
12
2
-9

11
8
6
10
-31
15
-31
9
-31
-33
9
11
2
-10

11
8
6
10
-31
14
-31
9
-31
-33
9
11
1
-12

11
8
6
10
-31
14
-31
9
-31
-33
9
11
1
-13

11
8
6
10
-31
14
-31
9
-31
-33
9
11
1
-15

Fuente: Equipo formulador

TURNO

No
AULA

A12
A11
CASA COM.
A10
A9
A8
A2
A1
A7
MAANA
CON. MUN.
A6
CASA COM.
A3

GRADO SECCION

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

AREA
PROYECCIONES 2004-2013
TOTAL
m2/AL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
m2
56.32
1.3
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
58.88
1.3
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-26
-26
-26
57.60
1.3
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
57.60
1.3
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
54.38
1.3
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
51.92
1.3
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
51.92
1.3
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
54.38
1.3
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-31
-31
-31
-31
-31
56.25
1.3
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-31
-31
-31
-31
-31
51.92
1.3
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9

MAANA

CON. MUN.
CASA COM.
A5
A4
L. CABILDO
TOTAL

5
5
6
6
6
6

Fuente: Equipo formulador

B
C
A
B
C
18

51.92
54.28
-

1.3
1.3
-

-30
-32
10
12
2
-1

-30
-32
10
12
2
-3

-30
-32
10
12
2
-4

-30
-32
10
12
2
-6

-30
-32
10
12
2
-7

-30
-32
10
12
2
-9

-31
-33
9
11
2
-10

-31
-33
9
11
1
-12

-31
-33
9
11
1
-13

-31
-33
9
11
1
-15

-31
-33
9
11
1
-16

DIMENSIONAMIENTO DE LA CULMINACION DEL PROYECTO


TIPO
FUNCION
DENOMINACION
CANTIDAD
PEDAGOGICA
Aulas comunes
5
ADMINISTRACION Direccin - Secretara
1
Espacios
1
COMPLEMENTARIA
Biblioteca
Interiores
Cocina
1
SERVICIOS
Servicios Higinicos
10
Espacios
EXTENSION
Patio de Formacin
1
Exteriores
ACADEMICA
Cerco Perimtrico
1
Fuente: Equipo formulador

M&

TOTAL

Fuente: Equipo formulad

* : SITUADO EN LAS ESCALE

* * : BIBLIOTECA y/o MULTIU


& : Maana

(Ver croquis de oferta-Con P

N
PAB.

AULA
A1
A2
A13
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
AULA
AULA
AULA
-

TOTAL

AULA
AULA
18

GRADO

AREA
INDICE CAPACIDAD
(m2) (m2/Alum.) TOTAL
3 B
51.92
1.30
40
51.92
1.30
40
3A
39.24
1.30
30
6C
5A
51.92
1.30
40
6B
54.28
1.30
42
6A
51.92
1.30
40
56.25
1.30
43
4B
54.38
1.30
42
3A
54.38
1.30
42
2C
57.60
1.30
44
2B
57.60
1.30
44
2A
58.88
1.30
45
1B
56.32
1.30
43
1A
SEC. y DIR.-AN1 39.00
48.00
1.30
37
AN2-1C
BAT. SS.HH-AN3
32.40
ALUMNOS
48.00
1.30
37
AN4-4A
48.00
1.30
37
AN5-4C
PATIO DE
388.00
FORMACION
BAT. SS.HH.*
8.13
DOCENTES
B.y/o M.*-AN6 116.00
48.00
1.30
37
AN7-5B
48.00
1.30
37
AN8-5C
720

Fuente: Equipo formulador


* : SITUADO EN LAS ESCALERAS
* * : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS
& : Maana
(Ver croquis de oferta-Con Proyecto)

CUADRO N 24
PROYECCION DE LA DEMANDA-CON PROYECTO
T

N
AREA
INDICE
TOTAL
AULA
GRADO
2
2
PAB.
(m ) (m /Alum.) 2003
A1
3 B
51.92
1.57
33
51.92
1.67
A2
3A
31
39.24
1.40
A13
6C
28
1
A3
5A
51.92
1.73
30
A4
6B
54.28
1.81
30
A5
6A
51.92
1.73
30
56.25
2.01
A6
4B
28
54.38
1.75
A7
3A
31
2
54.38
1.81
A8
2C
30
57.60
1.80
A9
2B
32
57.60
1.92
A10
2A
30
3
58.88
2.10
A11
1B
28
A12
1A
56.32
2.01
28
M&
SEC. y DIR.-AN1 39.00
48.00
1.92
AULA
AN2-1C
25
BAT. SS.HH-AN3
32.40
ALUMNOS
48.00
1.60
AULA
AN4-4A
30
48.00
1.60
AULA
AN5-4C
30
4
PATIO DE
388.00
FORMACION
BAT. SS.HH.*
8.13
DOCENTES
B.y/o M.**-AN6 116.00
48.00
1.60
AULA
AN7 - 5B
30
48.00
1.50
AULA
AN8 - 5C
32
536
TOTAL
18
Fuente: Equipo formulador
* * : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS
* : SITUADO EN LAS ESCALERAS
& : Maana

PROYECCIONES 200
2004 2005 2006 2007
33
33
33
33
31
31
31
31
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
28
28
28
31
31
31
31
30
30
30
30
32
32
32
32
30
30
30
30
28
28
28
28
28
28
28
28
25
25
25
25
-

30
30

30
30

30
30

30
30

30
32
538

30
32
539

30
32
541

30
32
542

OYECTO
PROYECCIONES 2004-2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
33
34
34
34
34
34
31
32
32
32
32
32
28
28
29
29
29
29
30
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
28
28
29
29
29
29
31
32
32
32
32
32
30
31
31
31
31
31
32
33
33
33
33
33
30
31
31
31
31
31
28
28
29
29
29
29
28
28
29
29
29
29
25
25
25
26
26
26
-

30
30

31
31

31
31

31
31

31
31

31
31

30
32
544

31
33
545

31
33
547

31
33
548

31
33
550

31
33
551

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8
6.5
8
6
8
8
36
36
3.32
3.32
13.4
8
8

CU

PROYECCION DE L
TURNO

MANAA

N
AULA
A12
A11
AN2
A10
A9
A8
A2
A1
A7
AN4
A6
AN5
A3
AN7
AN8

GRADO SECCION
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

A5
A1
DIRECCIN
TOTAL
Fuente: Equipo formulador

6
6
6
6

A
B
C
18

CUADRO N 24
PROYECCION DE LA DEMANDA-CON PROYECTO
AREA TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
2
(m )
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
56.32
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
58.88
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
28
48.00
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
25
57.60
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
57.60
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
54.38
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
51.92
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
31
51.92
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
33
54.38
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
31
48.00
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
56.25
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
28
48.00
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
51.92
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
48.00
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
30
48.00
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
32

51.92
54.28
39.24

30
30
28
536

30
30
28
538

30
30
28
539

30
30
28
541

30
30
28
542

30
30
28
544

31
31
28
545

31
31
29
547

31
31
29
548

31
31
29
550

31
31
29
551

CUADRO N 25
PROYECCIONES DE LA OFERTA-CON PROYECTO
T

N
AULA
PAB.
A1
A2
A13
1
A3
A4
A5
A6
A7
2
A8
A9
A10
3
A11
A12
M&
AULA
-

AULA
AULA
-

TOTAL

AULA
AULA
18

GRADO
3 B
3A
6C
5A
6B
6A
4B
3A
2C
2B
2A
1B
1A
SEC. y DIR.-AN1
AN2-1C
BAT. SS.HH-AN3
ALUMNOS
AN4-4A
AN5-4C
PATIO DE
FORMACION
BAT. SS.HH.*
DOCENTES
B.y/o M.*-AN6
AN7-5B
AN8-5C

AREA
INDICE TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
(m2) (m2/Alum.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
51.92
1.30
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
51.92
1.30
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
39.24
1.30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
51.92
1.30
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
54.28
1.30
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
51.92
1.30
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
56.25
1.30
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
45
54.38
1.30
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
54.38
1.30
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
57.60
1.30
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
46
57.60
1.30
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
46
58.88
1.30
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
56.32
1.30
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
45
39.00
48.00
1.30
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
32.40

48.00
48.00

1.30
1.30

37
37

37
37

37
37

37
37

37
37

37
37

38
38

38
38

38
38

38
38

38
38

388.00

8.13

116.00
48.00
48.00

1.30
1.30

37
37
720

37
37
722

37
37
725

37
37
727

37
37
729

37
37
731

38
38
733

38
38
735

38
38
737

38
38
739

38
38
741

Fuente: Equipo formulador


* : SITUADO EN LAS ESCALERAS
* * : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS
& : Maana

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8
6.5
8
6

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4
6
6
5.4

8
8
36
36
3.32
3.32
13.4
8
8

6
6
20
20
2.45
2.45
6
6
6

CUADRO N 25
PROYECCIONES DE LA OFERTA-CON PROYECTO

TURNO

N
PAB.

2
MANAA
3

TOTAL

N
GRADO
AULA
A12
1
1
A11
1
AN2
A10
2
A9
2
A8
2
A2
3
A1
3
A7
3
AN4
4
A6
4
AN5
4
A3
5
AN7
5
AN8
5
A5
6
A1
6
DIRECCIN
6
6

Fuente: Equipo formulador

SECCION
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

AREA
INDICE
TOTAL
2
2
(m ) (m /Alum.) 2003
56.32
1.30
43
58.88
1.30
45
48.00
1.30
37
57.60
1.30
44
57.60
1.30
44
54.38
1.30
42
51.92
1.30
40
51.92
1.30
40
54.38
1.30
42
48.00
1.30
37
56.25
1.30
43
48.00
1.30
37
51.92
1.30
40
48.00
1.30
37
48.00
1.30
37
51.92
1.30
40
54.28
1.30
42
39.24
1.30
30
720

PROYECC
2004 2005 2006
43
43
43
45
45
45
37
37
37
44
44
44
44
44
44
42
42
42
40
40
40
40
40
40
42
42
42
37
37
37
43
43
43
37
37
37
40
40
40
37
37
37
37
37
37
40
40
40
42
42
42
30
30
30
720
720
720

ECTO

PROYECCIONES 2004-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
37
37
37
37
37
37
37
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
37
37
37
37
37
37
37
43
43
43
43
43
43
43
37
37
37
37
37
37
37
40
40
40
40
40
40
40
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
30
30
30
30
30
30
30
720
720
720
720
720
720
720

CUADRO N 26
BALANCE OFERTA-DEMANDA-CON PROYECTO
T

N AULA
PAB.
A1
A2
A13
1
A3
A4
A5
A6
A7
2
A8
A9
A10
3
A11
A12
M&
AULA
AULA
AULA
4

AULA
AULA

GRADO
3 B
3A
6C
5A
6B
6A
4B
3A
2C
2B
2A
1B
1A
SEC. y DIR.-AN1
AN2-1C
BAT. SS.HH-AN3
ALUMNOS
AN4-4A
AN5-4C
PATIO DE
FORMACION
BAT. SS.HH.*
DOCENTES
B.y/o M.**-AN6
AN7-5B
AN8-5C

AREA
(m2)
51.92
51.92
39.24
51.92
54.28
51.92
56.25
54.38
54.38
57.60
57.60
58.88
56.32
39.00
48.00

TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2013
7
9
2
10
12
10
15
11
12
12
14
17
15
12

32.40

48.00
48.00

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

388.00

8.13

116.00
48.00
48.00

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

TOTAL

18

Fuente: Equipo formulador


* : SITUADO EN LAS ESCALERAS
* * : BIBLIOTECA y/o MULTIUSOS
& : Maana

206

207

207

208

208

209

210

210

211

211

212

8.8
8.8
6.65
8.8
9.2
8.8
9
8.7
8.7
9
9
9.2
8.8
6.5
8
6

5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
6.25
6.25
6.25
6.4
6.4
6.4
6.4
6
6
5.4

8
8
36
36
3.32
3.32
13.4
8
8

6
6
20
20
2.45
2.45
6
6
6

CUADRO N 26
BALANCE OFERTA-DEMANDA-CON PROYECTO
TURNO

N
PAB.

2
MANAA
3

N
AULA
A12
A11
AN2
A10
A9
A8
A2
A1
A7
AN4
A6
AN5
A3
AN7
AN8
A5
A1
DIRECCIN

TOTAL
Fuente: Equipo formulador

GRADO

SECCION

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

AREA
(m2)
56.32
58.88
48.00
57.60
57.60
54.38
51.92
51.92
54.38
48.00
56.25
48.00
51.92
48.00
48.00
51.92
54.28
39.24

INDICE
(m2/Alum.)
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

TOTAL
2003
15
17
12
14
12
12
9
7
11
7
15
7
10
7
5
10
12
2
184

PROYECCIO
2004 2005 2006
15
15
15
17
17
17
12
12
12
14
14
14
12
12
12
12
12
12
9
9
9
7
7
7
11
11
11
7
7
7
15
15
15
7
7
7
10
10
10
7
7
7
5
5
5
10
10
10
12
12
12
2
2
2
184
182
181

PROYECCIONES 2004-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15
15
15
15
14
14
14
17
17
17
17
16
16
16
12
12
12
12
12
11
11
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11
11
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
11
11
11
42
42
42
42
7
7
7
6
6
6
6
15
15
15
14
14
14
14
7
7
7
6
6
6
6
10
10
10
9
9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
10
10
10
9
9
9
9
12
12
12
11
11
11
11
2
2
2
1
1
1
1
179
178
176
175
173
172
170

TIPO

Espacios
Interiores

Espacios
Exteriores

METAS ALTERNATIVA I
FUNCION
DENOMINACION
PEDAGOGICA
Aulas Comunes
ADMINISTRACION
Direccin y Secretaria
COMPLEMENTARIA
Biblioteca
Cocina
S.H. Alumnos
SERVICIOS
S.H. Alumnas
S.H. Docentes
EXTENSION
Patio de Formacin
ACADEMICA
Cerco Perimtrico

CANTIDAD
5
1
1
1
4
4
2
1
1

ALTERNATIVA I
CONSTRUCCION Y CULMINACION DEL PABELLON 04
TIPO AREA
CONSTRUCCION

FUNCION

DENOMINACION

CANTIDAD

PEDAGOGICO

AULAS
DIRECCION
SECRETARIA

BIBLIOTECA

COCINA
SERVICIOS
HIGIENICOS
PATIO DE FORMACION
CERCO PERIMETRICO

ADMINISTRATIVO
ESPACIOS INTERIORES

COMPLEMENTARIA
SERVICIOS

ESPACIOS EXTERIORES

EXTENSION
ACADEMICA

10
1
66.40 ml

AREA
NETA M
240
39
116
32
40.53
388
66.40 ml

DETERMINACION DE AREAS DE CONSTRUCCION Y CULMINACION


Tipo Area
Area
Funcin
Denominacin
CantIdad
Construc.
m2
PEDAGOGICA
Aulas Comunes
5
240.00
COMPLEMENTARIA Biblioteca
1
116.40
ADMINISTRATIVA Direccin+Secretara
1
39.00
TECHADA
S.H. Alumnos
4
16.20
SERVICIOS
S:H. Alumnas
4
16.20
S.H. Docentes
2
16.20
Cocina
1
83.75
Patio
1
400.00
ACADEMICA
LIBRE
Cerco Perimtrico
1
-

ALTERNATIVA I
REHABILITACION DE LOS PABELLONES 01 Y 02

TIPO DE
CONSTRUCCION
ESPACIOS INTERIORES

FUNCION

DENOMINACION

CANTIDAD

PEDAGOGICO

AULAS

ADMINISTRATIVO

DIRECCION(*)

(*)Esta ser utilizada como d Aula

AREA
NETA M
426.96
39.24

TIPO

Espacios
Interiores

Espacios
Exteriores

METAS ALTERNATIVA II
FUNCION
DENOMINACION
PEDAGOGICA
Aulas Comunes
ADMINISTRACION
Direccin y Secretaria
COMPLEMENTARIA
Biblioteca
Cocina
S.H. Alumnos
SERVICIOS
S.H. Alumnas
S.H. Docentes
EXTENSION
Patio de Formacin
Cerco Perimtrico
ACADEMICA

CANTIDAD
5
1
1
1
4
4
2
1
1

CONSTRUC
TIPO AREA
CONSTRUCCIO
N

ESPACIOS
INTERIORES

ESPACIOS
EXTERIORES

ALTERNATIVA II
CONSTRUCCION Y CULMINACION DEL PABELLON 04
FUNCION

DENOMINACION

CANTIDAD

AREA
NETA M

PEDAGOGICO

AULAS
DIRECCION
SECRETARIA
BIBLIOTECA
COCINA
SERVICIOS HIGIENICOS

240

39

1
1
10

116
32
40.53

PATIO DE FORMACION

388

ADMINISTRATIVO
COMPLEMENTARIA
SERVICIOS
EXTENSION
ACADEMICA

CERCO PERIMETRICO

66.40 ml

DETERMINACION DE AREAS DE CONSTRUCCION ALTERNATIVA II


Tipo Area
Area
Funcin
Denominacin
CantIdad
Construc.
m2
PEDAGOGICA
Aulas Comunes
5
240.00
COMPLEMENTARIA Biblioteca
1
116.40
ADMINISTRATIVA
Direccin+Secretara
1
39.00
TECHADA
S.H. Alumnos
4
16.20
SERVICIOS
S:H. Alumnas
4
16.20
S.H. Docentes
2
16.20
Cocina
1
83.75
EXTENSION
Patio
1
400.00
LIBRE
ACADEMICA
Cerco Perimtrico
1
-

ALTERNATIVA Ii
REHABILITACION DE LOS PABELLONES 01 Y 02

TIPO DE
CONSTRUCCION
ESPACIOS
INTERIORES

AULAS

CANTIDA
D
8

AREA
NETA M
426.96

DIRECCION(*)

39.24

FUNCION

DENOMINACION

PEDAGOGICO
ADMINISTRATIVO

(*)Esta ser utilizad Aula

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


DESCRIPCION

UNIDAD METRADO

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
PERSONAL DOCENTE

MES

72

PERSONAL ADMINISTRATIVO

MES

12
0
0

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
1500.00 108000.00
15600.00
1300.00 15600.00
0.00
0.00

SUMINISTRO DE AGUA, LUZ


MES
12
100.00
1200.00
UTILES DE ESCRITORIO
MES
12
50.00
600.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
36000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MES
12
3000.00 36000.00
TOTAL
###
NOTA: Para la adquisicion de materiales de escritorio y de limpieza el sector otorga S/. 1.70 por
alumnoanualmente, monto que es otorgado en materiales
DESCRIPCION

UNIDAD METRADO

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
1500.00 108000.00

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
PERSONAL DOCENTE

MES

72

PERSONAL ADMINISTRATIVO

MES

12

1300.00

SUMINISTRO DE AGUA, LUZ


UTILES DE ESCRITORIO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL

MES
MES

12
12

100.00
50.00

MES

12

15600.00
0.00
0.00

1200.00
600.00
36000.00
3000.00 36000.00
###

NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS,
MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
*EL DETALLLE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DEL LOCAL ESCOLAR SE ADJUNTA EN ANEXOS.

r otorga S/. 1.70 por

CIOS BASICOS,

Descripcion
A.- EXPEDIENTE TECNIC
B.- AREAS DE FUNCION
PEDAGOGICA
COMPLEMENTARIA
ADMINISTRATIVA

Unidad de
Medida
Estudio

Aulas Comunes
Biblioteca
Direccin+Secretar
Servicios Higinicos
SERVICIOS
Cocina
Cerco Perimtrico
EXTENSION PEDAGOGICA
Patio
REHABILITACION DE LOS PABELLONES 01 y 02
C.- GASTOS GENERALES(10%)
D.- PRESUPUESTO TOTAL(A+B+C)

CantIdad
1
5
1
1
10
1
1
1

ALTERNATIVA I
Precios
Precios
Privados
Sociales
3500.00
3125.00
326188.37 287128.00
107024.00
94208.10
45426.93
39987.15
13764.82
12116.51
13777.98
12128.10
43747.61
38508.93
23262.86
20477.18
25881.31
22782.08
53302.86
46919.95
32618.84 28712.80
362307.21 318965.80

ALTERNATIVA II
Precios
Precios
Privados
Sociales
3500.00
3125.00
334056.41 294053.86
107024.00
94208.10
45426.93
39987.15
13764.82
12116.51
13777.98
12128.10
43747.61
38508.93
31130.90
27403.04
25881.31
22782.08
53302.86
46919.95
33405.64 29405.39
370962.05 326584.25

maty equip.
mano de obra
Herramientas

21791.63
7782.73
1556.55
31130.90

18312.29
7782.73
1308.02
27403.04

DESCRIPCION

UNIDAD METRADO

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
1037.33 12448.00

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
-Remuneraciones de personal directiv
MES
12
-Remuneraciones del personal docente
08 Profesores III nivel
MES
96
867.52 83282.16
08 Profesores II nivel
MES
96
843.10 80937.51
02 Profesores I nivel
MES
24
828.74 19889.73
-Remuneraciones de personal de servicio
02 Personal de servicio
MES
24
653.03 15672.65
-Materiales de escritorio y limpieza(U
GBL
1
8469.92
8469.92
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
1050.42
Trabajos de conservacion del local esco GBL*
1
1050.42
1050.42
TOTAL
###
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS
DE LEY A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

DESCRIPCION

MES

12

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
1351.35 16216.22

MES
MES
MES

96
96
24

1171.17 112432.43
0.00
0.00
0.00
0.00

MES
GBL

24
1

UNIDAD METRADO

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
-Remuneraciones de personal directiv
-Remuneraciones del personal docente
08 Profesores III nivel
08 Profesores II nivel
02 Profesores I nivel
-Remuneraciones de personal de servicio
02 Personal de servicio
-Materiales de escritorio y limpieza(U
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

90.09
42.02

2162.16
42.02
1050.42

Trabajos de conservacion del local esco GBL*


1
2521.01
1050.42
TOTAL
###
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS
DE LEY A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

12447.96
83281.92

D LOS IMPUESTOS

D LOS IMPUESTOS

DESCRIPCION
ETAPA DE POST-INVERSION
Gastos de Mantenimiento
TOTAL

ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
60000
60000

52815.08376
52815.0838

ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
96000
96000

84504.13
84504.13

100 88.025139605 11.9748603945


88.025139605 11.9748603945 0.1197486039

Cuadro n 33
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles a Precios Privados)
DESCRIPCION

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

ESTRUCTURAS

517.98

621.58

ARQUITECTURA

389.54

389.54

INSTALACIONES ELECTRICAS

237.75

237.75

INSTALACIONES SANITARIAS

230.05

230.05

LOSA DE FORMACION Y CERCO PERIMETRICO

16.95

16.95

COCINA

0.00

0.00

REHABILITACION Y REFACCION

0.00

0.00

1392.27

1495.87

506.90

544.62

1899.17

2040.48

1671.7461635943

1796.137129125

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERASLES 10%
PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Equipo formulador

244.344871
1796.14

COSTOS INCREMENTALES Y VACT


PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA I
DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION

AOS
0

1899.17

1. Intangibles
Expediente Tcnico
2. Activos Fijos
Culminacin Funcin Pedaggica
Culminacin Funcin Complementaria
Culminacin Funcin Administrativa
Construccin Funcin Servicios
Construccin Funcin Extensin Acadmica
Rehabilitacion de los pabellones 01 y 02
3. Gastos Generales

(10%)

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

185400.00

Operacin y funcionamiento
Conservacin y mantenimiento
C.-COSTO TOTAL "CON PROYECTO"(A+B)

178215.08 347186.56 335690.69 251186.56 251186.56 251186.56 251186.56

125400.00

125400.00

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

60000.00

52815.08

96000.00

84504.13

0.00

0.00

0.00

0.00

1899.17 185400.00

178215.08 347186.56 335690.69 251186.56 251186.56 251186.56 251186.56

125459.32

251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88

D.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


"SIN PROYECTO"
Operacin y Funcionanmiento
Conservacion y mantenimiento
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

1899.17

F.A(14%)
VACT
FUENTE:Equipo formulador

112,378.92

125400.00

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59940.68

-73030.80

95940.68

84444.81

-59.32

-59.32

-59.32

-59.32

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

1899.17

52747.80

-56233.71

64280.26

49822.44

-30.85

-27.29

-23.73

-20.76

FORMATO 5-COSTOS INCREMENTALES- ALTERNATIVA I(PRECIOS PRIVADOS)


DESCRIPCION

A.- COSTOS DE INVERSION:


1. Intangibles (Expediente Tcnico)

VACT

AOS
0

1899.17
-

2. Inversin en activos Fijos


* Materiales
* Mano de obra
* Herramientas
3. Gastos Generales (10%)
4. Gastos de Supervisin (5%)
5. Valor Residual (-)
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

259200.00

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B)

1899.17 259200.00

D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO

0.00

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

1899.17

12295.44

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

F.FCTOR DE ACTUALIZACION 14%


VACT (ExF)

21,524.15

248933.36 248933.36 248933.36 248933.36 248933.36 248933.36 248933.36

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

1899.17

10819.99

1562.18

1359.30

1196.99

1054.98

933.25

811.52

710.08

10

251186.56 251186.56
251186.56

251186.56

0.00

0.00

251186.56 251186.56
251245.88 251245.88
251186.56

251186.56

59.32

59.32

-59.32

-59.32

0.31

0.27

-18.39

-16.02

Cuadro n 34
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
(En nuevos soles a Precios Privados)
DESCRIPCION

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERASLES 10%
PRESUPUESTO TOTAL

220169.33

185016.24

222546.24

187013.65

75712.66

68209.60

76530.04

68945.98

8418.51

7074.38

8509.39

7150.75

1899.17

1671.7461

307585.67

263110.38

189.92

167.17

30758.57

26311.04

1899.17

1671.75

2040.48

1796.14

FUENTE: Equipo formulador

248933.36

10

248933.36

PRESUPUESTO TOTAL
1899.169
2040.482 244.344870875
FUENTE: Equipo formulador
1796.13712913
1671.74616359 1796.13712913

248933.36 248933.36
246904.56

246904.56

2028.80

2028.80

0.31

0.27

628.93

547.78

Materiales
Mano de obra
Equipos

9745.90
348.07
69.61

8189.83
313.57
58.50

VACT PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA I


DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION

AOS
0

1671.75

1. Intangibles
Expediente Tcnico
2. Activos Fijos
Culminacin Funcin Pedaggica
Culminacin Funcin Complementaria
Culminacin Funcin Administrativa
Construccin Funcin Servicios
Construccin Funcin Extensin Acadmica
Rehabilitacion de los pabellones 01 y 02
3. Gastos Generales

(10%)

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

178215.08 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28

Operacin y funcionamiento
Conservacin y mantenimiento
C.-COSTO TOTAL "CON PROYECTO"(A+B)

125400.00

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

52815.08

4145.72

4145.72

4145.72

4145.72

4145.72

4145.72

4145.72

1671.75 178215.08 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28 255332.28

D.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

161400.00 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88 251245.88

"SIN PROYECTO"
Operacin y Funcionanmiento

125400.00

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

36000.00

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

1671.75

16815.08

4086.40

4086.40

4086.40

4086.40

4086.40

4086.40

4086.40

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

Conservacion y mantenimiento
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F.A(14%)

VACT

34,204.00

1671.75

14797.27

3146.53

2737.89

2410.98

2124.93

1879.74

1634.56

1430.24

FUENTE:Equipo formulador

DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION:

AOS
0

1671.75

1. Intangibles (Expediente Tcnico)

2. Inversin en activos Fijos


* Materiales
* Mano de obra
* Herramientas
3. Gastos Generales (10%)
4. Gastos de Supervisin (5%)
5. Valor Residual (-)
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

223200.00

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B)

1671.75 223200.00 223528.79 223528.79 223528.79 223528.79 223528.79 223528.79 223528.79

D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO

0.00

E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)


F.FCTOR DE ACTUALIZACION 14%
VACT (ExF)

10,665.66

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

1671.75

1449.61

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

1671.75

1275.66

1369.37

1191.53

1049.26

924.77

818.06

711.36

622.44

10

255332.28 255332.28
251186.56

251186.56

4145.72

4145.72

255332.28 255332.28
251245.88 251245.88
251186.56

251186.56

59.32

59.32

4086.40

4086.40

0.31

0.27

1266.78

1103.33

Cuadro N 35
COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
(En nuevos soles a Precios Privados)
9

10

DESCRIPCION

223528.79

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
-Remuneraciones de personal directivo
-Remuneraciones del personal docente
07 Profesores III nivel
suministros
02 Profesores I nivel
-Remuneraciones de personal de servicio
02 Personal de servicio
-Materiales de escritorio y limpieza(Un
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Materiales
Mano de Obra
TOTAL

223528.79

223528.79 223528.79
221750.39

221750.39

1778.40

1778.40

0.31

0.27

551.30

480.17

UNIDAD METRADO

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
0.00

MES

MES
MES

84
12

1500.00 126000.00
350.00
4200.00 nery
0.00

MES
MES

24
12

1300.00
150.00

GBL
GBL*

12

31200.00
1800.00
96000.00
8000.00 96000.00
0.00
###

NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS,

21,331.32

MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA


*EL DETALLLE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DEL LOCAL ESCOLAR SE ADJUNTA EN ANEXOS.

COSTOS INCREMENTALES Y VACT


PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA II
DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION

2040.48

1. Intangibles
Expediente Tcnico
2. Activos Fijos
Culminacin Funcin Pedaggica
Culminacin Funcin Complementaria
Culminacin Funcin Administrativa
Construccin Funcin Servicios
Construccin Funcin Extensin Acadmica
Rehabilitacion de los pabellones 01 y 02
3. Gastos Generales

(10%)

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Operacin y funcionamiento
Conservacin y mantenimiento
C.-COSTO TOTAL "CON PROYECTO"(A+B)

2040.48

D.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

221400.00

256366.86

125400.00

251186.56

96000.00

5180.30

221400.00

256366.86

161400.00

251245.88

125400.00

251186.56

36000.00

59.32

60000.00

5120.98

"SIN PROYECTO"
Operacin y Funcionanmiento
Conservacion y mantenimiento
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2040.48

F.A(14%)
VACT

77,065.54

1.00

0.88

0.77

2040.48

52800.00

3943.15

FUENTE:Equipo formulador

DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION:

2040.48

1. Intangibles (Expediente Tcnico)

2. Inversin en activos Fijos


* Materiales
* Mano de obra
* Herramientas
3. Gastos Generales (10%)
4. Gastos de Supervisin (5%)
5. Valor Residual (-)
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

246904.56

246904.56

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B)

2040.48

D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO

0.00

E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2040.48

2028.80

2028.80

1.00

0.88

0.77

2040.48

1785.34

1562.18

F.FCTOR DE ACTUALIZACION 14%


VACT (ExF)

12,630.82

AOS
3

10

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

5180.30

5180.30

5180.30

5180.30

5180.30

5180.30

5180.30

5180.30

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

256366.86

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

5120.98

5120.98

5120.98

5120.98

5120.98

5120.98

5120.98

5120.98

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

3431.06

3021.38

2662.91

2355.65

2048.39

1792.34

1587.50

1382.66

AOS
3

10

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

248933.36

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

246904.56

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

2028.80

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

1359.30

1196.99

1054.98

933.25

811.52

710.08

628.93

547.78

DESCRIPCION

UNIDAD METRADO

OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
-Remuneraciones de personal directivo
MES
0
-Remuneraciones del personal docente
07 Profesores III nivel
MES
84
suministros
GBL
12
02 Profesores I nivel
-Remuneraciones de personal de servicio
02 Personal de servicio
MES
24
-Materiales de escritorio y limpieza(Uni
GBL
12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Materiales
GBL
12
Mano de Obra
GBL*
TOTAL
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IM
DE LEY A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
###
0.00
1500.00 126000.00
350.00
4200.00
0.00
1300.00
150.00

31200.00
1800.00
60000.00
5000.00 60000.00
0.00
###
SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS

VACT PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA II


DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION

1796.14

1. Intangibles
Expediente Tcnico
2. Activos Fijos
Culminacin Funcin Pedaggica
Culminacin Funcin Complementaria
Culminacin Funcin Administrativa
Construccin Funcin Servicios
Construccin Funcin Extensin Acadmica
Rehabilitacion de los pabellones 01 y 02
3. Gastos Generales

(10%)

B.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Operacin y funcionamiento
Conservacin y mantenimiento
C.-COSTO TOTAL "CON PROYECTO"(A+B)

1796.14

D.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

209904.13

255746.53

125400.00

251186.56

84504.13

4559.97

209904.13

255746.53

125459.32

251245.88

125400.00

251186.56

59.32

59.32

84444.81

4500.65

"SIN PROYECTO"
Operacin y Funcionanmiento
Conservacion y mantenimiento
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

1796.14

F.A(14%)
VACT

95,640.39

1.00

0.88

0.77

1796.14

74311.44

3465.50

FUENTE:Equipo formulador

DESCRIPCION

VACT

A.- COSTOS DE INVERSION:

1796.14

1. Intangibles (Expediente Tcnico)

2. Inversin en activos Fijos


* Materiales
* Mano de obra
* Herramientas
3. Gastos Generales (10%)
4. Gastos de Supervisin (5%)
5. Valor Residual (-)
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

221750.39

221750.39

1778.40

1778.40

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B)

1796.14

D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO

0.00

E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

1796.14
1.00

0.88

0.77

1796.14

1564.99

1369.37

F.FCTOR DE ACTUALIZACION 14%


VACT (ExF)

11,079.39

AOS
3

10

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

4559.97

4559.97

4559.97

4559.97

4559.97

4559.97

4559.97

4559.97

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

255746.53

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251245.88

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

251186.56

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

59.32

4500.65

4500.65

4500.65

4500.65

4500.65

4500.65

4500.65

4500.65

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

3015.44

2655.38

2340.34

2070.30

1800.26

1575.23

1395.20

1215.18

AOS
3

10

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

223528.79

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

221750.39

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

1778.40

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

1191.53

1049.26

924.77

818.06

711.36

622.44

551.30

480.17

POBLACION BENEFICIARIA EN ,A SITUACION SIN PROYECTO


GRADO

SECCION

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
536
538
539
541
542
544
545
547
548
550

TOTAL
POBLACION
BENEFICIARIA
SIN PROYECTO

118

118

119

119

119

120

120

120

121

121

2013
29
29
26
31
33
31
32
34
32
31
29
31
31
31
33
31
31
29
551

4246
5444
1199

121

GRADO

SECCION

1o
1o
1o
2o
2o
2o
3o
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
18

TOTAL
PROYECCIONES 2004-2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
536
538
539
541
542
544
545
547
548
550

TOTAL
POBLACION
BENEFICIARIA

418

419

420

422

CON PROYECTO

4246

423

424

425

426

428

429

2013
29
29
26
31
33
31
32
34
32
31
29
31
31
31
33
31
31
29
551

1199
5444
4246

430

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)


PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
112,378.92
34,204.00
77,065.54
95,640.39

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)


PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
345,313.01
295,590.25
348,926.69
298,681.43

DESCRIPCION
Horizonte de evaluacin
Total de atenciones ( alumnos matriculad
Valor actual de Costos (S/.)
Ratio costo/efectividad

ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
5545
5545
345,313.01
295,590.25
62.27
53.31

Ratio costo/efectividad=VACT/Poblacin Beneficiaria= S/. X Alumno.

ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRIVADOS
10 aos
5545
348,926.69
62.93

ALTERNATIVA II
PRECIOS
SOCIALES
10 aos
5545
298,681.43
53.87

Escenarios
Inversin +3%
(Supuesto A)
Inversin +5%
(Supuesto B)
Inversin +8%
(Supuesto A+B)
Inversin +10%
(Supuesto C
Inversin +13%
(Supuesto A+C)
Inversin +15%
(Supuesto B+C)
Inversin +18%
(Supuesto A+B+C)

ALTERNATIVA I
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
VACT
C/E
VACT
C/E
S/.
S/,XALUM.
S/.
S/,XALUM.

ALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOS
VACT
C/E
S/.
S/. X ALUM.

ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES
VACT
C/E
S/.
S/. X ALUM.

Escenarios
Inversin +5%
(Supuesto A)
Inversin +10%
(Supuesto B)
Inversin +15%
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
(Supuesto C)

Escenarios
Inversin +5%
(Supuesto A)
Inversin +10%
(Supuesto B)
Inversin +15%
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
(Supuesto C)

Escenarios
Inversin +5%
(Supuesto A)

ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
VACT
C/E
VACT
S/.
S/,XALUM.
S/.
117997.87

27.79

35914.20

123616.81

29.11

37624.40

129235.76

30.44

39334.60

134854.71

31.76

41044.79

ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
VACT
C/E
VACT
S/.
S/,XALUM.
S/.
362578.66

65.39

310369.76

345313.01

62.27

325149.28

397109.96

71.62

339928.79

4143756.12

747.30

354708.30

ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
VACT
C/E
VACT
S/.
S/,XALUM.
S/.
405911.30

73.20

357311.65

Inversin +10%
(Supuesto B)
Inversin +15%
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
(Supuesto C)

425240.41

76.69

374326.49

444569.52

80.17

391341.33

463898.63

83.66

408356.17

ELECCIONADA
PRECIOS SOCIALES
C/E
S/,XALUM.
8.46
8.86
9.26
9.67

ELECCIONADA
PRECIOS SOCIALES
C/E
S/,XALUM.
55.97
58.64
61.30
63.97

ELECCIONADA
PRECIOS SOCIALES
C/E
S/,XALUM.
64.44

112,378.92
34,204.00

67.51
70.58
73.64

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO
MONTO
% DE PARTICIPACION
Asumido por el Gobierno Regional.
POST-INVERSION
Asumido por el Comit de Sostenibilidad
TOTAL S/.

1899.17

98.72

60000.00

1.28

61899.17

100.00

CUADRO N 43
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRA

NSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL


A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
3
4
5

Por la ubicacin y diseo


Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 1
de un curso de agua?
El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas
proteccin o de riego?
El proyecto carece de servicios higinicos para
trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitar
o del sistema de tratamiento de desage?
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcill
o poco permeable?
Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zon
en diseo y dimensionamiento de los sistemas de
drenaje?
Por la ejecucin
El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas
Se transitar por zonas propensas a la erosin?
Se generarn ruidos y vibraciones por periodos
prolongados en zonas de permanente trnsito de
anmales?
Se carece del agua suficiente para evitar la formacin
polvaredas o material particulado?
Se carece de sistemas adecuados para la disposicin d
residuos txicos o peligrosos?
Por la operacin
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la
infraestructura es inadecuado para la mxima carga?
La instalacin de salud carece de un sistema adecuado
independiente para la disposicin de desechos peligros
El proyecto carece de personal capacitado para la oper
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disp
de jeringas y otros materiales en desuso?
El personal encargado de las operaciones de fumigaci
caerce de los medios de proteccin adecuados?

Ocurre Cdigo de
SI/NO
Impacto
NO

1,2,4,18,19

NO

4,5,6,7,12,14

NO

1,2,18

NO

1,2,3,18,19

NO

2,3,18

1,2,14,17,18

NO
NO
NO

8,12,13,15
8,17,22
9,10,17,20

NO

11,14,17

NO

3,12,14,17

1,2,3,18,20

NO

1,2,18,23

1,2,18,19,22
21,23

NO
-

18

18,20

Fuente : Equipo formulador

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL

Ocurre Cdigo de

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL


A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
3
4
5

Por la ubicacin y diseo


Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 1
de un curso de agua?
El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas
proteccin o de riego?
El proyecto carece de servicios higinicos para
trabajadores?
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitar
o del sistema de tratamiento de desage?
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcill
o poco permeable?
Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zon
en diseo y dimensionamiento de los sistemas de
drenaje?
Por la ejecucin
El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas
Se transitar por zonas propensas a la erosin?
Se generarn ruidos y vibraciones por periodos
prolongados en zonas de permanente trnsito de
anmales?
Se carece del agua suficiente para evitar la formacin
polvaredas o material particulado?
Se carece de sistemas adecuados para la disposicin d
residuos txicos o peligrosos?
Por la operacin
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la
infraestructura es inadecuado para la mxima carga?
La instalacin de salud carece de un sistema adecuado
independiente para la disposicin de desechos peligros
El proyecto carece de personal capacitado para la oper
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disp
de jeringas y otros materiales en desuso?
El personal encargado de las operaciones de fumigaci

SI/NO

Impacto

NO

1,2,4,18,19

NO

4,5,6,7,12,14

NO

1,2,18

SI

1,2,3,18,19

NO

2,3,18

SI

1,2,14,17,18

NO
NO
NO

8,12,13,15
8,17,22
9,10,17,20

NO

11,14,17

NO

3,12,14,17

1,2,3,18,20

NO

1,2,18,23

1,2,18,19,22

NO

21,23

18

18,20

caerce de los medios de proteccin adecuados?

Fuente : Equipo formulador

18,20

JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


CRITERIO
Direccin( D )

DESCRIPCION

VALOR

Negativo(*)
-1
Temporal (*)
1
Temporalidad( T )
Permanente
Local (*)
1
Extensin( E )
Extensivo
SIGNIFICADO
SIMBOLOGIA
Fuerte
Magnitud de Impacto (-4)
Moderado
Magnitud de Impacto (-2)
Leve
Magnitud de Impacto (-1)
L (*)
Leve: Magnitud del impacto de -1
magnitud= Direccin x Temporalidad x Extensin
*: Resultados para el presente proyecto.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO


INDICADORES

OBJETIVOS

FIN
*Mejora de la calidad de vida del
poblador de Huanaspampa
PROPSITO
*Eficiente Servcio Educativo en la E.E. N Disponibilidad de mayores espacios para las
36017 de Huanaspampa
actividades acadmicas 1.30 m2 por Alumno
2764 alumnos que recibiran adecuadamente
el servicio
educativo en el horizonte del
proyecto.
COMPONENTE
*Adecuada Provision de la Infraestructura

*Comunidad
calidad

educativa

motivada

por

la

Educativa
ACCIONES
*Culminacion de la Infraestructura:
*Rehabilitacion de los pabellones

*Presupuesto: S/. 362,307.21


Expediente tcnico= S/. 3500.00
Culminacin Funcin Pedaggica= S/. 107024.00
Culminacin Funcin Complementaria= S/. 45426.93
Culminacin Funcin Administrativa= S/. 13764.82
Construccin Funcin Servicios= S/.57525.59
Construccin Funcin Extensin Acadmica= S/. 49144.
Rehabilitacion de los pabellones 01 y 02= S/. 53302.86

Fuente: Equipo formulador

OBJETIVOS

MATRIZ DEL MARCO LOGICO


INDICADORES

FIN
*Mejora de la calidad de vida de la
poblacin de la Provincia de Churcampa
PROPSITO
*Adecuada atencin del servicio
Cumplimiento de los planes y fines educativos
administrativo de la UGEL Churcampa.
al 95 %.
La poblacion objetivo calculada en 16,791
recibirn una atencin adecuada.

COMPONENTE
*Comunidad educativa
* Infraestructura adecuada a las necesida mejora en la atencin.

motivada

* Infraestructura en buenas condiciones

ACCIONES
*Construccion de la Infraestructura

*Presupuesto: S/. 463626.55


Expediente tcnico= S/. 5,000.00

por

una

Fuente: Equipo formulador

MARCO LOGICO
MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

*Ficha estadstica anual del ministerio de *Conocimiento del personal


educacin
del sector sobre la
*Padrn
DREH

de

centros

educativos

dela importancia de brindar una


buena calidad del servicio
educativo

*Sistema de Censos Escolares


*INEI
*Inventario de Bienes
*Ficha Tcnica de Infraestructura
mobiliario de la DRE-Hvca.

*Asistencia de la poblacion
estudiantil
y *Elevado Nivel acadmico
de los Docentes

*Informe Tecnico de Liquidacion de Obra *Asignacion de presupuesto


*Expediente tcnico elaborado
oportuno y completo

*Inventarios de Materiales
*SUNAT
*Facturas, Boletas de ventas.

MARCO LOGICO
MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

*Ficha estadstica anual del ministerio de *Lineamientos de Poltica


educacin
Sectorial estable
*Padrn de centros educativos dela
DREH
*Sistema de Censos Escolares
*INEI
*Encuestas-Direccin
Educacin
* INEI-Huancavelica..

Regional

de *Conocimiento del personal


de la UGE-Churcampa sobre
la
importancia de brindar una
buena calidad del servicio
educativo

*Informe Tecnico de Liquidacion de Obra *Asignacion de presupuesto


*Expediente tcnico elaborado
oportuno y completo

*Inventarios de Materiales
*SUNAT
*Facturas, Boletas de ventas.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION


ALTERNATIVA I
Metas: Culminacin de 5 aulas, i Biblioteca, 1 Direccion, 1 Cocina, 1 Patio, 10 SS. HH.
y Cerco Perimtrico
a)Materiales
No

DESCRIPCION

Ord.

Unid.

Cant.

Precio

Precio

Unitario

Total

INSTALACION SANITARIA
1

Tuberias PVC SAP de 1/2"

Und.

5.00

8.50

42.50

2
3

Valvula de compuerta 1/2 de F G

Und.

1.00

36.00

36.00

Trampas PVC tipo P (Lavatorio)

Und.

5.00

6.00

30.00

Empaquetaduras

Und.

30.00

2.00

60.00

Masilla Sanitaria

Kg.

2.00

3.00

6.00

Cinta tefln

Und.

8.00

2.00

16.00

Pegamento

1/16 gl

2.00

5.00

10.00

Pintura

1/16 gl

2.00

5.00

10.00

Grifos o caos

Und.

5.00

12.50

62.50

10

Tuberias PVC SAP de 2"

Und.

1.00

22

22.00

11

Tubo Fluorescente

Und.

18.00

10.50

189.00

12

Reactores

Und.

9.00

12.50

112.50

13

Arrancadores

Und.

9.00

2.50

22.50

14

Interruptor Simple

Und.

5.00

5.00

25.00

15

Interruptor Doble

Und.

5.00

7.50

37.50

16

Toma corrinte doble

Und.

5.00

5.20

26.00

17

Yeso de 25 Kg.

Bolsa

24.00

5.00

120.00

18

Cemento Andino Portland tipo I

Bolsa

6.00

19.80

118.80

19

Arena Gruesa

3.00

35.00

105.00

20

Arena Fina

2.00

21

Pintura

gl

30.00

32.00

960.00

22

Triplay de 16 mm

Palncha

4.00

22.50

90.00

23

Pintura

gl

2.00

32.00

64.00

24

Vidrios Semidoble

p2

16.00

81.00

1296.00

25

Masilla Sanitaria

2.00

3.00

6.00

26

Madera

2.20

26.40

INSTALACION ELECTRICA

ALBAILERIA Y PINTURA

3
3

40.00

80.00

CARPINTERIA

Kilo
p

12.00

Sub-Total S/

3,547.30

b)Mano de Obra:
No

DESCRIPCION

Ord.

Unid.

Cant.

Precio

Precio

Unitario

Total

INSTALACION SANITARIA
1

Cambiar tubos de abastos

Und.

5.00

10.30

51.50

Cambiar la valvula de compuerta

Und.

1.00

5.15

5.15

Cambiar trampa de labatorio

Und.

5.00

5.15

25.75

Cambio de empaquetadura

Und.

30.00

2.06

61.80

Cambio de grifos o caos

Und.

5.00

5.15

25.75

Cambio de tuberia de desague (PVC 2"

Und.

1.00

10.3

10.30

INSTALACION ELECTRICA
7

Reparar lampara Fluorescente

Und.

18.00

4.12

74.16

Cambio de interruptores

Und.

10.00

3.09

30.90

Arrancadores

Und.

5.00

3.09

15.45

ALBAILERIA Y PINTURA

10

Reparar pisos y veredas

m2

15.00

3.09

46.35

11

Repararparedes exteriores e interiores

m2

50.00

5.15

257.50

12

Pintado de fachadas exteriores e interiores

m2

300.00

1.54

462.00

13

Reparar cielo rasos

m2

7.00

4.12

28.84

14

Reparar puertas y ventanas

Und.

7.00

5.15

36.05

15

Cambiar vidrios

Und.

15.00

2.06

30.90

CARPINTERIA

Sub-Total S/

1,162.40

Total General S/.

4709.70

Sin Impuesto S/.

4145.72

Con Impuesto S/.

4709.70

MARET.
MANO
EQUIPOS

3296.79
1177.425
235.485
4709.7

2770.41
1177.43
197.89
4145.72

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION


ALTERNATIVA II
Metas: Culminacin de 5 aulas, i Biblioteca, 1 Direccion, 1 Cocina, 1 Patio, 10 SS. HH.
y Cerco Perimtrico
a)Materiales
No

DESCRIPCION

Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuberias PVC SAP de 1/2"


Valvula de compuerta 1/2 de Fo Go
Trampas PVC tipo P (Lavatorio)
Empaquetaduras
Masilla Sanitaria
Cinta tefln
Pegamento
Pintura
Grifos o caos
Tuberias PVC SAP de 2"

11
12
13
14
15
16

Tubo Fluorescente
Reactores
Arrancadores
Interruptor Simple
Interruptor Doble
Toma corrinte doble

17
18
19
20
21

Yeso de 25 Kg.
Cemento Andino Portland tipo I
Arena Gruesa
Arena Fina
Pintura

22
23
24
25
26

Triplay de 16 mm
Pintura
Vidrios Semidoble
Masilla Sanitaria
Madera
Sub-Total S/
b)Mano de Obra:
No
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unid.
INSTALACION SANITARIA
Und.
Und.
Und.
Und.
Kg.
Und.
1/16 gl
1/16 gl
Und.
Und.
INSTALACION ELECTRICA
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
ALBAILERIA Y PINTURA
Bolsa
Bolsa
m3
m3
gl
CARPINTERIA
Palncha
gl
p2
Kilo
p2

Cant.

Precio

Precio

Unitario

Total

5.00
1.00
5.00
30.00
2.00
8.00
2.00
2.00
5.00
1.00

8.50
36.00
6.00
2.00
3.00
2.00
5.00
5.00
12.50
22

42.50
36.00
30.00
60.00
6.00
16.00
10.00
10.00
62.50
22.00

18.00
9.00
9.00
5.00
5.00
5.00

10.50
12.50
2.50
5.00
7.50
5.20

189.00
112.50
22.50
25.00
37.50
26.00

24.00
10.00
3.00
2.00
40.00

5.00
19.80
35.00
40.00
32.00

120.00
198.00
105.00
80.00
1280.00

6.00
2.00
16.00
2.00
12.00

22.50
32.00
81.00
3.00
2.20

135.00
64.00
1296.00
6.00
26.40
4,017.90

DESCRIPCION

Unid.

INSTALACION SANITARIA
Cambiar tubos de abastos
Und.
Cambiar la valvula de compuerta
Und.
Cambiar trampa de labatorio
Und.
Cambio de empaquetadura
Und.
Cambio de grifos o caos
Und.
Cambio de tuberia de desague (PVC 2"
Und.
INSTALACION ELECTRICA
Reparar lampara Fluorescente
Und.
Cambio de interruptores
Und.
Arrancadores
Und.
ALBAILERIA Y PINTURA
Reparar pisos y veredas
m2
Repararparedes exteriores e interiores
m2
Pintado de fachadas exteriores e interiores
m2
CARPINTERIA
Reparar cielo rasos
m2
Reparar puertas y ventanas
Und.
Cambiar vidrios
Und.

Cant.

Precio
Unitario

Precio
Total

5.00
1.00
5.00
30.00
5.00
1.00

10.30
5.15
5.15
2.06
5.15
10.3

51.50
5.15
25.75
61.80
25.75
10.30

18.00
10.00
5.00

4.12
3.09
3.09

74.16
30.90
15.45

15.00
50.00
300.00

3.09
5.15
1.54

46.35
257.50
462.00

7.00
7.00
15.00

4.12
5.15
2.06

28.84
36.05
30.90

Sub-Total S/

1,162.40

Total General S/.

5180.30

Sin Impuesto S/.

4559.97

Con Impuesto S/.

5180.30

3013.425

290.60
MARET.
MANO
EQUIPOS

3626.21
1295.08
259.02
5180.30

3047.24
1295.08
217.66
4559.97

METAS DEL PROYECTO


DESCRIPCION

UNIDAD
INVERSION
Construccion Area Pedaggica *
Aulas Comunes
m2
Construccion Area Administrativa*
Direccin y Secretara
m2
Construccion Areas Complementarias*
Bibliotecay/o Multiusos
m2
Cocina
Construccin Area de Servicios*
Servcios Higinicos Alumnos
Servcios Higinicos Alumnas
m2
Servcios Higinicos Docentes
Construccion Area de Extensin Acadmica*
Patio de Formacin
m2
Fuente: Equipo formulador
* Areas interiores de cada ambiente

METAS

240
39
128.4
83.75

42.27

400

1
2
3
4
5
6
7
8

RESUMEN DEL PRESUPUESTO


E.E. N 36017 DE HUANASPAMPA
PARTIDAS
MONTO
ESTRUCTURAS(PABELLONES)
5950.34
ARQUITECTURA(PABELLONES)
146794.56
INSTALACIONES ELECTRICAS(PABELLONES)
21289.21
INSTALACIONES SANITARIAS(PABELLONES)
5959.62
PATIO MULTIUSO
25881.31
COCINA
43747.61
CERCO PERIMETRICO
23262.86
REHABILITACION
53302.86
TOTAL
###

MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS
TOTAL

77645.01
240396.52
8147.25
###

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
PRESUPUESTO TOTAL

###
32618.84
###

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