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MINISTERIO DE EDUCACIN

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIN DE MOQUEGUA

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

2002

DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACION DE


MOQUEGUA

Direccin de Gestin
Institucional
- Racionalizacin -

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.2

PRESENTACIN

La Direccin Regional de Educacin de Moquegua, a travs de la Direccin de Gestin


Institucional-Divisin de Racionalizacin, ha elaborado el Manual de Procedimientos (MAPRO), el
mismo que tiene por finalidad unificar criterios y establecer los procedimientos generales en el marco
de una cultura administrativa de calidad y los lineamientos de poltica educativa nacional y regional.
Adems dicho instrumento constituye una gua para brindar un servicio educativo con
equidad eficiencia y celeridad; desactivando la supervivencia burocrtica en la administracin pblica
especialmente en los rganos de la Direccin Regional de Educacin de Moquegua.
Dicho documento precisa los procedimientos que se siguen en los diferentes rganos,
de Lnea, Direccin, Asesoramiento, Apoyo Oficinas, reas y divisiones de los sistemas de la
administracin pblica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.3

INDICE
Pg.
PRESENTACIN ........................................................................................................................1
INDICE...........................................................................................................................................2

ORGANO DE DIRECCIN..................................................................................................... .7
Comisin de Procesos ................................................................................................................8
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Inscripcin de Grados y Ttulos Pedaggicos Universitarios.................................................. .13
Expedicin y Registro de Ttulos de Institutos Superiores Pedaggicos................................15
Expedicin y Registro de Ttulos de Institutos Superiores Tecnolgicos............................... 17
Equivalencia de Ttulo de Tcnico o Profesional Tcnico....................................................... .19
Expedicin de Certificados de Estudios Duplicados para Ex alumnos de Centros Educativos
Recesados o Clausurados...........................................................................................................21
Visacin de Certificados de Estudios de Ex Alumnos de Centros Educativos Recesados o
Clausurados del ao 1964 a la actualidad................................................................................ .2
Visado de Certificado de Estudios de capacitacin de Centros de Educacin Ocupacional
Pblicos y Privados..................................................................................................................
23
Visacin de Certificados de Estudios de los cinco Primeros Puestos .................................. 24
Visacin de Ttulos de Institutos Tecnolgicos, Pedaggicos y Escuelas Superiores.......... 25
Visado de Nminas de Matrcula de C.E Pblicos y Privados ............................................... 26
Visacin de Actas de Centros Educativos Pblicos y Privados ..............................................27
Visacin de Actas de Evaluacin de Institutos Superiores Pedaggicos, Tecnolgicos
y Escuelas Superiores.............................................................................................................
28
Visado de Actas de Evaluacin, Recuperacin Aplazados y Subsanaciones de
Centros Educativos...................................................................................................................... 29
Expedicin de Constancia de haber firmado Actas de Exmenes de Evaluacin Final
para los docentes que han trabajado en Centro Educativos.................................................. 30
TRAMITE DOCUMENTARIO
Ingreso de Documentos por Trmite Documentario............................................................... 31
Aprobacin y Distribucin de Resoluciones Directorales....................................................... 32

DIRECCIN TCNICO PEDAGGICA............................................................................ 34


Supervisin y monitoreo a Centros Educativos......................................................................
Capacitacin Docente..............................................................................................................
Auspicio de Eventos de Capacitacin.....................................................................................
Estudio de Expedientes...........................................................................................................
Ejecucin de programas extraescolares.................................................................................
Atencin de Expedientes de Asociaciones de padres de Familia.........................................

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DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL.................................................................. 45


ESTADSTICA
Informacin Estadstica al Inicio del Ao Escolar................................................................... 46
Censo del Medio Ao............................................................................................................... 48
Informacin Estadstica de fin de Ao..................................................................................... 50

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.4

Estimacin de Matrculas por el Mtodo Cifras Relativas......................................................


Calendario de Produccin Estadstica....................................................................................
Estadstica Econmica Financiera..........................................................................................
Elaboracin del Padrn de Centros Educativos.....................................................................
Censo de Talla en escolares...................................................................................................

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FINANZAS
Programacin y Formulacin del presupuesto Anual.............................................................
Elaboracin del Calendario de Compromisos Mensuales......................................................
Evaluacin del Presupuesto....................................................................................................
Actualizacin del Cuadro de Plazas Permanentes ................................................................
Ampliacin del Calendario de Compromisos .........................................................................
Inclusin de los Recursos Directamente Recaudados en el Presupuesto Anual .................
Traslado de Pagos de Pensiones...........................................................................................
Desagregacin Trimestral del Presupuesto............................................................................

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INFRAESTRUCTURA
Registro de Tenencia Legal de terreno................................................................................... 68
Asesoramiento para remodelacin o Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.......... 69
Elaboracin de la Carta Educativa.......................................................................................... 71
Supervisin al Mantenimiento de la Infraestructura de Centros Educativos.......................... 72
Elaboracin de documentos Tcnicos para el saneamiento Legal de los terrenos del ME. 74
Elaboracin de Expediente Tcnico de Obras de Construccin, Ampliacin, Remodelacin
etc. De los Centros Educativos............................................................................................... 75
PLANIFICACIN
Elaboracin del Plan Operativo Institucional...........................................................................
Elaboracin de Plan Estratgico Regional..............................................................................
Evaluacin Trimestral del Plan Operativo Institucional...........................................................
Asesoramiento y Evaluacin de los Planes Operativos de las Instituciones Educativas......
Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Trabajo, Proyectos de Innovacin de
Centros Educativos de la Jurisdiccin.....................................................................................
Elaboracin de cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas..................
Capacitacin de Directores, Personal docente y Administrativo de los Centros Educativos
Aprobacin del Cuadro de Horas de las Instituciones Educativas........................................
RACIONALIZACIN

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.5

Apertura y Funcionamiento de Centros Educativos de Gestin Privada...............................


Ampliacin de nivel, Modalidad, Ao, Grado u opciones ocupacionales de los
Centros o Programas Educativos de Gestin Privada...........................................................
Apertura y Funcionamiento de centros de Educacin Ocupaciones de Gestin Privada.....
Autorizacin de Apertura y Funcionamiento de Programas No Escolarizados de Gestin
Privada (Educacin Inicial, primaria y Secundaria de Adultos)..............................................
Creacin de Centros Educativos Estatales.............................................................................
Receso Temporal y Definitivo en forma Parcial o Total de Centros Educativos de Gestin
Privada.....................................................................................................................................
Reapertura de Centros y Programas Educativos de Gestin Privada...................................
Autorizacin de Traslado de un Centro o Programa Educativo Privado por Cambio de
Domicilio...................................................................................................................................
Reconocer el cambio de Director de un Centro o Programa Educativo de Gestin Privada
Transferencia de Promotora de un Centro o Programa Educativo Privado.........................
Designacin o Cambio de Nombre de Centro Educativo.......................................................
Racionalizacin de Material y Mobiliario.................................................................................
Racionalizacin de Personal...................................................................................................
Elaboracin del Reglamento Interno.......................................................................................
Elaboracin del Manual de Organizacin y Funciones...........................................................
Supervisin de Institutos de Educacin Superior (IESP y IEST)...........................................
Fusin de Centro Educativos de Gestin Estatal...................................................................

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OFICINA DE ASESORIA JURDICA


Recepcin, registro, y asignacin de expedientes.................................................................
Recursos Administrativos........................................................................................................
Absolucin de consultas..........................................................................................................
Procesos Judiciales.................................................................................................................
Saneamiento Legal de los terrenos del Ministerio de Educacin..........................................

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OFICINA DE GESTIN ADMINISTRATIVA..................................................................... 128


CONTABILIDAD
Elaboracin del Libro de inventario y Balances......................................................................
Formulacin del Balance Mensual de Comprobacin............................................................
Afectacin de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio....................................................
Fiscalizacin de Comprobantes de Pago...............................................................................
Fiscalizacin de Fondos para Pago en Efectivo.....................................................................
Elaboracin del Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (ANEXO 02).......................
Registro en el Libro Diario.......................................................................................................
Registro en el Libro Mayor.......................................................................................................
Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales...............................................................
Programacin del Presupuesto del Gasto (PP2)....................................................................
Balance de Ejecucin del Presupuesto (AP1)........................................................................
Programacin del Presupuesto de Ingresos (PP1)................................................................
Ejecucin del Presupuesto de Gastos-Captacin de Ingresos (ANEXO 01)........................
Remisin e Integracin de la Informacin Contable de las Unidades de Gestin Educativa
Revisin del Libro Caja de los Centros Educativos................................................................
Registro en el Libro Caja.........................................................................................................

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PERSONAL
Contrato de Personal............................................................................................................... 146

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.6

Ascenso de Nivel Magisterial..................................................................................................


Destaque de personal..............................................................................................................
Reasignacin de personal.......................................................................................................
Permutas..................................................................................................................................
Rotacin de personal...............................................................................................................
Encargatura de puesto de Director de Centro Educativo.......................................................
Comisin de Servicios.............................................................................................................
Expedicin de Resolucin de Cese y pensin Provisional.....................................................
Transferencia...........................................................................................................................
Expedicin de Resolucin de Pensin Definitiva (ONP)........................................................
Expedicin de Resolucin de Pensin de Viudez (ONP).......................................................
Expedicin de Resolucin de Pensin de orfandad (ONP)....................................................
Expedicin de Resolucin de Pensin de Ascendencia ........................................................
Expedicin de Resolucin de Pensin de Invalidez...............................................................
Incorporacin al Rgimen de pensiones del D.L. 20530 (Regularizacin de Adeudos).......
Expedicin de Resolucin de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio..................................
Traslado de Pago de Pensin.................................................................................................
Nivelacin de Pensin en el Cargo de Mayor Jerarqua Alcanzado......................................
Aplicacin de Resolucin Expedida por la Oficina de normalizacin Previsional..................
Expedicin de Resolucin de Modificaciones y Ampliaciones de Pensin ..........................
Bonificacin por Remuneracin Personal (Quinquenio).........................................................
Gratificacin por 20, 25 y 30 aos de Servicios......................................................................
Bonificacin Familiar................................................................................................................
Licencia sin goce de Remuneraciones por Motivos Particulares...........................................
Licencia por Maternidad..........................................................................................................
Licencia por Fallecimiento de Padres, Cnyuge e Hijos........................................................
Licencia por Estudios de Especializacin, Participacin en Eventos Educativos y Funcin
Municipal..................................................................................................................................
Encargatura del Puesto de sub Director Asesor o Jefe.........................................................
Ingreso a la Carrera Pblica del Profesorado.........................................................................
Atencin de Recursos Impugnativos.......................................................................................
PLANILLAS
Actualizacin de planillas de Activos.......................................................................................
Actualizacin de Planillas de Pensionistas.............................................................................
Formulacin y aplicacin del calendario mensual de compromisos (Remuneraciones).......
Verificacin y atencin de Expedientes e Informes por descuento indebido o crdito
Devengado, subsidios por luto y gastos por sepelio..............................................................
TESORERIA
Pago de Planilla de Pensiones y Remuneraciones................................................................
Elaboracin de la Informacin de ingreso por fuentes de Financiamiento diferentes de
recursos ordinarios (T-5)..........................................................................................................
Elaboracin de la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Sub Cuentas (T-4)................
Elaboracin de papeletas de depsito a favor del Tesoro Pblico (T-6)...............................
Elaboracin del Informe Mensual del Gasto (T2)...................................................................
Expedicin de Constancia de descuentos por concepto de FONAVI....................................
Pago de papeletas por movilidad............................................................................................
Recaudacin de Ingresos por Caja.........................................................................................
Rendicin del Fondo para pago en efectivo...........................................................................
Renovacin de Fondos para Pago en Efectivo......................................................................
Expedicin de Constancias de pago de Remuneraciones y Pensiones................................
Expedicin de certificado de Aportes al Sistema Nacional de pensiones.............................

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.7

Pago de Planillas judiciales del Personal Pensionista...........................................................


Expedicin de Constancia de Derrama Administrativa Magisterial....................................
Elaboracin de solicitud de Giro (T-1).....................................................................................
Pago a proveedores................................................................................................................

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ABASTECIMIENTOS
Registro de Proveedores de Bienes y Servicios.....................................................................
Programacin de necesidades de bienes y elaboracin del Plan de Adquisiciones............
Programacin y Formulacin del Presupuesto de Servicios..................................................
Atencin de pedidos de Almacn a C.E., rgano intermedio y ADEs..................................
Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios................................................................
Recepcin de Bienes adquiridos.............................................................................................
Registro y control de existencias de bienes de Almacn y material pedaggico..................
Distribucin de bienes materiales............................................................................................
Inventario Fsico de Bienes de Almacn Patrimoniales y Material Pedaggico....................
Impresin de Documentos.......................................................................................................

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AUDITORIA INTERNA......................................................................................................... 227


Formulacin del Plan Anual de Control...................................................................................
Ejecucin del Plan Anual de Control.......................................................................................
Atencin de Quejas, Denuncias y Reclamos..........................................................................
Seguimiento y Verificacin del Cumplimiento de las Recomendaciones y Medidas
Correctivas...............................................................................................................................
Evaluacin de la Ejecucin Presupuestal...............................................................................

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.8

ORGANO DE DIRECCIN
DIRECCIN REGIONAL

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-01

PROCEDIMIENTO
FIRMA Y NUMERACION DE OFICIO, DIRECTIVA Y RESOLUCIN.
OBJETIVO
Expedir Oficios, Directivas y Resoluciones emitidas por los rganos de la Direccin Regional de Educacin.
BASE LEGAL
. Ley N 27444
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando una de las reas organizacionales remite Proyecto de Oficio, Directiva o
Resolucin con los respectivos documentos sustentatorios a la Direccin.
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCIN
Secretaria
1.
Revisa y entrega el proyecto de Oficio, Directiva o Resolucin y otros documentos al Director.
Director
2.
Revisa los documentos y firma el Oficio, Directiva o Resolucin. Devuelve los documentos a la
Secretaria.
Secretaria

3.

Sella el original del Oficio, Directiva o Resolucin y sus copias y entrega a Trmite Documentario.

TRAMITE DOCUMENTARIO
Especialista Administrativo
4.
Numera y registra el Oficio, Directiva y Resolucin.
5.
Entrega el original, las copias del Oficio, Directiva y Resolucin a la Oficina de origen y hace firmar
registro como cargo de recepcin.
OFICINA DE ORIGEN
Secretaria
6.
Retiene 1 copia para su Archivo y remite al interesado el original
7.
Folia los antecedentes y da el trmite respectivo.
FIN
La Secretaria prepara la documentacin que es derivada al exterior, previo cargo, la misma que es entregada
a Trmite Documentario o al conserje para su distribucin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.9

ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS

Versin 1.0
CODIGO : D-CP-01

PROCEDIMIENTO
APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO.
OBJETIVO
Garantizar equidad y justicia en salvaguarda de los derechos del trabajador y del inters del servicio educativo
BASE LEGAL
Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212
Ley N27444 Ley General de Procesos Administrativos, vigencia 11-10-2001
D.Leg. 276
D.S. 019-90-ED
D.S. 005-90-PCM
Reglamento Interno de la Comisin de Procesos Administrativos
REQUISITOS
Denuncias y/o informes de Auditora Interna
Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronolgico.
En caso de abandono del cargo, certificado por el Director del Centro Educativo, verificado por el Coordinador y
canalizado a Organos Superiores.
ORIGEN
En los casos fehacientemente comprobado se desarrolla el procedimiento por personal, de no ser fehaciente el hecho se
origina con el informe de Auditora Interna.: formula y presenta la peticin de sancin con la justificacin y
documentacin respectiva con las recomendaciones del caso.
DESCRIPCIN
AUDITORIA INTERNA
1. PROCEDIMIENTO D-TD-01 INGRESO DE DOCUMENTOS.
2. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIN
DIRECCION
Secretaria
3,. Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro.
Director
4.
5.
6.

RE
Revisa el Informe.
De ser pertinente, devuelve y solicita ampliacin de investigacin.
Corre traslado a la Comisin de Procesos Administrativos u Oficina de Personal.

SECRETARIA DE COPROA
7. Recibe el Expediente y solicita el informe escalafonario.
TCNICO DE ESCALAFN
8.

Elabora el Informe Escalafonario respectivo.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
9.

Revisa el expediente y verifica la informacin del informe escalafonario, firma y dispone se derive a la Comisin
Permanente de Procesos Administrativos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.10

ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS

Versin 1.0
CODIGO : D-CP-01

COMISIN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS


SECRETARA CP.
10. Registra el expediente y documentos en el cuaderno de registro general.
11. Verifica la foliacin de los documentos.
12. Separa los expedientes clasificndolos en docentes y administrativos.
PRESIDENTE.
13. Revisa y designa al asesor encargado, la atencin del expediente.
Asesor
14. Analiza el expediente de apertura de proceso
15. Evala las pruebas que sustentan las acusaciones y define los cargos con arreglo a las normas vigentes.
16. Elabora el informe de opinin.
COMISION DE PROCESOS
17. Revisan el expediente y el informe del asesor , se pronuncia sobre si existen causales para aperturar el proceso
administrativo al servidor.
Secretario de la Comisin
18. Relata las secuencias en el libro de actas de la Comisin, firma y recaba las firmas en el informe de
pronunciamiento y el informe final.
PRESIDENTE.
19. Analiza y firma los informes de la Comisin, pronunciamiento y finales.
Asesor
20. Elabora el Proyecto de Resolucin Directoral, de apertura de procesos conteniendo el resumen de las
imputaciones as como el sustento legal y la nocin administrativa que se instaura.
PRESIDENTE
21. Revisa el Proyecto de Resolucin y lo visa.
Secretara
22. Tipea el Proyecto de Resolucin y recaba el visto bueno del Director de Administracin.
23. Gestiona la reproduccin del proyecto de Resolucin en impresiones (35 ejemplares).
24. Cuando son devueltos, coloca el sello del Presidente de la Comisin Permanente de Procesos Administrativos
y lo enva al despacho Directoral.
DIRECCIN.
25. PROCEDIMIENTO D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resolucin.
26. Devuelve el expediente a la Comisin de Procesos.

ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS

Versin 1.0
CODIGO : D-CP-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.11

COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS


Asesor
27. Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones
28. Elabora el Proyecto de Pliego de Cargos o Imputaciones de manera clara e Indubitable ( nunca en forma de
interrogatorio) de manera que sean absueltas de manera precisa.
PRESIDENTE.
29. Revisa y firma el pliego de cargos. Dispone su envo al servidor procesado
ORGANO DE DIRECCIN
30. El Oficio y Pliego de Cargos, es derivado a trmite documentario, para que sean entregados al trabajador
procesado adjunta a la Resolucin de Apertura del Proceso.
Trabajador Procesado
31. Recibe la resolucin de Apertura de proceso y es puesto a disposicin del Area de Gestin Administrativa por
recomendacin de Auditora Interna o cuando la Resolucin de apertura de Proceso lo dispone, en cuyo caso
hace entrega de cargo a su Jefe Inmediato Superior, mediante un acta de entrega de cargo.
32. Recibe el Pliego de Cargos y presenta sus pruebas de descargo dentro del plazo establecido.
Trmite documentario
33. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de documentos a Trmite Documentario.
34. Entrega de las pruebas de descargo a la comisin de procesos administrativos del servidor procesado.
COMISIN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Secretara
35. Recibe las pruebas de descargo del trabajador, las registra y anexa al expediente correspondiente.
Comisin
36. Revisa el expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayora de votos o unanimidad, elabora el
informe final y dispone se elabore y eleve al despacho Directoral el Proyecto de Resolucin correspondiente
dentro del plazo establecido.
Asesor
37. Elabora el Proyecto de Resolucin Directoral de sancin.
DIRECCIN
38. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, a las respectiva Areas de Ejecucin , Areas
de Desarrollo Educativo, Centro Eductivo e Interesado, para los fines pertinentes.
FIN
El expediente con lo actuado, incluyendo el informe final y las recomendaciones de la Comisin de Procesos
Administrativos; as como la Resolucin Directoral de sancin son archivadas en trmite documentario y la Oficina de
Administracin; ejecutar el cumplimiento de las disposiciones de la resolucin respectiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.12

ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS

Versin 1.0
CODIGO : D-CP-02

PROCEDIMIENTO
RECURSO DE RECONSIDERACIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO
Expedir las resoluciones por reconsideracin de procesos administrativos.
BASE LEGAL
Ley 24029 y su modificatoria la Ley 25212
Ley 27444 Ley General de Procesos Adminstrativos
D.Leg. 276
D.S. 019-90-ED
D.S. 005-90-PCM
D.S.004-96-ED
Reglamento Interno de la Comisin de Procesos Administrativos
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite.

Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronolgico.

Se deben presentar dentro de los 15 das hbiles de haber sido notificado.


ORIGEN
El Usuario presenta solicitud en Trmite Documentario.
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO

1.
2.

Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario


Entrega los documentos al Despacho Directoral.

ORGANO DE DIRECCIN
3.

El Director revisa los documentos y los deriva al Abogado - Asesor Legal.

ABOGADO- ASESOR LEGAL


ABOGADO
4.
5.
6.

Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro.


Solicita los antecedentes de la Resolucin impugnada.
Revisa el Expediente y dispone la remisin de los actuados a la Comisin de Procesos Administrativos.

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS


SECRETARA
1. Recepciona el recurso de impugnacin y sus antecedentes, verifica la foliacin y la Constancia de Notificacin.
2. Registra los documentos en el Cuaderno de Registro.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.13

ORGANO DE DIRECCIN
Comisin de Procesos

Versin 1.0
CODIGO : D-CP-02

PRESIDENTE

3. Revisa y designa al miembro encargado de la atencin de expedientes.


Asesor
4. Analiza el Expediente, resume las imputaciones y elabora un Informe.
COMISIN
5. Revisa el expediente y el informe del miembro y acuerda si existe mrito para declarar fundado o infundado el
recurso de reconsideracin.
ASESOR
6. Elabora el Informe Tcnico correspondiente.
SECRETARA
7. Tipea el Informe Tcnico y recaba las firmas de los miembros de la Comisin.
Presidente

8. Revisa el Informe, lo firma y dispone su remisin junto con el Expediente a Abogado - Asesor Legal.
ABOGADO
1.

Elabora el informe legal en base al informe tcnico de la Comisin de Procesos y lo remite a la Oficina de
Administracin.

16.

Secretara
Proyecta la Resolucin , la registra y gestiona su impresin

17.
18.

PRESIDENTE
Revisa el Proyecto de Resolucin. Si est conforme pone su visto bueno en el stencil.
Los Proyectos de Resolucin son remitidos a la Direccin, adjuntando el Expediente correspondiente.

FIN
DIRECCIN
El Director revisar el expediente y de estar conforme se procede al Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y
Distribucin de Resoluciones a las Areas respectivas Area de Ejecucin y Areas de Desarrollo Educativo) , Centro
Educativo y al interesado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.14

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-01

PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIN DE GRADOS Y TTULOS PEDAGGICOS UNIVERSITARIOS
OBJETIVO
Inscribir los grados y ttulos profesionales en Educacin, expedidos por las Universidades y Escuelas autnomas,
pblicas y privadas.
BASE LEGAL
D.S. N 036-85-ED, que aprueba el Reglamento par el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin de Ttulos
R.M. N 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin
de Ttulos
R.M. N 012-88-ED, que aprueba el Manual de Registro de Ttulos
D.S. N 048-2001-ED (TUPA)
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Los bachilleres o profesionales universitarios presentan en forma individual :
Solicitud en Formulario Unico de Trmite.
Decreto Administrativo de la Institucin
Ttulo original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del Rector
Fotocopia del ttulo autenticada por el Secretario General de la Universidad
Certificado de estudios de Educacin Secundaria (original) visado
Certificado original de Educacin Superior
Partida de nacimiento (Original)
Libreta Electoral y Militar
2 fotos tamao pasaporte
Ficha de Registro de Ttulos (Formato A4 y A5) debidamente llenadas
Recibo de pago
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Trmite Documentario.
DESCRIPCIN
TRAMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.


2. Entrega a Direccin, este lo decreta al especialista encargado

Titulos, actas y certificados


Especialista Administrativo
1. Recibe y registra el Expediente en el Libro Registro de Ttulos anotando:

Fecha de ingreso
N de Expediente
Nombres y Apellidos del interesado
B, si se trata de bachiller o L si es licenciado
Universidad a la que pertenece

2. Revisa si la documentacin si est completa de acuerdo a los requisitos. De no estar conforme, anota en el
Libro ,en el rubro de Observaciones y separa el Expediente a la espera de la llegada del usuario.
3. Revisa la Ficha de Registro de datos, si la documentacin est conforme, coloca en el lado superior derecho
BDD00 para Bachilleres y PDD00 para Licenciados. Firma y sella.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.15

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-01

4. Selecciona los Registros separando los grados de Bachiller y Licenciados, por Universidad de procedencia y en
orden alfabtico.
5. Transcribe en una tarjeta los N de Expedientes que se incluirn en el Proyecto de Resolucin.
6. Coloca el sello de inscripcin en el reverso del ttulo y transcribe los datos de la Ficha de Registro:
A. Nombres y apellidos
B. Fecha y lugar de nacimiento
C. N de Libreta Electoral
D. Nombre del Libro de Registro al que pertenece (Licenciado o Bachiller)
E. Cdigo (BDD00 o PDD00)
F. Sello del Especialista de Actas y Ttulos y del Director
7. Anota la fecha en el Libro de Registro Numrico de Bachilleres o Licenciados, y seguidamente con numerador
coloca el Nmero de Registro correlativo (5 dgitos), as como en la Fichas de Registro de Datos (2 ejemplares)
y en el Ttulo.
8. Elabora el Proyecto de Resolucin en original y 10 (diez) copias.
9. Revisa el Proyecto de Resolucin y los expedientes.
10. Si estn conformes, firma el Ttulo y las Fichas de Registro. Coloca su Visto Bueno en el Proyecto de
Resolucin.
11. Entrega el Proyecto de Resolucin y los expedientes a la Secretaria de la Direccin y recaba su firma en la
copia del Proyecto de Resolucin como cargo de recepcin.
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos del 1 al 11)
2. Entrega el original (autgrafa), las copias de la Resolucin y antecedentes a Ttulos, Actas y Certificados
haciendo firmar en su registro como cargo de recepcin.
TTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
1. Registra el N de Resolucin y la fecha en el reverso del Ttulo.
2. Efecta el descargo anotando en el Libro de Registro de Ttulos:

Fecha de inscripcin

N de Registro

N de Resolucin Directoral y fecha

Observaciones
3. Ubica los Expedientes involucrados y anota en las Fichas de Registro la fecha y N de Resolucin. Separa las
Fichas en formato A4 para su remisin al Ministerio de Educacin en forma mensual con Oficio del Director.
4. Archiva la Ficha de Registro en Formato A5 y 1 copia de la Resolucin
5. Entrega con Cuaderno de cargo la Resolucin y sus antecedentes a Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
Auxiliar de Mesa de Partes
1. Archiva 1 copia de la Resolucin
Tcnico de Archivo
2. Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios
obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa
con sus antecedentes respectivos.
FIN
Cuando el usuario se acerca a recoger su Ttulo, el auxiliar de Ventanilla le hace firmar el Libro de Ttulos y Grados, el
cual esta ordenado en forma alfabtica por nombre del interesado donde, se registra:
N de Registro
Cdigo L = Licenciado, B = Bachiller
Nombre del Usuario
Fecha
N de Libreta Electoral
Firma del interesado
Si el usuario solicita la Resolucin, se le presta la copia para que obtenga una fotocopia, la cual es transcrita y
autenticada.
Especialista Administrativo
Saca una copia fotosttica del ttulo ya registrado para el archivo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.16

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-02

PROCEDIMIENTO
EXPEDICIN Y REGISTRO DE TTULOS DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGGICOS
OBJETIVO
Expedir y registrar los Ttulos de Institutos Superiores Pedaggicos pblicos y privados.
BASE LEGAL
R.M. N 012-88-ED, que aprueba el Manual de Registro de Ttulos
D.S. N 036-85-ED, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin de Ttulos
R.M. N 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin de
Ttulos
D.S. N 048-2001-ED (TUPA)
D.S. 003-98-DE, Reglamento para el otorgamiento de Ttulos Profesionales en los Institutos y Escuelas Superiores
particulares.
D.S. 023-2001-ED, Que aprueba el funcionamiento de Institutos y Escuela Superiores de Formacin profesional.
REQUISITOS
Los Institutos Superiores Pedaggicos presentarn un Oficio del Director solicitando la Expedicin de Ttulos,
adjuntando los siguientes documentos por cada interesado :
Ttulo original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del Director
Fotocopia del ttulo autenticada por el Secretario General o Director del Instituto
Acta de Examen de grado
Certificados originales
Partida de nacimiento, LE y LM.
2 fotos tamao pasaporte
Fichas de Registro de Ttulos (formatos A4 y A5) debidamente llenadas
Recibo de pago
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Mesa de Partes de
Ttulos, Actas y Certificados.
DESCRIPCIN
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Direccin y este decreta al Especialista Administrativo para su procesamiento
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recibe y registra el Expediente en el Libro Registro de Ttulos anotando :

Fecha de ingreso

N de Expediente

Nombres y Apellidos del interesado

Nombre de la Institucin
4. Revisa si la documentacin est completa de acuerdo a los requisitos. De no estar conforme, anota en el Libro en el
rubro de Observaciones y separa el Expediente a la espera de la llegada del usuario.
5. Revisa la Ficha de Registro de datos, si la documentacin est conforme, firma y sella.
6. Coloca los sellos del director y del Especialista en el Ttulo.
7. Clasifica los expedientes por Institutos.
8. Anota la fecha y los nmeros de Registro en el Libro de Registro Pedaggico, en las fichas de Registro y en el
Ttulo.
9. Transcribe en una tarjeta los N de Expedientes que se incluirn en el Proyecto de Resolucin.
10. Coloca el sello de inscripcin en el reverso del ttulo y transcribe los datos de la Ficha de Registro:
A.
Nombres y apellidos
B.
Fecha y lugar de nacimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.17

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-02

C.
N de Libreta Electoral
D.
Sello del Especialista de Actas y Ttulos y del Director
11. Elabora el Proyecto de Resolucin en original y 10 (diez) copias.
12. Revisa el Proyecto de Resolucin y los expedientes.
13. Si estn conformes, firma el Ttulo y las Fichas de Registro. Coloca su Visto Bueno en el Proyecto de Resolucin.
14. Entrega el Proyecto de Resolucin y los expedientes a la Secretaria de la Direccin y recaba su firma en la copia del
Proyecto de Resolucin como cargo de recepcin.
ORGANO DE DIRECCIN

15.Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos del 1 al 11)


16. Entrega el original (autgrafa), las copias de la Resolucin y antecedentes a Ttulos, Actas y Certificados haciendo
firmar en su registro como cargo de recepcin.
TTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
17. Registra el N de Resolucin y la fecha en el reverso del Ttulo.
18. Efecta el descargo anotando en el Libro de Registro de Ttulos:

Fecha de inscripcin

N de Registro

N de Resolucin Directoral y fecha

Observaciones
19. Ubica los Expedientes involucrados y anota en las Fichas de Registro la fecha y N de Resolucin. Separa las Fichas
en formato A4 para su remisin al Ministerio de Educacin en forma mensual con Oficio del Director.
20. Archiva la Ficha de Registro en Formato A5 y 1 copia de la Resolucin.
21. Entrega con Cuaderno de cargo la Resolucin y sus antecedentes a Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
Auxiliar de Mesa de Partes
22. Archiva 1 copia de la Resolucin
Tcnico de Archivo
23. Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan
fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa con sus
antecedentes respectivos.
FIN
Se remite a travs de Trmite Documentario, al Instituto Superior Pedaggico l (los) Ttulos debidamente inscritos
para su distribucin.
Si el usuario solicita la Resolucin, se le presta la copia para que obtenga una fotocopia, la cual es transcrita y
autenticada.
El especialista Administrativo
Saca una fotocopia del titulo ya registrado y lo archiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.18

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-03

PROCEDIMIENTO
EXPEDICIN Y REGISTRO DE TTULOS DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLGICOS
OBJETIVO
Expedir y registrar los Ttulos de Institutos Superiores Tecnolgicos pblicos y privados.
BASE LEGAL
D.S. N 036-85-ED, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin de Ttulos

R.M. N 662-85-ED, que aprueba el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento, Expedicin e Inscripcin de
Ttulos
R.M. N 012-88-ED, que aprueba el Manual de Registro de Ttulos
D.S. N 048-2001-ED (TUPA)
D.S. 003-98-DE, Reglamento para el otorgamiento de Ttulos Profesionales en los Institutos y Escuelas Superiores
particulares.
REQUISITOS
Los Institutos Superiores Tecnolgico presentarn un Oficio del Director solicitando la Expedicin de Ttulos, adjuntando
los siguientes documentos por cada interesado :
Ttulo original caligrafiado con los datos del interesado y con sello y firma del Director
Fotocopia del ttulo autenticada por el Director del Instituto Superior Tecnolgico
Acta de Examen de grado
Certificados originales
Partida de nacimiento, LE y LM.
2 fotos tamao pasaporte
Ficha de Registro de Ttulos (formato A5) debidamente llenada
Recibo de pago
Acta de Prcticas Profesionales
Constancia de Prcticas Profesionales
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Mesa de Partes de
Ttulos, Actas y Certificados.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recibe y registra el Expediente en el Libro Registro de Ttulos Tecnolgicos anotando:

Fecha de ingreso

N de Expediente

Nombre del Instituto

Nombres y Apellidos del interesado


4. Revisa los documentos de acuerdo a los requisitos Si la documentacin est conforme, clasifica los Expedientes por
fecha de ingreso.
5. De no estar conforme, separa el Expediente en calidad de observado a la espera de la llegada del usuario.
6. Revisa los datos de la Ficha de Registro y confronta con los requisitos establecidos. Firma la Ficha de Registro y el
Ttulo.
7. Coloca el sello del Director en anverso y del Especialista en el reverso del Ttulo
8. Clasifica y anota el Nmero de Registro en el Libro de Registro Tecnolgico, Ficha de Registro y Ttulo.
9. Registra en el reverso del Ttulo:
A.
Nombre del Libro al que pertenece: Auxiliar
B.
Cdigo : ADD00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.19

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-03

10. Transcribe en una tarjeta los N de Expedientes que se incluirn en el Proyecto de Resolucin, ordenados por fecha
de ingreso.
11. Elabora el Proyecto de Resolucin en original y 12 (doce) copias.
12. Revisa el Proyecto de Resolucin y los expedientes.
13. Si estn conformes, firma el Ttulo y la Fichas de Registro. Visa y sella el Proyecto de Resolucin, y dispone su envo
al Despacho Directoral.
14. Entrega el Proyecto de Resolucin y los expedientes a la Secretaria de la Direccin y recaba su firma en la copia del
Proyecto de Resolucin como cargo de recepcin. Archiva el cargo.
DESPACHO DIRECTORAL

15.Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos del 1 al 11)


16. Entrega el original copias de la Resoluciones a Ttulos, Actas y Certificados haciendo firmar en su registro como
cargo de recepcin.
TTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
17. Registra el N de Resolucin y la fecha en el Ttulo.
18. Anota en la Ficha de Registro la fecha y N de Resolucin.
19. Archiva la Ficha de Registro y 1 copia de la Resolucin
20. Entrega el (los) Ttulo (s) debidamente inscritos, a Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
Auxiliar de Mesa de Partes
21. Archiva 1 copia de la Resolucin
Tcnico de Archivo
22. Separa 1 copia de la Resolucin y la archivo en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan
fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa con sus
antecedentes respectivos.
FIN
Cuando el usuario (Director del Instituto o representante acreditado) recibe los Ttulos, que han sido enviados por
Trmite Documentario.
Especialista Administrativo
Saca una fotocopia del ttulo ya registrado y lo archiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.20

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-05

PROCEDIMIENTO
EQUIVALENCIA DE TITULO DE TECNICO O PROFESIONAL TECNICO
OBJETIVO
Realizar la equivalencia a los Ttulos de Perito Profesional, Tcnico de Mando Medio, Experto Profesional, Bachiller
Profesional, Especialista Profesional o de otra denominacin al Titulo de Tcnico o de Profesional Tcnico.
BASE LEGAL
D.S. N 036-85-ED
REQUISITOS

Solicitud
Fotocopia autenticada del Ttulo.
Ttulo original.
Certificados
Recibo de pago

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Mesa de Partes de
Tramite Documentario.
DESCRIPCION
TTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
1.
Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
2.
En la Gua de Tramitacin (original y copia) escribe el nombre del interesado, asunto, y dependencia a donde se
deriva. Coloca el sello de recepcin y la fecha.
3. Coloca con el nmero de Expediente en la Gua de Tramitacin, en la Solicitud (original y copia), y en el Cuaderno
de Expedientes.
4. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el N de folios en la Gua
de Tramitacin.
5. Adjunta al Expediente el original de la Gua de Tramitacin, desglosa y archiva la copia.
6. Registra en la Hoja de Remisin y deriva a la Direccin Tcnico Pedaggica.
DIRECCION TECNICO PEDAGGICA
Direccin
7. Revisa y deriva la documentacin al Especialista de Educacin Superior.
Especialista
8. Analiza los documentos, realiza la equivalencia de acuerdo al ttulo presentado y elabora informe. Devuelve los
documentos al Director de Direccin Tcnico Pedaggica.
Director
9. Enva un Memorndum al Area de Actas, Ttulos y Certificados, para atencin de la equivalencia.
TTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
10. Recibe y registra el Memorndum e Informe .
11. Revisa, coloca en el reverso del Ttulo y anota los datos correspondientes.
12. Elabora el Proyecto de Resolucin en original y 6 copias.
13. Proyecto de Resolucin es remitido a la Direccin, adjuntando el Ttulo correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.21

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-05

ORGANO DE DIRECCIN

14. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos del 1 al 11)


15. Entrega documentos al rea de Ttulos, Actas y Certificados.
TTULOS ACTAS Y CERTIFICADOS
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
16. Anota en el reverso del Ttulo la fecha y el Nmero de Resolucin
17. Firma el Ttulo y lo entrega a Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
18. Distribuye las copias a las reas involucradas :
19. Original, dos copias y antecedentes para el Archivo General, los cuales se entregan con un Cuaderno de Cargo
donde se registra el Nombre del Encargado del Archivo, los N de Resoluciones entregadas y la fecha.
20. 2 copias para Trmite Documentario
21. Archiva copia de la Resolucin.
FIN
A travs de Trmite Documentario se entrega el Ttulo con la equivalencia correspondiente y la copia de la Resolucin
al usuario, previo registro en el Cuaderno de Cargo.
Especialista Administrativo
Saca una fotocopia del ttulo ya con Resolucin de equivalencia para el archivo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.22

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-07

PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DUPLICADOS PARA EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS
RECESADOS O CLAUSURADOS.
OBJETIVO
Otorgar Certificados de Estudios duplicados para ex-alumnos de Centros Educativos recesados, o clausurados.
BASE LEGAL
Ley N 23384 (Art. 92) - Ley General de Educacin.
D.S. N 048-2001-ED
N 03-83-ED (Art. 62).
N 04-83-ED (Art. 57).
R.V.M. N 047- Normas para la Certificacin de Estudios de Educacin Secundaria.
R.V.M. N 202-81-ED.
Directiva N 63-VME/OA/DIA-UPB-85.
REQUISITOS
Solicitud FUT.
Boleta de Pago.
02 Fotografas.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Tramite Documentario.
DESCRIPCIN
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
TITULOS ACTAS Y CERTIFICADOS
3. Especialista Administrativo
4. Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
5. En la Hoja de Registro de Expedientes (original), coloca el nmero de expediente, escribe el nombre del interesado,
asunto y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepcin y la fecha.
6. Coloca con el nmero de Expediente en la Solicitud (original y copia).
7. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente.
8. Registra los Certificados en la Lista de Distribucin de Expedientes: N de Expediente, folios, asunto y nombre del
recurrente.
9. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Taln del Certificado el N de Expediente, nombre del interesado,
nombre del Centro Educativo y los aos solicitados.
10. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora (Area de
Desarrollo
Educativo), Nombre del alumno, Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluacin y fecha de expedicin, de
acuerdo con las normas vigentes.
11. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visacin; si es para un trmite en el
Extranjero se efectuar la Legalizacin del Certificado
FIN
El Especialista Administrativo entrega el Certificado al usuario, previo registro del nombre y firma del usuario como cargo
de entrega.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.23

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-09

PROCEDIMIENTO
VISACIN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS, RECESADOS O
CLAUSURADOS DEL AO 1964 A LA ACTUALIDAD.
OBJETIVO
Visar los Certificados de Estudios de ex-alumnos de Centros Educativos, recesados o clausurados a partir del ao 1964
a la fecha.
BASE LEGAL
D.S. N 048-2001-ED (TUPA.)
R.D. 833-87-ED.
REQUISITOS
Solicitud FUT.
Certificado de estudios.
Recibo de Pago.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
4. En la Hoja de Registro de Expedientes (original) coloca el nmero de expediente, escribe el nombre del interesado,
asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepcin y la fecha.
5. Coloca con el nmero de Expediente en la Solicitud (original y copia).
6. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente.
7. Registra los Certificados en la Lista de Distribucin de Expedientes: N de Expediente, folios, asunto y nombre del
recurrente.
8. Ubica los legajos correspondientes, verifica las Notas del Certificado con las Actas de Evaluacin, las firmas de los
directores y que los cursos estn de acuerdo con la currcula del Ministerio de Educacin.
9. De estar conforme, coloca el sello de visacin en el reverso del Certificado y llena los datos: N de registro
correlativo anual, fecha y Centro Educativo.
Especialista Administrativo
10. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visacin;si es para un trmite en el
Extranjero se efectuar la Legalizacin del Certificado
FIN
El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega el Certificado al interesado, recabando en el FUT la Firma,
fecha y N de Libreta Electoral como cargo de entrega.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.24

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-10

PROCEDIMIENTO
VISADO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIN DE CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL
PBLICOS Y PRIVADOS.
OBJETIVO
Visar los Certificados de Estudios de alumnos de Centros de Educacin Ocupacional Pblicos o Privados que deseen
viajar al extranjero y seguir estudios.
BASE LEGAL

D.S N 048-2001-ED (TUPA.)


R.D. 833-87-ED.

REQUISITOS
Solicitud FUT.
Certificado de Capacitacin Caligrafiados.
Recibo de Pago.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario (Actas y Certificados).
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recibe la documentacin.
4. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Taln del Certificado el N de Expediente, nombre del interesado,
nombre del Centro Educativo y los aos solicitados.
5. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora (Area de Desarrollo
Educativo), Nombre del alumno, Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluacin y fecha de expedicin, de
acuerdo con las normas vigentes.
6. Firma el Certificado de Capacitacin.
FIN
El Especialista Administrativo entrega el Certificado al Director del CEO, previo registro del nombre y firma del Director
del Centro Educativo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.25

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-11

PROCEDIMIENTO
VISACIN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS.
OBJETIVO
Visar los Certificados de Estudios de los cinco (5) primeros puestos de Educacin Secundaria de los Centros Educativos
Pblicos y Privados.
BASE LEGAL
D.S. N 048-2001-ED (TUPA.)
R.M. 1225-85-ED.
R.D. 833-87-ED.
REQUISITOS
Oficio del Centro Educativo.
Decreto Directoral de los cinco (5) primeros puestos.
Acta de la Comisin Evaluadora conteniendo para los diez (10) primeros puestos:
Orden de Mrito.
- Puntaje Total Anual.
Total de Calificativo.
- Nmero de Asignaturas.
Promedio General.
-Firma de la Comisin.
Cuadro de Mrito de los diez (10) primeros puestos.
Certificado de estudios de cinco (5) aos continuos, para menores.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta por Oficio y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
3. TITULOS,ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
4. Recibe la documentacin.
5. Verifica las notas de los certificados contra las Actas Promocionales.
6. Firma el Certificado, prepara cargo y lo deriva los Certificados y el Acta de la Comisin del Centro Educativo a la
Direccin Tcnico Pedaggica
ESPEIALISTA ADMINISTRATIVO
7. Registra el expediente y la procedencia, prepara Hoja de Envo y lo entrega al Director.
8. Firma el certificado y lo deriva al director
Director
9. Firma el certificado
Secretaria
10. Coloca los sellos respectivos
11. Devuelve al especialista administrativo
Especialista Administrativo
12. Previa firma del cargo se entrega al Director del Centro Educativo
FIN
Especialista Administrativo archiva copia de las Actas y Certificado

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.26

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-12

PROCEDIMIENTO
VISACION DE TITULOS DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICOS Y ESCUELAS SUPERIORES
OBJETIVO
Visar los Ttulos de Institutos Superiores Pedaggicos, Tecnolgicos y Escuelas Superiores y que deseen viajar o seguir
estudios en el extranjero.
BASE LEGAL

D.S. N 48-2001-ED (TUPA)


R.D. 1450-90-DDEL

REQUISITOS

Solicitud FUT
Ttulo original
Recibo de Pago.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Mesa de Partes del
rea de Ttulos, Actas y Certificados
DESCRIPCIN
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
1.
Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
2.
Si est conforme, coloca sello de recepcin en la copia del Recibo de Pago y la devuelve al usuario.
3.
Confronta los documentos con los legajos correspondientes a la Resolucin de expedicin y Nmero de Registro
del Ttulo que obran en el Archivo General
4.
Si est conforme, coloca el sello de visacin en el reverso del Ttulo y llena los datos : N de registro correlativo
anual y Fecha.
5.
Sella y firma el Ttulo.
6.
Registra en el Cuaderno de Cargo de Ttulos: Fecha, N de Registro, Nombre del Usuario, Cantidad de
Documentos y Nombre de la Entidad.
FIN
El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega el Ttulo al interesado, recabando en el Cuaderno de
Cargo la Firma y N de Libreta Electoral.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.27

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-13

PROCEDIMIENTO
VISADO DE NOMINAS DE MATRICULA. DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS
OBJETIVO
Visar las Nminas de Matrcula de los Centros Educativos, Centros de Educacin Ocupacional y Programas No
Escolarizados .Pblicos Y Privados
BASE LEGAL
R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin
REQUISITOS
Oficio de la Institucin.
Copia autenticada de la Resolucin de creacin.
Decreto Administrativo de Aprobacin de Nmina conteniendo la especialidad, turno, seccin y N de alumnos por
semestre acadmico.
Documentos que autoricen cambios de local, de nombre, otros.
Cuadro de mrito de ingresantes.
Metas de atencin anual aprobadas.
3 ejemplares de Nminas de Matrcula .
Oficio de autorizacin de reproduccin de documentos por sistema computarizado actualizado, si no se presenta en
formatos del Ministerio de Educacin.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo de Actas y Certificados.
ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
4. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos. Escribe el N de folios en la
Gua de Tramitacin.
5. Registra las Nminas en las Hojas de Remisin : N de Oficio, Institucin de origen, asunto, a quien va dirigido.
6. Revisa las nminas en orden alfabtico (apellidos, nombres, edad y procedencia), y las firmas del profesor y director
de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. Constata las nminas de matrcula con las Actas de Evaluacin
semestral, recuperacin, cargo y/o examen extraordinario.
7. De estar conformes, firma y sella la Nmina.
8. Elabora, revisa, firma la Nmina y el Memorndum. Dispone su envo a la Direccin Tcnico
Pedaggica.
DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA
Especialista
9. Revisa la Nmina. de estar conforme, coloca el sello del Director del la DTP y recaba su firma.
10. Se devuelven los documentos al rea de Actas y Certificados.
ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
11. Archiva la Nmina original y antecedentes.
FIN
El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega 2 ejemplares de la Nmina al Director o Secretario
General del Centro Educativo, previo registro en el Cuaderno de Cargo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.28

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-14

PROCEDIMIENTO
VISACIN DE ACTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. PUBLICOS Y PRIVADOS
OBJETIVO
Visar las Actas de Evaluacin de Educacin Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Pblicos y Privados.
BASE LEGAL

R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin.


D.S. 003-83-ED
D.S. 004-83-ED
R.M. 024-90-ED
R.M 188-90-ED

REQUISITOS

Oficio
2 ejemplares de Actas Finales o Promocionales.
Recibo de Pago.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario para el rea de Ttulos, Actas y Certificados.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recibe la documentacin y la registra en forma cronolgica en el Libro de Registro de Centros Educativos.
4. Revisa las Actas con las Nminas del 1ro. al 6to. grado en el caso de Primaria y del 1ro. al 5to. en el caso de
Secundaria en orden alfabtico (apellidos, nombres, edad y procedencia), las notas por asignatura, el ao o grado
de estudios donde el docente firm las Actas de Evaluacin final y la firma del director de acuerdo con los requisitos
y normas vigentes.
5. De estar conformes, pone su visto bueno.
6. Firma y sella las Actas.
7. Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes.
FIN
El Especialista Administrativo entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro en la copia del Oficio.
Registrando en el Cuaderno de Cargos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.29

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-15

PROCEDIMIENTO
VISACION DE ACTAS DE EVALUACION DE INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGOGICOS, TECNOLOGICOS Y
ESCUELAS SUPERIORES
OBJETIVO
Visar las Actas de Evaluacin de los Institutos Superiores Pedaggicos, Tecnolgicos y Escuelas Superiores.
BASE LEGAL

R.D. 776-88-ED, Sistema de Evaluacin de los Institutos y Escuelas Superiores

REQUISITOS

Oficio
2 ejemplares de Actas
Recibo de Pago.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Instituto presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Mesa de Partes del
rea de Ttulos, Actas y Certificados.
DESCRIPCION
TTULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos del Expediente. Escribe el
N de folios en la Gua de Tramitacin.
Registra las Actas en las Guas de Remisin: N de Oficio, Institucin de origen, asunto, a quien va dirigido.
Revisa las Actas con las Nminas de acuerdo a los requisitos y normas vigentes: Nombres, Plan de Estudios por
especialidad y semestre acadmico, Notas, Cursos desaprobados y firmas autorizadas.
En el caso de Institutos Superiores Tecnolgicos deben firmar el Jefe de Departamento, Secretario Acadmico,
Docente y Director.
En el caso de Institutos Superiores Pedaggicos, deben firmar el Director y el Secretario General.
De estar conforme, firma y sella las Actas.
Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes.

FIN
El Especialista entrega las Actas al Director o Secretario del Instituto, previo registro en el Cuaderno de Cargo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.30

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-16

PROCEDIMIENTO
VISADO DE ACTAS DE EVALUACION, RECUPERACION, APLAZADOS Y SUBSANACIONES DE CENTROS
EDUCATIVOS.
OBJETIVO
Visar las Actas de Evaluacin, Recuperacin, Aplazados y Subsanaciones del Mes de Enero, Febrero y Marzo de
Educacin Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Pblicos y Privados.
BASE LEGAL

R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin


R.M. 127-85-ED
R.M. 077-84-ED
D.S. 003-83-ED
D.S. 004-83-ED

REQUISITOS

Oficio.
2 ejemplares de Actas.
Recibo de Pago.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite
Documentario para el rea de Ttulos, Actas y Certificados.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recibe la documentacin y la registra en forma cronolgica en el Libro de Registro de Centros Educativos.
4. Revisa las Actas de Recuperacin del mes de Enero a Marzo del nivel Primaria, Secundaria de Menores de Centros
Educativos Pblicos y Privados de acuerdo a los requisitos y normas vigentes.
5. De estar conformes, coloca su visto bueno en las Actas.
6. Revisa, firma las Actas y Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes.
FIN
El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro
en el Cuaderno de Cargo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.31

ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados

Versin 1.0
CODIGO : D-AT-17

PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE HABER FIRMADO ACTAS DE EXAMENES DE EVALUACIN FINAL PARA LOS
DOCENTES QUE HAN TRABAJADO EN CENTROS EDUCATIVOS.
OBJETIVO
Otorgar constancia a los profesores que han trabajado en Centros Educativos firmando las Actas de Evaluacin Final,
para que se les acredite su acumulacin de tiempo de servicios.
BASE LEGAL
Resolucin Suprema N 108-60-ED; Artculo 2 inciso c).
REQUISITOS

Solicitud en Formulario nico de Trmite (FUT).


Recibo de Pago.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud en Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Entrega a Especialista Administrativo.
TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS
Especialista Administrativo
3. Recepciona y ubica en los libros correspondientes el nombre del Centro Educativo, Asignaturas y Ao o Grado de
Estudios, donde el docente firm las Actas de Evaluacin Final.
4. Verifica que figure el nombre y firma del docente, de estar conforme, fotocopia el Acta de Evaluacin Final y lo
entrega al Fedatario para su autenticacin.
FIN
El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega la fotocopia autenticada al usuario, hacindole firmar en
el FUT como cargo de recepcin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.32

ORGANO DE DIRECCIN
TRMITE DOCUMENTARIO

Versin 1.0
CODIGO : D-TD-01

PROCEDIMIENTO
INGRESO DE DOCUMENTOS POR TRAMITE DOCUMENTARIO.
OBJETIVO
Realizar la recepcin, registro, clasificacin, foliacin, distribucin
Direccin Regional de Educacin.
BASE LEGAL
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley 26510

D,L, 276

y seguimiento de documentos que ingresan a la


D.S. 0702-95-PCM
R.D. 581-86-DE
TUPA - D.S. 034 2001 ED

REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite, Oficio, Carta.
Documentos sustentatorios.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud o ducumento y los requisitos establecidos por Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO
Especialista Administrativo
1.
Recibe y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos.
2.
Coloca el sello de recepcin y la fecha en la Solicitud (original y copia) u Oficio. Coloca el Nmero de Expediente
y devuelve la copia al usuario. ( de ser necesario consignar la hora de la presentacin del documento).
3.
Anota en la Hoja de Registro de Exp. escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva.
4.
Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el N. de folios.
5.
Clasifica los documentos de acuerdo con la dependencia de destino.
6.
Registra la siguiente informacin en el Libro de Distribucin de Expedientes Ingresados en la DRE-MOQUEGUA a
las diferentes Unidades Orgnicas:
N. De papeleta.
Direccin u Oficina.
Fecha.
N. de Orden.
N. del expediente FUT u Oficio.
Asunto.
N. de Folios.
Recurrente y/o Razn Social.
7.
Archiva la papeleta de Distribucin de Expedientes Ingresados en la Carpeta (Folder) correspondiente a cada
Unidad Orgnica en forma correlativa.
8.
Distribuye los documentos a la Secretaria del Despacho Directoral y dems Unidades Orgnicas, recabando firma
y fecha de recepcin en la papeleta de Distribucin de Expedientes Ingresados.
9.
Devuelven el Expediente a Trmite Documentario adjuntando el Decreto de devolucin si las Unidades Orgnicas
determinan la improcedencia de un Expediente.
10.
Registra en el Formulario de Cargos la Correspondencia si se trata de la devolucin de un documento que est
dentro de la localidad, anotando el nmero del Decreto de Devolucin, el nombre del interesado y su direccin.
11.
Entrega al Conserje la correspondencia para su distribucin recabando firma y fecha de recepcin.
12.
Registra en el Formulario de Cargos de Correspondencia Correo, si se trata de la devolucin de un documento
que est fuera de la localidad, anotando el nmero del Decreto de Devolucin, el nombre del interesado y su
direccin.
13.
Entrega al Conserje la correspondencia para su distribucin recabando firma y fecha de recepcin.
FIN
Recibidos los cargos, archiva Cargos Correspondencia Ciudad y Cargos Correspondencia Correo y los empasta al
finalizar el ao.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.33

ORGANO DE DIRECCIN
TRMITE DOCUMENTARIO

Versin 1.0
CODIGO : D-TD-02

PROCEDIMIENTO
APROBACIN, DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS.
OBJETIVO
Distribuir las Resoluciones, Directivas y Oficios emitidas por la Direccin Regional de Educacin a los Centros y
Programas Educativos, instituciones pblicas y privadas y a los usuarios.
BASE LEGAL

LEY N27444

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando una de las reas organizacionales remite un Proyecto de Resolucin, Directiva u
oficio con el respectivo Expediente al Organo de Direccin.
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCIN
Secretaria
Recibe, registra y revisa la foliacin de los documentos, y verifica que cuente con los sellos y firmas autorizadas,
de no estar conforme, se devuelven con cargo a la Unidad Orgnica de origen para su regularizacin.
Director
2.
Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolucin se encuentre en concordancia con los
documentos sustentatorios.
3.
Firma el original de la Resolucin y otros documentos y los devuelve a la Secretaria para su entrega a Trmite
Documentario.
1.

TRMITE DOCUMENTARIO.
TCNICO ADMINISTRATIVO
4.
Registra el Nmero correlativo en el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. Anota en el Cuaderno
interno de control :
Nmero de Resolucin.
Fecha.
Asunto (parte resolutiva).
Nmero de Folios
5.
Registra en el Libro de Registro Alfabtico de Resoluciones:
Nmero de orden.
Apellidos y Nombres del interesado.
Asunto.
Nmero de Resolucin.
Fecha.
6.
Sella el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias.
7.
Revisa que el nmero de folios de los documentos est de acuerdo con lo indicado en la foliacin y que el
nmero de ejemplares de la Resolucin est completo.
8.
Recaba firma del Especialista, en las copias (transcripciones).
9.
Separa las copias de las Resoluciones de acuerdo a las Unidades Organizacionales:
Original (autgrafa) y copias para el Archivo General.
1 para la Oficina de Administracin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.34

ORGANO DE DIRECCIN
Trmite Documentario

10.
11.
12.

13.
14.

Versin 1.0
CODIGO : D-TD-02

2 para el Area de Personal.


1 para Planillas.
2 para Escalafn.
1 para Asesora Jurdica.
1 para la Direccin de Gestin Institucional.
1 para el Archivo alfabtico de Trmite Documentario.
2 para Comisin de Procesos, 5 si el asunto es un proceso administrativo.
1 para el usuario.
Registra en orden correlativo en el Cuaderno de Resoluciones: Fecha, N de Resolucin, Asunto, Usuario.
Distribuye los documentos a las Secretarias de cada Unidad Orgnica, recabando firma y fecha de recepcin en
los cargos respectivos.
Selecciona las Resoluciones que deben entregarse a entidades externas, ADEs:
2 copias para la ADE
1 para cada interesado comprendido en la Resolucin.
Entrega al Conserje las Resoluciones para su distribucin, recabando la firma del usuario y/o Director del Centro
Educativo o ADE
Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios
obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa con
sus antecedentes respectivos en forma correlativa y pone nmero de Resolucin

FIN
El Tcnico Administrativo de Trmite Documentario entrega las copias de las Resoluciones a los usuarios cuando son
requeridas en ventanilla, o los remite al Conserje; segn el caso, recabando firma y fecha de recepcin en el Cuaderno
de Entrega de Resoluciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.35

RGANO DE LINEA
DIRECCIN DE GESTION PEDAGOGICA
DIRECCION
PROCEDIMIENTO
RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados a la DGP
BASE LEGAL

Ley N 23384

D.S. N 01,02,03,04-83 ED

D.S. N 040-83-ED

D.S. N 023-2001-ED

REQUISITOS

Expediente

ORIGEN
El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente u documento a la DGP
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION PEDAGOGICA
Secretaria
1. Registra el Expediente en el Libro de Correspondencia con los siguientes datos:
Nmero de Registro
Fecha
Origen
Documento/Expediente
Nmero de Folios
Asunto
2. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos:
Nmero del Formulario Hoja de Envo
Expediente/Documento
Nmero de Folios
Asunto
Sello de Fecha
Director DGP
1. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto
2. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente:
Equipo, Especialista o Persona a la que asigna el Expediente
Indicaciones
Sello y firma
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

Versin 1.0
Codigo: I-dgp-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.36

DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA


Educacin Formal

Versin 1.0
CODIGO: P-EF-01

PROCEDIMIENTO
SUPERVISION Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Brindar asesoramiento y asistencia tcnica a los Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin, as como el
acompaamiento y seguimiento a Centros y Programas Educativos con carencias Tcnico - Pedaggicas
BASE LEGAL
Ley 23384, Nueva Ley General de Educacin
Ley N 26549, Ley de los Centros y Programas Educativos Privados
D.S. N 50-82-E.D., Reglamento del Sistema de Supervisin Educativa
D.S. N 01-83-E.D., Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-E.D., Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-E.D., Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 033-84-E.D. Reglamento de Alfabetizacin
D.S. N 40-84-E.D Reglamento de educacin Ocupacional
D. S. N 057-85-E.D., Reglamento, Gua y Anexos para el Desarrollo de Actividades productivas en el Centro y
Programas Educativos.
D.L. N 882, Ley de Promocin de la Inversin en la Educacin
D.S. N 023-2001-ED.
R.M. N 796-94-E.D Programa Curricular de Articulacin de Educacin Inicial - 5 aos . Primer y Segundo
Grado de Educacin Primaria
R. M. N 1326-85-E.D. Normas para la elaboracin y aprobacin de Cuadro de Horas.
R.D.N 1957-87-E.D. Normas Para la Organizacin y el Funcionamiento de los Programas No Escolarizados de
Educacin Secundaria de Adultos
R.M N 168-2002-ED
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Plan Operativo de la Direccin de Gestin Pedaggica


ORIGEN
El procedimiento se origina de acuerdo a las actividades contenidas en el Plan Operativo del DGP
DESCRIPCION
DIRECCION DE GESTION PEDAGGICA
Director GP
1.
Define polticas y estrategias a seguir en las acciones de supervisin y monitoreo a los Centros y Programas
Educativos.
2.
Revisa y aprueba documentos tcnicos para la aplicacin de la supervisin
EQUIPO DE SUPERVISIN Y MONITOREO
3.
Analiza los documentos Tcnico Pedaggicos, evala los resultados de las supervisiones anteriores y estudian la
problemtica de los Centros y Programas Educativos.
4.
Elabora el Proyecto de Plan de Supervisin y/o Monitoreo Anual de los Centros Educativos de su nivel o
modalidad.
5.
Revisa y/o reprograma el Plan de Supervisin y/o Monitoreo de Centros Educativos por nivel, modalidad y
programas educativos semanalmente, en coordinacin con la jefatura.
6.
Elabora y valida los instrumentos de supervisin y monitoreo general.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.37

DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA


Educacin Formal
7.
8.

Versin 1.0
CODIGO: P-EF-01

Director GP
En reunin de trabajo orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisin y
Monitoreo.
Convoca a reunin a los Especialistas por nivel y modalidad para programar o reprogramar las actividades de
supervisin y monitoreo, y organiza los equipos de trabajo, semanalmente.

9.
Equipo de Supervisin y Monitoreo
10.
Formula el Cronograma de Supervisin y Monitoreo.
11.
Se constituye al Centro o Programa Educativo, (en compaa del Jefe cuando la situacin lo amerita). Cada
Especialista se desplaza a cumplir las tareas de su competencia.
Coordinador del Equipo
12.
Dialoga y solicita al Director los siguientes documentos de gestin pedaggica
Proyecto de Desarrollo Institucional
Gestin Pedaggica
Proyecto de Innovacin Pedaggica
Plan Anual de Centro o Programa Educativo
Horario de clases
Distribucin de tiempo
Metas, Matrcula y Control de asistencia de profesores y alumnos
Plan de Supervisin y Monitoreo (Interno) del Centro o Programa Educativo
Instrumentos de evaluacin
Programas Curriculares
Consolidado de Asistencia del Personal
A los Centros de Educacin Ocupacional y Secundaria de Variante Tcnica se incluir:
Plan de Actividades Productivas
Plan de Mantenimiento Tcnico Preventivo
Reglamento Interno
Carpeta Pedaggica con las normas vigentes para el nivel y modalidad, precisando los datos escalafonarios.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Equipo de Supervisin y Monitoreo


Verifica el programa curricular; las tcnicas, criterios y procedimientos de evaluacin, de elaboracin de pruebas,
banco de preguntas por niveles y especialidades, idoneidad, grado de confiabilidad y si el desarrollo de la accin
educativa se adecua a las normas y polticas vigentes.
Realiza el monitoreo mediante la aplicacin de las Fichas a las aulas segn la tendencia de los problemas
encontrados. Dejan una copia firmada al docente y Director del Centro Educativo. Registran en el Cuaderno de
campo.
Realiza la verificacin de metas, observacin de clases, ambiente y mobiliario, dilogo con los docentes y
alumnos, revisa los Cuadernos y el Registro de los Profesores.
Se rene con el personal directivo y docente para recoger sus inquietudes y sugerencias, as como brindar
asesoramiento, orientaciones y recomendaciones en la solucin de dificultades encontradas.
Analiza la informacin y elaboran los Oficios implementando las recomendaciones tcnicas y estratgicas. Si la
problemtica encontrada es grave, elaboran un informe.
Presentan a la Jefatura las Fichas, el Informe de la supervisin y el Oficio.
Director GP
Revisa los documentos y evala la situacin encontrada en el Centro Educativo. De encontrarse un problema
grave, remite copia del Informe al Despacho Directoral.
Comunica a la Direccin de Gestin Institucional, Oficina de Gestin Administrativa y Auditora Interna cuando el
Centro Educativo amerita una evaluacin o investigacin especializada.
Dispone el envo de los Oficios a los Centros Educativos con las recomendaciones para la implementacin y
gestin de los resultados del monitoreo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.38

DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA


Educacin Formal

Versin 1.0
CODIGO: P-EF-01

Especialista
22.
23.
24.
25.

Realiza la verificacin del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a los Centros Educativos, en una
segunda visita inopinada donde, de acuerdo a la situacin encontrada, se realizar una supervisin especializada.
Asiste por el lapso de una semana o ms de ser necesario, cuando se trata de un centro educativo con carencias
tcnico - pedaggicas.
Coordina con especialistas de otras reas acciones de su competencia, para visita conjunta.
Elabora un Informe semestral y anual de evaluacin de todas las supervisiones del periodo, el cual servir para la
programacin de actividades curriculares y extra escolares y programas especiales por nivel o modalidad.
DIRECTOR

26.

Revisa los informes, de encontrarlos tcnicamente conformes los aprueba.

FIN
El Director en reunin de trabajo con los Especialistas, efecta el tratamiento estadstico de las fortalezas y debilidades
detectadas en las acciones de Supervisin y Monitoreo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.39

DIRECCIN DE GESTION PEDAGOGICA


Educacin Formal

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-02
PROCEDIMIENTO
CAPACITACION DOCENTE
OBJETIVO
Apoyar y coordinar la capacitacin del personal docente de los Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin.
BASE LEGAL
.
Ley N 26549, Ley de Centros Educativos Privados.
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
REQUISITOS

Plan Operativo de la Direccin de Gestin Pedaggica


ORIGEN
El procedimiento se origina:
A. De acuerdo a la programacin de eventos de capacitacin del Plan Operativo, como resultado de la problemtica
encontrada en las acciones de monitoreo.
B. Por iniciativa del Ministerio de Educacin.
C. A solicitud de un Centro o Programa Educativo.
DESCRIPCION
C.

El Centro Educativo presenta un oficio en Trmite Documentario.

TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2.
Entrega los documentos a la Secretara de la Direccin Tcnico Pedaggica y recaba firma y fecha de recepcin
en la Hoja de Cargo.
DIRECCION GESTION PEDAGGICA
Secretaria
3.
Recibe y registra el Expediente y entrega al Director
Director GP
4.
Revisa el Expediente y lo deriva al Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente, conformado por Especialistas
de los diferentes niveles y modalidades.
Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente
5.
Analiza y estudia el Expediente.
6.
Coordina con la Direccin la viabilidad del evento. De estar conforme, realiza la programacin.
7.
Elabora el oficio de respuesta para el Centro Educativo.
8.
Coordina con el Director del Centro Educativo la programacin y ejecucin del evento.
Director GP
9.
Visa el Oficio y lo remite al Despacho Directoral para la firma y envo al Centro Educativo solicitante.
A. Si se trata de eventos de Capacitacin Planificada
B. Se proyecta de acuerdo a la Directiva emanada de la instancia superior.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.40

DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA


Educacin Formal

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-02
Director GP
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Designa el Equipo de Capacitacin encargado de la organizacin y ejecucin del evento, y le da pautas a seguir
Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente
Elabora el Proyecto de Plan de trabajo con el contenido, estrategias, responsables, delimitacin de funciones,
cronograma, metas, presupuesto y requerimiento de materiales, en coordinacin con los usuarios.
Selecciona, invita, coordina con los expositores y asegura su participacin como ponente de acuerdo a los temas
a tratarse.
Elabora un Oficio Mltiple dirigido a los responsables de las entidades participantes o Proyecto de Directiva si se
trata de un nmero considerable de participantes.
Prepara el material de trabajo necesario para dinmicas, material visual, separatas, documentos de evaluacin,
etc.
Revisa el Plan de Trabajo y el Oficio, de estar conforme, visa los documentos y los remite al Despacho Directoral.

ORGANO DE DIRECCIN

18.

Procedimiento D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio o Directiva

DIRECCION GESTION PEDAGGICA


Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente
19.
20.
21.
22.
23.

Coordina con la Oficina de Administracin los aspectos logsticos del evento.


Asiste el da y hora sealados para la capacitacin al local seleccionado y participa como ponente de ser el caso
o coordinador del evento.
Consolida y sistematiza la informacin.
Elabora un informe sobre el desarrollo de la capacitacin, adjuntando la relacin de participantes por Centro
Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadsticas, la evaluacin de los participantes y de la
actividad en general.
Entrega los Certificados correspondientes a los participantes del Evento.

FIN
El Director GP y el Equipo de Capacitacin Docente encargado evala el desarrollo del evento y obtiene conclusiones y
recomendaciones para las siguientes capacitaciones a realizarse. Elabora un Informe, el cual es remitido al Despacho
Directoral.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.41

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA


Educacin Formal

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-04
PROCEDIMIENTO
AUSPICIO DE EVENTOS DE CAPACITACION
OBJETIVO
Formalizar los eventos de capacitacin organizados por entidades pblicas y privadas.
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 23384 General de Educacin
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N 25212
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite

Proyecto o Plan de Trabajo del evento de capacitacin (Temario - Expositores - Certificacin)

Recibo de pago
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando una entidad (Centros Educativos, Editoriales, Asociaciones Culturales, O.N.G.)
presenta su solicitud de auspicio para un evento de capacitacin.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2.
Deriva el Expediente a la Secretaria de la Direccin de Gestin Pedaggica, recabando el cargo.
DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA
Secretaria
3.
Recibe y registra el Expediente y entrega al Director
Director GP
4.
Revisa y deriva el Expediente al Equipo de Capacitacin.
Equipo de Capacitacin
5.
Analiza y estudia el Expediente
6.
Coordina la viabilidad del evento con la Direccin.
7.
Elabora Informe Tcnico y Oficio.
Director GP
8.
Revisa el Informe Tcnico y visa el Oficio, y deriva al Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCION
9.
Procedimiento: D-JE-01 Firma y Dispone remisin de Oficio por Trmite Documentario
FIN
El Director GP y Equipo de Capacitacin evalan el desarrollo del evento y los beneficios del auspicio, obtienen
conclusiones y recomendaciones hace seguimiento de entrega de oficio de autorizacin..

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.42

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA


Educacin Formal

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-05
PROCEDIMIENTO
ESTUDIO DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Analizar Expedientes diversos presentados en la Direccin
Tcnicos.

de Gestin Pedaggica y emitir opinin y/o Informes

BASE LEGAL
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
RER. N. 408-94-CTAR/LL.
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite

Documentos sustentatorios
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta un Expediente en Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario
2.
Entrega los documentos a la Secretaria de la Direccin de Gestin Pedaggica y recaba firma y fecha de
recepcin en la Hoja de Cargo.
DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA
Secretaria
3.
Recibe y registra el Expediente y entrega al Director GP
Director GP
4.
Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel, modalidad o caso que se
trate.
Especialista en Educacin
5.
Analiza y estudia el Expediente.
6.
De ser necesario, realiza una visita de verificacin y coordinacin con el Usuario y solicita informacin
complementaria que contribuya a la explicacin del caso.
7.
Consolida, analiza e interpreta la informacin y elabora un Informe Tcnico.
Director GP
8.
Revisa el Informe y de estar conforme indica su implementacin.
Especialista en Educacin
9.
Elabora un Oficio de respuesta .
10.
Prepara el Proyecto de Resolucin, si el caso lo requiere.
Director GP
11. Revisa y visa el Oficio y el Proyecto de Resolucin. Remite los documentos al Despacho Directoral para la firma y
envo al solicitante.
ORGANO DE DIRECCIN
12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio
13. Procedimiento: D-TD-01 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
FIN
El Oficio de respuesta o Resolucin Directoral resultante del tratamiento del Expediente es entregado al usuario
correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.43

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA


Extra Escolar

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-06
PROCEDIMIENTO
EJECUCION DE PROGRAMAS EXTRAESCOLARES
OBJETIVO
Ejecutar actividades extraescolares en los Centros Educativos de la jurisdiccin relacionadas con los programas de,
Prevencin Integral: Defensa Civil, Violencia Estudiantil, Escuela de Padres, Educacin sexual, Uso indebido de Drogas,
Convenio Educacin - Scouts, Municipios Escolares y Polica Escolar.
BASE LEGAL

RVM N 1024-84-ED

D.L. N19338

D.L. N 442

D.L. N 735

D.S. N 026-87-SA

D.S. N 033-84-ED

Directiva N 005-VMGP-OCU-PPI-97

Directiva N 010-VMGP-OCU-PPI-97

Directiva N 013-VMGP-OCU-PPI-97

Oficio N 111-OCU-PPI-97

Directiva del Programa de Apoyo Social a la Educacin (PASE)

Directiva N 016-VMGP-UPECUD-97

R.M. N 0136 - 97- E.D.


D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Directiva u Oficio del Ministerio de Educacin

Plan Operativo de la Direccin Gestin Pedaggica


ORIGEN
El procedimiento se origina:
A) Cuando se recibe una Directiva u Oficio del Ministerio de Educacin
B) De acuerdo con la programacin de actividades extraescolares del Plan Operativo de la Direccin
Pedaggica.

de Gestin

DESCRIPCION
Para el caso A), el Ministerio de Educacin remite la Directiva u Oficio va fax o Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario.
2.
Entrega los documentos a la Secretaria de la Direccin Gestin Pedaggica; recaba firma y fecha de recepcin en
la Hoja de Cargo.
DIRECCIN GESTION PEDAGGICA
Secretaria
3.
Recibe y registra el documento.
Director GP
4.
Revisa el documento y lo deriva al Especialista correspondiente.
Si se trata de eventos planificados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.44

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA


Extra Escolar

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-06
Director GP
5.
Propone y/o designa la Institucin Educativa o Especialista encargado de la ejecucin del programa, y le da
pautas a seguir.
6.
Indica a la Secretaria transcripcin de Directiva u oficio remitido por el Ministerio de Educacin.
Especialista en Programas de Prevencin Integral
7.
Analiza y estudia el documento.
8.
Adecua el contenido de la Directiva u Oficio de acuerdo con las necesidades y realidad de los Centros Educativos
a los que va dirigido.
9.
Elabora Oficio de difusin.
SECRETARIA
10.
Transcribe Directiva u oficio en stencil.
Director TP
11.
Visa transcripcin de Directiva u oficio y remite al Despacho Directoral
ORGANO DE DIRECCION
12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
13.
Si se trata de Directiva u Oficio Mltiple, es impreso en el nmero de ejemplares necesarios.
14. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Caso B. De acuerdo con la programacin de actividades extraescolares del Plan Operativo de la Direccin de Gestin
Pedaggica.
Especialista en Programas de Prevencin/ Entidad en Educacin
15.
Prepara el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa.
Director GP
16.
Revisa y aprueba el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa
Secretaria
17.
Digita el Plan de Trabajo y Directiva aprobada
18.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Caso A y B
DIRECCION DE GESTION PEDAGGICA
Director GP
19. Dispone la ejecucin, seguimiento e informe del programa.
Especialista en Educacin
20.
Coordina con la Direccin de Administracin los aspectos logsticos del programa y con otras entidades
involucradas en el mismo (Municipios, FONCODES)
21.
Supervisa, monitorean y coordinan la ejecucin de las actividades programadas.
22.
Elabora un informe sobre el desarrollo de las actividades, adjuntando la relacin de participantes por Centro
Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadsticas y la evaluacin general de la actividad.
23.
Coordina y apoyan la ejecucin de la actividad cuando es desarrollado por Instituciones Educativas.
Secretaria
24.
Distribuye la Directiva u Oficio Mltiple a los Centros Educativos involucrados, coordinando con los Directores
sobre la ejecucin de las actividades.
Director GP
25.
Revisa el Informe y lo remite al Despacho Directoral, si el caso lo requiere.
ORGANO DE DIRECCION
Director GP
26. Revisa el Informe y de estar conforme, lo remite al Ministerio de Educacin, si la Directiva lo determina.
FIN
El Director y los Especialistas encargados evalan el desarrollo del evento y obtienen conclusiones y recomendaciones
para las siguientes actividades a realizarse.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.45

DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA


Extra Escolar

VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-07
PROCEDIMIENTO
ATENCION DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
OBJETIVO
Asesorar y brindar orientacin a las Asociaciones de Padres de Familia de la jurisdiccin
BASE LEGAL

D.S. N020-2000-ED
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite

Documentos sustentatorios
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando la Junta Directiva, Consejo de Vigilancia de una Asociacin de Padres de Familia
(APAFA) presenta un Expediente en Trmite Documentario, o solicitan asesoramiento en forma personal.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2.
Entrega los documentos a la Secretaria del Area de Gestin Pedaggica y recaba firma y fecha de recepcin en
la Hoja de Cargo.
DIRECCIN DE GESTION PEDAGGICA
Secretaria
3.
Recibe, registra el Expediente y entrega al Director
Director GP
4.
Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o modalidad que se trate.
Especialista en Educacin
5.
Analiza y estudia el Expediente.
6.
Solicita informacin al Director, de ser necesario, realiza visita de verificacin y coordinacin al Centro Educativo.
7.
Analiza la informacin y elabora los Oficios implementando las recomendaciones tcnicas. Si la problemtica
encontrada es grave, elabora un informe y se toma en cuenta para visitas de supervisin.
Director GP
8.
Revisa los documentos y evala la situacin encontrada. De ser el caso grave remite copia del informe a la
Oficina de Auditora Interna para la investigacin especializada.
9.
Dispone el envo del Oficio con las recomendaciones para su implementacin y gestin.
FIN
Los Especialistas realizan la verificacin del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las Asociaciones de Padres
de Familia (APAFA), en una segunda visita inopinada.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.46

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


DIRECCION

VERSIN 1.0

CODIGO : I-JE-01
PROCEDIMIENTO
RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados a LA DGI
BASE LEGAL
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Expediente o documento

ORIGEN
El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la DGI
DESCRIPCION
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Secretaria
1. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos:
Nmero de Registro
Fecha
Origen
Documento/Expediente
Nmero de Folios
Asunto
2. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos:
Nmero del Formulario Hoja de Envo
Expediente/Documento
Nmero de Folios
Asunto
Sello de Fecha

Jefe DGI
1. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto
2. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente:
Equipo o Persona a la que asigna el Expediente
Indicaciones
Sello y firma
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.47

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-01
PROCEDIMIENTO
INFORMACION ESTADISTICA ESBAS Y FORMATO N07 (AL INICIO DEL AO ESCOLAR)
OBJETIVO
Captar informacin al 31 de marzo del total de Centros o Programas Educativos, Matrcula, Docentes, Secciones y Aulas
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS
Cdula de estadstica Bsica ( al Inicio del Ao)
Estimacin por muestreo ( Mtodo de cifras relativas)
ORIGEN
De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia la captacin de la Informacin al 31 de marzo , con ampliacin al 30 de
mayo.
La estimacin por muestreo es al 25 de marzo
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1.Procedimiento D-TD-01- Ingreso De Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

2.Procedimiento I-JE-01- Recepcin Registro y Asignacin de Expedientes

ESTADSTICO
3.Recibe, se remite las cdulas al Area de Ejecucin, Areas de Desarrollo Educativo, para aplicar en los Centros
Educativos.
4.Las cdulas diligenciadas entran en proceso de crtica, para su produccin
5.Se procesa y produce las cdulas diligenciadas por los Centros Educativos, de acuerdo al sistema de la Estadstica
Bsica y Censos Escolares (SOFTWARE).
6.Terminado el procesamiento y produccin las tablas se remiten al Ministerio de Educacin
Director GI.
Da el visto bueno de la informacin procesada al Inicio del Ao (modelo) la misma que se remite con Oficio
(original y 2 copias) , si est conforme los visa.
Estadstico
7.Recepciona las cdulas de la estadstica bsica en dos etapas (borradores y originales).
8.Emite Oficios Mltiples para la remisin de cdulas de la Estadstica Bsica.
9.Prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestin(estatal y no estatal) y por
niveles
10.Las cdulas en borrador son distribuidas a los centros educativos con los oficios y a travs de las coordinaciones a
fin de que sean diligenciadas, bajo responsabilidad de los Directores.
11.Los Coordinadores de las ADEs se encargan de la crtica y codificacin de las cdulas, as como la Divisin de
Estadstica, este ltimo es la encargada de revisin general de dichas cdulas a fin de ser ingresadas en el SOFTWARE
y las originales remitirlas al Ministerio de Educacin / UEE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.48

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-01
1. Recibe y convalida informacin de las cdulas en presencia del Director del Centro Educativo o Coordinador de ADE,
si est conforme, firma el cargo, en caso contrario modifica las cdulas (original y cargo); y registra la entrega en el
Directorio de Centros Educativos
12.Terminada la crtica y codificacin los datos se trasladan a los originales para ser remitidas al Ministerio de
Educacin/ UEE.
13.Simultneamente en la Sede Regional se produce la informacin la misma que es publicada para conocimiento de los
usuarios.

14.Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos


15.La informacin estadstica concluida (procesada) se ingresa de acuerdo al SOFTWARE remitido por el Ministerio de
Educacin para luego ser imprimida.
16.Terminada la impresin se consolida en un documento para luego ser encuadernado, publicado y distribuida a las
instituciones y usuarios segn requerimiento.
17.Junto con las cdulas de la estadstica bsica el Ministerio de Educacin remite el formato N07 Actualizacin del
Padrn de Centros Educativos.
18.Se usa el mismo procedimiento de la Estadstica bsica para la remisin a los centros educativos para llenar la
informacin solicitada en dicho formato.
19.Criticada y codificada el formato N07 se procede a ingresar en el sistema de censos escolares (Padrn de Centros
Educativos).
20.Terminado el ingreso de los datos, se hace el reporte respectivo para su publicacin.
21.Las tablas del sistema se remite al Ministerio de Educacin.
22.Se archiva el reporte de la Estadstica Bsica y el Padrn de Centros Educativos en el Archivador del Reportes
23.Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de envo de documentos al Ministerio de Educacin
2. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
3. Entrega:

Al Ministerio de Educacin el documento por correo electrnico y mediante oficio, (Impreso y en diskette) y

Oficio(O)
A la Direccin el Oficio (1C)
Al archivo de la Divisin de estadstica el oficio (2C).

FIN
El Estadstico archiva el cargo (Oficio(2C)), los borradores de las Cdulas de la estadstica bsica y formato N07
Actualizacin del Padrn de Centros Educativos as como el registro de los Centros Educativos de la Regin de
Educacin.
El documento de la estadstica bsica y Padrn de Centros Educativos se remite a las ADEs y oficinas de la Sede
Regional.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.49

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-02
PROCEDIMIENTO
CENSO DE MEDIO AO
OBJETIVO
Captar informacin al 30 de junio de la matrcula del ao de los centros y programas educativos en funcin a las
variables y formas de desagregacin presentadas en las Cdulas del Censo Escolar
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS
Cdulas de Educacin
Inicial Escolarizada
Inicial No Escolarizada
Primaria o Secundaria Escolarizada
Primaria o Secundaria No Escolarizada
Especial Escolarizada
Ocupacional Escolarizada
Ocupacional No Escolarizada (PEOs)
Superior Tecnolgica y Magisterial
ORIGEN
De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia el Censo de Medio Ao
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Estadstico
1. Recepciona las Cdulas Censales del Ministerio de Educacin
2. Se realiza el registro de Centros Educativos por coordinaciones.
3. Se distribuye las cdulas censales por niveles y/o programas a travs de las coordinaciones a todos los Centros
Educativos de la Regin de Educacin Moquegua, con oficios mltiples.
4. Los coordinadores se encargarn de entregar al Director del Centro Educativo que le corresponde y recabar la firma
como cargo en el Directorio de los Centros Educativos y le comunicar la fecha que deber ser entregada.
5. Se capacita, coordina y asesora a los Directores de los Centros educativos para el correcto diligenciado de las
cdulas censales.
6. Recepciona las cdulas diligenciadas, las critica y codifica, en presencia del Director del Centro Educativo , si est
conforme firma el cargo, en caso contrario modifica las Cdulas Censales (Original y Cargo) ; y registra la entrega en
el Directorio de Centros Educativos
7. Ingresa los datos en el sistema de Censos escolares remitida por el Ministerio de Educacin, graba la informacin en
el diskette e imprime .
8. Anilla los Reportes de Centros Educativos
9. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educacin (Original y 3 copias)
10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
11. Ordena las cdulas por provincia, distrito, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles, las empaqueta y las
almacena
12. Entrega:
Al Ministerio de Educacin el diskette, el reporte de Centros Educativos(O) y el Oficio(O); previa firma del
cargo
A la Direccin Oficio(1C) y el reporte de Centros Educativos(1C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.50

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

ESTADSTICA

CODIGO : I-ES-02
13. Distribucin del reporte de Censos Escolares a las ADEs, Oficinas de Regin e Instituciones segn requerimiento.
DIRECTOR GI
14. Confirma la recepcin de las Cdulas Censales
FIN
El Estadstico archiva el cargo (Oficio(2C)) y reporte de Centros Educativos(2C)
Estadstica.

en el archivo de la Divisin de

Distribucin del reporte de Censos Escolares a las ADEs, Oficinas de Regin e Instituciones segn requerimiento.
Se archiva la informacin estadstica remitida por los
empaqueta las cdulas y se almacena).

Centros Educativos, posterior al ingreso en el sistema.( se

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.51

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-03
PROCEDIMIENTO
INFORMACION ESTADISTICA DE FIN DE AO
OBJETIVO
Captar informacin al finalizar el ao escolar de los Centros y Programas Educativos en funcin a las variables
presentadas en el formato preparado en la Divisin de Estadstica, para conocer el grado de promocin , repitencia y
desercin escolar.
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS
Formato de Informacin Estadstica de Fin de Ao
ORIGEN
De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia el requerimiento de informacin estadstica al finalizar el ao escolar.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Estadstico
1.Disea y emite formatos para la Informacin Estadstica de Fin de Ao por niveles y/o programas de acuerdo a los
requerimientos
2.Prepara Oficio Mltiple para envo de formatos y lo imprime en stencil
DIRECTOR GI
1. Revisa formatos de Informacin Estadstica de Fin de Ao y Oficio Mltiple en stencil, si est conforme los visa
Estadstico
3.Los formatos de Informacin Estadstica de Fin de Ao los imprime en stencil
4.Entrega formatos y Oficio en stencil a impresiones
2. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
5.Recogido los Oficios Mltiples y Formatos de la Estadstica de Fin de Ao, prepara un Directorio de Centros
Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles
6.Entrega los formatos de Estadstica de Fin de Ao y Oficio Mltiple al Coordinador de ADE para su entrega al Director
del Centro Educativo de acuerdo a los niveles, recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos y le
comunica la fecha en que debe ser entregada, as mismo se hace entrega directa de los Centros Educativo del Area de
Ejecucin mediante Oficio mltiple.
3. Recibe y convalida informacin de los formatos en presencia del Director del Centro Educativo, si est conforme
firma el cargo, en caso contrario modifican los Formatos (original y cargo); registra la entrega en el Directorio de
Centros Educativos
4. Se ingresa los datos de los formatos en el Aplicativo (Hoja de Clculo) establecida por la Divisin de estadstica y
calcula el grado de eficiencia.
5. Se elabora el documento y est a disposicin de los usuarios previa firma del cargo.
FIN
El Estadstico archiva la informacin estadstica ( formatos) en el Archivador con el cargo respectivo.
Distribucin del documento concluido segn requerimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.52

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-04
PROCEDIMIENTO
ESTIMACION DE MATRICULAS POR EL METODO CIFRAS RELATIVAS
OBJETIVO
Captar informacin al 25 de marzo de la matrcula del ao escolar de los Centros Educativos Escolarizados del nivel
Inicial, Primaria y Secundaria de Menores, tanto pblico como privado a nivel de la Regin de Educacin, con la
finalidad de predecir el comportamiento de la matricula en el ao lectivo que se inicia
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS

Matrcula de Centros Educativos del ao anterior.


ORIGEN
De acuerdo a lo previsto el Estadstico inicia la Estimacin del Muestreo por Cifras Relativas
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Estadstico
1. Actualiza la poblacin escolar con el ao anterior de los Centros Educativos Escolarizados del nivel Inicial, Primaria
y Secundaria de Menores de la Regin de Educacin por Coordinaciones, segn el SOFTWARE (hoja de clculo),
remitido por el Ministerio de Educacin
2. Prepara listado de Centros Educativos de mayor a menor poblacin estudiantil y determina el tamao de la muestra
(resultado del muestreo)
3. Prepara Oficio Mltiple y el formato actualizado, lo imprime y distribuye a las Coordinaciones para que apliquen en
los Centros Educativos seleccionados segn muestreo.
Director GI
Revisa Formulario Encuesta Por Muestreo y Oficio Mltiple, si estn conformes los visa
ESTADSTICO

4. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos


1.Recogidos la Encuesta Por Muestreo, prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por
distritos, por gestin (estatal y no estatal) y por niveles
2.La informacin remitida por los Centros Educativos seleccionados se ingresa al SOFTWARE, se consolida la
informacin, se grava en diskette y se remite por correo electrnico y/o Fax al Ministerio de Educacin con fecha 28 de
marzo, para que estos a su vez consoliden a nivel Nacional el 31 de marzo para alcanzar al Ministro de Educacin.
5. Prepara Oficio de entrega del documento consolidado del muestreo (Original y 3 Copias)
6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
7. Entrega:

Al Ministerio de Educacin el diskette, el reporte Estimacin de Matrcula (O) y el Oficio (O) previa firma del

cargo
A la Direccin el Oficio (1C) y el reporte Estimacin de Matrcula (1C)

FIN
El Estadstico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte Estimacin de Matricula (2C) en el archivo de la Oficina

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.53

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-05
PROCEDIMIENTO
CALENDARIO DE PRODUCCION ESTADISTICA
OBJETIVO
Dar a conocer a los Directores de Centros y Programas Educativos las fechas de entrega de la informacin para la
realizar los Censos o Muestreos del ao lectivo
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS

Centros Educativos
ORIGEN
El Estadstico recopila informacin para el proceso de produccin estadstica, segn fechas previstas en la base legal.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Estadstico
1. Para recopilar informacin estadstica prepara e imprime en stencil Oficio Mltiple y elabora propuesta de Calendario
de Produccin Estadstica
2.
DIRECTOR GI
3. Revisa Oficio Mltiple y Calendario de Produccin Estadstica, si est conforme los visa
ESTADSTICO
4. Imprime Calendario de Produccin Estadstica en stencil
5. Entrega Calendario de Produccin Estadstica y Oficio Mltiple en stencil a Impresiones
6. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
7. Recogidos los Oficios Mltiples y los Calendarios de Produccin Estadstica prepara un Directorio de Centros
Educativos como cargo; clasificado por distritos y por gestin(estatal y no estatal)
8. Enva un Oficio dirigido a los Coordinadores de ADE para su posterior entrega a los Directores de los Centros o
Programas Educativos comunicndoles que deben recoger el Oficio y el Calendario de Produccin Estadstica y
recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos
FIN
El Estadstico archiva Oficio Mltiple, Calendario de Produccin y Directorio de Centros Educativos en el archivo de la
Oficina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.54

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

ESTADSTICA

CODIGO : I-ES-06
PROCEDIMIENTO
ESTADISTICA ECONOMICA FINANCIERA
OBJETIVO
Captar informacin econmica financiera de los Centros Educativos de Gestin No Estatal
BASE LEGAL
D.L. N 604, Ley de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
D.S. N 018-91-PCM, Reglamento de Organizacin y Funciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
REQUISITOS
Formulario de Estadstica Econmica Financiera Para Estrato Medio
Formulario de Estadstica Econmica Financiera Para Estrato Forzoso
ORIGEN
Recepcin del Oficio y formularios remitidos por el
Econmica Financiera

Ministerio de Educacin para la recopilacin de informacin

DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
ESTADSTICO
2. Recoge Formularios de Almacn, previa firma del cargo
3. Prepara un Directorio de Centros Educativos de Gestin No Estatal como cargo; clasificado por distritos de los
Centros Educativos que tengan un mnimo de 20 alumnos.
4. Entrega los Formularios de Estadstica Econmica Financiera al Coordinador de ADE para su posterior entrega a los
Directores de Centros Educativos de acuerdo a la cantidad de alumnado si el Centro Educativo tiene de 20 a 500
alumnos se le entrega Formulario Estadstica Econmica Financiera para Estrato Medio, si tiene ms de 500
alumnos se le entrega Formulario Estadstica Econmica Financiera para Estrato Forzoso; recaba firma como cargo
en el Directorio de Centros Educativos y le comunica la fecha en que debe ser entregada
5. Recibe y verifica que en el formulario este la informacin solicitada en presencia del Director, si esta conforme firma
el cargo, en caso contrario completa el formulario(original y cargo) ; y registra la entrega en el Directorio de Centros
Educativos
6. Ordena Formularios de acuerdo al estrato y los empaqueta
7. Prepara Oficio de envo de formularios (Original y 2 Copias)
DIRECTOR GI
8. Revisa Oficio, si est conforme lo visa
ESTADSTICO
9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
10. Entrega:
Al Ministerio de Educacin Formularios y Oficio(O), previa firma del cargo
Al Organo de Direccin el Oficio(1C)
FIN
El Estadstico archiva el cargo (Oficio(2C)) y el Directorio de Centros Educativos en el archivo del Area

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.55

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-07
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL PADRON DE CENTROS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Dar a conocer informacin sobre los Centros y Programas Educativos
BASE LEGAL
R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica
REQUISITOS
Informacin Estadstica al Inicio de Ao
Informacin de Censos Escolares
Reporte Padrn de Centros y Programas Educativos
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Estadstica prepara Padrn de Centros y Programas
Educativos
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUTCIONAL
Estadstico
1. Actualiza el formato para la elaboracin de Padrn en el SOFTWARE remitido por el Ministerio de Educacin,
imprime los reportes del Padrn de Centros Educativos y los generados por los Censos Escolares; y graba la
informacin en el diskette
2. Revisa los reportes, los consolida y los clasifica por niveles y gestin (estatal y no estatal) de Centros Educativos
3. Prepara el diseo de la cartula del Padrn de Centros Educativos
4. Prepara el Padrn de Centros y Programas Educativos (O y 23 Copias) y los anilla
5. Prepara el Oficio (Original y 3 Copias) y Cargo (Original) de envo de Padrn de Centros Educativos a las ADEs,,
oficinas del la Sede Regional e Instituciones segn requerimiento.
DIRECTOR GI
6. Revisa el Oficio y si est conforme lo visa
ESTADSTICO

7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva


8. Entrega:
A la UEE del Ministerio de Educacin un diskette con las tablas del SOFTWARE, Oficio(O) y 1 Padrn(2C),
previa firma del cargo
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.
Al INEI Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.
A la Regin de Salud Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.
A la Comandancia de la Tercera Regin Militar, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.
Otros segn requerimiento.
FIN
El Estadstico archiva el Oficio (1C) y Padrn de Centros y Programas Educativos(O); y entrega a la Secretaria para el
archivo de la Oficina los cargos y Oficio(3C)) y Padrn de Centros Educativos(1C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.56

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-08
PROCEDIMIENTO
CENSO DE TALLA Y PESO ESCOLARES
OBJETIVO
Observar y medir los niveles de nutricin de los alumnos comprendidos del primero al cuarto grado de Educacin
Primaria de Menores.
BASE LEGAL

R.M. N 0289-94-ED, Normas para la provisin Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin

REQUISITOS
Formatos por sexo y grados
Nminas de matrcula por centro educativo
Manual Instructivo
Accesorios (centmetros, balanza, regla, plomada)
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional el Estadstico realiza el Censo de Talla y Peso en
Escolares del primero a cuarto grado de Educacin primaria de Menores, de acuerdo a la disposicin del Ministerio de
Educacin.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Estadstico
1.Recepciona los formatos de Censo y Talla del Ministerio de Educacin ( 2 tipos de formatos para identificar el sexo).
2.Coordina con los Directores de los Centros Educativos del Area de Ejecucin y Coordinadores de las ADEs, con la
finalidad de ejecutar el Tallado y peso de los alumnos.
3.Se remite con oficio los Formatos y los instructivos as como los accesorios que se requiere para la ejecucin del
tallado y peso a los Centros Educativos del Area de Ejecucin y a los Coordinadores de las ADEs, para que estos a su
vez remitan a los Centros Educativos de su jurisdiccin.
4.Se recepcionan los formatos diligenciados para hacer criticados y modificados en cuanto sea necesario, en presencia
del Director del centro Educativo.
Director GI
5.Revisa los Formatos, Manuales Instructivos , accesorios y el Oficio Mltiple en stencil, si est conforme los visa
Estadstico
1. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos
6.Recoge el material de impresiones y prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos,
por gestin(estatal y no estatal) y por niveles
2. Ingresa los datos de las Cdula Censal en el sistema MED-UEE, graba la informacin en el diskette e imprime el
Reporte de Resultados en Original y Copias.
3. Se remite las cdulas censales a la UEE del Ministerio de Educacin.
4. Elabora el Informe final (Original y 2Copias), entrega el Original a la Direccin y la primera copia al Director AT y
archiva la segunda copia
5. Anilla los Reportes de Resultados de Centros Educativos
6. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educacin (Original y 2 copias)
7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
Ordena el material censal por distrito y por gestin(estatal y no estatal), los empaqueta y los almacena (copia el original
se remite al Ministerio).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.57

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


ESTADSTICA

VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-08
8. Entrega:

Al Ministerio de Educacin el diskette, y las cdulas originales, el reporte de Resultados de Centros

Educativos(O) y el Oficio (O) previa firma del cargo


A la Direccin Oficio(1C) y reporte de Centros Educativos(1C)

FIN
El Estadstico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte de Resultados de Centros Educativos (2C) en el archivo de la
Divisin.
Los empaqueta , Archiva las copias de las cdulas y los almacena.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.58

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-01
PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL
OBJETIVO
Definir los objetivos y metas en funcin a los lineamientos y prioridades de asignacin presupuestal establecido en la
fase de programacin
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N 27573, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

PIA

Marco Presupuestal del ao vigente

Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles de Acuerdo a la Cadena Funcional
Programtica

Cronograma de Entrega

Cuadro de Plazas Permanentes


ORIGEN
La Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional enva Oficio y Cronograma a la Direccin Regional de Educacin para
la Formulacin del Presupuesto Anual
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


Especialista en Finanzas
3. Recoge el Marco Presupuestal del Ao
4. Prepara un Memorndum (Original y 2 Copias) solicitando el Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios
a la Oficina de Administracin y Oficio Mltiple para convocar a las Areas de Desarrollo Educativo
DIRECTOR GI
5. Revisa el Memorndum y el Oficio Mltiple, si estn conformes los sella y firma
Director
6. Revisa y firma el Oficio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.59

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-01
SECRETARIA
7. Entrega Memorndum (O) a la Oficina de Administracin y el Oficio Mltiple a la Areas de Desarrollo, previa firma
del cargo.
8. Archiva Memorndum (1C) y entrega al especialista el cargo( Memorndum (2C))
EN LA REUNIN CON LOS COORDINADORES DE LAS AREAS DE DESARROLLO EDUCATIVO
9. Analiza y revisan las normas, disponen directivas y hojas de trabajo para la elaboracin del Presupuesto.
10. Recibe el Calendario de Compromisos para el pago de remuneraciones del personal activo y pensionistas de la
Direccin Regional de Presupuesto del C. T. A. R. (Consejo Transitorio de Administracin Regional).
11. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Analtico de Personal valorizndolo por niveles de acuerdo a la
cadena funcional programtica, en base al Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin y al Calendario de
compromisos de pago de remuneraciones y pensiones.
12. Prepara las Hojas de trabajo con la informacin requerida y revisa las hojas de trabajo
13. Ingresa informacin directamente al software e imprime los reportes de acuerdo a las Directivas
ESPECIALISTA EN FINANZAS
14. Analiza, revisa y consolida la informacin que le entregan las Areas de Desarrollo Educativo
15. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y Servicios en base al Cuadro de
Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, as como, al Marco Presupuestal de la Direccin Regional
de Educacin.
16. Imprime la Formulacin del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en la Plantilla(Hoja de
Clculo), graba la informacin en diskette e imprime el Presupuesto Anual (Original y 2 Copias)
17. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 4 Copias) a la Oficina correspondiente del Ministerio de
Educacin
DIRECTOR GI
18. Revisa la Formulacin del Presupuesto Anual, si est conforme lo firma y sella
19. Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella
SECRETARIA
20. Folea los documentos y numera el oficio
21. Entrega:
Al Ministerio de Educacin el Presupuesto Anual(O, 2C), el diskette y el Oficio(O); previa firma del cargo
A la Direccin el Oficio(1C)
FIN
El Especialista en Finanzas archiva la Formulacin del Presupuesto Anual (3C); y entrega cargo (Oficio (2C)) y
Presupuesto Anual (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.60

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-02
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES
OBJETIVO
Realizar las correcciones al Calendario Mensual de Acuerdo a los egresos del mes
BASE LEGAL

Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N 27573 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley 27444 ley de Procedimiento Administrativo General

REQUISITOS

Planilla de Remuneracin del Mes

Desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido, el Especialista realiza la elaboracin del Calendario de Compromisos Mensuales.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
1. Recibe la Planilla de Remuneraciones del Personal Activo, enviada por el Especialista de Personal.
2. Recibe el Informe de la Ejecucin Mensual para Gastos de Bienes y Servicios, enviado por el Area de Gestin
Administrativa.
3. Analiza la desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral y establece los montos a solicitarse
4. Ingresa los datos de la programacin de Gastos mensual en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF
5. Imprime el reporte Calendario de Compromisos Mensual Por Programas (Original y 2 Copia) y graba informacin en
diskette
6. Prepara Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin
DIRECTOR GI
7. Consolida el Calendario de Compromisos presentado por el Area de Remuneraciones, si estn conformes los firma y
sella.
Especialista en Finanzas
8. Archiva el reporte Calendario de Compromisos(1O) y el Oficio(1C)
Secretaria
9. Folea y numera el Oficio
10. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos, el diskette y el Oficio(O), previa firma
del cargo
FIN
La Secretaria archiva el Calendario de Compromisos(2C), y el cargo Oficio(2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.61

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-03
PROCEDIMIENTO
EVALUACION DEL PRESUPUESTO
OBJETIVO
Dar los resultados de la gestin, en base al anlisis y medicin de los avances fsicos y financieros as como las
variaciones observadas sealando sus causas, en relacin a los programas, proyectos y actividades aprobadas en el
Presupuesto y Planes Operativos
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N27573 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Presupuesto Institucional de Apertura y el Modificado

Ejecucin de Gastos de Planillas, as como, de Bienes y Servicios

Reporte Estadstica al Inicio del Ao

Reporte Estadstica de Medio Ao


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto el Especialista de Finanzas elabora la Evaluacin del Presupuesto
Semestral y Trimestral
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
1. Prepara el Informe de Evaluacin, teniendo en cuenta el marco presupuestal, Ejecucin de Gastos, Reportes
Estadsticos del ao y el esquema entregado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
2. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin
Director GI
3. Revisa el Informe de Evaluacin, si est conforme lo firma y sella.
4. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
ORGANO DE DIRECCION
6.
Revisa la Formulacin del Presupuesto Anual y el Oficio, si estn conformes, los firma.
Secretaria
7.
Folea los documentos, numera el Oficio y los sella
8.
Entrega:
Al Ministerio de Educacin esto el Informe de Evaluacin(O) y Oficio(O), previa firma del cargo
A la Oficina de Asesoramiento Tcnico el oficio(1C) y el Informe de Evaluacin(1C)
FIN
La Secretaria Informe de Evaluacin(2C) ; entrega cargo(Oficio(2C))

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.62

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-04
PROCEDIMIENTO
ACTUALIZACION DEL CUADRO DE PLAZAS PERMANENTES
OBJETIVO
Establecer mecanismos de control en la ejecucin del Presupuesto en las Areas de Administracin de Personal y en
Planillas; y dar conocer la distribucin del presupuesto de plazas existentes y sus caractersticas en las Areas de
Desarrollo Educativo del mbito de la Direccin Regional de Educacin.
BASE LEGAL

R. M. N0588-93-CD. Aprueba la Estructura Orgnica y Cuadro para asignacin de Personal de la Direccin


Regional de Educacin.

REQUISITOS

Presupuesto de Plazas Anual

Cuadro de Plazas Permanentes anterior y de las Areas de Desarrollo Educativo

Resoluciones de Transferencia y Reubicacin de Plazas

Cuadro de Horas de los Centros Educativos


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en sus funciones, el Especialista efecta la Actualizacin del Cuadro de Plazas
Permanentes
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
1.
2.
3.
4.

Especialista de Finanzas
Analiza las resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores del Area de Ejecucin y de las Areas de
Desarrollo Educativo
Registra los informes y resoluciones que hayan generado un cambio de plaza tanto en la ubicacin o denominacin
Ingresa los movimientos realizados al sistema del Cuadro de Plazas Permanentes y emite el Reporte del Cuadro de
Plazas Permanentes (Original y 2 Copias)
Prepara un Memorndum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos a la Oficina de Administracin

Director GI
5. Revisa el Memorndum , si est conforme lo firma y sella
Especialista en Finanzas
6. Entrega a la Oficina de Administracin el Cuadro de Plazas Permanentes(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo
7. Remite a las Areas de Desarrollo Educativo y de acuerdo a los Requerimientos se le entrega a los Directores de
Centros Educativos
FIN
El Especialista en Finanzas archiva el Cuadro de Plazas Permanentes(1C) y el Memorndum(1C) y entrega a la
Secretaria el cargo (Oficio (2C)) y el Cuadro de Plazas Permanentes(2C) para el archivo de la Oficina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.63

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-05
PROCEDIMIENTO
AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS
OBJETIVO
Autorizar los importes por los nuevos contratos de personal y costos de dispositivos nuevos
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N27573 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002.
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Calendario de Compromisos

Resmenes de Planillas eventuales y permanentes elaborado por el Equipo de Planillas

Requerimiento del Equipo de Tesorera

Informe Mensual del Gasto (T-2 )

Informe Mensual (T - 5)
ORIGEN
Por la programacin de los compromisos atrasados el Especialista en Finanzas elabora la Ampliacin del Calendario de
Compromisos
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
1. Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de Calendario
de Compromisos elaborado por el Equipo de Planillas y el requerimiento del Equipo de Tesorera
2. Elabora consolidado de Ampliacin de Calendario de Compromisos Activos y Cesantes por Funcin y Programa
Presupuestal.
3. Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Solicitud de
Ampliacin, graba la informacin en diskette: en caso contrario prepara Ampliacin del Calendario (Original y 2
Copias) y el Anexo 03 (Original y 2 Copias)
4. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto
Director GI
5. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa
6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
Especialista en Finanzas
7. Archiva la Ampliacin del Calendario de Compromisos(1C) , el Oficio(1C) y el Anexo 03(1C)
SECRETARIA
8. Enva al Ministerio de Educacin el Oficio(O), la Ampliacin del Calendario de Compromisos(O), el informe de
Ejecucin del Gasto(T-2) y el Anexo-03 (O), previa firma del cargo
FIN
Secretaria archiva Ampliacin del Calendario de Compromisos (2C) y el cargo(Oficio(2C)) y el Anexo 03(2C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.64

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-06
PROCEDIMIENTO
INCLUSION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL
OBJETIVO
Incluir en el presupuesto los recursos que se captan por los servicios de fotocopia y venta de formularios y otros como
crdito suplementario para ampliar el Marco Presupuestal de la Direccin Regional de Educacin.
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N27573 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Programacin de Ingresos y Gastos

Ejecucin del Presupuesto de Ingresos

Marco Presupuestal

Maestro Clasificador de Ingresos


ORIGEN
Cuando no se considera en el presupuesto dicho recurso la Inclusin de los recursos directamente recaudados
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Tcnico de Tesorera
1. Prepara el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados y lo remite con memorndum a la Oficina de
Asesoramiento Tcnico, mensualmente
2.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
3. Elabora la Proyeccin de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genricas en el siguiente
ejercicio(Original y 2 Copias) en base a la informacin de Tesorera y de acuerdo al Maestro Clasificador de Ingresos
del ao en curso.
4. Prepara un Oficio(Original y 1 Copia) solicitando la aprobacin al Ministerio de Educacin para incluir la cantidad
recaudada como crdito suplementario.
Director
5. Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella
Secretaria
6. Folea, numera el Oficio y lo registra en el Cuaderno de Registro de Oficios
7. Enva al Ministerio de Educacin la Proyeccin(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo
8.
ESPECIALISTA EN FINANZAS
9. Archiva el Presupuesto y la Proyeccin(1C) y el Oficio(1C), previa firma del cargo.
10. Entrega a la Secretaria el Presupuesto y la Proyeccin(2C) y el Oficio(2C),
FIN
Aprobado el gastos de los recursos directamente recaudados, ingresa los datos de la Ejecucin del Presupuesto de
Ingresos en el sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.65

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-07
PROCEDIMIENTO
TRASLADO DE PAGOS DE PENSIONES
OBJETIVO
Registrar el traslado de pago de pensiones
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001 -EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N27573, Ley de presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Solicitud FUT

Certificado Domiciliario

Boleta de Pago

Resolucin de Cese

Fotocopia de la Libreta Electoral


ORIGEN
Usuario presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario a las Direcciones Regionales de Educacin
Destino
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de Destino)
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
OFICINA DE ADMINISTRACION (Direccin Regional de Educacin de Destino)
Especialista de Tesorera
2. Recibe el expediente, previa firma del cargo
3. Prepara la Hoja de Costo(Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al usuario, lo firma y sella
4. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin Origen
solicitando Nota de Anulacin Presupuestal y anexa la Hoja de Costo(O) al Expediente
5.
Director AD
6. Revisa los documentos si esta conforme, lo firma y sella
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL (Direccin Regional de Educacin de Destino)

7. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


Especialista en Finanzas
8. Recibe el expediente, previa firma del cargo
9. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de Origen
solicitando la Nota de Anulacin Presupuestal
10.Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
Secretaria
11. Sella, procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, folder y cargo en el formulario Hoja de
Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.66

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

FINANZAS

CODIGO : I-FI-07
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
12. Entrega a la Direccin Regional de Educacin de Origen el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del cargo, y a la
Direccin el Oficio(1C)
13. Archiva Oficio(2C) y Hoja de Costos(1C)
ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de Origen)
14.Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL (Direccin Regional de Educacin de Origen)

15.Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


ESPECIALISTA EN FINANZAS
16. Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin
Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Anulacin Presupuestal (Original y 1 Copia) en caso contrario,
lo prepara en forma manual
17. Sella y firma la Nota de Anulacin Presupuestal
18. Recaba firma del Director en la Nota de Anulacin Presupuestal
19. Anexa la Nota de Anulacin Presupuestal (O) al Expediente
20. Prepara el Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin de Destino
DIRECTOR GI
21. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma.
SECRETARIA
22. Numera y sella el Oficio
23. Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, folder y cargo en el formulario Hoja de
Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
24. Entrega a la Direccin Regional de Educacin de Destino : el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del cargo, y a la
Direccin el Oficio(1C)
25. Archiva el Oficio(2C) y la Hoja de Costos(1C)
ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de Destino)
26.Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL (Direccin Regional de Educacin de Destino)
27.Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Finanzas
28. Incluye el monto indicado en la Nota de Anulacin Presupuestal en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en
la Opcin Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Modificacin Presupuestal - Crdito (Original y 1
Copia)
29. Sella y firma la Nota de Modificacin Presupuestal - Crdito y recaba firma del Director de la Oficina, anexa la Nota
de Modificacin Presupuestal - Crdito (O) al Expediente y archiva la primera copia
30. Prepara un Memorndum (Original y 2 Copias) dirigido al Director de la Oficina de Administracin, recaba firma del
Director
31. Entrega Memorndum (O) y expediente a la oficina de Administracin; previa firma del cargo
32. Archiva el Memorndum (1C) y entrega el Memorndum (2C) a la Secretaria del Area
OFICINA DE ADMINISTRACION (Direccin Regional de Educacin de Destino)
Tesorero
33. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil en base a los documentos del expediente y lo entrega a
impresiones

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.67

Finanzas

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-07
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Secretaria
34.

Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes
datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del interesado
A quien se deriva
35.

Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma


del cargo.
Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

36.
FIN
La

Secretaria recibe las 4 copias de la Resolucin, prepara el cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) para el Especialista de Planificacin, previa firma del cargo
Resolucin (4C) para el Especialista de Planillas, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.68

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


FINANZAS

VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-08
PROCEDIMIENTO
DESAGREGACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
OBJETIVO
Desagregar la asignacin del Presupuesto trimestral
BASE LEGAL
Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector
Pblico para 2001.
Ley N27573, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2002
Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Informe de la Ejecucin Trimestral para Bienes y Servicios de la Direccin de Administracin

Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de Remuneraciones

Ejecucin del Presupuesto del Gasto del Mes

Techo de la Asignacin Trimestral

Tabla Clasificador del Gasto

Reportes de desagregacin Trimestral del Presupuesto


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional, el Especialista realiza la desagregacin trimestral del
presupuesto
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
1. Recibe el Techo de la Asignacin Trimestral, el Informe de la Ejecucin para gastos de Bienes y Servicios y la
Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de la Oficina de Administracin; analiza las cifras determinadas de
acuerdo a la cadena funcional por Partidas Especficas y Asignaciones Genricas y lo compara con el Techo de la
Asignacin Trimestral
2. Programa los gastos para: Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimestre
3. Ingresa los datos de la Reprogramacin de Gastos en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF.
4. Imprime el reporte Desagregacin Trimestral(Original y 2 Copias) y graba informacin en diskette
Director GI
5. Revisa el Reporte de Desagregacin Trimestral y da conformidad
Especialista en Finanzas
6. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin y Oficio (Original y 2
Copias) de envo de documentos a la Direccin de Administracin
Director GI
7. Revisa el Oficio y el Reporte de Desagregacin Trimestral, si estn conformes los firma y sella
8. Revisa el Memorndum y si est conforme lo sella y firma
Secretaria
9. Numera el Oficio y Entrega:
Al Ministerio de educacin el diskette, Desagregacin Trimestral (O) y el Oficio(O), previa firma del cargo
A la Oficina de Administracin la Desagregacin Trimestral (1C) y Oficio (O)
FIN
Secretaria archiva la Desagregacin Trimestral (2C), Oficio (1C) y entrega cargos (Oficio(2C) del Ministerio de Educacin
y Oficio (2C) de la Direccin de Administracin) al Especialista en Finanzas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.69

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-01
PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE TENENCIA LEGAL DE TERRENO
OBJETIVO
Realizar el registro de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin en el Marges de Bienes Inmuebles del
Ministerio de Educacin
BASE LEGAL
D.L. 26512
R.S. 396-INIED 84
REQUISITOS
Declaracin Jurada de Autoavalo
Copia Literal de Dominio, expedida por la Oficina de Registros Pblicos (Escritura Pblica)
Resolucin de Creacin del Centro Educativo
ORIGEN
El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


Arquitecto
3. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos
4. Revisa la informacin establecida en los requisitos
5. Efecta la verificacin IN-SITU teniendo en cuenta que:
6. Las medidas de los linderos y el rea estn de acuerdo con lo indicado en los Planos y a las medidas indicadas de
ley
7. El terreno ocupe parte del 2% del rea que le pertenece al Ministerio de Educacin (slo en caso de afectaciones)
8. Registra el bien en el Libro de Margers de Bienes Regionales.
9. Prepara Oficio (Original y 2 Copia, una para el marges y otra para Bines Nacionales) dirigido al Ministerio de
Educacin
DIRECTOR AT
10. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa
Secretaria
11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
12. Sella y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los
siguientes datos:
Nmero de Folder
Nmero de Expediente
Apellidos y Nombres
A quien se deriva
13.
Remite el Expediente y el Oficio(O) al Ministerio de Educacin.
FIN
El Arquitecto entrega el Oficio(1C) a la Secretaria para el Archivo de la Direccin de Gestin Institucional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.70

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-02
PROCEDIMIENTO
ASESORAMIENTO PARA LA REMODELACION O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETIVO
Dar asesoramiento en la remodelacin o mantenimiento de Infraestructura de los Centros o Programas Educativos
BASE LEGAL
D.S. N 047
D.S. N 882, Reglamento Nacional de Construcciones
D.S. N 004-96-ED, RUA
RULCOP
REQUISITOS
Solicitud FUT
Plano de Distribucin de Local
ORIGEN
Usuario presenta solicitud por Trmite Documentario pidiendo apoyo para la construccin o remodelacin del Centro o
Programa Educativo
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documento por Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, registro y Asignacin de Expedientes, se entrega al despacho de DGI para su
respectivo decreto.
3.
4.
5.

6.

ARQUITECTO
Recibe el Expediente y firma el Libro de Correspondencia
Revisa la Solicitud y el Plano de Distribucin del Local y coordina con el Director del Centro Educativo sobre sus
necesidades, acordando la obra a realizar.
Visita el Centro o Programa Educativo, define el lugar donde se realizar la obra, orienta sobre los procedimientos
de ejecucin de la obra y solicita al Director del Centro o Programa Educativo: el Proyecto de los Planos
correspondientes, relacin de materiales, presupuesto con costos unitarios (incluyendo monto y sin incluir) y Folder
de Supervisin de Obra, para ser revisados y aprobados.
Efecta la supervisin de la Obra en los siguientes casos:

Verificacin de Trazos
Excavacin de Zanjas
Llenado de Zanjas
Llenado de Columnas
Llenado de Techos
Llenados de vereda
Lozas deportivas.
Otras obras especiales

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.71

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-02
Llena Cuaderno de Obra(Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisin, desglosa y distribuye de la
siguiente manera: 1C para el Supervisor, 1C para el Equipo de Abastecimiento.
8. Archiva en el Folder de Supervisin de Obra copia que le corresponde
9. Terminada la Obra verifica el Acta de Recepcin de Obra(Original y 3 Copias) y entrega:
10. Al Director del Centro o Programa Educativo recibe el Acta de Recepcin de Obra(O)
11. Archiva el Acta de Recepcin de Obra(3C) en el Folder de Supervisin de Obra y prepara Oficio(Original y 2 Copias)
e informe (Original y 2 Copias) para el Organo de Direccin
7.

DIRECTOR
12. Revisa el Informe y el Oficio, si estn conformes, los firma y sella
ARQUITECTO
13. Entrega Informe(O) y Oficio(O) al Organo de la Direccin, previa firma del cargo
14. Entrega a la Secretaria (1C) del Informe y (1 C)Oficio para el Archivo de la DGI.
Secretaria
15. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de
Expedientes los siguientes datos:

Nmero de Folder

Nmero de Expediente

Apellidos y Nombres

A quien se deriva
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trmite Documentario para archivo, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.72

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-03
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE LA CARTA EDUCATIVA
OBJETIVO
Tiene la finalidad de dar a conocer la ubicacin de los Centros y Programas Educativos por niveles y tipo de
gestin(estatal y no estatal)
BASE LEGAL
D.S. N 004-96-ED
REQUISITOS
Planos Distritales
Nomenclatura establecida por el Ministerio de Educacin
Padrn de Centros Educativos
ORIGEN
De acuerdo a la base legal el Arquitecto Especialista de Infraestructura tiene que realizar la Carta Educativa
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Arquitecto
1. Prepara Oficio (Original y 02 copias) para el pedido de Planos catastral de los distritos al Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica y/o Consejos Municipales.
DIRECTOR GESTIN INSTITUCIONAL
2. Revisa el Oficio, si est conforme los visa
3. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
ARQUITECTO
4. Realiza el diseo de la Carta Educativa (Original y 7 Copias)
5. Verificar la Direccin de los Centros Educativos en el Padrn
6. Coloca la nomenclatura establecida por el Ministerio de Educacin en la Carta Educativa y los Nombres de los
Centros y Programas Educativos
7. Prepara Oficios para la entrega de la Carta Educativa (Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin y
Memorndums (Original y 1 Copia) para las Oficinas
DIRECTOR GESTIN INSTITUCIONAL
8. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa
9. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella
10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
ARQUITECTO
11. Entrega:

Los Oficios (O1, O2, O3) y la Carta Educativa (1C, 2C, 3C), previa firma del cargo al:

Ministerio de Educacin

INEI

Los Oficios (1C) y La Carta Educativa (4C), previa firma del cargo a la Direccin

El Memorndum(O1, O2, O3) y La Carta Educativa (5C, 6C, 7C) previa firma del cargo:
A la Direccin de Administracin
A la Direccin Tcnico-Pedaggica
FIN
Arquitecto archiva cargo del Oficio(2C), Memorndum(1C) de cada Oficio y Carta Educativa (1)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.73

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-04
PROCEDIMIENTO
SUPERVISION AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Supervisar el Mantenimiento de la Infraestructura de los Centros o Programas Educativos
BASE LEGAL

D.S. N 004-96-ED, RUA


RULCOP
D.S. N 047
D.S. N 882, Reglamento Nacional de Construcciones
Directiva N001-2000-VMGI, Procedimientos para la construccin en un Centro Educativo, por entidades no
relacionadas con el Ministerio de Educacin.

REQUISITOS
Solicitud FUT u Oficio
Calendario de Compromisos
Plan de Mantenimiento del Centro Educativo
ORIGEN
Usuario presenta solicitud requiriendo Mantenimiento de su Centro o Programa Educativo al Equipo de Tramite
Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de documentos por Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
ARQUITECTO
3. Recibe el expediente y firma en el Libro de Correspondencia
4. Verifica en el Calendario de Compromisos si existe presupuesto para realizar mantenimiento
5. Coordina con el Especialista de Finanzas el presupuesto para Mantenimiento de Centros o Programas Educativos
6. Coordina con el Especialista de Abastecimientos sobre la cotizacin de materiales y/o mano de obra de la obra a
ejecutar.
7. Coordina con el Director del Centro Educativo la obra a realizar
8. Visita el Centro o Programa Educativo, para la verificacin de las obras que figuran en el Plan de Mantenimiento.
9. Autoriza la ejecucin de obras de mantenimiento planteadas y/o aprobadas despus de la verificacin.
10. Prepara Informe (Original y 2 Copias) y Memorndum (Original y 2 Copias); y lo entrega al Equipo de
Abastecimiento, previa firma del cargo
11. Archiva Informe(2C) y Memorndum (2C) en la copia del Expediente en Infraestructura y entrega Informe (1C) y
Memorndum (1C) a secretara de Direccin de Gestin Institucional
12. Efecta la supervisin de la obra, asesorando en la ejecucin de la obra de acuerdo a las caractersticas de cada
una de ellas, segn el expediente presentado por el Director del Centro y/o Programa Educativo.
13. Llena cuaderno de Obra (Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisin, desglosa y distribuye de la
siguiente manera: 1C para el Supervisor o Director del Centro o Programa Educativo, 2C para el Area de
Abastecimiento
14. Archiva en el Folder de Supervisin de Obra copia que le corresponde
15. Prepara Acta de Recepcin de Obra(Original y 3 Copias), y otra acta de entrega (Original y 2 copias) al centro
educativo:
16. Al Director del Centro o Programa Educativo el Acta de Recepcin de Obra(1C)
17. Al Equipo de Abastecimiento el Acta de Recepcin de Obra(2C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.74

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-04
18. Archiva el Acta de Recepcin de Obran (3C) en el Archivador de Supervisin de Obra; prepara Oficio (Original y 2
Copias) e Informe (Original y 2 Copias); y lo entrega al Director
Director Gestin Institucional
19. Revisa el Informe y el Oficio, si est conforme los firma y sella
Arquitecto
20. Entrega el Informe(O) y el Oficio(O) al Organo de la Direccin, previa firma del cargo
21. Archiva el Informe(1C) y el Oficio(1C) y entrega el Informe(2C) y el Oficio(2C) a la Secretaria
Secretaria
22. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de
Expedientes los siguientes datos:
Nmero de Folder
Nmero de Expediente
Apellidos y Nombres
A quien se deriva
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trmite Documentario para que se entregue al Director del Centro
Educativo y/o Programa y la copia del oficio lo archivo, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.75

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-05
PROCEDIMIENTO
ELABORACIN DE DOCUMENTOS TCNICOS PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
OBJETIVO
Efectuar la titulacin de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin
BASE LEGAL
D.L. 26512
R.S. 396-INIED 84
REQUISITOS
Documento de tenencia y/o posicin del terreno
Resolucin de Creacin del CE
Autoavalo
ORIGEN
El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


ARQUITECTO
3.
4.
5.
6.
7.

Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos


Realiza los trabajos de campo para la elaboracin de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo
En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva
Procede a la impresin de los documentos mencionados en Original y 2 copias
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Direccin de Asesora Jurdica
DIRECTOR GESTIN INSTITUCIONAL

8. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa


SECRETARIA DGI
9. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los
siguientes datos:
10. Nmero de Folder
11. Nmero de Expediente
12. Apellidos y Nombres
13. A quien se deriva
14. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Direccin de Asesora Jurdica para su publicacin en el Peruano.
FIN
El Arquitecto entrega el Oficio (1C) a la Secretaria para el Archivo, y otra copia (2C) en archivo de infraestructura de la
DGI.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.76

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


INFRAESTRUCTURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-05
PROCEDIMIENTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCIN, AMPLIACIN, REMODELACIN,
ETC. DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Elaborar el expediente Tcnico para los Centros Educativos del Ministerio de Educacin
BASE LEGAL
D.L. 26512
R.S. 396-INIED 84
REQUISITOS
Ttulo de propiedad
Registro en Marges de Bienes del ME
ORIGEN
El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
15. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

16. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


ARQUITECTO
17. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos
18. Realiza los trabajos de campo para la elaboracin de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo
19. En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva
20. Procede a la impresin de los documentos mencionados en Original y 2 copias
21. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Direccin de Asesora Jurdica
DIRECTOR GESTIN INSTITUCIONAL
22. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa
SECRETARIA DGI
23. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los
siguientes datos:
24. Nmero de Folder
25. Nmero de Expediente
26. Apellidos y Nombres
27. A quien se deriva
28. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Direccin de Asesora Jurdica para su publicacin en el Peruano.
FIN
El Arquitecto entrega el Expediente Tcnico mediante Oficio (1C) la Secretaria de DGI Archiva, y otra copia (2C) queda
en archivo de infraestructura.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.77

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Establecer los objetivos, polticas, metas y prioridades educativas, programas, proyectos y actividades de la Direccin
Regional de Educacin Moquegua.
BASE LEGAL
Ley 23384, Ley General de Educacin
DL N 25762, Ley Organiza del Ministerio de Educacin y su Modificatoria Ley N 26510.
D.S. N020-00-ED
D.S. N 007-2002-ED
R.M. N 168-2002-ED
REQUISITOS

Proyeccin de la Poblacin Demogrfica por Edades y Sexo

Reporte Estadstica al 30 de Junio

Reporte de Condiciones de Infraestructura

Reporte Matriculados y Metas por Modalidades

Reporte Personal Docente y Administrativo

Informe Estadstica al Finalizar el ao

Determinacin de la Problemtica, causas, efectos y alternativas de solucin de los Organos de Lnea y Oficinas

Determinacin de actividades programadas por Divisiones y Oficinas


ORIGEN
De acuerdo a las necesidades establecidas
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICADOR
1. Prepara los esquemas y los formatos
Director GI
2. Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las Divisiones, reas, oficinas y Unidades de la Sede
Regional para la entrega del siguiente material de trabajo:
Actualizacin de la Problemtica, causas y efectos
Alternativa de Solucin
Objetivos
Programacin de Actividades
Planificador
3. Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorndum para la entrega de
documentos (Original y 1Copia)
SECRETARIA
4. Prepara y entrega Memorndum(O) y Cronograma(O) a las Divisiones, reas, oficinas, previa firma del cargo
5. Entrega a la Secretaria Memorndum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive
El Equipo de Trabajo
6. Determina la Problemtica Actualizada, llenan los formatos de identificacin de la Problemtica(Original y 2 copias);
entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia
Planificador
7. Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemtica de su jurisdiccin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.78

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01
8. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector
9. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdiccin y Memorndum(Original y 2 Copias) para su envo a las oficinas
Director
10. Revisa el Memorndum, si esta conforme lo firma y sella
Planificador
11. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorndum(O) a las Areas,
previa firma del cargo y archiva el
Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas
12. Recibidas las observaciones de las Divisiones, Areas, si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su
jurisdiccin
13. Disea las Acciones de Poltica Educativa
14. Determina las metas y calcula el dficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su
jurisdiccin, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el
Informe de Estadstica al Finalizar el ao coordinando con el Especialista de Estadstica.
15. Coordina con el Especialista de Racionalizacin para determinar el nmero de docentes y de personal administrativo
para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las Areas de Desarrollo
Educativo y Area de Ejecucin.
16. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las oficinas y
corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando tambin con el Director de Administracin
17. Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N01-96-PLANMED/ME
18. Prepara el Informe de Opinin(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias)
Director GI
19. Prepara el Proyecto de Resolucin en stencil
20. Revisa el Informe de Opinin y el Proyecto del Plan Operativo, si estn conformes los visa
Secretaria
21. Entrega la Resolucin Original en stencil a impresiones
22. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
23. Recogidas la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias las entrega a la Direccin adjuntando Proyecto del Plan
Operativo(O) e Informe de Opinin(O)
Director GI
24. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resolucin Directorales
Secretaria
25. Recibe 6 Copias de la Resolucin, archiva un ejemplar y entrega los dems a los Directores de las otras Divisiones y
Areas.
26. Prepara Memorndum para la distribucin a cada Equipo y Oficio(Original y 2 Copias) para la Entrega al Ministerio de
Educacin
DIRECTOR GI
27. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella
28. Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa
29. Entrega Oficio a la Direccin para su aprobacin
30. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
31. Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente:
Al Ministerio de Educacin Plan Operativo Institucional (O), Resolucin y Oficio Mltiple; previa firma del cargo

A las Direcciones Regionales Sectoriales y al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Plan


Operativo Institucional
A los Equipos entrega Memorndum(O), Resolucin y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo
FIN
Planificador archiva Memorndum(1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Mltiple y Memorndum (2C)) para
el archivo de la Oficina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.79

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL PLAN ESTRATGICO REGIONAL
OBJETIVO
Establecer la Misin, Visin objetivos estratgicos, polticas regionales, metas y prioridades educativas, de la Direccin
Regional de Educacin Moquegua.
BASE LEGAL
Ley 23384, Ley General de Educacin
DL N 25762, Ley Organiza del Ministerio de Educacin y su Modificatoria Ley N 26510.
D.S. N020-00-ED
D.S. N 007-2002-ED
R.M. N 168-2002-ED
R.M N 113-2001-ED
REQUISITOS

Proyeccin de la Poblacin Demogrfica por Edades y Sexo

Reporte Estadstica al 30 de Junio

Reporte de Condiciones de Infraestructura

Reporte Matriculados y Metas por Modalidades

Reporte Personal Docente y Administrativo

Informe Estadstica al Finalizar el ao

Determinacin de la Problemtica, causas, efectos y alternativas de solucin de los Organos de Lnea y Oficinas

Determinacin de actividades programadas por Divisiones y Oficinas

Diagnstico regional
ORIGEN
De acuerdo a las necesidades establecidas y normas establecidas
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICADOR
32. Prepara los esquemas y los formatos
Director GI
33. Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las Divisiones, reas, oficinas y Direcciones de la Sede
Regional para la entrega del siguiente material de trabajo:
Actualizacin de la Problemtica, causas y efectos
Alternativa de Solucin
Objetivos
Programacin de Actividades
Planificador
34. Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorndum para la entrega de
documentos (Original y 1Copia)
SECRETARIA
35. Prepara y entrega Memorndum(O) y Cronograma(O) a las Divisiones, reas, oficinas, previa firma del cargo
36. Entrega a la Secretaria Memorndum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive
El Equipo de Trabajo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.80

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Planificacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01
37. Determina la Problemtica Actualizada, llenan los formatos de identificacin de la Problemtica(Original y 2 copias);
entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia
Planificador
38. Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemtica de su jurisdiccin
39. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector
40. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdiccin y Memorndum(Original y 2 Copias) para su envo a las oficinas
Director
41. Revisa el Memorndum, si esta conforme lo firma y sella
Planificador
42. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorndum(O) a las Areas,
previa firma del cargo y archiva el
Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas
43. Recibidas las observaciones de las Divisiones, Areas, si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su
jurisdiccin
44. Disea las Acciones de Poltica Educativa
45. Determina las metas y calcula el dficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su
jurisdiccin, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el
Informe de Estadstica al Finalizar el ao coordinando con el Especialista de Estadstica.
46. Coordina con el Especialista de Racionalizacin para determinar el nmero de docentes y de personal administrativo
para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las Areas de Desarrollo
Educativo y Area de Ejecucin.
47. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las oficinas y
corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando tambin con el Director de Administracin
48. Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N01-96-PLANMED/ME
49. Prepara el Informe de Opinin(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias)
Director GI
50. Prepara el Proyecto de Resolucin en stencil
51. Revisa el Informe de Opinin y el Proyecto del Plan Operativo, si estn conformes los visa
Secretaria
52. Entrega la Resolucin Original en stencil a impresiones
53. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
54. Recogidas la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias las entrega a la Direccin adjuntando Proyecto del Plan
Operativo(O) e Informe de Opinin(O)
Director GI
55. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resolucin Directorales
Secretaria
56. Recibe 6 Copias de la Resolucin, archiva un ejemplar y entrega los dems a los Directores de las otras Divisiones y
Areas.
57. Prepara Memorndum para la distribucin a cada Equipo y Oficio(Original y 2 Copias) para la Entrega al Ministerio de
Educacin
DIRECTOR GI
58. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella
59. Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa
60. Entrega Oficio a la Direccin para su aprobacin
61. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
62. Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente:
Al Ministerio de Educacin Plan Operativo Institucional (O), Resolucin y Oficio Mltiple; previa firma del cargo

A las Direcciones Regionales Sectoriales y al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Plan


Operativo Institucional
A los Equipos entrega Memorndum(O), Resolucin y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo
FIN
Planificador archiva Memorndum(1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Mltiple y Memorndum (2C)) para
el archivo de la Oficina.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.81

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

PLANIFICACIN

CODIGO : I-PL-02
PROCEDIMIENTO
EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas y adoptar las medidas correctivas necesarias
BASE LEGAL
Directiva N 01-96-PLANMED/ME, Para la Formulacin De los Planes del Sector Educacin 1996
Directiva N 02-96-96-PLAMED/ME, Norma la Evaluacin y Monitoreo de Planes del Sector Educacin 1996.
REQUISITOS

Evaluacin Trimestral de Actividades por Oficinas

Informe de Logros y Dificultades por Oficinas


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en la Directiva N 02-96-PLANMED/ME, el Planificador realiza la Evaluacin del Plan
Operativo Institucional
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Director GI
1. Prepara el Oficio dirigido a los Directores de las Divisiones y Areas de Desarrollo Educativo y de cada Oficina de la
Sede Central pidiendo lo siguiente:
2. Evaluacin Trimestral de las Actividades por Oficinas
3. El Informe de Logros y Dificultades Por Oficinas
4. Evaluacin Trimestral y/o Semestral del PAT y PDI de los Centros Educativos
Secretaria
5. Recibe los Oficios, prepara cargo y entrega a las Oficinas de las Areas de Desarrollo Educativo y Centros
Educativos, previa firma del cargo.
6. Archiva el cargo
DIRECTOR GI
7. Recibe los documentos solicitados, consolida los informes de acuerdo al Plan Operativo en el formulario Evaluacin
Trimestral del Plan Operativo por Oficinas(Original y 4 Copias), siguiendo el esquema establecido en Anexo N 5 de
la Directiva N 01-96-PLANMED/ME
8. Prepara un Informe de Opinin(Original y 3 Copias) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las
Oficinas; el Oficio(Original y 4 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin
SECRETARIA
9. Archiva la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo de las Divisiones y Areas y el Informe de Logros y Dificultades
de las oficinas
Director GI
10. Entrega el Informe de Opinin, Evaluacin Trimestral del Plan Operativo y Oficio a la Direccin para su aprobacin
Equipo de Trabajo de Coordinacin Interna
11. Revisa y aprueba la Evaluacin del Plan Operativo
Director
12. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
13. Entrega lo siguiente:
Al Ministerio de Educacin el Informe de Opinin(O), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(O) y el
Oficio(O), previa firma del cargo
Al la Direccin el Informe de Opinin(1C), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(1C) y el Oficio(1C)
Consejo Transitorio de Administracin Regional el Informe de Opinin(2C), la Evaluacin Trimestral del Plan
Operativo(2C) y el Oficio(2C)
A Auditora la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(3C) y el Oficio (3C)
FIN
La Secretaria archiva el Informe de Opinin (3C), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo Institucional (4C) y el
Oficio(4C)

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.82

PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-03
PROCEDIMIENTO
ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OBJETIVO
Supervisar los Planes Operativos de las Instituciones Educativas del mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Resolucin Directoral N 009-2000-EF/76.01
REQUISITOS

Formulario Visacin de Planes de Operativos

Cartilla de Supervisin del Plan de Trabajo


ORIGEN
El Especialista elabora la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educacin
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECTOR GI
1.
Prepara Directiva adecuada para la Elaboracin de Plan de Trabajo de las Areas de Desarrollo Educativo y
Centros o Programas Educativos basado en la Directiva enviada por el Ministerio de Educacin
1. Elabora un Oficio Mltiple en stencil dirigido a los Areas de Desarrollo Educativo, Centros y Programas Educativos
SECRETARIA
2. Entrega Oficio en stencil a impresiones
3. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos
4. Recibidos los Oficios, prepara cargo y entrega a las Unidades de Servicios Educativos y Centros o Programas
Educativos, el Oficio y la Directiva, previa firma del cargo
Cuando las Areas de Desarrollo Educativo, Centros o Programas Educativos entregan el Plan Operativo Anual
TRAMITE DOCUMENTARIO
5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECTOR GI
6. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Planificador
7. Revisa Plan de Trabajo Anual con la Cartilla de Supervisin
8. Prepara un Informe Tcnico (Original y 2 Copias)
Director
9. Revisa el Informe Tcnico, si est conforme, lo visa y entrega al Planificador para la consolidacin
10. En caso contrario entrega el Plan de Trabajo y el Informe Tcnico (O) a la Oficina de Trmite Documentario para ser
devuelto al Director del Centro Educativo.
FIN
El Especialista archiva el Plan de Trabajo e Informe(1C) y la (2C) en el Archivo de Plan de Trabajo de Centros y
Programas Educativos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.83

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-04
PROCEDIMIENTO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO, PROYECTOS DE INNOVACIN DE CENTROS
EDUCATIVOS DE LA JURISDICCION.
OBJETIVO
Brindar asesoramiento y evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional, el Plan Anual de Trabajo y el Proyecto de
Innovacin de los Centros Educativos.
BASE LEGAL

D.S. N 007-2001-ED
R.M. N 168-2002-ED

REQUISITOS
Fichas de Monitoreo y evaluacin
Proyecto de Desarrollo Institucional de Centros Educativos
Plan Anual de Trabajo de Centros Educativos
Proyectos de Innovacin de Centros Educativos.
ORIGEN
Funcin inherente al cargo o a solicitud de los Directores de Centros Educativos.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Planificador
1. Recibe y registra el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovacin de los
Centro Educativos.
2. Analiza y evala el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovacin, anotando
las observaciones en la ficha.
3. Recomienda y realiza los reajustes al Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de
Innovacin del Centro Educativo.
4. Realiza verificaciones en los Centros Educativos por muestreo.
5. Elabora un informe (Original y 1 Copia) de los resultados de monitoreo y supervisin.
6. Prepara un oficio (Original y 1 Copia) con las recomendaciones que el caso requiere, remitiendo al Director del
Centro Educativo previo conocimiento y firma del Director de la Direccin Regional de Educacin
Director GI
6. Revisa el Oficio y el Informe, si estn conformes los visa
7. Procedimiento D-JE-01- Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
FIN
La Secretaria archiva el Informe de los resultados del Monitoreo (1C) y del Oficio (1C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.84

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-05
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO
Atender las necesidades educativas con disponibilidad de los recursos presupuestales de la
Educacin

Direccin Regional de

BASE LEGAL
Ley No. 23384, Ley General de Educacin.
Ley del Presupuesto de la Repblica
Ley Marco del Presupuesto para el Sector Pblico.
No. 002-96 Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Educacin.
No. 609-93
No. 215-92
Presupuesto Analtico de Personal de la Direccin Regional de Educacin vigente.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando los Directores de Centros Educativos presentan sus metas de atencin al
Planificador.
REQUISITOS
Presupuestos Analticos de Personal
Resultados estadsticos al 31 de Diciembre de cada ao, matrcula, secciones, aulas, carga docente e ndices de
eficiencia interna.
Programacin de metas e informacin para el incremento de plazas, presentadas por los Directores de los Centros
Educativos.
Oficio de solicitud presentado por los Directores de los Centros Educativos.
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Planificador
1. Recibe, registra y revisa los cuadros de metas de atencin e informe para incremento de plazas de los Centros y
Programas Educativos de los diferentes niveles y/o modalidades.
2. Estudia, analiza y consolida la informacin de incremento de plazas y metas de atencin.
3. Determina las metas de atencin de los Centros y Programas Educativos para el ao siguiente, en base al Diagrama
de Metas de Atencin enviada por los Directores.
Planificador y Especialista en Finanzas
4. Elaboran Informe Tcnico (Original y 5 Copias) sobre el incremento y excedencia de plazas de personal docente y
administrativo por niveles y/o modalidades.
Director GI
5. Revisa, visa en seal de conformidad el informe tcnico
Planificador
6. Entrega:
Al Ministerio de Educacin el Informe Tcnico(O)
Al Despacho Directoral el Informe Tcnico(1C)
Al Racionalizador (2C).
Al Especialista de Finanzas el Informe Tcnico(3C)
7. Archiva Informe Tcnico(4C) y entrega a la Secretaria el Informe Tcnico(5C) para el archivo de la Oficina
FIN
Procedimiento I-RA-14- Racionalizacin de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.85

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-06
PROCEDIMIENTO
CAPACITACION DE DIRECTORES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
OBJETIVO
Capacitar al personal del centro educativo con la finalidad de optimizar el servicio educativo.
REQUISITOS.
Plan General de Capacitacin.
ORIGEN
Director de Centro Educativo entrega ficha de Necesidades de Capacitacin al Oficina de Gestin Institucional
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIOAL
Planificador
1. Recibe la ficha de Necesidades de Capacitacin, donde se indica por cargos los temas solicitados para la
capacitacin.
2. Consolida las fichas de Necesidades de Capacitacin de acuerdo a cargo y prioridad de los temas seleccionados.
3. Remite consolidado al Director de la Oficina de Asesoramiento Tcnico para su revisin,
Director GI

4. Informa al Director de la Direccin Regional y Directores de Oficinas las necesidades de capacitacin, segn el
consolidado.
Directores de Oficina

5. Realizan la programacin de capacitacin, indicando los cursos, responsables, fecha, duracin, turno y metas y
entrega a Planificador
Planificador

6. Elabora Cuadro de Programacin de Cursos, Jornadas y Talleres de Capacitacin y entrega a al Director de


Asesoramiento Tcnico, junto con el Plan General de Capacitacin y Fundamentacin, para ser remitidos a la
Despacho Directoral, coordinando con el Director de Administracin.
7. Prepara un Informe Tcnico (Original y 2C).
8. Entrega:
El Informe Tcnico (O) a la Direccin.
El Informe Tcnico (1C) al Archivo de la Oficina de Asesoramiento Tcnico
FIN
Director de la Direccin Regional Educacin revisa y aprueba el Cuadro de Programacin . Dispone la distribucin de la
programacin a los Centros Educativos. Y el Planificador archiva (2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.86

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-07
PROCEDIMIENTO
APROBACION DEL CUADRO DE HORAS DE LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OBJETIVO
Garantizar el correcto funcionamiento de las Instituciones Educativas a travs de una adecuada distribucin de las horas
de clase y con profesores de la especialidad
BASE LEGAL
Ley N 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 004-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
Ley N 27573, Ley de Presupuesto
R.M. N 1326-86-ED, Reglamento para elaborar y aprobar el cuadro de distribucin de horas de clase
REQUISITOS
Oficio
Cuadro de Control de Horas
Plan de Estudios
ORIGEN
El Director del Centro Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01- Recepcin y Asignacin de Documentos
DIRECTOR GI
3. Convoca a reunin a la Comisin de Aprobacin de Cuadro de Horas
COMISION PARA LA APROBACION DEL CUADRO DE HORAS
Especialista en Educacin
4. Verifica la carga semanal de acuerdo con el Plan de Estudios y a las especialidades de los docentes en las
asignaturas y Carreras Profesionales
Especialista en Finanzas
5. Verifica el Presupuesto Analtico de Personal de cada Institucin Educativa de acuerdo a las normas del caso
Planificador
6. Prepara Informe de Aprobacin de Cuadro de Horas(Original y 4 Copias)
7. Verifica la existencia de los planes aprobados presupuestalmente y que el personal contratado rena los requisitos
segn las normas del personal, coordinando con el Especialista en Finanzas
OFICINA DE ADMINISTRACION
Director AD
8. Revisa el Informe y deriva al Especialista de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.87

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


PLANIFICACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-07
Especialista de Personal
9. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil
10. Archiva Informe(2C) y anexa el Informe(O y 1C) al Expediente
11. Entrega:
12. El Informe(3C) al Especialista de Educacin
13. El Informe(4C) al Especialista en Finanzas
14. A impresiones el Proyecto de Resolucin en stencil
15. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos
Secretaria
16. Recibidas la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
17. Prepara Cargo y lo entregan a la Direccin de Administracin
Director AD
18. Revisa y firma si est conforme
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Director GI
19. Revisa y firma si est conforme
Secretaria
20. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias al Organo de Direccin; previa firma del cargo
FIN
Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.88

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-01
PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA
OBJETIVO
Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros y Programas Educativos Privados, del mbito de su jurisdiccin,
asegurando que el nuevo Centro Educativo cumpla con los requisitos mnimos para brindar servicio educativo.
BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per


Ley N 23384 y su Reglamentos
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
Ley N 26549, de los Centros Educativos Privados
D.L. N 882. Ley de Promocin de la Inversin en la Educacin
D.S. N 01-96-ED, Reglamento de la Ley 26549
D.S. N 46-97-EF, Relacin de Bienes y Servicios Inafectos
D.S. N 47-97-EF, Normas Reglamentarias de las Disposiciones Tributarias
D.S. N 04-96-ED, Demarcacin de los Organos Intermedios
R.M. N 368-88-ED., Reglamento de Educacin Ocupacional de Gestin Privada
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educacin, vigente
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Solicitud FUT
Formulario de Registro de Centros Educativos Privados debidamente llenado
Fundamentacin de apertura
Terna de nombres, que no debe repetirse en el mbito de la Direccin Regional de Educacin .
Formulario de Registro de Centros Educativos Privados, debidamente llenado, adjuntando:
Proyecto de Organizacin y Reglamento Interno
Resumen de los principios y metodologa pedaggica
Inventario de los equipos y bienes.
Plano de ubicacin y distribucin del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por Ingeniero
Civil o Arquitecto Colegiado.
Nmero probable de alumnos y de secciones que funcionarn
Informe anual sobre oferta educativa, pensiones y becas.
Diskette con toda la informacin de los requisitos solicitados, incluyendo los datos del Director y Promotor.
Cuadro de Personal Magisterial y no Magisterial
Copia del Contrato de Alquiler (por un mnimo de dos aos) o Escritura Pblica del Local, si es propio
Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta
ofertar.
Presupuesto de operacin e inversin
Carta (certificada) de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.
Recibo de pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.89

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-01
DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de Extranjera

Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y de
responsabilizarse por las actividades del Centro Educativo.
Documentos del Director
Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de extranjera.
Copia autenticada del Ttulo Profesional Universitario o Pedaggico, registrado en la entidad o Colegio Profesional
respectivo.
Documento que acredite experiencia docente y/o administrativo de cinco (05) aos, en el nivel o modalidad que
oferta el Centro Educativo preferentemente. Informe Escalafonario ( si es personal activo ), Resolucin de Cese u
otro similar, visado por autoridad competente.
Copia simple del contrato de trabajo por un ao (01) mnimo.
Documentos del Propietario o Promotor
Copia simple de Libreta Electoral o DNI del promotor o representante legal de la entidad promotora
Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposicin
tiempo para desempear el cargo.

de

PARA LOS CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL


Adems de los anteriores requisitos:

Plan de Formacin Especficos por cursos en el que se considera perfil ocupacional.

Plan Curricular y equipamiento mnimo


PARA PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS
Adems de los requisitos para los Centros Educativos Privados:

Ejemplares de Textos Educativos de Matemticas, Lenguaje y Ciencias Sociales por Grados del Nivel que oferta.
Los expedientes se presentarn hasta el ltimo da til del Mes de Octubre
ORIGEN
Propietario del Centro o Programa Educativo presenta documentos y requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario


2.

Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional.

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Secretaria
Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos de OGI
4. Realiza el estudio y anlisis del expediente
5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos
6. Entrega el expediente con cargo a infraestructura (Ingeniero)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.90

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

Racionalizacin

CODIGO : I-RA-01
7.

Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:


Infraestructura
Racionalizacin
Especialista en Educacin

INGENIERO
8. Coordina con el Especialista Tcnico Pedaggico, para la revisin del expediente.
9. Realiza el estudio y anlisis del expediente.
10. Forma parte de la Comisin para la verificacin IN SITU con los siguientes especialistas:
-

Infraestructura
Especialista en Educacin
Especialista en Racionalizacin

Arquitecto ,Especialista Tcnico Pedaggico y Racionalizador


11. Efectan verificacin IN-SITU
12. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Contar con ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, servicios higinicos, etc.
13. Llena ficha de verificacin de Infraestructura
14. Tener el Mobiliario adecuado y lo necesario.
ESPECIALISTA EN EDUCACIN

Verifica:
Que los Programas Curriculares estn de acuerdo a las normas vigentes
Constata el Cuadro de Personal sea adecuado.
Que tenga la capacidad instalada coherente al nivel que se oferta.
Llena Ficha de condiciones Tcnico Pedaggicas

COMISIN INGENIERO- ESPECIALISTA EN EDUCACIN


15. Prepara Informe Tcnico de acuerdo a su competencia y lo entregan al Especialista en Racionalizacin,
adjuntndolo al expediente.
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
16. Prepara el Informe Tcnico de Opinin ( Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil
17. Anexa Original al expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de
Direccin y adems todo el expediente para la revisin y visacin del Director.
DIRECTOR DGI
18. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados al expediente y
el Proyecto de Resolucin.
SECRETARIA
19. Recibe la documentacin y entrega Proyecto de Resolucin a Impresiones.
20. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos.
21. Recibe el expediente y las copias impresa y las deriva al Organo de Direccin para la firma del Director.

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.91

Comisin
22. Elaboran Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura
para Autorizacin de Centros Educativos Privados
23. Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o Programa
Educativo
Especialista en Racionalizacin
24. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil y lo entrega a impresiones
25. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Secretaria
26. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes, los siguientes datos:
27. N de Folder
28. N de Expediente
29. Apellidos y Nombres del Interesado
30. A quien se deriva
31. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
DIRECCIN
SECRETARIA
32. Recibe y entrega al Director para su firma
DIRECTOR
33. Revisa y firma autgrafa
SECRETARIA
34. Deriva el expediente a Trmite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO

35. Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones


FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) para el Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) para el Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.92

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

RACIONALIZACIN

CODIGO : I-RA-02
PROCEDIMIENTO
AMPLIACIN DE NIVEL, MODALIDAD, AO, GRADO U OPCIONES OCUPACIONALES EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS PRIVADOS
OBJETIVO
Autorizar la Ampliacin del Nivel, Modalidad ,Ao, Grado u Opciones Ocupacionales, en Centros Educativos Privados del
mbito jurisdiccional.
BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per


Ley N 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
Ley N 26549, Ley de los Centros Educativos Privados
D.S. N 01-96-ED, Reglamento de la Ley de los Centros Educativos Privados
D.L. N 882. Ley de Promocin de la Inversin en la Educacin
D.S. N 46-97-EF, Relacin de bienes y servicios inafectos
D.S. N 47-97-EF, Normas reglamentarias de las disposiciones tributarias
D.S. N 04-96-ED, Demarcacin de los rganos intermedios
R.M. N 368-88-ED., Reglamento de Educacin Ocupacional de Gestin Privada
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educacin, vigente
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Solicitud (FUT)

Fundamentacin de la ampliacin (Tcnico Pedaggico y Gestin Administrativa)

Formulario de Registro de Centros Educativos privados, actualizado

Plano de distribucin del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por Ingeniero Civil o
Arquitecto Colegiado y habilitado.

Informacin actualizada sobre Oferta Educativa, Pensiones y Becas.

Cuadro de Personal Docente y No Docente de Ampliacin

Reglamento Interno Reformulado

Copia del Contrato de Alquiler de Local o Copia Simple de la Escritura Pblica(si el local es propio)

Relacin de Material Educativo, Mobiliario y Equipamiento del Nivel Educativo que se Amplia

Presupuesto de Operacin e Inversin(de ampliacin)

Mdulo Bsico Tcnico-Pedaggico de cada curso a ampliarse(Solo en caso de CEOs)

Recibo de Pago
PARA CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL
Adems de los anteriores requisitos:

Plan de Formacin Especfico por cursos en el que se considera: Perfil Ocupacional, Plan Curricular,
Equipamiento mnimo de los cursos que se solicitan ampliacin.
ORIGEN
Promotor del Centro o Programa Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario.

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.93

VERSION 1.0

Racionalizacin

CODIGO : I-RA-02
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario


2. Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria

3. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente


Especialista de Racionalizacin
Recibe el expediente y firma cargo .
Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos
Realiza el estudio y anlisis del Expediente
Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:
Infraestructura
Racionalizacin
Especialista de Educacin
8. Efectan verificacin IN-SITU
Ingeniero
4.
5.
6.
7.

9. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo, teniendo en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc.
10. Preparan un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura
para Autorizacin de Centros Educativos Privados
Comisin
11.
Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa
Educativo.
12. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); anexa el Original y el Acta o Ficha de Verificacin al
expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin.
Especialista en Racionalizacin
13. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil, anexa el Original y el
Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el
archivo de la Direccin y adems, todo el expediente para la revisin y visacin del Director.
Especialista de Educacin
14. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin
Director
15. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes visa los documentos anexados y el
Proyecto de Resolucin.
Secretaria
16.
Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
17. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.94

18. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del interesado
A quien se deriva
19. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma del cargo
20. Procedimiento A-AB-13- Aprobacin de Documentos
21. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Organo de Direccin, para la firma del Director.
DIRECCIN
Secretaria
22. Recibe y entrega al Director para su firma.
Director
23. Revisa y firma autgrafa
Secretaria
24. Deriva expediente a Trmite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO

25. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones


FIN
Secretaria recibe 4 copias de la Resolucin, para el archivo de resoluciones de la Direccin. prepara cargo y lo distribuye
de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) para el Especialista en Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) para el Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) para el Racionalizador.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.95

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-03
PROCEDIMIENTO
APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL DE GESTION PRIVADA
OBJETIVO
Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros de Educacin Ocupacional Privada en el mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Constituticin Poltica del Per
Ley N 23384, Ley General de Educacin
R.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
R.M. N368-88-ED, Centros Educativos Ocupacionales
R.M. N 016-96-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de Actividades en los Centros y Programas Educativos
Ley N 26549, de los Centros Educativos Privados
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educacin, vigente
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Solicitud FUT
Fundamentacin de apertura
Terna de nombres
Cuadro de personal magisterial y no magisterial
Proyecto de reglamento
Copia del contrato de alquiler por un mnimo de dos aos o escritura pblica del local, si es propio
Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta
ofertar.
Plano de ubicacin y distribucin del local, debidamente adecuado al servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil
o Arquitecto Colegiado.
Presupuesto de operacin e inversin
Carta certificada de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.
Recibo de pago.
Documentos del Director
Copia simple autenticada del Ttulo Pedaggico
Documento que acredite experiencia docente y/o Administrativa de cinco (05) aos (Informe Escalafonario, si es
personal Activo, Resolucin de Cese u otro similar, visado por autoridad competente.
Copia simple del contrato de trabajo por un ao (01) mnimo.
Documentos del Promotor
Copia simple de L.E. del promotor o representante legal de la entidad promotora
Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposicin de
tiempo para desempear el cargo.
Los expedientes se presentarn en cualquier poca del ao
ORIGEN
El Promotor del Centro de Educacin Ocupacional Privada presenta requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.96

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-03
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista de Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos
5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente, Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes
Especialistas:
Infraestructura(Arquitecto)
Racionalizacin

Direccin Tcnico Pedaggica

Arquitecto y Especialista en Educacin y Racionalizador


6. Efectan verificacin IN-SITU
7. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio o campo deportivo, etc.
8. Levantan un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura
para Autorizacin de Centros Educativos Privados
9. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o
Programa Educativo
Arquitecto
10. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI
Especialista de Educacin
11. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP
Especialista de Racionalizacin
12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
Director DGI
13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa el Proyecto de Resolucin
Especialista de Racionalizacin
14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
15. Procedimiento A-AB-13 Impresin de Documentos
Secretaria
16. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del interesado
A quien se deriva
17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.97

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-04
PROCEDIMIENTO
AUTORIZACIN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS
DE GESTIN PRIVADA (EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOS)
OBJETIVO
Autorizar la apertura y funcionamiento de Programas No Escolarizados de gestin no estatal (educacin inicial, primaria
y secundaria de adultos) en el mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per


Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
R.D N 1957-87-ED, Normas para la Organizacin y Funcionamiento de los Programas No Escolarizados de
Educacin Primaria y Secundaria de Adultos
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Solicitud FUT
Fundamentacin de apertura
Terna de nombres
Cuadro de personal magisterial y no magisterial que acredite experiencia en la modalidad
Proyecto de Reglamento Interno
Copia del contrato de alquiler por un mnimo de dos aos o escritura pblica (si el local es propio)
Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta
ofertar.
Plano de ubicacin y distribucin del local adecuado para el servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil o
Arquitecto Colegiado.
Presupuesto de operacin e inversin
Carnet (certificado) de seguridad de obra expedido por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.
Ejemplares de textos educativos por grado (cuadernos autoeducativos) tres (03) asignaturas bsicas por cada grado
educativo de educacin primaria y secundaria de adultos.
Recibo de pago.
Documentos del Promotor
Copia simple de Libreta Electoral del promotor o representante legal de la entidad promotora
Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y dispone de tiempo
para desempear el cargo.
Documentos del Director
Copia simple de Libreta Electoral
Copia fotosttica del Ttulo Pedaggico (autenticado por el fedatario)
Documento que acredite experiencia docente y/o administrativa de cinco (05) aos (Informe Escalafonario, si es
Personal en Actividad; Resolucin de Cese u otro similar (visado por autoridad competente).
Copia simple del contrato de trabajo, por mnimo de dos aos.
Capacitacin o experiencia por un mnimo de dos (02) aos en educacin a distancia o educacin de adultos.
Declaracin simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disponer de tiempo para
desempear el cargo.
ORIGEN
El Promotor del Programa No Escolarizado presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.98

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-04
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista de Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos
5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente
6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:
Infraestructura
Racionalizacin
Direccin Tcnico Pedaggica
ARQUITECTO, ESPECIALISTA DE EDUCACIN Y RACIONALIZADOR
7. Efectan verificacin IN-SITU
8. Verifican que el local sea el adecuado para un Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc.
9. Levantan un Acta de Verificacin o llenan Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e
Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados
10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Programa
Educativo
Arquitecto
11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la OAT
Especialista de Educacin
12. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias), Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP
Especialista de Racionalizacin
13. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI
Director DGI
14. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa los documentos anexados y el
Proyecto de Resolucin
Especialista en Racionalizacin
15. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
16. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Secretaria
17. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
18. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
19. Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.99

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-05
PROCEDIMIENTO
CREACION DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES
OBJETIVO
Atender necesidades educativas, en comunidades de difcil acceso a un Centro Educativo y que cuentan con poblacin
escolar en los niveles inicial, primaria y secundaria.
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
Ley 27573, Ley del Presupuesto 2002
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Memorial o solicitud presentada por la comunidad, padres de familia, Instituciones, etc.
Fundamentacin especificando nmero de nios en edad escolar.
Documentos que acreditan local y mobiliario adecuado a utilizar.
Plano de lotizacin y resolucin de Alcalda que aprueba la habilitacin urbana
Escritura Pblica del local (o privada).
Acta de donacin o adjudicacin (afectado en cesin de uso al Ministerio de Educacin)
Para los CEGENCOM incluir la resolucin de funcionamiento
Opinin tcnica del especialista en educacin segn el nivel.
ORIGEN
Comunidad, autoridades locales o padres de familia presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario.
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
2. Deriva a la Direccin de Gestin Institucional.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
3. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista de Racionalizacin
4. Recibe el expediente y firma cargo
5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos
6. Realiza el estudio y anlisis del Expediente
7. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:
Infraestructura
Racionalizacin
Especialista de Educacin
8. Efecta verificacin IN-SITU .
Ingeniero
9. Efectan verificacin IN-SITU

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.100

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-05
10. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para aulas, etc.
11. Levanta un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura
para Autorizacin de Centros Educativos.
12. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa
Educativo y lo adjunta al Expediente.
13. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin.
Especialista de Educacin
14. Elabora el Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP
Especialista en Racionalizacin
15. Elabora el Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI
ESPECIALISTA EN FINANZAS
16. Estudia el Expediente, verifica la disponibilidad presupuestal y prepara Informe Tcnico de Finanzas (Original y 2
Copias) donde autoriza la afectacin presupuestal, adjunta Informe(O) al Expediente, archiva Informe(1C) y entrega
Informe(2C) a la Secretaria para el archivo de la Direccin; y entrega el Expediente al Especialista de Racionalizacin
Especialista en Racionalizacin
17. Revisa el Expediente, prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil;
anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la
DGI
18. Elabora Proyecto de Resolucin en stencil
DIRECTOR DGI
19. Revisa Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes visa los documentos anexados al
expediente y el Proyecto de Resolucin
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
20. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
21. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
22. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias lo entrega a la Oficinista junto con el Expediente
SECRETARIA
23. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes con los siguientes
datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
24. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo.
DIRECCIN
25. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Direccin
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Especialista de Planificacin, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.101

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

RACIONALIZACIN

CODIGO : I-RA-06
PROCEDIMIENTO
RECESO O CIERRE DEFINITIVO ( CON CARGO A REVISIN)
EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA

EN FORMA PARCIAL O TOTAL DE CENTROS

OBJETIVO
Autorizar el receso temporal y/o definitivo en forma parcial o total de centros educativos de gestin privada del mbito de
su jurisdiccin
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados
DS 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
D.S. N
-ED, Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educacin
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Solicitud FUT
Fundamentacin
Copia de Acta de Reunin de Directivos y Docentes respaldando la medida
Copia de comunicacin a la Asociacin de Padres de Familia (APAFA)
Inventario del Acervo Documentario (Actas, certificados).
Inventario de Bienes adquiridos por Donacin y por la APAFA
Acta de Transferencia a la Institucin Educativa designada(slo cuando es receso definitivo)
Recibo de Pago
Los expedientes se presentar hasta el ltimo da del mes de Diciembre
ORIGEN
El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos a Trmite Documentario
DESCRIPCION
TRAMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario


2. Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
3. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
4. Recibe el expediente y firma cargo .
5. Realiza el estudio y anlisis del expediente
6. Prepara Informe(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.102

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-06
Director DGI
7. Revisa Informe, Proyecto de Resolucin y Expediente, visa el Proyecto de Resolucin
Secretaria
8. Procedimiento A-AB-13 Impresin de Documentos.
9. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Organo de Direccin para la firma del Director.
DIRECCIN
Secretaria
10. RECIBE EXPEDIENTE Y ENTREGA A DIRECTOR PARA SU FIRMA.
11. RECIBIDOS LA RESOLUCIN ORIGINAL(AUTGRAFA) Y 25 COPIAS, SELLA Y PROCEDE A FOLIAR LOS
DOCUMENTOS ANEXADOS AL EXPEDIENTE; PREPARA FOLDER Y CARGO EN EL FORMULARIO HOJA DE
REMISIN Y CARGO DE EXPEDIENTES LOS SIGUIENTES DATOS:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres
A quien se deriva
12. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
DIRECTOR
13. Revisa y firma la autgrafa
SECRETARIA
14. Deriva la documentacin a Trmite Documentario

15. Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones


FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.103

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-07
PROCEDIMIENTO
REAPERTURA DE CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA
OBJETIVO
Autorizar la reapertura de Centros y Programas Educativos de Gestin Privada, del mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley N 26549, Ley de los Centros Educativos Privados

D.S. N 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados

Ley N 23384 , Ley General de Educacin


D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
Texto Unico de Procedimientos Administrativos, vigente.
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Solicitud FUT
Fundamentacin de reapertura
Presupuesto de operacin e inversin
Recibo de pago.
ORIGEN
El Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos
5. Realiza el estudio y anlisis del expediente
6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:
Infraestructura(Arquitecto)
Racionalizacin
7. Efecta verificacin IN-SITU
ARQUITECTO
8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc.
9. Elabora Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para
Autorizacin de Centros Educativos Privados
10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o
Programa Educativo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.104

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-07

11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina.Especialista
en Racionalizacin
12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina
Director DGI
13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados y el Proyecto de
Resolucin
Especialista en Racionalizacin
14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
15. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Secretaria
16. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 3 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.105

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-08
PROCEDIMIENTO
AUTORIZACION DE TRASLADO DE UN CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO PRIVADO POR CAMBIO DE
DOMICILIO
OBJETIVO
Dar autorizacin para el traslado de un centro o programa educativo en el mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados
D.S. N 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
Texto Unico de Procedimientos Administrativos, vigente
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Solicitud FUT
Fundamentacin
Plano de ubicacin y distribucin del local, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado
Informe de funcionamiento del Centro o Programa Educativo del lugar de origen expedido por la autoridad educativa
competente
Copia simple de Escritura Publica o contrato de alquiler por un mnimo de dos aos
Copia simple de Resoluciones de Apertura y Ampliacin del Servicio Educativo
Recibo de Pago
ORIGEN
El Propietario de Centros Educativos presenta requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos
5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente
6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas:
Infraestructura(Arquitecto)
Racionalizacin
7. Efecta verificacin IN-SITU
ARQUITECTO
8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc.
9. Levanta un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura
para Autorizacin de Centros Educativos Privados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.106

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-08
10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor Director del Centro o
Programa Educativo
11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
Especialista en Racionalizacin
12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina
Director DGI
13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa el Proyecto de Resolucin
Especialista en Racionalizacin
14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
15. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
SECRETARIA
16. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del interesado
A quien se deriva
17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.107

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-10
PROCEDIMIENTO
RECONOCER EL CAMBIO DE DIRECTOR DE UN CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO DE GESTIN PRIVADA
OBJETIVO
Reconocer al Director de un Centro o Programa Educativo del mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados

D.S. 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados

Ley 23384, Ley General de Educacin


D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Solicitud FUT
Propuesta del Propietario o Promotor
Copia simple del DNI
Copia simple del Ttulo Pedaggico (autenticado por el fedatario)
Documentos que acrediten experiencia docente y o Administrativo de cinco (05) aos en el nivel (Informe
Escalafonario si es personal en Actividad, Resolucin de Cese u otro similar, visado por autoridad competente).
Declaracin de incompatibilidad horaria
Copia simple del contrato de trabajo.
Declaracin simple de no tener antecedentes penales, legales y gozar de buena salud.
Recibo de Pago.
ORIGEN
El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma en el Libro de Registro de Documentos
4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos
1.
Realiza el estudio y anlisis del Expediente
2.
Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original y al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
Director DGI
5. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si esta conforme visa el Proyecto de Resolucin
Especialista en Racionalizacin
6. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
7. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.108

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Racionalizacin

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-10
SECRETARIA
8. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
9. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
10. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.109

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-11
PROCEDIMIENTO
TRANSFERENCIA DE PROMOTORIA DE UN CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVOS PRIVADOS
OBJETIVO
Disponer de los datos actualizados de los Centros o Programas Educativos Privados
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per.
Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educacin, vigente
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Persona Natural
Solicitud FUT
Copia simple del DNI
Copia de Escritura Pblica de Transferencia de Derechos y Responsabilidades
Recibo de Pago
Copia Simple de Resoluciones del Centro o Programa Educativo
Declaracin simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud
Persona Jurdica
Solicitud FUT
Copia autenticada de la Escritura Pblica o Acta de Constitucin de la Entidad Promotora
Copia simple de Libreta Electoral del Representante Legal de la Entidad Promotora
Declaracin simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud
Copia de Escritura de Transferencia de Derechos y Responsabilidades
Copia Simple de las Resoluciones del Centro Educativo
Recibo de Pago
ORIGEN
El Nuevo Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite
Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista de Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos
5. Realiza el estudio y anlisis del expediente
6. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
DIRECTOR DGI
7. Revisa Informe, Proyecto de Resolucin y Expediente, si estn conformes los visa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.110

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-11
Especialista en Racionalizacin
8. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Secretaria
10. Recibidas la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
11. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
12. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.111

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-12
PROCEDIMIENTO
DESIGNACION O CAMBIO DE NOMBRE DE CENTROS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Dar Identidad a los Centros Educativos para su reconocimiento
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
R.S. N 896-69-ED, Denominacin de Centros Educativos
R.D. N 1052, Denominacin de Centros Educativos
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS

Solicitud FUT

Terna de nombres

Fundamentacin

Recibo de Pago

N de Registro del Centros Educativo


El nombre propuesto tiene que ser de una persona fallecida y que hayan contribuido en la Educacin del Per o de algn
pas hermano
ORIGEN
Director del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente
Especialista en Racionalizacin
3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos
4. Verifica que:
Los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos
El nombre elegido no se encuentre en el Registro de Centros Educativos de la Provincia.
El documento de la terna se encuentre firmado por la APAFA, Docentes, Administrativos y Director del Centro
Educativo
5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente
6. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina
Director DGI
7. Revisa Proyecto de Resolucin y Expediente, si esta conforme visa el informe anexado y el Proyecto de Resolucin
Especialista en Racionalizacin
8. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.112

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-12
SECRETARIA
10. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
11. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
12. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.113

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-13
PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACION DE MATERIAL
OBJETIVO
Asignar la cantidad de material de acuerdo a las necesidades de cada Centro o Programa Educativo para el ao lectivo
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA)
Cuadro Estadstico Tcnico Pedaggico por Niveles
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin debe realizar la Racionalizacin de
Material
DESCRIPCION
ORGANO DE DIRECCION
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Racionalizacin
2. Revisa Cuadro Estadstico Tcnico Pedaggico Por Nivel y asigna de acuerdo a la PECOSA y Cuadro Estadstico
Tcnico Pedaggico por Nivel
3. Elabora Cuadro de Distribucin de Material (Original y 6 Copias) indicando la cantidad de Libretas, Actas, Nominas,
Fichas de Matriculas, etc. que se tiene que entregar a cada Centro Educativo, teniendo en cuenta la cantidad de
secciones y cantidad de alumnos por seccin
4. Prepara Memorndum(Original y 2 Copias)
Director DGI
5. Revisa Cuadro de Distribucin de Material y si est conforme lo visa
6. Revisa Memorndum, si esta conforme lo firma y sella
Especialista en Racionalizacin
7. Especialista entrega Memorndum(Original) y Cuadros de Distribucin de Material (Original, 3C, 4C, 5C, 6C) para el
Equipo de Abastecimiento, previa firma del cargo
8. Archiva Memorndum(1C) y Cuadros de Distribucin de Material (1C)
FIN
Secretaria archiva el cargo (Memorndum (2C)) y Cuadro de Distribucin de Material (2C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.114

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-14
PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACION DE PERSONAL
OBJETIVO
Asignar y reubicar Personal Docente y Administrativo de acuerdo a las necesidades de los Centros y Programas
Educativos para el ao lectivo
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley 24029
Ley 25212
D.L. 276
D.S. N 05-90-PCM
D.S. N 019-90-PCM
DS 04-96-ED, Delimitacin de las Funciones de las Unidades de Servicios Educativos
RM N 215-92-ED, Normas de la Racionalizacin Administrativa y Docente de Centros Educativos
RM N 609, da vigencia a las Normas de la Racionalizacin Administrativa y Docente de Centros Educativos.
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Estadstica de Fin de Ao
Cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin debe realizar la Racionalizacin de
Personal
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista de Racionalizacin
1. Revisa el Informe de Estadstica de Fin de Ao teniendo en cuenta el Nmero de Secciones y de Matrculas
2. Selecciona Centros y Programas Educativos que hayan tenido cambios en el nmero de secciones y de Matrculas
respecto al ao anterior y solicita disponibilidad presupuestaria
Especialista de Finanzas
3. Revisa disponibilidad presupuestaria y autoriza
Director DGI
4. Revisa informes tcnicos y si estn conformes los visa
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
5. Revisa cobertura, prepara el Informe Tcnico de Personal (Original y 2 Copias) y Memorndum(Original y 2 Copias)
de entrega de documentos a la Oficina de Asesoramiento Tcnico
Director AD
6. Revisa el informe tcnico, si est conforme los visa
7. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella
Especialista de Personal
8. Entrega el Informe de Personal a la Oficina de Asesoramiento Tcnico, previa firma del cargo,
9. archiva Informe(1C) y entrega cargo(Informe(2C) ) a la secretaria para el archivo de la Oficina
DIRECCIN DE GESTION INTITUCIONAL
Especialista de Racionalizacin
Realiza inspeccin a los Centros Educativos donde los incrementos en las variaciones sean significativas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.115

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-14
10. Prepara Informe de la inspeccin(Original y 2 Copias) y Memorndum(Original y 2 Copias) pidiendo Informe
Escalafonario del personal del Centro o Programa Educativo al Equipo de Escalafn
Director DGI
11. Revisa Informe, si esta conforme lo visa
12. Revisa Memorndum, si esta conforme lo firma y sella
Especialista de Racionalizacin
13. Entrega Memorndum(O) al Equipo de Escalafn previa firma del cargo,
14. Entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Memorndum(1C)
15. Entrega Informe (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Informe(1C)
16. Recibidos los Informes Escalafonarios el especialista reubica o declara excedente teniendo en cuenta lo siguiente:
Si el excedente es un Docente:
Especialidad
Nivel Magisterial(5)
Tiempo de Servicio
Tiempo en el Puesto
Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o ms profesores con la misma especialidad y el mismo Nivel
Magisterial se tendr en cuenta los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos
Si el excedente es Personal Administrativo se tiene en cuenta lo siguiente:
Cargo
Niveles(14)
Tiempo de Servicio
Tiempo en el Cargo
Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o ms personas con el mismo Cargo y Nivel, se tendr en
consideracin los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos.
17. Prepara Informe Tcnico de Racionalizacin de Personal(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil
Director DGI
18. Revisa Informe Tcnico de Racionalizacin y Proyecto de Resolucin, si estn conformes los visa
Especialista de Racionalizacin
19. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones
20. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
21. Archiva el Informe(1C) y entrega el Informe(2C) a la Secretaria para su archivo
Secretaria
22. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al
Expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
23. Entrega Resolucin Original(Autgrafa) y Copias y Expediente a la Direccin para su aprobacin y distribucin, previa
firma del cargo
24. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
25. Prepara Memorndum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Equipo de Escalafn
Director DGI
26. Revisa Memorndum y si est conforme lo firma y sella
Especialista en Racionalizacin
27. Entrega Memorndum(O) e Informes Escalafonarios al Equipo de Escalafn, previa firma del cargo
28. Archiva Memorndum(1C) y entrega el cargo(Memorndum(2C)) a la secretaria para el archivo de la Oficina
FIN
Secretaria recepciona 3 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.116

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-15
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO
OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos que orienten el desplazamiento, asistencia y permanencia del personal, durante la
jornada laboral
BASE LEGAL

Ley N 24029, Ley del Profesorado y su Modificatoria 25212


DS N 019-90-ED, Reglamento de la Ley de Profesorado
DL N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico
DS N 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Pblico
RM 0574-94-ED, Reglamento del Control de Asistencia y Permanencia del Personal
DS N 005-96, Administracin de Recursos Propios
DS N 004-96-ED, Reglamento que Delimitan Funciones de los Organos Intermedios de Lima y Callao
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Lo estipulado en la base legal

Modelo de Reglamento Interno


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin elabora el Reglamento Interno de la
Direccin Regional de Educacin de Moquegua
DESCRIPCION
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Racionalizacin
1. Prepara el Proyecto de Reglamento Interno(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la base legal y elabora
Memorndum Mltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para las Oficinas
DIRECTOR
2. Si est conforme visa Reglamento Interno y firma y sella Memorndum,
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
3. Entrega Memorndum(O) y Reglamento interno a las Oficinas, previa firma del cargo
4. Archiva Memorndum(1C) y entrega Memorndum(2C) como cargo a la Secretaria
5. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si estn conformes las incluye e imprime el Reglamento Interno
6. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil
DIRECTOR DGI
7. Revisa Reglamento Interno y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes los visa
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
8. Entrega a impresiones la Resolucin
9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
10. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando
Reglamento Interno
11. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos 1 al 11)
12. Recogidos la Resolucin Original(Autgrafa), las copias y el Reglamento Interno aprobado
13. Elabora el Reglamento Interno en stencil y lo entrega a impresiones
14. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
15. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el
Reglamento Interno

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.117

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN
1.

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-15
SECRETARIA
Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas para la entrega de Reglamentos Internos y distribuye a los
Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo.

FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Especialista de Planificacin, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.118

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


VERSION 1.0

RACIONALIZACIN

CODIGO : I-RA-16
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
OBJETIVO
Dar a conocer la Organizacin y las Funciones establecidas
BASE LEGAL

Ley N 23384, Ley General de Educacin y su reglamento


Ley N 24029, Ley del Profesorado y su Modificatoria 25212
D.S. N 019-90-ED, Reglamento de la Ley de Profesorado
D.L. N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico
D.S. N 05-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Pblico
D.S. N 048-94, Administracin de Recursos Propios
D.S. N 004-96-ED, Reglamento que Delimitan Funciones de los Organos Intermedios de Lima y Callao
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Lo estipulado en la base legal


Modelo de Reglamento de Organizacin y Funciones

ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Racionalizacin elabora el Manual de Organizacin y
Funciones
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN
1. Prepara el Proyecto del Manual de Organizacin y Funciones(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la estructura de
la Organizacin y la Base Legal
2. Elabora Memorndum Mltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo
de entrega
Director DGI
3. Revisa Manual de Organizacin y Funciones, si est conforme lo visa
4. Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella
Especialista en Racionalizacin
1. Entrega a las Oficinas Memorndum(O) y Reglamento de Organizacin y Funciones(1C,2C, 3C, 4C, 5C), previa firma
del cargo
2. Archiva Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndums(2C)) a la Secretaria para el archivo de la oficina
3. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si estn conformes realiza las incluye e imprime Manual de
Organizacin y Funciones
4. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil
Director
5. Revisa Manual de Organizacin y Funciones y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes los visa
Especialista en Racionalizacin
6. Entrega a impresiones el Proyecto de Resolucin en stencil
7. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.119

RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-16
8. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando
Reglamento de Organizacin y Funciones
9. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos 1 al 11)
10. Recogidos la Resolucin Original(Autgrafa), las copias y el Reglamento de Organizacin y Funciones aprobados
11. Elabora el Reglamento de Organizacin y Funciones en stencil y lo entrega a impresiones
12. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
13. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el
Reglamento de Organizacin y Funciones
Secretaria
14. Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas o Direcciones para la entrega de Manuales y distribuye a los
Trabajadores de las Oficinas, previa firma del cargo
FIN
Secretaria archiva lista de cargo y recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente
manera:
Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo
Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo
Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.120

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-18
PROCEDIMIENTO
SUPERVISION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR
OBJETIVO
Supervisar el funcionamiento de la organizacin de institutos superiores
BASE LEGAL
Ley N 23384, Ley General de Educacin
D.S. N 005-94-ED, Escuelas e Institutos Superiores Pblicos y Privados
REQUISITOS

Fichas de Supervisin de Instituciones Educativas Privadas

Fichas de Supervisin de Instituciones Educativas Estatales


ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en
Instituciones Educativas

Racionalizacin realiza la Supervisin de

DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Racionalizacin
1. Prepara Memorndum(Original y 2 Copias) solicitando Informe Estadstico al Equipo de Estadstica
2. Prepara Fichas de Supervisin de Instituciones Educativas Privadas y Estatales en stencil
Director DGI
3. Revisa el Memorndum y si est conforme lo firma y sella
4. Revisa las Fichas de Supervisin en stencil y si estn conformes los visa
Especialista en Racionalizacin
5. Entrega al Estadstico Memorndum (O), previa firma del cargo, archiva
6. Recibido el Informe de Estadstica prepara Cronograma (O) y Plan de Trabajo(O) para la visitas a las Instituciones
Educativas de acuerdo al informe de Estadstica
Director DGI
7. Revisa el Cronograma (O) y Plan de Trabajo (O); si estn conformes los visa
Especialista en Racionalizacin
8. Efecta la inspeccin a las Instituciones Educativas
9. En la inspeccin se tiene en cuenta lo siguiente:
La constitucin de la Organizacin, Plan de Trabajo, Reglamento Interno, Plan de Control, Plan Curricular
Llena las Fichas de Supervisin(Original y Copia) indicando recomendaciones en presencia del Director de la
Institucin, recaba firma del Director del Centro o Programa Educativo, firma y sella las Fichas
Entrega Fichas de Supervisin(1C) al Director del Centro o Programa Educativo
10. Si se hicieron recomendaciones, se vuelve a realizar la inspeccin a la Institucin Educativa para constatar si se
tomaron en cuenta las recomendaciones
11. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 1 Copia) indicando la opinin de las personas encargadas
Director DGI
12. Revisa Informe Tcnico y Ficha de Supervisin, si estn conformes las visa
FIN
Especialista de Racionalizacin archiva Ficha de Supervisin(O), Informe Tcnico de Opinin, el Cronograma(O) y Plan
de Trabajo(O) en el Archivador de Supervisin a las Instituciones Educativas; y entrega Original del Informe a la
Secretaria para el archivo de la oficina

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.121

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-19
PROCEDIMIENTO
FUSION DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION ESTATAL
OBJETIVO
Realizar la fusin de centros educativos del mbito de su jurisdiccin
BASE LEGAL
Ley N 23384, Ley General de Educacin
R.M.V. N 012-95-ED, Fusin de Centros Educativos
D.S. N 01-83-ED, Reglamento de Educacin Inicial
D.S. N 02-83-ED, Reglamento de Educacin Especial
D.S. N 03-83-ED, Reglamento de Educacin Primaria
D.S. N 04-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria
D.S. N 040-84-ED, Reglamento de Educacin Ocupacional
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS
Informe de Estadstica
Informe de Finanzas(Estudio de Factibilidad)
Informe de Infraestructura
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin realiza la fusin de Centros
Educativos
DESCRIPCION
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Racionalizacin
1. Analiza el Informe de Estadstica el nmero de alumnos y el nmero de docentes
2. Analiza el estudio de factibilidad, si hay disponibilidad presupuestaria y se da la autorizacin para realizar el gasto
ARQUITECTO
3. Efecta la verificacin IN-SITU
4. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:
Las medidas, los accesos y la seguridad
Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc.
5. Elabora Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para
Autorizacin de Centros Educativos
6. Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa Educativo
7. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al
Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
Especialista en Racionalizacin
8. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias) contemplando la nueva estructura orgnica del Centro
Educativo fusionado y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y
entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina
Director DGI
9. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados y el Proyecto de
Resolucin
Especialista en Racionalizacin
10. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil y lo entrega a impresiones
11. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.122

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


RACIONALIZACIN

VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-19
Secretaria
12. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara
expediente, folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
N de Folder
N de Expediente
Apellidos y Nombres del Interesado
A quien se deriva
13. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo
14. Procedimiento D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN
Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:
Primera copia lo entrega al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo
Segunda copia lo entrega al Planificador
Tercera copia lo archiva en el Archivador de la Oficina
Cuarta copia lo entrega al Especialista en Racionalizacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.123

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


ASESORA JURDICA

VERSION 1.0

CODIGO : D-AJ-01
PROCEDIMIENTO
RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Recepcionar, registrar y asignar los expedientes que son derivados a la oficina de Asesora jurdica
BASE LEGAL
REQUISITOS
Expediente
ORIGEN
El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina
DESCRIPCION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria
3. Registra el Expediente en el libro de correspondencia los siguientes datos:
Nmero de Registro
Fecha
Origen
Documento/Expediente
Nmero de Folios
Asunto
4. Adjunta al expediente formulario hoja de envo y registra los siguientes datos:
Nmero del formulario hoja de envo
Expediente/Documento
Nmero de Folios
Asunto
Sello de Fecha
Jefe de AJ
3. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto
4. Decreta en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente:
Equipo o especialista a la que asigna el Expediente
Indicaciones
Firma
SECRETARIA
Hace entrega el expediente o documento que fue decretado por el Jefe de AJ al especialista o equipo.
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.124

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


VERSION 1.0

ASESORA JURDICA

CODIGO : D-AL-01
PROCEDIMIENTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO
Emitir dictamen en el caso de recursos administrativos contra las resoluciones administrativas expedidas por la
Direccin Regional de Educacin, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos.
BASE LEGAL
Ley 11377
Ley N27444
Ley 24029
Ley 25212

D.L. 22875
D.S. 19-90-ED
D.S. 005-90-PCM
D.L. 276

REQUISITOS

Formulario nico de Trmite, que debe ser presentado dentro de los 15 das hbiles posteriores a la fecha de la
notificacin con la resolucin impugnada.

Copia de la Resolucin impugnada.

Solicitud interponiendo recurso impugnatorio con la firma del titular o apoderado autorizado por abogado hbil con
los requisitos establecidos por Ley.

Documentos sustentatorios que justifiquen la peticin del recurrente.


ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los Expedientes a la OAJ.
ASESORIA JURIDICA
Secretaria
1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.
2. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente.
3. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite.
JEFE AJ
4. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo
con el procedimiento establecido, en coordinacin con otras reas.
5. Formula el proyecto de dictamen o informe legal.
SECRETARIA
6. Verifica el nmero de folios y tipea el Dictamen en original y 2 copias.
JEFE AJ
7. Revisa y firma el Dictamen.
SECRETARIA
8. Numera y registra el Dictamen y lo deriva al Organo de Direccin
ORGANO DE DIRECCION
Director
11.
Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictmenes al Asesor.
FIN
La Secretaria distribuye el Dictamen: original a la Oficina de Administracin y archiva la 1ra. copia.
Procedimiento A-PE-31 Atencin de Recursos Impugnatorios (Reconsideracin, Apelacin y Revisin).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.125

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


VERSION 1.0

ASESORA JURDICA

CODIGO : D-AL-02
PROCEDIMIENTO
ABSOLUCION DE CONSULTAS.
OBJETIVO
Absolver consultas y brindar orientacin a los usuarios de la Direccin Regional de Educacin sobre diversos casos.
BASE LEGAL
Ley 11377
Ley 25212
Ley N 27444
Ley 24023

D.S. N 005-90-PCM
D.L. 276
D.S. N 019-90-DE

REQUISITOS

En Formulario nico de Trmite el usuario solicita la consulta


Documentos sustentatorios.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario solicita se le oriente sobre aspectos laborales o sobre aspectos legales de
la administracin educativa.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
4. Entrega los Expedientes a la OAJ.
ASESORIA JURIDICA
Secretaria
9. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.
10. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente.
11. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite.
2.
3.
4.
5.
6.

JEFE AJ
Prioriza la agenda de ingreso de solicitudes .
Verifica en el formato de consulta que la informacin sea la necesaria.
Analiza lo consultado en el marco de la legislacin vigente
Brinda asesoramiento por escrito u observa la consulta.
Formula el Expediente

FIN
La Secretaria deriva el Expediente al Area que tiene que ejecutar alguna accin si es que la hubiere. Caso contrario
prepara el documento y remite la absolucin de la consulta al interesado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.126

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


VERSION 1.0

ASESORA JURDICA

CODIGO : D-AL-03
PROCEDIMIENTO
PROCESOS JUDICIALES.
OBJETIVO
Defender los intereses del Estado y de la Direccin Regional de Educacin.
BASE LEGAL
Ley 11377
Ley 25212
D.S. N 005-90-PCM
D.S. N 06-SC-67
Ley N 27444
Cdigo Procesal Civil

REQUISITOS

Notificacin de Demanda.

Documentos sustentatorios.

Ley 24023
D.L. 276
D.S. N 019-90-ED
D.S. 007-2001-ED
Ley 23506
Cdigo Procesal Penal

ORIGEN
A. PROCESO CIVIL
A1. INICIADO POR EL USUARIO
El procedimiento se origina cuando el usuario interpone demanda en contra de la Direccin Regional
de Educacin y admitida la misma por Juzgado es notificada a la Institucin.
A2.

INICIADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

B. PROCESO PENAL
El procedimiento se origina cuando se interpone denuncia ante la Fiscala de turno.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los Expedientes al Asesor Jurdico.
CASO A
CASO A1

PROCESO CIVIL
INICIADO POR EL USUARIO

ASESORIA JURIDICA
Secretaria
3. Recibe la Cdula de Notificacin con el Admisorio de la demanda y sus Anexos.
Jefe de AJ
4. Analiza la demanda.
5. Investiga los hechos y contrasta con la Legislacin vigente.
6. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la contestacin.
7. Elabora la Contestacin a la Demanda
8. Presenta la contestacin a la demanda con los documentos sustentatorios.
9. Efecta seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las
diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las
resoluciones contraria a los intereses de la Institucin.
10. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.127

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


Oficina de Asesora Jurdica

VERSION 1.0

CODIGO : D-AL-03
CASO A2

INICIADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

ASESORIA JURIDICA
Jefe de AJ.11. Investiga los hechos y contrasta con la Legislacin vigente.
12. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la demanda.
13. Elabora el Escrito de Demanda
14. Presenta la demanda ante el Juzgado competente.
15. Comunica al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales del Sector Educacin, la interposicin de la
demanda, informndole de los hechos.
16. Efecta seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las
diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las
resoluciones contraria a los intereses de la Institucin.
17. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin
CASO B

PROCESOS JUDICIALES

ASESORIA JURIDICA
Jefe de AJ
18. Toma conocimiento de los hechos delictuosos realizado por los servidores del Sector y contrasta con la Legislacin
vigente, tipificando el delito.
19. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la denuncia penal.
20. Elabora el Escrito de Denuncia
21. Presenta la denuncia ante el Ministerio Pblico.
22. Comunica al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales del Sector Educacin, la interposicin de la
denuncia, informndole de los hechos.
23. Efecta seguimiento durante el squito del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las
diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las
resoluciones contraria a los intereses de la Institucin.
24. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin
FIN
Archiva los documentos que se deriven dentro del proceso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.128

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


ASESORA JURDICA

VERSION 1.0

CODIGO : D-AL-03
PROCEDIMIENTO
SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
OBJETIVO
Regularizar la tenencia legal de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin.
BASE LEGAL
D.L. 26512
R.S. 396-INIED 84
REQUISITOS
Plano de Ubicacin Perimtrico del local escolar
Memoria descriptiva
Autoavaluo
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
6. Entrega los Expedientes a la OAJ.
ASESORIA JURIDICA
Secretaria
12. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.
13. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente.
14. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite.
JEFE AJ
15. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo
con el procedimiento establecido, en coordinacin con otras reas.
16. Prepara el expediente para el trmite de saneamiento legal.
.
SECRETARIA
17. Verifica el nmero de folios y tipea documentos
JEFE AJ
18. Revisa y firma los documentos originados en la oficina de AJ.
SECRETARIA
19. Numera y registra el expediente y lo deriva al Organo de Direccin
ORGANO DE DIRECCION
Director
11.
Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictmenes al Asesor.
FIN
La Secretaria remite el documento a la instancia correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.129

ORGANO DE APOYO
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA
JEFATURA

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-01
PROCEDIMIENTO
RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al Area
BASE LEGAL
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Expediente
ORIGEN
El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina
DESCRIPCION
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Secretaria
3. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos:
Nmero de Registro
Fecha
Origen
Documento/Expediente
Nmero de Folios
Asunto
4. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos:
Nmero del Formulario Hoja de Envo
Expediente/Documento
Nmero de Folios
Asunto
Sello de Fecha
Jefe DGI
3. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto
4. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente:
Equipo o Persona a la que asigna el Expediente
Indicaciones
Sello y firma
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.130

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-01
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES.
OBJETIVO
Reflejar el estado econmico financiero de la Direccin Subregional de Educacin.
BASE LEGAL
D.L. N 17521
Directiva DGCP-GC-3
REQUISITOS
Balance Inicial de Apertura.
Balance de Cierre.
Inventario de Activos Fijos.
Inventario de Almacn.
Libro Diario.
Libro Mayor.
ORIGEN
Por ser un libro obligatorio el Contador inicia la operacin.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Prepara Consolidado por Grupo Genrico de Cuentas a nivel a cinco dgitos con el Libro Mayor.
2.
Prepara Cdulas de Ajustes Por Inflacin para convertir a precios constantes todas las cuentas.
3.
Prepara por cuentas principales los asientos contables de cierre del ejercicio.
4.
Registra los asientos contables del cierre del ejercicio en el Libro Diario.
5.
Verifica que las cuentas contables estn saldadas con el Libro Mayor.
6.
Elabora Balance General (Original y 1Copia) y los Estados Financieros (Original y 1 Copia) divisionarias a 2
dgitos.
7.
Prepara los Anlisis por cada cuenta contable principal que tienen saldo deudor o acreedor para visualizar el
movimiento de la cuenta contable.
8.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
9.
Registra en el Libro de Inventario y Balance.
Contador
10.
Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Anlisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si
est conforme lo firma y sella.
Director AD
11.
Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Anlisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si
est conforme lo firma y sella.
12.
Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella.
13. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
14.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Balance General(O), los Estados Financieros(O), los
Anlisis por Cuenta Contable Principal(O) y el Oficio(O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).
FIN
Tcnico de Contabilidad archiva el Balance General (1C), los Estados Financieros (1C), los Anlisis por Cuenta Contable
Principal (1C), el Oficio (2C), el Libro de Inventario y Balance, Libro Diario y Libro Mayor.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.131

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-02
PROCEDIMIENTO
FORMULACIN DEL BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIN.
OBJETIVO
Demostrar en forma mensual, la informacin sobre el movimiento del mes y el saldo de acuerdo con su naturaleza.
BASE LEGAL
R.D. N 071-ET-C/7601 - Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental.
Ley de Presupuesto Anual vigente.
REQUISITOS
Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden.
ORIGEN
De acuerdo con lo normado por la Contadura Pblica, el contador inicia la operacin.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad

1. Procedimiento A-CO-09- Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales.


2. Prepara consolidado por cuentas y subcuentas contables (mayorizacin).
3. Elabora el Balance Mensual de Comprobacin (Original y 6 Copias) incluyendo el movimiento de cuentas del Mayor,
divisionarias a cinco dgitos del movimiento del mes y el movimiento acumulado para as establecer los saldos
deudores y acreedores sustentados mediante anlisis de cada cuenta y subcuenta.
4. Verifica que los totales de las Notas Contables y Presupuestales sean las misma que el del Balance Mensual de
Comprobacin.
5. Prepara Ecuacin Probatoria (Original y 2 Copias).
6. Prepara Oficio (Original y 1 Copia).
Contador
7. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual y la Ecuacin Probatoria, si estn conformes los firma y sella.
Director AD
8. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual y la Ecuacin Probatoria, si estn conformes los firma y sella.
9. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
TCNICO DE CONTABILIDAD
10. Entrega al Balance Mensual de Comprobacin a:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Balance Mensual de Comprobacin (O), la Ecuacin
Probatoria (O) y el Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva el Balance Mensual de Comprobacin (6C), la Ecuacin Probatoria (2C) y el Oficio
(2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.132

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-03
PROCEDIMIENTO
AFECTACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.
OBJETIVO
Comprobar que la informacin de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio se encuentren de acuerdo con lo
requerido por el sistema.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Orden de Compra
Orden de Servicio
Tabla de Operaciones Sistema de Informacin Administrativa Financiera(SIAF)
ORIGEN
El Tcnico de Abastecimiento entrega la Orden de Compra u Orden de Servicio al Tcnico de Contabilidad, con cargo.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Verifica en la Orden, que el cdigo del SIAF sea el que corresponde segn lo indicado en la Tabla de
Operaciones del SIAF (Cadena Funcional).
2.
Elabora Comprobante de Codificacin Contable con los siguientes datos:
Nmero de la Orden.
Fecha.
Cuentas patrimoniales afectadas.
Cuentas presupuestales afectadas.
Afectacin al Proyecto o Meta correspondiente.
3.
Coloca el sello de control previo y visto bueno.
Contador
4.
Revisa la Orden y el Comprobante de Codificacin Contable, si est conforme lo firma y sella.
Director
5.
Revisa la Orden y Comprobante de Codificacin Contable, si est conforme lo firma y sella.
FIN
El Tcnico de Contabilidad, archiva 1 copia de la Orden de Compra u Orden de Servicio y el Comprobante de
Codificacin Contable, entrega Orden de Compra(O) u Orden de Servicio ( Previamente Devengada) al Tcnico de
Tesorera para la elaboracin del Comprobante de Pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.133

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-04
PROCEDIMIENTO
FISCALIZACION DE COMPROBANTES DE PAGO.
OBJETIVO
Comprobar que los datos del Comprobante de Pago sean los correctos.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Comprobantes de Pago.
Orden de Compra(O) u Orden de Servicio(O).
Comprobante de Codificacin Contable.
Resumen de Planillas de Pago.
ORIGEN
El Tcnico de Tesorera entrega con cargo, Comprobante de Pago y Orden de Compra u Orden de Servicios al Tcnico
de Contabilidad.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Verifica del comprobante de pago:
Si el Comprobante es para pago de planillas:
Que los datos de la Cadena Funcional sean los mismos que se indican en el Resumen de Planillas de
Pago.
Que el Cdigo de la Partida sea el que indica en el Resumen de Planillas de Pago.
Si el Comprobante es para el pago de servicio o compra:
Que los datos sean los mismos de la Orden de Compra u Orden de Servicio.
Que el Cdigo de la Partida Especfica sea el correcto.
Verifica que se haya ingresado los bienes al almacn o se haya recibido el servicio.
Verifica que las cuentas afectadas sean las correctas de acuerdo al Comprobante de Codificacin
Contable.
2.
Coloca el sello de control previo y el visto bueno.
Contador
3.
Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si est conforme lo firma y sella.
Director AD
4.
Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si est conforme lo firma y sella.
TCNICO DE CONTABILIDAD
5.
Entrega al Tcnico de Tesorera:
Comprobante de Pago.
Orden de Compra u Orden de Servicio.
Comprobante de Codificacin Contable.
Resumen de Planillas de Pago de Remuneraciones.
FIN
Tcnico de Contabilidad archiva una copia del Comprobante de Pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.134

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-05
PROCEDIMIENTO
FISCALIZACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO.
OBJETIVO
Fiscalizar los gastos del Fondo para Pago en Efectivo
BASE LEGAL
REQUISITOS
Recibo de Movilidad Local
Memorndum(Cuando se solicita una compra o servicio)
ORIGEN
El usuario entrega Declaracin Jurada por Movilidad o Memorndum al Tcnico de Contabilidad.
DESCRIPCION
OFICINA DE GESTION ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad
1.
Verifica de:
Declaracin Jurada por Movilidad.
Sustento del gasto y los montos.
Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato.
Memorndum
Si el monto y el concepto pertenecen al fondo.
Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato.
2.
Ubica la Partida y el Programa que le corresponde en el Libro Auxiliar Standard y registra lo siguiente:
El nombre del usuario.
Cuenta afectada.
Importe.
3.
Coloca sello de afectacin en el Recibo o Memorndum.
4.
Anota el nmero de la partida y del programa.
5.
Coloca sello de fiscalizado y visto bueno.
FIN
El Tcnico de Contabilidad entrega al usuario Recibo de Movilidad o Memorndum.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.135

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-06
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL REPORTE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (ANEXO 02).
OBJETIVO
Registrar los gastos ejecutados del presupuesto.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
REQUISITOS
Comprobantes de Pago.
Ordenes de Compra.
Ordenes de Servicio.
Cuadro Consolidado de Cheques Anulados.
Listado de Cheques Anulados.
Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6).
ORIGEN
Segn lo establecido en la Ley de Presupuesto.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad
1.
Verifica que los importes del Cuadro Consolidado de Cheques y del Listado de Cheques Anulados sean los
mismos.
2.
Registra en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF de los Comprobantes de Pago, Orden de Servicio y
Orden de Compra los siguientes datos:
Concepto.
Nmero de Comprobante de Pago/Orden de Servicio/Orden de Compra.
Fecha.
Nmero de la Partida Genrica que se afecta.
Nmero de la Partida Especfica que se afecta.
Importe Bruto.
3.
Ingresa los datos del Cuadro de Cheques Anulados y de la Papeleta De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico(T-6)
en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF.
4.
Verifica que las Partidas Genricas del Informe Mensual del Gasto (T-2) y las indicadas en el Sistemas sean las
mismas.
5.
Imprime el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Original y Copia) y graba la informacin en disquete.
6.
Firma y sella el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02).
7.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos.
Contador
8.
Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma y sella
Director AD
9.
Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma y sella
10.
Revisa Oficio, si est conforme lo visa.
11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
Tcnico de Contabilidad
12.
Entrega al:
Consejo Transitorio de Administracin Regional el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (O), el
disquete y Oficio (O), previa firma del cargo.
A la Direccin Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva Oficio (2C), el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (1C), Cuadro
Consolidado de Cheques Anulados, Listado de Cheques Anulados, las Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro
Publico (T-6).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.136

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-07
PROCEDIMIENTO
REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO.
OBJETIVO
Registrar las operaciones diarias de la Direccin Subregional de Educacin.
BASE LEGAL
D.L. 17521
Directiva DG-OP-GC-3
REQUISITOS
Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en la base legal.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Procedimiento A-CO-09- Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales.
2.
Descarga los asientos contables de las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden en el
Libro Diario con los siguientes datos:
Nmero de la Cuenta Contable Principal.
Nombre de la Cuenta Contable Principal.
Monto por Cuenta Contable Principal.
Nmero de Sub Cuenta Contable.
Nombre de Sub Cuenta Contable.
Monto por Sub Cuenta Contable.
Fecha.
Glosa.
Contador
3. Revisa Libro Diario con las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden, si esta conforme lo
firma y sella.
FIN
Tcnico de Contabilidad archiva las Notas Contables y Presupuestales (Original) y Libro Diario.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.137

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-08
PROCEDIMIENTO
REGISTRO EN EL LIBRO MAYOR.
OBJETIVO
Registrar las operaciones por cuentas contables.
BASE LEGAL
D.L. 17521
Directiva DG-OP-GC-3
REQUISITOS
Libro Diario.
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en la base legal.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Prepara Hoja de Trabajo con consolidado de las cuentas contables principales.
2.
Registra en el Libro Mayor con la Informacin de la Hoja de Trabajo con los siguientes datos:
Da/Mes.
Concepto.
Importe.
Nmero de folio del Libro Diario.
3.
Firma y sella el Libro Mayor.
Contador
4.
Revisa el Libro Mayor con el Libro Diario, si est conforme lo firma y sella.
5.
Recaba firma del Director AD.
FIN
Tcnico de Contabilidad archiva la Hoja de Trabajo, el Libro Diario y el Libro Mayor.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.138

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-0
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE NOTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES.
OBJETIVO
Registrar los movimientos contables de la Direccin Subregional de Educacin.
BASE LEGAL
D.L. N 17521
Directiva DGCP-GC-3
REQUISITOS
Libro Caja.
Comprobante de Pago.
Plizas de Entrada al Almacn.
Plizas de Salida al Almacn.
Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).
Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6).
Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02).
Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal.
Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversiones.
Informe Mensual del Gasto (T-2) - Anulaciones.
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en la base legal, el Tcnico de Contabilidad elabora las Notas Contables, Financieras,
Presupuestales y Cuentas de Orden.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TESORERO
1.
Prepara Resumen Mensual del Libro Caja por Cuentas Contables y lo entrega a Contabilidad con cargo.
TCNICO DE CONTABILIDAD
2.
Prepara Notas Contables:
Por ingresos, con el Resumen del Libro Caja.
Por egresos, por pagos con el Resumen del Libro Caja.
Por ingreso al Almacn con las Plizas de Ingreso al Almacn.
Por salidas del Almacn con las Plizas de Salidas del Almacn.
De rebaja por pagos indebidos con la con las Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6).
Por los ingresos directamente recaudados con la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento
Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).
Por Cheques anulados con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados.
Por el Pago de Remuneraciones de Activos y Cesantes con los Comprobantes de Pago y el Resumen Mensual
del Libro Caja.
3.
Prepara Notas Presupuestales:
Por pago de Planillas y Bienes y Servicios con la Ejecucin del Presupuesto del Gasto(Anexo 02) y el Informe
Mensual del Gasto (T-2) - Normal.
Por Recaudacin del Mes con la Informacin de Ingresos De Recursos Ordinarios y Recursos Directamente
Recaudados (T-5).
Por anulacin de compromisos y Pagos con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados y el Informe
Mensual del Gasto (T-2) - Reversin y Anulaciones.
4.
Elabora Consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden (Original y 2C).
CONTADOR
5.
Revisa consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden ; si esta conforme lo
firma y lo sella.
6.
Recaba firma y sello del Director de la Oficina.
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva Notas Contables para la elaboracin del Libro Diario.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.139

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-10
PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (PP2).
OBJETIVO
Autorizar el gasto de los recursos ordinarios, el gasto de los recursos directamente recaudados y ordinarios y la
modificacin del Presupuesto (transferencias internas)
BASE LEGAL
Directiva 041-93-EF, Modificacin Contable Gubernamental
REQUISITOS
Reporte del Marco Inicial y Total Modificacin
ORIGEN
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad
1.
Prepara Cuadro Consolidado por partidas genricas y especficas del Reporte Marco Inicial y Total
2.
Verifica que los totales por partidas genricas y especficas sean las mismas que lo indicado en el
Inicial y Total Modificacin.
3.
Elabora el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (Original y 2 Copias).
4.
Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de
Regional.
Contador
5.
Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella.
Director
6.
Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella.
7.
Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
Tcnico en Contabilidad
8.
Recaba firma del Director en el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto.
9.
Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
10.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el reporte Programacin del Presupuesto de
y el Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (2C) y Oficio (2C).

Modificacin.
Reporte Marco
Administracin

Gasto (O y 1C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.140

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Contabilidad

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-11
PROCEDIMIENTO
BALANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO (AP1).
OBJETIVO
Informar la ejecucin acumulada por partidas genricas.
BASE LEGAL
Directiva 041-93-EF, Modificacin Contable Gubernamental.
Ley del Presupuesto Anual vigente.
REQUISITOS
Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captacin de Recursos).
Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02.
ORIGEN
De acuerdo con lo estipulado en la base legal.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Prepara consolidado por partidas genricas de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captacin de
Recursos) y de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02.
2.
Elabora el Balance de Ejecucin del Presupuesto (Original y 2 Copias).
3.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
Contador
4.
Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella.
Director
5.
Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella.
6.
Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
Tcnico en Contabilidad
7.
Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
8.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Balance de Ejecucin del Presupuesto (O y 1C) y el
Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva el Balance de Ejecucin del Presupuesto (2C) y Oficio (2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.141

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-12
PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PP1).
OBJETIVO
Informar al Ministerio de Economa y Finanzas lo que se recaudar por recursos propios
BASE LEGAL
Directiva 041-93-EF, Modificacin Contable Gubernamental.
Ley del Presupuesto Anual Vigente
REQUISITOS
Resolucin de Autorizacin del Presupuesto.
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo, el Tcnico de Contabilidad prepara la Programacin del
Presupuesto de Ingresos.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Prepara la Programacin Del Presupuesto De Ingresos de la Resolucin de la Autorizacin del Presupuesto.
2.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
Contador
3.
Revisa la Programacin Del Presupuesto De Ingresos, si est conforme lo firma y sella.
Director AD
4.
Revisa la Programacin Del Presupuesto De Ingresos, si est conforme lo firma y sella.
5.
Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
Tcnico en Contabilidad
6.
Recaba firma del Director la Programacin Del Presupuesto De Ingresos.
7.
Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
8.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional la Programacin Del Presupuesto De Ingresos (O y 1C) y el
Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva la Programacin Del Presupuesto De Ingresos (2C) y Oficio (2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.142

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-13
PROCEDIMIENTO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - CAPTACIN DE INGRESOS (ANEXO 01).
OBJETIVO
Informar el importe por captacin de recursos.
BASE LEGAL
Ley del Presupuesto Anual vigente.
REQUISITOS
Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T5)
ORIGEN
De acuerdo con la base legal, el Tcnico de Contabilidad elabora la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin
De Ingresos (Anexo 01).
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Prepara la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01) con la Informacin De
Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).
2.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
Contador
3.
Revisa la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01), si est conforme lo firma y
sella.
Director AD
4.
Revisa la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01), si est conforme lo firma y
sella.
5.
Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
Tcnico en Contabilidad
6.
Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
7.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Reporte de Ejecucin Del Presupuesto De Gastos Captacin De Ingresos (Anexo 01) (O y 1C) y el Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).
FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (2C) y Oficio (2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.143

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-14
PROCEDIMIENTO
REMISIN E INTEGRACIN DE LA INFORMACIN CONTABLE DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA.
OBJETIVO
Integrar la informacin contable de las Unidades de Gestin Educativa del mbito de su jurisdiccin y de la Direccin
Subregional de Educacin de Moquegua.
BASE LEGAL
Ley del Presupuesto Anual vigente.
REQUISITOS
Balance de Compromiso Mensual.
Notas Contables y presupuestales.
Ecuaciones Probatorias.
AP1.
AP2.
Anlisis de Saldos.
Informe mensual del Gasto T-2.
T-6.
T-5.
Resumen del Libro Caja.
Estado de Ejecucin.
Autorizacin de Giro.
ORIGEN
Se tiene que informar al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE CONTABILIDAD
1.
Revisa y analiza las asientos contables de las Notas Contables y Presupuestales con el AP1, AP2, T-2, T-5, T-6 y
T-4.
2.
Revisa la codificacin contable.
3.
Revisa el Balance con el anlisis de saldos.
4.
Prepara Consolidacin de Asientos Contables de las Unidades de Gestin Educativa y de la Direccin
Subregional de Educacin.
CONTADOR
5.
Revisa la Consolidacin de Asientos Contables, si est correcto lo visa.
TCNICO DE CONTABILIDAD
6.
Prepara Notas de Contabilidad Consolidada (Original y 1Copia).
CONTADOR
7.
Revisa las Notas de Contabilidad Consolidada, si est correcto lo visa.
TCNICO DE CONTABILIDAD
8.
Prepara Balance de Comprobacin Mensual de la (Original y 1Copia).
CONTADOR
9.
Revisa el Balance de Comprobacin Mensual de la, si est correcto lo firma y sella.
SECRETARIA
10.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional.
DIRECTOR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.144

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Contabilidad

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-14
11.
12.

13.
14.

Revisa el Balance de Comprobacin Mensual de la Direccin Subregional de Educacin, si est correcto lo firma y
sella.
Revisa el Oficio, si est conforme lo visa.
Tcnico en Contabilidad
Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva.
Entrega:
Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Balance de Comprobacin Mensual de la Direccin
Subregional de Educacin (O) y el Oficio (O); previa firma del cargo.
A la Direccin el Oficio (1C).

FIN
El Tcnico de Contabilidad archiva la Consolidacin de Asientos Contables, las Notas de Contabilidad Consolidada, el
Balance de Comprobacin Mensual de la Direccin Subregional de Educacin (1C) y el Oficio (2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.145

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-15
PROCEDIMIENTO
REVISION DEL LIBRO CAJA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
OBJETIVO
Revisar los montos recibidos por el Centro Educativo por el concepto de Expedicin de Certificado de Estudios, y el pago
para rendir las pruebas de subsanacin, de aplazados y de cargos.
BASE LEGAL
Directiva para el Ejercicio Presupuestal vigente.
REQUISITOS
Libro Caja del Centro Educativo.
Balance Mensual del Centro Educativo.
Comprobante de Depsito al Ministerio de Educacin.
Talonarios del Centro Educativo.
Oficio.
ORIGEN
El Director del Centro Educativo entrega al Equipo de Tesorera los documentos requisitos.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad
1.
Verifica el Libro Caja:
Que los conceptos sean los mismos de los Comprobantes de Depsito y de los Conceptos de los Talonarios
del Centro Educativo y del Balance Mensual del Centro Educativo. De ser necesario devuelve para rehacer
concepto.
Que el Total de Ingresos sea el mismo de los Comprobantes de Depsito.
Que tenga la firma y sello del encargado de la recaudacin y del Director del Centro Educativo.
2.
Firma y sella el Libro Caja.
3.
Recaba firma y sello del Tesorero.
FIN
El Tcnico de Contabilidad entrega al usuario Libro Caja y documentos requisitos y archiva Oficio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.146

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


CONTABILIDAD

VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-16
PROCEDIMIENTO
REGISTRO EN EL LIBRO CAJA
OBJETIVO
Registrar las operaciones diarias por giro de cheques.
BASE LEGAL
Ley del Presupuesto Anual vigente
Directiva 041-040.
REQUISITOS

Libro Auxiliar de Ingresos Directamente Recaudados.

Papeleta de Deposito al Banco de la Nacin.

Taln de Recibos.

Comprobantes de Pago.

Auxiliar Standard de Cheques Girados.

Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo.

Extracto Bancario.
ORIGEN
De acuerdo a lo establecido en la Directiva, el Contador elabora el Libro Caja.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Contabilidad
1.
Prepara asientos contables:
Por los ingresos del Libro Auxiliar de Ingresos y de la Papeleta de Depsito al Banco de la Nacin.
Por cada cheque girado con sus respectivos Comprobantes de Pago.
Por la Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo.
Por el Extracto Bancario que emite el Banco de la Nacin.
2.
Registra los asientos contables en el Libro Caja con los siguientes datos:
Da /Mes.
Nmero de Cuenta Principal.
Nombre de la Cuenta Principal.
Nmero de la Sub Cuenta.
Nombre de la Sub Cuenta.
Importe de la Sub Cuenta y Cuenta Principal.
Glosa del asiento contable.
Contador
3.
Revisa el Libro Caja con el sustento, si est conforme lo firma y sella.
4.
Recaba la firma del Director AD
FIN
Tesorero archiva el Libro Caja y su sustento para formular la rendicin de cuentas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.147

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PERSONAL

CODIGO : A-PE-01
PROCEDIMIENTO
CONTRATO DE PERSONAL
OBJETIVO
Garantizar el servicio educativo en forma eficiente y oportuna mediante la emisin de Resoluciones Directorales que
aprueban las acciones de personal.
BASE LEGAL
D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado
Ley de Presupuesto del Ejercicio presupuestal vigente
D.S. N 007-2001-ED
Directiva vigente
D. Leg. 276
D.S. N005-90-PCM
Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley de nepotismo
R.M. N1326-85-ED
REQUISITOS
Solicitud FUT
Copia de Ttulo o grado autenticada por fedatario
Copia de la Libreta Electoral
Resoluciones de servicios docentes anteriores
AFP, Sistema de Pensiones
Declaracin Jurada de :
Gozar de buena salud
No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad
Curriculum Vitae
Para los docentes que prestaron servicios el ao anterior en condicin de contratados, debern presentar :
Solicitud FUT
Copia de la Resolucin de Contrato de Servicios Docentes del ao anterior
Hoja de Evaluacin de Desempeo laboral
Copia de DNI
AFP, Sistema de Pensiones
Declaracin Jurada de :
No tener antecedentes penales, ni judiciales y gozar de buena salud.
No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad.
ORIGEN
Se origina con la existencia de plazas vacantes en los niveles de inicial, primaria , secundaria, superior y
ocupacional.
Segn Cuadro de Distribucin de horas de clase,
Se origina en el Centro Educativo a solicitud de parte

El procedimiento se origina cuando el Director de Centro Educativo presenta a la Direccin Regional de


Educacin los expedientes seleccionados conforme a la normatividad vigente segn el detalle siguiente:
Todos los documentos de propuesta a una plaza vacante deber acompaarse el Cuadro de Mritos de los postulantes,
con el acta respectiva firmada por los integrantes del comit de evaluacin.

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.148

PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-01
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.Entrega los documentos debidamente foliados a la Direccin de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Director AD
3.Toma conocimiento del asunto y lo deriva a la Oficina de Personal.
Especialista Administrativo (Personal)
4.Revisa y califica la documentacin y deriva los Expedientes al Tcnico de Personal.
Tcnico Administrativo (Personal)
5.Verifica y revisa la conformidad de los requisitos para efectivizar el contrato.
6.Si se detectar la falsedad o falta de algn documento, se solicitar mediante Oficio, al Director del Centro Educativo
correspondiente, lo siguiente:
Copia del Ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario
Copia de la Resolucin de registro de ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario
Documentos adicionales necesarios que no figuren en el expediente ni se encuentren registrados en la Sede
Regional.
7.De no ser remitidos en el plazo requerido, se enviar el Expediente al Organo de Control Interno con la presuncin de
falsedad, quien se encargar de la verificacin y emisin de una Resolucin de acusacin que va al Poder Judicial.
8.De estar conforme, proyecta la Resolucin de Contrato y/o Reconocimiento de Pago indicando la afectacin
presupuestaria, determinada por la Direccin de Gestin Institucional.
9.Registra el Proyecto de Resolucin en la Base de Datos de Proyectos de Resolucin, consignando los siguiente datos :
Apellidos y Nombres del (s) solicitante (s), motivo de la vacante, Nivel y /o Modalidad y N de Oficio Mltiple.
10.El borrador del proyecto es aprobado por el Jefe de Personal, Direcciones de Administracin, Gestin Institucional.
11.Aprobado el borrador se elabora la Resolucin en stencil, el mismo que es autorizado por los mismos para su
impresin.
12.El Proyecto de Resolucin impreso en stencil, se entrega a impresiones para su reproduccin.
13.Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
14.Recibido el Proyecto de Resolucin impreso se adjunta al Expediente.
Especialista Administrativo (Personal)
15.Revisa, que los datos que se consignan en el Proyecto de Resolucin, sean de acuerdo al expediente.
Director AD
16.Revisa la conformidad del Expediente con el Proyecto de Resolucin, si no esta conforme devuelve con
Observaciones, caso contrario coloca el Visto Bueno, y lo entrega a la Secretaria para que coloque los sellos
correspondientes y los derive a la Direccin de Gestin Institucional.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
17.Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
18.Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
DIRECTOR DGI
19.Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
Trmite documentario
20.Recepciona, registra , numera y distribuye las resoluciones donde corresponde.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, y archivo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.149

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-02
PROCEDIMIENTO
ASCENSO DE NIVEL NAGISTERIAL
OBJETIVO
Desplazar al servidor a niveles superiores de carrera en base al reconocimiento a sus mritos y mayor calificacin, que
lo habilita para asumir funciones de mayor jerarqua.
El ascenso se produce por concurso tratndose de cambio de grupo ocupacional, o la asuncin de cargos de mayor
responsabilidad y complejidad.
BASE LEGAL
Ley 25212
D.S. 019-90-ED
Ley 24029
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Estar en condicin de nombrado
Tener ttulo profesional
Haber cumplido cinco aos de permanencia en cada nivel
Aprobar el concurso de perfeccionamiento establecido.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando :
a) Ascenso del I nivel al II Nivel es automtico
b) El interesado presenta una Solicitud de Ascenso al Director del rgano intermedio de su jurisdiccin en la oficina de
Tramite Documentario correspondiente.
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
1. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin, derivando sta a la Oficina de Escalafn , devuelve a la
Oficina de Personal para su derivacin al Comit de evaluacin.
COMIT DE EVALUACIN
2. Recepciona , registra los expedientes
3. Evala y determina el ascenso de nivel a los profesionales que renen los requisitos.
4. Emite el acta suscrita por el comit, y la eleva a la direccin
DIRECCIN
5. Da la conformidad a lo actuado por el comit y deriva la Direccin de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
6.

SECRETARIA
Recepcin el resultado del proceso de ascenso de nivel , acompaado de los actuados.

Director de AD
7. Se deriva a la oficina de Personal para el proyecto de las resoluciones correspondientes de conformidad al
resultado del proceso de evaluacin, emitido por el Comit de Ascenso de Nivel. Y lo aprobado por la Direccin.
Tcnico en Personal
8. Verifica la conformidad de la documentacin y procede a elaborar el borrador del proyecto

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.150

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-02
Especialista Administrativo (Personal)
Revisa y da conformidad al borrador del Proyecto de Resolucin, derivando a las Oficinas de Administracin y
Gestin Institucional.
Tcnico de Personal
9.

10. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos


11. Recibe y revisa las impresiones del Proyecto de Resolucin.
12. Verifica la conformidad con el borrador y con las oficinas antes sealadas y procede a imprimir el stencil
13. Se deriva a impresiones, para su reproduccin de ejemplares, devolviendo a la Oficina de Personal para su
verificacin y elevacin a Direccin, para la firma correspondiente.
Director AD
14. Visa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para la colocacin de los sellos correspondientes y derive
a la Direccin de Gestin Institucional.
16.

Secretaria
Deriva a la Direccin de Gestin Institucional, para su visacin

DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL


Secretaria
17. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
18. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
DIRECTOR GI
19. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.151

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-03
PROCEDIMIENTO
DESTAQUE DE PERSONAL
OBJETIVO
Desplazar en forma temporal a un servidor nombrado a otra entidad, para desempear funciones asignadas en la
entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional.
BASE LEGAL
R.D. N 2843
R.M. N 012-95-ED
D.S. N 034-92-ED
R.M. N 594-95-ED
LEY 23384
D.S. 005-90-PCM
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de unidad familiar :

Solicitud FUT

Copia autenticada por fedatario de las Partidas de matrimonio y nacimiento de sus hijos (en caso que stas no
consten en su legajo personal)

Certificado domiciliario del cnyuge

Documento de aceptacin de la entidad de destino

De corresponder presentar Declaracin Jurada de Bienes y Rentas

Informe de la Oficina de Personal en que trabaja el cnyuge, donde se precise que no fue trasladado a su
solicitud

Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdiccin

Entrega del cargo


Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de salud:

Solicitud FUT

Certificado Mdico del Area de Salud correspondiente acompaando la Hoja de la Historia Clnica

Visto Bueno del jefe inmediato y superior jerrquico

Documento de aceptacin de la entidad de destino

Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdiccin

Entrega del Cargo

De corresponder presentar Declaracin Jurada de Bienes y Rentas


ORIGEN
El procedimiento se origina por dos motivos :
1. A solicitud de la Entidad, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del servidor y con
una anticipacin no menor de un mes, salvo que el destaque sea en el mismo lugar geogrfico, en cuyo caso se le
comunicar con no menos de cinco (5) das tiles.
2. A solicitud del servidor, por unidad familiar y por razones de salud de l, de su cnyuge o de sus hijos.
Cuando la Entidad de destino solicita el destaque de un servidor por necesidad del servicio lo realiza mediante
oficio dirigido a la Entidad de origen.
El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del servidor.
El Jefe inmediato revisar el Expediente, y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la Solicitud,

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.152

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-03
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista en Personal
3. Califica el Expediente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
4. De no existir disponibilidad presupuestaria elabora el Decreto Directoral devolviendo el expediente
al interesado.
5. De existir disponibilidad presupuestaria solicita mediante hoja de envo informe escalafonario
Tcnico en Escalafn
6. Recibe el expediente, previa firma del cargo, y verifica su conformidad
7. Elabora el informe Escalafonario (Original y 1 copia) adjunta a expediente y remite con cargo al Especialista en
Personal. Archiva copia de informe.
Especialista en Personal
8. Elabora Informe Tcnico (Original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario y entrega al Tcnico en
Personal, con toda la documentacin. Archiva copia de informe tcnico.
Tcnico en Personal
9. Proyecta la Resolucin de destaque con indicacin de las fechas de inicio y trmino del destaque en stencil, en base
a Informe tcnico y expediente. Deriva a impresiones para su reproduccin y devolucin al Especialista en Personal.
Especialista en Personal
10. Revisa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria.
Secretaria
11.Recibe y registra el Proyecto de Resolucin y lo entrega al Director .
Director AD
12. Visa el Proyecto de Resolucin y lo devuelve a la Secretaria para colocar los sellos correspondientes y deriva a la
Oficina de Asesoramiento Tcnico.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
13. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
14. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director GI
15. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.153

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-04
PROCEDIMIENTO
REASIGNACIN DE PERSONAL
OBJETIVO
Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro igual o similar a una plaza orgnica
presupuestada de la administracin publica, sin cesar en el servicio manteniendo el nivel de carrera adquirido. La
resignacin representa, cese en el cargo de origen y nombramiento en el cargo de destino.
BASE LEGAL
D.S. 005-90-PCM
D.S. 018-85-PCM
Ley 24948
D.L. N 25762
Ley N 26706
Ley 25212
DS. 019-90-ED
R.M. N 01174
Directiva N 01-97-OCSR/OAAE
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Los requisitos generales para la reasignacin del docente son :
Ttulo pedaggico.
1 ao de servicios oficiales en el lugar del ltimo cargo.
Tener 3 aos de servicios oficiales para la reasignacin a zonas urbanas de capital de Departamento o Sede de
Regin, 5 aos de servicios para la reasignacin a capital de Departamento, excepto para las zonas urbanas de
menor desarrollo, para las que se requiere 1 ao de servicio.
Informe Escalafonario del solicitante para verificar si es titulado.
ORIGEN
El procedimiento se origina con la publicacin de las plazas vacantes en la jurisdiccin, por parte de la Direccin
Regional de Educacin y la presentacin de su solicitud y requisitos exigidos, por parte del docente en Trmite
Documentario dentro del plazo establecido (1ra. quincena del Mes de Enero).
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega los documentos a la Comisin de Reasignaciones y Permutas si pertenecen a jurisdicciones diferentes, de
lo contrario a Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico Administrativo (Escalafn)
3.
Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad
4.
Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) adjunta al Expediente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.154

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-04
COMISION DE REASIGNACIONES
Secretaria
5.
Recibe, registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin.
Presidente de la Comisin
6.
Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes.
Comisin de Reasignacin
7.
Evala los Expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento de requisitos, elabora y pblica el Cuadro de
Mritos correspondiente.
8.
De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios, realizando las
modificaciones a que hubiere lugar.
9.
Elabora los Cuadros de Adjudicacin de plazas docentes y los remite a la Oficina de Administracin.
Secretario Tcnico
10. Redacta las actas por cada reunin efectuada.
OFICINA DE ADMINISTRACION
11. Dispone la elaboracin de los Proyectos de Resolucin.
12. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
Especialista en Finanzas
13.

Revisa los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la oficina para su visacin
Director GI

13.

Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.

DIRECTOR
14. Aprueba el proyecto y devuelve para su impresin y distribucin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.155

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-05
PROCEDIMIENTO
PERMUTAS
OBJETIVO
Desplazar en forma simultnea, con carcter permanente, a dos servidores por acuerdo mutuo.
BASE LEGAL
Ley N 25212
D.S. N 19-90-ED
R.M. N 1174-91-ED
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Desempear igual cargo
Pertenecer al mismo nivel y rea magisterial
Tener la misma jornada laboral
Cumplir con el tiempo mnimo de un ao en el ltimo cargo
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando de comn acuerdo, dos servidores solicitan permutar en los cargos que desempean
y presentan en las reas de Trmite Documentario de los rganos intermedios respectivos el Expediente con los
documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos exigidos.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico Administrativo (Escalafn)
3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad
4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia), adjunta al Expediente. Archiva copia de informe
5. Entrega Expediente a la Comisin de Reasignaciones y Permutas
COMISION DE REASIGNACIONES Y PERMUTAS
Secretaria
6. Recibe y registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin.
Presidente de la Comisin
7. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes.
Comisin de Reasignacin y Permutas
8. Evala los Expedientes presentados.
Secretario de la Comisin
9. Redacta las actas por cada reunin efectuada.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Personal
10. Elabora los Proyectos de Resolucin impreso en stencil
11. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
12. Revisa, firma los proyectos de resolucin
Director AD
13. Firma los proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.156

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-06
PROCEDIMIENTO
ROTACIN DE PERSONAL
OBJETIVO
Reubicar a un trabajador al interior de la entidad, asignndole funciones segn su propio grupo ocupacional y categora
remunerativa alcanzada.
BASE LEGAL
D.LEG. 276
D.S. 018-85-PCM
D.S.005-90-PCM
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
ORIGEN
La rotacin se origina por decisin de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro del lugar habitual de trabajo
o con el consentimiento del interesado en caso contrario.
DESCRIPCIN
AREA USUARIA
1. El jefe inmediato superior solicita la rotacin de un trabajador mediante Memorndum dirigido al Director de la
Direccin Regional de Educacin
ORGANO DE DIRECCION
Director
2. Revisa la peticin y la deriva a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
3. Recibe y registra el documento.
Especialista en Personal
4. Verifica que:
Exista previsin de cargo en el Cuadro para Asignacin de Personal (CAP)
La persona rena los requisitos mnimos exigidos por el nuevo cargo
Los estudios del trabajador sean compatibles con el nuevo puesto de trabajo
5. Elabora el documento de rotacin de personal.
Director AD
6. Revisa y firma el documento de rotacin, el cual es remitido al Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCION
Director
7. Revisa el documento de rotacin; si est conforme firma.
8. Dispone la distribucin a las reas organizacionales involucradas, as como al trabajador rotado.
FIN
El trabajador efecta la entrega del cargo al jefe inmediato y se presenta en el nuevo puesto de trabajo segn los
plazos establecidos en el documento de rotacin de personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.157

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-07
PROCEDIMIENTO
ENCARGATURA DEL PUESTO DE DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO
OBJETIVO
Autorizar a un trabajador de carrera el desempeo de funciones de responsabilidad directiva en el Centro Educativo, en
forma temporal, excepcional y fundamentada.
BASE LEGAL
Ley N 26706
Ley N 25212
D.S. N 019-90-ED
R.M. N 1173-91-ED
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Solicitud en la Ficha Unica de Trmite
Encontrarse vacante el puesto de Director
Cumplir con la condicin de nombrado y reunir las calificaciones, mritos y exigencias de las funciones del puesto a
encargar.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario (docente) presenta solicitud en Trmite Documentario en la Direccin
Regional de Educacin
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio y tiempo de
permanencia en el Centro Educativo.
Tcnico de Escalafn
4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia) solicitados. Archiva copia de informe
Especialista de Personal
5. Selecciona al docente que ocupar la Encargatura.
6. Elabora Informe Tcnico (Original y 1 copia), adjunta a expediente, y entrega los documentos al Tcnico en
Personal y archiva una copia del informe tcnico.
Tcnico de Personal
7. Elabora el Proyecto de Resolucin, impreso en stencil.
8. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
9. Revisa el Proyecto de Resolucin, y entrega a la Secretaria.
Director AD
10. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin.
FIN
11. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.158

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-08
PROCEDIMIENTO
COMISIN DE SERVICIO
OBJETIVO
Desplazar en forma temporal al trabajador fuera de su centro de trabajo habitual, para realizar funciones segn su grupo
ocupacional y especialidad y que estn directamente relacionadas con los objetivos institucionales.
REQUISITOS
Memorndum
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando, por necesidad del servicio, el Jefe de Area correspondiente autoriza la ejecucin de
una comisin.
DESCRIPCIN
OFICINA SOLICITANTE
Director
1. Remite un Memorndum a la Oficina de Administracin mediante el cual informa y autoriza la ejecucin de una
comisin de servicio por parte de un trabajador y solicita el pago previo de gastos por movilidad y viticos, de
acuerdo a los dispositivos vigentes, indicando las fechas de inicio y trmino respectivas.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Director AD
2. Revisa el documento y lo deriva al Especialista en Personal
Especialista de Personal
3. Revisa el documento y lo deriva al Tcnico de Personal encargado de Control de asistencia.
Especialista de Abastecimientos
4. Toma conocimiento y efecta los clculos para el pago de gastos por movilidad y viticos por los das autorizados y
los entrega al Contador.
Contador
5. Revisa y efecta afectacin presupuestal y lo entrega al Director de Administracin
Director AD
6. Pone su visto bueno, autorizando el pago y dispone su remisin a Tesorera.
FIN
Tesorera efecta el pago al trabajador por concepto de gastos por los das autorizados.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.159

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-10
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE CESE Y PENSION PROVISIONAL
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados al Estado
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
D.S. 015-83-PCM
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276 - Carrera Administrativa
D.L. 817, Rgimen Previsional a cargo del Estado (O.N.P.)
D.S. 073-96-EF.
Ley 25008, modificatoria del D.L. 20530
R.G. 201-96-ONP-GG, que autoriza otorgar provisionalmente el 90% a cuenta de la posible pensin

D. S. N 005-90-PCM. (Art. 188)

D.S. 019-90-ED
R.S. N 5590-86-ED
Resolucin N 009-90-TNCS
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

REQUISITOS
Solicitud con la firma legalizada y autenticada por el fedatario de la Institucin
Ultimo taln de pago autenticado por el fedatario de la Institucin
Si adems se solicita reconocimiento de tiempo de servicios por estudios profesionales :
Copia autenticada del ttulo profesional
Certificados originales
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Deriva los expedientes al Tcnico de Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) y lo entrega al Especialista en Personal (Liquidaciones y
Pensiones) junto con el expediente y archiva una copia de Informe.
Especialista de Personal
4. Elabora el Informe Tcnico (Original y 1 Copia), en base al expediente y al informe escalafonario, y Proyecto de
Resolucin de Cese y Pensin Provisional impreso en stencil. Archiva copia de informe tcnico.
5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Director AD
6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
7. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin y lo remite a la Direccin para su aprobacin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.160

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-10
PROCEDIMIENTO
TRANSFERENCIA
OBJETIVO
Reubicar a un trabajador en una entidad diferente a la de origen, de igual nivel remunerativo y grupo ocupacional
alcanzado.
BASE LEGAL
D.L. 276 - Carrera Administrativa
D.S.005-90-PCM
REQUISITOS
ORIGEN
La transferencia se origina a solicitud de la entidad de destino, por necesidad del servicio debidamente fundamentada
con conocimiento del trabajador.
DESCRIPCION
ENTIDAD SOLICITANTE
1. La Entidad de destino solicita la transferencia de un trabajador por necesidad del servicio mediante Oficio dirigido a
la Entidad de origen.
2. El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del trabajador.
3. El Jefe inmediato revisar el Expediente, y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la Solicitud, devolvindolo al
Despacho Directoral.
4. El Titular de la Entidad de origen enva un Oficio a la Entidad de destino comunicando su conformidad.
5. El Titular de la Entidad de destino deriva el Oficio a la Oficina de Administracin - Area de Personal.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
6. Revisa, registra y deriva el Expediente a la Direccin de Gestin Institucional
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Especialista de Finanzas
7. Elabora un Oficio dirigido al Ministerio de Economa y Finanzas, solicitando la transferencia presupuestal requerida.
Director GI
8. Revisa, pone su visto bueno y lo eleva al Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCION
Director
9. Toma conocimiento y firma el Oficio, disponiendo su remisin al Ministerio de Economa y Finanzas.
10. Cuando el Ministerio de Economa y Finanzas autoriza la transferencia presupuestal, el documento es remitido al
Area de Gestin Administrativa.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Director AD
11. Revisa y lo entrega al Especialista Administrativo (Personal).
Especialista de Personal
12. Revisa los documentos y lo entrega al Tcnico Administrativo (Personal)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.161

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-10
Tcnico de Personal
13. Elabora el Proyecto de Resolucin en stencil con indicacin de las fecha de inicio de la transferencia e informe
sobre el periodo vacacional correspondiente.
14. El Jefe pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin, disponiendo su reproduccin en Impresiones.
15.Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
16. Revisa, firma los proyectos de resolucin
Director AD
17. Firma los proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin .
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.162

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-11
PROCEDIMIENTO
) EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DEFINITIVA (ONP
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
D.S. 015-83-PCM
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817, Rgimen Previsional
Ley 25008
R.G. 201-96-ONP-GG
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite
Copia de la Libreta Electoral autenticada por fedatario
Resolucin de nombramiento en la mxima categora alcanzada
Resolucin de Reconocimiento de aos de servicio
Resolucin de Reconocimiento de estudios profesionales para la acumulacin de aos de servicio
Resolucin de cese definitivo.
Copia del ttulo profesional
Resolucin de Incorporacin a la ley 20530
Constancia de haberes y descuentos
Informe Escalafonario, si no pertenece a la jurisdiccin.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad
4. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, n Original y 1 copia), lo adjunta al expediente. Archiva copia de
informe escalafonario.
5. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al
Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones).
Especialista de Personal
6. Recepciona, revisa, da conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
7. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe Escalafonario, y deriva
los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Para que se emita informe legal. Archiva copia de informe tcnico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.163

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-11
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria
8. Recepciona, registra el expediente y lo deriva al Asesor
Asesor
9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal
(Liquidaciones).
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin Definitiva.
11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP.
Director AD
12. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos al Organo de Direccin.
13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
14. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.164

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-12
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE VIUDEZ (ONP)
OBJETIVO
Es el derecho que tiene la (el) cnyuge sobreviviente del trabajador (a), o pensionista a percibir un monto mensual.
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817, Rgimen Previsional
Ley 25008
R.G. 201-96-ONP-GG
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de viudez


Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante
Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin
Partida de matrimonio certificada con posterioridad al fallecimiento del causante
Copia del Acta de defuncin del causante certificada por la entidad
Declaracin jurada en la que indique no tener hijos menores de edad ni mayores incapaces con derecho a pensin
En caso de concurrir con hijos menores de edad, adjuntar la partida de nacimiento original o copia certificada por la
entidad
En caso de concurrir con hijos incapacitados, adjuntar interdicto judicial, declaracin de incapacidad en copia
certificada por el Secretario del Juzgado y Resolucin que declara consentida la sentencia
En caso de ser hombre el solicitante, adjuntar interdicto judicial en la que se indique estar incapacitado, carecer de
renta afecta y no estar amparado en ningn rgimen previsional
Informe Escalafonario original, si no pertenece a la jurisdiccin del Area de Desarrollo Educativo.

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente
4. Archiva una copia del Informe.
5. Entrega el Expediente, el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al
Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.165

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-12
Especialista de Personal
6. Recibe, revisa la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
7. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia) y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y
archiva una copia del informe tcnico.
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria
8. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor
Asesor
9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal
(Liquidaciones).
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista Administrativo (Personal)
10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Viudez.
11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP.
Director AD
12. Revisa el proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin.
13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
14. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.166

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-13
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ORFANDAD (ONP)
OBJETIVO
Es el derecho que tienen los hijos menores de 18 aos, hijos mayores en estado de incapacidad fsica o mental y las
hijas solteras que no puedan subsistir por s mismas del trabajador o pensionista fallecido a percibir una suma mensual.
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817, Rgimen Previsional
Ley 25008
R.G. 201-96-ONP-GG
REQUISITOS
Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de orfandad
Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante
Partida de nacimiento
Acta de defuncin del causante
En caso de ser hijo incapaz, adjuntar Declaracin judicial de incapacidad en copia certificada por el Secretario del
Juzgado
En caso de ser hija mujer mayor de edad, adjuntar :
Declaracin jurada de permanecer soltera
No tener actividad lucrativa
Carecer de renta afecta y no estar amparada en ningn rgimen de Seguridad Social
Certificado de soltera de la municipalidad
Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal en
el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista en Personal (Liquidacin y
Pensiones). Archiva copia de informe
Especialista de Personal
4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
5. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y deriva
los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y archiva una copia del informe tcnico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.167

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Personal

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-13
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria
6. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor
Asesor
7. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal
(Liquidaciones).
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
8. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Orfandad.
9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP.
Director AD
10. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin.
11. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
12. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.168

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-14
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ASCENDENCIA
OBJETIVO
Es el derecho que tiene la madre y/o padre del (la) trabajador(a) o pensionista fallecido, en caso de no existir
beneficiarios con derecho a pensin de viudez y orfandad a percibir un monto mensual.
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817, Rgimen Previsional
Ley 25008
R.G. 201-96-ONP-GG
REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite requiriendo pensin de ascendencia
Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante
Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin
Declaracin Jurada donde indique haber dependido econmicamente del causante a la fecha de su fallecimiento,
carecer de renta afecta y la no existencia de hijos menores de edad del causante con derecho a pensin.
Partida de nacimiento del causante original o copia legalizada por la institucin
Acta de defuncin del causante original o copia legalizada por la institucin
En caso de haber sido casado el causante, adjuntar acta de defuncin de la esposa o sentencia de divorcio original o
copia certificada por la institucin
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta al expediente. Archiva copia de
informe.
4. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al
Especialista de Personal(Liquidacin y Pensiones).
Especialista de Personal
5. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
6. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a informe escalafonario y expediente y deriva
los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y archiva una copia del informe tcnico.
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria
7. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.169

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Personal

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-14
Asesor
8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal
(Liquidaciones).
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin Ascendencia.
10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP.
Director AD
11. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin.
12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
13. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.170

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-15
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE INVALIDEZ
OBJETIVO
Es el derecho que tienen los funcionarios y trabajadores del sector pblico, nombrados y contratados que sean vctimas
de accidentes ocurridos en accin o comisin de servicio, a percibir el ntegro del haber mensual que perciba al
momento de invalidarse.
BASE LEGAL
D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
Compensaciones
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 25008
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817- 96, Rgimen Previsional
R.G. 201-96-ONP-GG
D.S. 051-88-PCM (Arts. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
D.L. 20530
D.L. 19990
REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite
Resolucin de cese por incapacidad fsica.
Informe del Jefe inmediato del que se desprenda las circunstancias en las que se produjo el accidente, se precise las
condiciones de trabajo que han determinado el estado de invalidez.
Parte Policial en caso de haber intervenido la polica.
Certificado del mdico Jefe del Hospital o clnica donde se atiende el trabajador, en el que conste el diagnstico tratamiento pronstico y prescripciones dadas.
Informe de la Junta Mdica nombrada por el Ministerio de Salud, para determinar el estado de invalidez que presenta
el trabajador(a).
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Deriva los expedientes al Tcnico de Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Emite Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal
(Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario.
Especialista de Personal
4. Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y Proyecto de
Resolucin de Cese por Invalidez y Pensin Provisional.
5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Director AD
6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin.
OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO
Especialista en Finanzas
7. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director AT para su visacin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.171

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-16
PROCEDIMIENTO
INCORPORACION AL REGIMEN DE PENSIONES DEL D.L. 20530 (Regularizacin de Adeudos)
BASE LEGAL

D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones


Ley 23495, Nivelacin de Pensiones
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.L. 817, Rgimen Previsional
Ley 25008

Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

R.G. 201-96-ONP-GGD.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y

REQUISITOS

Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin


Resolucin de Nombramiento de la Categora mxima alcanzada
Resolucin de cese provisional
Resolucin de reconocimiento de aos de servicios
Constancia de haberes y descuentos desde que ingres hasta la fecha de cese
Resolucin de quinquenios
Resolucin de nombramiento que acredite ingreso a la Administracin Pblica
Resolucin de reconocimiento de aos de formacin profesional
Copia del Ttulo Universitario optado en el pas o extranjero certificada por el fedatario de la entidad

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega al Tcnico de Escalafn
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3.
Elabora Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal
(Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario.
Especialista de Personal
4.
Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario. Archiva
copia de informe tcnico.
ASESORA JURIDICA
5.
Recibe y registra la documentacin.
6.
Elabora Informe Legal y devuelve con el Expediente al Especialista de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.172

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Personal

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-16
OFICINA DE ADMINISTRACION
Director AD
7.
Dispone la proyeccin de la Resolucin
Tcnico de Personal
8.
Elabora el proyecto de resolucin
9.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
10.
Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de resolucin
Director AD
11.
Dispone la elaboracin del oficio de remisin del proyecto de resolucin e informes tcnico legal a la ONP.
Secretaria
12.
Elabora el oficio y deriva a la Direccin
Director AD
13.
Revisa proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin.
14.
Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
15.
Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.173

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-17
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO
BASE LEGAL
D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado
Ley 25212, Ley del Profesorado
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Subsidios por luto
Partida de nacimiento del Solicitante
Partida de defuncin
Taln de pago a la fecha del fallecimiento
Subsidios por gastos de sepelio
Facturas a nombre del solicitante
Partida de nacimiento del solicitante
Taln de pago a la fecha del fallecimiento
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el Informe Escalafonario (original y 1 copia) , lo adjunta al expediente y lo remite al Tcnico de Personal y
archiva una copia del informe.
Tcnico de Personal
4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
5. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al Especialista de Personal, quien se
comunica con el usuario correspondiente para la subsanacin.
6. Elabora la Hoja de Clculo de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio segn corresponda, en base a expediente y a
informe escalafonario, y Proyecta la Resolucin correspondiente.
Especialista de Personal
7. Revisa el Proyecto de Resolucin con los expedientes y deriva al Director de Administracin.
8. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos.
Director AD
9. Revisa los Proyectos de Resolucin, pone su visto bueno.
OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO
Secretaria
10. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.174

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-17
Especialista en Finanzas
11. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director AD
12. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.175

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-18
PROCEDIMIENTO
TRASLADO DE PAGO DE PENSION
BASE LEGAL

R.M. 166-96-ED
Presupuesto Anual Vigente

Directiva N 001-97-EF
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

R.D. N 168-EF . 7601

REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite
Copia autenticada de la Resolucin que le otorga la pensin
Certificado domiciliario
Ultimo taln de pago
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2.
Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ASESORAMIENTO TCNICO
Secretaria
3.
Recibe, registra el expediente y deriva al Especialista en Finanzas.
Especialista en Finanzas
4.
Revisa el expediente y elabora el Informe Tcnico de Afectacin Presupuestaria.
Director
5.
Visa el Informe Tcnico, y deriva a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Secretaria
6.
Registra el expediente
Director AD
7.
Revisa el expediente, adjunta Hoja de Envo y dispone la proyeccin de la Resolucin
Tesorero
8.
Revisa y proyecta la Resolucin de Traslado de Pago de Pensin.
9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Director
10. Visa el proyecto de resolucin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.176

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-19
PROCEDIMIENTO
NIVELACION DE PENSION EN EL CARGO DE MAYOR JERARQUIA ALCANZADO
OBJETIVO
Otorgar el gozo de la pensin inherente al ltimo cargo desempeado con el nivel remunerativo recibido por el
funcionario o trabajador pblico.
BASE LEGAL
D.S. N 084-91-PCM
D.L. N 20530
Ley 23495
D.S. N 027-92-PCM
D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos.
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite
Resolucin que le asigna el cargo de mayor jerarqua alcanzada
Informe Escalafonario, si el usuario no pertenece a la jurisdiccin
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Personal
3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
4. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al usuario correspondiente para su
subsanacin.
5. Prepara Informe Tcnico (Liquidacin)
6. Si el usuario pertenece a la jurisdiccin del Area de Desarrollo Educativo y elabora el Informe Escalafonario.
7. Enva la documentacin a Asesora Jurdica.
ASESORA JURIDICA
Asesor
8.
Recibe y registra la documentacin.
9.
Elabora el Informe Legal.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Personal
10. Prepara el Proyecto de la Resolucin de Nivelacin de Pensin en el cargo de mayor jerarqua alcanzado.
10. Elabora un Oficio dirigido a la Oficina de Normalizacin Previsional.
11. Registra el Proyecto de Resolucin en el Libro de Registro de Resoluciones, consignando el N de Proyecto, N de
Expediente, Fecha, Nombre del solicitante y el tipo de Accin solicitada.
Director AD
12. Revisa y remite los documentos al Despacho Directoral.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.177

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Personal

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-19
ORGANO DE DIRECCIN
Director AD
13. Revisa y firma el Oficio para la O.N.P. y devuelve a la Secretaria.
Secretaria
14. Remite el Oficio a la O.N.P. para el trmite correspondiente.
15. Recibe la Resolucin expedida por la O.N.P. declarando procedente la pensin solicitada, remitindola junto con la
respectiva Liquidacin en original y dos copias, a travs de Trmite Documentario.
TRMITE DOCUMENTARIO
16. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
17. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Personal
18. Personal archiva 1 copia de la Resolucin y Liquidacin. Obtiene una fotocopia de los documentos.
19. Entrega a:
Planillas, Memorndum adjuntando 1 copia de la Resolucin y Liquidacin.
Trmite Documentario los originales de la Resolucin y Liquidacin.
Tcnico de Escalafn
20. Registra los datos de la Resolucin en la Ficha Personal, indicando el tiempo de servicios oficiales a la fecha de su
cese.
21. Archiva la Resolucin.
FIN
El Tcnico de Trmite Documentario entrega los originales de la Resolucin y Liquidacin de Nivelacin de Pensin en
el cargo de mayor jerarqua alcanzado al usuario, hacindole firmar el cargo correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.178

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-20
PROCEDIMIENTO
APLICACIN DE RESOLUCION EXPEDIDA POR LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL
BASE LEGAL

D.L. 817, Rgimen Previsional


R.G. 201-96-ONP-GG
D. Ley 20530-74
D. Ley 24029

ORIGEN
El procedimiento se origina cuando la Oficina de Normalizacin Previsional remite las Resoluciones de otorgamiento de
pensiones a travs de Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Secretaria
3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
4. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al usuario correspondiente para su
subsanacin.
Especialista de Personal(Liquidaciones)
5. Efecta los clculos de la pensin y los descuentos correspondientes.
6. Proyecta la Resolucin de pensin
Director AD
7. Revisa el expediente y visa el proyecto de resolucin y deriva a la Oficina de Asesoramiento Tcnico.
DIRECCIN DE GSTION INSTITUCIONAL
Secretaria
8. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
9. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director DGI
10. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.179

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-21
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PENSION
BASE LEGAL
Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley 24029
D. Ley 20530-74
REQUISITOS
Solicitud F.U.T.
Copia de Libreta Electoral
Copia de la Resolucin
Copia de Ttulo, para personal contratado
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos al Equipo de Escalafn
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
3. Elabora el record laboral informe escalafonario, en original y copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal en el
cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista de Personal (Liquidacin y
Pensiones) y archiva una copia del informe.
Especialista de Personal
4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control.
5. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario, y deriva
los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica.
6. Archiva una copia del Informe Tcnico
ASESORIA JURIDICA
Secretaria
7. Recibe, registra el expediente y deriva al Director.
Director AT
8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal
(Liquidaciones).
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista Administrativo (Personal)
9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Ampliacin de Pensiones
10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP.
Director AD
11. Revisa el proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin.
12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio
13. Dispone la remisin del Proyecto de Resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional
FIN
Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.180

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-22
PROCEDIMIENTO
BONIFICACION POR REMUNERACION PERSONAL (QUINQUENIO)
OBJETIVO
Otorgar de oficio al trabajador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios :
a) La bonificacin Personal correspondiente otorga al trabajador Docente a razn del 2% de su remuneracin bsica
por cada Ao de servicios cumplidos, sin exceder del 80% slo hasta (40) aos de servicios.
b) La bonificacin Personal se otorga al personal Administrativo a razn del 5% del haber bsico por cada quinquenio
sin exceder del 40% slo hasta (40) aos de servicios.
BASE LEGAL
D.S. 019-90-ED (Art. 209E).
Ley 24029, Ley del Profesorado
Ley 25212, (Modificatoria de la Ley del Profesorado)
D.L. 276
D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes
REQUISITOS
FUT
Ultimo taln de pago
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta el FUT en Trmite Documentario con el ltimo taln de pago.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
2.
Recibe, registra y deriva el expediente a Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACIN - PERSONAL
Tcnico de Escalafn
3.
Recibe y verifica si le corresponde el beneficio y elabora Informe Escalafonario y proyecta la Resolucin de
Bonificacin por remuneracin personal.
4.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
5.
Revisa el expediente y verifica el Proyecto de Resolucin.
Director AD
6.
Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina
de Asesoramiento Tcnico.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
7.
Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
8.
Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director DGI
9.
Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.181

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-22
ORGANO DE DIRECCIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
10.
Recibe y registra la Resolucin.
11.
Descarga la Resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la Resolucin en la
Ficha Personal y Archiva la Resolucin.
FIN
El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y las considera en planillas para la ejecucin de pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.182

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PERSONAL

CODIGO : A-PE-23
PROCEDIMIENTO
GRATIFICACION POR 20, 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
OBJETIVO
Otorgar el beneficio de gratificacin por 20, 25 y 30 aos de servicios :
1. El personal docente tiene derecho a percibir dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 20 aos de servicios
el varn; y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios la mujer y 30 aos de servicios
el varn.
2. El personal Administrativo, sujeto al Decreto Leg. 276, tiene derecho a una asignacin de dos remuneraciones totales
permanentes al cumplir 25 aos de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 30 aos de
servicios.
BASE LEGAL
D.S. N 264-90-DE
Ley 25212
D. Leg. 276 Art. 54E Inc. a)
Of. M. 019-OPER/DINCAPE-91
D.S. N 051-91-PC Art. 8 y 9E

Ley 24029 Art. 52


D.S. N 019-90-ED Art. 210E
D.S. 005-90-PCM Art. 8
D.S. N 15-84-ED Art. 18
R.D. N 1227-91-ED Art. 7E a)

REQUISITOS
Formato de Escalafn
Ultimo taln de pago
Resolucin de quinquenio respectiva
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario llena el Formato de Escalafn y ltimo taln de pago.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
1. Elabora el Oficio e Informe Escalafonario. Verifica si le corresponde el beneficio y proyecta la Resolucin de
Gratificacin.
Especialista de Personal(Liquidaciones y Pensiones)
2. Recibe el expediente y elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia) en base a expediente y a informe escalafonario
y proyecta la Resolucin y archiva una copia del informe tcnico.
Director AD
1.
Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina
de Asesoramiento Tcnico.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
3. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
4. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director DGI
5. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar al Organo de Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.183

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PERSONAL

CODIGO : A-PE-24
PROCEDIMIENTO
BONIFICACION FAMILIAR
OBJETIVO
Otorgar bonificacin familiar al personal nombrado, casado y/o por hijos menores incapacitados a cargo del trabajador.
Corresponde percibir a la madre si ambos cnyuges son trabajadores del Estado.
BASE LEGAL
D.S. N 051-91-PCM Art. 3 y 11
D. L. N 276- Art. 2
D. L. 276 Arts. 43, 50, 51 Prim. Disp. Comp.
Trans. F. y 52
Ley 24029 Art. 47 y 52
R.D. 4339-87-ED Art. 12 y 13
D.S. 018-79-PM 5 Y
R.D. N 1162-90-ED

R.D. N 1227-91-ED Arts. 2, 3, 7a), 7b)


D.S. N 05-90-PCM Arts. 3 y 4
D.S. 05-90-PCM Art. 51

D.S. 019-90-ED Art. 208 y 209


D. Ley 22404 Art. 8, 2
D.S. N D-TD-02-77-PM INAP. Art. 1 y 2
R.D. N 4350-87-ED Art. 14

REQUISITOS
Solicitud F.U.T.
Partida de Matrimonio
Partida de Nacimiento de los hijos
Declaracin Jurada del solicitante indicando que su cnyuge o coprogenitor no percibe ni percibir remuneracin
famliar en ninguna entidad del Estado.
Copia de boleta de pago.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Tcnico de Escalafn
1.
Recibe el expediente, verifica si le corresponde el beneficio, elabora el Informe Escalafonario y proyecta la
Resolucin de Bonificacin Familiar.
2.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
3.
Revisa y verifica el Proyecto de Resolucin y todos los actuados. (expediente)
Director AD
4.
Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina
de Asesoramiento Tcnico.
OFICINA DE ASESORAMIENTO TCNICO
Secretaria
5.
Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
6.
Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director AT
7.
Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.184

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-24
ORGANO DE DIRECCIN
8.
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
9.
Recibe y registra la Resolucin.
10.
Registra los datos de la Resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la
Resolucin en la Ficha Personal y Archiva la Resolucin.
FIN
El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y lo considera en planillas para la ejecucin de pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.185

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-25
PROCEDIMIENTO
LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES
OBJETIVO
Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a
peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin. Este derecho se le concede al trabajador nombrado o
contratado que tenga un (01) ao de servicios efectivos y remunerados presentes al Estado y se formaliza mediante
Resolucin para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Sub Regional; y Decreto
Directoral para los docentes y personal administrativo de los Centros Educativos.
BASE LEGAL
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212
Ley 26706, Presupuesto de la Repblica
D.S. 005-94-ED
D.S. 019-90-ED
RM. 016-96-ED
REQUISITOS
Solicitud Formulario Unico de Trmite
Estar nombrado o contratado y contar con un mnimo de un (01) ao de servicio efectivo y remunerados prestados al
sector o al Estado.
Los expedientes de los Directores y Personal Administrativo de la Direccin Regional de Educacin.
ORIGEN
El usuario presenta el expediente con los requisitos establecidos por Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn.
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Tcnico de Escalafn
3.
Elabora y remite el Informe Escalafonario y el Record de Licencia sin goce de remuneraciones al Tcnico en
Personal.
Tcnico de Personal
4.
Revisa el expediente y Proyecta la Resolucin de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares.
5.
Da a conocer al Tcnico en Planillas para el bloqueo de la cuenta correspondiente.
6.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
7.
Revisa el Proyecto de Resolucin y lo entrega a la Secretaria.
Secretaria
8.
Registra el oficio mltiple que contiene el proyecto de resolucin y lo entrega al Director
Director AD
9.
Pone su visto bueno y lo remite a la Direccin
ORGANO DE DIRECCIN
1. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
2. Recibe y registra la Resolucin.
3. Descarga la Resolucin en la Ficha Personal y archiva la Resolucin.
FIN
El Tcnico de Planillas efecta el descuento correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.186

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-26
PROCEDIMIENTO
LICENCIA POR MATERNIDAD
OBJETIVO
Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a
peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin para los directores de centros educativos y personal
administrativo de la Sede Sub Regional; y Decreto Directoral para los docentes y personal administrativo de los centros
educativos.
BASE LEGAL
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212
Ley 26706, Presupuesto de la Repblica
Ley 26644
D.S. 005-94-ED
D.S. 019-90-ED
R.M. 016-96-ED
REQUISITOS
Para Directores de Centros y Programas Educativos y Personal de la Sede
Solicitud Formulario Unico de Trmite.
Certificado mdico de pre y post natal emitido por el IPSS y si es particular visado por el Area de Salud o el IPSS.
Para Docentes y Personal Administrativo de Centros y Programas Educativos
Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran.
Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia por maternidad.
ORIGEN
El usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su centro educativo y en Trmite Documentario, segn
corresponda.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Planillas
3.
Procesa el Decreto Directoral de licencia, en caso de centros y programas educativos
Tcnico de Escalafn
4.
Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico de Personal, (Directores de centros educativos y personal
administrativo de la Sede Regional).
5.
Registra los Decretos Directorales (docentes y personal administrativo de Centros y Programas Educativos)
Tcnico de Personal
6.
Recibe y verifica la conformidad de los documentos.
7.
Prepara el Proyecto de la Resolucin de la Licencia por Maternidad en stencil.
8.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
9.
Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin.
Secretaria
10.
Recibe y registra el Proyecto de Resolucin.
Director AD
11.
Visa el Proyecto de Resolucin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.187

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-27
PROCEDIMIENTO
LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CONYUGE E HIJOS
OBJETIVO
Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a
peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin para los directores de centros educativos y personal
administrativo de la Sede Sub Regional; y Decreto Directoral para los docentes y personal administrativo de los Centros
Educativos.
BASE LEGAL
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212
Ley 26706, Presupuesto de la Repblica
D. Leg. 276
D.S. 005-94-ED
D.S. 019-90-ED
R.M. 016-96-DE
REQUISITOS
Solicitud Formulario Unico de Trmite
Partida de Defuncin
Copia del ltimo taln de pago (autenticado por fedatario)
Oficio de Director del Centro Educativo, segn sea el caso
ORIGEN
El Usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su Centro Educativo y en Trmite Documentario,
segn corresponda.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Planillas
3.
Procesa el Decreto Directoral de licencia
Tcnico de Escalafn
4.
Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico en Personal, (Directores de centros educativos y personal
administrativo de la Sede Sub Regional).
5.
Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo
de centros y programas educativos).
Tcnico de Personal
6.
Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia por fallecimiento del familiar.
7.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
8.
Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin.
Secretaria
9.
Recibe y registra el Proyecto de Resolucin.
Director AD
10.
Visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin al Organo de Direccin para su aprobacin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.188

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-28
PROCEDIMIENTO
LICENCIA POR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION, PARTICIPACION EN EVENTOS EDUCATIVOS Y FUNCION
MUNICIPAL
OBJETIVO
Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo por estudios de especializacin profesional o post-grado, sin
intervencin del Ministerio de Educacin, el profesor tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones por dos (02)
aos, computados a partir del inicio de licencia, previa constancia de la institucin educativa.
BASE LEGAL
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212
D. Leg. 276
D.S. 005-94-ED
D.S. 019-90-ED
R.M. 016-96-ED
REQUISITOS
Solicitud Formulario Unico de Trmite
Para Directores de Centros y Programas Educativos y Personal de la Sede
Solicitud Formulario Unico de Trmite.
Certificacin de cursar estudios de especializacin, participacin en eventos educativos y/o funcin edil.
Para Docentes y Personal Administrativo de Centros y Programas Educativos
Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran.
Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia sin goce de
remuneraciones.
ORIGEN
El Usuario presenta oficio con los requisitos establecidos en Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2.
Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Planillas
1.
Procesa el Decreto Directoral de licencia
Tcnico de Escalafn
2.
Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico en Personal, (Directores de centros educativos y personal
administrativo de la Sede Regional).
3.
Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo
de centros y programas educativos).
Tcnico de Personal
4.
Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia.
5.
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
6.
Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.189

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Personal

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-28
Secretaria
7.
Recibe y registra el Proyecto de Resolucin.
Director AD
Visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Direccin para su aprobacin
ORGANO DE DIRECCIN
8.
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Escalafn
1. Recibe, registra la Resolucin y archiva la Resolucin.
FIN
El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y la considera en planillas para la ejecucin del descuento
correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.190

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-29
PROCEDIMIENTO
ENCARGATURA DEL PUESTO DE SUB DIRECTOR, ASESOR O JEFE
OBJETIVO
Autorizar a un trabajador de carrera el desempeo de funciones de responsabilidad directiva, en forma temporal,
excepcional y fundamentada.
BASE LEGAL
Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N 25212
D. Leg 276
D.S. N 051-90-PCM
REQUISITOS
Solicitud en Formulario Unico de Trmite
Encontrarse vacante el puesto
ORIGEN
El Usuario presenta a travs del Director del centro educativo la solicitud en Trmite Documentario en la Direccin
Regional de Educacin
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Personal
3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio, tiempo de
permanencia en el Centro Educativo y Especialidad.
Tcnico de Escalafn
4. Elabora el Informe escalafonario correspondiente.
Especialista de Personal
5. Selecciona al docente que ocupar la Encargatura.
6. Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente y a informe escalafonario, y entrega los
documentos al Tcnico en Personal. Archiva copia de informe tcnico.
Tcnico de Personal
7. Formula el Proyecto de Resolucin, imprimindolo en stencil.
Especialista de Personal
8. Revisa el Proyecto de Resolucin, y entrega a la Secretaria.
Director AD
9. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Oficina de Asesoramiento
Tcnico.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
10. Recibe el proyecto de resolucin oficio y expediente, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto
de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas.
Especialista en Finanzas
11. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
Director DGI
12. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.191

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-30
PROCEDIMIENTO
INGRESO A LA CARRERA PBLICA DEL PROFESORADO
OBJETIVO
Ingresar al docente a la Carrera Pblica del Profesorado al haber optado el Ttulo de Profesor o de Licenciado en
Educacin
BASE LEGAL
Ley N 24029 y su modificatoria Ley N 25212,
D.S. N 19-90-ED
REQUISITOS
Solicitud en FUT
2 Copias del Ttulo Pedaggico registrado en la Direccin Regional de Educacin o Universidades
ORIGEN
El Usuario presenta en trmite documentario el expediente con los requisitos de ley.
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE ESCALAFN
3. Archiva una copia del ttulo profesional del interesado en su legajo personal
4. Recibe, elabora el Informe Escalafonario y deriva al Tcnico en Personal
Tcnico de Personal
4. Verifica la conformidad del Ttulo del solicitante con el Informe Escalafonario y elabora el Proyecto de Resolucin.
5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
5. Revisa el Proyecto de Resolucin con el expediente.
Director AD
6. Visa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para la colocacin de los sellos correspondientes y derive a
la Direccin de Gestin Institucional.
DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL
Secretaria
7. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en
Finanzas.
Especialista en Finanzas
8. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su
visacin.
DIRECTOR DGI
9. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.192

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PERSONAL

VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-31
PROCEDIMIENTO
ATENCIN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS
OBJETIVO
Atender los reclamos planteados sobre resoluciones administrativas expedidas por la Direccin Sub Regional de
Educacin, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos.
BASE LEGAL
Ley 11377
D.L. 22875
DS. 02-94-JUS
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite, que debe ser presentada dentro de los 15 das hbiles posteriores a la
fecha de notificacin de la Resolucin.

Copia autenticada de la Resolucin impugnada

Documentos sustentatorios que justifiquen la peticin del recurrente

Dictamen de Asesora Legal


ORIGEN
El procedimiento se origina cuando Asesora Legal remite el Dictamen y Expediente a la Oficina de Administracin
(Procedimiento D-AL-01 Formulacin de Dictamen).
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso.
Director AD
1. Deriva mediante hoja de envo el Expediente al Especialista Administrativo de Personal.
Especialista de Personal
2. Revisa el Dictamen y entrega el Expediente al Tcnico de Personal.
Tcnico de Personal
3. Revisa el Expediente y elabora el Proyecto de Resolucin del Recurso Impugnativo.
4. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
Especialista de Personal
5. Revisa la conformidad del Dictamen con el Proyecto de Resolucin.
Director
6. Pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin.
ASESORIA JURIDICA
Secretaria
7. Recibe proyecto de resolucin, dictamen, expediente, y registra el oficio mltiple con los actuados.
Asesor
8. Verifica la conformidad de la elaboracin del Proyecto de Resolucin y remite a la Direccin para su aprobacin
FIN
Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.193

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PLANILLAS

CODIGO : A-PN-01
PROCEDIMIENTO
ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE ACTIVOS
OBJETIVO
Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdiccin.
BASE LEGAL
Ley 19990
Ley 25212
Ley del Presupuesto Anual Vigente
D.S. 005
D.S. 073-96-EF
D.L. 24029, Ley del Profesorado
Ley
N27444
Ley
de
Procedimiento
Administrativo General.

Ley 20530
Ley 276
D.L. 817
D.S. 019-90
D.S. N 04-96-ED
R.M. 016-96-ED
Reglamento N 25212
DU N105-2001-EF.

REQUISITOS

Planillas de cada mes

Resoluciones emitidas.

Cuadros de inasistencia del Personal enviada por los Directores de Centros y Programas Educativos

Oficios remitidos por las AFP

Calendarios de compromiso
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2.
Entrega de documentos a la Oficina de Administracin, decreta y deriva a la Oficina de Personal
3.
La Oficina de personal decreta y deriva al equipo de Planillas de la oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Planillas
4.

5.
6.
7.

Recepciona y registra los siguientes documentos, remitidos por el Area de personal:


Resoluciones Directorales
Consolida las bases de datos de acuerdo al calendario de compromiso remitido.
Elabora informes de clculo de subsidio por luto y gastos de sepelio
Gratificaciones por 20, 25 y 30 aos de servicios
Efecta clculos de descuentos
Elabora planillas del Area de Ejecucin.
Distribuye los documentos correspondientes a los Tcnicos encargados de acuerdo al ADE que le corresponde.
TCNICOS DE PLANILLAS
Recepciona la documentacin de la especialista en Planillas.
Preparan los siguientes documentos:
Clculo de descuentos de inasistencia de los Centros o Programas Educativos, remitidos por los Directores
y/o Coordinadores de las ADEs.
Elaboran planillas de acuerdo a la normatividad vigente
Ingresan y efectan clculos de contratos en planillas IBM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.194

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PLANILLAS

VERSION 1.0

CODIGO : A-PN-01

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Efectan clculos e ingresa en planillas las incorporaciones, encargaturas, cese, reasignaciones, ascenso de
nivel, bonificacin familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias,
modificatorias, etc. segn resoluciones.
Ingreso en planillas lBM los contratos de afiliacin de AFP.

Revisa los documentos y depuran en planillas segn resolucin.


Si han ingresado al Calendario se incluye en la planilla nica de pago.
Calcula reintegros y pagos de contratos del mes en curso.
Controla las licencias y fallecidos
Elabora la Relacin cuentas observadas
Elabora y actualiza las Planillas Judiciales
Efecta el clculo de Devengados y proyecta de Resolucin Directoral
Efecta descuentos de terceros segn oficio remitidos por las entidades ( mensual) previa Resolucin de
apertura de casillero y convenio.
Ingresa al sistema de cmputo los datos de las Planillas, para su procesamiento.
Imprime planillas de remuneraciones, talones , cheques en forma mensual.
Elabora el resumen de la ejecucin efectuada.

ESPECIALISTA DE PLANILLAS
19.

Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error y se trata de disminucin del monto
preparan documento Reversin al Tesoro Publico, y lo entregan a tesorera, segn sea el caso.

20.

Revisa y visa los Cuadros consolidados resmenes, aportes al AFP, relacin de descuentos a terceros, D.Ley
20530, D.Ley 19990, Cuotas patronales, resmenes por especficas.

FIN
La documentacin procesada la especialista en Planillas pasa a la Oficina de Administracin remitiendo lo siguiente:
Cuadros consolidados resmenes
Planillas actualizadas
Planillas de pagos ocasionales
Talones de cuenta, cheques.
Relacin de descuentos de terceros.
Planillas judiciales
Resmenes por especficas
Informes de las cuotas patronales
Las relaciones de aportes a las AFP.
Planillas adicionales.
Relacin de Abonos a las cuentas para ser remitidas al banco de la Nacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.195

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PLANILLAS

CODIGO : A-PN-02
PROCEDIMIENTO
ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS
OBJETIVO
Mantener actualizadas las Planillas de pago de los Pensionistas de la jurisdiccin.
BASE LEGAL
Ley 20530
Ley 25212
Ley del Presupuesto Anual Vigente
D.S. 005
D.S. 073-96-EF
Ley 23495, Nivelacin de Pensiones

RGG N 178-96/ONP-GG
Ley 276
D.L. 817
D.S. 010
D.S. N 04-96-ED

REQUISITOS

Planillas de cada mes

Resoluciones emitidas por la ONP.

Relacin de descuentos de terceros


DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los documentos a la Direccin de Administracin, los decreta y pasa a la Oficina de Personal
Oficina de personal
3.

Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administracin

OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Planillas
1. Recepciona y registra los siguientes documentos, de acuerdo al calendario establecido:
Planillas de Cesantes
Resmenes Mensuales del Centro de Computo de la Oficina Administracin
Resoluciones Directorales y Oficios a travs de Trmite Documentario
2. Distribuye los documentos correspondientes al Tcnico de planillas.
Tcnico de Planillas
3. Recibe los documentos, previa firma de cargo, y depura las planillas
4. Verifica las resoluciones para pagos del mes: de Cese, traslado de pago, devengados, montepo por viudez y
orfandad, ascendientes, etc.
5. Ingresa informacin de resoluciones al Aplicativo de Cmputo de Planillas de la Oficina de Administracin
6. Si han ingresado al Resumen de Planillas de la ONP, se le incluye la planilla nica de pagos.
7. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales
8. Ingresa al sistema de Planillas, para su procesamiento
ESPECIALISTA DE PLANILLAS
9. Efecta el clculo de Devengados y Proyecta la Resolucin Directoral
TCNICO PAD
10. Procesa las planillas de devolucin y/o por rebaja de haberes
11. Elabora la Discriminacin de Caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con terceros.
12. Emite la Planilla

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.196

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PLANILLAS

VERSION 1.0

CODIGO : A-PN-02
Tcnico de Planillas
13. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error se vigila la cuenta se prepara informe a
tesorera para revertir al Tesoro Pblico el monto abonado
14. Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente, se prepara informe a tesorera para
revertir al Tesoro Pblico el monto abonado.
15. Elabora Cuadros consolidados resmenes y la relacin de cuentas por activar
Especialista de Planillas
16. Revisa y visa los Cuadros consolidados resmenes.
17. Verifica y elabora la Relacin cuentas por activar.
18. Verifica los informes de devengados y los Consolidados de la discriminacin de caja.
FIN
La especialista de Planillas remite a la Oficina de Administracin :
Cuadros consolidados resmenes a la Oficina de Administracin
Planillas actualizadas e Informes de Devengados a la Oficina de Administracin
Cuadros consolidados a las Oficina de Administracin
Relacin de Cdigos Modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Administracin
Planillas del Rgimen de la Ley 20530 a la Oficina de Normalizacin Previsional, al ESALUD y a las AFPs.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.197

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PLANILLAS

VERSION 1.0

CODIGO : A-PN-03
PROCEDIMIENTO
FORMULACION Y AMPLIACION DEL CALENDARIO MENSUAL DE COMPROMISO
(REMUNERACIONES )
OBJETIVO
Formular el y ampliar el Calendario de Compromiso Mensual para el pago de remuneraciones de activos .
BASE LEGAL
Ley del Presupuesto Anual Vigente
Ley 20530
D.L. 817
D.S. 073-96-EF
D.S. N 04-96-ED
REQUISITOS

Consolidado de la ampliacin del Calendario de compromisos del mes anterior

Resoluciones
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
3. Recepciona y registra los documentos, de acuerdo al calendario establecido
ESPECIALISTA DE PLANILLAS
4. Revisa y distribuye las resoluciones, a los Tcnicos encargados de acuerdo a las ADEs
TCNICO DE PLANILLAS
5. Para la formulacin del Calendario de Compromiso:
Incluye en el Calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto,
gratificaciones, compensatorias, quinquenios y otros que hayan cumplido con su sancin.
Llena la informacin en los formatos del calendario.
Elabora el Calendario Mensual de Compromiso (Original y 2 copias) de acuerdo a lo establecido por el
Sistema Integral de Administracin Financiera.
6. Emite un listado Ampliacin del Calendario de Compromisos, especificando el monto que se requiere ampliar de
acuerdo al Sistema de Informacin de Administracin Financiera (SIAF).
7. Verifica la ampliacin del Calendario de compromisos por niveles, modalidades y ADEs, segn la nueva estructura
(SIAF).
8. Emite la Ampliacin del Calendario en original y 2 copias.
Especialista de Planillas
9. Revisa el Calendario de Compromisos o la Ampliacin de Calendario y lo remite al Area de Personal.
GESTION INSTITUCIONAL
Especialista en Finanzas
10. Revisa el Calendario de Compromiso y realiza el consolidado por programas, sub programas, actividades y metas.
11. Remite el Calendario de Compromisos al CTAR y este a su vez al Ministerio de Economa y Finanzas y al Ministerio
de Educacin.
FIN
El Especialista de Planillas archiva copias del Calendario de Compromisos o de la Ampliacin de Calendario.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.198

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

PLANILLAS

CODIGO : A-PN-04
PROCEDIMIENTO
VERIFICACION Y ATENCION DE EXPEDIENTES E INFORMES POR DESCUENTO INDEBIDO O CREDITO
DEVENGADO, SUBSIDIOS POR LUTO Y GASTOS POR SEPELIO.
OBJETIVO
Verificar y atender expedientes e informes por descuento indebido o Crdito Devengado, gratificaciones, subsidios y
gastos de sepelio.
BASE LEGAL
Ley del Presupuesto Anual Vigente
Ley 25212
Ley 276
D.S. 005
D.S. 073-96-EF

Ley 20530
Ley 19990
D.L. 817
D.S. 019
D.S. N 04-96-ED

REQUISITOS

Solicitud Formulario Unico de Trmite

Taln de Pago

Resolucin

Documentos segn lo solicitado


ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Trmite Documentario por devolucin de
descuento indebido, por subsidio por luto y gastos de sepelio.
Las gratificaciones son de oficio.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin
OFICINA DE ADMINISTRACIN

EXPEDICIN DE RESOLUCIN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO:


SECRETARIA
3. Recibe expediente , lo registra y deriva al Jefe..
DIRECTOR AD
4. Revisa los documentos y dispone se derive al especialista de escalafn
SECRETARIA
5. Entrega el expediente al Tcnico en Escalafn previa firma del cargo en el cuaderno de ingreso.
ESPECIALISTA EN ESCALAFN
6. RECEPCIONA EL EXPEDIENTE PREVIA FIRMA DE CARGO Y VERIFICA SU CONFORMIDAD
7. Elabora el informe escalafonario (original y 2 copias), adjunta al expediente. Archiva copia de informe y la remite al
especialista de remuneraciones.
ESPECIALISTA DE PENSIONES
8. Revisa el expediente y prepara el proveido para el proyecto de resolucin
9. Elabora informe Tcnico con el clculo de subsidio por luto y gastos de sepelio, en base ale expediente y al detalle
de remuneraciones y lo remite al Tcnico en Personal. Archiva copia del Informe.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.199

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


PLANILLAS

VERSION 1.0

CODIGO : A-PN-04
TCNICO DE PERSONAL
10. Prepara e imprime el Proyecto de Resolucin en base al informe tcnico
ESPECIALISTA DE PENSIONES
11. Revisa el Proyecto de Resolucin si est conforme dispone la impresin del proyecto, luego remite a la secretaria
de remuneraciones y pensiones.
SECRETARIA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
12. Prepara el registro de Proyecto de Resolucin con los datos siguientes:
Nmero de expediente
Apellidos y nombres del solicitante
Asunto o descripcin y el tcnico responsable del proyecto.
ESPECIALISTA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
13. Revisa expediente y visa el proyecto de Resolucin y lo deriva a la Oficina de Administracin.
DIRECTOR DE GESTIN ADMINISTRATIVA
14. Revisa expedientes y visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Direccin de Gestin Institucional.
DIRECCIN DE GESTIN INSTITUCIONAL
ESPECIALISTA EN FINANZAS
15. Revisa la afectacin presupuestaria del proyecto de resolucin y lo remite al Director para su visacin.
DIRECTOR DE OGI
16. Visa el proyecto de resolucin y lo entrega al Area de Personal.
DIRECTOR DE GESTIN ADMINISTRATIVA
Tcnico de Personal
17. Recepciona expediente y proyecto de resolucin y enva a su impresin.
18. Recibido el proyecto de resolucin impreso remite la autgrafa de Resolucin, adjuntando expediente,
secretaria de la Direccin regional para la aprobacin del proyecto. Archiva copia del Proyecto de Resolucin.
DIRECCIN

a la

19. Aprueba las resoluciones y remite a trmite documentario


TRMITE DOCUMENTARIO
20. Registra , numera y distribuye la resolucin.
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Tcnico de escalafn
21. Recepciona y anota en cuaderno de registro de resolucin el nmero de resolucin, fecha de aprobacin, motivo,
recurrente.
22. Registra la Resolucin en la ficha de personal y archiva la resolucin.

FIN
El especialista en remuneraciones recepciona, registra la resolucin y solicita ampliacin de calendario y las
considera en planillas para la ejecucin de pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.200

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-01
PROCEDIMIENTO
PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES Y REMUNERACIONES.
OBJETIVO
Realizar el pago de remuneraciones a los docentes y administrativos activos y el pago de pensiones a los cesantes.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Autorizacin de Giro.
Planilla de Remuneraciones.
Apertura de Cuenta de Teleahorro.
Boletas de Pago.
ORIGEN
El Procedimiento se origina cuando el Tesorero recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de
Abono a las Cuentas individuales y el disquete del Centro de Cmputo de la Direccin Subregional de Educacin, segn
cronograma, firmando el cargo respectivo.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tesorero
1.
Recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas individuales y el
disquete del Centro de Cmputo de la Direccin Regional de Educacin de acuerdo con el Cronograma de pagos,
revisa y firma cargo.
2.
Entrega toda la documentacin recogida del Centro de Cmputo al Tcnico de Tesorera.
TCNICO DE TESORERA
3.
Clasifica y ordena de acuerdo con los cdigos, niveles y programas.
4.
Verificar Carta Orden (O/2). para Banco de la Nacin (O), Direccin de Administracin (1C) y Tesorera (1C). Debe
contener: aperturas de teleahorros, transferencias de fondos, bloqueos de cuentas de teleahorro de personal
activo o cesante que no ha firmado por mas de tres meses la planilla, o motivos que informa el equipo de
personal, recabando la firma del tesorero.
5.
Coordina con el Director AD sobre el personal que va a efectuar el pago al personal cesante, en las fechas
programadas y que va apoyar en el cocido de las Planillas.
6.
Prepara Cargo de entrega de Planillas y Boletas de Pago a los Centros o Programas Educativos, recabando firma
del tesorero.
7.
Entrega a los Directores previo cargo, las Planillas de Remuneraciones y Boletas de Pago del personal de los
Centros y Programas Educativos.
8.
Prepara Planillas de Pago del Personal de la Sede: entrega boleta de pago y recaba firma y N. de Libreta
Electoral del trabajador en la respectiva planilla de remuneraciones.
1. Llegada la fecha de devolucin recibe directamente el Oficio(O), Planilla de Pagos, cheques y talones de los Centros
Educativos.
2. Verifica que la Planilla tenga la firma y el nmero de Libreta Electoral del trabajador.
3. Prepara informe de personal que no ha firmado la planilla (Original y copia), entrega Original a Tesorero y archiva la
copia, para preparar la Carta Orden.
4. Agrupa las Planilla de Remuneraciones de Trabajadores de la Sede, Cesantes y de los Centros Educativos.
5. Con el Personal de apoyo, ordena las Planillas, los Talones y los Cheques por Distritos, Niveles, Centros Educativos
y por Mes y los cose.
FIN
Tcnico de Tesorera archiva las Planillas en original y copia y las copias de las boletas de pago.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.201

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-03
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE LA INFORMACION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DIFERENTES DE
RECURSOS ORDINARIOS(T-5)
OBJETIVO
Entregar oportunamente la recaudacin de la Institucin por servicios prestados.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N 27444 Ley General de procedimientos Administrativos.
REQUISITOS
Formulario Informacin de Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T-5).
Papeletas de Depsito al Banco de la Nacin (cliente).
Extracto bancario.
Recibo de Ingreso a Caja.
Libro Bancos.
Cuadro de Recaudacin Mensual.
ORIGEN
El Procedimiento se origina cuando el Cajero entrega Papeletas de Deposito al Banco de la Nacin y el Extracto
Bancario al Tcnico de Tesorera.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera
1. Prepara consolidado de las Papeletas de Depsito.
2. Revisa los montos y el total bruto de la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De
Recursos Ordinarios (T-5).
3. Elabora la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios-T-5. (Original
y 5 copias).
Tesorero (Jefe del Area)
4. Revisa Informacin de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si est
conforme lo firma y sella.
Contador y Jefe de Administracin
5. Revisa Informacin de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si est
conforme lo firma y sella.
Tcnico de Tesorera
6. Entrega:
Al Ministerio de Economa y Finanzas la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes
De Recursos Ordinarios (T-5) (O y 1C) y el Oficio(O); previa firma del cargo.
Al Equipo de Contabilidad la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos
Ordinarios (T-5) (2C y 3C).
FIN
El Tcnico de Tesorera archiva-T-5 (4C, 5C y 6C) y Oficio(2C) y entrega Oficio(1C) a la Secretaria para el archivo del
rea.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.202

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-04
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE LA CONCILIACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE SUBCUENTAS (T-4).
OBJETIVO
Presentar los giros y pagos acumulados durante el ao de las subcuentas asignadas por el Tesoro Pblico.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Extracto Bancario.
Formulario Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4).
Listado de cheques girados.
Informe Mensual del Gasto (T-2) del Mes Actual.
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora el Informe Conciliacin Del Movimiento
De Fondos De Subcuentas.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera
1.
Concilia los montos del Listado de Cheques Girados y del Extracto Bancario.
2.
Prepara la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (Original y 3 Copias), el Informe de
Cheques en Trnsito y en Cartera* (Original y 3 Copias) .
Tesorero
3.
Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en
Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella.
Contador
4.
Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en
Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella.
Director
5.
Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas(T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en
Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella.
Tcnico de Tesorera
6.
Distribuye los documentos de la siguiente manera:
Al Ministerio de Economa y Finanzas el Oficio(O), la Conciliacin del Movimiento de Fondos de SubcuentasT-4 (O, 1C y 2C) y el Informe de Cheques en Transito(O); previa firma del cargo
Al Area de Contabilidad la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (3C) y el Informe de
Cheques en Trnsito y en Cartera(1C).
FIN
Tcnico de Tesorera archiva el Informe de Cheques en Trnsito (2C y 3C), la Conciliacin del Movimiento de Fondos de
Subcuentas-T-4 (4C, 5C y 6C) y el Oficio(2C).
* : El Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera se prepara mensualmente y se informa por trimestre.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.203

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-05
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE PAPELETAS DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO (T-6).
OBJETIVO
Realizar la reversin por concepto de pagos indebidos, responsabilidad y el pago del Fondo Nacional de Pensiones al
Tesoro Pblico.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS

Formulario Papeletas De Deposito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6).

Resumen del Pago de Planillas.

Listado de Cheques Anulados y Nulificados.


ORIGEN
El Tcnico en Planillas revisa Resumen del Pago de Planillas y detecta que hay que revertir al Tesoro Pblico por
cheques anulados o pagos indebidos, informando a la Direccin de Administracin.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico en Tesorera
1.
Verifica el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados del Resumen de Planillas por:
Carrera Administrativa (Administrativos titulares de la Sede).
Contratos (Docentes y Administrativos).
Ley de Profesorado (Docentes Nombrados).
Profesionales de la Salud.
2.
Elabora la papeleta de depsito a favor del Tesoro Pblico-T-6 (Original y 6 copias) con el monto que indica el
Resumen del Pago de Planillas.
3.
Prepara el Comprobante de Pago (Original y 6 Copias).
4.
Prepara el Cheque, lo firma y sella; recaba firma y sello del titular autorizado.
5.
Registra el cheque girado en el Auxiliar Standard.
Tesorero
6.
Revisa la Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si estn
conformes los firma y sella.
Director AD
7.
Revisa la Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si estn
conformes los firma y sella.
Tcnico de Tesorera(Cajero)
8.
Deposita el Cheque en el Banco de la Nacin, recaba sello de la maquina registradora en la Papeleta de Depsito
a Favor del Tesoro Pblico (T-6) y entrega primera y segunda copia al cajero del banco.
FIN
El Tcnico de Tesorera(Cajero) distribuye los documentos de la siguientes manera:
Archiva el Comprobante de Pago (O, 1C y 2C) y Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico -T-6(O).
Entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) y Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6(3C) al Equipo de
Contabilidad.
Archiva Papeleta de Depsito a favor del Tesoro Pblico-T-6 (4C) para la elaboracin de los Informes Mensual del
Gasto (T-2).
Archiva Comprobante de Pago (5C) para la elaboracin del Libro Caja.
Archiva Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6 (5C).
Archiva Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6 (6C) para realizar las Cuentas de Enlace con el
Ministerio de Educacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.204

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-06
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DEL GASTO (T2).
OBJETIVO
Informar el gasto mensual de la Institucin por el concepto de obligaciones de personal y de bienes y servicios.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS

Formulario Informe Mensual del Gasto (T-2).

Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Pblico (T-6).

Resumen de Planillas de Pago.

Comprobantes de pago.

Listado de Cheques Anulados y Nulificados.

Autorizacin de Giro.

Calendario de Compromisos.
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora el Informe Mensual del Gasto.
DESCRIPCIN
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera
1.
Verifica el importe del Resumen de Planilla de Pagos, Calendario de Compromisos y Autorizacin de Giro.
2.
Si el monto es mayor coordina con el Especialista de Presupuesto para la ampliacin del Calendario de
Compromisos.
3.
Rebaja el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados en el Cuadro Consolidado.
4.
Elabora el Informe Mensual del Gasto-T-2 (Original y 6 Copias) de los siguientes tipos:
1 Ejecucin de Gastos.
2 Reversin al Tesoro Pblico.
3 Anulacin de Cheques.
4 Regularizacin.
5.
Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos.
Tesorero
6.
Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), constata los montos, sumas y la cuadratura del gasto total bruto, si
est conforme firma y sella.
7.
Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella.
Contador
8.
Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), que las partidas se hayan afectado correctamente, si est conforme
firma y sella.
DIRECTOR
9.
Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2) y el Oficio, si est conforme firma y sella.
Tcnico de Tesorera
10.
Entrega:
Al Ministerio de Economa y Finanzas el Informe Mensual del Gasto-T-2 (O y 1C) y Papeletas de Deposito a
Favor del Tesoro Pblico T-6 (1C).
Al Equipo de Contabilidad el Informe Mensual del Gasto-T-2 (2C).
FIN
El Tcnico de Tesorera archiva:
El Informe Mensual del Gasto-T-2 (4C, 5C, 6C) en el Archivo de Informes Mensuales.
El Informe Mensual del Gasto-T-2 (3C), para la elaboracin de la Conciliacin del Movimiento de Fondos de
Subcuentas (T-4).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.205

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-07
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE FONAVI.
OBJETIVO
Expedir una Constancia por los descuentos legales efectuados en su remuneracin por concepto de Fondo Nacional de
Vivienda (FONAVI).
BASE LEGAL

Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos


REQUISITOS

Solicitud Formulario Unico de Trmite.

Planillas de Pago de Remuneraciones.

Talones de Pago.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Formato Unico de Trmite (FUT) por Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario.
2.
Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico Administrativo (Pagadura)
3.
Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso, numera.
4.
Revisa datos correctos del usuario con las boletas de pago.
5.
Si est conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero.
6.
Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia.
FIN
El Tcnico de Constancias entrega la Constancia original al interesado y archiva la copia adjunta comprobante numerado
que devuelve al usuario, previa firma de cargo en la copia.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.206

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-09
PROCEDIMIENTO
PAGO DE PAPELETAS POR MOVILIDAD.
OBJETIVO
Otorgar el pago autorizado al Personal comisionado para realizar labores en la localidad.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Declaracin Jurada de gastos por movilidad.
ORIGEN
Cuando el trabajador ha sido comisionado para realizar labores en la localidad
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Usuario
1.
Recaba la Declaracin Jurada por Pago de Movilidad del Equipo de Tesorera (Original).
2.
Llena la Declaracin Jurada y la firma.
3.
Recaba la firma del Jefe inmediato y del Director.
4.
Procedimiento A-CO-05-Fiscalizacin de Fondos para Pago en Efectivo.
TCNICO EN TESORERA (CAJERO)
5.
RECEPCIONA LA DECLARACIN JURADA POR PAGO DE MOVILIDAD, REVISA LOS DATOS DEL
COMISIONADO Y VERIFICA SI TIENE LAS FIRMAS QUE AUTORIZA EL PAGO.
6.
De estar conforme, estampa el sello de pagado y efecta el pago al usuario.
FIN
El Tcnico en Tesorera (Cajero) archiva el Recibo por Pago de Movilidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.207

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-10
PROCEDIMIENTO
RECAUDACION DE INGRESOS POR CAJA.
OBJETIVO
Recaudar los fondos financieros.
BASE LEGAL
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N 27444 Ley General de procedimientos Administrativos
REQUISITOS

Taln de Recibos.

ORIGEN
El usuario solicita el pago del servicio en la ventanilla de Tesorera.
DESCRIPCION
USUARIO
1. Solicita el pago del servicio que se indican en el TUPA o la compra de formularios.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico en Tesorera (Cajero)
2. Prepara Recibo (Original y 2 Copias) con los siguientes datos:
Nombre de la persona interesada.
Servicio que se realiza.
Monto a pagar.
3. Entrega Recibo (O y 1C) y recaba dinero al usuario y custodia el mismo hasta el final del da.
4. Al final del da, contabiliza los montos de los Recibos emitidos y el dinero en efectivo de la caja.
5. Prepara el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario con los siguientes datos:
Nmero de taln.
Fecha.
Nmero de Recibo.
Concepto.
Monto.
6. Cuadra los montos de los recibos con los del Libro Auxiliar De ingresos Directamente Recaudados, firma y sella el
Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario.
7. Prepara Papeleta de Depsito (Original y Copia), recaba firma del Tesorero y efecta el depsito en el Banco de la
Nacin.
Tesorero
1.
Revisa el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario, si est conforme lo firma y sella.
FIN
El Tcnico de Tesorera (Cajero) archiva Libro Auxiliar De Ingresos Directamente Recaudados, Papeleta de Deposito
(1C) y taln de recibos para la elaboracin del Libro Caja.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.208

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-11
PROCEDIMIENTO
RENDICION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO.
OBJETIVO
Controlar y supervisar el uso del fondo para pago en efectivo.
BASE LEGAL
Ley de Presupuesto Anual vigente.
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Formulario Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo.
ORIGEN
De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora la Rendicin del Fondo para Pagos en
Efectivo.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO EN TESORERA (CAJERO)
1. Clasifica las Facturas y Boletas por compras de bienes y servicios y Declaracin Jurada por Pago de Movilidad.
2. Elabora un consolidado por partidas especficas.
3. Registra la rendicin y el consolidado en el formulario Rendicin de Fondo para Pagos en Efectivo (Original y 5
Copias), lo firma y sella.
Tesorero
4. Revisa la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo, si est conforme lo firma y sella.
TCNICO EN TESORERA (CAJERO)
5. Recaba firma del Director Ad. y del Contador.
6. Prepara cargo y entrega al Equipo de Contabilidad la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo (1C y 2C); previa
firma del cargo.
FIN
EL Tcnico de Tesorera (Cajero) distribuye la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo:
El original y la tercera copia para el archivo de la Oficina.
La cuarta copia para la elaboracin del Libro Caja.
La quinta copia para la Renovacin del Fondo Para Pago en Efectivo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.209

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-12
PROCEDIMIENTO
RENOVACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO.
OBJETIVO
Renovar el fondo para los pagos en efectivo.
BASE LEGAL
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
REQUISITOS
Libro Auxiliar Standard.
Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo.
Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos.
ORIGEN
El Cajero prepara y ordena la Solicitud para la renovacin de fondos al Tesorero
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera (Cajero)
1.
Prepara Solicitud (Original y 2 Copias) solicitando renovacin de fondos, lo firma y sella
Director
2.
Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella.
3.
Archiva la Solicitud (1C).
Tcnico de Tesorera (Cajero)
4.
Entrega Memorndum(O), Libro Auxiliar Standard y Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo al Tesorero;
previa firma del cargo.
5.
Archiva la segunda copia de la Solicitud.
Tesorero
6.
Revisa la Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo y el Auxiliar Standard.
7.
Prepara Cheque y Comprobante de Pago (Original y 5 Copias).
8.
Registra en el Libro de Comprobantes de pago emitidos lo siguiente:
N de Comprobante de pago.
Nombre del interesado.
Nmero de Cuenta Corriente.
Nmero de Cheque.
Importe.
Concepto.
Tcnico en Tesorera (Cajero)
9.
Recibe el Cheque, firma, anota el Nmero de Libreta Electoral y la Fecha en el Comprobante de Pago.
10.
Archiva el Comprobante de Pago (5C).
FIN
Tesorero entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) al Equipo de Contabilidad y archiva Comprobante de Pago (O,1C y
2C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.210

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-13
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES.
OBJETIVO
Expedir Constancias de Pago que acrediten haber percibido remuneracin.
BASE LEGAL
Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.
Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Solicitud Formulario nico de Trmite (FUT).
Planilla de Pago de Remuneraciones.
ORIGEN
E l trabajador solicita constancia de pago de remuneraciones por Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Enva los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera (Cajero)
3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso y numera.
1.
Busca en la Planilla de Pago de Remuneraciones los datos del Trabajador de acuerdo con las fechas solicitadas.
2.
Prepara Constancia de Pago de Remuneraciones (Original y 1Copia) con los siguiente datos:
Mes.
Ao.
Remuneracin Bsica.
Remuneracin Personal.
Remuneracin Transitoria.
Nmero de la Ley.
Monto.
3.
Sella y firma la Constancia de Pago de Remuneraciones.
Tesorero
4.
Revisa la Constancia de Pago de Remuneraciones, si est conforme lo firma y sella.
Tcnico de Tesorera (Cajero)
5.
Entrega la Constancia de Pago de Remuneraciones(O) al usuario y recaba firma de cargo en la copia.
FIN
El Tcnico Administrativo (Cajero) archiva Constancia de Pago de Remuneraciones (1C) y la solicitud.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.211

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Tesorera

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-15
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES.
OBJETIVO
Entregar al trabajador solicitante el Certificado Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.
BASE LEGAL

Ley 26323

Ley 26703

Ley 094-92PCM

Ley de Presupuesto Anual vigente.

DL 25897

DS 180-94EF

Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos


REQUISITOS

Solicitud Formulario Unico de Trmite.

Boleta de Pago.

N de ESALUD.

N de AFP.
ORIGEN
El Procedimiento se origina cuando el trabajador solicitante presenta su solicitud a la Oficina de Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2.
Enva los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
AREA de TESORERIA
TCNICO ADMINISTRATIVO (PAGADURA)
3.
Recepciona el expediente, firma cargo de Trmite Documentario.
4.
Revisa datos de haberes percibidos y los descuentos del trabajador solicitante.
5.
Revisa los talones de pago de los doce meses y prepara el Certificado en el formato de la AFP.
6.
Recaba VB del Tesorero y firmas del Director de Administracin y del Director Subregional.
Tesorero
7.
Revisa, firma y sella el Certificado Tcnico Administrativo (Pagadura)
Tcnico Administrativo (Pagadura)
8.
Entrega el Certificado al trabajador solicitante, previa firma en la copia.
FIN
El Tcnico Administrativo archiva la copia firmada como cargo y la solicitud.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.212

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-17
PROCEDIMIENTO
PAGO DE PLANILLAS JUDICIALES DEL PERSONAL PENSIONISTA.
OBJETIVO
Otorgar el pago en cheque al pensionista no inscrito en Teleahorro.
BASE LEGAL

Ley de Presupuesto Anual vigente.

Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Ley N27444 Ley de Procedimientos Administrativos


REQUISITOS

Solicitud Formulario Unico de Trmite. (FUT)

Resolucin Judicial que autoriza el descuento.


ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con requisitos por Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario
2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Planillas
3. Recepciona, firma cargo y registra el expediente.
4. Procesa el correspondiente descuento por planillas.
5. Archiva el expediente.
Centro de Cmputo
6. Revisa, verifica los documentos recepcionados y elabora los cheques (Si es el primer pago, en caso contrario le
abona a travs de Teleahorro) y Planillas Judiciales de Pensionistas.
TESORERO
7. Firma cargo del Tcnico de Informtica, recoge las Planillas y Cheques del Centro de Cmputo de la Direccin
Regional de Educacin de acuerdo al Cronograma de pagos.
8. Revisa y firma los cheques, conjuntamente con el Director.
Cuando el interesado se apersona a cobrar
9. Se entrega el cheque recabando firma en planillas y N. de L.E. del interesado.
10. Archiva las planillas en original y copia.
11. Prepara cargo y entrega 01 copia de planillas al Tcnico de Planillas.
FIN
Tcnico en Planillas firma cuaderno de cargo del Tesorero, recepciona copia de las planillas y la archiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.213

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-18
PROCEDIMIENTO
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DERRAMA ADMINISTRATIVA - MAGISTERIAL.
OBJETIVO
Otorgar constancias a los Profesores cesados acreditando los descuentos efectuados en sus remuneraciones por
concepto de derrama administrativa - magisterial.
BASE LEGAL
D.S. 32-93-PRES.
Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite FUT.

Planilla de Pago de Haberes.

Boletas de Pago.
ORIGEN
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su Solicitud (FUT) por Trmite Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2. Enva los documentos a la Oficina de Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de Tesorera (Cajero)
3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso, numera.
4. Revisa datos correctos del usuario y las boletas de pago.
5. Si est conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero y del Director de Administracin.
6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia.
FIN
Tcnico de Tesorera (Cajero) archiva la copia y solicitud.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.214

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-20
PROCEDIMIENTO
ELABORACION DE SOLICITUD DE GIRO (T-1).
OBJETIVO
Solicitar el giro para el pago de licencias.
BASE LEGAL

D.S. N 029-84-PCM, Subsidios al I.P.S.S.

Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos


REQUISITOS
Hoja de Reembolso.
Relacin de Personas en Licencia.
ORIGEN
La Asistenta Social entrega la Hoja de Reembolso (O y 2 Copias) al Tesorero.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tesorero
1. Verifica que la Hoja de Reembolso tenga el visto del I.P.S.S.
Tcnico de Tesorera
2. Revisa que la Hoja de Reembolso con la Relacin de Personas en Licencia estn de acuerdo.
3. Prepara Solicitud de Giro T-1(Original y 6 Copias) por el concepto de subsidios con el monto total de la Hoja de
Reembolso.
4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de envo de documentos.
Tesorero
1.
Revisa la Solicitud de Giro-T-1 (Original y 6 Copias).
Director AD
2.
Revisa la Solicitud de Giro y el Oficio, si estn conformes los firma y sella.
Tcnico de Tesorera
3.
Entrega al Ministerio de Economa y Finanzas el Oficio (O), la Hoja de Reembolso (O,1C y 2C) y la Solicitud de
Giro T-1 (O, 1C y 2C); previa firma del cargo.
FIN
El Tcnico de Tesorera archiva el Oficio (1C), la Hoja de Reembolso (2C), la Solicitud de Giro-T-1 (4C,5C y 6C); y
entrega al encargado de la elaboracin del Libro Caja la Solicitud de Giro T-1 (3C).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.215

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


TESORERA

VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-21
PROCEDIMIENTO
PAGO A PROVEEDORES.
OBJETIVO
Efectuar oportunamente el pago a los proveedores por adquisicin de bienes y materiales y contratacin de diversos
servicios.
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.L. N 19350 - Sistema de Tesorera.
D.S. N 026-80-EF Normas Generales del Sistema de Tesorera.
Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos
REQUISITOS
Orden de Compra o Servicio.
Factura.
Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio.
ORIGEN
Se origina cuando un Proveedor presenta en Tesorera su Factura (O y 1C) por la provisin de un bien o prestacin de
un servicio, adjuntando la Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio prestado (O y 1C) firmado y
sellado por el Tcnico de Almacn o usuario correspondiente.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tesorero
1. Recepciona la Orden de Compra o Servicio, Factura (O) y Formato de SIAF.
2. Verifica la Orden de Compra o Servicio respectiva y prepara el comprobante de Pago y Giro de Cheque.
3. Controla la ejecucin de giros de acuerdo con las aprobaciones de la Direccin General del Tesoro Pblico, a fin de
poder ejecutar los pagos de los compromisos atendidos.
4. De estar conforme, elabora el Comprobante de Pago (O/4c) y giro de Cheque y firma.
5. Prepara Cargo y entrega el Comprobante de Pago a Contabilidad.
Tcnico en Contabilidad
6. Recepciona el Comprobante de Pago con el Cheque, verifica que la Orden recepcionada es conforme con la
Codificacin Contable y el Asiento Contable.
7. Firma dando su conformidad.
Contador
8. Revisa y firma el Comprobante de Pago y devuelve al Tesorero.
Tesorero
9. Recaba la firma del Director, en el Comprobante de Pago y Cheque girado.
10. Comunica al Proveedor que puede acercarse a cobrar.
11. Entrega el Cheque al Proveedor, previa firma y registro de su Libreta Electoral y fecha en el Comprobante de Pago y
cancelacin de la Factura.
12. Entrega al Proveedor la copia de la Factura y del Comprobante de Pago.
13. Entrega 1 Copia del Comprobante de Pago al Tcnico Contabilidad (Presupuesto) y 1 Copia al Tcnico Contabilidad
(Integracin Contable).
FIN
El Tesorero archiva la Factura (O), Gua de Remisin (1), Orden de Compra (1) y Comprobante de Pago (O/1).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.216

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-01
PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO
Contar con informacin de los proveedores de bienes y servicios que requiere la Direccin Regional de Educacin
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
REQUISITOS
Solicitud Formato Unico de Trmite
Copias legalizadas de:
Licencia de funcionamiento
Registro Comercial y/o Unificado
Registro Unico del Contribuyente (RUC)
Lnea de Productos que expende (bienes) o tipo de servicios que presta
Cartera de Clientes
Libreta Electoral del representante legal
Minuta o Constitucin de la empresa
ORIGEN
El Proveedor se apersona al Area de Abastecimiento solicitando su inscripcin como proveedor en la Direccin Regional
de Educacin.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
1. Solicita y llena el Formato Unico de Trmite, adjuntando los documentos requisitos
2. Entrega el Expediente en Trmite Documentario.
Trmite Documentario
3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
4. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo
DIRECTOR AD
5. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos
ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTOS
6. Recibe el expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor.
TCNICO ADMINISTRATIVO
7. Ingresa en la Base De Datos del Registro de Proveedores en forma correlativa, anotando: N de orden, fecha de
Inscripcin, Razn Social, direccin, telfono, giro, representante legal y libreta electoral e imprime una copia del
Registro de acuerdo al giro y lo archiva.
8. Remite expediente del proveedor al auxiliar de abastecimiento
FIN
El Tcnico Administrativo archiva el Expediente.
NOTA: La Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no obliga a tener un Registro de proveedores, segn D.S.
N013-PCM, y D.S.N012-PCM.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.217

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-02
PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION DE NECESIDADES DE BIENES Y ELABORACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES
OBJETIVO
Prever en forma racional y sistemtica la satisfaccin de necesidades de bienes y la programacin calendarizada,
valorizada y clasificada por tipo de compra de los gastos de las reas organizacionales de la Direccin Sub Regional de
Educacin, que aseguren el normal desarrollo de sus actividades durante el ejercicio presupuestal subsiguiente.
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Relacin de bienes (materiales de oficina y limpieza) .

Formato Cuadro de Necesidades.


ORIGEN
El Director de Administracin enva un Memorndum mltiple a las Oficinas organizacionales, solicitando la
programacin anual de sus necesidades de bienes y servicios, adjuntando el formato de Cuadro de Necesidades.
Centros Educativos de la Regin de Educacin Moquegua.
DESCRIPCION
OFICINAS ORGANIZACIONALES
1. Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a sus necesidades reales de requerimientos. Lo remite a la Direccin
de Administracin previamente coordinado y aprobado por los Directores de Oficina, dentro del plazo establecido.
oficina de administracion
SECRETARIA
2. Recibe el Cuadro de Necesidades, firma cargo, registra la documentacin y prepara Hoja de Envo
DIRECTOR DE ADMINISTRACIN
3. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos
Especialista de Abastecimientos
4. Analiza, evala, y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de Necesidades, de acuerdo a nmero de
personas que conforman el rea orgnica.
5. Elabora el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios(O y 2C) confeccionado de acuerdo a los rubros y
clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administracin Financiera (SIAF), ajustando la disponibilidad,
segn especifica el Calendario de Compromiso.
6. Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones(Original y 1 Copia), de acuerdo al Reglamento Unico de
Adquisiciones
7. Evala y determina el tipo de adquisicin de los requerimientos, de acuerdo a las disposiciones legales y
administrativas, y a la factibilidad tcnica o de mercado. Programa la fecha las adquisiciones segn los
requerimientos.
8. Remite el Plan Anual de necesidades al Director de Administracin y a su vez este lo eleva al despacho Directoral,
para su aprobacin mediante Resolucin Directoral
DIRECTOR AD
9. Revisa y eleva el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones al Director, para la
aprobacin mediante la Resolucin Directoral.
FIN
ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO ENTREGA:

El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (O) a la Oficina de Administracin

El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (1C) queda en el Archivo del Area de
Abastecimientos, se remite para su ejecucin , de acuerdo a la asignacin presupuestal mensual.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.218

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-03
PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS
OBJETIVO
Obtener la programacin del abastecimiento de servicios requeridos para el funcionamiento de las reas u oficinas
organizacionales de la Direccin Regional de Educacin en el ejercicio presupuestal subsiguiente.
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Normas generales del sistema de Abastecimiento
Ley N27444 Ley General de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS

Formato de Requerimiento de Servicios

ORIGEN
El Director de Administracin enva un Memorndum mltiple a las reas organizacionales, solicitando la programacin
de sus requerimientos de servicios.
Centros Educativos de la regin de Educacin Moquegua.
DESCRIPCION
AREAS u OFICINAS ORGANIZACIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS
1. Llenan los formatos de Requerimiento de Servicios de acuerdo a las metas y objetivos institucionales, datos
estadsticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
2. Recibe el Requerimiento de Servicios(o), lo registra, y entrega al Director AD
DIRECTOR AD
3. Revisa y deriva al Especialista de Abastecimientos
Especialista de Abastecimientos
4. Registra la documentacin, analiza, evala, reajusta y racionaliza las cantidades especificadas de acuerdo al nmero
de personas que conforman la unidad orgnica, de estar conforme, visa el Requerimiento. De lo contrario, lo
devuelve a la unidad organizacional de origen
5. Actualiza los precios de los servicios.
6. Consolida los requerimientos de servicios, confecciona los listados de acuerdo a los rubros y clasificaciones
establecidas internamente.
7. Obtiene los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de Servicios de la Direccin Regional de Educacin
y visa los documentos.
Director AD
8. Revisa el proyecto de Presupuesto de Servicios, de estar conforme, lo visa.
FIN
El Especialista procede a la Ejecucin de los requerimientos de servicios.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.219

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-04
PROCEDIMIENTO
ATENCIN DE PEDIDOS DE ALMACEN A C.E, OI Y ADEs.
OBJETIVO
Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales a las reas y Oficinas de la Direccin Regional de
Educacin.
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.L. N 22056 - Sistema de Abastecimientos.
R.S.N 118-80 - Normas Generales del sistema de Abastecimientos.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS
Oficio del Centro Educativo o Memorndum interno solicitando bienes de almacn.
Cuadro de Suministro de Materiales.
ORIGEN
a) Centro Educativo solicitante:
La persona autorizada entrega en Trmite Documentario el Oficio del Director del Centro Educativo.
Procedimiento D-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trmite Documentario.
Trmite Documentario entrega el documento a la Oficina de Administracin.
b) Area interna solicitante:
La Secretaria entrega al Director de Administracin el Informe de requerimiento y Memorndum
adquisiciones.

por

DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
1. Recibe los documentos y los registra en los Libros de Registro.
Director AD
2. Revisa los documentos y dispone se derive al Especialista de Abastecimientos

Especialista de Abastecimiento
3. Revisa el documento, lo numera, registra y entrega al Tcnico Administrativo con Cuaderno de Cargo.
1. Revisa que los cdigos de los bienes solicitados coincidan con su descripcin.
2. De no haber en stock se realiza el Procedimiento A-AB-06 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios

Tcnico de Almacn
3. Numera el documento en orden correlativo y registra en el Cuaderno de Control de Pedidos, anota el nmero, los
materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepcin.
4. Si se trata de reposicin de bienes gastados o malogrados, solicita la devolucin de los mismos al Almacn.
5. Verifica el stock de los bienes solicitados en el Kardek.
6. Verifica en el archivo de almacn los pedidos anteriores de la entidad o rea solicitante, la cantidad de materiales
solicitados y entregados al usuario.
7. Elabora el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4 copias.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.220

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-04
Especialista de Abastecimientos
8. Revisa la Pecosa, verifica la existencia de los bienes y aprueba la cantidad de materiales que sern atendidos, de
estar conforme, firma y sella la Pecosa.
Tcnico de Almacn
9. Numera, fecha y registra la Pecosa.
10. Separa los materiales para su entrega, de acuerdo a lo especificado en la Pecosa.
11. Efecta el descargo de materiales en el Kardex y la Tarjeta de control visible de almacn.
12. Avisa al usuario solicitante para que se acerque al Almacn a recoger los bienes solicitados,
13. Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la Pecosa como cargo de entrega de los
bienes
14. Entrega :

PECOSA (1C) al tcnico de almacn para su Contabilizacin

PECOSA(2C) al tcnico de Control Patrimonial

PECOSA(3C) al Especialista de Abastecimientos

PECOSA(4C) al Area, Oficina o C.E. Solicitante


FIN
El Tcnico de Almacn Archiva PECOSA(O y 1C)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.221

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-06
PROCEDIMIENTO
ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
OBJETIVO
Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las reas u oficinas de la Direccin
Educacin.

Regional de

BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.L.N 22056 - Sistema de Abastecimiento
R.S.N 118-80 - Normas Generales del sistema de abastecimiento.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS
Oficio del Centro Educativo,
Informes y Memorndum interno solicitando bienes y Servicios..
Calendario de Compromiso
ORIGEN
Se origina cuando se solicita un servicio o en la Atencin de Pedidos de Almacn (Procedimiento A-AB-05) no existe en
stock los bienes solicitados o por un requerimiento urgente no programado.
a) Centro Educativo solicitante:
La persona autorizada entrega en Trmite Documentario el Oficio del director del Centro Educativo.
Procedimiento D-TD-01 - INGRESO DE DOCUMENTOS A TRMITE DOCUMENTARIO.
Trmite Documentario entrega el documento al Tcnico de Abastecimiento.
b) Area interna solicitante:
La Secretaria entrega al Director de Administracin el Informe y Memorndum.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Abastecimientos
1. Recibe, revisa y registra el Memorndum , informe y Oficio.
2. Revisa y verifica los montos aprobados de acuerdo al calendario de compromisos, a fin de no incurrir en sobregiro,
de estar conforme, en coordinacin con el Director de Administracin y en base al Registro de proveedores y a los
materiales o servicio solicitado, selecciona 3 proveedores que renan los requisitos indispensables.
3. Elabora una relacin del material faltante.
4. Elabora una Solicitud de Cotizacin (O y 3 Copias) para cada proveedor que incluya precios actualizados, impuestos
de ley y flete, con un plazo de tres das para entregar la Cotizacin sellada y firmada.
5. Firma, sella y numera la Solicitud de Cotizacin.
6. Entrega al Proveedor Solicitud de Cotizacin (O).
7. Recibe las Cotizaciones o Proformas (original) de los proveedores.
8. Arma el expediente de las Cotizaciones en orden correlativo: de los materiales o servicio solicitado, cantidad, fecha
y otros datos especficos. Adjunta el Memorndum, informe y Oficio de requerimiento.
9. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Original y 3 Copia), anotando el nombre de los tres proveedores,
materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados: de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Unico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y la Ley de Presupuesto; firma y sella el Cuadro
comparativo, conjuntamente con los miembros del Comit de Adquisiciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.222

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-06
10. Elige al proveedor que ofrece el material o servicio a menor precio y mejor calidad en coordinacin con el Comit de
Adquisiciones presidido por el Director de Administracin.
11. Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio (Original y 5 Copias) a favor del proveedor elegido
Director AD
12. Pone su visto bueno a la Orden de Compra u Orden de Servicio
Contador
13. Revisa y firma la Orden de Compra u Orden de Servicio.
Especialista de Abastecimientos
14. Numera y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio: Nmero de la Orden, Fecha, Proveedor y el
monto.
15. Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo de siete s das los materiales cotizados,
entregndole la Orden de Compra o Servicio (1C).
16.Procedimiento A-CO-03 - Fiscalizacin de Ordenes de Compra u Ordenes de Servicio
17. Recibe y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio el Programa y la Asignacin del gasto de la
Orden de Compra correspondiente.
18. Entrega con cargo:

Orden de Compra o Servicio (O y 2C) a Contabilidad

Orden de Compra o Servicio (4C) a Almacn

Orden de Compra o Servicio (5C) archivo de abastecimientos


19. Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotizacin del proveedor favorecido, la copia de la Orden de
Compra o Servicio(3C), el Memorndum , Informe y Oficio del requerimiento y las Cotizaciones de los dos
proveedores que no fueron favorecidos.
FIN
Procedimiento A-AB-07-Recepcin de Bienes Adquiridos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.223

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-07
PROCEDIMIENTO
RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS
OBJETIVO
Recibir y registrar los bienes adquiridos, segn caractersticas y especificaciones tcnicas a fin de abastecer las
necesidades de las reas u oficinas organizacionales, Areas de Desarrollo Educativo y Centros Educativos de la
jurisdiccin.
BASE LEGAL

D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 065-85PCM - Reglamento nico de adquisiciones.
D.L. N 22056 - Sistema de Abastecimientos.
R.S.N 118-80 - Normas Generales del Sistema de Abastecimientos.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Orden de Compra o Servicio


Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio.

ORIGEN
Se origina por la adquisicin de bienes, materiales o la prestacin de algn servicio por parte de un Proveedor
(Procedimiento A-AB-06 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios) .
Si se trata de una Orden de Servicio el rea solicitante comunica al Especialista de Abastecimiento su conformidad
de la prestacin del servicio solicitado.
Si se trata de una Orden de Compra el Proveedor entrega los bienes solicitados al Almacn.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION

Tcnico de Almacn
1. Recibe del Proveedor los materiales solicitados con Gua de Remisin (O/2C) correspondiente.
2. Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en la Orden de Compra respectiva y en la
Gua de Remisin, en relacin a la cantidad, marca, modelo, tamao, calidad y dems especificaciones tcnicas.
3. Firma y sella la Gua de Remisin (O y 2copias) y la Orden de Compra, en seal de conformidad.
4. Comunica la llegada de los bienes al usuario solicitante cuando se trata de artculos cuyo almacenamiento es
temporal, es decir que no son de stock de almacn, para que verifique y de su conformidad.
5. Entrega al Proveedor la Gua de Remisin (O) sellada y archiva una copia y la Orden de Compra.
6. Separa y almacena los materiales de acuerdo al Clasificador por la Naturaleza del Gasto.
7. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las Tarjetas de Control Visible de Almacn.
8. Elabora el Reporte de Existencias de Almacn (O y 1 Copia). Entrega el original al Especialista de Abastecimientos y
archiva la copia.
FIN
El Tcnico de Almacn apertura y/o registra en las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) los bienes ingresados al
Almacn.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.224

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-08
PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGOGICO
OBJETIVO
Mantener informacin actualizada sobre el stock de bienes de Almacn y Material Pedaggico.
BASE LEGAL

D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento

R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

Ley N 27444 ; Ley de procedimiento Administrativo General


REQUISITOS

Tarjetas de Control Visible de Almacn

Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)

Cuadro de Distribucin de material pedaggico

Cuadro de distribucin de materiales a Centros Educativos, y pedidos de las Oficinas de la DREMOQUEGUA.


ORIGEN
Control peridico de los bienes de Almacn de la Direccin Regional de Educacin
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
TCNICO DE ALMACN
1. Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes ingresados al Almacn, efecta
los clculos y descarga los ingresos y salidas.
ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO
2. Dispone el Control de Existencias, peridicamente o a solicitud de Auditora Interna.
3. Solicita al Tcnico de Almacn las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de los bienes a ser inspeccionados.
4. Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacn y verifica su existencia y correcta
ubicacin fsica en el Almacn, de estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) y coloca la
fecha en que se efecta la verificacin de saldos.
5. Si encuentra diferencias entre la existencia fsica y el saldo registrado en las Tarjetas Kardex, indaga partiendo del
saldo existente en la fecha de control precedente, y los ingresos y salidas registradas. Efecta las correcciones en
las Tarjetas, anotando la razn de las modificaciones mediante documentos sustentatorios. Coloca la fecha de la
verificacin y el nuevo saldo, firmando conjuntamente con el Tcnico de Almacn.
6. Revisa los Cuadros de Distribucin de Material Tcnico Pedaggico y verifica las existencias.
Tcnico de Almacn
7. Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas
FIN
Se levanta un Acta en la que se especifican los cdigos y descripcin de los bienes inspeccionados, su existencia fsica y
modificaciones que hubiera habido lugar.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.225

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-09
PROCEDIMIENTO
DISTRIBUCION DE BIENES MATERIALES
OBJETIVO
Realizar la distribucin de bienes materiales a los Centros Educativos de la jurisdiccin.
BASE LEGAL
Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002
D.S. N 012-2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento

R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General


REQUISITOS

Cuadro de Suministro de material pedaggico

Cuadro de Distribucin de material fungible

Memorndum

Oficios

Informes
ORIGEN
Control peridico de los bienes de Almacn y Activo Fijo de la Direccin Regional de Educacin.
DESCRIPCION
DIRECCION TECNICO PEDAGGICA
ESPECIALISTA DE EDUCACIN
1.
Elabora los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles para las reas de la Direccin Regional de
Educacin y Centros Educativos de la jurisdiccin y lo entrega con Informe y memorndum a la Direccin de
Administracin.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Secretaria
2.
Recibe el expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo
DIRECTOR AD
3.
Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimiento
Especialista de Abastecimientos
4.
Coordina con la Direccin Tcnico Pedaggica, sobre la distribucin oportuna de los materiales tcnico
pedaggicos remitidos por el Ministerio de Educacin.
5.
Revisa los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles y los Cuadros de Suministro de Material Pedaggico
para las reas organizacionales y Centros Educativos de la jurisdiccin, y contrasta con el Cuadro de
Necesidades.
6.
Dispone la elaboracin de los Pedidos de Comprobante de Salida de acuerdo al Cuadro de Distribucin
Tcnico de Almacn
7.
Elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a los Cuadros de Suministro de material
pedaggico y Cuadros de Distribucin de bienes de almacn (tiles de oficina, enseanza, limpieza, artculos
deportivos, etc.).
FIN
El Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribucin y entrega de los materiales a
los usuarios correspondientes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.226

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ABASTECIMIENTOS

VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-10
PROCEDIMIENTO
INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN, PATRIMONIALES Y MATERIAL PEDAGOGICO
OBJETIVO
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, patrimoniales y material pedaggico.
BASE LEGAL

Ley N 27573- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2002

D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento

R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento

Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo


REQUISITOS

Formato de Inventario Fsico

Tarjetas de Control Visible de Almacn

Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)

Inventarios Patrimoniales de Centros Educativos.


ORIGEN
Control peridico de los bienes de Almacn y Activo Fijo de la Direccin Regional de Educacin
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Especialista de Abastecimiento
1. Dispone la elaboracin del Inventario Fsico del Almacn y Activo Fijo en forma semestral o cuando la necesidad del
servicio lo amerita.
TCNICO DE ALMACN
2. Realiza el Inventario Fsico de los Bienes depositados en el almacn, en base a la informacin registrada en las
Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)
3. Realiza el Inventario Fsico del material pedaggico existente en el almacn.
Tcnico de Control Patrimonial
4. Realiza el Inventario Fsico del activo fijo de la sede institucional y Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin,
en base a las Tarjetas y/o Cuadros de Depreciacin y Revaluacin de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas
realizadas desde la fecha del Inventario precedente.
Especialista de Abastecimientos
5. Firma los formatos de Inventario conjuntamente con el Tcnico de Almacn y Tcnico de Control Patrimonial segn
corresponda.
FIN
El Director de la Oficina de Administracin revisa y firma los Inventarios, en seal de conformidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.227

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA


VERSION 1.0

ABASTECIMIENTOS

CODIGO : A-AB-13
PROCEDIMIENTO
IMPRESION DE DOCUMENTOS
OBJETIVO
Proporcionar el servicio de impresin de documentos a las diferentes reas orgnicas de la Direccin Regional de
Educacin
BASE LEGAL

Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General


REQUISITOS

Formato de Atencin de Impresiones.

Stencil conteniendo el documento a imprimir,


Administracin.

Papel en cantidad suficiente a lo solicitado.

visado por el Jefe del rea solicitante y el Jefe de la Oficina de

ORIGEN
La persona autorizada del rea solicitante entrega al Tcnico de impresiones el documento a ser impreso y el formato
de Atencin de Impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director Regional y de Administracin, con el
visto bueno del Especialista de Abastecimientos.
DESCRIPCION
OFICINA DE ADMINISTRACION
Tcnico de impresiones
1. Verifica en el formato de Atencin de Impresiones la firma del Director de Administracin
2. Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el nmero de ejemplares a imprimir.
3. Registra en el formato Control Diario de Impresiones la fecha, nmero de formato Atencin de Impresiones, nombre
del rea solicitante, tipo de documento, racionaliza la cantidad de ejemplares a imprimir.
4. Archiva el formato Atencin de Impresiones al usuario.
5. Ejecuta la impresin del trabajo solicitado.
6. Revisa, verifica las caractersticas del trabajo impreso.
7. Entrega el documento a la persona autorizada del rea solicitante, previa firma en el Registro de Control Diario de
Impresiones, en seal de conformidad.
8. Desglosa y archiva la Hoja de Control Diario de Impresiones en forma correlativa.
FIN
Elabora un Cuadro estadstico de documentos impresos por reas solicitantes, mensualmente y lo presenta al
Especialista de Abastecimientos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.228

ORGANO DE CONTROL
OFICINA DE AUDITORA INTERNA
- JEFATURA

VERSION 1.0

CODIGO : I-AI-0
PROCEDIMIENTO
RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES
OBJETIVO
Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al rea
BASE LEGAL
REQUISITOS
Expediente
ORIGEN
El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina
DESCRIPCION
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
Secretaria
5. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos:
Nmero de Registro
Fecha
Origen
Documento/Expediente
Nmero de Folios
Asunto
6. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos:
Nmero del Formulario Hoja de Envo
Expediente/Documento
Nmero de Folios
Asunto
Sello de Fecha
Jefe de AI
5. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto
6. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente:
Equipo o Persona a la que asigna el Expediente
Indicaciones
Sello y firma
FIN
Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.229

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-01
PROCEDIMIENTO
FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
OBJETIVO
Formular el Plan Anual de Control de la Direccin Regional de Educacin, de acuerdo a lo dispuesto por la Contralora
General de la Repblica
BASE LEGAL
Ley N27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
D.L. 25762, Ley Orgnica del Ministerio de Educacin
D.L. 26162, Ley del Sistema Nacional de Control
R.C. 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental.
R.C. N259-2000-CG Modifican los NAGU
R.C. N078-99-CG Aprueba la Directiva. N06-99-CG/SDE-PLF, Directiva marco de la Formulacin, Ejecucin y
Evaluacin del Plan Anual de Auditora Gubernamental y seguimiento de Medidas Correctivas.
R.C. N174-2001-CG Aprueba la Directiva N014-2001-CG/BISO: Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control
para el ao 2002.
REQUISITOS

Normas de la Contralora General de la Repblica.


ORIGEN
El procedimiento se origina de acuerdo a la Normativa de la Contralora General de la Repblica.
DESCRIPCION
AUDITORIA INTERNA
Director AI
1.
Mediante memorndum designa un responsable de la elaboracin del Plan de Control.
Auditor ( responsable)
2.
Organiza al Especialista y/o Tcnico formando el equipo de trabajo de acuerdo a las reas del Plan.
3.
En reuniones de coordinacin estudia y analiza las normas y directivas sobre formulacin del Plan emitidas por la
Contralora General de la Repblica.
4.
En las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control los exmenes se realizan:
Priorizando segn la naturaleza, organizacin, nivel y funciones de las entidades a examinar.
Merituando las denuncias, quejas y reclamos y determinando las reas crticas de las entidades donde se
practicar un examen especial.
5.
Sistematiza la problemtica administrativa y presupuestal, seleccionando las reas crticas.
6.
Conforma las Comisiones de trabajo de acuerdo a las reas y/o aspectos del Plan.
7.
Proporciona alcance tcnico normativo.
8.
Programa las acciones a realizar y elabora el proyecto del Plan y lo deriva al Director de AI
Director AI
9.
Revisa, evala y visa el proyecto del Plan de Control. Lo enva al Despacho Directoral y a la Contralora General
de la Repblica, para su aprobacin.
ORGANO DE DIRECCION
Director
10.
Analiza el proyecto y evala el Plan Anual de Control de la Direccin Regional de Educacin, de estar conforme,
lo remite a la Contralora General de la Repblica.
FIN
La Contralora General de la Repblica emite la Resolucin que aprueba el Plan Anual de Control de la Direccin
Regional de Educacin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.230

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-02
PROCEDIMIENTO
EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
OBJETIVO
Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Control
BASE LEGAL
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
D.L. 25762, Ley Orgnica del Ministerio de Educacin
D.L. 26162, Ley del Sistema Nacional de Control
R.C. 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental.
R.C. N259-2000-CG, Modifican las NAGU.
R.C. N174-2001-CG Aprueban la Directiva N014-2001-CG/BISO: Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de
Control, para el ao 2002.
R.C. N072-98-CG Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico.
R.C. N152-98-CG, aprueba el MAGU.
REQUISITOS

Resolucin de Contralora que aprueba el Plan Anual de Control

Normas de la Contralora General de la Repblica

Plan Anual de Control de la Oficina de Auditora Interna


ORIGEN
El procedimiento se origina despus de aprobado el Plan Anual de Control
DESCRIPCIN
AUDITORIA INTERNA
Director AI
1. Comunica al Responsable de grupo, segn las acciones de control planificadas.
Auditor
2. Lee la resolucin de Contralora que aprueba el Plan Anual de Control de la Direccin Regional de Educacin
3. El Responsable y los integrantes del grupo coordinan para planificar la accin de control y elaboran los cuestionarios
para cada rea especfica a examinar.
4. Elaboran el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar, acreditando al auditor y comunicando la
realizacin de la accin de control.
Director AI
5. Revisa los cuestionarios y el proyecto de Oficio, de estar conforme, lo visa y enva al Despacho Directoral.
6. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio
Auditor
7. Participa en la elaboracin del Memorndum de Planificacin con la estructura que establecen las Normas de
Auditora Gubernamental y describiendo las acciones especficas a realizar.
8. Analiza los antecedentes, las reas de incidencia asignadas y el Memorndum de Planificacin de la Primera accin
de control programada.
9. Se constituye a la Entidad a examinar.
10.
El Jefe de Comisin hace la presentacin de los auditores en una reunin con la asistencia del personal de cada
rea de la entidad a examinar, y en los formularios redacta el Acta de Apertura en cumplimiento al Memorndum
de Planificacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.231

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-02
Comisin
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Inicia la accin de control a cargo de la comisin y segn las reas a examinar.


Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes.
Solicita los documentos fuentes de ingresos y gastos para evaluar el cumplimiento de dispositivos
legales
y
de las metas y objetivos, as como para determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que se ejecut
el presupuesto.
Evala los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos
comparndolos con los documentos de trabajo
Auditor
Elabora los papeles de trabajo en relacin a los asuntos examinados, que permitan evaluar el grado de solidez y
eficiencia administrativa de la Gestin, los mismos que son la base para la formulacin de los hallazgos.
De advertir indicios razonables el Auditor elabora un Informe Especial
conforme a las Normas de Auditora
Gubernamental y comunica a la autoridad de la entidad para ser remitido al Procurador Pblico.
Administrativamente son material de examen e investigacin los hechos delictivos y las denuncias en torno a ello si
los hubiere.

JEFE DE LA COMISIN
18. Comunica los hallazgos a los servidores comprometidos en las deficiencias y/o observaciones para que sean
establecidas o aclarados con las pruebas documentadas.
AUDITOR
19. Evala los comentarios y aclaraciones a los hallazgos comunicados, as como los documentos sustentatorios.
20. En caso de advertir que los hallazgos no fueron esclarecidos y/o desvirtuados los considere en el Informe, como
observaciones.
FIN
El Auditor formula el informe y se eleva al Director AI. Para su envo posterior al Organo de Direccin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-03
PROCEDIMIENTO
ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS
OBJETIVO
Resolver las quejas, denuncias y reclamos presentados por los usuarios y el personal de los Centros y Programas
Educativos, y de la Direccin Regional de Educacin
BASE LEGAL
Ley 24029 y su modificatoria la Ley 25212. Ley del Profesorado
D.S. 19 - 90 -E.D. Reglamento de la Ley del Profesorado
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
D. Leg. 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa
D. S. 05-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
D.L. 26162, Ley del Sistema Nacional de Control
R.C. 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental
R.C. N259-2000-CG Modifican los NAGU
R.C. N072-98-CG Normas Tcnicas de Control Interno para el sector Pblico
REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trmite.

Fundamentos del denunciante detallando los hechos

Documentos sustentatorios de la denuncia

Copia de la L.E. y/o D.N.I.


ORIGEN
El procedimiento se origina con la presentacin del recurso respectivo y documentos sustentatorios en Trmite
Documentario.
DESCRIPCION
TRMITE DOCUMENTARIO
1.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario (Pasos del 1 al 11)
2.
Entrega los documentos a la Secretaria de Auditora Interna.
AUDITORIA INTERNA
Secretaria
3.
Recibe y registra en el Cuaderno de Cargo lo siguiente: N de orden, Fecha, Tipo de documento, N de folios,
Dependencia de procedencia, asunto, despacho (en donde se indica que da ha pasado a la Jefatura para
despacho), Nombre del Director encargado, Documento con que se atendi.
4.
Registra en su Cuaderno de control el expediente ingresado, considerando :
Registro de recepcin de Auditora Interna
Nmero de hoja de envo de Mesa de Partes
Centro Educativo, dependencia de procedencia o generales de ley del denunciante
Asunto
Fecha de recepcin
DIRECTOR AI
5.
Clasifica si es que tiene antecedentes y de acuerdo al caso se pasa al Auditor, que se asign al caso para que
prosiga con la investigacin que se requiera.
Auditor
6.
Firma el cargo de recepcin de expedientes..
7. Evala y merita el contenido del expediente y determina el procedimiento a seguir segn el caso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.233

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


Oficina de Auditora Interna

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-03
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Evala y de ser el caso elabora informe preliminar


Elaboracin y Formulacin del Pliego.
Ejecucin del trabajo de campo
Estudio y anlisis de los descargos.
Emisin del informe final
Organizacin de los actuados, conformando un solo pliego.
Remisin al Director.

DIRECTOR OAI
15. Revisa el informe final y lo eleva para su aprobacin al Despacho del Director institucional.
FIN
Una vez emitido el informe con sustento tcnico y jurdico, detectados indicios razonables de comisin de falta grave o
delito en agravio del Estado durante la accin de control, el informe es remitido al Ministerio de educacin, a la
Contralora y al Titular de la Entidad. Y si el caso lo requiera a Procuradura y Fiscala.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.234

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AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-04
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas resultantes de las acciones de control y las
derivadas de Auditora Gubernamental.
BASE LEGAL

D.L. 26162, Ley del Sistema Nacional de Control


R.C. 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental
R.C. N259-2000-CG Modifica las NAGU
R.C. N261-2000-CG Aprueba la Directiva N013-2000-CG/OATJ Ejercicio de la Auditoria Interno en las entidades
sujetas al Ambito de control.
R.C. N279-2000-CG Aprueba la Directiva N014-2000-CG/BISO Verificacin y seguimiento de implementacin de
recomendaciones derivadas de informes de acciones de control.

REQUISITOS

Informe finales de acciones de control

Providencias y/o oficios de atencin

Informes Escalafonarios

Memorndums y Citaciones
ORIGEN
El procedimiento se origina con la remisin de informes de control relativos a las acciones propias del rgano de
Auditora Interna, Oficios y/o providencias reiterativas en caso de reclamos, quejas y denuncias, que no tuvieron la
naturaleza de Examen Especial o Investigacin.
DESCRIPCION
AUDITORIA INTERNA
Auditor
1. Recibe y registra el expediente seleccionado
2. Estudia y analiza la Directiva que norma el seguimiento de medidas correctivas.
3. Toma conocimiento de los documentos administrativos de remisin de Informes del rgano de Auditora Interna , as
como los recados en los diversos recursos.
4. Elabora instrumentos tcnicos de acuerdo al asunto que se va a verificar.
Director AI
5. Revisa los documentos, aprueba los documentos tcnicos y dispone que el Auditor proceda con la accin, previa
acreditacin.
Auditor
6. Se constituye a la Oficina o dependencia, Centro Educativo y/o lugar de destino de los documentos.
7. Verifica y evala el grado de cumplimiento de las recomendaciones y/o ejecucin de las medidas correctivas.
8. Implementa los documentos que evidencian el cumplimiento de medidas correctivas y recomendaciones.
9. Entrevista al personal que tuvo conocimiento del trmite de Informes, providencias y/o comunicaciones relacionadas
al caso.
10. De cumplirse las recomendaciones, elabora un Informe y Decreto Administrativo de Archivamiento.
11. De no encontrar materializadas las recomendaciones, elabora un Oficio reiterativo para la entidad, formulando
medidas precautelares y/o procesos administrativos y administrativos disciplinarios.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.235

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AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-04
Director AI
12. Toma conocimiento del Informe, revisa el Decreto de Archivamiento, lo firma y dispone su ejecucin.
13. En el caso de incumplimiento de las recomendaciones, revisa el informe y proyecto de Oficio, lo visa y enva al
Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCION
14. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio
FIN
Si la entidad no efectuara las recomendaciones de Auditora Interna, se proceder a las sanciones respectivas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.236

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


AUDITORA INTERNA

VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-05
PROCEDIMIENTO
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
OBJETIVO
Evaluar la informacin contable y la correcta aplicacin del presupuesto en las entidades de su jurisdiccin.
BASE LEGAL
D.L. N26162 Ley del Sistema Nacional de Control
R.C. 162-95-CG, Normas de Auditora Gubernamental
R.C. N259-2000-CG Modifican los NAGU.
Normas Generales de Contabilidad, Tesorera, Presupuesto, Abastecimiento y Personal
Ley de Presupuesto vigente
R.C.G. N117-2001-CO Aprueba la Directiva N013-2001-CG/B340 Disposiciones de Auditora a la Informacin
financiera y el examen Especial a la Informacin Presupuestaria, preparada para la cuenta General de la repblica
por las entidades del sector pblico.
REQUISITOS

Informacin Contable

Memorndum de Planificacin

Programa de Auditora Interna


ORIGEN
El procedimiento se origina de acuerdo a las acciones programadas en el Plan Operativo.
DESCRIPCION
AUDITORIA INTERNA
Director AI
1. Designa al Responsable de grupo.
Auditor Responsable
2. Lee el Plan Anual de Control de Auditora Interna y coordina con el Director AI para planificar la Accin de Control.
3. Elabora los cuestionarios para el rea especfica a examinar, previa coordinacin con el responsable del grupo y el
Director AI
4. Elabora el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar para acreditar a los especialistas y que se les
preste las facilidades del caso.
Director AI
5. Revisa el proyecto de Oficio y de estar conforme, lo visa y enva al Despacho Directoral.
6. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio
Auditor
7. Elabora el Memorndum de Planificacin donde se determina la estructura bsica y el Programa de Auditora
8. Analiza la informacin bsica, las reas de incidencia asignadas y el Memorndum de Planificacin de la accin de
control programada.
9. Elabora el Acta preliminar para realizar la accin de control.
10. Distribuye los instrumentos a utilizar, coordina la visita, el plan de trabajo y se constituye a la Entidad a examinar.
11. En una reunin con la asistencia del personal de cada rea de la entidad a examinar se redacta un Acta de Apertura
dando cumplimiento al memorndum de Planificacin.
12. Inicia la accin de control con el arqueo de caja de fondos monetarios y valores.
13. Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pg.237

OFICINA DE AUDITORA INTERNA


VERSION 1.0

AUDITORA INTERNA

CODIGO : U-AI-05
14. Solicita la informacin contable correspondiente, con el fin de comprobar la correcta utilizacin de los fondos
presupuestados, calendarizados, autorizados para detectar las desviaciones, sobregiros y otras irregularidades que
se producen en las gestiones administrativas.
15. Evala los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos comparando
con los documentos de trabajo.
16. Si detecta irregularidades, comunica los hallazgos a los rindentes para que se absuelvan durante el plazo perentorio
que especifica la NAGU 3.60; al mismo tiempo que se van aplicando los cuestionarios previamente elaborados a fin
de determinar el grado de solidez y la eficiencia administrativa de la gestin.
17. Evala los descargos.
FIN
Elabora el informe, implementado las recomendaciones y se eleva el Informe consolidado al Director AI.

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GSTV-

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