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Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko- Limancho Cruzpata y Kallatqui


del Distrito Mariscal Gamarra Provincia Grau departamento Apurmac.
B. Objetivo del proyecto
Incremento de la Produccin agropecuaria de la Comunidad de Cruzpata y Anexo Kallatqui
del Distrito de Mariscal Gamarra Provincia Grau Apurmac.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Se afirma que las fuentes hdricas existentes satisfacen las necesidades de agua de la cdula de
cultivos con dos reservorios de 600 M 3 cada una propuestos en el mbito del proyecto que es
de 138 ha. El caudal oferta es 80 l/s provenientes del sector Fapallopunko y Limancho, el
aforo se realizo en el mes ms crtico julio y agosto de mayor demanda, se programa el uso
del agua de los sectores Fapallopunko y Limancho, con modulo de riego de 0.91 l/s/ha, cuya
demanda es de 102 l/s con un balance hdrico de 22 l/s
Cuadro N 01
Nombre de la
Fuente
-

Fapallopunko
Limancho

Ubicacin

Mes Crtico

Oferta
Disponible
l/s

Demanda
Total
l/s

Supervit y/o
Dficit
l/s

Cruz Pata

Setiembre

80

102

22

D. Anlisis tcnico del PIP


La propuesta Proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko- Limancho
Cruzpata y Kallatqui del Distrito Mariscal Gamarra Provincia Grau est orientada
hacia un eficiente aprovechamiento de los recursos hdricos en la Comunidad de Cruzpata y
Anexo Kallatqui de los manantes Fapallopunko y Limancho con fines de riego que permita el
incremento de la produccin agropecuaria, al mismo tiempo que permita realizar dos campaas
al ao con un riego eficiente.
La alternativa N 01 es la elegida, debido a que la ejecucin fsica requiere menos inversin
econmica a precios de mercado (S/ 3,440,622.42) nuevos soles, para la lnea de conduccin,
construccin del reservorio y obras de arte requiere menor tiempo de ejecucin fsica (9
meses), y socialmente es la ms aceptada por los agricultores demandantes y beneficiarios. La
implementacin consiste en.
Componente A; La infraestructura hidrulica permitir el riego de 138.00 ha (89 ha de
mejoramiento y 49 ha de incorporacin) as mismo 51 ha de eriazo y/o netamente para
pastizal. Para este propsito se propone la construccin de los sistemas de captacin (02
bocatomas), lneas de conduccin principal de 7696 Ml y lnea segundaria de 1856 Ml.,
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construccin de dos d reservorios con capacidad de 600 m3 cada una, construccin de obras
de arte estndar (cmara de carga, rpidas, vlvulas, hidrantes, etc.).
Componente B; Con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto se propone en la etapa de
inversin las siguientes actividades:
Capacitacin de las organizaciones de riego para la gestin adecuada del agua
Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela
Capacitacin en uso de semillas mejoradas
Capacitacin en prcticas agronmicas mejoradas
E. Costos del PIP
Se muestra a continuacin:
Cuadro N 02
ACTIVIDAD

ALT. 1

EXPEDIENTE TECNICO

90, 542.70

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

2`804,930.40

CAPACITACION TRANSPORTE Y FLETE

193,848.45

PRESUPUESTO MITIGACIN

19,311.00

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

3`018,089.85

GASTOS GENERALES (8%)

241,447.19

SUPERVISION (3%)

90, 542.70

TOTAL PRESUPUESTO

3`440,622.42

COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P

13,289.4

F. Beneficios del PIP


Los beneficios incrementales que se generarn a la madurez del proyecto proveniente de la
produccin agropecuaria, estimado a precios privados se muestran en el siguiente cuadro. En
este resumen no est incluido el ingreso por el cobro del agua de riego. Del cuadro se
desprende que a nivel de UPF habr un incremento equivalente al 738 % en promedio

UPF

Total
S/.

Por
UPF
S/.UPF
1

UPF1-2

93,658

Total

93,658

1,319.1
3
1,319.
13

UPF1= sin proyecto


UPF2 = con proyecto
2

CUADRO Nro 03
Total
Por UPF 2
S/.
S/.

785,033.5
3
785,033.
53

11,056.81
11,056.81

Total
S/.

691,375.
53
691,375
.53

Por UPF
S/.
%

9,737.68

738

9737.6
8

738

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G. Resultados de la evaluacin social


De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin econmica y social
se procede a seleccionar la mejor alternativa.
El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella
alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos sociales es la ms
conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra
alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto
generen beneficios al estado.
Realizando la evaluacin econmica a precios sociales, la alternativa N 01 es la ms
favorable como se puede apreciar el siguiente cuadro:

CUADRO Nro. 04
INDICADORES
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

P.DE MERCADO
14.96%
764,618.89

P. SOCIALES
19.07%
1`135,573.88

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

H. Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto se ha determinado sobre la base de los ingresos que permitir
recaudar el proyecto por concepto de la venta de agua. Las organizaciones de riego, para
sufragar los gastos de administracin recaudarn fondos va tarifa venta de agua. Estos
ingresos se obtendrn en forma paulatina paralelo a la consolidacin de la organizacin de
riego, debindose lograr el 100% al cuarto ao de implementado del proyecto. El costo por
hectrea y por ao, consensuado con los propios usuarios deber ser de S/. 10.00, debindose
obtener para pleno desarrollo del proyecto la suma de S/. 16,560.00 por ao. Sin embargo estas
cifras estarn sujetas a las actualizaciones anuales que deben realizarse sobre la base de los
requerimientos que podra generarse segn las circunstancias del caso, se podra obtener
montos superiores a lo indicado.
La participacin de los beneficiarios en todas las fases de un proyecto es fundamental si se
quiere la sostenibilidad de la gestin. Desde el diagnstico y la formulacin del proyecto se da
previa discusin, anlisis y aprobacin de la propuesta. En la etapa constructiva, la
participacin se dar con el aporte del 3.0% del costo directo de la obra. Finalmente en la
etapa de operacin y mantenimiento, los beneficiarios asumen con todo los costos al 100% que
demanda dicha actividad durante la vida til del proyecto
La envergadura del proyecto sugiere encontrar coherencia en estrategias y metodologa de
intervencin, que implica el perfeccionamiento mayor de los recursos humanos, con el fin de
buscar mayor productividad y efectividad, involucrando a la poblacin en la generacin de un
sistema de capacitacin - extensin y garantizar a mediano plazo, la sostenibilidad del
proyecto.

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I. Impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental ESIA, se desarroll de acuerdo a las consideraciones del
Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, el mismo que califica como un proyecto de
impactos leves a moderados por lo tanto le corresponde un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) a nivel semidetallado. Asimismo, se tom en cuenta los TDR y metodologas,
elaborados por INRENA para proyectos de riego.
Del anlisis se infiere que el proyecto genera un impacto neto positivo de 42 de una total de
1000, con fuertes impactos negativos temporales sobre el recurso suelo, el agua y la cobertura
vegetal, pero tambin, impactos positivos muy altos en el aspecto socioeconmico en cuanto al
mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin beneficiaria, lo cual est relacionado al
aumento de los rendimientos de las parcelas agrcolas e ingresos econmicos de los
pobladores. Ser necesaria la implementacin de un programa de manejo ambiental, el cual
permita mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.
Acciones de Mitigacin
Se realizara actividades de reforestacin en 22 has para lo cual se presupuesta s/. 19,311.00
nuevos soles cuadro Nro 58
J. Organizacin y Gestin
Se plantea el acompaamiento y asesoramiento permanentemente a las organizaciones de
riego, con el propsito de lograr el fortalecimiento y consolidacin de la capacidad de
liderazgo que garantice en el futuro, la adecuada y eficaz gestin de los sistemas de riego
construidos
Las comisin de Usuarios de la Comunidad de Cruzpata, estar integrado por un comit de
regantes debidamente organizado y fortalecido. As mismo para la operacin del sistema de
riego se debe de disponer de un tomero, a bien de cumplir con sus responsabilidades inherentes
al cargo, como asumir las acciones de distribucin del agua segn requerimiento de las zonas
de produccin.
En el aspecto administrativo, la organizacin social contar con instrumentos de gestin los
mismos que debern ser reconocidas ante la ALA. (Administracin Local de Agua) Entre ellos,
el padrn de usuarios de agua, reglamento interno de servicio del agua, resoluciones de
reconocimiento oficial ante la ALA, licencias de uso de agua, manual de operacin y
mantenimiento, plan de distribucin y presupuesto de operacin, mantenimiento y gestin. As
mismo con la finalidad de adquirir la existencia legal y personera jurdica tendrn que
inscribirse en el Libro de Asociaciones de los Registros Pblicos.
Asimismo con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de riego en su
conjunto, se plantea consolidar la comisin de Usuarios, que orgnicamente dependera de la
ALA, entidad que se constituir en una instancia de asesoramiento tcnico-social no slo de la
ALA sino principalmente de las organizaciones de base. Estar conformada por un Ing
Agrnomo y/o Agrcola, un Contador Pblico Colegiado, una secretaria y un Tcnico
Agropecuario.

K. Plan de Implementacin
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La implementacin de la infraestructura propuesta considera un periodo de ejecucin de obra


de 09 meses calendario y 01 aos en acciones de capacitacin a usuarios, tiempo durante el
cual se emplear personal tcnico y obrero respectivamente.
En cuanto a la ejecucin de las obras civiles primero se realizar lo que corresponde a la
construccin de las bocatomas, construccin de las lneas de conduccin, Construccin de
Reservorios, cmaras de rompe presin, tomas laterales y finalmente se implementar para
138.0 ha la infraestructura del sistema de riego. As mismo es preciso indicar que las
actividades previstas para el cumplimiento del 3.0% del aporte de usuarios que est referido a
la excavacin de zanjas en matrices principales del sistemas de riego, mantenimiento de
caminos de acceso, transporte manual de agregados y otras actividades de menor incidencia
entre otros.
L.

Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto de riego Fapallopunko, Limancho Cruzpata y Kallatqui en su perspectiva


de desarrollo rural tiene tres grandes objetivos:
-

Promover la agricultura diversificada bajo riego incorporando tierras en descanso.

Lograr un Beneficio econmico de los usuarios en la actividad agropecuaria, con la


dotacin de agua a flujo continuo para riego.

Mejorar sus niveles de vida, con ingresos y empleo en la zona.

El proyecto en su primer objetivo propone la diversificacin de cultivos con una intensidad de


uso actualmente de 88 ha, incrementndose en comparacin con la situacin actual en 66%
aproximadamente, incorporando 50 ha y el mejoramiento de 88 ha, totalizando 138 ha
dedicadas a la agricultura bajo riego sostenido; factores que contribuirn a incrementar los
volmenes de produccin agropecuaria y consecuentemente permitir mayores ingresos
familiares, hechos que se traducirn a que el proyecto tenga una tasa interna de retorno
bastante atractiva, el mismo que de acuerdo a las evaluaciones registra 14.96% a precios
privados y 19.07% a precios sociales. Asimismo los impactos negativos que ocasionar la
ejecucin del proyecto son mayormente temporales y mitigables en relacin a los impactos
positivos que repercutir por su relevancia en mayor grado y sostenible en el tiempo.
Finalmente, el empleo de la mano de obra en las actividades agropecuarias se incrementar a la
madures del proyecto en un 198.0%. Sin tomar en consideracin la etapa constructiva de las
obras civiles se generar mayor empleo.
En consecuencia, en mrito a todo lo manifestado, el proyecto es viable desde el punto de vista
econmico, social y ambiental, por lo que se recomienda su ejecucin.

M.
MARCO LOGICO
En el siguiente cuadro se muestra el Marco Lgico de la alternativa elegida.
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Cuadro N 04 Marco lgico y alternativa seleccionada


Fin:

Fin.

Descripcin

Indicadores

Fuentes de verificacin

Supuesto

- Adelanto socio econmico de la comunidad campesina de


Cruzpata, y anexo Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra
Provincia Grau

A partir ao 3ro de culminado el proyecto se incrementan los ingresos econmicos


de los productores y beneficiarios hasta en un 35%
As se logra un adelanto socio econmico de la comunidades campesinas de
Cruzpata y anexo Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra

- Registros de Ministerio de Agricultura.


- Observacin directa.

- Menores niveles de desnutricin crnica en nios y adultos


en los sectores intervenidos con el proyecto.
Estabilidad socioeconmica

- Incremento de los rendimientos de la produccin Agrcola y


pecuaria en la Comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui del

- Al trmino del Proyecto, el 100% de la Produccin agrcola y pecuaria de las


familias beneficiarias se ver incrementada en un 10%, y respecto al ao
Base(2012)
Al segundo ao respecto al termino del proyecto se ver incrementada en un 20%
A partir del tercer ao los incrementos de la produccin segn el anlisis de
clculo es constante durante el horizonte del proyecto

- Sondeo Rpido
- Registros Sectoriales, Agencia Agraria
- Observacin Directa.
- Registros Fotogrficos.

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

- Al trmino del Proyecto, se dispone de un sistema de riego, en los sectores de


Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, Cruzpata Chaccarayoc, Kallatqui,

- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.


- Registros Fotogrficos
- Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
tcnica financiera)

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

Conduccin de agua sin prdida a los centros de produccin.

- Al trmino del Proyecto, se dispone de un canal de conduccin de tubera de PVC, en- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.
UF=200 mm lnea de conduccin a los sectores de la comunidad de Cruzpata como - Registros Fotogrficos
son Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, cruzpata, Chaccarayoc Kallatqui,
- Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
Ccachahuana y nanrapata
tcnica financiera)

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

Adecuada destreza en la operacin y mantenimiento de la


infraestructura de riego durante el horizonte del Proyecto

- Al trmino del proyecto las 71 familias beneficiarias aplican tcnicas eficientes de


riego

- Lista de participantes en los eventos de capacitacin y


organizacin.
- Acta de conformidad de los procesos de capacitacin
desarrollados dentro de la comunidad campesina de Cruzpata y
su anexo Kallatqui.

- Mejora la eficiencia de riego en la comunidad de


Cruzpata y su anexo Kallatqui con sus respectivos sectores.
- Se tiene personal calificado en tcnicas de riego eficiente.

Estudio Definitivo (expediente tcnico)


Obras preliminares
Construccin de bocatomas
Construccin de dos Reservorios
Instalacin de lnea de conduccin entubado
Construccin de pozas disipadoras cajas de derivacin y
control
Capacitacin en Impacto ambiental
Programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de la
infraestructura del sistema de riego
Capacitacin en tcnicas de produccin agropecuaria, en riego
parcelario y en gestin administrativa.
Plan de mitigacin ambiental.

01 expediente a un costo de S/. 90,542.70 nuevos soles


2 lneas de aduccin de PVC instalada a un costo de S/ 2`804,930.40 nuevos
soles
talleres de capacitacin en Gestin Organizacional, manejo de sistema de
irrigacin tcnicas de produccin agrcola realizada a un costo de 38,500.00
nuevos soles
1 plan de mitigacin implementado a un costo de S/ 19,311.00 nuevos soles.
Gastos Generales .8% equivalente a S/.241,447.19
Supervisin y liquidacin 3% equivalente S/. 90,542.70

- Plan Operativo.
- Expediente Tcnico.
- Reportes Peridicos del Sistema de Mant. y Oper.
- Informes Tcnicos.
- Verificacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Lista de asistencia

Recursos Disponibles de manera oportuna.

Objetivo General

Objetivo General
Distrito de Mariscal Gamarra
Resultados
Suficiente y adecuada infraestructura de riego
R1

Ccachahuana pampa y Nanrapata de la comunidad de Cruzpata

R2

R3

Actividades

Los beneficiarios ejecutan su aporte comprometido como


parte del proyecto.
Los beneficiaros participa de manera activa en las
actividades de capacitacin planteadas en el proyecto.
Los eventos climticos no dificultan las reas propias del
proceso de ejecucin del proyecto.

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto

Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko Limancho- Cruzpata y


Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra Provincia Grau departamento
Apurmac.
2.2. Localizacin
UBICACIN GEOGRAFICA.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:

Apurmac
Grau
Mariscal Gamarra

Lugar:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Usuarios

Comunidad Campesina Cruzpata


Quechua (sierra).
3475. m.s.n.m.
71 familias

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora


Unidad Formuladora:

Municipalidad Provincial de Grau

Sector

Gobiernos Locales.

Pliego

Municipalidad Provincial de Grau

nombre

Gerencia de Desarrollo Territorial

Direccin

Av. Grau s/n

Persona Responsable de formular el PIP

Ing. Walter Llacma Gonzales

Cargo

Consultor

Correo electrnico:

Wllacma@hotmail.com

Unidad Formuladora del PIP

Edwin Barazorda Cardenas

Cel. 990006591

Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora:
Sector
Nombre
rea
Persona Responsable
Telfono

Gobierno Regional
Gobiernos Regional Apurmac
Regin Apurmac-Sede Central
Obras
Ing. Elas Segovia Ruiz
083 321022

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Jr. Puno 107 Abancay

Direccin

2.4. Participacin de los involucrados


La participacin de los 71 productores de la comunidad Campesina de Cruzpata y
su anexo Kallatqui conjuntamente con sus Autoridades Locales con esperanza de
lograr el Proyecto, se manifiestan de manera permanente. En toda oportunidad y se
cont con el apoyo decidido de la poblacin, dando respuesta a esta iniciativa las
autoridades a travs de comisiones en visitas frecuentes al Gobierno local de
Mariscal Gamarra han dejado sentado su preocupacin por los problemas de
escacez de agua de riego en la zona, con perdidas drstica de productividad de los
cultivos agrcolas y aumento de la demanda de alimentos por el crecimiento
demografico de la poblacion.
El proceso de diseo de la propuesta se gest en diferentes anlisis de involucrados
realizados de manera participativa. En estos espacios se cont con la participacin
de diferentes agentes involucrados

y con inters en torno al proyecto.

Organizaciones como: Centro Para el Desarrollo Humano (CDH), Asociacin de


Productores Agropecuarios de la micro cuenca Ollabamba (ASPAMOL),
Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra, Comits Comunales de: Cruzpata y
Kallatqui, entre otros. Debido a la falta de riego y baja produccin agrcola anual,
las autoridades locales y pobladores del Distrito de Mariscal Gamarra, toman la
decisin de intensificar la produccin agrcola con la construccin del sistema de
riego en el mbito de la comunidad Campesina de Cruzpata y su anexo Kallatqui
del Distrito de Mariscal Gamarra.
Estos espacios de anlisis, nos ha permitido consolidar, definir y validar temas
referidos a:
-

Diagnstico

rbol de problemas

rbol de objetivos

Criterios para definir localizacin de las obras de infraestructura del sistema


de riego.

Alternativas de solucin y estrategias de intervencin.

Compromisos para la implementacin, operacin y mantenimiento del proyecto


manifestado a travs de diferentes documentos como son: Acta de compromiso de
beneficiarios de aportar una cuota de pago mensual para garantizar los costos de

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operacin y mantenimiento (Ver anexo N 03), y aportar con mano de obra no


calificada en la fase de ejecucin del proyecto (Ver anexos N 02).
Todo este trabajo participativo realizado, nos permite contar con una propuesta
claramente definida que le otorga pertinencia a los objetivos planteados y pertenencia
de la poblacin destinataria con el proyecto.
A continuacin mostramos el anlisis de involucrados, producto del anlisis
participativo realizado.

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CUADRO 05 MATRIZ DE INVOLUCRADOS


INVOLUCRADO

PAPEL (ROL)

INTERESES

De acuerdo a la Ley
Orgnica
de
municipalidades, tiene
como principal rol, el
de
promover
el
MUNICIPALIDA desarrollo integral de
D DISTRITAL DE su jurisdiccin.

MARISCAL
GAMARRA

Ser
la
Ejecutora
Proyecto.

Unidad
del

Canalizara
financiamiento
proyecto.

MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE GRAU

el
del

Como
institucin
promotor de desarrollo
de
sus
Distritos,
comprometido
a
brindar las facilidades
de
Unidad
Formuladora y podr
Supervisar
la
ejecucin de la Obra.

Promover el desarrollo de su
jurisdiccin, conjuntamente
con
las
autoridades
comunales y el Municipio
dotando de los servicios de
primera
necesidad
y
proyectando las comunidades
al mercado moderno.
Mejorar los servicios de
infraestructura productiva de
la comunidad.
Conseguir los objetivos
establecidos
durante su
gestin.

EXPECTATIVA
Lograr la gestin de
recursos
financieros
ante
organismos
Nacionales y extranjeros
para la viabilizacin y
ejecucin del sistema de
riego
Cruzpata
y
Kallatqui, para mejorar
el acceso de la poblacin
a la dotacin permanente
de agua para riego. Y
ejecutar la Obra con
todas
las
especificaciones
tcnicas.

Ser
referente
como
organizacin del Estado en la
viabilizacin y ejecucin de
proyectos que beneficien Lograr la viabilizacin
principalmente a estratos
del proyecto
sociales en situacin de
desventaja.
Mejorar la imagen de la
organizacin
ante
la
ciudadana,

PARTICIPACIN

Participar financiando los estudios de pre


inversin en diseo de los estudios tcnicos
definitivos (viabilizacin del proyecto).
En la fase de pre-inversin, va velar en bienestar
de
que
las
autoridades
municipales
organizaciones comunales y comit de riego sea
sostenible.
En la ejecucin de las actividades del proyecto
monitoreara el estricto cumplimiento de la
programacin fsica del proyecto y compra de
materiales como indica el expediente..
Participar activamente con equipo tcnico y se
encargar de establecer estrategias para cubrir los
costos de operacin y mantenimiento que
garantice un adecuado servicio a lo largo de la
vida til del proyecto.

Participar ejecutando las actividades de la fase de


Pre-inversin y Gestin de Financiamiento. Para esto
dispondr de toda la capacidad logstica y experiencia
institucional depositada en sus profesionales de amplia
experiencia en la viabilizacin y ejecucin de este tipo
de actividades

Su participacin se realizar:

COMUNIDADES
BENEFICIARIAS

ASPAMOL

JASS

MINAG

Gestionar
acciones
que mejoren la calidad
de
vida de los
integrantes de sus
organizaciones
en
coordinacin
con
agentes pblicos y
privados
que
promuevan procesos
de
desarrollo
al
interior del mbito de
sus organizaciones

Acompaar procesos
de desarrollo local en
el distrito de Mariscal
Gamarra, con personal
Tcnico calificado en
produccin
agropecuaria
con
visin al mercado
local como regional.
Administrar tcnica y
financieramente
durante la vida til del
proyecto con adecuada
gestin.

Lograr que los integrantes de


sus organizaciones puedan
acceder a una dotacin
permanente de agua para
mejorar la intensidad de uso
del suelo.
Disminuir los problemas
identificados en el presente
proyecto
mediante
el
incremento de su produccin
agrcola
con
buenos
rendimientos de los productos
de Kinua, Kiwicha, Haba,
Papa, Maz, Hortalizas y
frutales.

Durante la fase de Pre inversin: brindando toda la


informacin posible a los profesionales formuladores
y participando en el diseo, anlisis de involucrados
Que
se
logre
la
del proyecto y anlisis de los problemas que aquejan.
ejecucin del proyecto
anhelado
por
los Durante la fase de Inversin: su participacin se
integrantes
de
sus
realizar en aquellas partidas donde sea necesario un
organizaciones
desde aporte de mano de obra no calificada hasta en un 3%
aos
pasados
para
del costo directo, para lo cual existe el compromiso
mejorar su calidad de documentado para esta accin.
vida de cada uno de sus
integrantes
de
la Durante la fase post Inversin (operacin y
poblacin
mantenimiento) su participacin se realizar pagando
sus tarifas de agua lo cual ser administrado por el
comit de regantes, estos fondos se recaudaran para
su operacin y mantenimiento lo que sea necesario y
su sostenibilidad, para lo cual existen actas de
compromisos de los beneficiarios.
Contribuir en el logro

Lograr la Gestin de proyectos


que coadyuven a incrementar los
ingresos que sirvan para realizar
acciones en favor de poblaciones
en situacin de desventaja del
Distrito de Mariscal gamarra.

del

financiamiento

externo para mejorar la Viene participando gestionando acciones a travs de la


produccin agrcola del cooperacin internacional. Para luego participar
directamente en la ejecucin de actividades que
Distrito de Mariscal contribuyan a la solucin del problema identificado.
Gamarra que ayuden a
mejorar la calidad de
vida de la poblacin.

Cumplir con las metas


propuestas
operacin
y
mantenimiento
con
responsabilidad
durante
su
periodo de gestin en los cargos
propuestos por los beneficiarios.

Lograr el incremento de
los
niveles
de
produccin
agrcola
sostenible
con
responsabilidad.

Brindar un servicio adecuado y eficiente con un buen


funcionamiento del sistema de riego con
mantenimiento oportuno, as mismo hacer cumplir los
acuerdos en los que respecta los pagos mensuales del
agua para su operacin y mantenimiento.

Entidad Promotora y Velar por el cumplimiento de las Lograr el incremento de Realizar informes tcnicos de disponibilidad del
Apoyara en la gestin metas y objetivos del Proyecto a los
niveles
de recurso y estadsticas de produccin agrcola y
de Financiamiento del nivel de Infraestructura y produccin
pecuaria. Facilitar datos estadsticos para argumentar

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Proyecto.

Capacitacin.

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agropecuaria.

adecuadamente el proyecto. Apoyar en los eventos de


sensibilizacin y Capacitacin de los beneficiarios

2.5. Marco de referencia


2.5.1 Antecedentes del proyecto.

La demanda de agua para riego en la comunidad es muy creciente, debido a que la comunidad
cuentan con reas potenciales para riego y que bien se pueden aprovechar a obtener dos
cosechas al ao, con lo que puede garantizar la seguridad alimentaria de las familias
campesinas.

El proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko- Limancho -Cruzpata y


Kallatqui, se plantea considerando las posibilidades de desarrollo agropecuario de la
comunidad campesina de Cruzpata y su Anexo Kallatqui, en razn a la disponibilidad de reas
aptas para riego y la bondad de los recursos hdricos existentes en el mbito de la comunidad
(Manante Fapallopunko y Manante Limancho). En ese sentido se tuvo la participacin de la
comunidad con todas sus autoridades y sus comuneros para la captacin y conduccin del
mismo.
Actualmente, la escasez del agua de riego en la comunidad, define una agricultura estacional y
una ganadera limitada solo con (aprovechamiento de precipitaciones pluviales); por ello los
agricultores de esta comunidad han solicitado el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Mariscal Gamarra para elaborar el perfil tcnico y ejecutar esta importante y anhelado obra.
Por lo cual los beneficiarios de este proyecto y las autoridades comunales, en diferentes
oportunidades presentaron petitorios a la Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra, con la
finalidad que se ejecuten proyectos que permitan conducir y distribuir el recurso a los
diferentes campos agrcolas aptas para diferentes cultivares.
La baja produccin en el rea de influencia del proyecto, preocupa a los agricultores, motivo
por el cual buscan financiamiento en las diferentes instituciones sin lograr xito hasta el
momento. El crecimiento de la poblacin ha incrementado la demanda alimentara y por
consiguiente disminuye los ingresos econmicos, la produccin obtenida de sus cultivos es
solo para autoconsumo y ya no satisface sus necesidades bsicas (alimentacin y vestido),
situacin que les obliga a plantear diversas estrategias de sobre vivencia, involucrando
principalmente el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles; como la tierras
cultivables y el agua. En el presente caso disponen de suelos con potencialidad agrcola que no

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estn debidamente explotados por falta de infraestructura de conduccin y distribucin de


riego, el canal de riego Machaypuno

Cruzpata de aproximadamente

5 Km. Que fue

construido en la poca de los hacendados se encuentra deteriorado con presencia de alto grado
de infiltraciones en su recurrido y los ltimos aos el recurso hdrico ya no llega a la
comunidad de Cruzpata por falta de una infraestructura adecuada es mas en la toma Inicial
(Machaypunko) baj considerablemente la cantidad de agua, con la cual agrava la produccin
agrcola de la comunidad en su conjunto.
Por tal motivo la agricultura no se desarrolla a plenitud al no contar con disponibilidad de
recurso hdrico para riego, perjudicndose as 50 has aptas para la agricultura. Esta situacin
va cambiar cuando se culmine el Proyecto

Instalacin del Sistema de Riego

Fapallopunko- Limancho Cruzpata y Kallatqui, para irrigar los sectores mencionados


anteriormente, para lo cual se captar 80 l/seg en la toma de la

cabecera para su

abastecimiento adecuado del recurso hdrico; este es captado de los manantes Fapallo punko y
40 l/s y Limancho 40 l/s la misma que ser almacenado en el horario nocturno en los
reservorios de Qasapata para Cruzpata y Nanrapata para Kallatqui ambas con una capacidad
de 600 m3 distribuidos hacia las diferentes parcelas que en su conjunto conforman 138 Has a
aptas para agrcola y 51 has eriazo y/o pastizales,
La Estrategia Sectorial en el mbito Rural.
Se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir la comunidad, en forma previa a
la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que:
A. Las Comunidades deben fortalecer sus organizaciones para recibir apoyo financiero y
para la administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
B. La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de riego.
C. Los beneficiarios se compromete bajo una acta de realizar los aportes pertinentes con
mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto, hasta en un 3% del costo
directo de inversin, esto ser aportado con mano de obra no calificada y materiales de la
zona.
C. La Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra debe contribuir con apoyo tcnico,
fiscalizacin durante la ejecucin del proyecto de inversin y fiscalizacin durante el
horizonte del proyecto en operacin y mantenimiento
D. Se priorizar principalmente la permanente dotacin de agua para riego.
E. Participacin de la municipalidad apoyando y supervisando las funciones que
actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

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2.5.2 Lineamientos de poltica en las que se enmarca el proyecto.

El proyecto se halla enmarcados en los lineamientos de poltica del sector Agricultura:


El Lineamiento de Poltica-01; prioriza el Desarrollo de plataformas de servicios
agrarios para corregir las distorsiones del mercado y generar nuevas oportunidades de
acceso al mercados internos y externos.
Es por ello que el Gobierno local, como rgano responsable de promover proyectos de
desarrollo econmico sostenible mediante su rea de proyectos de Infraestructura, que
tiene como funcin la promocin y ejecucin de programas y proyectos de desarrollo
econmico local. Plasmado dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concentrado,
Mariscal Gamarra al 2016
A su vez se halla enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Mariscal
Gamarra al 2016, en el Eje Estratgico Desarrollo Econmico Sostenible, en el
Objetivo Estratgico 2 Impulsar la produccin agropecuaria competitiva y rentable,
integrada al mercado y en la estrategia Promover las cadenas productivas de los
principales cultivos y crianzas con demanda potencial.
En conclusin, el PIP se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Desarrollo
local, a cargo de la funcin; 10 agropecuaria, Programa; 025 riego - Sub programa;
0050 Infraestructura de Riego; Agricultura.

En suma, estos han sido los factores que han motivado e impulsado a las autoridades de
gobierno locales conjuntamente que las organizaciones de riego, a abordar el problema
de la escasez del agua y la necesidad urgente de solicitar financiamiento al Gobierno
Regional y/o entidades competentes para su concretizacin del Proyecto.
De acuerdo al diagnstico, la solucin que se propone no est al alcance de la
capacidad econmica de los agricultores, tampoco de las autoridades locales, pues
requiere la concurrencia del Gobierno Regional.

2.6 VIAS DE COMUNICACIN Y ACCESO

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El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad Cruzpata y Anexo Kallatqui que se


encuentra a una altitud de 3033 hasta 3478 msnm y se detalla a continuacin.
Cuadro N 06
VIAS DE COMUNICACIN Y ACCESOS
De

Distanci
a (Km)

Tiemp
o (Hr.)

Tipo de
Va

Frecuencia

Transporte.

Abancay

Lambrama

44

2.5 hr

Afirmada

12 / Da

Combi,
Auto y
camin

Lambrama

Molino

21

2.0

Tocha
Carrozable

Combi Auto
Camion

Molino

Sarconta

28

2.5 hr

Trocha
carrozable

3 / Da.

Combi
Auto y
camion

Sarconta

Kallatqui

30 min.

herradura

Kallatqui

Cruzpata

3.5

1.5 hr.

herradura

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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TU

GRAFICO Nro 01
MAPA POLITICO DEL PERU

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Grfico N: 02
Ubicacin del Proyecto en el Mapa vial Departamental de Apurmac

Localizacin del Distrito de


Mariscal Gamarra, Mapa vial
de Apurmac

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Macrolocalizacin y Microlocalizacin.

MACROLOCALIZACIN
Grfico N 03
Localizacin de la Provincia de Grau en la Regin Apurmac

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Ubicacin del Proyecto,


Distrito Mariscal Gamarra

GRAFICO Nro 04
MICRO LOCALIZACION

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2.5.3 Zona y Poblacin Afectada


.

Caractersticas de la zona afectada y estimacin de la poblacin

La zona afectada que es motivo de intervencin, est ocupada por la Comunidad


Campesina de Cruzpata con condicin econmica precaria, y que pertenecen al distrito
considerado como de extrema pobreza; dedicadas a la actividad agropecuaria con
incidencia en la siembra de cultivos en secano como maz, trigo, papa, haba entre los
ms importantes cultivos, cuyos suelos corresponden a un valle interandino que
cuentan con potencial hdrico para su riego, pero que a falta de una adecuada
infraestructura an no han sido aprovechados en forma ptima.
La comunidad de Cruzpata cuenta con una topografa de relieve accidentado con
paisajes de depresiones y laderas de montaa, que vara de ligero a fuertemente
ondulada con pendientes muy pronunciados.
La principal fuente de agua est constituida por el Ro Machaypunko-Limancho, que se
junta al Rio Ollabamba, en toda su trayectoria no son aprovechados por falta de
infraestructura adecuada y son llamados ros vagos, estos Ros de Machaypunko y
Limancho en pocas de estiaje se seca por completo solo hay ojos manantes en sector
de Fapallopunko y Limancho de donde se proyecta incorporar agua a los campos
agrcolas, para una produccin sostenible.
En el anexo referente a los planos, se muestran la planta y perfil del sistema de riego y
las respectivas obras de arte a construir.

La poblacin directamente afectada, en su totalidad es rural, conformada por 71


familias que representan a unos 284 habitantes, ubicadas en el rea urbana de la
comunidad de Cruzpata y su anexo Kallatqui.
Los terrenos productivos son circundantes a la poblacin comunal adecuadamente
zonificada y distribuida, mientras que las viviendas se encuentran concentradas
relativamente cercanas de los terrenos agrcolas. As la poblacin asentada en el mbito
del proyecto, habita en la comunidad descrita.
b. Demografa y PEA
La poblacin afectada segn el ltimo censo realizada en el 2007, en el mbito del Distrito
Mariscal Gamarra, asciende a 3965 habitantes, de los cuales el 51.6 % son varones y el 48.4

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% mujeres. La tasa de crecimiento demogrfico segn el INEI para el ao 2007 es de 1.01 %


anual, as mismo la poblacin rural predomina en el Distrito con un 89%, y 11% viven en
rea urbana (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica 2007).
Las familias beneficiarias se dedican principalmente a la actividad agropecuaria. La ganadera
constituye una actividad complementaria a la agrcola. En efecto, se dedican a la crianza de
ganado vacuno principalmente por su mayor relevancia y la crianza del ovino, porcino y
animales menores. Asimismo algunos tienen actividades complementarias tales como el
artesana, construccin, etc.
Su Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est constituida por varones y mujeres mayores
de 14 hasta los 64 aos de edad, y representa el 70.0 % de la poblacin. La poblacin objetivo
del proyecto se dedica en un 100% a la agricultura; sin embargo el 8.4% de la poblacin
desarrolla actividades complementarias como artesanos, obreros, empleados etc.
De acuerdo a las tasas de crecimiento demogrfico se infiere que existe el fenmeno de las
migraciones desde las zonas rurales hacia los centros urbanos, los que se confirman con el
decremento de dichas tasas en la poblacin rural principalmente de los distritos.
Finalmente, es importante indicar que un pequeo porcentaje de la PEA, migra temporalmente
hacia otras ciudades principalmente a la ciudad de Abancay, Lima y Cusco con el objeto de
dedicarse a actividades de construccin civil u otras ocupaciones y complementar as sus
ingresos. Generalmente viajan en perodos de menor intensidad de la actividad agrcola,
excepcionalmente, en otros meses del ao.
La poblacin beneficiaria del proyecto, de acuerdo al padrn, asciende a 284 habitantes
constituido por 71 familias.

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Condiciones Socioeconmicas de la Poblacin Afectada
La poblacin agrcola de la Comunidad Cruzpata y Anexo Kallatqui, viene padeciendo la
carencia de agua para riego en sus reas de cultivo e involucra a 71 familias, que hacen una
poblacin total de 284 habitantes quienes viven en la Comunidad de Cruzpata, asentados en la
margen izquierda del ro Ollabamba respectivamente. La poblacin en su conjunto depende
exclusivamente de la agricultura en condiciones de secano, y viven en situacin de extrema
pobreza.

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Dentro del rea de influencia del proyecto, el 73% de las reas con aptitud de riego no cuentan
con agua disponible para riego y dependen nicamente de la estacionalidad de las lluvias,
razn por la cual las reas potenciales para el riego se encuentran actualmente con cultivos en
condiciones de secano.
La principal actividad econmica a la que se dedica la poblacin de la comunidad de Cruzpata,
es agropecuaria, cuya generacin econmica es muy limitada, la que postra en condicin de
extrema pobreza a las familias del mbito del Proyecto, debido a:

Inexistencia por no decir mnima

disponibilidad de agua de riego en los campos

agrcolas, aspecto que no permite adelantar la siembra y ampliar el perodo


vegetativo de los cultivos, as mismo dificulta la adquisicin de semillas,
fertilizantes, mano de obra, etc.

Falta de capacitacin en la siembra de determinados cultivos competitivos y


caractersticos del mbito del proyecto, tales como Cereales, Leguminosas,
Hortalizas, frutales entre otros productos en forma extensiva como intensiva.

Desconocimiento de tcnicas de manejo de cultivos y suelos que permita mayor


productividad y sostenibilidad de los mismos.

Inexistencia apoyo de entidades crediticias para el sector agropecuario.

Inadecuada

articulacin a

mercados que capten la produccin agropecuaria

orgnica.

Evitar el accionar de los intermediarios.

Como respuesta a estos antecedentes, desde hace varias dcadas la poblacin y sus autoridades
han hecho esfuerzos por conseguir apoyo tcnico y financiero, asumiendo por cuenta propia
los trabajos, para hacer llegar agua a sus parcelas y/o tierras agrcolas que cuentan con
cualidades agro-productivas excelentes, cuyos esfuerzos quedaron postergados por falta de una
adecuada planificacin e intervencin y por falta de recursos econmicos suficientes para
lograr los propsitos de la poblacin. Considerando la magnitud del proyecto y de la inversin
necesaria para su implementacin, slo ser posible su concretizacin bajo el compromiso de
financiamiento compartido de los Gobiernos Locales y otras Instituciones cooperantes.
3.1.2 Cdula de Cultivos e Intensidad de Uso de Suelo
La particularidad del mbito del proyecto es la predominancia del cultivo de maz, papa, trigo,
haba, tarwi, hortalizas, etc, que ocupa el 63% de toda el rea de intervencin del Proyecto con
una sola campaa, tambin destaca el cultivo de frutales en un porcentaje menor. No se ha
constatado el uso de insumos qumicos como fertilizantes y pesticidas en las prcticas
agrcolas. Los detalles en el cuadro siguiente:

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Cuadro N 07 Cedula de cultivos sin Proyecto


CULTIVOS
PRINCIPALES

CULTIVOS EN AREAS
DE SECANO

CRUZPATA

TOTAL

AREA

RENDIMIENTO

ha

(Kg./ha)

PRODUCCION
EN TM

88.0

Maz

61.9

1300

60.71

Cebada

2.9

1500

4.35

Trigo

13.2

1500

19.80

Papa

2.5

6500.00

16.25

Durazno

0.5

820.00

0.41

Haba

5.0

2900.00

14.50

Kiwicha y Quinua

2.0

1200.00

2.4

AREA APTA
FIS.CULTIVABLE

138

100.00

AREA CULTIVADA

88

100.00

PORCENTAJE DE USO

63.77 %

Fuente: Elaboracin Propia del equipo tcnico


3.1.3

Las caractersticas de los grupos sociales afectados


Se ha identificado 71 familias asentadas en la comunidad de Cruzpata y su anexo
Kallatqui que representan a 284 habitantes entre varones y mujeres con un promedio de
4 miembros por familia, de los cuales el 100% se dedican a desarrollar actividades
agropecuarias.
Referente al nivel educativo, en la comunidad de Cruzpata existen Instituciones
Educativas tanto de Nivel Inicial y Primaria los mismos funcionan desde hace mucho
tiempo atrs.
Entre los servicios de la poblacin beneficiaria del proyecto se encuentra la existencia
en la comunidad de Cruzpata un puesto de salud.

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Servicio de agua Potable en la comunidad de Cruzpata brinda servicios a 80% de


familias y se nota un desabastecimiento del servicio por la insuficiencia del recurso
hdrico.
Entre los medios de comunicacin se dispone de servicio telefnico con panel solar.
3.1.4 Infraestructura de riego existente:

Sistemas de captacin
El esquema hidrulico en situacin actual consta de un sistema de captacin rstico
con acomodo de piedras, emplazada en la quebrada del ro Machaypunko la misma
que fue construido por los antepasados en la poca de los hacendados, y en la poca
de estiaje no satisface por la drstica disminucin del recurso hdrico en la cabecera
y por las infiltraciones subterrneas durante su recorrido, razn por la cual se
cambi

las captaciones en otros puntos que garanticen la sostenibilidad del

proyecto y con mayor cantidad de agua as mismo la captacin de Fapallopunko est


prximo a la laguna de Pallccaccocha, el cual es uno de los puntos iniciales del Rio
Ollabamba.
3.1.4.1 Sistemas de conduccin
El sistema de conduccin, siendo el canal en tierra en toda su longitud con muchos
tramos donde se pierde agua por infiltraciones subterrneas, no existiendo sistemas
de regulacin y una serie de obras de arte a lo largo de dicho canal en tierra no llega
agua a su punto final con caudal requerido ya no se puede regar para ello se plantea
nueva construccin con tubera bajo tierra con tomas laterales en los sectores con
demanda de agua.
3.1.5

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


Bajos niveles de produccin agropecuaria, actividad de la que fundamentalmente viven
los pobladores del mbito del proyecto, obedece a la produccin en secano, ya que no
existe infraestructura hidrulica para facilitar la disponibilidad hdrica en reas con
potencialidad de riego en forma permanente, a la vez las irregularidades del
comportamiento pluvial de los aos anteriores siempre puso en riesgo el desarrollo de
la actividad agropecuaria.
El aspecto negativo

adquiere mayor preponderancia durante los aos con escasa

precipitacin pluvial, poniendo en grave riesgo la supervivencia a las familias por la


prdida de las cosechas, hecho que ha ocasionado un fenmeno migratorio como es la

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emigracin a otras ciudades debido al hambre, producindose de esta manera un retraso


socioeconmico de la poblacin.

3.1.6

Servicios Sociales Bsicos

a.Educacin
En cuanto al servicio educativo se tienen dos niveles inicial y primaria. Asimismo, el
equipamiento y mobiliario de los centros educativos es deficiente, las pocas carpetas se
encuentran deterioradas por el prolongado uso y por falta de reparacin y mantenimiento.
Otra caracterstica de la problemtica educativa es la desercin y ausentismo escolar, la
cual se presenta principalmente en alumnos provenientes de familias de escasos recursos
econmicos, obligando al alumno a abandonar el centro educativo y buscar recursos para
su subsistencia; en otros casos el abandono se produce por atender las labores agrcolas y
pecuarias de mayor demanda de mano de obra familiar (siembra, cosecha, pastoreo, etc,)
Cuadro N 08
Relacin de Centros Educativos, segn Niveles de Educacin
NOMBRE DEL C.E.
Cruzpata
Cruzpata
Kallatqui
Kallatqui
Fuente: UGEL - Abancay
b.

NIVEL
EDUCATIVO
Inicial
Primario
Primario
Pronoe

N DEL C.E.

N
DOCENTES
1
3
1
1

N
ALUMNOS
12
60
7
14

Salud

En el mbito del proyecto existe

una

Posta Mdica en construccin y equipamiento,

actualmente no brinda atencin a la poblacin, solo la atencin es por las visitas espordicas
de los profesionales por el acceso (solo existe camino de herradura), estas visitas lo realizan
desde centro de salud Paccaypata los profesionales y tcnicos en salud, programan sus visitas
de acuerdo a sus disponibilidad, muchas veces el mismo poblador y/o enfermo hace el
sacrificio de caminar durante tres horas para llegar al centro de Salud Paccaypata.
La esperanza de vida del poblador de Cruzpata, es de 65.3 aos. La desnutricin infantil en la
zona constituye uno de los indicadores frecuentes de mortalidad infantil, el 65% de nios estn
en situacin de desnutricin crnica, las causas de la desnutricin se debe a la baja calidad
alimentaria, caracterizada por una dieta con poca variabilidad, basada en el consumo de
carbohidratos como la papa y sus derivados, cereales. La poca diversificacin de cultivos, la

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baja productividad agrcola y la escasez de tierras bajo riego, es otra de las causas que
conlleva a la desnutricin.
c.

Servicios bsicos

La comunidad Campesina de Cruzpata y Anexo Kallatqui cuanta con

agua entubada,

reportndose que en este servicio no se da ningn tipo de tratamiento de aguas como el clorado
y este servicio atiende al 70% de la poblacin con mucha deficiencias no abastece el agua las
24 horas, en pocas de estiaje solo abastece 4-5 horas. En cuanto a los servicios de desage,
este es el principal problema, solo el 40% de la poblacin tiene letrinas en desuso y con
ubicacin inadecuada de las viviendas con

deficiente servicio, la gran mayora recurre al

campo abierto. La Comunidad de Cruzpata y su anexo Kallatqui, cuenta con la Instalacin de


redes primarias de Instalacin elctrica al 95% de cubertura.
d. Vivienda.
Son rsticas, construidas con materiales tradicionales a base de adobe, con techo de paja, teja
y en algunos casos de calamina y estn conformadas por uno o dos habitaciones de uso
mltiple que sirven como dormitorio, cocina, comedor, almacn de productos, incluso para la
crianza de animales menores, lo cual genera problemas de hacinamiento y promiscuidad, en
cada hogar conformado entre 3 a 5 personas.
e.

Transporte

La Comunidad de Cruzpata no cuenta con servicios de transporte terrestre, la poblacin tiene


que venir hasta la comunidad de Sarconta una distancia de 6 km (camino de herradura), a la
fecha se viene gestionando la apertura de carrosable al gobierno regional para enmendar esta
situacin negativa que no permite el desarrollo de la comunidad.

3.1.7 Principales Actividades Econmicas Fuentes de Ingreso familiar


La poblacin beneficiaria del proyecto es de 71 familias, quienes conducen sus unidades de
produccin de tamaos diferenciados que flucta de 1 ha hasta 4.3 ha por familia, ingreso
promedio es de S/.200.0 nuevos soles, cuyo sistema de produccin homogneo se sita en el
mismo piso ecolgico y la tecnologa aplicada es similar la mayora de ellos, variando slo en
el requerimiento de capital de trabajo, y uso de mano obra, en funcin del tamao de la
parcela.
En la zona del proyecto se registra datos de produccin pecuaria, con la crianza de ganado
vacuno, ovino, caprino, caballar, etc. De acuerdo a la informacin recopilada en campo,
contrastada con datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI (Censo
Agropecuario), la actividad pecuaria incrementa un mayor ingreso a los pobladores del distrito

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principalmente con la crianza de vacuno, seguido de los ovinos y porcinos. Esto significa que
la poblacin pecuaria promedio por familia y los porcentajes de saca anual son diferentes por
tipo de crianza.
3.1.7

Sistemas de Produccin Agropecuaria Actual

3.1.8.1 Zonas Homogneas de Produccin


El mbito del proyecto presenta factores geomorfolgicos y climticos, que condicionan el
desarrollo de los cultivos y crianzas, que permiten diferenciar zonas agroecolgicas,
distinguindose al mismo tiempo al interior de ste, espacios fisiogrficos variados, con
ondulaciones de pendientes suaves a pronunciadas, suelos de calidad agrolgica que flucta de
media a buena. Tomando en cuenta estas consideraciones se pudo identificar la existencia de
dos zonas homogneas de produccin y son: Zona alta comprendido por los sectores de
Qarqarana, Hawatincuri, Cruzpata y Tastapata entre los 3600 a 3.470 m.s.n.m, que corresponde
al Sistema de riego Cruzpata y Zona baja que comprende Chaqarayocc, Kallatqui y
Ccachahuana que se halla entre los 3300 a 2,930 msnm, cada zona con reas relativamente
homogneas desde el punto de vista climtico, cdula de cultivos y actividad agropecuaria.

3.1.8.2 Tenencia y Conduccin de Tierras


En estas zonas existen dos tipos de propiedad: comunal e individual. El segundo es la que
predomina; en cambio el primero es poco, la mayora de la parcelas tienen sus dueos y no
pertenecen a ninguna organizacin comunal. La conduccin es, generalmente es de carcter
individual y directo.
En trminos de promedios se realizo la estratificacin de la tenencia de tierras segn
condiciones de riego Cruzpata y anexo Kallatqui el promedio es de 1.9 ha por familias. En la
zona de intervencin del Proyecto.

3.1.8.3 Tipos de Unidades de Produccin Familiar (UPF)


En el mbito del proyecto los agricultores no son homogneos en trminos absolutos, existen
diferencias, unos mantienen la agricultura tradicional, ms son de subsistencia, poco insertados
al mercado; en cambio otros, son innovadores, producen para su consumo y el mercado,
utilizan una tecnologa intermedia por lo menos en algunos cultivos. Asimismo existen
diferencias por el tipo de propiedad. El tamao de la propiedad no siempre constituye factor de
diferenciacin, algunos pueden poseer regulares extensiones de terreno pero siguen manejando
una tecnologa tradicional.
A continuacin se describe la produccin agropecuaria de cada uno de estos tipos de Unidades
de Produccin Familiar:
a. Unidad de Produccin Familiar (UPF)
Cdula de Cultivos

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Entre los principales cultivos esta el maz grano que ocupa aproximadamente el 45%, seguido
de los cultivos de papa, trigo, cebada, haba entre otros en 55 % respectivamente, estas
siembras se realizan de noviembre a abril, de mayo a octubre descanso los terrenos al 100%
debido a la falta de una infraestructura de riego que garantice el proceso produccin de dos
campaas.
La intensidad de uso en esta UPF en promedio es de 64% del rea total son instaladas con
cultivos, el resto se halla en descanso a falta de agua.
Tecnologa de Produccin
Agricultores de subsistencia poco insertados al mercado aplican una tecnologa tradicional en
sus diferentes cultivos, utilizan la yunta, la mano de obra mayormente familiar o ayni y la
minka. Los comuneros no utilizan fertilizantes inorgnicos solo incorporan abono orgnico
(estircol) Su cdula de cultivos est compuesto principalmente por el maz grano, trigo y
cebada, haba, arveja, olluco, entre otros La actividad pecuaria de mayor relevancia es la
crianza del ganado vacuno y ovino en un 90% de raza criolla.
Rendimientos y Volmenes de Produccin
Los rendimientos son variados en cada campaa, estn directamente relacionados a varios
factores entre otros a la tecnologa de produccin, al manejo de suelos, a la oportunidad del
riego y a los factores climticos. En trminos de promedio ponderado producto de los TAPs,
entrevistas y muestreos en campo, se ha estimado para papa en 6.5 tm/ha, maz 1,4 tm/ha;
trigo 1.1 tn/ha; cebada 1.1 tm/ha.
Poblacin Vacuna
Por su mayor relevancia con relacin a las otras crianzas, se ha visto por conveniente evaluar
slo la explotacin vacuna y ovina actividad complementaria a la que se dedican los
agricultores de la UPF.
La poblacin vacuna total a nivel del proyecto se ha estimado en 525 cabezas, en su totalidad
de raza criolla, la tenencia de ganado vacuno por familia en trminos globales es de 8,0
cabezas por familia, sin embargo algunas familias puede tener hasta 40 cabezas de ganado
vacuno.
Manejo y Alimentacin del Ganado Vacuno
La explotacin pecuaria en la zona es extensiva, siendo el proceso reproductivo en forma
natural (monta natural). La alimentacin es sobre la base de pastos naturales, complementado
con chala .
La enfermedad ms comn es la fiebre aftosa se halla controlada. Los parsitos
gastrointestinales y pulmonares son ms frecuentes. Los parsitos externos se desconocen en la
zona. En forma peridica el Ministerio de Agricultura (SENASA), realiza campaas de
vacunacin y dosificacin y en casos de urgencia acuden a las agroveterinarias que abundan en
la ciudad de Abancay.

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Coeficientes Tcnicos
En razn de que la crianza tradicional del ganado vacuno predomina a nivel del mbito del
proyecto, los agricultores no cuentan con sistemas de control de pesos, ni registros de
nacimientos, mortandad, etc, motivo por lo que los coeficientes tcnicos han sido estimados
tomando en cuenta las entrevistas y conversacin con los ganaderos de la zona e informaciones
proporcionadas por el Ministerio de Agricultura SENASA. Por lo tanto el ndice de natalidad
en promedio se ha estimado en 45%, la mortandad para terneros 15% y los animales mayores
de 1 ao hasta los adultos mueren entre 2-31% respectivamente. En promedio la produccin de
leche flucta en 1.0 a 2.0 l/da/vaca con un periodo de ordeo de 90 a 110 das.

3.1.8.4 Produccin Agrcola Actual


Sistemas de produccin y niveles de tecnologa
El 95 % de la explotacin agrcola se realiza de octubre - abril, donde tan solamente es
aprovechado la campaa agrcola en temporada de lluvias. Los niveles de tecnologa son bajos
a falta de una infraestructura de riego y buenas prcticas culturales y/o practicas agronmicas
de manejo en los cultivos.
Cedula de cultivos
De acuerdo a la fuente de informacin obtenida de las evaluaciones efectuadas en campo, se ha
determinado la cdula de cultivos de las campaas agrcolas 2009, 2010 y la del ao 2011, los
mismos que estn conformados predominantemente por cultivos anuales como el maz grano,
papa, trigo, haba grano, cebada y algunos tuberosas andinas; en cultivos perennes se tiene en
frutales como el durazno y la palta en pequeas cantidades.
Calendario Agrcola y Rotacin de Cultivos
En la Zona Alta, que comprende Hawatinkuri, Cruzpata y Tastapata el calendario agrcola se
inicia en el mes de Setiembre y Octubre, con la instalacin de los cultivos como papa, olluco,
mashua, tarwi. Todo sin riego, en las zonas bajas que comprende Chaqarayocc, Kallatqui y
Ccachahuana se inicia desde noviembre diciembre con la siembre de Maz, trigo, cebada,
quinua, arveja etc. al inicio de las precipitaciones pluviales debido a la escasez del agua de
riego., Asimismo existen rboles frutales, como los durazneros,

manzanos, paltos,

en

pequea escala. En estos sectores predomina el monocultivo del maz. En la zona baja y papa
en la zona alta.

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cuadro Nro 09 Situacin Actual.- Cdula de Cultivos Total del Ambito de


SISTEMA DE RIEGO CRUZ PATA
CULTIVOS

Campaa 2009-2010
ha **

C. SECANO

88.000

Maz amarillo

40.000

Maiz morado

0.000

Maiz amilaceo

21.900

Trigo

13.200

Cebada

2.900

Haba Grano

5.000

Papa

5.000

Papa S. Temprana

0.000

Haba grano verde

0.000

Quinua

0.000

Arveja

0.000

Arveja grano verde

0.000

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Kiwicha

0.000

Cebada Forrajera

0.000

Hortalizas

0.000

C. PERENNES

0.022

Alfalfa

0.020

Durazno

0.001

Palto

0.001
Total
Descanso

Total Area Fsica


Intensidad de Uso
Fuente:

Trabajo de equipo de campo

88.022

50.000

138.000

0.638

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CUADRO Nro. 10
CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SIN PROYECTO
AREA (HA)
AREA
TOTAL

88 ha

ALTERNATIVAS
AREA
CULTIVADA

61.9

70%

Maz grano

13.2

15%

trigo

13.2 ha de trigo

2.9

3.2%

Cebada

2.9 ha de cebada

5.6

Haba seca

5.7

papa

0.5

0.5

durazno

0.5

0.5

Quinua

0.5

0.5

alfalfa

50
88

CULTIVOS

Terreno
descanso
100

JUL

AG
O

SET

OCT NOV DIC

ENE FEB

MA
R

ABR

61.9 ha de maz grano

5 ha de haba
5 ha papa
0.5 ha Durazno
0.5 ha de Quinua
0.5 ha de Alfalfa
en

50 ha en descanso

MAY

JUN

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Rendimientos.
Los rendimientos obtenidos en la situacin actual, en las unidades de produccin poseen de
cierta diferencia, que fundamentalmente est en funcin al uso de la tecnologa empleada y
disponibilidad de agua de riego
Entre los cultivos principales que generan mayor ingreso son: maz grano, trigo y la papa
siembra grande, tal como se podr observar en los anlisis de costos unitarios de cada cultivo.
Volumen, Costos y Valor de la produccin Agropecuaria, Situacin Actual
Los volmenes de produccin sin proyecto, se da mayormente en condiciones de secano en
cultivos con una mayor rea de instalacin y sus rendimientos. Entre los cultivos de mayor
relevancia instalada se tiene, el maz grano con un volumen de 80.47 tn en una rea de 51.9 ha,
trigo con 14.52 tn en una rea de 13.2 ha, papa 32.5 tn en una rea de 5.0 ha y el cultivo de
haba grano con 6.5 tn en una area de 5.0 ha. Y otros cultivos en pequeas escalas.
El valor de la produccin agrcola en la situacin actual es de S/.202.364 y en la produccin
pecuaria es de S/. 188,482, que hacen un total del valor de la produccin agropecuaria de S/.
390,846 en la situacin actual
Ingreso Familiar sin proyecto
En lneas generales podemos indicar que el ingreso bruto por familia de acuerdo a encuestas
el ingreso promedio mensual es de S/. 110.0 nuevos soles; obtenido por la produccin agrcola
anual, en 88 ha de reas instaladas y con una poblacin activa a la fecha de 71 familias el
ingreso familiar anual es de S/. 1,319.20 El ingreso por la actividad agrcola es de 383.50 y en
la actividad pecuaria de 935.70, como se podr observar en el siguiente cuadro.
Cuadro N 11
INGRESO FAMILIAR COMUNIDAD CRUZPATA

Agricultura

202,364

175,141

71

INGRESO.
PROM/FAM.
383.50

Pecuario

188,482

122,047

71

935.70

Agropecuario

390,846

71

1319.20

VPB

Fuente:

Trabajo de equipo de camp

VNP

297,188

FAM. ACTIVAS

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Ingreso Familiar con proyecto


En lneas generales podemos indicar que el ingreso bruto por familia de acuerdo a encuestas
el ingreso promedio mensual es de S/. 921.40 nuevos soles; obtenido por la produccin
agrcola anual, en 224 ha de reas instaladas en dos campaas y con una poblacin activa a la
fecha de 71 familias el ingreso familiar anual es de S/. 11,056.81 El ingreso por la actividad
agrcola es de 9,551.00 y en la actividad pecuaria de 1,505.81, como se podr observar en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 13
INGRESO FAMILIAR COMUNIDAD CRUZPATA
VPB
Agricultura

1284,248.25

Pecuario
Agropecuario
Fuente:

381,513.80
1`665,762.05

Trabajo de equipo

VNP
606,127.
28
274,601.30
880,728.58

FAM. ACTIVAS

INGRESO.
PROM/FAM.

71

9551.00

71

1505.81

71

11,056.81

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Institucionalidad Local, mbito del proyecto. Sus Roles


Dentro el entorno institucional, existe varias entidades pblicas y privadas que podran
contribuir al desarrollo sostenible del proyecto, desde luego evitando la duplicidad de acciones
y de presupuestos. En ese entendido es importante la participacin a travs de convenios de las
siguientes instituciones: Con el Ministerio de Agricultura de Abancay a travs de La
Administracin Local del Agua

(ALA), SENASA y Agencia Agraria. Asimismo con el

Gobierno Regional Apurmac, Gobierno local de Mariscal Gamarra, adems con las ONGs
CDH- ASPAMOL.
3.1.9 Caractersticas Fisiogrficas y Climticas
Fisiografa de las Zonas de Riego
El mbito de influencia del proyecto se caracteriza por presentar dos pisos ecolgicos que dan
lugar a condiciones climticas y geolgicas relativamente distintas y en consecuencia a la
existencia de diferentes condiciones para la vegetacin y la fauna, modificadas a su vez por los
distintos y niveles de intervencin humana Toda esta variacin ecolgica se puede resumir a
travs del sistema de clasificacin de Zonas y se ha logrado diferenciar las siguientes zonas de
vida:
a.

Bosque Hmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MBS)


Se ubica en la franja baja del valle del ro Tincuri y Hawatincuri, altitudinalmente se presenta

desde los 3260 hasta los 3,321 metros de altitud, conformado por los sectores de Tincuri y
Hawatincuri presenta una topografa de relieve accidentado, con paisajes de depresiones y
laderas de montaa rocosas con pendientes pronunciados a moderadamente, con cobertura
vegetal (rboles y arbusto) con buena densidad. Dicha zona presenta pequeas reas de cultivo
en secano focalizados a manera de terrazas naturales , que van convergiendo con pendientes
moderadamente inclinados. En esta zona de vida domina suelos relativamente profundos,
franco arenosos de reaccin ligeramente acidos.
b.
Bosque Seco Montano Bajo Subtropical (bs-MBS)
Esta zona de vida se ubica en la parte baja del valle, entre los sectores Ccachahuana, Kallatqui
y Chaqarayoc, desde los 2920 hasta los 3304 msnm, con temperatura clida, zonas agrcolas en
su mayora con presencia de rboles y arbustos en pequea en cantidades reducidas con
topografa accidentada con pendientes pronunciados en el sector Chaqarayoc y Paucapata.

c.

Zonas medias y altas del proyecto

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Las zonas media y alta del proyecto esta comprendido por los sectores tastapata, Cruzpata y
Qarqarana desde los 3397 hasta los 3600 msnm con temperaturas bajas, con zonas agrcolas
con presencia de arbustos con topografa moderado.

Sistema de Riego
Fapallopunko- Kallatqui

Cuadro N 15
Mxima
Mnima
msnm
msnm
3930 msnm

3478 msnm

Media
msnm
2920

ms
nm

3.1.10 Variables Agro climticas


a.

Precipitacin Pluvial
Para el anlisis de las precipitaciones, se han considerado estacin de Agencia Grau, tomando
en consideracin de los aos recientes 2008, 2009, 2010 y 2011 como detalla el siguiente
cradro.

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b.
Temperatura
Se ha considerado a la estacin Agencia Grau como estacin de referencia, en base a criterios de homogeneidad de altitud, topografa y suelos. La temperatura
media mensual, han sido calculadas con la informacin de estacin Agencia Grau, con las que ha sido posible determinar las respectivas temperaturas para el
mbito del proyecto:
Cuadro N 17

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3.1.11 Recurso Suelo


Caractersticas Edafolgicas
El rea bruta total evaluada asciende a 189 ha aproximadamente, dentro del cual se
circunscribe el proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko. Limancho Cruzpata
y Kallatqui, el rea neta potencialmente irrigable asciende a 138.0 ha por el que es posible
realizar un riego optimizado en la totalidad de las reas disponibles de acuerdo a la
disponibilidad hdrica
Clasificacin de suelos por su Aptitud de Riego
Aproximadamente el 73% de los terrenos son aptos para el riego (138 ha) y el resto de las
reas representan reas de cobertura vegetal y/o pastizal en un 27% (50 ha).
3.1.12 Infraestructura de riego existente:
Sistemas de captacin
El esquema hidrulico en situacin actual consta de un sistema de captacin rstico con
acomodo de piedras, emplazada en la quebrada del ro Machaypunko la misma que fue
construido por los antepasados en la poca de los hacendados, y en la poca de estiaje no
satisface por la drstica disminucin del recurso hdrico en la cabecera y por las infiltraciones
subterrneas durante su recorrido, razn por la cual se cambi

las captaciones en otros

puntos que garanticen la sostenibilidad del proyecto y con mayor cantidad de agua as mismo
la captacin de Fapallopunko est prximo a la laguna de Pallccaccocha, el cual es uno de los
puntos iniciales del Rio Ollabamba.
Sistemas de conduccin
El sistema de conduccin, siendo el canal en tierra en toda su longitud con muchos tramos
donde se pierde agua por infiltraciones subterrneas, no existiendo sistemas de regulacin y
una serie de obras de arte a lo largo de dicho canal en tierra no llega agua a su punto final con
caudal requerido ya no se puede regar para ello se plantea nueva construccin con tubera bajo
tierra con tomas laterales en los sectores con demanda de agua.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Bajos niveles de produccin agropecuaria, actividad de la que fundamentalmente viven los
pobladores del mbito del proyecto, obedece a la produccin en secano, ya que no existe
infraestructura hidrulica para facilitar la disponibilidad hdrica en reas con potencialidad de
riego en forma permanente, a la vez las irregularidades del comportamiento pluvial de los aos
anteriores siempre puso en riesgo el desarrollo de la actividad agropecuaria.

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El aspecto negativo adquiere mayor preponderancia durante los aos con escasa precipitacin
pluvial, poniendo en grave riesgo la supervivencia a las familias por la prdida de las cosechas,
hecho que ha ocasionado un fenmeno migratorio como es la emigracin a otras ciudades
debido al hambre, producindose de esta manera un retraso socioeconmico de la poblacin.
3.1.13 Hidrolgica
Fuentes Hdricas
Las principales fuentes de agua estn constituidas por los manantes de los ros Fapallopunko y
Limancho, el caudal en manante de Fapallopunko es de 45 lit/ses. De dicho caudal la oficina
de Administracion Local de Agua (ALA) certifica y otorga la disponibilidad de uso de 40
lts/seg. para el proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko Limancho
Cruzpata y Kallatqui, siendo este recurso no aprovechado todava por el momento dado que no
existe una organizacin de regantes que tome la responsabilidad del uso, as como de su
distribucin.
As mismo el manante numero dos denominado Limancho del rio Limancho el caudal de de 42
lit/seg. de dicho caudal la Oficina de Administracin Local de Agua (ALA) certifica y otorga
la disponibilidad de uso de 40 lit/seg. para el Proyecto Instalacin del Sistema de Riego
Fapallopunko Limancho Cruzpata y Kallatqui, siendo este recurso no aprovechado todava
por el momento dado que no existe una organizacin de regantes que tome la responsabilidad
del uso, as como de su distribucin el aforamiento del caudal actual se hizo en los meses (ago
-2011) en el manante Papallopunko 45.6 Lis/seg. y en el manante Limancho 42 lts/seg
Cuadro N 18

Fuente: Equipo tcnico 2011


Caudales mximos
Segn datos estimados en el cauce del rio Fapallopunko y Limancho en la unin, los caudales
mximos se dan durante los meses de Enero y Febrero con un caudal de 650l/s, febrero con
650 l/s.

3.2 Definicin del problema y sus causas


Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos, fue necesario
organizar un Taller de Diagnstico Rural Participativo, donde confluyeron los tcnicos
responsables de la elaboracin del Perfil y los representantes de las organizaciones
comunales, para el procedimiento tcnico y metodolgico fue utilizando la lluvia de
ideas mediante el uso de tarjetas, con el propsito de seleccionar la idea central que

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especifique sobre el asunto, materia del presente Proyecto, para permitir la bsqueda de
alternativas de solucin y entre las ideas atinadas estuvieron los siguientes:

Psimos ingresos econmicos por la actividad agrcola.

Escasa produccin de la actividad agrcola y pecuaria

Bajos rendimientos de los diferentes cultivos

Baja disponibilidad de recurso hdrico con fines de riego.

Desconocimiento de empleo de sistemas tecnificados de riego.

Baja Produccin agrcola por escases de agua.

Escases de agua para riego

Disminucin drstica del caudal del agua en la toma antigua

Canal de conduccin deteriorado

Sobre la base de criterios de magnitud, importancia, posibilidad, prevencin e


importancia del problema para las unidades productivas familiares - UPF, se ha
seleccionado el problema central, el cual consiste en

BAJA PRODUCCIN AGRICOLA Y PECUARIA EN LA COMUNIDAD


DE CRUZPATA Y ANEXO KALLATQUI.

2.3.1 anlisis de causas del problema central:


2.3.2 Causas Directas
La insuficiente disponibilidad de agua para riego, tiene las siguientes causas directas:
Deficiente suministro de agua para riego.
Limitada tecnificacin del riego.
Inadecuada gestin de las organizaciones y comit de regantes.

2.3.1

Causas Indirectas:

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El deficiente suministro de agua para riego, tiene como causas indirectas:


Inadecuada infraestructura de captacin, conduccin y distribucin
del agua para riego:
El sistema de captacin del rio Machaypunko es deficiente y se
encuentra muy deteriorado por el tiempo transcurrido con muchas
deficiencias a lo largo del canal rustico, este canal actualmente se
encuentra deteriorada a causa de la erosin que ocasiona el movimiento
del agua, con infiltraciones en gran parte de su recurrido es mas el
caudal del rio en poca de estiaje a disminuido considerablemente la
cual ya no cubre la demanda de agua.
Escaso conocimiento en la aplicacin de tcnicas de riego por parte
de los agricultores.
Los agricultores no realizan un manejo adecuado del agua porque:

La mala orientacin de los surcos, ocasiona la erosin del suelo y


la prdida del agua.

La ausencia de un sistema de riego principal y tomas laterales de


conduccin parcelario,

ocasionan innecesariamente prdida del

agua, y falta de aplicacin disponible para riego en forma eficiente


y oportuno a los cultivos.

La mala proporcin de recurso hdrico a los cultivos

El desconocimiento de los requerimientos de agua de los cultivos,


genera un uso irracional del agua.

Insuficiente equipamiento para el manejo del sistema de riego.

Inexistencia de compuertas de distribucin en cabeceras de campos


agrcolas, ocasiona una paulatina destruccin del sistema de conduccin
principal.

Insuficiente disponibilidad de recurso econmico, materiales y


herramientas para la operacin y mantenimiento del canal de conduccin
actualmente existente.

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Baja participacin de los integrantes del comit de regantes.


La participacin en las actividades de limpieza y mantenimiento del sistema de
riego, as como en las asambleas y el cumplimiento de responsabilidades,
acuerdos y otras tareas, es bastante deficitario. Ello genera la inadecuada
gestin del agua, principalmente debido a la carencia de capacitacin y
abandono de sus autoridades.
Inexistencia de capacitacin y asistencia tcnica, para la gestin del agua.
Actualmente ninguna institucin, ya sea privada o pblica, brinda el servicio
de capacitacin y asistencia tcnica en la gestin del agua.
Insuficiente apoyo financiero y tcnico para la produccin de cultivos con
mercado seguro.
Las instituciones pblicas y privadas como Ministerio de Agricultura, Senasa
ASPAMOL, CDH, PROGRAMA JUNTOS,

brindan limitado apoyo

financiero y tcnico en temas de produccin de cultivos agro exportables


debido principalmente a que no se cumple una de las 03 condiciones
principales para exportar es decir la continuidad en la produccin como
consecuencia de la inexistencia de un sistema de riego con capacidad para
abastecer el agua de manera permanente y para un rea significativo, que
garantice una produccin de calidad del producto y satisfaga adecuadamente
las exigencias del mercado orientado.

2.3.2 anlisis de efecto.


Efectos Directos
La insuficiente disponibilidad de agua para riego, genera los siguientes efectos
directos:
Bajos rendimientos de los cultivos.
Inseguridad productiva de los agricultores
Preponderancia de la agricultura de subsistencia

Efectos Indirectos
Bajos ingresos econmicos de los agricultores.

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Segn estimaciones efectuadas en campo se ha determinado un ingreso


familiar mensual de S/.110.00, proveniente de la venta pecuaria y algunas
actividades propias del campo, en parte agrcola las ventas no superan el
3% de la produccin total es solo para autoconsumo y mantienen
porcentaje de su produccin agropecuaria, que evidentemente no cubre las
necesidades bsicas de alimentacin, vestido, vivienda, educacin y salud
de los miembros de las familias campesinas
Escasa oferta de Productos agrcolas al mercado.
La mayora de los productos agrcolas (maz, trigo, haba, quinua, papa,
tarwi y hortalizas) se destinan preponderantemente al autoconsumo,
mientras que slo el maz, y papa se venden en un porcentaje de 5%
aproximadamente de la produccin total.
Migracin a la ciudad abandonando la actividad agrcola.
Por la deficiente infraestructura que tiene esta poblacin tiende a migrar a
las ciudades en busca de un trabajo para poder sustentar su hogar con el
ingreso econmico que tendr en esas ciudades, ya que no es rentable
trabajar sin tener una infraestructura adecuada del sistema de riego y sin
saber se llegarn

a cosechar finalmente por las sequias que

amenaza al campo.

2.3.3

rbol de Causas y Efectos.


Efecto final

Bajo nivel socio econmico de los agricultores de la Comunidad de Cruzpata y Anexo


Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra Provincia Grau

siempre

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Efecto indirecto

Efecto indirecto

Efecto indirecto

Bajos ingresos econmicos


de los agricultores

Migracin a la ciudad
abandonando la actividad
agrcola

Escasa oferta de
Productos agrcolas al
mercado

Efecto directo

Efecto directo

Bajos rendimientos de los


cultivos

Efecto directo

Inseguridad productiva de los


agricultores

Preponderancia de la
agricultura de subsistencia

Problema central
Baja produccin agrcola y Pecuaria en la Comunidad de
Cruzpata y anexo Kallatqui.

Causa directa

Causa directa

Causa directa

Deficiente suministro
de agua para riego

Limitada
tecnificacin del
riego

Inadecuada gestin del


comit de regantes

Causa indirecta
Inadecuada
infraestructura de
captacin,
conduccin,
almacenamiento
y distribucin del
agua

Causa indirecta
Escaso
conocimiento en
la aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores

3.3 Objetivo del Proyecto.

Causa
indirecta
Insuficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego

Causa
indirecta
Baja
participacin
de los
integrantes
del comit de
regantes

Causa indirecta
Inexistencia de
capacitacin y
asistencia tcnica
para la gestin
del agua

Causa
indirecta
Insuficiente
apoyo
financiero y
tcnico para la
produccin de
cultivos con
mercado seguro

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El objetivo central para el proyecto deber responder el problema central, con el cual se
podrn revertir los efectos de este en el mediano y largo plazo.

Problema Central

Baja produccin agrcola y


Pecuaria en la Comunidad de
Cruzpata y Anexo Kallatqui

Objetivo Central

Incremento de la produccin
agrcola y Pecuaria de la
Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui

El objetivo central plantea incrementar la disponibilidad de agua en la


zona de intervencin del proyecto. Este objetivo, tiene componentes que
engloban el aspecto integral del problema central, lo cual es detallado
en la determinacin de los medios y fines.

3.3.1 Anlisis de Medios de Proyecto


3.3.1.1 Medios de Primer Nivel:

Eficiente suministro de agua para riego.


La instalacin de irrigacin que conducir la cantidad de 80 lts/seg y dos
reservorios con una capacidad total de 1200 M 3 abastecer la cantidad de
terreno que tiene los beneficiarios para poder mejorar su produccin en el
mbito de la comunidad de Cruzpata y su anexo Kallatqui y sus sectores del
Distrito de Mariscal Gamarra.

Adecuada tecnificacin del riego.


La aplicacin de recurso hdrico en su mayor parte ser con sistema de riego
por gravedad, de acuerdo a las proyecciones del proyecto con un manejo
adecuado por el comit de regantes para su uso adecuado del recurso hdrico.
Eficiente gestin del comit de regantes.
El comit de regantes ser directamente encargado de solucionar los
problemas que sern muy necesarios para su operacin y mantenimiento de
la infraestructura.

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3.3.1.2 Medios Fundamentales:


Adecuada infraestructura de captacin, conduccin y distribucin del
agua
Para el almacenamiento de agua se construir dos reservorios una principal
en el sector de Qasapata con una capacidad de 600 m3 con las medidas
siguientes 12x15x2.8 metros que irrigar los sectores hawatincuri, Tastapata
Cruzpata y Chaccarayoc, y otro reservorio en el sector de Nanrapata con una
capacidad de 600

m3

las cuales irrigar los sectores Nanrapata,

Ccachahuana Pampa y Kallatqui, ambas abastecern en forma ptima a los


campos agrcolas para una produccin intensiva y extensiva con un buen
mantenimiento y operacin del sistema, para dicho Proyecto se har la
construccin de dos captaciones la primera en el Rio Fapallopunko con un
caudal de 40lit/seg. y la segunda en el Rio Limancho con una caudal de
40lit./seg respectivamente, con una lnea de conduccin principal y/o red
principal entubado a presin de 7.696 km lineales bajo tierra, y una red
secundaria de 1.856 km construccin de tomas laterales en las caberas de las
parcelas y/o campos agrcolas.
Conocimientos adecuados en la aplicacin de tcnicas de riego por parte
de los agricultores.
Con la realizacin de las capacitaciones la poblacin beneficiaria tendr la
idea de utilizar el agua con tcnicas de riego por gravedad sin ocasionar la
erosin de las tierras agrcolas manteniendo el caudal del agua.
Suficiente equipamiento para el manejo adecuado del sistema de riego.
Los beneficiarios contaran con un sistema de regulacin en las tomas
laterales principales y secundarios

para un adecuado manejo de riego en

sus respectivas parcelas y/o campos agrcolas.


Participacin activa de los integrantes del comit de regantes.
El representante del comit de regantes estar comprometido de asumir esa
actividad durante su periodo

con toda la responsabilidad para su buen

mantenimiento y operacin de dicho Proyecto.


Servicios brindados de capacitacin y asistencia tcnica para la gestin
del agua.
Los servicios de capacitacin se realizaran durante el periodo de ejecucin
del proyecto a todos los beneficiarios y lo mismo al comit de regante para

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su mejor gestin y la responsabilidad que deben asumir durante su periodo


de servicio.

3.3.2 Anlisis de Fines del Proyecto


2.7.1 Fines Directos
Mejor calidad y rendimientos de los cultivos.
Realizando este proyecto de suma importancia la poblacin en su produccin
agrcola y pecuaria obtendr mejor calidad y mejores rendimientos, para poder
vender a los mercados locales y nacionales un producto de calidad e inocuo.
Seguridad productiva de los agricultores
Los agricultores no solo cultivarn para su autoconsumo si no tambin para el
mercado Local, Regional, Nacional y porque no con fines de exportar productos
de calidad y ecolgicos, esto asegurando de que ya tiene un sistema de
infraestructura de riego para poder regar sus terrenos,

proporcionando la

seguridad hdrica a sus cultivos, mediante un sistema de riego por gravedad


posteriormente un riego presurizado.
Agricultura con tecnologa mejorada y diversificada.
Los beneficiarios con la Instalacin del sistema de riego y distribucin adecuada
podrn aplicar manejo agronmico oportuno y una produccin diversificada
cultivos.
3.3.3

Fines Indirectos
Mayores ingresos econmicos de los agricultores.
Al tener los mejores rendimientos y de calidad en sus producciones agropecuarias
incrementarn sus ingresos econmicos.
Permanencia en su actividad Agrcola.
Los pobladores de esta comunidad ya no se dedicaran de estar viajando a otras
ciudades en busca de un trabajo e ingreso econmico, se dedicaran a explotar sus
terrenos agrcolas ya que

la actividad agropecuaria es rentable es estas

comunidades por presentar una clima apropiada para diferentes cultivares de


primera necesidad.

Incremento en la productividad Agrcola con mercado seguro.


La productividad se incrementar con la ampliacin de la frontera agrcola en un
255.7 % a lo actual, trabajando en dos campaas al ao.

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Apoyo de las entidades involucradas en el desarrollo de la comunidad


Presencia de las instituciones pblicas y privadas con apoyo tcnico y financiero
en el desarrollo sostenible de la comunidad.

3.3.4 FIN LTIMO


Incremento del nivel socioeconmico de los agricultores de la comunidad de Cruzpata
y Anexo Kallatqui.

3.3.3 RBOL DE OBJETIVOS MEDIOS Y FINES


Efecto final

Incremento del nivel socio econmico de los agricultores de la Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui

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Efecto indirecto

Efecto indirecto

Efecto indirecto

Mayores ingresos
econmicos de los
agricultores

Permanencia en su actividad
agrcola

Incremento de la
produccin agrcola con
mercado seguro

Efecto directo
Altos rendimientos de los
cultivos

Efecto directo

Efecto directo

Seguridad productiva de los


agricultores

Agricultura con tecnologa


mejorada y diversificada

Problema Central
Incremento de la Produccin agrcola de la Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui

Causa directa

Causa directa

Causa directa

Eficiente suministro
de agua para riego

Adecuado manejo
de riego

Eficiente gestin del


comit de regantes

Causa indirecta
Adecuada
infraestructura
de captacin,
conduccin y
distribucin de
agua

Causa indirecta
Conocimientos
adecuados en la
aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores

Causa
indirecta
Suficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego

Causa
indirecta

Causa
indirecta

Causa
indirecta

Participacin
activa de los
integrantes
del comit de
regantes

Servicios
brindados
capacitacin y
asistencia
tcnica para la
gestin del agua

Apoyo de las
entidades
involucradas en
el desarrollo de
la comunidad

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


3.4.1 clasificacin y relacin de los medios fundamentales.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios

Causa indirecta
Adecuada
infraestructura
de captacin,
conduccin y
distribucin de
agua

Causa indirecta
Conocimientos
adecuados en la
aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores

Causa
indirecta

Causa
indirecta
Suficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego

Participacin
activa de los
integrantes
del comit de
regantes

Causa indirecta

Causa
indirecta

Servicios
brindados
capacitacin y
asistencia tcnica
para la gestin
del agua

Apoyo de las
entidades
involucradas en
el desarrollo de
la comunidad

Acciones para
el M. F. 5

Acciones para
el M. F. 6

3.4.2 Planteamiento de acciones


Acciones para
el M. F. 1

Construccin de dos bocatomas en


los sectores Fapallopunko y
Limancho, cada una con su
desarenador y poza de transicin,
sistema de conduccin con tubera
PVC SAP U/F de C=15 160mm
de la primera toma (progresiva
0+00 al 1+350), tubera PVC SAP
U/F C=15 200mm de la
progresiva (1+350 al 4+840),
tubera PVC SAP C=15 200mm
de la progresiva(4+840 al 7+696),
tubera PVC SAP U/F S=20
110mm de red secundaria de 1+856
km la red principal conducir 80
litros por segundo el mismo que
tendr tomas laterales para
abastecer agua en cada sector para
irrigar en un total de 138 hectreas
con fines de ampliacin de la
frontera agrcola, as mismo contar
con 05 und. de cmara rompe
presin, 03 pozas de disipacin, 31
und de tomas laterales, 02
reservorios de 600 m3 cada una,
04 und. de pasarela peatonal. Un
total de tendido con tubera de
9+552 KM.

Acciones para el
M. F. 2

Acciones para
el M. F. 3-4

Capacitacin en las
diferentes reas para
un manejo eficiente
de las tcnicas de
produccin
agropecuaria.
-02 Capacitaciones en
Gestin
Administrativa por un
monto de S/. 7.000
n.s.
-02 Cap. En Oper. Y
Mant. Del sistema de
riego por un monto de
S/. 7.000n.s
02 Cap. En riego
parcelario por un
monto de S/. 7.000
n.s.
-02 cap. En
produccin
Agropecuaria y una
pasanta por un
monto de S/: 10,500
n.s. -02 -cap. en
impacto ambiental
por un monto de S.
7.000 n.s.

3.4.3 conformacin de alternativas

Adquisicin
de
herramientas
para el
manejo del
sistema de
riego. Como
equipamiento
al comit de
regantes con
estatutos,
libros
contables,
accesorios
para el
sistema de
riego. entre
otros.

Fortalecimient
o
organizacional
a integrantes
del comit y
subcomits de
riego

Capacitacin
en operacin
y
mantenimient
o del sistema
de riego.
Asistencia
tcnica en
operacin y
mantenimient
o del sistema
de riego

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Como se menciona en el punto de antecedentes, la propuesta que se pretende


elegir estar orientada a solucionar la deficiencia y escasez de agua que se
presenta en la comunidad campesina Cruzpata y anexo Kallatqui con sus
sectores a irrigar como son: Qarqarana, Hawatinkuri, Tastapata,
Chaccarayoc, Ccachahuana y Nanrapata. Siendo el rea total a irrigar y aptas
para la agricultura de 138 has.
La construccin de captacin, reservorio, Sistema de conduccin entubada
y obras adicionales para el buen funcionamiento del sistema de riego
garantizara el abastecimiento permanente de agua para irrigar una extensin
de 138 has. La base fundamental para solucionar definitivamente el problema
de la escasez del agua es realizar adecuadas construcciones de obras de arte
para captar el agua especficamente en la zona alta de la comunidad de
Cruzpata de donde se conducir una cantidad de 80 litros por segundo, que
sern destinados a la ampliacin de la frontera agrcola y generar condiciones
favorables para la promocin de cultivos agroexportables y as mejorar los
ingresos econmicos de las familias beneficiarias de la misma forma
dinamizar la economa del distrito, por otra parte los costos de operacin y
mantenimiento sern cubiertos con facilidad por parte de los usuarios o
regantes durante la vida til de la toda infraestructura estimamos que se
prolongara ms de 20 aos e inclusive se dispondr de recursos para el
autofinanciamiento de las obras de arte y otros que mejoren el
funcionamiento normal del sistema de riego en el mbito de la comunidad
campesina y sus sectores.

En consecuencia se conformo dos alternativas cuyas caractersticas se


detallan en los cuadros siguientes:

CUADRO N 19
ALTERNATIVA 01

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Accin 1-2

ALTERNATIVA DE
SOLUCION 01

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Construccin un sistema canal con tubera PVC SAP U/F C=15


160mm con una longitud de 1350 ML, tubera PVC SAP U/F C=10
200mm con una longitud de 3490 ML, tubera dPVC SAP C=15
200mm con una longitud de 2855.53 ML y tubera PVC SAP U/F
S=20 110 para una red secundaria de 1855.92 ML, Construccin
de dos bocatomas, construccin de dos desarenadores y poza de
transicin, construccin de tres pozas de disipacin, construccin de
treinta y uno tomas laterales, construccin de dos reservorio con
capacidad total de 600 m3 metros cbicos cada una construccin
de cuatro pasarelas, todo este trabajo para poder irrigar 138 hectreas
de terreno aptas para uso agrcola durante dos campaas al ao.

Accin 3

Capacitacin y asistencia tcnica en aplicacin de riegos

Accin 4

Adquisicin de herramientas para el manejo de sistemas de riego

Accin 5

Fortalecimiento Organizacional a integrantes del comit de regantes y


sub. Comits

Accin 7

Capacitacin y asistencia tcnica en operacin y mantenimiento

CUADRO N 20
ALTERNATIVA 02

Accin 1-2

ALTERNATIVA DE
SOLUCION 02

Construir una canal de concreto con una longitud de 7+696 KM de


red principal y 1+856 KM de red secundaria, construccin de dos
bocatomas, construccin de dos reservorios con una capacidad de 600
m3 cada una, tomas laterales, todo este trabajo para poder irrigar 138
hectreas de terreno aptas para uso agrcola.

Accin 3

Capacitacin y asistencia tcnica en aplicacin de riegos

Accin 4

Adquisicin de herramientas para el manejo de sistemas de riego

Accin 5

Fortalecimiento Organizacional a integrantes de los comits de


regantes y sub.

Accin 7

Capacitacin y asistencia tcnica en operacin y mantenimiento

IV. FORMULACION Y EVALUACION


4.1 HORIZONTE DE PROYECTO

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos tres acciones complementarias,
vamos a determinar que para ambas acciones el horizonte de evaluacin ser de 10 aos
remitindonos a los lineamientos del sector.
Fase de Pre inversin y su Duracin
Tendr una duracin de 02 mes al nivel de perfil, estudio preliminar.
Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin
El expediente tcnico se elaborar en 03 mes.
La ejecucin de la infraestructura fsica se realizar en 09 meses.
El desarrollo de las actividades de capacitacin se realizar en 09 meses.
La fase de inversin es de 12 meses
Fase de Post Inversin y sus etapas
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del comit de Regantes de la comunidad
de Cruzpata y Anexo Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, as como los costos para este fin
ser asumidos por los beneficiarios directos del proyecto.
Cuadro N 21
Aos
Meses
Pre-inversin. 3 meses

Elaboracin Expediente
Tcnico.

1
Inversin. 09 meses
Construccin de
Infraestructura y
capacitaciones

7 8

..1
0

Post-inversin.
Operacin y mantenimiento del Proyecto
por parte de los beneficiarios

Pre inversin
Consta bsicamente de la elaboracin del perfil de proyecto, proceso cuyo periodo
fue de (02 meses) la misma que permiti la respectiva visita de campo:
verificacin de las condiciones de los servicios, levantamiento de informaciones de
campo, levantamiento topogrfico del planeamiento hidrulico, trabajos de
gabinete, entrevistas, y encuestas a actores involucrados. En el nterin, permiti
un acercamiento con los potenciales beneficiarios, de los cuales se obtuvo
compromisos para con el proyecto en todas sus fases, as mismo el costo es
asumido por la Municipalidad distrital de mariscal Gamarra

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

La promocin generada por la Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra


tambin cotejada en el acercamiento al problema identificado, los afectados y
condiciones de las posibles alternativas de respuesta.

Inversin
Se plantea como necesario 2 etapas: la primera de 3 meses para la elaboracin del
expediente tcnico definitivo, en el ao 0. La segunda, se inicia propiamente con la
ejecucin del proyecto (etapa II) se calcula en 9 meses calendarios, los cuales son:
Post Inversin
CUADRO N 22
Fases y Etapas del Proyecto

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Ao 0

Ao 0

Ao 0 1

Ao 1 20

Mes 1 - 2

Mes 3-5

Mes 6 14

Perfil del
Proyecto

Expediente Tcnico Construccin de:


- Captacin desarenador
- Sistema de conduccin
- Reservorio
-Obras de arte
- tomas laterales
- pozas de disipacin
- cmaras de rompe presin
- construccin de pasarelas
-Obras de Mitigacin
-Organizacin y
Capacitacin de
beneficiarios en temas de
produccin

Operacin y
Mantenimiento de
la Infraestructura
de Riego

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Cuadro N 23 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01


DURACIN EN TRIMETRES FASE DE
INVERSIN

ACTIVIDADES
1

OPER. Y MANT.
EN AOS
1

20

Elaboracin del expediente tcnico


Obras preliminares
Bocatoma desarenador (t-1 y t - 2)
Conduccin en tuberia PVC U/F (9552 ml
Pase areo acueducto (01 unidad)
Pasarela peatonal (03 unidades)
Cmara de rompe presin 05 unidades
Desarenador y poza de transicin 02 unidad
Reservorio (02 und.)
Poza disipador (03 und.)
Toma lateral (31 und.)
Transporte de materiales
Mitigacin ambiental
Capacitacin, Asist. Tcnica y organizacin
Operacin y mantenimiento

Cuadro N 24 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 02


DURACIN EN TRIMETRES FASE DE
INVERSIN

ACTIVIDADES
1
Elaboracin del expediente tcnico
Obras preliminares
Bocatoma desarenador (t-1 y t - 2)
Conduccin concreto (9552 ml
Pase areo acueducto (01 unidad)
Pasarela peatonal (03 unidades)
Cmara de rompe presin 05 unidades
Desarenador y poza de transicin 02 unidad
Reservorio (02 und.)
Poza disipador (03 und.)
Toma lateral (31 und.)
Transporte de materiales
Mitigacin ambiental
Capacitacin, Asist. Tcnica y organizacin
Operacin y mantenimiento

OPER. Y MANT.
EN AOS
1

20

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

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4.2 ANLISIS DE DEMANDA


La demanda hdrica est calculada sobre la base del mtodo de Hargreaves. El requerimiento
hdrico refleja el uso constante de los cultivos, ms las prdidas por escorrenta y vara en funcin
al desarrollo de las plantas. En sus primeros y ltimos estadios el consumo es reducido, llegando a
su mximo valor en plena floracin y/o llenado de frutos o tubrculos.
Para este mtodo se miden los parmetros de coeficiente de cultivo, rea cultivada mes a mes,
escorrenta potencial y real, temperatura, precipitacin confiable, entre otros datos, la mayora
tomados de la estacin climatolgica ms cercana.
La superficie agrcola total por beneficiar con el riego es de 138 has. Fsicamente, como se plantea
en el proyecto. El modulo de riego es de 1.06 l/s/Has en el mes ms crtico Setiembre caudal
requerido 102 l/s.
Tambin se plantea los cultivos como, la papa, hortalizas, trigo y maz en 2 campaas al ao una
campaa chica y una campaa grande.
Para la determinacin de la demanda de agua requerida sin y con proyecto ha sido necesario
recopilar la siguiente informacin necesaria:
Escorrenta potencial
La informacin recopilada de la escorrenta en el mbito de proyecto tiene como fuente
datos la estacin meteorolgica Agencia Grau, informacin extrada del Estudio de
Diagnostico de Gestin de la Oferta de agua de la Microcuenca de Curpahuasi - Vilcabamba
Evapotranspiracin potencial (ETo)
La informacin recopilada de la evapotranspiracin en el mbito de proyecto tiene como
fuente datos la estacin meteorolgica Antabamba y Abancay, informacin extrada del
Estudio de Diagnostico de Gestin de la Oferta de agua de la Cuenca Mario y la cuenca
Antabamba
Evapotranspiracin real del cultivo
Se determino la evapotranspiracin real del cultivo, para su periodo vegetativo,
considerando para el diseo, la evapotranspiracin mxima para el periodo vegetativo.
Precipitacin efectiva
Las precipitaciones en el mbito de estudio son moderadas, por lo cual estos valores son
significativos.
Necesidades Netas de agua
Se determinaron las necesidades netas teniendo en cuenta adicionalmente al clculo de la
evapotranspiracin real, las caractersticas del suelo y agua, reflejadas en la textura, y
conductividad elctrica principalmente, as como la eficiencia de aplicacin.
La cedula de Cultivo proyectada es: maz, papa, trigo, quinua, kiwicha, frejol, haba grano
verde, hortalizas (col repollo cebolla-lechuga - ajo) y alfalfa.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Frecuencia y tiempo de riego


Se considerar la frecuencia de riego cada 5 das, de acuerdo a los roles de riego del Comit
de regantes con duracin de 24 horas.
Eficiencia de riego.
La eficiencia de riego ser de 75 % Riego por gravedad
Cedula de Cultivo sin proyecto
De acuerdo a los resultados de la Declaracin de Intencin de Siembra (DIS) realizado por
el comit de regantes, para la presente Campaa Agrcola 2010-2011, se observa que los
cultivos que predominan son maz, trigo,papa, haba grano verde, cebada, etc. Por lo tanto el
rea actual de riego es de 84 has, informacin obtenida de los trabajos desarrollados en
campo, los mismos que facultan el desarrollo de los clculos de demanda sin proyecto. Ver
los cuadros siguientes
Cuadro N 25
SITUACIN SIN PROYECTO EN SECANO
Cultivo

Maz Amarillo Duro


Cebada
Trigo
Maz amilceo
Papa
Haba verde grano
TOTAL

% del
rea
40.00
2.9
13.2
21.90
5.00
5.00
88.00

rea
cultivad
a
0.45
0.033
0.15
0.25
0.057
0.057
1.00

Rdto
Kg/ha

Prod.
Kg/cedula

1300.00
1100.00
1100.00
1400.00
6,500.00
1300.00

585.00
36.3.00
165.00
350.00
370.50
74.10

Prod.Kg/ha

585.00
36.30
165.00
350.00
370.50
74.10

Precio de
venta S/. Kg
1.80
1.60
2.30
1.50
0.86
1.4

Valor de la
Produccin
S/Cedula
1053.00
58,08
379.50
525.00
318.63
103.74
1,912,55

Fuente: Elaboracin Propia del equipo Tcnico 2011

En la actualidad en la comunidad de Cruzpata y Anexo Kallatqui solo se trabajo


una sola campaa quiere decir en pocas de lluvia no hay parcelas con riego por
falta de infraestructura por ende recurso hdrico la cual limita el desarrollo de la
poblacin en su conjunto, as mismo hay alto porcentaje de migracin a las
ciudades de Abancay Cusco y Lima por falta de oportunidades abandonando sus
campos de cultivo, la zona de influencia del proyecto abarca a 138 hectreas
aptas para cultivar con diversidad de productos agrcolas, a la fecha solo se
cultiva 88 hectreas aprovechando la poca de lluvias, la misma que tiende a
perder en un 20% por las sequias que se presenta durante la campaa agrcola.
(Aspamol 2010)
Cuadro N 26

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

SITUACION CON PROYECTO PRIMERA CAMPAA

Cultivo
Kiwicha
Papa
Alfalfa
Hortalizas
Durazno
Maz amilceo
Maz amarrillo
Haba grano seco
Trigo
Quinua
TOTAL

rea/
Has

rea
cultivada

12.0
15.00
15.00
12.00
2.00
23.00
28.00
4.00
20.00
7.0
138

0.086
0.10
0.10
0.08
0.014
0.17
0.20
0.029
0.15
0.051
1.00

Rdto
Kg/ha
1100.00
10.000.00
18,000.00
10.000.00
5500.00
2500.00
2500.00
1900.00
1600.00
1100.00

Prod.
Kg/cedula
94.60
1000.00
1800.00
800.00
77.00
425.00
500.00
55.10
240.00
56.10

Prod.Kg/ha

Precio de
venta S/Kg

94.60
1000.00
1800.00
800.00
77.00
425.00
500.00
55.10
240.00
56.10

2.60
0.80
0.25
0.80
1.50
1.80
1.80
2.00
2.20
2.50

Valor de la
Produccin
S/Cedula
245.96
800.00
450.00
640.00
115.50
765.00
900.00
110.20
528.00
140.25
4,694.91

Fuente: Elaboracin Propia del equipo Tcnico 2011


Cuadro N 26
SITUACION CON PROYECTO SEGUNDA CAMPAA
Cultivo

rea/ Has

rea
cultivada

Rdto
Kg/ha

Prod.
Kg/cedula

Prod.Kg/
ha

Precio de
venta S/Kg

Valor de la
Produccin
S/Cedula

Frjol

16.0

0.17

2500.00

425.00

425.00

2.50

1,062.50

Alfalfa

15.0

0.16

18,000.00

2880.00

2880.00

0.25

720.00

Trigo

12.0

0.13

1600.00

208.00

208.00

2.20

457.60

Papa

22.0

0.24

10,000.00

2400.00

2400.00

0.80

1920.00

Maz morado

2.00

0.02

2300.00

46.00

46.00

2.00

92.00

15.00

0.087

10.000.00

870.00

870.00

0.80

696.00

Kiwicha

8.0

0.087

1100.00

95.70

95.70

2.60

248.82

TOTAL

90.00

1.00

Hortalizas

Fuente: Elaboracin Propia del equipo Tcnico 2011

5,196.92

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Cuadro N 27
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA UNA CEDULA CRITICA DE CULTIVO, POR HARGREAVES CON PROYECTO
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
REFERENCIA

AREA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Cultivo
Maz

51.00

51.00

51.00

51.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

12.00

51.00

51.00

51.00

Papa

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

15.00

15.00

Hortalizas

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

12.00

12.00

Cereales

43.00

43.00

43.00

43.00

43.00

51.00

36.00

36.00

36.00

36.00

32.00

23.00

43.00

Frutales

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Alfa alfa
b.

Area cultivada (has.)

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

138.00

138.00

138.00

138.00

89.00

107.00

92.00

92.00

92.00

102.00

137.00

118.00

138.00

segunda
campaa
REFERENCIA

primera
campaa

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Temperatura media mensual

16.34

15.64

16.57

16.46

14.26

13.65

14.09

13.54

12.63

14.37

16.69

16.97

Temperatura media mensual

61.41

60.15

61.83

61.63

57.67

56.57

57.36

56.37

54.73

57.87

62.04

62.55

Nro horas de sol diario

4.07

4.43

3.73

3.59

4.01

4.70

4.73

4.28

3.83

3.24

2.78

2.74

Numero de dias del mes

dm

31.00

28.00

31.00

30.00

31.00

30.00

31.00

31.00

30.00

31.00

30.00

31.00

N horas de sol mensual (SH)

126.17

124.04

115.63

107.7

124.31

141

146.63

132.68

114.9

100.44

83.4

84.94

N horas de sol maxima diaria probable

12,86

12,57

12,19

11,8

11,43

11,25

11,35

11,63

12

12,47

12,77

12,96

31.65

35.24

30.83

30.42

35.08

41.78

41.67

36.80

31.92

25.98

21.77

21.14

RMM

521,6

479,5

461,1

428,6

390,2

365,3

374,7

427,4

405

492,9

498,4

500,7

Porcentaje de Horas de Sol Mensual (%)


Radiacin Extraterrestre Mensual
(mm/mes)
Radiacion solar incidente mensual
(mm/mes)

RSM

220.08

232.24

217.20

215.78

231.71

252.85

252.54

237.32

221.01

199.41

182.53

179.88

Factor de correccin por Altura

FA

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

1.19

Evapotranspiracin Potencial Mensual

ETP

120.83

124.89

120.05

118.88

119.46

127.88

129.51

119.60

108.14

103.16

101.24

100.58

Fuente: Estacin Agencia Agraria Abancay Y Agencia Grau


CUADRO Nro 28 DEMANDA DE AGUA CON PROYETO

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AREA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

a. Cultivo
Maz

51.00

0.99

0.85

0.46

0.32

0.81

0.98

0.87

0.38

1.00

0.25

0.55

0.84

Papa

15.00

0.98

0.87

0.38

0.20

0.36

0.65

0.97

0.85

0.25

0.32

0.64

0.81

Hortalizas

12.00

0.48

0.59

0.23

0.19

0.48

0.59

0.23

0.19

0.48

0.59

0.23

0.19

Cereales

43.00

0.90

1.00

0.64

0.59

0.05

0.55

0.90

1.00

0.64

0.59

0.05

0.55

Frutales

2.00

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

Alfa alfa

15.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

102.00

137.00

b. Area cultivada por mes (Has.)


c. Coeficiente ponderado de Kc

138.00

138.00

138.00

138.00

89.00

107.00

92.00

92.00

92.00

118.00

138.00

0.63

0.58

0.34

0.48

0.16

0.42

0.58

0.63

0.95

0.24

0.46

0.53

d. Evapotranspiracin potencial (ETP) mm.

120.83

124.89

120.05

118.88

119.46

127.88

129.51

119.60

108.14

103.16

101.24

100.58

e. Evapotranspiracin real (ETR) mm.

76.31

72.11

40.82

56.97

19.15

53.72

75.59

75.40

103.13

24.51

46.20

53.55

201.25

136.50

90.50

25.00

9.13

0.50

3.25

1.25

19.00

35.02

35.00

104.33

f.

Precipitac. confiable o depend.(PD) mm.

g. Consumo ter. o demanda unit. neta (mm/Ha.).

-124.94

-64.39

-49.68

31.97

10.02

53.22

72.34

74.15

84.13

-10.51

11.20

-50.79

h. Req.volumetrico bruto (m3/ha).

-1249.45

-643.91

-496.82

319.70

100.22

532.23

723.43

741.50

841.29

-105.11

112.01

-507.86

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

-1749.23

-901.47

-695.55

447.59

140.31

745.12

1012.80

1038.10

1177.81

-147.15

156.82

-711.00

k. Numero de horas de riego

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

l.

Modulo riego (lt/seg/ha)

-1.31

-0.75

-0.52

0.35

0.10

0.57

0.76

0.78

0.91

-0.11

0.12

-0.53

ll

Area total

138.00

138.00

138.00

89.00

107.00

92.00

92.00

92.00

102.00

137.00

118.00

138.00

-180.25

-102.85

-71.67

30.74

11.21

52.89

69.58

71.32

92.70

-15.05

14.28

-73.27

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

-198.28

-113.13

-78.84

33.81

12.33

58.18

76.53

78.45

101.97

-16.56

15.71

-80.59

i.

Eficiencia de riego (%)

j.

Requer. volumetrico neto (m3/ha).

m Caudal cabecera chacra lt/seg/ha


n. Perdidas por conduccin (%)
n
. Caudal Bruto requerido (lt/seg/ha)

Fuente: Elaboracin Propia del equipo Tcnico 2011

El caudal calculado es de 102 lt/seg para mes crtico setiembre

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Proyeccin de la Demanda.
Se identifico 138 Has, de tierras aptas para el cultivo en la zona del proyecto, y en el
supuesto que estas tierras estn divididas homogneamente entre todas las familias
se tendran como promedio 1.94 ha/familia. Adems el promedio de integrantes por
familia es de 04 habitantes (284 pobladores (71 familias).

Cuadro N 29
Proyeccin de la Demanda.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

284

287

290

293

296

299

303

306

310

314

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

DEMANDA DE AGUA
L/S EN LA BOCATOMA

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

CUBERTURA

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

POBLACIN REFERENCIAL

(F) POBLACIN
COMUNAL
N DE HECTREAS

NOTA: El ao cero 0 representa el 2012.

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Poblacin demandante
El nmero de habitantes que conforman la comunidad de Cruzpata y su anexo
Kallatqui, sta calculada en base a informacin del INEI, Plan de Desarrollo,
encuestas y datos de campo. Por tanto, la poblacin potencialmente beneficiaria,
demandante es:
CUADRO N 31
POBLACIN DEL AMBITO DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO 2011
N

Comunidad

Sectores

Beneficiarios
(Familias)

Habitantes

71

284

71

284

Cruzpata

Cruzpata

Kallatqui

T O TAL
Fuente: Recopilacin datos de campo-2011

Para prever el incremento poblacional, de los siguientes 10 aos, vamos a utilizar


la tasa proyectada de crecimiento anual para el Departamento de Apurmac,
informacin proporcionada por el INEI (Censo 2007).
Cuadro N 32
POBLACION PROYECTADA COMUNIDAD DE CRUZPATA

Poblacin de Referencia

N de
Personas

(A) Poblacin 2011

284

(B) Tasa de crecimiento anual

1.01

(C) Poblacin comunal 2022

314

(D) N de personas promedio en una familia comunal

Fuente: equipo tcnico 2011


4.3 ANLISIS DE OFERTA

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En la zona de influencia se cuenta con recurso hdrico agua para riego, suficiente
para la utilizacin de todas las reas de cultivo, lamentablemente la inexistencia
de infraestructura de riego no permite utilizar el uso hdrico, para solucionar el
problema; la alternativa es implementar la construccin de un sistema integrado de
riego. Mediante el agua disponible de los manates Fapallopunko y Limancho con
caudales de 45.6 lit/seg. En manante Fapallopunko, y 42 lit/seg. En manante de
Limancho de donde se proyecta incorporar para el proyecto de Instalacin del
sistema de riego Cruzpata y anexo Kallatqui con 80 lit/seg. lit/seg aforado en el
mes ms crtico de agosto 2011, para irrigar un rea de 138 Has.
Cuadro N 33
FUENTE DE AGUA
(RIO/MANANTE)

SECTOR

ALTITUD

NORTE

ESTE

msnm

45.6

8473339

757850

3886

Pallccamayo sipasccollo

Fapallopunko

COORDENADAS

VOLUMENES
Q = L/s

45.6

TOTAL

Fuente: Equipo tcnico de estudio

Cuadro N 20
FUENTE DE AGUA
SECTOR
(RIO/ MANATE)

Limancho

Limancho
TOTAL

VOLUMENE
S Q = L/s

42

COORDENADAS

ALTITUD

NORTE

ESTE

msnm

8473299

758830

3705

42

Fuente: Equipo tcnico de estudio

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance Hdrico sin Proyecto: En este caso la oferta hdrica es cero ya que el rea
actualmente cultivada de 1.24 has. Por familia en condicin secano y en la zona de
influencia del proyecto pues no cuenta con riego, solo con las precipitaciones
pluviales. La demanda hdrica representa el requerimiento estimado para la cedula
de cultivos de uso actual en las zonas intervenidas por el proyecto, as mismo
Podemos observar en el cuadro para esta condicin se tiene un dficit hdrico
acentuado en el mes de agosto y setiembre. Como tambin se puede observar
durante los meses crticos en la campaa agrcola.

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Balance Hdrico con Proyecto: Se ha determinado por la comparacin de la oferta del


caudal disponible de la fuente hdrica para el proyecto, la misma que fue aforado en
poca de estiaje (julio y agosto) que son los caudales reales en las dos fuentes Rio
Fapallopunko y Limancho, y la Demanda estimada por cedula de cultivos propuesta
para las 138 has del proyecto con riego al 85% de eficiencia como se observa en el
cuadro
DEMANDA CON PROYECTO
Cuadro N 34
Fapallopunko y Limancho

Grfico N 05
700
600
500
400
300
200

OFERTA
DEMANDA
BALANCE

100
0
ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCTNOV DIC
-100

En el cuadro 21 se observa que la demanda mxima de la cedula de cultivo


propuesta es de 102 lts/seg, que es mayor a la oferta para el mes critico de
setiembre que oferta 80 lts/seg. En la figura se puede ver la curva mensual de la
oferta hdrica que identifica un dficit en el mes de setiembre la curva de la

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demanda crece a partir del mes de abril hasta noviembre


hidrico Manante Fapallopunko y manante Limancho.

fuente de recurso

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BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO


CUADRO Nro 35

OFERTA l/s
DEMANDA l/s
DEFICIT l/s

0
5
102
-97

1
5
102
-97

2
5
102
-97

3
5
102
-97

4
5
102
-97

AOS
5
5
102
-97

6
5
102
-97

7
5
102
-97

8
5
102
-97

9
5
102
-97

10
5
102
-97

En el cuadro se muestra balance Oferta Demanda real en donde existe una oferta de 5 lis/seg. as mismo hay una demanda de 102 lit/seg. para irrigar 138 has.
De muestra una dficit de 97 lit/seg.

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO


CUADRO Nro 36

OFERTA l/s
DEMANDA l/S
DEFICIT l/s

0
80
102
-22

1
80
102
-22

2
80
102
-22

3
80
102
-22

4
80
102
-22

AOS
5
80
102
-22

6
80
102
-22

7
80
102
-22

8
80
102
-22

9
80
102
-22

10
80
102
-22

En el cuadro Nro 36 Muestra un dficit de 22 Lit/seg. con Proyecto, para recompensar este dficit de 22 l/s se plantea la construccin de dos reservorios de 600
M3 cada una, la construccin se realizar una en el sector Ccasapata para abastecer a la comunidad de Cruzpata y una en el Sector de Nanrapata para abastecer
al Anexo de Kallatqui. Haciendo un total de 1200 M3 de capacidad de almacenamiento con los dos reservorios.

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BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

Grfico Nro 06
120
100
80
Litros por segundo

60

oferta
demanda
dficit

40
20
0

En el grfico se muestra claramente que la oferta es casi nula en situacin sin proyecto, la
demanda es de 102 l/s actualmente existe una dficit de 97 l/s
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

Grfico Nro. 07
120
100
80

Litros por segundo

60

oferta
demanda
dficit

40
20
0

Balance oferta demanda con proyecto se nota claramente que hay un dficit de 22 Lit/Seg. la
misma que ser complementada con dos reservorios de 600 m3 cada una para recompensar
esa dficit de 22 l/s con la cual se resuelve el problema que le aqueja a la Comunidad de
Cruzpata y Anexo Kallatqui

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4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

Alternativa Tcnica N 01
Instalacin del sistema de riego Fapallopunko - Limancho - Cruzpata y Anexo
Kallatqui (entubado)
Dimensionamiento y Clculos Justificados.
Criterios de diseo
Los criterios tcnicos para el diseo de las diferentes estructuras tienen en cuenta los
aspectos de funcionalidad hidrulica, economa en los recursos a emplear, tanto en
materiales como en recursos humanos as como el planteamiento de estructuras simples
que facilitan las labores de construccin y operacin del proyecto, se procura mantener
un presupuesto dentro de los mrgenes aceptables y programados en el perfil de proyecto
a nivel pre inversin.

Para la construccin del canal entubado se ha tenido que realizar el levantamiento


topogrfico. Se ha diseado una tubera de PVC que va trabajador como canal sin
presion, a presin atmosfrica y con las siguientes caractersticas: Resistencia a la
corrosin, livianidad, trabajabilidad, inmune al ataque de roedores, resistente a las
incrustaciones y bajo coeficiente de rugosidad.

Velocidades permisibles.- En el diseo hidrulico de un alcantarillado lo ideal es tener


excavaciones mnimas y no requerir de la utilizacin de equipo de bombeo, pero esto no
siempre se puede lograr debido a las caractersticas topogrficas de cada regin. De aqu,
se desprende que en el estudio de la solucin ptima sea necesario tener en consideracin
los lmites permisibles para velocidades de conduccin con el objeto de asegurar el buen
funcionamiento de la tubera y de las estructuras del sistema.

Cuadro Nro 37: Velocidades permisibles para tubera de diferentes materiales

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Dimensionamiento de la tubera.- Para realizar el clculo del dimensionamiento de


los conductos libres de seccin circular en un rgimen permanente y uniforme, puede
obtenerse por medio de un proceso iterativo, suponiendo un valor mximo de eficiencia
hidrulica para la relacin y/D=0.75, segn el criterio establecido.

FIGURA 4: Geometra tpica de los conductos libres de seccin circular

y
D

NA

El dimetro, el rea mojada y el radio hidrulico de la tubera analizada se pueden


determinar usando las siguientes ecuaciones:
nQ
Dt 1.6028 0.5
S

3/8

Dt sen
D
sen
RH t 1

8
4

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Donde:
S

= Pendiente en m/m.

= Diferencia de ngulo del sector circular.

= Coeficiente de rugosidad de la tubera (PVC).

La lmina del lquido contenido en la tubera relativa (y/D) y la normal, (y) puede
estimarse usando las siguientes ecuaciones:
y 1

1 cos k y k D
D 2
2

La velocidad normal se obtiene haciendo uso de la siguiente ecuacin:

S 0.5 2 / 3
R
n

La tensin tractiva o de arrastre de la tubera se obtiene haciendo uso de la siguiente


ecuacin:

t n V
Dt sen
2

1/ 3

Donde:

2.5.2

2.5.3

= Peso especifico del agua, que casi es igual a 10 KN/m3.

Metas Fsicas

Descripcin de las Obras


a)

Lnea de Conduccin.- Se inicia desde la Captacin hasta el reservorio y

distribucin de caudales, lo cual implica la Instalacion de la tubera en una longitud de


y suministrar y colocar una tubera PVC UF NTP ISO 4435 de 160 mm de
dimetro tendidas en zanjas de seccin rectangular de 0.40 x0.80m sobre camas de
material propio seleccionado de 0.07m de espesor como mnimo, las cuales deben ser
cubiertas con material seleccionado en un espesor de 0.73m sobre la calve de la tubera;
para luego ser compactado de conformidad a la caractersticas geotcnicas que presentan
los suelos usados con tal finalidad, asimismo el restante material deber ser rellenado

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con material propio no selecto hasta el alcanzar la superficie del terreno natural y que
esta contemplado en los planos respectivos. A travs de toda esta lnea de conduccin se
dotara de los accesorios necesarios para poder acomodar la tubera a las formas que
presenta el relieve del terreno de tal forma que el comportamiento hidrulico sea los que
norma las especificaciones de las tuberas que se estn usando.
b) Desarenador.- Los desarenadores son estructuras hidrulicas que tienen como
funcin remover las partculas de cierto tamao que la captacin de la fuente superficial
de agua permite pasar con la finalidad de poder evitar el dao prematura en las tuberas
PVC que son muy susceptibles a la presencia de partculas solidas que desgastan su
interior.
e) Captacin superficial (bocatomas).-

Las obras de toma o bocatomas son las

estructuras hidrulicas construidas sobre el riachuelo con el objeto de captar, es decir


extraer, una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal. La bocatoma suelen
caracterizarse principalmente por el Caudal de Captacin, el que se define como el gasto
mximo que una obra de toma puede admitir. Para la presente obra se a empleado la son
las ms empleadas bocatoma con barraje ya que aseguran una alimentacin ms regular,
conservan un nivel constante en la captacin que permite dominar una mayor rea
regable. Esta bocatoma presenta la toma con barraje fijo cuyo objetivo es el de levantar
el nivel del tirante de agua para poder permitir el flujo de agua a travs de la ventana de
captacin dotada a un extremo del barraje fijo. Asimismo esta bocatoma est dotada de
los sistemas necesarios para proteger su integridad fsica a travs de muros de contencin
que mantienen el rgimen hdrico estable. Esta solucin fue adoptada porque el rgimen
del riachuelo es uniforme y la capacidad de captacin de la toma es menor que la
descarga promedio del riachuelo, por lo que no es necesaria ninguna regulacin, ya que
el exceso de agua pasara encima de la presa.
Estructura de Captacin (0+000)
La bocatoma de capatcin ser del riachuelo, el mismo que ser ejecutado de concreto
armado 175 Kg/cm2, muros de encausamiento con concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2 +
30% P.M., con pisos emboquillados y compuertas metlicas tipo tarjeta para el control
del caudal de 40 lts./seg. que ingresar por el canal de captacin, detallndose con
mayor presicin en los planos correspondientes
Reservorio (600m3)
Debido al dficit reflejado en el balance hdrico se ha considerado la construccin de
un reservorio nocturno de 600 m de capacidad. Dicha construccin permitir
incrementar las eficiencias de riego parcelario y uniformizar la distribucin por la
permanencia y manipuleo del regante.

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El reservorio ser de seccin rectangular de 20.00 x 226 x 2.30 m. ser construdo de


concreto simple de fc = 175 Kg/cm2 en piso, con sus respectivas juntas de dilatacin
con water stop, los muros sern de concreto ciclpeo fc = 175 Kg/cm2 + 30% de P.M.,
tendr un canal de rebose, y compuerta metlica tipo vlvula de 4, mayores
dimensiones y detalles podrn ser verificados en los planos correspondientes.
Caja de vlvulas (Reservorio)
Se plantea la construccin de una caja de vlvulas con concreto fc=175 kg/cm2 y y
dicha estructura ser de concreto armado con fierro corrugado de 3/8 y concreto f
c=175 kg/cm2, con un espesor de muro de 10 cm.
Para mayor detalle se puede apreciar en el plano correspondiente.
c.-

Cmara de Rompe presin


Estructura que permitir disipar la presin existente en las tuberas a fin de reiniciar la
entrega de agua a presin cero aguas abajo. Consta de una caja de 0.70 m x 1.00m x 1.10m,
espesor de muros y losa 0.15 m, los cuales sern vaciados en concreto armado fc=175
kg/cm2 + foCo 3/8 @ 0.25 muros y losa. Tendr un solado vaciado en concreto fc=100
kg/cm2. Una tapa metlica de 0.60x0.60x1/16 cubrir la caja.

Tomas Laterales
Construccin de 31 Tomas Laterales ubicadas estratgicamente a lo largo del canal de
distribucin, sern de concreto simple con compuertas tipo tarjetas.

B) Plan de Capacitacin
1) Capacitacin
Se plantea, realizar acciones y actividades de capacitacin en temas de:
Capacitacin en la gestin de organizaciones agrcolas.
Facilitar la Integracin de la Actividad agrcola en sus planes de desarrollo
comunitario.
Elaboracin de una propuesta concertada con las autoridades locales en desarrollo
agrcola.
Manejo de los recursos hdricos.
Manejo y Conservacin de suelos.
La capacitacin se planifica, entendiendo sta como un proceso de inter
aprendizaje, utilizando mtodos que incidan en la intervencin directa de los
campesinos:
Mtodo Activo Participativo: El campesino participa en el proceso de aprendizaje.
Mtodo del inter aprendizaje: se estimula la interaccin entre los participantes para
construir los conocimientos y habilidades a partir de sus experiencias positivas.
Pasantas exitosas: El campesino aprende actividades exitosas de otros lugares
similares a su entorno.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Campesino a campesino: Los ms destacados de la comunidad son los indicados a


ensear de las lecciones que han aprendido y han puesto en prctica.

2) Asistencia tcnica
Se planifica la asistencia tcnica con un personal permanente despus de un ao de haberse
implementado el proyecto durante dos aos consecutivos, para asistir en campo a los
comuneros en los siguientes temas:
Modulo de manejo y mejoramiento de cultivos (pasto forrajero, frutcola, hortcola y
arbustivo).
En tcnicas de riego.
Es necesario que la asistencia tcnica se realice con campos demostrativos, en tal sentido se ha
programado la instalacin de parcelas para demostrar en situ las caractersticas como
(orientacin de surcos, manejo de agua, rotacin de cultivos etc.), de la misma forma para
incentivar y promocionar un manejo agronmico eficiente a fin que la comunidad se
especialice y adopte esta iniciativa como propia en sus quehaceres agrcolas.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

4.6

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Costo del Proyecto a Precio de Mercado


PRESUPUESTO DE OBRA (ALTERNATIVA 1)
CUADRO N 38
Subpresupuest
o

002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA (ALT. 01)

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL GAMARRA

Lugar

APURIMAC - GRAU - GAMARRA

Item

Descripcin

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.20MX2.40M

01.02

CAMPAMENTO PROVISIONAL

02

BOCATOMA (02UND)

02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

70.98

9.85

02.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

70.98

3.40

241.33

02.03

EXCAVACION EN ROCA SUELTA

m3

27.20

148.11

4,028.59

02.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% DE PM (EN CIMIENTO Y PISO)

25.92

458.99

02.05

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN AZUD)

m3

0.98

458.99

449.81

02.06

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN MURO DE ENCAUSAMIENTO)

m3

14.68

458.99

6,737.97

02.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

96.98

45.52

4,414.53

02.08

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

161.30

7.66

1,235.56

02.09

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

48.90

102.17

4,996.11

02.10

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.30 X 0.70 MTS.

und

2.00

290.55

581.10

02.11

COMPUERTA DE TAGUIA DE MADERA

und

2.00

191.29

382.58

03

DESARENADOR Y POZA DE TRANSICION (02 UND)

03.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9.12

9.85

03.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

9.12

3.40

31.01

03.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

5.72

191.93

1,097.84

03.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

7.63

37.08

282.92

03.05

ACERO FY= 4200 KG/CM2

kg

140.00

7.90

1,106.00

03.06

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN PISO DE DESARENADOR)

m3

0.76

458.99

348.83

03.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

17.48

45.52

795.69

03.08

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN MUROS LAT. Y CANAL DE LIMPIA)

1.76

458.99

03.09

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

16.84

102.17

1,720.54

03.10

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA

und

2.00

254.23

508.46

03.11

TAPA METALICA EN DESARENADOR

und

2.00

199.94

399.88

03.12

REJILLA METALICA EN DESARENADOR

und

2.00

120.96

241.92

04

CANAL DE CONDUCCION C/TUBERIA PVC SAP (160mm) (200mm)- (TUB.PVC.DN=110mm_TRAMOS SECUNDARIOS)

04.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9,551.45

9.85

04.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (CANALES)

9,551.45

1.95

18,625.33

04.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

2,942.00

191.93

564,658.06

04.04

EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA

m3

1,347.00

190.22

256,226.34

04.05

CORTE EN ROCA FIJA

m3

1,110.00

61.81

68,609.10

04.06

CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO P/TUBERIA PRESION

04.07

RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO

9,551.45

04.08

INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP U/F C=15 160 mm

1,350.00

62.40

84,240.00

04.09

INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP U/F C=10 200 mm

3,490.00

111.32

388,506.80

Costo
al

Und.

01/01/2012
Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

GLB

1.00

1,034.30

1,034.30

m2

15.00

62.62

939.30

1,973.60

35,663.76

m3

699.15

11,897.02

7,430.75

m3

89.83

807.82

2,487,098.44
94,081.78

9,551.45

10.78

54.94

524,756.66

102,964.63

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

04.10

INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP C=15 200 mm

2,855.53

122.96

351,115.97

04.11

INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP U/F S-20 110mm

1,855.92

17.95

33,313.76

05

CAMARA ROMPE PRESION (05 UND)

05.01

TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

11.25

9.85

110.81

05.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

11.25

5.63

63.34

05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

9.00

191.93

05.03

OBRAS DE CONCRETO

05.03.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

8.45

458.77

05.03.02

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

30.00

7.66

229.80

05.03.03

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO

m2

29.60

53.15

1,573.24

05.03.04

TARRAJEO DE MUROS MORTERO 1:3, E=1.5CM.

m2

49.60

48.59

2,410.06

05.03.05

TAPA METALICA 0.90m X 0.90m

und

5.00

241.38

1,206.90

06

POZAS DE DISIPACION (03 UND)

06.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9.82

9.85

96.73

06.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

9.82

3.40

33.39

06.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

7.85

191.93

1,506.65

06.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN POZAS DE DISIPACION)

m3

1.33

458.99

610.46

06.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

8.03

45.52

365.53

06.06

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

154.26

7.66

1,181.63

06.07

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

9.82

102.17

1,003.31

06.08

TAPA METALICA 0.90m X 0.90m

und

3.00

241.38

724.14

07

TOMAS LATERALES (31 UND)

07.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

7.75

9.85

76.34

07.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

7.75

3.40

26.35

07.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

7.75

191.93

1,487.46

07.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN TOMAS LATERALES)

m3

20.15

458.99

9,248.65

07.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

31.00

45.52

1,411.12

07.06

TARRAJEO EN INTERIORES (MORTERO 1:5)

m2

30.79

45.55

1,402.48

07.07

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X0.40 MTS.

und

31.00

224.50

6,959.50

08

RESERVORIO

08.01

TRABAJOS PRELIMINARES

08.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

500.00

9.85

4,925.00

08.01.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

500.00

3.40

1,700.00

08.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

240.75

191.93

46,207.15

08.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

240.75

22.24

5,354.28

08.02.03

NIVELACION APISONADO MANUAL

m2

410.00

5.24

2,148.40

08.03

OBRAS DE CONCRETO

08.03.01

EMPEDRADO DE PISO DEL RESERVORIO

m2

104.22

31.25

3,256.88

08.03.02

CONCRETO CICLOPEO fc= 175kg/cm2 +30% PM

m3

155.81

375.48

58,503.54

08.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

41.08

458.77

18,846.27

08.03.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS

m2

379.96

81.53

30,978.14

08.03.05

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN RESERVORIO APOYAD

825.51

63.41

08.03.06

JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"

280.00

10.97

3,071.60

08.03.07

JUNTA DE DILATACION ( WATER STOP)

92.00

29.63

2,725.96

08.04

SISTEMA DE CONTROL (CAMARA DE VALVULAS)

08.04.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

0.56

191.93

11,198.13
174.15

1,727.37
1,727.37

9,296.61
3,876.61

5,521.83

20,611.90

232,585.45
6,625.00

53,709.83

169,727.97

m2

2,522.65
107.48

52,345.59

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

08.04.02

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

0.74

458.77

339.49

08.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

5.70

45.52

259.46

08.04.04

TARRAJEO DE MUROS MORTERO 1:3, E=1.5CM.

m2

6.34

48.59

308.06

08.04.05

VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6"

und

1.00

884.12

884.12

08.04.06

TAPA METALICA 0.60mx0.60m, 3/16"

und

1.00

226.38

226.38

08.04.07

ESCALERA METALICA

pza

1.00

397.65

397.65

09

PASARELA (04 UND)

09.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

10.80

9.85

09.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

10.80

3.40

36.72

09.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

5.40

191.93

1,036.42

09.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN PASARELA)

m3

1.24

458.99

569.15

09.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

16.26

45.52

740.16

09.06

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

46.70

7.66

357.72

10

OBRAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

10.01

CONFORMACION DETERRAZAS DE ESTABILIZACIN

m3

245.00

33.62

8,236.90

10.02

REVEGETACION CON PLANTAS NATIVAS

und

410.00

27.01

11,074.10

11

CAPACITACION

11.01

GESTION ADMINISTRATIVA

GLB

2.00

3,500.00

7,000.00

11.02

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RIEGO

2.00

3,500.00

7,000.00

11.03

RIEGO PARCELARIO

2.00

3,500.00

7,000.00

11.04

PRODUCCION AGROPECUARIA

3.00

3,500.00

10,500.00

11.05

IMPACTO AMBIENTAL

2.00

3,500.00

7,000.00

12

TRANSPORTE DE MATERIALES

12.01

FLETE TERRESTRE

GLB

1.00

37,014.95

37,014.95

12.02

FLETE RURAL

GLB

1.00

118,333.50

118,333.50

2,846.55
106.38

19,311.00

38,500.00

GLB

155,348.45

C.D
.

s/.

Gastos Generales
8%

3,018,089.85

241,447.19

supervisin y Liquidacin 3%

90,542.70

Expediente Tecnico
3%

90,542.70

COSTO FINANCIABLE

CUADRO Nro 39

3,440,622.42

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

RESUMEN DE METAS FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01


ITE
M

PARCIAL
(S/.)

DESCRIPCIN

1,973.60

01

OBRAS PROVISIONALES

02

BOCATOMA (02UND)

03

DESARENADOR Y POZA DE TRANSICION (02 UND)

04

CANAL DE CONDUCCION C/TUBERIA PVC SAP (160mm) (200mm)- (TUB.PVC.DN=110mm_TRAMOS SECUNDARIOS)

05

CAMARA ROMPE PRESION (05 UND)

06

POZAS DE DISIPACION (03 UND)

07

TOMAS LATERALES (31 UND)

08

RESERVORIO

09

PASARELA (04 UND)

10

OBRAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

11

CAPACITACION

12

TRANSPORTE DE MATERIALES

35,663.76
7,430.75
2,487,098.44

11,198.13
5,521.83
20,611.90

232,585.45
2,846.55
19,311.00
38,500.00
155,348.45

CUADRO Nro 40
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

DESCRIPCION

Unidad

Cantidad

C.U. (soles)

OPERACIN

Costo Total
-

Tomero

Jormal

MANTENIMIENTO

3,300.0
200.

Limpieza de la captacin

Faena

1,000.0
200.

Limpieza de canal rustico

Faena

1,000.0
200.

Corte de plantas arbustivas

Faena

400.0
800.

Herramientas*

Global

800.0
100

Materiales de escritorio

Global

.0

TOTAL

100.0
3,300.0

CUADRO Nro. 41
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO CD

3,018,089.85

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra


ALTERNATIVA 01 y 02
Descripcin

Unidad

Limpieza de la captacin
Mant. Pozo disipador toma lateral y
vlvulas
Mant. De lnea de conduccin y
Corte de plantas arbustivas
Herramientas
Materiales de escritorio

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO


Metrado
C.U. (soles)
Costo Total

Und.

200.0

1,200.0

Und.

300.0

2,100.0

Und.
Global
Global

3
1
1

600.0
2,020.0
980.0

1,800.0
2,020.0
980.0
8,100.00

TOTAL

CUADRO Nro 42
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
INSUMOS Y MATERIALES

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT.

COSTO TOTAL

Tomero

Und

191.00

20.00

3,820.00

Personal gasfitero

Und

25.00

20.00

500.00

TOTAL

HORIZONTE
Flujo de costos de operacin
Operacin del Proyecto
Operacin

4,320.00

CUADRO Nro 43
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN ( a precio privado)
0
1
2
3
4
5
6
4636. 4636. 4636. 4636. 4636. 4636.
8
8
8
8
8
8
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320 4320.0 4320.0 4320.0 4

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL


259.2
57.6

Gastos generales
Gastos por imprevistos

259.2
57.6

259.2
57.6

259.2
57.6

259.2
57.6

259.2
57.6

CUADRO Nro 44 FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ( a precio


0

HORIZONTE

8667
8100
8100
486
81

Flujo de costos de mantenimiento


Mant. Del Proyecto
Mantenimiento
Gastos generales
Gastos por imprevistos

8667. 8667. 8667. 8667. 8667.


0
0
0
0
0
8100
8100
8100
8100
8100
8100 8100.0 8100.0 8100.0 8100.0 8
486.0 486.0 486.0 486.0 486.0
81
81
81
81
81

CUADRO Nro 45 RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIE


HORIZONTE

Flujo de costos de operacin y mant.


operacin y mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Gastos generales
Gastos por imprevistos

1
2
3
4
5
6
13289. 13289. 13289. 13289. 13289. 13289. 1
4
4
4
4
4
4
12420. 12420. 12420. 12420. 12420. 12420.
0
0
0
0
0
0

4320
8100

4320
8100

4320
8100

4320
8100

4320
8100

4320
8100

745.2
124.2

745.2
124.2

745.2
124.2

745.2
124.2

745.2
124.2

745.2
124.2

FLUJO DE PRE INVERSIONES E INVERSIONES (A PRECIO PRIVADO) ALT. 01


Cuadro N 46
DETALLE
PRE INVERSIN E INVERSIN
Elaboracin del expediente tcnico
Obras preliminares
Bocatoma (T-1 Y T-2)
Desarenador y poza de transicin 2 und.
Canal de conduccin c/ tubera pvc UF C=15 DN200
Cmara rompe presin 05 und
Pozas de disipacin 03 und
Tomas laterales 31 und
Reservorio 02 und
Pasarela 04 und
Obras de mitigacin de impacto ambiental
Capacitacin, asit. Tcnica y organizacion
Transporte de materiales
Gastos generales 8% CD
Supervisin 3% CD

0
3440,622.42
90,542.70
1,973.60
35,663.76
7,430.75
2487,098.44
11,198.13
5,521.83
20,611.90
232,585.45
2,846.55
19,311.00
38,500.00
155,348.45
241,447.19
90,542.70

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

PRESUPUESTO DE OBRA (ALTERNATIVA 2)


CUADRO Nro. 47

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.20MX2.40M

GLB

1.00

1,037.24

01.02

CAMPAMENTO PROVISIONAL

m2

15.00

48.91

02

BOCATOMA (02UND)

02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

70.98

9.45

02.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

70.98

1.29

02.03

EXCAVACION EN ROCA SUELTA

m3

27.20

217.16

02.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% DE PM (EN CIMIENTO Y PISO)

m3

25.92

458.98

02.05

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN AZUD)

m3

0.98

458.98

02.06

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN MURO DE ENCAUSAMIENTO)

m3

14.68

458.98

02.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

96.98

81.50

02.08

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

161.30

7.32

02.09

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

48.90

79.09

02.10

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.30 X 0.70 MTS.

und

1.00

290.51

02.11

COMPUERTA DE TAGUIA DE MADERA

und

1.00

191.21

03

DESARENADOR Y POZA DE TRANSICION (02 UND)

03.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9.12

9.45

03.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

9.12

1.57

03.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

5.72

89.68

03.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

7.63

37.08

03.05

ACERO FY= 4200 KG/CM2

kg

140.00

6.94

03.06

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN PISO DE DESARENADOR)

m3

0.76

458.98

03.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

17.48

95.78

03.08

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN MUROS LAT. Y CANAL DE LIMPIA)

m3

1.76

458.98

03.09

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

16.84

46.10

03.10

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA

und

2.00

239.82

03.11

TAPA METALICA EN DESARENADOR

und

2.00

173.36

03.12

REJILLA METALICA EN DESARENADOR

und

2.00

135.95

04

CANAL DE CONDUCCION DE CONCRETO

04.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9,551.45

9.45

04.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (CANALES)

9,551.45

1.83

04.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

2,942.00

103.29

04.04

EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO ROCOSO

1,347.00

256.75

04.05

CORTE EN ROCA FIJA

m3

1,110.00

80.12

04.06

CONCRETO F'C=140 KG/CM2

m3

2,986.00

385.59

04.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

3,254.00

95.78

04.08

TARRAJEO EN INTERIORES (MORTERO 1:5)

m2

3,948.80

79.16

04.09

JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"

7,896.00

15.24

05

CAMARA ROMPE PRESION (05 UND)

05.01

TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

11.25

9.45

05.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

11.25

5.92

05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

9.00

103.29

05.03

OBRAS DE CONCRETO

05.03.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

8.45

615.76

05.03.02

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

120.00

7.32

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

05.03.03

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO

m2

29.60

05.03.04

TARRAJEO DE MUROS MORTERO 1:3, E=1.5CM.

m2

49.60

59.04
35.99

05.03.05

TAPA METALICA 0.90m X 0.90m

und

1.00

233.36

06

POZAS DE DISIPACION (03 UND)

06.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

9.82

9.45

06.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

9.82

1.29

06.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

7.85

89.68

06.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN POZAS DE DISIPACION)

m3

1.33

458.98

06.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

8.03

81.50

06.06

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

154.26

7.32

06.07

TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:3 + IMPERMEABILIZANTE

m2

9.82

79.09

07

TOMAS LATERALES (31 UND)

07.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

7.75

9.45

07.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

7.75

1.57

07.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

7.75

103.29

07.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN TOMAS LATERALES)

m3

20.15

458.98

07.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

31.00

81.50

07.06

TARRAJEO EN INTERIORES (MORTERO 1:5)

m2

30.79

79.16

07.07

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X0.40 MTS.

und

31.00

224.46

08

RESERVORIO

08.01

TRABAJOS PRELIMINARES

08.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

210.00

9.45

08.01.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

210.00

1.57

08.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

750.00

103.29

08.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

210.00

18.88

08.02.03

NIVELACION APISONADO MANUAL

m2

150.00

6.13

08.03

OBRAS DE CONCRETO

08.03.01

EMPEDRADO DE PISO DEL RESERVORIO

m2

150.00

42.18

08.03.02

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

209.70

615.76

08.03.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS

m2

161.00

58.72

08.03.04

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN RESERVORIO APOYAD

m2

161.00

52.07

08.03.05

JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"

120.00

15.24

08.03.06

JUNTA DE DILATACION ( WATER STOP)

160.00

31.70

08.04

SISTEMA DE CONTROL (CAMARA DE VALVULAS)

08.04.01

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

0.56

103.29

08.04.02

CONCRETO FC=175 KG/CM2

m3

0.74

615.76

08.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

5.70

95.78

08.04.04

TARRAJEO DE MUROS MORTERO 1:3, E=1.5CM.

m2

6.34

35.99

08.04.05

VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6"

und

1.00

252.94

08.04.06

TAPA METALICA 0.60mx0.60m, 3/16"

und

1.00

228.36

08.04.07

ESCALERA METALICA

pza

1.00

452.24

09

PASARELA (04 UND)

09.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

10.80

9.45

09.02

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO

m2

10.80

1.57

09.03

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTADA

m3

5.40

103.29

09.04

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (EN PASARELA)

m3

1.24

458.98

09.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

16.26

95.78

09.06

ACERO fy=4,200 Kg/cm2

kg

46.70

7.32

10

PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

10.01

ROTURA DE BRIQUETAS DE CONCRETO

und

10.02

PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA INSTALADA

165.00

150.00

8,841.00

2.66

CAPACITACION
GESTION ADMINISTRATIVA

2.00

3,500.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RIEGO

GLB

2.00

3,500.00

RIEGO PARCELARIO

2.00

3,500.00

PRODUCCION AGROPECUARIA

3.00

3,500.00

2.00

3,500.00

IMPACTO AMBIENTAL

GLB

11

OBRAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

11.01

CONFORMACION DETERRAZAS DE ESTABILIZACIN

m3

245.00

33.62

11.02

REVEGETACION CON PLANTAS NATIVAS

und

500.00

27.01

12

TRANSPORTE DE MATERIALES

12.01

FLETE TERRESTRE

GLB

1.00

33,810.45

12.02

FLETE RURAL

GLB

1.00

103,833.50

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 8%

GASTOS SUPERVISOR Y LIQUIDACION 3%

EPEDIENTE TECNICO 3%

COSTO TOTAL FINANCIABLE

Cuadro Nro 48
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. 02
ALTERNATIVA 01 y 02
Descripcin
Limpieza de la captacin
Limpieza del canal

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO


Unida
Metrado C.U. (soles)
Costo Total
d
500
Und.
5
.0
2,500.0
250
Und.
12
.0
3,000.0

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra


Limpieza de tomas laterales y corte
plantas arbustivas

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Und.

Herramientas

Global

Materiales de escritorio

Global

600
.0
2,000
.0
980
.0

2,400.00
2,000.0
980.0
10,800.00

TOTAL

Cuadro 49
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALT. 02
INSUMOS Y MATERIALES

Tomero
TOTAL

HORIZONTE
Flujo de costos de operacin
Operacin del Proyecto
Operacin
Gastos generales
Gastos por imprevistos

UNIDAD
Und

METRADO
230.00

PRECIO UNIT.

25.00

COSTO TOTAL

5,750.00
5,750.00

CUADRO Nro 50 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN ( a precio priva


0
1
2
3
4
5
6
6152.
5 6152.5 6152.5 6152.5 6152.5 6152.5 61
5750.
0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 57
5750.
0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 57
345
345
345.0
345.0
345.0
345.0
3
57.5
57.5
57.5
57.5
57.5
57.5

CUADRO Nro 51 FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ( a precio

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra


HORIZONTE

Consultora Siusa Ingenieros SCRL


1

1155 11556 11556 11556 11556 11556 1


6
.0
.0
.0
.0
.0
10800 10800 10800 10800 10800 10800 1
10800. 10800. 10800. 10
10800 10800 10800
0
0
0
648
648
648.0
648.0
648.0
648.0
6
108
108
108.0
108.0
108.0
108.0
1

Flujo de costos de mantenimiento


Mant. Del Proyecto
Mantenimiento
Gastos generales
Gastos por imprevistos

CUADRO Nro 52 RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIE


HORIZONTE
Flujo de costos de operacin y mant.
operacin y mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Gastos generales
Gastos por imprevistos

1
2
3
4
5
6
17708 17708. 17708. 17708. 17708. 17708. 17
.5
5
5
5
5
5
16550.
0 16550.0 16550.0 16550.0 16550.0 16550.0 16

5750.
0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 57
10800. 10800. 10800. 10
10800 10800 10800
0
0
0
993.0
165.5

993.0
165.5

993.0
165.5

993.0
165.5

993.0
165.5

993.0
165.5

FLUJO DE PRE INVERSIONES E INVERSIONES (A PRECIO PRIVADO) ALT. 02


CUADRO N 53

DETALLE
PRE INVERSIN E INVERSIN
Elaboracin del expediente tcnico
Obras preliminares
Bocatoma y desarenador (T-1 Y T-2)
Canal principal de conduccin de concreto (8,841 ml)
Desarenador y poza de transicin 02 und
Cmara rompe presin 05 und
Poza de disipacin 03 und
Tomas laterales 31 und
Reservorio 02 und
Pasarela 04 und
Prueba de calidad de concreto
Mitigacin e impacto ambiental
Capacitacin asist. Tcnica y organizacin
Transporte de materiales
Gastos generales (8 % CD)
Supervisin (3% CD)

0
3`811,305.39
100,297.39
1,770.89
39,187.27
2,742,356.89
6,573.42
10,950.13
3980.19
22,056.46
247,077.03
3,145.15
48,267.06
21,741.90
38,500.00
157,643.95
267,460.03
100,297.51

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Costos de inversin
Los costos de la alternativa 01 se han elaborado bsicamente considerando los
componentes especficos del Proyecto Instalacin del sistema de riego Fapallopunko
Limancho- Cruzpata y Kallatqui con una lneas de conduccin de red principal 7+696
km y red secundaria de 1+856, para lo cual se ha considerado 04 partidas, que se detallan
a continuacin:
La primera partida Expediente tcnico. Por lo que se ha asignado como costo de
inversin s/. 90, 542.70 nuevos soles incluyendo IGV.
La segunda Partida costo de la infraestructura de Sistema de riego con sus Obras arte que
asciende a s/. 2`804,930.40 nuevos soles incluyendo IGV.
La tercera Partida Capacitacin y

transporte de materiales con un monto de s/.

193,848.45 nuevos soles incluyen IGV.


La cuarta Partida Mitigacin Impacto Ambiental de materiales con un monto de s/.
19,311.00 nuevos soles incluye IGV. Ver el cuadro siguiente.
Cuadro N 54 COSTO DE INVERSION PARA AMBAS ALTERNATIVAS
ACTIVIDAD

ALTERNATINA N 1

ALTERNATIVA N 2

PREC. MERC. PREC. SOC. PREC. MERC PREC. SOC.


EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

90.542,70

2.804.930,40 2.187.845,71

CAPACITACION Y TRANS. FLETE


PRESUPUESTO MITIGACIN
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUPERVISION (3%)

Resumen Costos de Proyecto

91.270,73

0,91

3.125.364,49 2.437.784,30

176.402,09

196.143,95

178.490,99

0,91

19.311,00

17.573,01

21.741,90

19.785,13

0,91

3.343.250,34 2.636.060,43

241.447,19

190.545,66

267.460,03

210.884,83

8,0%

90.542,70

71.454,62

100.297,51

79.081,81

3,0%

3.440.622,43 2.726.214,96

COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P

100.297,51

193.848,45

3.018.089,85 2.381.820,81

GASTOS GENERALES (8%)

TOTAL PRESUPUESTO

82.393,86

FACTOR DE
CORRECCION

13.289,40

11.163,10

3.811.305,39 3.017.297,81
17.708,50

14.875,14

0,84

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

El costo directo total del proyecto Instalacin del sistema de riego FapallopunkoLimancho- Cruzpata y Kallatqui es de S/ 3`018,089.85

nuevos soles que incluye sus

impuestos de ley; de igual manera se ha considerado los gastos de impacto ambiental,


gastos generales, supervisin y expediente tcnico lo que en resumen, el proyecto tiene
una inversin total de S/ 3`440,622.42 Tres Millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos
veinte dos

con 42/100 nuevos soles


Cuadro N 55
RESUMEN COSTOS PROYECTO SISTEMA DE RIEGO CRUZPATA KALLATQUI
ACTIVIDAD

ALT. 1

ALT. 2

90, 542.70

100,297.51

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

2`804,930.40

3`125.364.49

PRESUPUESTO DE CAPACITACION Y TRANSP.

193,848.45

196,143.95

19,311.00

21,741.90

3`018,089.85

3`343,250.34

EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO MITIGACIN
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (8%)

241,447.19

267,460.03

SUPERVISION (3%)

90, 542.70

100,297.51

TOTAL PRESUPUESTO

3`440,622.42

3811,305.39

COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P

13,289.4

17,708.5

Fuente: Equipo tcnico de estudio 2011

4.6.1 Costos de Capacitacin


En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las
siguientes acciones: para mejor informacin ver el cuadro N . donde se muestran los
ejes temticos y los temas a desarrollar, en los anexos muestra el analtico de los costos de
capacitacin, donde se detalla los insumos y materiales, equipos, facilitador (capacitador)
responsable de la actividad debe ser un Ingeniero Agrnomo y/o Agrcola el mencionado
profesional se encargara de transferir las tecnologas en produccin agropecuaria en los temas
siguientes.

Capacitacin en gestin administrativa y contable

Capacitacin en manejo del sistema de riego dirigido a los beneficiarios en uso


adecuado del agua y su conservacin evitando la erosin y escorrenta.

Capacitacin en riego tecnificado dirigido a los usuarios en la transferencia de uso de


tecnologas de riego.

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Capacitacin en produccin agropecuaria donde los usuarios deben de recibir


orientacin en prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas demostrativas.

Capacitacin en impacto ambiental, donde se capacitara a los usuarios en temas de


gestin ambiental, Agro forestara de los mismos se pretende mitigar los impactos
negativos de las obras civiles.

4.6.2 Plan de Capacitacin (metas)


El objetivo general es fortalecer la seguridad alimentaria y la produccin de alimentos en los
sectores agrcolas de Cruzpata y Anexo Kallatqui, mejorando a la Organizacin de los usuarios
de riego, y el sistema productivo y comercializacin.
Los mismos que recibirn una cantidad de 21 actividades de transferencia de tecnologas en
produccin agropecuaria de los que se detalla lo siguiente; 03 documentos, 02 planes de
trabajo, 9 actividades demostrativas, 9 cursos taller, 01 intercambio de experiencias, segn los
ejes temticos planteados. Para ms detalle ver el cuadro N ..
La programacin fsica y financiera de las actividades de capacitacin se ha diseado de
acuerdo: al cronograma prevista de 09 meses los mismos que sern desarrollados cada mes de
2-3 actividades; la capacitacin se desarrollara en paralelo con la ejecucin de las obras civiles,
la necesidad de coadyuvar en el proceso constructivo y finalmente se ha tomado en cuenta que
el agua de riego que se dispondr a la conclusin de dicho proceso lo que permitir
implementar el plan de desarrollo agrcola.
4.6.3 Usuarios de riego beneficiados por la Capacitacin
Los usuarios que sern beneficiados con el plan de capacitacin son 284 beneficiarios
empadronados. De los cuales 30 usuarios recibirn cada actividad programada de
capacitacin en 04 horas de preferencia en las maanas de 6:00 am a 10.00 am
-

Cruzpata
Kallatqui

4.6.4 Ejes Temticos por Resultados

Gestin Administrativa
Manejo del sistema operacin y mantenimiento
Riego parcelario
Produccin Agropecuaria
Conservacin y Proteccin de la infraestructura Riego y Recursos Naturales

Cuadro N 56

ACTUALIZACION Y CONFORMACION DE COMITES DE REGANTES

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FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO


FORMULACION DE REGLAMNENTOS INTERNOS DE USO DE AGUA
FUNCIONES DIRIGENCIALES, ORGANIZACION SOCIAL CON FINES DE RIEGO
GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
LEGISLACION DE AGUAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DISTRIBUCION DEL AGUA POR DEMANDA DE CEDULA DE CULTIVO
MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO
PRUEBA HIDRAULICA
TECNICAS DE RIEGO PARCELADO
RIEGO Y LA PRODUCCION
FERTILIZACION (MANEJO DE SUELOS)
MANEJO DE SEMILLAS
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (SANIDAD VEGETAL)
COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTERNATIVOS E INFORMACION DE MERCADO
IMPLENTACION DE HORTALIZAS (BIOHUERTO)
IMPLEMENTACION DE PASTOS (PARCELA DEMOSTRATIVA)
CRIANZA DE ANIMALES MENORES (AVES, CUYES)
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
CAMBIO CLIMATICO
AGROFORESTERIA
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
CALIDAD DEL AGUA Y SUELO (RESULTADO DE ANALISIS)
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
FUENTE: Equipo tcnico 2011

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Cuadro N 57
CAPACITACION BENEFICIARIOS (ALTERNATIVA N 01)
ITE
M

EJE TEMATICO

TEMARIO DESCRIPCIN
ACTUALIZACION Y CONFORMACION DE COMITES DE REGANTES
FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO

1.0
0

GESTION ADMINISTRATIVA

2.0
0

OPERACION DEL SISTEMA DE


RIEGO

3.0
0

RIEGO PARCELARIO

4.0
0

5.0
0

PRODUCCION AGROPECUARIA

IMPACTO AMBIENTAL

FORMULACION DE REGLAMNENTOS INTERNOS DE USO DE AGUA


FUNCIONES DIRIGENCIALES, ORGANIZACION SOCIAL CON FINES DE
RIEGO
GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
LEGISLACION DE AGUAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DISTRIBUCION DEL AGUA POR DEMANDA DE CEDULA DE CULTIVO
APLICACIN DE SISTEMAS DE RIEGO
PRUEBA HIDRAULICA Y CAPAC. EN GASFETERIA
TECNICAS DE RIEGO PARCELADO
TECNICAS DE RIEGO PARCELADO
RIEGO Y LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MANEJO AGRONOMICO)
FERTILIZACION (MANEJO DE SUELOS)
MANEJO DE SEMILLAS
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (SANIDAD VEGETAL)
COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTERNATIVOS E INFORMACION DE MERCADO
IMPLENTACION DE HORTALIZAS (BIOHUERTO)
IMPLEMENTACION DE PASTOS (PARCELA DEMOSTRATIVA)
CRIANZA DE ANIMALES MENORES (AVES, CUYES)
PASANTIA A COMUNIDADES MODELO (OTRO DEPART.)
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
CAMBIO CLIMATICO
AGROFORESTERIA
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
CALIDAD DEL AGUA Y SUELO (RESULTADO DE ANALISIS)
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
TOTAL
Avance fsico

Fuente: Equipo tcnico 2011

02 dias = um da terico y um dia em campo demostracin

UND
Documento y
taller
Plan de Trabajo
Documento y
taller
Documento y
taller
Plan de Trabajo
Cursos Taller
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Intercambio Exp.
Taller y demost.

MET
A
2

PRECIO UNITARIO
S/.

PRECIO PARCIAL
S/.

850.00
850.00

850.00
850.00

1,800.00

1,800.00

875.00
875.00
1,750.00
875.00
875.00
875.00
875.00
2,000.00
1,500.00
3,500.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
3,500.00
1,166.68
1,166.66
1,166.66
1,166.68
1,166.66
1,166.66

875.00
375.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
2,000.00
1,500.00
3,500.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
3,500.00
1,166.68
1,166.66
1,166.66
1,166.68
1,166.66
1,166.66
37,500.00

COSTO
7,000.00

Das
2
Das
2 das
2 das
2 das
2 das

Cursos Taller
Y demostracin

2
Das

Demostracin
Y demostracin
Pasanta

2
Das
1

Cursos Taller
Y demostracin

2
Das

Cursos Taller
Y demostracin

2
Das
21
100%

7,000.00

7,000.00

10,500.00

7,000.00

38,500.00

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4.6.5 Estrategia y Metodologa de Capacitacin


Las estrategias a implementar en cada uno de los ejes temticos, comprenden principalmente
acciones de capacitacin, monitoreo, seguimiento de las actividades, coordinacin
interinstitucional y asistencia tcnica con participacin interactiva y con enfoque de gnero.
Como principal criterio de seleccin de los capacitados, es el ncleo familiar que se debe
constituir como la unidad bsica de capacitacin, as mismo se debe priorizar a los agricultores
lderes (dirigentes comunales, dirigentes del comit de riego y dirigentes de organizaciones
jvenes) para capacitarlos en los ejes temticos propuestos. Los dirigentes de clubes de madres
y otros interesados deben ser tomados muy en cuenta en todos los eventos posibles.
Las metodologas a desarrollarse en el proceso de capacitacin son: Talleres de Anlisis
Participativo (TAP), concursos, cursos de capacitacin, pasantas, parcelas demostrativas e
intercambio de experiencias.
4.6.6 Actividades a Desarrollar
-

Gestin administrativa y contable


Curso taller dirigido a los directivos y usuarios, para ello se coordinara con un
Administrador y/o Contador, quien mediante un taller dar a conocer a los participantes el
manejo del libro de caja, el llenado de formularios y otros.
-

Elaboracin de presupuestos anuales de operacin y


mantenimiento
Estos trabajos sern iniciados a partir del primer ao del proyecto, determinando los
presupuestos anuales de operacin y mantenimiento que requiere el sistema de riego,
tomando como base los costos previstos de operacin y mantenimiento propuestos.
Con el desarrollo de talleres participativos con los usuarios y directivos de cada comit de
riego, se determinaran los materiales necesarios para el mantenimiento de la infraestructura
de riego (pintura, grasa, cemento, tubera, accesorios, etc), asimismo como tambin los
costos que demande la compra de material de escritorio, viticos de directivos, etc y de otro
lado los gastos de operacin como pago al tomero, monto que percibir por sus servicios
prestados.
Es importante que este presupuesto sea discutido, analizado y aprobado en asamblea general
de usuarios, as como redactado en su libro de actas adems de tener una relacin con el
presupuesto planteado en el documento del proyecto.
- Distribucin de agua
Este trabajo es uno de los ms importantes a desarrollar por el equipo multidisciplinario del
proyecto, que en forma participativa con los directivos y usuarios de riego planteara la
distribucin de los caudales de acuerdo al esquema hidrulico.
Es importante que los tcnicos del equipo socialicen con los usuarios y directivos, el
planteamiento hidrulico del proyecto que se construir, adems de explicar la propuesta de
distribucin con lo que se garantizara la adecuada distribucin de los caudales en los
distintos sectores del mbito del proyecto.
Una vez hecho esto, el apoyo consistir en ayudar a los directivos y usuarios de los sectores
de riego a tomar acuerdos sobre la distribucin del agua; es decir, por donde empezaran a
regar, el tiempo de riego y frecuencia a utilizar, adems de asignar las responsabilidades a los
comits de riego en la operacin del sistema de riego.

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Por otro lado, este acuerdo tomado deber ser monitoreado constantemente, con el fin de
corregir, mejorar o modificar la forma de distribucin del agua, as como tambin ayudar a
resolver los conflictos internos surgidos en este proceso.
Esta accin ser desarrollada a partir del primer ao a nivel general, y a partir del segundo
ao trabajando en cada sector de riego.

- Tcnicas de Riego
Esta actividad se desarrollar con mucho mpetu, en los sectores de la cabecera del sistema
de riego, desarrollando la propuesta de distribucin progresivamente en funcin de la
ejecucin de las obras, de tal manera que al final del Plan de Capacitacin se tenga
completa la formulacin del manual de operacin y mantenimiento del sistema de riego.
El contenido del manual deber ser ajustado a la particularidad del sistema de riego
planteado, al nivel educativo y a la cultura de los usuarios. Debiendo considerar conceptos
bsicos y las estrategias, metodologas, cronogramas y acuerdos sobre acciones de
operacin y mantenimiento de los componentes del sistema de riego.
-

Riego Parcelario.- Dentro del proyecto estn considerados 2 comits de usuarios


de riego, con los cuales se trabajar de manera interactiva para el logro de los
objetivos y resultados propuestos, y con quienes se desarrollarn las siguientes
actividades:

Desarrollar cursos de capacitacin en riego parcelario.- Estos cursos sern


eminentemente prcticos, para lo cual se ubicarn y acondicionarn parcelas con cultivos
permanentes y anuales, para luego desarrollar Demostraciones de riego por gravedad en
Cruzpata y Kallatqui. Asimismo, estas parcelas debern ser ubicadas en diferentes puntos
del proyecto (en laderas y en terrenos llanos), con el fin de brindar una mayor cobertura de
asistencia tcnica a los usuarios.
Es importante sealar, que en todo el Proyecto se realizar cursos de riego parcelario a
partir del segundo ao, en los cuales se explicar las ventajas y desventajas del sistema de
riego por gravedad, con el fin de desarrollar en los agricultores habilidades y destrezas en
el manejo de riego. Asimismo, estos cursos debern ser acompaados con informacin
documentada (folletos, trpticos, otros) y de asistencia para el seguimiento de las prcticas
aprendidas por los usuarios.
-

Promover la ejecucin de concursos en riego parcelario y manejo de cultivos.Esta metodologa de capacitacin tiene por finalidad involucrar a un mayor
nmero de familias del proyecto, por lo menos al 80%, con la finalidad de
complementar los cursos prcticos y poder realizar el seguimiento a estos
aprendizajes.
Promover el intercambio de experiencias en riego parcelario.- Esta accin a
realizar, tiene por objetivo, que los usuarios intercambien experiencias sean
positivas y/o negativas y puedan internalizar las experiencias de otros. Se debe
tener cuidado a donde se viaja o visita, por ello se sugiere que los proyectos
visitados tengan alguna semejanza con los proyectos de origen.

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Para ello, debern coordinar con instituciones y organizaciones de los lugares a visitar,
con meses de anticipacin y recordarles por lo menos quince das antes, con el fin de
cumplir con los objetivos del intercambio.
-

Promover intercambio de experiencias en gestin de sistemas de riego.- Esta


actividad considera emplear como metodologa de nter aprendizaje el intercambio de
experiencias visitando otros sistemas de riego uno dentro de la provincia y fuera de la
Regin , cuya organizacin de regantes anfitriones este debidamente consolidando en el
Manejo, Operacin y Mantenimiento de su sistema de riego, as como conozca sus
roles, funciones, derechos y obligaciones de tal manera que los beneficiarios del
proyecto, repliquen lo aprehendido en el manejo del sistema de riego.
El objetivo a lograr, por parte de los usuarios y su organizacin es que conozcan y
tengan los medios (instrumentos de gestin), con los cuales apliquen las normas y el
control para el manejo del sistema de riego, mediante los siguientes instrumentos de
gestin bsicos: padrn de regantes, libro de actas, libro caja, recibos por pago de riego,
reglamento de uso de agua, estatuto de la organizacin, manual de funciones y
responsabilidades, entre otros. El intercambio de experiencias se realizar una vez por
ao.

4.6.7 Produccin Agropecuaria


-

Manejo de semillas
Se involucrara a todas las familias, desarrollando un curso por cada ao y durante los
cinco aos del proyecto. Para lo cual se coordinar con el Ministerio de Agricultura para
que ayuden a brindar la capacitacin y demostracin en campo.
La prctica podr desarrollarse por cultivo, en la cual se tomarn como actividades la
seleccin y clasificacin de las plantas para la extraccin de semillas, pasando luego por la
desinfeccin (natural o qumica), para finalmente llegar al almacenamiento de la semilla.

Costos y beneficio de la produccin


El curso debe darse en forma interactiva, para encontrar y conocer todas las actividades
que realizan los agricultores, desde el acondicionamiento del terreno, la siembra, el
mantenimiento y la cosecha, los costos de semilla, insumos qumicos, jornales, transporte,
etc, Esta actividad puede darse agrupando agricultores especializados por cultivo, para
obtener una mejor informacin.
Finalmente, la sumatoria de todos estos gastos nos darn el costo de produccin, el cual
deber ser confrontado por el rendimiento y precio de venta, obteniendo finalmente el
beneficio del proceso productivo.
Por otro lado, es importante indicar a los agricultores que realicen el seguimiento
pormenorizado de los gastos que efectan durante un ao (cultivos permanentes) o en una
campaa (cultivos anuales), con el fin de conocer realmente la rentabilidad de la actividad
agrcola.
- Cultivos Alternativos e Informacin de mercado
Consiste en realizar diferentes concursos, todos orientados a la instalacin y manejo de
viveros a nivel familiar y/o comunal, se empezar con la apertura de camas de repique
e injerteras, platabandas altas y bajas para la instalacin de almacigueras, camas de

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recra, instalacin plantaciones definitivas, el acondicionamiento para el riego, las


podas e injertos.
Promover talleres sobre cultivos alternativos e informacin de mercado
Los talleres (uno por ao) sern eminentemente informativos, tratando de involucrar
por lo menos al 80% de las familias, en cinco aos de trabajo, realizando un taller por
ao, en los cuales se demostrara los beneficios que traen los cultivos y principalmente
su relacin con los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
-

Produccin Conservacin
Infraestructura de Riego y Recursos Agua, Suelo

Proteccin

de

la

Conservacin y Proteccin de la Infraestructura de Riego y Recursos Agua, Suelo


Promover las plantaciones forestales y agroforestales
Esta actividad se desarrollar con la participacin directa de los beneficiarios del
proyecto para lo cual se plantea la reforestacin en todo el tramo equidistante a las
tuberas principales, como medida de proteccin de los suelos y de las tuberas de
conduccin principal y zonas propensas a erosin, Ver el cuadro .. Plantaciones
forestales. A continuacin mencionaremos los principales sectores a reforestar:
Plantaciones equidistantes en la lnea de conduccin principal: estos son los ms
vulnerables, por encontrarse en zonas de fuerte pendiente, por lo que se plantea la
reforestacin en ambas bermas con especies arbustivas
4.6.8 Costos de Capacitacin en Manejo Ambiental
Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados para
efectuar acciones de reforestacin en 22 has y que incluye cursos taller en impacto ambiental.
Cuadro N 58
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Alt. 01)
PROYECTO: Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko-Limancho-Cruzpata y Kallatqui
Descripcin
A.

Unidad

Metrdo

P.U (S/.)

REFORESTACIN

P.P (S/.)
18,200.00

DEMARCACIN DE HOYOS

UND

7,000.00

0.10

700.00

APERTURA DE HOYOS

UND

7,000.00

0.25

1750.00

ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE PLANTONES

UND

7,000.00

2.00

14,000.00

SIEMBRA DE PLANTONES

UND

7,000.00

0.15

1050.00

MANTENIMIENTO DE PLANTONES

UND

7,000.00

0.10

700.00

B.

EVENTOS DE CAPACITACIN

CURSOS DE AGROFORESTERA
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO A+B

FUENTE: Equipo tcnico 2011

4.7. EVALUACIN SOCIAL:


A. BENEFICIOS SOCIALES

1,111.00
CURSOS

1.00

500

500.00

CURSO TALLER

1.00

611.00

611.00
19,311.00

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Costos de produccin
El costo de inversin es el costo de produccin de los siguientes productos agrcolas planteados
en el presente proyecto. Maz, papa, alfalfa, haba, , hortalizas, trigo y cebada, frejol. Se realiza un
anlisis por cada producto en las condiciones de tecnologa media (con Proyecto) y en la
condicin de tecnologa local o tradicional (sin proyecto)
El detalle del anlisis costo de produccin se muestra en el cuadro N los incrementos en
produccin es de 5% al primera ao, al segundo ao es de 13% a partir del tercer ao los
incrementos son constantes durante el horizonte del proyecto informacin recopilacin de
especialistas evolucin de proyectos a nivel del SNIP, principalmente del Instituto de
Investigacin Universidad y Regin Autor. Msc Felix Hurtado Huaman
CUADRO Nro 59
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "SIN PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
SIN PROYECTO
PRODUCTOS
AGRICOLAS

SUPERFICI
E
SEMBRAD
A POR/
HAS

Maiz

61.90

70.
34

5.00

5
.68

2.90

3
.30

13.20

15
.00

5.00

5
.68

Papa
Cebada grano
Trigo

RENDIMIEN
TO EN
KG/HAS

haba verde

88.00

TOTAL

100.00

1,300.
00
6,500.00
1,100.
00
1,100.
00
1,300.
00

11,300.00

VOLUM. DE
PROD.( KG)

PRECIO
PRODUCT
O S/./KG.

VBP

VNP

144,846.0

70,566.0

12,500.0

26,000.0

13,500.0

800
.0

2,320.0

5,104.0

2,784.0

2.20

800
.0

10,560.0

31,944.0

21,384.0

1.40

1,20
0.0

6,000.0

9,100.0

3,100.0

105,660.0

216,994.0

111,334.
0

1.80

32,500

0.80

3,190

1.60

6,500

1,20
0.0

COSTO
TOTAL DE
PROD
TOTAL S/.
74,280.0

80,470

14,520

COSTO
POR /HA

2,500.0

137,180.00

6,500.0

Fuente: Equipo tcnico 2011


CUADRO Nro 60
COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
PRODUCTO

PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) SIN PROYECTO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10

AO 1

Maiz

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

61.90

Papa

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Cebada grano

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

Trigo

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20

haba verde

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

8
TOTAL

8.00

88.
88.00

88.00

Fuente: Equipo tcnico 2011

88.00

00

5.00
8

8.00

5.00

5.00

8
8.00

5.00

88.
00

88.
00

88.
00

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CUADRO Nro 61
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "CON PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
PRODUCTOS
AGRICOLAS

Maiz
Papa
Alfalfa
Hortalizas
Frutales
Trigo
haba grano seco
Kiwicha y Quinua
TOTAL

SUPERFICI
E
SEMBRADA
POR/ HAS

RENDIMIENT
O EN KG/HAS

51.00

36.9
6

15.00

10.
87

15.00

10.
87

12.00

8.
70

2.00

1.
45

20.00

14.
49

4.00

2.
90

19.00

13.
77

138.00

2,500.00
10,000.00

PRECIO
PRODUCT
O S/./KG.

127,500

1.80

150,000

0.80

18,000.00

270,000

0.25

10,000.00

120,000

0.80

5,500.00

11,000

1.50

1,600.00

32,000

2.20

1,900.00

7,600

2.00

1,100.00
50,600

100.00

VOLUM. DE
PROD.( KG)

20,900
739,000

COSTO TOTAL
DE PROD
TOTAL S/.

COSTO
POR /HA
2883.42
4576.70
2142.00
2511.14
1400.00
1200.00
2002.06
1800.00

2.55

18,515.32

VBP

VNP

147,054

229,500

82,446

68,651

120,000

51,350

32,130

67,500

35,370

30,134

96,000

65,866

2,800

16,500

13,700

24,000

70,400

46,400

8,008

15,200

7,192

34,200
346,977

53,295
668,395

19,095
321,418

Fuente: Equipo tcnico 2011


CUADRO Nro62
PRODUCTO

PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO
AO
AO
1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
10

Maiz

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

Papa

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Alfalfa

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Hortalizas

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Frutales

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Trigo

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

haba grano seco

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Kiwicha y Quinua

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

TOTAL

13
8.00

138.0
0

138.00

138.0
0

138.0
0

138.00

138.
00

138.0
0

138
.00

Fuente: Equipo tcnico 2011


Beneficios de produccin
Los beneficios estn determinados en trminos monetarios, en tal sentido ellos se derivan
principalmente de dos fuentes.
En primer lugar, los beneficios provendrn de la venta de agua a los regantes (cobrado por la
junta de regantes constituida) y, de otro lado, los beneficios tambin provendrn del
incremento de la produccin y rendimiento de los cultivos comercializados en los mercados
locales y regionales. El cuadro siguiente muestra, en resumen, los ingresos logrados con el
proyecto, para ambas alternativas.

138.00

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

CUADRO Nro 63
HAS DE PRODUCCIN: REA DE INFLUENCIA sin proyecto
Total
Has.
Prod. Total
SIN
%
Costo de Prod. (S/.x Hs)
en TM
Proyect
o

PRODUCT
O

61.90

Maiz

5.00

Papa
Cebada
grano

2.90
13.20

Trigo

5.00

haba verde
TOTAL

70.34

80.47

5.68

32.50

3.30

3.19

800.00

15.00

14.52

800.00

5.68

6.50

88.00

100.00

1,200.00
2,500.00

1,200.00
137.18

6,500.00

Fuente: Equipo tcnico 2011


CUADRO Nro 64
HAS DE PRODUCCIN: REA DE INFLUENCIA con proyecto
Total Has.
CON
Proyecto

PRODUCTO

51.00

Maiz

15.00

Papa

15.00

Alfalfa

12.00

Hortalizas

2.00

Frutales

20.00

Trigo

4.00

haba grano seco

19.00

Kiwicha y Quinua
TOTAL

138.00

Prod. Total
en TM

36.96

127.50

10.87

150.00

10.87

270.00

8.70

120.00

1.45

11.00

14.49

32.00

2.90

7.60

13.77

20.90

100.00

Costo de Prod. (S/.x Hs)


2883.42
4576.70
2142.00
2511.14
1400.00
1200.00
2002.06
1800.00

739.00

18,515.32

Fuente: equipo tcnico 2011


Los incrementos de produccin se da progresivamente al segundo ao el 10%, al tercer ao el
15%; al cuarto ao 20% a partir del quinto ao los incrementos son constantes durante el
horizonte del proyecto.
CUADRO Nro. 65
PROYECCIN DE PRODUCCIN AGRCOLA
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Maiz

127.50

140.25

161.29

193.55

193.55

193.55

193.55

193.55

193.55

193.55

Papa

150.00

165.00

189.75

227.70

227.70

227.70

227.70

227.70

227.70

227.70

Alfalfa

270.00

297.00

341.55

409.86

409.86

409.86

409.86

409.86

409.86

409.86

Hortalizas

120.00

132.00

151.80

182.16

182.16

182.16

182.16

182.16

182.16

182.16

Frutales

11.00

12.10

13.92

16.70

16.70

16.70

16.70

16.70

16.70

16.70

Trigo

32.00

35.20

40.48

48.58

48.58

48.58

48.58

48.58

48.58

48.58

haba grano
seco

7.60

8.36

9.61

11.54

11.54

11.54

11.54

11.54

11.54

11.54

20.90
739.0
0

22.99

26.44
934.
84

31.73
1,12
1.80

31.73
1,121.8
0

31.73
1,12
1.80

31.73

31.73
1,121
.80

31.73
1,121
.80

31.73
1,121.
80

Kiwicha y
Quinua
TOTAL

812.90

1,1
21.80

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.


Rendimientos Esperados
Se consignan los rendimientos esperados para los aos de explotacin que, segn los criterios
generales para la formulacin del plan de desarrollo, se irn incrementando gradualmente
como consecuencia de la transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de
funcionamiento se incrementa en 10%, al segundo ao el incremento a 15%; tercer ao en un
20% a partir de ello es constante. Los incrementos de la produccin es progresiva segn los
clculos mostrados en el cuadro la mencionada informacin es proveniente a las
experiencias mostradas de la Agencia de Informtica Agraria Apurmac informacin
estadstica de rendimientos regional y provincial y distrital de la regin de Apurmac y
experiencias de informacin equipo tcnico 2011
CUADRO Nro 66
RENDIMIENTO DE CULTIVO CON PROYECTO
CULTIVO
TOTAL HAS

rea (Has)

Rend. Kg/h

Rend. Total
Kg/h

Precio. S/.
Kg.

Costo total

228.0

Primera campaa
Maiz

51.00

37.0

2,500.00

127500.0

1.80

229,500.00

Papa

15.00

10.9

10,000.00

150000.0

0.80

120,000.00

Alfalfa

15.00

10.9

18,000.00

270000.0

0.25

67,500.00

Hortalizas

12.00

8.7

10,000.00

120000.0

0.80

96,000.00

Frutales

2.00

1.4

5,500.00

11000.0

1.50

16,500.00

Trigo

20.00

14.5

1,600.00

32000.0

2.20

70,400.00

haba grano seco

4.00

2.9

1,900.00

7600.0

2.00

15,200.00

Kiwicha y Quinua

19.00
138.0

13.8
100.0

1,100.00
50600.0

20900.0
739000.0

2.55

53,295.00
668,395.00

Segunda campaa
maz
frejol
alfalfa
papa
Kiwicha y Quinua
Hortalizas
trigo
TOTAL

2.0

2.2

16.0

17.8

15.0

16.7

22.0

24.4

8.0

8.9

15.0

16.7

12.0

13.3

90.0

100.0

2300.0

4600.0

2.0

2,500.00

40000.0

1.48

59,200.00

30,000.00

450000.0

0.25

112,500.00

7,500.00

165000.0

0.80

132,000.00

1,500.00

12000.0

2.55

30,600.00

10,000.00

150000.0

0.80

120,000.00

18000.0
835000.0

2.20

39,600.00
493,900.00

1,500.00
53000.0

Fuente: equipo tcnico 2011


Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de rendimientos de zonas
cercanas de similares caractersticas.
Costos Unitarios de Produccin

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos se ha
elaborado los costos unitarios de produccin actualizados a setiembre del 2011, que se complementan
con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados
con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a horas maquina,
jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el cuadro siguiente
Cuadro N 67
PRECIO
PRODUCTO
S/./KG.
1.80

PRODUCTOS AGRICOLAS
Maz amilceo
Kiwicha

2.60

Quinua

2.50

Haba Grano

2.00

Papa

0.80

Hortalizas*

0.80

Trigo

2.20

Alfalfa**

0.25

Fuente: MINAG
Beneficios en situacin Optimizada SIN Proyecto
Los beneficios en situacin Optimizada Sin Proyecto son calculados sobre la base del Valor
Bruto de Produccin Agrcola de los principales productos planteados en el proyecto.
CUADRO Nro 68
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
PRODUCT
O

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Maiz

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

80.47

Papa

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

32.50

Cebada
grano

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

Trigo

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

14.52

haba verde

6.50
137.1
8

6.50
137.
18

6.50

6.50

6.50
137.
18

6.50
137.
18

6.50

6.50

6.50
137.
18

6.50

TOTAL

137.
18

Fuente: Equipo tcnico 2011

137
.18

137.
18

137.1
8

137.18

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

La produccin en la actualidad el 85% de la produccin es para autoconsumo el restante para


semillas para el ao siguiente.
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SINPROYECTO
PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Maiz

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

Papa

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

27.63

Cebada
grano

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

Trigo

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

12.34

haba verde

5.53
116.6
0

5.53
116.
60

5.53

5.53

5.53
116.
60

5.53
116.
60

5.53

5.53

5.53

5.53

TOTAL

116.
60

116
.60

116.
60

116.60

116.60

116.60

Fuente: Equipo tcnico 2011


Beneficios en situacin Optimizada CON Proyecto
Los beneficios Con Proyecto se ha calculado. Con la garanta de contar con el agua de riego en
cantidad y oportunidad optima; en la situacin con proyecto las condiciones actuales de
produccin agrcola tendrn incremento constantes en los prximos aos de 10%, 15% y 20%
CUADRO Nro 70
PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON
PROYECTO

PRODUCTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO
10

Maiz

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

51.00

Papa

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Alfalfa

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Hortalizas

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Frutales

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Trigo

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

haba grano seco

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Kiwicha y Quinua

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

TOTAL

138.0
0

138.00

138.
00

13
8.00

138.0
0

138.
00

138.
00

138
.00

138.0
0

138.0
0

Fuente: Equipo tcnico 2011


Segn la hoja de clculos en razn del incremento de la produccin el 40% es de autoconsumo
siendo el 60% de la produccin para comercializar y semilla para el ao siguiente, con esta
cifra se demuestra los mejores y mayores ingresos econmicos de las unidades familiares

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Cuadro N 71
AUTOCONSUMO = 40 % DE LA PRODUCCIN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz

51.00

56.10

64.52

77.42

77.42

77.42

77.42

77.42

77.42

77.42

Papa

60.00

66.00

75.90

91.08

91.08

91.08

91.08

91.08

91.08

91.08

Alfalfa

108.00

118.80

136.62

163.94

163.94

163.94

163.94

163.94

163.94

163.94

Hortalizas

48.00

52.80

60.72

72.86

72.86

72.86

72.86

72.86

72.86

72.86

Frutales

4.40

4.84

5.57

6.68

6.68

6.68

6.68

6.68

6.68

6.68

Trigo

12.80

14.08

16.19

19.43

19.43

19.43

19.43

19.43

19.43

19.43

haba grano
seco

3.04

3.34

3.85

4.61

4.61

4.61

4.61

4.61

4.61

4.61

Kiwicha y
Quinua

8.36

9.20

10.58

12.69

12.69

12.69

12.69

12.69

12.69

12.69

TOTAL

295.6
0

325.16

373.
93

448
.72

448.
72

448.
72

448.72

448.
72

448.
72

448.
72

Fuente: equipo tcnico 2011


Segn la hoja de clculo el excedente de la produccin del 60% se comercializa, con esta cifra
se demuestra los mejores y mayores ingresos econmicos de las unidades familiares
Cuadro N 72
EXCEDENTE = PRODUCCION AUTOCONSUMO

PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz

76.50

84.15

96.77

116.13

116.13

116.13

116.13

116.13

116.13

116.13

Papa

90.00

99.00

113.85

136.62

136.62

136.62

136.62

136.62

136.62

136.62

Alfalfa

162.00

178.20

204.93

245.92

245.92

245.92

245.92

245.92

245.92

245.92

Hortalizas

72.00

79.20

91.08

109.30

109.30

109.30

109.30

109.30

109.30

109.30

Frutales

6.60

7.26

8.35

10.02

10.02

10.02

10.02

10.02

10.02

10.02

Trigo

19.20

21.12

24.29

29.15

29.15

29.15

29.15

29.15

29.15

29.15

haba grano
seco

4.56

5.02

5.77

6.92

6.92

6.92

6.92

6.92

6.92

6.92

Kiwicha y
Quinua

12.54

13.79

15.86

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

TOTAL

443.4
0

487.7
4

560.9
0

67
3.08

67
3.08

673.
08

673.08

67
3.08

Fuente: Equipo tcnico 2011


PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

673.
08

673.
08

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

El proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko-Limancho- Cruzpata y Kallatqui


del Distrito Mariscal Gamarra para 138 Has se ejecutara bajo la modalidad financiamiento de
los Gobiernos Regional de Apurmac, Gerencia de Desarrollo Econmico

Cuadro N 73
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD QUE FINANCIA

MONTO s/.

Gobierno Regional de Apurmac

97%

3`350,079.72

Comunidad Beneficiaria

3%

90,542.70

TOTAL INVERSION

100% 3`440,622.42

Fuente: Equipo tcnico 2011

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

CUADRO Nro. 74

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01


A precios privados
RUBRO

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin

10

3.440.622,43
90.542,70
2.804.930,40
193.848,45
19.311,00
241.447,19
90.542,70

B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0,00

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13.289,40

1. Costo de Mantenimientos

0,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

2. Costo de Operacin

0,00

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

3.440.622,43

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.437.322,43

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:

El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10


aos.

CUADRO Nro 75

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL


COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 02
A precios privados

RUBRO

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin

10

3.811.305,39
100.297,51
3.125.364,49
196.143,95
21.741,90

5.Gastos Generales

267.460,03

6. Supervisin y liquidacin

100.297,51

B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0,00

13289,40

13289,40

13289,40 13289,40 13289,40 13289,40 13289,40 13289,40 13289,40 13.289,40

1. Costo de Mantenimientos

0,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

2. Consto de Operacin

0,00

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

3.811.305,39

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,4
0

13.289,4
0

13.289,4
0

13.289,4
0

13.289,4
0

13.289,4
13.289,40
0

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

1. Costo de Mantenimientos

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.808.005,39

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)

2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:

El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10 aos.

CUADRO Nro 76

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Anlisis de costos Precios de Mercado

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

EVALUACION
4.1 Flujo de Ingresos
Cuadro 78 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS 1 Y 2
RUBROS
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
A. SITUACIN CON PROYECTO

ANLISIS DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS


3
4
5
6
7
8
877,12
877,12
877,12
877,12
877,12
877,12
864,7
864,7
864,7
864,7
864,7
864,7

1
877,12
864,7

2
877,12
864,7

12,420.00

12,42

12,42

12,42

12,42

12,42

12,42

12,42

12,42

Venta de Agua para riego sin proyecto


2. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
B. SITUACIN SIN PROYECTO

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284

0
183,284
183,284 1,832,840

BENEFICIOS INCREMENTALES ( 1-2 )

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836

693,836 6,938,360

Venta de Agua para riego con proyecto

9
877,12
864,7

10
TOTAL
877,12 8,771,200
864,7
12,42

Cuadro 79 INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 1 Y 2


RUBROS
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A. SITUACIN CON PROYECTO
Venta de Agua para riego con proyecto
Venta de Agua para riego sin proyecto
2. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Cultivos no transables
SITUACIN SIN PROYECTO

3. BENEFICIOS INCREMENTALES ( 1-2)

Fuente: Equipo tcnico 2011

Fact Correc.

0.92

806,95

806,95

0.92

ANLISIS DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES


3
4
5
6
7
8

TOTAL
9

10

806,95

806,95

8,069,504

168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621

1,686,213

806,95

806,95

806,95

806,95

806,95

806,95

638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 6,383,291

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

2 Evaluacin Econmica a precios de Mercado


Cuadro 80
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO ALTERNATIVO 1
POGRAMACIN ANUAL

RUBRO

VALOR ACTUAL

0
0
0

1
693.836,00
693.836,00

2
693.836,00
693.836,00

3
693.836,00
693.836,00

4
693.836,00
693.836,00

5
693.836,00
693.836,00

6
693.836,00
693.836,00

7
693.836,00
693.836,00

8
693.836,00
693.836,00

9
693.836,00
693.836,00

10
693.836,00
693.836,00

4.263.321,86

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

3.437.322,43

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

3.498.702,97

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO

-3.437.322,43

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

683.846,60

4. Factor de Actualizacin (10%)

1,00

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

-3.437.322,43

621.678,73

565.162,48

513.784,07

467.076,43

424.614,94

386.013,58

350.921,43

319.019,49

290.017,71

263.652,47

1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN)


6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

764.618,89
14,96%

Cuadro 81
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO ALTERNATIVO 2
RUBROS

AOS

VALOR ACTUAL

10

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

693.836,00

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

3.808.005,39

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

9.989,40

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO

-3808005,39

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

683846,60

1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL


PROYECTO

4. Factor de Actualizacin (11%)


5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN)

1,00

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

-3808005,39

621678,73

565162,48

513784,07

467076,43

424614,94

386013,58

350921,43

319019,49

290017,71

263652,47

6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Fuente: Equipo tcnico 2011

4.263.321,86

3.869.385,93

393.935,94
12,36%

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

4.3 Costos a Precios Sociales


CUADRO N 82 COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO

PERIODO
0

A) COSTOS DE INVERSION

10

2.726.214,96

1. Expediente tcnico

82393,86

2. Infraestructura

2187845,71

3, Capacitacin y Transp. Flete

176402,09

4. Presupuesto de Mitigacin

17573,01

5.Gastos Generales

190.545,66

6. Supervisin y liquidacin

71.454,62

B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0,00

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13.289,40

1. Costo de Mantenimientos

0,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

2. Costo de Operacin

0,00

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

13.289,40 13.289,40 13.289,40 13.289,40 13.289,40 13.289,40 13.289,40

13.289,40

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)

2.726.214,96 13.289,40 13.289,40

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

2966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

1. Costo de Mantenimientos

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.323,36 10.323,36 10.323,36 10.323,36 10.323,36 10.323,36 10.323,36

10.323,36

2. Costo de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:

2.723.248,92 10.323,36 10.323,36

El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10 aos.

Fuente: Equipo tcnico 2011

CUADRO N 83 COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin
B) COSTOS DE OPERACION Y

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

PERIODO
0

10

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13289,40

13.289,40

3.017.297,81
91270,73
2437784,30
178490,99
19785,13
210.884,83
79.081,81
0,00

MANTENIMIENTO CON PROYECTO


1. Costo de Mantenimientos

0,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

8.667,00

2. Consto de Operacin

0,00

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

4.622,40

3.017.297,81

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

13.289,40

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2.966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

2966,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.014.331,77

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

8.667,00

(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:

El Horizonte considerado para la alternativa 1 es de 10 aos.

Fuente: Equipo tcnico 2011

4.4 Flujo de costos a Precios Sociales


Cuadro 84

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO ALTERNATIVO 1

1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

VALOR
ACTUAL

AOS

RUBROS
0

10

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2.723.248,92

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO

-2.723.248,92

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

628.005,64

4. Factor de Actualizacin (10%)


5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN)
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

1,00
-2723248,92

0,91
570914,22

0,83
519012,93

0,75
471829,93

0,68
428936,30

0,62
389942,09

0,56
354492,81

0,51
322266,19

0,47
292969,27

0,42
266335,70

0,39
242123,36

3.922.255,38
2.786.681,50

1.135.573,88
19,02%

Cuadro 85
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO ALTERNATIVO 2
VALOR
ACTUAL

AOS

RUBROS
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

638.329,00

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

3.014.331,77

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

10.323,36

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO

-3014331,77

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

628005,64

4. Factor de Actualizacin (10%)

1,00

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

-3014331,77

570914,22

519012,93

471829,93

428936,30

389942,09

354492,81

322266,19

292969,27

266335,70

242123,36

1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN)


6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Fuente. Equipo tcnico 2011

3.922.255,38

3.077.764,34

844.491,03
16,19%

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

4.5 Evaluacin Social


Para el presente proyecto la Evaluacin Social se har segn la Metodologa Costo
Beneficio, en la que se evalan tanto los beneficios como los costos, para ello, estos
deben estar expresados en precios privados. En primer lugar se har el calculo del
ratios Beneficio / Costo (B/C)1, este indicador relaciona el valor actual de los beneficios
(VAB) de proyecto con el de los costos del mismo (VAC).

Alternativa 1
Alternativa 2

Alternativa 1
Alternativa 2

RATIO COSTO EFECTIVIDAD


Precios Privados
VNB1
4.263.321,86
VNC1
3.498.702,97
VNB2
VNC2

4.263.321,86
3.869.385,93

RATIO COSTO EFECTIVIDAD


Precios Sociales
VNB1
3.922.255,38
VNC1
2786681,50
VNB2
VNC2

3.922.255,38
3.077.764,34

1,22
1,10

1,41
1,27

A precios privados para la Alternativa 1, se tiene que por cada sol que se invierta se
obtendr un retorno de S/. 1.22, mientras que para la Alternativa 2 se tendr solo un
retorno de S/. 1.10; ha precios sociales para la Alternativa 1 se tiene que por cada sol
que se invierta se obtendr un retorno de S/. 1.41 y para la Alternativa 2 se tendr solo
un retorno de S/. 1.27. Claramente se observa que los ratios obtenidos para las
Alternativa 1, son mayores a los de la Alternativa 2, por lo que se perfila para ser la
alternativa econmica y socialmente viable, pero antes de concluir el anlisis es
necesario evaluar el VAN y TIR obtenidos para cada alternativa.
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
Sociales para las alternativas, se determin el VAN y TIR en cada caso, resultados que se
muestran en los siguientes cuadros.

1 La regla de decisin es que un proyecto es rentable si su B/C es mayor a uno.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Indicador
VAN
TIR

Indicador
VAN
TIR

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Indicadores a Precios Privados


Alternativa 1
Alternativa 2
764.618,89
393.935,94
14,96%
12,36%

Indicadores a Precios Sociales


Alternativa 1
Alternativa 2
1.135.573,88
19,07%

844.491,03
16,19%

4.6 Anlisis de Sensibilidad


Es sabido que todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no
necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan
su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
Con nuestro anlisis queremos determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto
a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de
ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas
variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
Cuadro 86 NLISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANALISIS %
VAN Precios
Privados

VAN Precios
Sociales

VAN Precios
Privados

VAN Precios
Sociales

Disminucin de ingresos en 20% y el


costo se incrementa en 20%

-787786,08

-206213,49

-1220329,51

-555512,91

Incremento de costo en 15%, Ingresos se


mantiene igual

239813,44

719931,50

-186471,95

382826,38

Incremento de ingresos en 10%, costos se


mantienen igual

1190951,08

1532849,92

820268,12

1236716,57

Disminucin de costos en 10%, ingresos


se mantiene igual

1114489,19

1414242,03

780874,53

1152267,47

Los resultados logrados del anlisis de sensibilidad evidencian que el ante un escenario
pesimista tem (A), la alternativa 1 sigue siendo socialmente viable pues obtiene un
VAN positivo mayor al de la alternativa 2. Para los dems tems de igual forma la
alternativa 1 alcanza mejores resultados que la alternativa 2.

4.7 Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se


procede a seleccionar la mejor alternativa. En el siguiente cuadro se muestra en
resumen de los indicadores hallados para cada una de las alternativas evaluadas.
RESUMEN
VAN (10%)
ALTERNATIVAS

TIR (10%)

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

ALTERNATIVA 1

764.618,89

1.135.573,88

14,96%

19,02%

ALTERNATIVA 2

393.935,94

844.491,03

12,36%

16,19%

SELECION DE ALTERNATIVAS
VAN (10%)

TIR (10%)

ALTERNATIVAS

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

ALTERNATIVA 1

764.618,89

1.135.573,88

14,96%

19,02%

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar


aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos
econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que
se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades,
que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.
El VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la
primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la
segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable
econmica y socialmente.
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego en la comunidad
campesina Cruzpata y anexo Kallatqui, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por
la Construccin de un canal con tubera PVC UF, con una longitud de 7+696 Km de red
principal y 1+856 Km de red secundaria, Construccin de dos reservorios con
capacidad total de 1200 metros cbicos Construccin de pozo disipador, tomas
laterales, todo este trabajo para poder irrigar 138 hectreas de terreno aptas para uso
agrcola; Capacitacin y asistencia tcnica en aplicacin de riegos; Adquisicin de
herramientas para el manejo de sistemas de riego; Fortalecimiento Organizacional a
integrantes del comit de regantes y sub. Comits y Capacitacin y asistencia tcnica
en operacin y mantenimiento.

4.8 Anlisis de Sostenibilidad


Fase de Pre inversin:

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

La formulacin del presente perfil se realiza en las condiciones adecuadas El proyecto ha


sido trabajado con datos de Informacin Primaria recogido de los propios productores
beneficiarios, y por medio de los trabajos de campo realizados en la zona misma de
influencia del proyecto; contrastada con la experiencia propia de anlisis de Incrementos
de volmenes mnimos, incremento de campaas en forma progresiva y costos de
incrementos de parcelas por la articulacin de irrigacin, demostrados en las muestras
del VAN y TIR, positivo, que equivale a decir que el proyecto elegido es aceptable por lo
que se recomienda su aprobacin y posterior ejecucin.
Fase de Inversin:
En esta fase de inversin la unidad ejecutora se encarga de la elaboracin el expediente
tcnico y ejecuta el proyecto, con la participacin de las entidades involucradas, en la
que se realiza el seguimiento y supervisin para su adecuada consecucin.
Fase de Post inversin:
El Gobierno Regional Apurmac cuenta con la capacidad tcnica, logstica y la
experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad distrital de
Mariscal Gamarra, la misma al comit de regantes para la operacin, mantenimiento
para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa
de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
Los costos de operacin, mantenimiento sern cubiertos por el comit de regantes, con
los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar
ser el cobro de S/. 2.00 nuevos soles por ha por parte de los propietarios,. Para ello se
adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de los beneficiarios
del proyecto.
Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se
enuncia a continuacin:
El Proyecto de Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko- Limancho Cruzpata
y Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra Provincia Grau departamento Apurmac,
cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el
PIP indicado sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Junta de Regantes quien
ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual
se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de
consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.

CUADRO Nro 87

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Ingreso por venta de agua


INGRESOS POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

138

Fe
Mar
b
13
8 138

0.0
0

0.0
0

Ene

Meses
N Hs
Tarifa/H
en S/.
N riego

TOTAL

Abr

May

Jun

Jul

Ago

138

138

138

138

138

138

138

138

138

1656

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

2.0
5

18
45

0 1380

138
0

138
0

138
0

138
0

1380

1380

1380

0.0
0

Set

Oct

Nov

Dic

Total ao

12,420.0
1380 0

Cuadro N 88
INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Programacin Anual

Rubro

Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8 Ao9 Ao10

Valor
Actual

Ingresos Incrementales
del Proyecto
Venta de Agua para
Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para
Riego sin Proyecto
Valor Actual de los
Ingreso Incrementales

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

12,420

124,200.0

124,200.0

Fuente: Equipo tcnico 2011


Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se
enuncia a continuacin:

a) ACTA DE NOMBRAMIENTO DE COMIT DE GESTION;


Noviembre de 2011.

04 de

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

La Comunidad Campesina de Cruzpata las Autoridades y comuneros en general


nombraron a sus autoridades para que representen a la comunidad en el proyecto
Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko-Limancho-Cruzpata y Anexo
Kallatqui y se comprometen a respetar los acuerdos que puedan a tomar:

b) ACTA DE PRIORIZACIN DEL PROYECTO; 18 de Noviembre de 2011


Autoridades y comuneros de la Comunidad Campesina de Cruzpata, consideran de
prioridad la ejecucin del Proyecto Instalacion del Sistema de Riego FapallopunkoLimancho-Cruzpata y Kallatqui respaldando en toda su magnitud.

c) ACTA DE COMPROMISO PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL


SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO-LIMANCHO CRUZPATA Y
KALLATQUI; 02 de diciembre de 2011.
La comunidad en su conjunto aprueba con toda sus autoridades dar de libre
disponibilidad de los espacios territoriales por donde pasar el Proyecto Instalacion
del Sistema de Riego Fapallopunko -Limancho Cruzpata y Kallatqui.

d) ACTA DE COMPROMISO PARA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL


PROYECTO

INSTALACION

DEL

SISTEMA

DE

RIEGO

FAPALLOPUNKO- LIMANCHO- CRUZPATA Y KALLATQUI; 05 de


diciembre de 2011.
El Comit de Regantes y usuarios, se compromete a pagar la tarifa de agua
establecida en la reunin que es de S/. 2.00 por hectrea de riego, la misma que
servir para operacin y mantenimiento del proyecto en mencin

4.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

4.9.1 Impactos positivos.


Incremento de la mano de obra.La ampliacin de la frontera agrcola, uso intensivo y extensivo del suelo,
la construccin de la infraestructura, la reforestacin y su posterior
aprovechamiento generara mayor ocupacin a la poblacin y por ende
mayores ingresos econmicos.
Elevacin de la calidad de vida
Con la implementacin del plan de desarrollo agrcola, el cual generara
volmenes de cosecha se percibirn mayores ingresos econmicos,
mejorando la calidad de vida de la poblacin, en salud, educacin, vivienda
y servicios bsicos
Mejoramiento del microclima.
La implementacin del plan de cultivo especialmente de frutales tendr
incidencia en el cambio del clima, por el mantenimiento de una
temperatura ambiental y precipitacin adecuada.

Incremento del uso del suelo


El aumento del uso intensivo del suelo a 1.78 ser el incremento del
volumen de produccin, la misma que generara excedente para la
comercializacin, luego de asegurara la alimentacin de la familia
campesina.

Elevacin de la eficiencia de riego.


Con el plan de capacitacin en los sistemas y organizacin a los usuarios
la eficiencia de riego.

4.9.2 Impactos negativos.

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

Erosin.
Con el incremento del volumen del agua las parcelas a regarse podran
provocar erosiones.
Medidas:
Capacitacin en sistemas de riego por gravedad y manejo del agua
Rotacin de cultivos
Capacitacin en manejo de suelos
Adecuada orientacin de los surcos
Barreras vivas

Perdida del recurso forestal.


La deforestacin durante la Instalacin del canal entubado y con la
ampliacin de la frontera agrcola, tendr repercusiones sobre el factor
ambiental, que a largo plazo provocara erosin de los suelos.
Medidas.
Campaa agresiva de forestacin para el desarrollo sostenible de la
produccin forestal.
Control de extraccin de especies de valor comercial de las reas
consideradas vulnerables.
Educacin ambiental y capacitacin a los usuarios de la zona .
Contaminacin del suelo.
La ampliacin de la frontera agrcola, el uso intensivo del suelo, generara el
uso de agroqumicos, sobre los cultivos, el suelo y la escorrenta superficial,
provocando impactos negativos, sobre la flora, fauna y alimentos.
Medidas.
Aplicacin de productos biodegradables.
Aplicacin de dosis adecuada de acuerdo al cultivo.
Utilizacin de cultivos tolerantes y resistentes a plagas y enfermedades.
Utilizacin de abonos orgnicos (estircol, compost, humus).

Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra

Consultora Siusa Ingenieros SCRL

4.10 MARCO LGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

A partir de los rboles de medios fines y medios fundamentales acciones


propuestas, se ha elaborado la Matriz de Marco Lgico para la alternativa
seleccionada, el mismo que permite:

Entender la naturaleza del problema que se quiere resolver.

Visualizar las soluciones al problema

Recoger los indicadores de xito del Proyecto


Reducir las ambigedades que podran surgir al plantear los objetivos del
Proyecto, as como la forma de medir el logro de dichos objetivos.
Facilitar la formulacin y posterior evaluacin de los Proyectos

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Cuadro N 89 Marco lgico y alternativa seleccionada


Fin:

Fin.

Descripcin

Indicadores

Fuentes de verificacin

Supuesto

- Adelanto socio econmico de la comunidad campesina de


Cruzpata, y anexo Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra
Provincia Grau

A partir ao 01 de culminado el proyecto se incrementan los ingresos econmicos


de los productores y beneficiarios hasta en un 37%
As se logra un adelanto socio econmico de la comunidades campesinas de
Cruzpata y anexo Kallatqui del Distrito de Mariscal Gamarra

- Registros de Ministerio de Agricultura.


- Observacin directa.

- Menores niveles de desnutricin crnica en nios y adultos


en los sectores intervenidos con el proyecto.
Estabilidad socioeconmica

- Incremento de los rendimientos de la produccin Agrcola y


pecuaria en la Comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui del

- Al trmino del Proyecto, el 100% de la Produccin agrcola y pecuaria de las


familias beneficiarias se ver incrementada en un 10%, y respecto al ao
Base(2012)
Al segundo ao respecto al termino del proyecto se ver incrementada en un 15%
A partir del tercer ao los incrementos en 20% de la produccin segn el anlisis
de clculo es constante durante el horizonte del proyecto

- Sondeo Rpido
- Registros Sectoriales, Agencia Agraria
- Observacin Directa.
- Registros Fotogrficos.

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

- Al trmino del Proyecto, se dispone de un sistema de riego, en los sectores de


Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, Cruzpata Chaccarayoc, Kallatqui,

- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.


- Registros Fotogrficos
- Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
tcnica financiera)

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

Conduccin de agua sin prdida a los centros de produccin.

- Al trmino del Proyecto, se dispone de un canal de conduccin de tubera de PVC, en- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.
UF de 200, 160 y 110 mm lnea de conduccin a los sectores de la comunidad de
- Registros Fotogrficos
Cruzpata como son Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, cruzpata, Chaccarayoc - Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
Kallatqui, Ccachahuana y nanrapata
tcnica financiera)

- Estabilidad socio poltica local regional.


- Comportamiento climtico a nivel local, se mantiene dentro
de la media de los 10 ltimos aos.

Adecuada destreza en la operacin y mantenimiento de la


infraestructura de riego durante el horizonte del Proyecto

- Al trmino del proyecto las 71 familias beneficiarias aplican tcnicas eficientes de


riego

- Lista de participantes en los eventos de capacitacin y


organizacin.
- Acta de conformidad de los procesos de capacitacin
desarrollados dentro de la comunidad campesina de Cruzpata y
su anexo Kallatqui.

- Mejora la eficiencia de riego en la comunidad de


Cruzpata y su anexo Kallatqui con sus respectivos sectores.
- Se tiene personal calificado en tcnicas de riego eficiente.

Estudio Definitivo (expediente tcnico)


Obras preliminares
Construccin de bocatomas
Construccin de dos Reservorios
Instalacin de lnea de conduccin entubado
Construccin de pozas disipadoras cajas de derivacin y
control
Capacitacin en Impacto ambiental
Programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de la
infraestructura del sistema de riego
Capacitacin en tcnicas de produccin agropecuaria, en riego
parcelario y en gestin administrativa.
Plan de mitigacin ambiental.

01 expediente a un costo de S/. 90,542.70 nuevos soles


2 lneas de aduccin de PVC instalada a un costo de S/ 3`018,089.85 nuevos
soles
talleres de capacitacin en Gestin Organizacional, manejo de sistema de
irrigacin tcnicas de produccin agrcola realizada a un costo de 38,500.00
nuevos soles
1 plan de mitigacin implementado a un costo de S/ 19,311.00 nuevos soles.
Gastos Generales .8% equivalente a S/.241,447.19
Supervisin y liquidacin 3% equivalente S/. 90,542.70

- Plan Operativo.
- Expediente Tcnico.
- Reportes Peridicos del Sistema de Mantt. y Oper.
- Informes Tcnicos.
- Verificacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Lista de asistencia

Recursos Disponibles de manera oportuna.

Objetivo General

Objetivo General
Distrito de Mariscal Gamarra
Resultados
Suficiente y adecuada infraestructura de riego
R1

Ccachahuana pampa y Nanrapata de la comunidad de Cruzpata

R2

R3

Actividades

Los beneficiarios ejecutan su aporte comprometido como


parte del proyecto.
Los beneficiaros participa de manera activa en las
actividades de capacitacin planteadas en el proyecto.
Los eventos climticos no dificultan las reas propias del
proceso de ejecucin del proyecto.

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4.11 ANLISIS DEL RIESGO


Respecto a la localizacin, intensidad, duracin y probabilidad de ocurrencia del proyecto,
este mbito est en produccin desde los aos 1600, durante este perodo a la actualidad
No hay reportes se haiga presentado ningn tipo de ocurrencias ni fenmenos naturales
que puedan poner en peligro la ejecucin del proyecto.
La posible presencia de alguna plaga ocasional, un fenmeno natural (sequa o exceso de
lluvias), seran manejados con un programa de sanidad vegetal y calendario agrcola.
Los costos son parte del presupuesto del sistema de produccin y costos de Ampliacin y
Construccin de la infraestructura.
4.11.1 Organizacin y Gestin
En la organizacin y gestin participan:
-

La Municipalidades distrital de Mariscal Gamarra


La Comit de Regantes de la comunidad y beneficiarios

El compromiso de todas las instituciones y organizaciones estn suscrita en actas de


compromiso.

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
-

De orden Social:
Contribuye al desarrollo socioeconmico de las unidades productivas familiares
rurales del mbito de influencia del proyecto.
Incremento de ingresos econmicos que provienen de la actividad agropecuaria y
mayor grado de articulacin de los beneficiarios al mercado.
Reducir las tasas de desnutricin infantil; en 15% a partir del 3er ao despus del
proyecto.
Reducir la tasa de migracin, en 3% a partir de 4to ao despus del inicio del
funcionamiento
Complementarios, mejora de niveles de educacin, salud y vivienda.

De orden Econmico:
Al ao 3er, despus del inicio de funcionamiento se incrementa los ingresos
familiares en un 35 %.
Duplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, maz al 3to ao, con
incremento de su productividad.

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Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a partir del 3er ao


de funcionamiento del proyecto.
Incremento del nmero de hectreas cultivadas al ao por la rotacin de cultivos e
instalacin de 2 campaas por ao y cosechadas exitosamente.

De orden Tcnico:
Las condiciones topogrficas de la zona son favorables para este sistema de riego, porque
cuenta con zonas apropiadas para el sistema de riego que se plantea
De orden Ambiental:
Dado un conjunto de medidas de mentalizacin en los beneficiarios de preservar
los bosques, pastos, etc., se previene mediante campaas de difusin lograr
disminuir la quema de los mismos.
La actividad agrcola que desarrollan los pobladores, con la utilizacin insumos
qumicos entre ellos los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva, se tiene como
resultado la disminucin del uso puesto que son consientes de los efectos negativos,
motivo por la cual que utilizan abonos orgnicos de la zona.
Los daos causados en los suelos por la erosin, los beneficiarios protegen por
medio de terrazas de formacin lenta los que evitan estas consecuencias, de la
misma forma por cercos vivos
Existe un plan de contingencia por medio de la forestacin y reforestacin
Los ojos de agua que existe en la zona son protegidos por medio cercos y la
plantacin de plantas nativas, protectoras del agua
Resultados esperados.
Los resultados esperados son: agua disponible para riego con equidad y
oportunidad, en las unidades productivas capacitadas, que hacen el uso racional del
agua sin causar daos al medio ambiente y obtienen rentabilidad agrcola. y
pecuaria
Dado que la eficiencia de aplicacin del recurso hdrico es hasta el 92%, contribuye
mejorar los tiempos de riego por cada frecuencia de riego, que permitir
incrementar las reas bajo riego, sobretodo en la poca de estiaje .
5.2

RECOMENDACIONES

Se recomienda declarar viable el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin


Pblica porque es sostenible en el tiempo, rentable socialmente y est acorde a los
lineamientos de la poltica sectorial, ms aun tratndose de un proyecto que est
localizado en un distrito de extrema pobreza de la Provincia de Grau en el departamento
de Apurmac.

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Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto sern sobre la base del
expediente tcnico y normas legales vigentes en construccin, por consiguiente se plantea
las siguientes actividades.
Formulacin del expediente tcnico
Las instituciones involucradas en el desarrollo social de la poblacin deben de invertir y
financiar la ejecucin de la Infraestructura fsica del proyecto de riego
El comit de regantes establecida debe de garantizar el buen funcionamiento de la
infraestructura de riego por medio de la operacin y mantenimiento el sistema.

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6
6.1

ANEXOS

DOCUMENTOS

6.1.1 Resolucin Administrativa Nro 027-2012-ANA-ALA-MEDIOAPURIMAC


PACHACHACA DE 03 de febrero.(Aprovechamiento de recurso hdrico)
6.1.2 Padrn de Usuarios
6.1.3 Acta de Nombramiento de Comit de Gestin
6.1.4 Acta Priorizacin del Proyecto
6.1.5 Acta de Compromiso para libre disponibilidad de los espacios territoriales
6.1.6 Acta de Compromiso Para Operacin y Mantenimiento
6.1.7 Insumos y materiales
6.1.8 Cuadros estadsticos de Produccin de la zona del proyecto
6.1.9 Fotografas
6.1.10 Calculo de Hcanales
6.1.11 Plano de Localizacin, Ubicacin
Plano de Planta y Cortes
Plano de Cmara de Rompe Presin
Plano de Desarenador
Plano de Reservorio
Plano de Bocatoma
Plano Clave
Plano de Cantera
6.1.12 Diseo de Reservorio Exel

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