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SEMINARIO TALLER

GUA TCNICA COLOMBIA


GTC 45 SEGUNDA ACTUALIZACIN 2012

Gua para la identificacin de los


peligros y la valoracin de los riesgos
en seguridad y salud ocupacional

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Dirigido por:

Juan Camilo Lsmez Peralta


Ingeniero Industrial UIS
Especialista en Salud Ocupacional UMB
Magster en Gerencia de Negocios MBA UIS
Docente Educacin Superior UMB UIS - USTA
Consultor Empresarial
Gerente Su Gestin Consultores
Cel: 316 251 2524
Email: gerencia@sugestion.com.co

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ALGO IMPORTANTE
Presencia fsica y mental
Participacin
Celulares (En silencio o apagados)
Cumplimiento de los horarios definidos
Escuchar y respetar las opiniones de los
asistentes
Pedir la palabra

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OBJETIVOS GENERALES
Identificar y dominar los conceptos
relacionados con la GTC 45 Segunda
Actualizacin 2012.

Presentar la secuencia de pasos


requeridos para realizar la valoracin de
los riesgos segn la GTC 45.
Comprender los diferentes tipos de
controles requeridos para la valoracin
del riesgo.
Realizar la identificacin de peligros y
valoracin de riesgos de acuerdo con las
pautas establecidas en la GTC 45
Segunda actualizacin.
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TALLER 1
CONCEPTUALIZACIN

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1. Anlisis del
riesgo

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para


determinar el nivel del riesgo.

2. Peligro

Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de


enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de
estos.

3. Probabilidad

Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y


pueda producir consecuencias.

4. Riesgo

Combinacin de la probabilidad de que ocurra(n) un(os)


evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de lesin
o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o
exposicin(es).

5. Nivel de
deficiencia
(ND)

Magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de


peligros detectados y su relacin causal directa con posibles
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.

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6. Evaluacin del
riesgo

Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel


de probabilidad y el nivel de consecuencia.

7. Evaluacin
higinica

Medicin de los peligros ambientales presentes en el lugar de


trabajo para determinar la exposicin ocupacional y riesgo
para la salud, en comparacin con los valores fijados por la
autoridad competente.

8. Medida(s) de
control

Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la


ocurrencia de incidentes.

9. Riesgo
aceptable

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin


puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia
poltica en seguridad y salud ocupacional.

10.
Consecuencia

Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la


materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente.

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11. Actividad
rutinaria

Actividad que forma parte de un proceso de la


organizacin, se ha planificado y es estandarizable.

12. Elemento de
Proteccin
Personal (EPP)

Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna


parte del cuerpo de una persona.

13. Nivel de
exposicin (NE)

Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un


tiempo determinado durante la jornada laboral.

14. Nivel de
probabilidad

Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin.

15. Identificacin
del peligro

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus


caractersticas.

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16. Valoracin de
los riesgos

Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)


peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o
no.

17. Exposicin

Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con


los peligros.

18. Nivel de
riesgo

Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de


probabilidad por el nivel de consecuencia.

19. Nivel de
consecuencia
(NC)

20. Actividad no
rutinaria

Medida de la severidad de las consecuencias.

Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de


un proceso de la organizacin o actividad que la organizacin
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecucin.

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS

OBJETIVOS

Identificar los peligros presentes en el


desarrollo de las actividades o ambientes de
trabajo.

Valorar los riesgos que de all se generan

Establecer los controles necesarios para


asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE


RIESGOS
LEY 9 DE 1979

Artculo 80.- Para preservar, conservar y mejorar la


salud de los individuos en sus ocupaciones la presente
Ley establece normas tendientes a:
a) Prevenir todo dao para la salud de las personas,
derivado de las condiciones de trabajo;
b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados
con agentes fsicos, qumicos, biolgicos, orgnicos,
mecnicos y otros que pueden afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo;
c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud
en los lugares de trabajo;

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
VALORACIN DE RIESGOS

RESOLUCIN 1016 DE 1989


ARTICULO 11:
Las principales actividades del subprograma de
Higiene y Seguridad Industrial son:
1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener
informacin sobre stos en los sitios de trabajo de
la empresa, que permita la localizacin y
evaluacin de los mismos, as como el
conocimiento de la exposicin a que estn
sometidos los trabajadores afectados por ellos.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
VALORACIN DE RIESGOS.

NTC OHSAS 18001:2007


4.3.1 La organizacin debe establecer,
implementar y mantener un procedimiento
para la continua identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de los
controles necesarios.

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS

USOS

Situaciones en que los peligros puedan afectar la


seguridad o la salud.

Organizaciones que buscan la mejora continua del


SG SST y del cumplimiento de requisitos legales.

Situaciones previas a la implementacin de


cambios.

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS
APLICACIONES

Identificar los peligros y valorar los riesgos


derivados de estos peligros.
Tomar decisiones con base a la informacin
recolectada en la valoracin.
Comprobar la efectividad de las medidas de
control.
Priorizar acciones de mejora derivadas del
proceso de valoracin de riesgos.
Demostrar a las partes interesadas la ejecucin de
estas actividades.

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS
CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIN

Designacin de personal, gestin de recursos


Legislacin vigente
Consultar y comunicar partes interesadas
Determinar necesidades de entrenamiento del
personal que realizar la actividad.
Documentar los resultados de la valoracin
Realizar evaluaciones higinicas o monitoreos
biolgicos si se requiere.
Tener en cuenta los cambios internos y externos
Tener en cuenta estadsticas.

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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ANEXO B
MATRIZ DE RIESGOS GTC 45

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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QU TIPOS DE PROCESOS EXISTEN ?


Procesos de conduccin, direccin o gerenciales

CLIENTE

Procesos de realizacin
u operacin

Procesos de apoyo o soporte

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CLIENTE

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CONSIDERACIONES SOBRE LA CLASIFICACIN DE


PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS.

Descripcin
Interaccin con otros procesos
Nmero de trabajadores
Partes interesadas
Procedimientos, instructivos.
Maquinaria, equipo, herramienta
Sustancias y servicios utilizados
Requisitos legales aplicables
Plan de mantenimiento
Sistemas de emergencia
Histrico de datos

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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ANEXO A TABLA DE PELIGROS


Ruido (continuo, intermitente, impacto)
Iluminacin (excesiva, deficiente)

FSICOS
Transmitidos
por ondas

Vibracin (cuerpo entero, segmentaria)


Temperaturas extremas (calor fro)
Presin atmosfrica (normal y ajustada)
Radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes

ANEXO A TABLA DE PELIGROS


Virus
Bacterias

BIOLGICOS
Derivados de
Animales
Vegetales
Ambiente

Hongos
Ricketsias
Parsitos
Picaduras

Mordeduras
Fluidos o excrementos

ANEXO A TABLA DE PELIGROS


Polvos orgnicos e inorgnicos
Fibras

QUMICOS
Slidos
Lquidos
Gases

Lquidos
Gases y vapores
Humos (metlicos y no metlicos)
Material particulado

Neblinas

ANEXO A TABLA DE PELIGROS


Gestin organizacional

Psicosocial

Caractersticas de las organizacin del trabajo


Caractersticas del grupo social de trabajo

Carga de
trabajo
Ambiente de
trabajo

Condiciones de la tarea
Interfase persona - tarea
Jornada de trabajo

ANEXO A TABLA DE PELIGROS


Biomecnico
Carga Esttica
Carga
Dinmica

Postura (prolongada, mantenida, forzada)


Esfuerzos
Movimientos repetitivos
Manipulacin manual de cargas

ANEXO A TABLA DE PELIGROS

Condiciones
de seguridad

Mecnico (mquinas, herramientas, equipos


Elctrico (alta, baja tensin, esttica)
Locativo (almacenamiento, superficies, orden y aseo)

Riesgos que
generan
accidentes de
trabajo

Tecnolgico (explosin, incendio, fuga)


Accidentes de trnsito
Robos, atracos, atentados
Trabajo en alturas, espacios confinados

ANEXO A TABLA DE PELIGROS

Fenmenos
Naturales

Sismo
Vendaval
Inundacin

Cuando estn
involucrados
en la
actividad

Derrumbe
Precipitaciones
Tormenta elctrica

Clasificacin de la gravedad de los niveles de dao


CATEGORIA DEL
DAO

DAO LEVE

DAO MEDIO

DAO EXTREMO

SALUD

Molestias e irritacin
(ej. dolor de cabeza);
Enfermedad temporal
que produce malestar
(ej. Diarrea)

Enfermedades
que
causan
incapacidad
temporal. (ej. perdida
parcial de la audicin,
dermatitis,
asma,
desordenes
de
las
extremidades superiores

Enfermedades agudas o
crnicas que generan
incapacidad permanente,
parcial, invalidez o muerte

SEGURIDAD

Lesiones
superficiales, heridas
de poca profundidad,
contusiones;
ej.
irritaciones del ojo
por
material
particulado

Laceraciones,
heridas
profundas, quemaduras
de
primer
grado,
conmocin
cerebral,
esguinces
graves,
fracturas de huesos
cortos

Lesiones que generen


amputaciones, fracturas
de huesos largos, trauma
crneo
enceflico,
quemaduras de segundo y
tercer grado, alteraciones
severas de mano, de
columna vertebral con
compromiso de medula
espinal, oculares que
comprometan el campo
visual, o disminucin de
la capacidad auditiva

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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TALLER 2
CLASIFICACIN DE CONTROLES

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS

ELEMENTOS DE LA VALORACIN DEL RIESGO

Suficiencia de los controles existentes


Definicin de criterios de aceptabilidad
Decisin de aceptabilidad o NO del riesgo

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Cumplimiento de requisitos legales


Poltica de SYSO
Objetivos y metas de la organizacin
Aspectos operacionales, financieros
Opiniones de partes interesadas

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EVALUACION DE LOS RIESGOS:


Proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos especficos y la
magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemtico de la informacin
disponible
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) se debera determinar lo siguiente:

DONDE

NR = NP X NC
NP= Nivel de probabilidad
NC= Nivel de consecuencia

A su vez, para determinar el NP se requiere:

DONDE

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NP= ND X NE
ND= Nivel de deficiencia
NE= Nivel de exposicin
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Determinacin del nivel de deficiencia


Nivel de
deficiencia

ND

SIGNIFICADO

MUY ALTO
(MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como


muy posible la generacin de incidentes, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.

ALTO (A)

Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar


lugar a incidentes significativo(s) o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es baja o
ambos.

MEDIO (M)

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a


incidentes poco significativos o de menor importancia, o
la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.

BAJO (B)

NO SE
ASIGNA
VALOR

No se ha detectado peligro (s) o la eficacia del conjunto


de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo esta controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervencin cuatro(IV).

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Determinacin del nivel de exposicin

Nivel de exposicin

NE

SIGNIFICADO

CONTINUA (EC)

La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o


varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral

FRECUENTE (EF)

La situacin de exposicin se presenta varias veces durante


la jornada laboral por tiempos cortos.

OCASIONAL (EO)

La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la


jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

ESPORDICA (EE)

La situacin de exposicin se presenta de manera eventual.

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Determinacin del nivel de Probabilidad

Nivel de Exposicin (NE)


Niveles de
Probabilidad

Nivel de
deficiencia
(ND)

MA 30

A - 20

A - 10

10

MA - 40

MA - 24 A - 18

A - 12

M-6

M-8

B-4

B-2

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M-6

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Significado de los niveles de probabilidad


Nivel de
deficiencia
MUY ALTO
(MA)

ALTO (A)

NP

Entre 40 y
24

Situacin deficiente con exposicin continua, o muy


deficiente con exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con
frecuencia

Entre 20 y
10

Situacin deficiente con exposicin frecuente u


ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin
ocasional o espordica.
La materializacin del Riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.

Entre 8 y 6

Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien


situacin mejorable con exposicin continuada o
frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez.

Entre 4 y 2

Situacin mejorable con exposicin ocasional o


espordica, o situacin sin anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

MEDIO (M)

BAJO (B)

SIGNIFICADO

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Determinacin del nivel de consecuencias


Nivel de
consecuencias

NC

SIGNIFICADO
DAOS PERSONALES

Mortal o Catastrfico
(M)

100 Muerte (s)

Muy Grave (MG)

60 Lesiones o enfermedades graves


irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez)

Grave (G)

25 Lesiones o enfermedades con incapacidad


laboral temporal (ILT).

Leve (L)

10 Lesiones o enfermedades que no requieren


incapacidad.

Nota: para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia


directa ms grave que se pueda presentar en la actividad valorada
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Determinacin del nivel de Riesgo


Nivel de probabilidad (NP)
Niveles de riesgo y de
intervencin
NR = NP x NC

Nivel de
consecuencias
(NC)

40-24

20-10

8-6

4-2

100

I
I
4000-2400 2000-1000

I
800-600

II
400-200

60

I
I
2400-1440 1200-600

II
480-360

II 240
III 120

25

I
1000-600

II
500-250

II
200-150

III
100-50

10

II
400-240

II 200
III 100

III
80-60

III 40
IV 20

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Significado del nivel de riesgo


Nivel de riesgo
y de
intervencin
I

NR

SIGNIFICADO

4000600

Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el riesgo


est bajo control,. Intervencin urgente.

II

500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

III

120-40

Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la


intervencin y su rentabilidad

IV

20

Mantener las medidas de control existentes, pero se


deberan considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo aun
es aceptable.

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ACEPTABILIDAD DEL RIESGO


NIVEL DE
RIESGO

SIGNIFICADO

No Aceptable

Situacin crtica, correccin


urgente

II

No Aceptable o
Aceptable con control
especfico.

Corregir o adoptar medidas de


control

III

Mejorable

Mejorar el control existente

IV

Aceptable

No intervenir, salvo que un anlisis


ms preciso lo justifique

Los niveles de riesgo forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles
y el plazo para la accin. Muestra que esfuerzo de control y de urgencia debe ser
proporcionado al riesgo.
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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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ACEPTABILIDAD DEL RIESGO


ACCIN

RESPONSABLE

FECHA LMITE

A1

X1

F1

A2

X2

F2

A3

X3

F3

A4

X4

F4

Los niveles de riesgo forman la base para decidir si se requiere mejorar los
controles y el plazo para la accin. Muestra que esfuerzo de control y de
urgencia debe ser proporcionado al riesgo.

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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

Nmero de trabajadores expuestos


Peor consecuencia
Existencia de requisito legal asociado

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Medidas de Intervencin:
Jerarqua de control

Definicin y ejemplo

Eliminacin

Modificar un diseo para eliminar el peligro, ej.


introduccin de dispositivos mecnicos de levantamiento
para eliminar el peligro de manipulacin manual.

Sustitucin

Sustituir por un material menos peligroso o reducir la


energa del sistema. Ej. Reducir la fuerza, el amperaje, la
presin, la temperatura, etc.

Controles de ingeniera

Instalar sistemas de ventilacin, proteccin para las


maquinas, enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.

Sealizacin, advertencias
y/o controles
administrativos

Instalacin de alarmas, procedimientos de seguridad,


inspecciones de los equipos, controles de acceso ,
capacitacin del personal, etc.

Equipos / elementos de
proteccin personal

Gafas de seguridad, proteccin auditiva, mscaras


faciales, sistemas de detencin de cadas, respiradores y
guantes

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Identifique el Peligro

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Evalue el Riesgo
Riesgo = Probabilidad * Consecuencia
PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

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LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

BAJA

RIESGO
TRIVIAL

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

MEDIA

RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

ALTA

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

RIESGO
INTOLERABLE

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Elimine el Riesgo
(la fuente de)

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Sustituya el Riesgo

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Controles de Ingeniera

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Controles Administrativos

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Equipos / Elementos de Proteccin Personal

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Escape

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TALLER 3
DETERMINACIN DE CONTROLES

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIN


ACCIN

RESPONSABLE

FECHA LMITE

A1

X1

F1

A2

X2

F2

A3

X3

F3

A4

X4

F4

La organizacin debera generar un proceso de revisin al plan de accin.


Esto garantizara que el proceso de valoracin del riesgo y de
establecimiento de criterios es correcto.

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DEFINIR INSTRUMENTO DE RECOLECCIN DE INFORMACIN


CLASIFICAR LOS PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS
IDENTIFICAR LOS PELIGROS
IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES
VALORAR EL RIESGO
EVALUAR EL RIESGO

DEFINIR CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD

DETERMINAR SI EL
RIESGO ES ACEPTABLE

ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS


REVISAR LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN RIESGOS SERN ACEPTABLES?
MANTENER Y ACTUALIZAR (Seguimiento a controles y valoracin de riesgos)
DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE ACCIN
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3. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE


LOS RIESGOS
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN

Determinar eficacia de los controles


Necesidad de responder a nuevos peligros
Necesidad de responder a cambios
Actividades de seguimiento, incidentes, auditoras
Cambios en legislacin
Factores externos
Avances en tecnologas de control
Diversidad cambiante en la fuerza de trabajo

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TALLER 4
ELABORAR MATRIZ DE PELIGROS
UTILIZANDO ANEXO C

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NFPA 704
DIAMANTE (NFPA): PLACAS, ETIQUETAS Y
MARCAS CORPORATIVAS EN PRODUCTOS
QUMICOS

Establece un cdigo de colores y nmeros para


identificar los riesgos asociados al material
almacenado en contenedores fijo. La NFPA lo
describe como una norma que provee un
sistema de marcaje simple, de reconocimiento
fcil y de rpido entendimiento, el cual da una
idea general de la severidad e los riesgos
inherentes a cualquier material relacionndolos
a la prevencin de incendios, la exposicin y el
control.
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DIAMANTE NFPA NORMA 704

ROJO
FLAMABILIDAD

AZUL
SALUD

AMARILLO
REACTIVIDAD

BLANCO
INDICACIONES
ESPECIALES

LOS COLORES REPRESENTAN LA CLASE DE RIESGO Y EL NUMERO SU MAGNITUD

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DIAMANTE NFPA NORMA 704

4
3

En los tres cuadrantes coloreados hay nmeros del 0 al 4, siendo 0 el riesgo


mnimo y el 4 el mximo. El cuadrante de color blanco (inferior) contiene
informacin o advertencias especiales para los grupos de primera respuesta.
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4. EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE

4. DEMASIADO PELIGROSO
QUE PENETRE VAPOR O
LIQUIDO

INFLAMAB
2. ENTRA EN IGNICIN AL
LE
CALENTARSE MODERADAMENTE

3. ENTRA EN IGNICIN 1. DEBE PRECALENTARSE


EN TEMPERATURAS
PARA ARDER
NORMALES
0. NO ARDERA

3. EXTREMADAMENTE PELIGROSO
USAR VESTIMENTA TOTALMENTE
PROTECTORAS

1. LIGERAMENTE PELIGROSO

0. COMO MATERIAL CORRIENTE

4. PUEDE DETONAR DESOCUPE


LA ZONA SI LOS MATERIALES
ESTAN AL EXPUESTOS AL
FUEGO

3. PUEDE DETONAR POR FUEGO, GOLPE


O CALOR. uTILICE MONOTORES DETRAS
DE LAS BARRERAS RESISTENTES A LAS
EXPLOSIN.

2. PELIGROSO. UTILIZAR APARATOS


PARA RESPIRAR

2. POSIBILIDAD DE CAMBIO
QUIMICO VIOLENTO. UTILICE
MANGUERAS A DISTANCIA.

1.INESTABLE SI SE CALIENTA.
TOME PRECAUCIONES NORMALES

0. ESTABLE NORMALMENTE

EVITE UTILIZAR AGUA


JUAN CAMILO LESMEZ

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REACTIV
O

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2
1
0

Materiales que bajo una corta exposicin pueden


causar daos temporales o permanentes aunque
se d pronta atencin mdica.
Materiales que bajo su exposicin intensa o
continua pueden causar incapacidad temporal o
posibles daos permanentes, a menos que se d
tratamiento mdico rpido.

Materiales que bajo su exposicin causan


irritacin, pero slo daos residuales menores
an en ausencia de tratamiento mdico.

Materiales que bajo su exposicin en condiciones


de incendio no ofrecen otro peligro que el de
material combustible ordinario.

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Riesgo para la Salud

4
3

Materiales que con slo una muy corta exposicin


pueden causar la muerte o dao permanente an
en caso de atencin mdica inmediata.

3
2
1
0

Lquidos y slidos que pueden encenderse en


casi todas las condiciones de temperatura
ambiental.

Materiales que deben calentarse moderadamente


o exponerse a temperaturas altas antes de que
ocurra la ignicin.

Materiales que deben precalentarse antes de


que la ignicin ocurra.

Materiales que no se queman.


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Riesgo de Inflamabilidad

Materiales que se evaporan rpida o completamente a la temperatura y presin atmosfrica


ambiental, o que se dispersen y se quemen fcilmente en el aire.

Riesgo por Reactividad

4
3
2
1
0

Materiales que por s mismos son capaces de explotar


o detonar, o de reacciones explosivas a temperatura
y presin normales.
Materiales que por s mismos son capaces de detonacin
o de reaccin explosiva sin que requiera de un fuerte agente
iniciador o que deba calentarse en confinamiento antes de
la ignicin, o que reaccionan explosivamente con agua.
Materiales inestables que estn listos a sufrir cambios qumicos
violentos pero que no detonan. Tambin debe incluir aquellos
materiales que reaccionen violentamente al contacto con el
agua o que pueden formar mezclas potencialmente explosivas
con el agua.
Materiales que de por s son normalmente estables pero que
pueden llegar a ser inestables sometidos a presiones y temperaturas elevadas, o reaccionar en contacto con el agua, con
alguna liberacin de energa, aunque no en forma violenta.

Materiales que de por s son normalmente estables


an en condiciones de incendio y que no reaccionan
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conSu el
agua.

Los smbolos especiales que pueden


incluirse en el recuadro blanco son:

OXI Agente oxidante

COR Agente corrosivo

Reaccin violenta con el agua

Radiactividad
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Acetileno
C2H2

4
1

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TALLER 4
ELABORAR MATRIZ DE PELIGROS
UTILIZANDO ANEXO C PARA
PELIGROS QUMICOS

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Trabajador que manipula Thinner de manera


permanente durante su jornada laboral. No hace
uso de ningn tipo de elemento de proteccin
personal. La empresa la realiza valoracin
mdica peridica.

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VALORES LIMITES PERMISIBLES

TLVs
RESOLUCIN 2400 DE 1979
ARTCULO 154. En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven

a cabo operaciones y procesos con substancias nocivas o peligrosas que


desprendan gases, humos, neblinas, polvos, etc. y vapores fcilmente
inflamables, con riesgo para la salud de los trabajadores, se fijarn los niveles
mximos permisibles de exposicin de acuerdo con la tabla establecida por
la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, o con
los valores lmites permisibles fijados por el Ministerio de Salud.
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GENERALIDADES
Los

Valores Lmites Permisibles, TLV, hacen referencia a

concentraciones de sustancias que se encuentran dispersas

en el aire.

Representan condiciones por debajo de las cuales se

considera que casi todos los trabajadores pueden


exponerse repetidamente, da tras da, a la accin de tales
sustancias sin sufrir efectos adversos para sus salud.
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CATEGORAS
TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average),
Valor Umbral Lmite-Media Ponderada en el Tiempo.
TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure
Limit), Valor Umbral Lmite-Lmite de Exposicin

de Corta duracin.
TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling), Valor Umbral LmiteTecho.
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CATEGORIAS
TLV - TWA
Concentracin media ponderada en el tiempo, para
una jornada normal de trabajo de 8 horas y una
semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar
repetidamente, da tras da, sin sufrir efectos
adversos.

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CATEGORAS

El TLV-STEL se define como la exposicin media ponderada


en un tiempo de 15 minutos, que no se debe sobrepasar en la
jornada laboral, aunque la media ponderada en el tiempo que
corresponda a las 8 horas sea inferior al TLV-TWA.
Las exposiciones por encima del TLV-TWA hasta el valor STEL
No deben tener una duracin superior a 15 minutos, ni repetirse
mas de cuatro veces al da; debe haber por lo menos un
perodo de 60 minutos entre exposiciones de este rango
TLV - C Es la concentracin que no se debe sobrepasar en
ningn momento durante la exposicin en el trabajo
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CATEGORIAS
Limites de Desviacin
Para cuando no se posee TLV-STEL y la exposicin es de
corta duracin aunque el TWA se encuentre cumpliendo.

No debe sobrepasarse 3 veces TLV-TWA durante ms


de 30 minutos en la jornada
Nunca debe sobrepasarse

5 veces TLV-TWA bajo

ninguna circunstancia.
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VALORACIN CUANTITATIVA DE PELIGROS HIGINICOS

Nivel de
Deficiencia

Valor de ND.

Concentracin observada

Exposicin muy
alta

10

> Lmite de exposicin ocupacional

Exposicin alta

50% - 100% del lmite de exposicin


ocupacional

Exposicin media

10 - 50% del lmite de exposicin


ocupacional

Exposicin baja

No se asigna <10% del lmite de exposicin ocupacional


valor

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C
O
N
C
E
N
T
R
A
C
I

MUY ALTA
100%

Peligro para la salud y la vida

Lmite de exposicin: TLV


ALTA
Mrgen de seguridad

Lmite de accin: LA
(50% del lmite de exposicin)

50%

MEDIA

10%

BAJA

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Zona de exposicin mnima: corresponde a los valores inferiores al 10%


del valor lmite permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos
para la salud no existen y se toma como referencia para definir el
concepto de calidad de aire.

Zona de exposicin baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de


accin, en los que se considera que los riesgos para la salud son leves y
por consiguiente se podran adoptar medidas preventivas.

Zona de exposicin moderada o alta: comprendida entre el nivel de accin


y el valor lmite permisible (VLP), se determina que los puestos
comprendidos dentro de esta zona, deben ser muestreados con cierta
frecuencia, con el fin de vigilar el comportamiento de las concentraciones.
Se requieren controles mdicos y ambientales, con medidas tcnicas
correctoras de fcil ejecucin. De acuerdo con la frecuencia de la
exposicin esta zona se puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de
establecer la frecuencia de reevaluacin.

Zona de exposicin muy alta: correspondiente a zona con valores


superiores al valor lmite permisible (VLP) lo cual implica la adopcin de
medidas correctivas ambientales y mdicas, as como el seguimiento de la
evolucin de la concentracin existente.
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TALLER 5
ELABORAR MATRIZ DE PELIGROS
UTILIZANDO ANEXO D PARA
PELIGROS HIGINICOS

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Taller de carpintera
en el que se realiz
medicin de higinica
de dispersin de
polvo de madera,
encontrndose una
concentracin
de 0, 67 mg/m3

TLV TWA Polvo de


Madera = 1 mg/m3

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ANEXO E
Factores de reduccin (F) y justificacin (J)
F: Estimacin del grado de disminucin del riesgo. Es un valor de la reduccin de
riesgo esperada con la medida de intervencin que se quiere seleccionar.

= Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.


= Nivel de riesgo final esperado por cada medida de intervencin que se va a
implementar.

Nota: Un peligro tendr tantos

como medidas de intervencin se propongan a implementar.

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Factores de reduccin (F) y


justificacin (J)
J: Se calcula en funcin del nivel del riesgo (NR), de un factor de reduccin del
riesgo (F) y de un factor dependiente del costo econmico de esta
operacin, o factor de costo (d).

= Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado

F = Factor de reduccin del riesgo


d= Costo de la medida de intervencin (se toma de la tabla siguiente).

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Costo de la medida de intervencin


Costo
Salario Mnimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)

Factor de costo (d)

a) Ms de 150

10

b) De 60 a 150

c) De 30 a 59

d) De 3 a 29

e) De 0,3 a 2,9

f) De 0,06 a 0,29

g) Menos de 0,06

0,5

Fuente: Adaptado del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Delegacin


provincial de Sevilla (s/f)

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TALLER 6
SELECCIN DE MEDIDAS DE
INTERVENCIN MEDIANTE
FACTORES DE REDUCCIN Y
JUSTIFICACIN

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GRACIAS POR SU ATENCIN

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