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ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO


"Electrificacin Rural del asentamiento humano naranjo potrero III - Distrito de chongo yape, Provincia de
Chiclayo, Regin Lambayeque.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Municipalida de chongoyape.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.


La participacin activa y decidida de la Municipalidad Distrital de Chongoyape , Gobierno Regional de
Lambayeque y de la poblacin (beneficiarios) de del asentamiento humano en estudio, es necesaria para
garantizar la elaboracin y buena ejecucin del proyecto.

El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas; as mismo con el Gobierno
Regional de Lambayeque sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas
previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
El GOBIERNO REGIONAL con capacidad de gestin y administrativa para
resolver problemas de inters regional impulsando el desarrollo de los pueblos, por lo que debe ser el
promotor de la ampliacin de la frontera elctrica en la zona rural.
Municipalalid de chongoyape (Unidad Ejecutora), entidad identificada en el desarrollo de las zonas rurales
de la regin, ser la encargada de elaborar el proyecto en su nivel de perfil y los estudios necesarios para la
ejecucin del proyecto, por lo que realizar coordinaciones constantes con la Municipalidad Distrital de
chongoyape y con los pobladores del asentamiento humano naranjo potrero III, a fin de obtener
la informacin requerida para la elaboracin del proyecto de electrificacin.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE chongoyape (Gobierno Local) , sern las instituciones que se
encargarn de la gestin y ejecucin de las obras de dicho proyecto, firmndose un convenio interinstitucional
en cumplimiento a las normas del SNIP, por lo que la Municipalidad Distrital de chongoyape coordinar con
las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la ejecucin del proyecto, as como la apropiada
operacin y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarn a cargo de ELECTRO ORIENTE
S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A. Empresa de Generacin, Transmisin y distribucin de energa elctrica cuya zona
de Concesin es el departamento de lamabyeque , estando el proyecto incluida dentro de su ambito
de accin.
La DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS lamabyeque , en coordinacin con el Gobierno Regional
y la DEP MEM realizar las gestiones y seguimiento respectivo puesto que las localidades involucradas en
el estudio forma parte del respectivo Plan de Desarrollo Concertado as como del Plan de Electrificacin
Regional y Nacional.
LA POBLACION el asentamiento humano naranjo potreo III, como principales beneficiarios estn
debidamente organizados y en coordinacin con la Municipalidad Distrital de chongoyape brindaron y
brindarn la informacin sobre las potencialidades agrcolas de la zona y otras caractersticas
socioeconmicas para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto; as mismo
tienen conocimiento que la alternativa de solucin existente relacionadas al servicio de energa elctrica para
este tipo de proyectos, requiere de un costo por consumo que deben asumirlo mediante el pago mensual por
el servicio.

Marco de referencia
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
Este proyecto se origina con la necesidad de los moradores de la zona, de mejorar su calidad de vida,
accediendo al servicio bsico de Energa Elctrica.
La ejecucin de este proyecto repercutir de manera positiva en el desarrollo de la poblacin local.
1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente proyecto se encuentran:

Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como
medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo.

Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando


los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.

Identificacin
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
2.1.1 Antecedentes.
La falta de energa elctrica en la zona impide el desarrollo socioeconmico de la poblacin (poco desarrollo
comercial y turstico) las escuelas debido a la falta de energa se encuentran limitadas cuya poblacin
estudiantil no tiene acceso a la tecnologa del mundo moderno.
La pobreza en que vivE DICHO ASENTAMIENOT HUMANO, el poco nivel cultural de los pobladores y el
limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para
as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas ZONAS.
La lejana y el aislamiento, son las principales caractersticas de estas comunidades. Adems,
el mercado en anlisis es de bajo poder adquisitivo, con una demanda elctrica proyectada reducida y con
cargas dispersas que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo
cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado.
2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
a. Lmites Geogrficos.

Las localidades involucradas dentro del proyecto son las siguientes:


ASENTAMIENOT HUMANO NARANJO POTRERO III.

Estas se encuentran ubicadas en el Distrito de CHONGOYAPE , Provincia de CHICLAYO, del departamento


de LAMABYEQUE; el distrito de CHONGOYAPE tiene una extensin territorial de 712 km y limita con los
Ditritos siguientes:
Al norte CON EL DISTRTIO DE PITIPO, al sur con EL DISTRTIO DE OYUTUN Y PUCALA al este con LOS
DISTRITOS DE TOCMOCHE Y MIRACOSTA y al oeste MESONES MURO Y PATAPO .
En la Figura N 01 se muestra el mapa de la zona a electrificar con sus respectivos lmites.
El acceso a las localidades a electrificas es mediante la carretera principal Belaunde Terri y mediante trochas
carrozables, a excepcin de la Localidad de Bellavista cuyo acceso es por camino de herradura, no pudiendo
acceder con vehculo motorizado.

Figura N 01
MAPA DE LA ZONA A ELECTRIFICAR.
b. Caractersticas Geogrficas
La zona en estudio presenta un clima subtropical hmedo con una temperatura mxima promedio mensual de
24 C y una humedad relativa mxima promedio mensual de 96%, la intensidad de precipitacin es de 1275.2
a 3252.3 mm, las reas a electrificar se encuentran a una altura media sobre el nivel del mar de 1100 m.s.n.m.
c. Caractersticas Productivas
La base econmica y productiva del distrito de Soritor es tradicionalmente la agricultura con concentracin de
cultivos comerciales como el arroz, caf y cacao los dems cultivos (como la yuca, el pltano, maz, pia y
frutales diversos) generalmente son para la subsistencia; tambin el distrito basa su economa en
la ganadera.
d. Poblacin y Actividades Econmicas Actuales
El distrito de Soritor se encuentra en el 3er lugar de los distritos ms importantes de la provincia de
Moyobamba, tal como se muestra en la Figura N 02.

Figura N 02
Poblacin Provincia de Moyobamba 1993.

La poblacin involucrada en el presente estudio segn la proyeccin realizada y los datos de campo tomados,
corresponde a 1,388 habitantes (ao 2007) la misma que est compuesta por 289 viviendas; los cuales no
cuentan con servicios bsicos siendo el servicio pblico de electricidad una de las falencias. En el Cuadro N
01 se muestra el desagregado de la poblacin que ser considerada dentro del proyecto.
CUADRO N 01
Poblacin Estimada

CUADRO N 02
Proyeccin de la Poblacin

e. Caractersticas socio-econmicas y Culturales de la Poblacin

La poblacin de la zona en gran parte es inmigrante de la sierra norte del Per, de los Departamentos de
Cajamarca (Jan, Chota, Cutervo), Amazonas (Bagua), Piura (Huancabamba) que llegaron en forma masiva a
fines de la dcada del 70, con la apertura de la carretera Marginal (actualmente Fernando Belaunde Terry).
Los inmigrantes proceden de reas rurales y son generalmente agricultores con amplia experiencia en cultivos
de arroz, maz y caf. En la zona inician un proceso de ocupacin del suelo y por sus caractersticas
agrolgicas inician la explotacin del cultivo de arroz en forma intensiva y en menor proporcin el caf cuyo
cultivo se intensifica.
La actividad principal de la zona es la agricultura a la que aproximadamente se dedica el 70.4% de la
poblacin, el 7.3% se dedica a actividades propias de obrero, el 3% se dedica al comercio, el 11.3% a
actividades de mano de obra no calificada, el 7.9% a actividades varias. El cultivo principal es el caf
existiendo tambin una ganadera incipiente. Ver Figura N 03.
Figura N 03
Ocupacin Moradores

e.1 Educacin
La tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad, segn el Censo Nacional de Poblacin y
Vivienda 1993 para la provincia de Moyobamba es del 14.5%, por otro lado el analfabetismo femenino sigue
siendo el ms alto, 21 mujeres de cada 100 son iletradas. El distrito de Soritor es uno de los distritos que
mayor ndice de analfabetismo tiene con 16.3%, segn lo mostrado en el Cuadro N 03; as mimo el casero
con mayor ndice de analfabetismo es Nuevo Horizonte con 27.8% (Segn Censo 1993 INEI).
En el Cuadro N 03 tambin se puede apreciar que, en la zona rural el analfabetismo es ms alto que en la
urbana, siendo en la zona rural 22.5% y en la zona urbana 8.6%.

Cuadro N 03
Tasa de Analfabetismo de la Poblacin de 15 y ms aos, por rea Urbana y Rural, Segn Distritos:
1993

Los altos ndices mostrados son debido a la falta de centros de educacin en los caseros de los distritos
mostrados, tambin debido a que las personas en edad escolar se dedican a tareas propias de agricultura
debido a los escasos recursos econmicos con los que estos cuentan.
Las localidades involucradas en el presente estudio que cuentan con Centros Educativos son las siguientes:
- Bellavista
- Nuevo Horizonte
- Alto Per
- Puerto Progreso
- Nuevo Sinai
e.2 Salud
Teniendo en consideracin la baja dieta alimenticia la cual se reflejan a travs de sus niveles de nutricin, el
cual es producto directo del bajo nivel de ingreso de la poblacin, las enfermedades que se presentan en la
zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales
enfermedades que se presentan son la malaria, parasitosis, etc.
Las localidades involucradas que cuentan con centro de salud son las siguientes:
- Bellavista
- Nuevo Horizonte
- Alto Per
e.3 Servicios Bsicos
El distrito de Soritor se caracteriza por el bajo nivel socio econmico de la poblacin seguido de un alto ndice
de necesidad bsicas insatisfechas tal como se muestra en la Figura N 04.
Figura N 04
Hogares con Necesidades Bsicas Insatisfechas de las Provincias.

e.4 Situacin energtica actual de la poblacin


Actualmente las cinco localidades (Bellavista, Nuevo Horizonte, Nuevo Sinai. Alto Per y Puerto Progreso)
involucradas en el presente perfil no cuentan con el servicio pblico de electricidad; para el normal desarrollo
de sus actividades utilizan otro tipo de energa tales como:
Para la iluminacin, usan generalmente, velas y mecheros a kerosene. Asimismo, hacen uso de pilas y
bateras para abastecer de energa a sus radios y televisores. El uso de estas fuentes de energa est
provocando la contaminacin de los suelos colindantes a estas localidades, dado que el desecho de pilas y
bateras provoca la emisin de metalespesados.
Por otro lado, para la coccin de sus alimentos utilizan lea que es extrada de los rboles de la zona, lo que
actualmente se trata como un problema ecolgico y de preocupacin mundial.
e.5 Gravedad de la situacin
La falta de energa elctrica genera efectos negativos, para el desarrollo de la poblacin afectada, en tal
sentido los moradores solicitan a sus autoridades una solucin integral con la participacin de las entidades
involucradas en el desarrollo de la zona, a fin de evitar el abandono de la zona rural y el incremento de la
pobreza, producto de una poltica de exclusin y aumento del centralismo, sobre todo alentara la dedicacin
de los pobladores a siembras ilcitas o abandono del campo por la ciudad.
La electrificacin es vital importancia para el desarrollo de las poblaciones; cada Meta de Desarrollo en el
futuro (reduccin de la pobreza, salud materna e infantil, educacin, etc.) requiere de la electricidad como
condicin.
El 100% de la poblacin involucrada dentro del proyecto no cuenta con servicio de energa elctrica, la
mayora de la poblacin en la zona realiza la coccin sus alimentos a base de lea, la polucin, producto del
uso ineficiente de este recurso mata a miles debido a las enfermedades respiratorias, especialmente a
mujeres y nios, que se encuentran en los ambientes cerrados donde estos cocinan.
Los resultados de estudios demogrficos han demostrado que el servicio elctrico ofrece beneficios
econmicos muy substanciales. Por eso, la expansin de acceso al servicio elctrico es sumamente
importante para poder mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo econmico rural. Considerando estos
factores.
2.1.3 Intentos anteriores de Solucin
El Ministerio de Energa y Minas a travs de la Direccin Ejecutiva de Proyectos, logr importantes avances
en la electrificacin rural del pas, y en lo que respecta a la zona del proyecto se ha incluido dentro de los
alcances del Plan de Electrificacin Rural 2005-2012, pero que a la fecha no cuenta con financiamiento y en lo
referente a estudios se encuentra a nivel de configuracin bsica y en consecuencia no ha generado ningn
impacto en la zona del proyecto.

Tambin puede considerarse un intento por solucionar la situacin negativa, la instalacin de una micro
central hidroelctrica en la Localidad del Alto Per, pero con resultados de mnimo impacto por los
elevados costos de operacin, mantenimiento y por la mala calidad de la energa suministrada.
2.1.4 Intereses de los Grupos Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

POBLACIN
O
BENEFICIARIOS

Mejorar la productividad en las actividades


Bajo desarrollo y rentabilidad
que se realizan actualmente y desarrollar
de las actividades
alternativas, relacionadas a la utilizacin de
productivas.
la energa elctrica.
Baja calidad de vida en las
Mejorar los servicios bsicos de las
localidades ubicadas en el
localidades y la calidad de vida de los
mbito del estudio.
pobladores.

GOBIERNO
CENTRAL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE SORITOR

DIRECCIN
REGIONAL
DE ENERGA Y
MINAS S.M.

PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
GOBIERNO
REGIONAL
SAN MARTN

Poca atencin a la zona rural


y por ende de las localidades
ubicadas en el mbito del
estudio

INTERESES

Cumplimiento de las metas previstas en


los programas de desarrollo de
electrificacin rural de las regiones.

Escasos recursos
Desarrollar y ejecutar proyectos de
econmicos para ejecutar el infraestructura pblica en el sector elctrico
proyecto de infraestructura para el desarrollo agroindustrial, comercial y
elctrica.
turstico de la regin.
Impulsar la poltica gubernamental
La poblacin no cuenta con el correspondiente al Plan de Electrificacin
servicio de electricidad limpia
Rural y en zonas aisladas o
y barata por falta de apoyo
de frontera beneficiando a su poblacin,
delGobierno Central
con la finalidad de mejorar la calidad de
desaprovechando
vida y el uso productivo de la energa
los sistemas elctricos en la
elctrica en el marco del desarrollo rural
zona.
integral que los haga sostenibles,
considerando el medio ambiente.
No dispone del
financiamiento para la
ejecucin del proyecto.

Coordinacin permanente con los


involucrados en el estudio para que se
concrete la elaboracin y ejecucin del
mismo en el plazo previsto.

Ampliar la frontera elctrica de la Regin y


Financiamiento limitado y con reducir la pobreza en la zona, desarrollando
restricciones.
actividades productivas que les generen
mayoresingresos.

Aprovechamiento del servicio elctrico en la


ELECTRO ORIENTE
Restriccin de recursos
zona del proyecto.
S.A.
econmicos disponibles para
Ampliar la cobertura del sistema elctrico e
(CONCESIONARIA)
ejecutar la obra.
incrementar ventas.
CONSTRUCTORA
ENTIDADES
PRIVADAS
EN LA ACTIVIDAD
TURSTICA

Difcil acceso a la zona del


proyecto.

Cumplir con la ejecucin del proyecto en los


plazos establecidos.

Escasez de servicios bsicos,


como son: agua, desage,
Mejorar el servicio bsico de electricidad
energa
que permita fomentar el turismo en la zona
elctrica, telecomunicaciones
del estudio.
.

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. Problema Central
El problema central se define como:
"ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD"
Las localidades consideradas en el presente estudio, nunca han contado con suministro de energa elctrica,
por lo que actualmente utilizan energa obtenida a travs del sistema tradicional para iluminacin e
informacin es decir a travs de lmparas a kerosene, velas, mecheros, linternas, pilas, etc.
B. Anlisis de las Causas del Problema
Los principales problemas para la electrificacin de la zona tienen tres tipos de causas en trminos generales:
i) Estructurales Tcnicas
Falta de posibilidades tcnicas para conectarse a las redes elctricas de Electro Oriente S.A., siendo
la distribucin de la poblacin es muy dispersa.
- Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea, etc.). Debido a que en la zona
del proyecto no se cuenta con el servicio de energa elctrica, por lo tanto los pobladores utilizan otras fuentes
de energa y luz, como son: velas y kerosene para iluminacin, kerosene para refrigeracin, lea para
combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes.
Esta situacin se debe principalmente a tres causas:
- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional. La manera
convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador de combustible. Ninguna de las
localidades que comprende el proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta
manera, debido principalmente al altocosto de operacin y mantenimiento, que no puede ser cubiertos por la
baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.
- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica. Se puede generar
energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa
elica (molinos de viento), etc. Sin embargo el desconocimiento de estos sistemas, adems de la elevada
inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energa
Ausencia de infraestructura para conectarse al SIR No se dispone de la infraestructura para
el transporte de energa a travs de lnea primaria distribuido mediante Redes Primaria y Secundaria; las
localidades no disponen del servicio elctrico.
ii) Naturales
Aislamiento de las viviendas de los moradores, con las que se podran hacer proyectos compartidos, para
justificar la inversin.
iii) Institucionales o de Gestin
Desconocimiento y falta de recursos de las instituciones encargadas de desarrollar programas de desarrollo y
los planes de electrificacin nacional.
C. Anlisis de Efectos
i) Escasa actividad productiva, comercial y turstica
La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a actividades tradicionales,
esto es: a la agricultura y ganadera.
Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas o comerciales, que les
ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los
potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo.
ii) Incremento de costos de actividades comerciales
La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita
para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a kerosene) y para el alumbrado.
iii) Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a
la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez
ms interconectado.
iv) Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin
La falta de energa elctrica, limita de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las
necesidades bsicas de salud, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas
durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a
las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar

durante las noches; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener
acceso a Internet.
v) Almacenamiento inadecuado de alimentos
La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen
trabajan a kerosene, siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos
tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos,
por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado,
a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su
desarrollo y progreso.
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades, sus actividades productivas,
comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.
FIGURA N 05
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


Los objetivos fundamentales del proyecto son la integracin de la zona de influencia a la economa nacional y
regional.

A. Objetivos Generales
Proveer de manera eficiente y sostenible el servicio de electricidad en las localidades involucradas
en el presente estudio.
Mejorar la calidad de vida de la poblacin, combatir la pobreza y desincentivar la migracin del
campo a la ciudad; buscando la equidad social.
Aumentar la productividad del trabajo, el crecimiento y el desarrollo de la economa en el distrito de
Soritor.
B. Objetivos Especficos
Alcanzar un coeficiente de electrificacin del orden del 75% en el ao que entra en operacin el
sistema convencional o no convencional de suministro de energa elctrica.
Alcanzar un coeficiente de electrificacin del orden del 100% a 12 aos de iniciado su operacin el
sistema de suministro de energa.
C. Anlisis de Medios
Aprovechamiento de los sistemas de electricidad cercanos a la zona.
Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar).
Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional.
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional.
Disponibilidad de infraestructura elctrica para conectarse al Sistema Interconectado Regional: Lnea
Primaria, Redes Primaria y Secundaria.
D. Anlisis de Fines
Desarrollo socio econmico y productivo de las localidades del estudio.

Incremento del Desarrollo productivo de las localidades del estudio.


Mejora la calidad de vida de los pobladores de las localidades del estudio.
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica.
Aumento de la productividad en actividades productivas.
Disminucin de los costos de actividades productivas y comerciales.
Disminucin de las restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.
Mejora la calidad de los servicios de salud y educacin.
Mejora los mtodos de almacenamiento de alimentos.
FIN LTIMO
DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y
tursticas, podrn superar su condicin de pobreza.
FIGURA N 06
RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIOS - FINES

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


2.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales

2.4.2 Relacin de Medios Fundamentales

2.4.3 Planteamiento de Acciones

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


Proyecto Alternativo N 01
Construccin de la Interconexin al sistema elctrico existente: Lnea Primaria 20/22.9
Kv, Red Primaria 20/22.9 Kv, Red Secundaria 440/220 - 380/220V y Acometidas Domiciliarias.
La barra de 20 kV de la Subestacin de Potencia Rioja es el punto de entrega del Alimentador en Media
Tensin N 03 que suministra energa a localidades de Soritor, el alimentador en cuestin presenta mejores
condiciones tcnicas, es por tal motivo que la factibilidad de suministro de energa elctrica y el punto
de diseo ha sido definido en la estructura de Media Tensin de la SAM con Cdigo de Norma Tcnica de
Calidad de los Servicios Elctricos N 343-415E la cual se puede constar segn Carta GS-2045-2007 de fecha
21 de Septiembre del 2007, emitida por Electro Oriente S.A.
Las instalaciones electromecnicas proyectadas, para la atencin de las localidades en evaluacin, estar
conformado por: Lnea Primaria 20/22.9 kV
Conductor de aleacin de aluminio AAAC de 35 mm2 de seccin, postes de CAC 13/300 y 13/400 con sus
respectivos accesorios preparados para un nivel de tensin de 20/22.9kV y ferreteras.

Sistema

Trifsico

Tensin

20/22.9 kV

Longitud de Lnea

16 km.

N de Ternas

Altitud

1200 msnm

Conductor

Aleacin de Aluminio: AAAC 35 mm2 de seccin

Estructuras

Postes de C.A.C de 13/300 y 13/400

Crucetas

Concreto armado vibrado de 2 m.

Mnsulas

Concreto armado vibrado de 1 m.

Vano promedio

Para Lnea Primaria: 140 m

Disposicin de Conductores.

Triangular y vertical

Aisladores

Aislador de Porcelana tipo Suspensin.


Aislador de Porcelana tipo Traccin
Aislador de Porcelana tipo Pin

Retenidas

Cable de acero SM de 13mm , varilla de anclaje 2.4m x 16mm


y bloque de anclaje de c.a. 0.5 x 0.5 x 0.2 m.

Puesta a Tierra

Electrodo de cobre tipo varilla de 16 mm x 2.40 m de longitud,


conductor de Cu desnudo blando, cableado, de 25 mm2 de
seccin, pozo con tierra negra, sal y carbn.

Ferretera

Acero forjado y galvanizado en caliente

REDES PRIMARIAS 20/22.9 KV


Las redes primarias estarn compuesta por circuitos Trifsicos y bifsicos (dos hilos), cuyo conductor deber
ser de aleacin de aluminio AAAC de calibres 25 - 35 mm2, los postes a emplear debern ser de 13/400 y
13/300, las subestaciones a utilizar sern monopostes de las siguientes caractersticas: 2 de 10 kVA (03),
3 de 37.5 y 25 kVA.
Localidades proyectadas

TOTAL: 05 localidades Bellavista, Nuevo Horizonte,


Nuevo Sinai, Alto Per y Puerto Progreso proyectadas
con Redes 2 y 3 10/22.9 kV

Conductores

Aleacin de Aluminio: AAAC 25 -35 mm2

Estructuras

Postes de C.A.C. de 12/300 y 12/200

Cruceta

Concreto armado vibrado de 2 m.

Mnsula

Concreto armado vibrado de 1 m.

Aisladores

Aislador de Porcelana tipo Suspensin.


Aislador de Porcelana tipo traccin.
Aislador de Porcelana tipo Pin.

Vano promedio mximo/mnimo

70 m / 80 m

Transformadores de Distribucin

TOTAL : 05 SED
- Trifsicas 20-22.9/0.40-0.23 KV
01 de 25 kVA
01 de 37.5 kVA
- Bifsicas 20-22.9/0.44-0.22 KV
03 de 10 kVA

Retenida

Cable de acero SM de 13mm , varilla de anclaje 2.4m x


16mm y bloque de anclaje de c.a. 0.5 x 0.5 x 0.2 m.

Puesta a Tierra

Electrodo de cobre tipo varilla de 16 mm x 2.40 m de


longitud, conductor de Cu desnudo blando, cableado, de 25
mm2 de seccin, pozo con tierra negra, carbn y sal, segn
se especifique en los planos del proyecto.

Ferretera

Acero forjado y galvanizado en caliente

REDES SECUNDARIAS 400/230 Y 440/220 V


Las redes secundarias monofsicas 400/230 y 440/220 V estarn compuestas por conductores autoportantes,
soportados por postes de C.A.C. de 8 m, con ferreteras y accesorios, el cual contempla alumbrado pblico
con pastorales de FG, luminarias con balastro y lmparas de vapor Na de 50w; as mismo acometidas
domiciliarias, cajas de derivacin, los cuales deben ceirse a las Normas MEM/DGE y C.N.E.
Localidades Proyectadas
con Estudio Definitivo

TOTAL: 05 localidades Bellavista, Nuevo Horizonte, Nuevo


Sinai, Alto Per y Puerto Progreso proyectadas con Redes
1 y 3 .

Sistema

Trifsico y Monofsico con neutro corrido

Tensin

400/220 (Trifsico) y 440/220 V (monofsico)

Nmero de lotes

TOTAL : 290

Conductor

Autoportante de aluminio con portante de aleacin aluminio,


segn requerimiento.

Postes

Poste de C.A.C. de 8 m. de longitud.

Vano promedio

40 m

Vano Mximo

45 m

Alumbrado Pblico

Pastoral de FG simple con luminarias para lmparas de vapor


de sodio de 50 W y Conductor bplastoflex 2x2.5 mm2. de
seccin

Conex. Domiciliarias

Caja de derivacin y acometidas con soportes


de barras aislantes, barras terminales y borneras; conductor
concntrico tipo SET de
2x4 mm2. seccin, contador de energa 220V.

Retenida

Cable de acero SM de 13mm , varilla de anclaje 2.4m x


16mm y bloque de anclaje de c.a. 0.4 x 0.4 x 0.2 m.

Puesta a Tierra

Conductor de cobre desnudo 16 mm2 de seccin y Electrodo


de cobre puro de 16 mm2 x 2,40 m de longitud.

Ferretera

Acero forjado y galvanizado en caliente

Resumen:

Longitud de Redes en km

Total

- Longitud de Lneas Primarias (MT)

16 km

- Longitud de Redes Primarias (MT

1 km

- Longitud Redes Secundarias (BT)

6 km

Proyecto Alternativo N 02
Instalacin de paneles fotovoltaicos
Consiste en instalar en cada domicilio un Sistema Solar Conectado a la red, integrado por un conjunto de
paneles solares o mdulos fotovoltaicos que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas
bsicas requeridas de alumbrado e informacin (radio y TV), las cargas especiales se atendern con paneles
de mayor capacidad. La alternativa debe complementarse con la capacitacin a profesionales del sector
elctrico para la operacin y mantenimiento y otros usos de los paneles solares los cuales estn compuestos
por celdas solares de silicio en donde se transforma la luz solar en electricidad, implementados con:
a) Controladores de Carga, que desconecta las cargas cuando las bateras se encuentran descargadas, el
conductor est provisto de un indicador luminoso rojo y uno verde que indican descarga y carga
b) Inversores, para convertir corriente continua de la batera en corriente alterna de la red
c) Bateras Solares Especiales, para almacenamiento de la carga necesaria, debiendo existir relacin entre el
nmero de paneles solares, el tamao de bateras y el nmero de cargas elctricas.
d) Estructura Soporte, puede ser del sistema de soporte de techo plano, asegura que los paneles puedan
colocarse con el ngulo de inclinacin correcto en direccin al sol y brinda seguridad a la instalacin
soportando vientos fuertes, pueden ser marco metlico o material sinttico
e) Cables
f) Carga Elctrica
Las posibilidades, caractersticas y limitaciones de esta tecnologa es poco conocida, inclusive entre los
profesionales vinculados a la electrificacin, lo que representa un obstculo mayor para su diseminacin
masiva.

Se instalarn 290 paneles solares de 110 W que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general
y comercio. Estarn conformados por los siguientes elementos:
2 Panel Fotovoltaico 110 W y soporte
2 Batera de 100Ah, 12VCC.
1 Controlador de Carga 12V 10 A
1 Inversor APS de 300W 110V AC
1 Juego de Conductores.
3 Equipos de Iluminacin de 9 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una
energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la
estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos
respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente
no convencional.

Formulacin

ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de la demanda, permitir cuantificar en un determinado periodo de tiempo futuro la mxima
demanda de potencia y energa de los potenciales clientes domsticos e industriales de las localidades en
estudio.
Para el anlisis de la demanda se ha considerado un horizonte del proyecto de 20 aos de operacin, tiempo
en que el aprovechamiento de las instalaciones electromecnicas alcanzarn su nivel optimo y se obtendrn
los beneficios esperados.
La informacin concerniente a la demanda ser utilizada en el dimensionamiento de los conductores y cables
en las instalaciones de Media Tensin y Baja Tensin, los cuales permitirn transportarn la energa desde los
puntos de entrega hasta los centros de consumo. En el Anexo N 04, se muestran los resultados detallados
de la proyeccin de la demanda realizada.
3.1.1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.
Proyecto Alternativo N 01
Brindar servicio de energa elctrica con carcter de servicio pblico, garantizando la continuidad
y eficiencia por la capacidad de generacin de las centrales generadoras conectadas al Sistema
Interconectado Regional (SIR) donde el servicio de generacin, transmisin y distribucin en la zona es
administrado por ELECTRO ORIENTE S.A.
Proyecto Alternativo N 02
Brindar servicio de energa elctrica con carcter de servicio pblico, en donde la continuidad y eficiencia
est garantizado por la capacidad de potencia instalada de los sistemas fotovoltaicos, donde la operacin,
mantenimiento y administracin estar a cargo de los comits de electrificacin formados en cada localidad.
3.1.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes.
Las localidades del estudio geogrficamente se constituyen zona potencial agrcola orientada a
desarrollarse econmicamente; por tal motivo los pobladores de dichas localidades necesitan el servicio
de energa elctrica en forma continua y eficiente. Actualmente no existe la disponibilidad del servicio elctrico
para satisfacer la demanda de los usuarios por carecer de infraestructura elctrica para conectarse al SIR.
El sector agropecuario es el que ms predomina en la zona, es por ello que al aplicarse la
industrializacin adecuada a la agricultura se obtiene el valor agregado que permite el crecimiento de
los ingresos per cpita de la poblacin en el rea beneficiada. El PBI Regional se caracteriza por el
predominio del Sector Agropecuario, comercio y servicios, los cuales son complementados por actividades
de construccin y manufactura, como podemos apreciar el PBI regional muestra un crecimiento del sector
construccin y del sector servicios.
El servicio de energa elctrica con carcter de servicio pblico, tiene tarifas reguladas por
OSINERG/GART y es administrado por ELECTRO ORIENTE S.A., por lo que est al alcance de los usuarios
de menores recursos.
3.1.3 Informacin de zonas similares al proyecto

Para la informacin del consumo promedio por cliente, se consider las poblaciones con caractersticas
socioeconmicas similares a las de la zona del proyecto, especificndose el consumo en la localidad de la
Florida (Distrito de Nueva Cajamarca) durante los diferentes meses de los aos 2004 y 2005, proporcionados
por la Empresa Concesionaria Electro Oriente S.A.; asimismo se especifica las horas de utilizacin del sector
domstico (Ver Anexo N 04 - Cuadro N 05), obtenindose lo siguiente:
Cuadro N 05
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio de la localidad de La Florida

Fuente: ELECTRO ORIENTE S.A. (Anexo N 04 - Cuadro N 04)


Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo siguiente (Ver Anexo N
04 - Cuadro N 08):
CUD inicial de 13.30 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio de la localidad de La Forida
(Distrito de Nueva Cajamarca), por las caractersticas similares.
Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 2.92% anual para los primeros 5
aos, 2.3% para los siguientes 5 aos y 1% para los ltimos 10 aos.
3.1.4 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas
La informacin considerada para la proyeccin de la poblacin y el nmero de viviendas han sido obtenidas
del Censo Nacional de poblacin y vivienda del ao 1,993 y mediante las encuestas realizadas se ha ajustado
toda la informacin actualizada.
La metodologa de clculo para la proyeccin de la energa y de la mxima demanda se fundamenta en la
relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (Kwh/cliente), estimando que
la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con
el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por ende el
crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica de los pobladores de las localidades en evaluacin.
Por lo tanto, se ha proyectado el nmero de habitantes con la tasa de crecimiento intercensal para un
horizonte de 20 aos.
Asimismo, el nmero de clientes o abonados resulta del producto del coeficiente de electrificacin por el
nmero de viviendas totales.
Los parmetros e hiptesis de proyeccin son:
a) Nmero inicial de viviendas:
Se parte del nmero actual de viviendas ocupadas, segn se indica en el Cuadro N 02 Anexo N 04 (324
viviendas)
b) Coeficiente de electrificacin inicial:
Est basado en estadsticas de conexiones domiciliarias y la expectativa generada por el servicio de
electricidad en la poblacin que determina el comportamiento e incorporacin de nuevos abonados al sistema
elctrico en forma paulatina en el transcurrir de los aos. Para el clculo de la proyeccin de la demanda de
energa se ha considerado un coeficiente de electrificacin inicial promedio de 85%, en concordancia a
la evolucin del coeficiente de electrificacin a nivel nacional y al programa de ampliacin de
la frontera elctrica.
Se espera que el coeficiente de electrificacin de la zona a beneficiar para el ao final de la proyeccin llegue
al valor de 100%, como resultado de la actividad comercial y el inters creciente de los pobladores por el
servicio de electricidad y el desarrollo de actividades productivas.
c) Tasa de crecimiento de la poblacin
Con la informacin recaba de las encuestas se ha calculado la tasa de crecimiento por localidad, as mismo
se ha considerado la tasa de crecimiento del distrito de Soritor que es de 2.5% (segn Censo de 1993 y
2005).
d) Consumo promedio por vivienda
Se ha determinado un consumo por vivienda de 13.30 Kwh/mes, segn lo indicado en el punto 3.1.3

Resumen:
Viviendas ocupadas en el rea de influencia del proyecto
(Incluye cargas de uso general y comercial)

324

Abonados del servicio elctrico proyectados

290

Tasa de crecimiento de la poblacin

2.5%

Coeficiente de electrificacin inicial

0.85

Coeficiente de electrificacin final

1.00

Consumo promedio por vivienda Kwh/mes

13.30

En el Anexo N 19 se muestra las coordenadas UTM de las viviendas ubicadas en cada localidad.
En el Cuadro N 06 se muestra la tasa de crecimiento calculada y la considera para la proyeccin de la
poblacin.
Cuadro N 06
Tasa de Crecimiento

Fuente:
(a) Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(b) Informacin Tomada en Campo
Nota:
(c) Poblacin proyectada con TC (e )
(d) Tasa Crecimiento Calculada segn datos de campo y INEI
(e) Tasa de Crecimiento promedio del Departamento de Moyobamba segn INEI, tomada para el calculo de la
demanda
El resumen de la proyeccin de la poblacin por localidad se muestra en Cuadro N 07 (Cuadro N
08 del Anexo N 04).
Cuadro N 07
Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total

El resumen de la proyeccin del nmero de viviendas totales que conforman las localidades del estudio se
especifican en el Cuadro N 08, el desarrollo del mismo se muestra en el Cuadro N 08 del Anexo N 04.
Cuadro N 08
Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales

3.2 ANLISIS DE LA OFERTA


3.2.1 Proyeccin de la Demanda de Potencia y Energa
Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:
Informacin del consumo de energa promedio de zonas con caractersticas similares.
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
Censos Nacional de Poblacin y Vivienda de 1993.
Metodologa de Proyeccin de la Demanda
La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima demanda, que para el caso
de pequeos y medianos centros poblados consiste en el establecimiento de una relacin funcional creciente
entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados
para cada ao.
Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est
ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de
ingreso y por ende, el crecimiento per-cpita del consumo de energa elctrica. Por lo tanto, de manera
prudencial se estima un incremento de la demanda por vivienda a tasa de crecimiento de la demanda inicial
de 2.92% anual para los primeros 5 aos, 2.3% para los siguientes 5 aos y 1% para los ltimos 10 aos.
Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto se detallan a continuacin:
- Domstica
Utilizando los parmetros de nmero inicial de viviendas, coeficiente de electrificacin y consumo promedio
por vivienda (13.3 kWh/mes), se calcula el consumo inicial de los abonados domsticos.
El valor de consumo inicial ha sido obtenido de los consumos promedios de localidades de caractersticas
similares que cuentan con el servicio de electricidad.
- Comercial y productivo menor
En la cuantificacin de viviendas se ha considerado que existen pequeos negocios de compra
y venta de productos de pan llevar, que se encuentran compartidos dentro de la vivienda, no existiendo un
local comercial exclusivo de consumo importante de energa elctrica. Por lo tanto, para calcular el nmero de
usuarios en el rubro comercial y productivo menor se ha considerado que estos sern un 5% de los abonados
domsticos y para el clculo del consumo energtico se ha considerado que estos consumen 10% ms que
los clientes domsticos.
- Industrial y cargas especiales
En este caso de manera similar al anterior, al no existir una zona industrial definida se ha evaluado
conveniente, considerar estas cargas como un 2% del consumo domestico.
- Usos generales (comunales)
En ste rubro se han considerado la carga de los centros educativos, de las postas mdicas,
iglesias, mercados, comedores populares, municipios y puestos policiales.
Dada la magnitud de cada uno de ellos, y que su funcionamiento es mayormente durante el da, el consumo
por alumbrado es relativamente bajo.
Para el clculo de la demanda en este rubro, se ha considerado un promedio de las cargas de uso general.
- Clculo del consumo de alumbrado pblico
Para el clculo del consumo de alumbrado pblico se ha tenido en consideracin el factor KALP para el sector
tpico 4, segn lo establecido en la NORMA DGE Alumbrado de Vas Pblicas en reas Rurales RD. N 0172003-EM/DGE.

- Prdidas Tcnicas
Para estimar la demanda total se ha tenido en consideracin las prdidas tcnica propias que se producen en
los diversos elementos elctricos, teniendo en consideracin los porcentajes establecidos segn norma.
En el Cuadro N 09 se muestran los principales factores considerados segn lo descrito.

El resumen de la proyeccin de la mxima demanda de potencia (kW) y energa total (MWh-ao), se


muestran en los Cuadros N 10 y 11 respectivamente. (Ver el desarrollo en el Cuadro N 08 del Anexo N 04).
Cuadro N 10
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)

Fuente: Elaboracin Propia


Cuadro N 11
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (MWh-ao)

Fuente: Elaboracin Propia


Recursos fsicos y humanos disponibles en cada localidad.
a) Proveedores de Servicio Elctrico en las Localidades.
No existen proveedores del servicio elctrico en las localidades, la localidad del Alto Per cuenta con una
micro central hidroelctrica particular la cual es administrada por la iglesia de la zona, esta opera con niveles
de tensin fuera de los lmites establecidos en la normativa vigente (energa en psimas condiciones
de calidad), lo cual deteriora los equipos de los clientes que se encuentran conectados a la misma; as mismo
la infraestructura elctrica es deficiente y pone en riesgo la integridad de la poblacin.
b) Estado de las Unidades de Generacin y de la Infraestructura de Distribucin de Energa Elctrica.
Unidades de Generacin.
La localidad del Alto Per cuenta con una Micro Central Hidroelctrica la cual opera sin regulador de tensin,
produciendo desperfectos en los equipos elctricos de los moradores.
Sistema de Transmisin.
Existe la Lnea Subtransmisin Rioja-Nueva Cajamarca, Lnea Primaria 20/22.9 KV Rioja-San Marcos
Sistema de Distribucin
No existe en la zona de influencia del proyecto, las redes de distribucin primaria llegan hasta la localidad de
San Marcos, lugar donde fue fijado el Punto de Diseo.
c) Inversiones Programadas para Mejorar el Servicio Actual.
No existe ningn programa de inversiones.
Estndares ptimos de uso de la energa elctrica.
Los estndares ptimos de uso de la energa elctrica.
- Calificacin Elctrica por usuario : 300 Watts / Lote (*)
- Consumo anual por usuario : 300 KWH-ao. (**)
- Horas de servicio al da : 24 Horas.
(*) Considerado para las zonas rurales el derecho de mxima demanda del lote, de acuerdo a la calificacin
elctrica.
(**) El consumo de energa es estimado por la concesionaria como promedio en funcin a las localidades
similares de la zona que disponen del servicio elctrico interconectado, catalogados como muy pobre de la
zona rural.
Oferta optimizada de los Recursos Fsicos y Humanos disponibles en cada establecimiento.
El Sistema Elctrico Regional, cuenta con Centrales Trmicas y una Central Hidrulica que en conjunto tienen
una capacidad instalada de 26.663 MW, frente a una demanda del sistema en horas punta equivalente a los
24.77 MW.
Por otro lado Electro Oriente S.A. tiene un plan de inversiones, en Proyectos de Generacin, como son la
construccin de una Central Hidroelctrica Gera II, usando las aguas turbinadas de la Central del Gera, la cual
actualmente se encuentra en operacin, cuya potencia nominal de generacin se estima en 2 MW; as mismo
se est considerando dentro de este mismo plan de inversiones la repotenciacin de la C.T. de Moyobamba
con una potencia estimada en 4 MW., la construccin de las CH. de Naranjos y Shamboyacu con una
generacin de 6 MW y 7.2MW respectivamente y la interconexin Caclic Rioja con una potencia de
transmisin estimada de 6MW; con la ejecucin de estos proyectos se est garantizado laoferta de potencia,
en el corto plazo, para el presente proyecto, ya que en el mediano plazo se prev la interconexin al Sistema
Interconectado Nacional.

La oferta "sin proyecto" est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona,
dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta "sin proyecto" ser 0
kW.
Proyeccin de la Oferta
En el ejercicio 2007/2008 se realizar la ejecucin de la Central Hidroelctrica Gera II con una capacidad
nominal de generacin de 2.0 MW y de la repotenciacin de la C.T de Moyobamba con 2.0 MW de potencia
instalada nominal, la construccin de las C.H. de Naranjos y Shamboyacu con una generacin de 6 MW y 7.2
MW respectivamente y la interconexin Caclic Rioja con una potencia de transmisin estimada de 6MW; lo
cual unido a la capacidad instalada actual garantiza la ejecucin de Proyectos futuros incluyendo al presente,
pero en el corto plazo.
Ver Anexo N 17: FORMATO N 03
3.2.4 Oferta optimizada por Tipo de Servicio.
Por lo expuesto en el punto 3.2.1, no es posible utilizar esta energa elctrica disponible (segn 3.2.3).
BALANCE OFERTA - DEMANDA
El Sistema Elctrico Regional, cuenta con una oferta nominal de 34.46 MW al iniciar el proyecto, frente a una
demanda de 24.77 MW; en el ao 20 la demanda proyectada es de 42.57 MW y la oferta de 48.163 MW, por
lo que se puede concluir que la demanda esta plenamente garantizada durante todo el horizonte de vida del
proyecto, complementndose con el ingreso del SEIN propuesto al 2009.
La demanda del sistema se proyecta un incremento estimado del 2% anual durante el horizonte segn
informacin de Electro Oriente (Ver Formato N 03).
Cuadro N 12
Balance Oferta - Demanda

Cuadro N 12.1
Balance Oferta - Demanda

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO


3.4.1 Consideraciones Necesarias para llevar a cabo cada una de las Etapas de los Proyectos
Alternativos y Armar la Secuencia de Etapas.
a) Proyecto Alternativo N 01
Fase I: Pre Inversin.
Realizar coordinaciones con las autoridades de las localidades y del gobierno local para las
gestiones respectivas del estudio, a fin de conformar el Comit de Electrificacin y organizar la poblacin el
cual ser ejecutado por la Municipalidad Distrital de Soritor.
Recopilar datos de campo e informacin estadstica; as como coordinar y recopilar informacin en
la Empresa Concesionaria, INEI, MEM y otras fuentes.
Realizar estudios preliminares de topografa.
Designar el profesional encargado de elaborar los estudios de preinversin.
Fase II: Inversin.
Realizar estudios de Impacto Ambiental, Geologa, CIRA y replanteo de Topografa.
Elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico a nivel definitivo.
Desarrollo del proceso de seleccin del Contratista.
Ejecucin de las obras y supervisin de la misma.
Liquidacin final de obra.
Fase III: Post Inversin.
Operacin mantenimiento por la concesionaria durante el horizonte.
Evaluacin ex-post, el cual lo realiza la Unidad Ejecutora a travs de una agencia independiente,
para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades
desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP; as mismo verificar la
pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto..

b) Proyecto Alternativo N 02
Fase I: Pre Inversin.
Gestin ante las autoridades del gobierno local para determinar la instalacin y administracin de los
equipos fotovoltaicos en las localidades del proyecto.
Elaboracin y aprobacin del estudio de mercado elctrico local, para definir la potencia optima del
sistema fotovoltaico.
Fase II: Inversin.
Desarrollo del proceso de seleccin de los proveedores y contratistas.
Montaje e instalacin de los equipos fotovoltaicos en las localidades del proyecto.
Pruebas preliminares del sistema.
Liquidacin final de obra.
Fase III: Post Inversin.
Operacin y mantenimiento a cargo de la concesionaria.
Evaluacin ex-post para determinar la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades
desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP.
Actividades Asociadas con cada Proyecto Alternativo y definir su duracin de acuerdo con la
Poblacin Objetivo.
En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha
elegido un perodo de evaluacin de 20 aos.

COSTOS ESTIMADOS A PRECIOS DE MERCADO


En esta parte se presenta el resumen del y presupuesto estimado a precio de mercado de ambas alternativas,
el cuadro resumen para cada proyecto alternativo a precios de mercado, se muestra a continuacin:
Cuadro N 15
Costos Alternativa 1 en S/.

Fuente: Elaboracin Propia


Cuadro N 16
Costos Alternativa 2 en S/.

Precisar los costos unitarios y por periodo, a precios de mercado, de cada requerimiento.
a) Proyecto Alternativo N 01
a-1) Costo de 1 Km. de Lnea Primaria.
Para calcular el costo de 1 km. de Lnea Primaria en 20/22.9 KV, se ha tenido en cuenta los siguientes
parmetros:
- De acuerdo a la topografa del terreno, se defini un vano bsico equivalente a 140 metros.
- De acuerdo a la demanda, topografa y vano se determin el calibre del conductor de aleacin de aluminio
AAAC 35 y 25 mm2.
- Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se defini el nmero de estructuras de anclaje y
alineamiento.
- Se tiene estima el nmero de retenidas promedio aproximado, por cada kilmetro de longitud.
- Se estima puestas a tierra cada 03 estructuras segn normativa vigente.
Ver Anexo N 08
CUADRO N 17
Costo de 1 Km de Lnea Primaria sin GG ni IGV

Fuente: Elaboracin Propia


Tasa de Cambio: 1U$ = S/. 2.853
a-2) Costo de 1 Km. de Red Primaria.
Para calcular el costo de 1 Km. de Red Primaria en 20/22.9 KV, se ha tenido en cuenta los siguientes
parmetros:
- Considerando la topografa del terreno, se defini el vano equivalente de de 75 metros entre postes.
- De acuerdo a la demanda, topografa y vano se determin el calibre del conductor de aleacin de aluminio
AAAC 25 mm2.
- Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se defini el nmero de estructuras de alineamiento.
- Se estima el nmero de retenidas por cada kilmetro de longitud.
- Se estima puestas a tierra cada 03 estructuras segn normativa vigente.
Ver Anexo N 08
CUADRO N 18
Costo de 1 Km de Red Primaria sin GG ni IGV

Fuente: Elaboracin Propia


Tasa de Cambio: 1U$ = S/. 2.853
a-3) Costo de 1 KVA Instalado en Sub-estaciones.
Para calcular el costo de 1 KVA Instalado en subestaciones de distribucin, se considera lo siguiente:
- El costo de subestaciones de distribucin area del tipo monoposte de 10 KVA, 25 kVA y 37.5 kVA.
- En el costo se considera: suministro, montaje y transporte obtenindose el costo unitario de 1 KVA instalado.
Ver Anexo N 08
CUADRO N 19
Costo de 1 KVA Instalado en Subestaciones sin GG ni IGV

Fuente: Elaboracin Propia


Tasa de Cambio: 1U$ = S/. 2.853
a.4) Costo de 1 Km de Red Secundaria
Para calcular el costo de un Km de Red Secundaria 380/220 V, 440/220 V, se tiene en cuenta los siguientes
parmetros:
Segn la topografa del terreno se defini un vano equivalente de 40 metros.
Del resultado de los clculos justificativos se obtuvo el calibre del conductor autoportante de aluminio
forrado.
De las consideraciones anteriores, se defini el nmero de estructuras de anclaje, alineamiento y fin
de lnea.
Se determin el nmero de retenidas y puestas a tierra por cada kilmetro de longitud.
Se consider los costos unitarios de acometidas domiciliarias y los equipos de alumbrado pblico
intercalado.
Ver Anexo N 09
CUADRO N 20
Costo de 1 Km de Red Secundaria sin GG ni IGV

Fuente: Elaboracin Propia


Tasa de Cambio: 1U$ = S/. 2.853
b) Proyecto Alternativo N 02
Se especifica el costo global de un sistema fotovoltaico, considerando lo siguiente:
Suministro de paneles solares con soportes, componentes y accesorios.
Transporte de los equipos fotovoltaicos.
Montaje de los equipos fotovoltaicos.
Los paneles solares considerados son de 110W.
Ver Anexo N 7 y N 11
Costos de Expediente Tcnico a Nivel Definitivo.
a) Proyecto Alternativo N 01
La elaboracin del expediente tcnico definitivo corresponde a la etapa de inversin, el cual comprende:
Levantamiento topogrfico del recorrido de la lnea y redes.
Especificaciones tcnicas, clculos justificativos.
Disear y elaborar los planos de la Lnea Primaria, Red Secundaria, lotizacin y manzaneo.

Elaboracin de metrados, presupuestos, costos unitarios.


CUADRO N 21
Costo de Expediente Tcnico Definitivo por Km. de Lnea Primaria sin IGV

Fuente: Elaboracin Propia


b) Proyecto Alternativo N 02
En este caso el costo del expediente tcnico, se ha considerado el 3.5% del costo directo de la inversin en
los equipos fotovoltaicos.
Considerar los Gastos Generales, Utilidad, Supervisin e Imprevistos.
Para ambos proyectos alternativos se ha considerado los siguientes valores:
- Gastos Generales 12% del CD.
- Utilidad 5% del CD.
- Supervisin 3% del CD
- Imprevistos 1% del CD
CD: Costo Directo que incluye, costos de suministro, montaje y transporte de materiales a obra.
Ver Anexo N 15
Metrados.
a) Proyecto Alternativo N 01
Lnea Primaria en 20/22.9 kV, Red Primaria 20/22.9 kV y Redes Secundarias 380/220 V, 440/220
V.
Mediante el plano LP-01, armados y perfil correspondiente al trazo de la lnea primaria, se realiz los
metrados respectivos (Ver Anexo N 08 y Anexo N 10), el plano del trazo de lnea es referencial, ya que este
ha sido elaborado con GPS.
Mediante los planos elaborados, con la ayuda del GPS y armados de la red secundaria de cada
localidad se realiz los metrados respectivos, considerando solo las manzanas ms habitadas.
LONGITUD DE LINEA PRIMARIA 20/22.9 kV......................16.00 Km.
LONGITUD DE RED PRIMARIA 20/22.9 kV .. 1.00 Km.
LONGITUD DE RED SECUNDARIA 380/220V 440/220 V.. 6.00 Km.
- Sub-Estaciones de Distribucin
Mediante la proyeccin de la mxima demanda de potencia (Formato N 02), se estima el nmero y
capacidad de las subestaciones que se instalarn en cada localidad del estudio (Ver Anexo N 08)
CUADRO N 22
Sub-estaciones de Distribucin

b) Proyecto Alternativo N 02
Sistema Fotovoltaico.
Con los datos de la Proyeccin de la mxima demanda de Potencia (Formato N 2), se estima la
capacidad del sistema fotovoltaico que se instalar en cada localidad del proyecto.
El metrado y presupuesto de los sistemas fotovoltaicos considerados para las localidades del estudio
se especifica en los Anexos N 07 y N 11.
3.5.3 Flujo de Costos a Precios de Mercado
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo
resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
a. Flujo de Costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin.Para la Alternativa N 01, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor
de recuperacin al final del periodo de evaluacin.

CUADRO N 23
Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)

a.2 Proyecto Alternativo N 02


Para la Alternativa N 02, se considera la inversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es
menor a 20 aos.
CUADRO N 24
Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)

b. Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento.


Situacin "Sin Proyecto".
Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se consideran cero, para ambos proyectos alternativos,
por las siguientes razones:
- Es un servicio que no existe en la zona, y por lo tanto, no se incurre en ningn costo actualmente.
-No existe un sistema alguno en las localidades que genere gastos actuales a la Municipalidad Provincial o al
Comit de Electrificacin.
Situacin con proyecto
a) Alternativa N 01
Los costos de Operacin de la Alternativa N 01, sern los costos por la compra de la energa elctrica que la
empresa concesionaria Electro Oriente S.A., deber abonar y/o incurrir (en caso de sistema aislado)
mensualmente por el consumo de la energa de los nuevos clientes ms las prdidas tcnicas y/o comerciales
en los distintos elementos electromecnicos del sistema de distribucin.
CUADRO N 25
Costos de Operacin Alternativa 1

Fuente : Elaboracin Propia


Se ha realizado la evaluacin de los costos del mantenimiento de la lnea y redes primaria, el cual se muestra
en el Anexo N 13, segn la evaluacin realizada el costo por mantenimiento determinado representa el
1.40% de la inversin inicial del proyecto; para efectos de evaluacin del proyecto se ha considerado los
gastos de mantenimiento como un porcentaje de la inversin inicial (2%) el cual se mantiene constante
durante todo el horizonte del proyecto.
CUADRO N 26
Costos de Mantenimiento Alternativa 1 - (S/.)

b) Alternativa N 02
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 02, corresponden a las inspecciones por parte
de un tcnico especializado a los paneles y dems componentes del Sistema Solar Domstico, comercio, Uso
General y pequea industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuacin:
CUADRO N 27
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD

Fuente: Elaboracin Propia


El costo de Operacin y Mantenimiento para los 290 sistemas solares, ser:
CUADRO N 28
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


Para la evaluacin econmica se ha considera el 2% de la inversin inicial.
c) Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado
CUADRO N 29
Proyecto Alternativo N 01

CUADRO N 30
Proyecto Alternativo N 02

ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES


Factores de Correccin.
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o servicio a precios de
mercado, por la aplicacin de:
Impuestos Directos: monto que a precios sociales no se considera en los costos, porque es un
beneficio directo para el Estado como es el Impuesto a la Renta, por lo que su efecto social final es nulo.
Impuestos Indirectos: Tal como los aranceles, IGV y otros con los cuales aumenta el precio del bien
o servicio.
A Precios Sociales se consideran factores de correccin a los precios de mercado tales como:
a) Bienes de Origen Nacional.
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos,
en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:

b) Bienes de Origen Importado.


Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV),
tambin debemos restarle los aranceles, y afectarlo por el precio social de la divisa (PSD) por lo que:

c) Factor de Correccin de Mano de Obra.


Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de
correccin indicados por el MEF.
La mano de obra calificada estar afecto a una tasa impositiva de 10% (cuarta categora) en tal sentido el
factor de correccin ser:
La mano de obra no calificada para la zona rural de selva, es:

Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)


Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales de inversin,
operacin y mantenimiento; entonces se tiene:
Alternativa N 01
CUADRO N 36
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero (S/.)

CUADRO N 37
Costo Social de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


Alternativa N 02
Cuadro N 38
Costo Social de Preinversin, Inversin y Valor de Recupero (S/.)

El costo anual de Operacin y Mantenimiento para los 290 sistemas solares, ser:
CUADRO N 39
Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa N 02 - (S/.)

Con los resultados anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa
(Tasa de descuento considerada 11%):
CUADRO N 40
VAN de Alternativas

Costos Sociales en la Situacin "Sin Proyecto"


Las localidades del estudio actualmente no cuentan con el servicio de energa elctrica, por lo que los costos
"sin proyecto" son cero.
Sin embargo de la visita de campo realizada en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago
de la poblacin, se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas
de energa.

a) En las condiciones actuales los pobladores satisfacen las necesidades de iluminacin,


informacin, refrigeracin y otros servicios con sistema denominado tradicional tales como:
- Iluminacin: kerosene, pilas, velas, candiles, lmparas, etc.
- Informacin (radio, televisin): bateras y pilas.
- Refrigeracin: kerosene.
- Otros usos: diesel.
b) Considerando como fuente de informacin, los datos de localidades similares e informacin recabada de la
inspeccin realizada se obtiene el siguiente cuadro:
CUADRO N 41
Gasto Anual en Fuentes Alternativas "sin proyecto"

CUADRO N 42
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas

De la informacin mostrada se puede determinar que el consumo promedio mensual en sustitutos de la


energa elctrica es de S/.48.4 lo que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios.

Evaluacin

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO


El resumen de la evaluacin para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
4.1.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Situacin Sin Proyecto
En las condiciones actuales, no genera ningn beneficio para la empresa Concesionaria (Electro Oriente
S.A.), ni para la Unidad Formuladora y Ejecutora, puesto que en la zona se carece del servicio elctrico,
limitando el desarrollo de actividades bsicas productivas y de la calidad de vida de los pobladores.
Situacin Con Proyecto
a. Alternativa N 01
Para la Alternativa N 01, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de
energa. En la situacin "sin proyecto" no existen ingresos, por no existir infraestructura electromecnica en la
zona.

Para el clculo de los ingresos por la venta de energa se considera lo siguiente:


Cargo Fijo Mensual (Tarifa BT5B)
Cargo por Energa Activa (Tarifa BT5B)
Alumbrado Pblico
Cargo Fijo Mensual
Cargo por Energa Activa

S/./mes

2.13

ctm. S/./kW.h

22.65

Fuente: OSINERGMIN/GART
Cuadro N 43
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa N 01 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


b. Alternativa N 02
Para la Alternativa N 02, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los sistemas solares
a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:

Fuente: Elaboracin Propia


Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 290 paneles que atendern a las cargas domsticas,
uso general y alumbrado pblico:
CUADRO N 44
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa N 02 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


4.1.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales calculados, se calculan los flujos de beneficios
netos para cada alternativa.
CUADRO N 45
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa N 01 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


CUADRO N 46
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa N 02 - (S/.)

Fuente: Elaboracin Propia


4.1.3 Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) y Tasa Interna de Retorno a Precios de Mercado
(TIR)
De los resultados obtenidos anteriormente se determina el Valor Actual Neto a precios de mercado de los
beneficios netos para cada alternativa considerando una Tasa de Descuento anual del 12% es la siguiente:
CUADRO N 47
VANP y TIR de Alternativas

EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA METODOLOGA BENEFICIO COSTO


Flujo de Beneficios Sociales Totales.
En la evaluacin social los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar; por lo
tanto debemos determinar los beneficios que representa un proyecto de electrificacin rural en el pas en
trminos monetarios.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran cuatro categoras que son las siguientes:
a) Iluminacin
b) Informacin (radio y televisin)
c) Refrigeracin

d) Otros usos
a) Iluminacin
Los beneficios econmicos de la iluminacin pueden ser calculados a partir de la metodologa del Banco
Mundial. La estimacin realizada en el Per por NRECA da como resultado un beneficio econmico promedio
de US$ 10.5 al mes (US$ 126 al ao).
b) Informacin (radio y televisin)
Los beneficios econmicos en radio y televisin se estimaron con base en la "voluntad de pago" de los
usuarios cuando usan una fuente de energa alternativa. La NRECA encontr que los habitantes rurales del
Per gastan un promedio de US$ 5.40 al mes (US$ 64.80 al ao) en bateras para radio y carga de bateras
para televisin.
c) Refrigeracin
Los beneficios econmicos de refrigeracin, fueron estimados segn la "voluntad de pago" de los usuarios
rurales cuando utilizan el kerosene como alternativa los sistemas elctricos convencionales. La NRECA ha
encontrado que el beneficio promedio por usuario a nivel del pas es de US$ 9.17 al mes (US$ 110.04 al ao).
Este promedio toma en cuenta el hecho de que en la sierra no se encontr ninguna vivienda con refrigeracin.
Los beneficios econmicos del consumo de KWh adicionales a la iluminacin, radio y televisin y
refrigeracin, se valoran a la tarifa vigente del usuario final en el sistema de distribucin.
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por NRECA en la estimacin de los beneficios
econmicos sobre la base de trabajos de campo.
Considerando los siguientes parmetros:

CUADRO N 49
Beneficios Incremntales a Precios Sociales
Proyectos Alternativos N 01 y 02

Valor Actual Neto a Precios Sociales (VANS)


El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los
beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.
CUADRO N 50
Valor Actual Neto a Precios Sociales
Alternativa N 01

Fuente: Elaboracin Propia


CUADRO N 51
Valor Actual Neto a Precios Sociales
Alternativa N 02

Fuente: Elaboracin Propia


De los flujos mostrados se calcula los indicadores socioeconmicos para realizar la evaluacin respectiva,
como son el VANS y Tasa Interna de Retorno a precios sociales (TIRS) de los beneficios netos con una tasa
de descuento del 11%.
CUADRO N 52
Indicadores Socioeconmicos.

Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, y siendo la Alternativa N 01 la que
mayores indicadores socioeconmicos (VANS y TIRS) tiene, se elige esta.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que, sobre la el Valor actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno tendra una variacin o cambio en el valor de una o ms de las variables de costo o de
ingreso que inciden en el proyecto, y a la vez mostrar la holgura con que se cuenta para su realizacin ante
eventuales variaciones de tales variables en el mercado.
Un proyecto puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto, pero podra no serlo si las
variables de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso cambiaran
significativamente a la baja.
4.3.1 Determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las
siguientes:
Inversin Inicial
Para la Alternativa N 01, el rango de variacin de esta variable, ser de 10% a un +10% de la inversin
base, puesto que los costos tienden a subir debido a la escasez de los materiales, a la vez en esta alternativa
existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.
Para la Alternativa N 02, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que
los costos pueden ser menores si se logra mayor apoyo del gobierno y se reducen los costos de importacin.
La tarifa de Venta de Energa (Alternativa N 01)
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa actual, debido a que el ingreso de
nuevas fuentes de energa como el gas natural, puede influir a que el costo de la energa baje. Por otro lado
con la escasez de lluvias la posibilidad es que las tarifas suban.
Beneficio Econmico por Iluminacin, Comunicacin, Refrigeracin y Otros Usos
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la valorizacin actual, debido a que el
ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real
pueda ser mayor.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Se variar el porcentaje de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y se verificar la
variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales, polticas de gobierno
desfavorables o favorables pueden afectar negativa o positivamente al proyecto.
Estimacin de los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de las
variables inciertas definidas
El anlisis de sensibilidad se realiz mediante una simulacin sobre las variables de costos y beneficios ms
importantes:
a) Variable 1: Inversin Base.
Proyecto Alternativo N 01.

En ambas alternativas se puede apreciar que estas son muy sensibles a los cambios en la inversin inicial,
haciendo no recomendable el proyecto desde el punto de vista tcnico, as mismo se puede apreciar que el
VANS de la Alternativa N 01 es mayor al de la Alternativa N 02.
b) Variable 2: Tarifa de Venta de Energa
Proyecto Alternativo N 01

El proyecto es rentable frente al aumento de las tarifas de venta de energa, debido a que los beneficios se
incrementan, pero es muy sensible a la disminucin de dichas tarifas. Las tarifas de energa son reguladas por
OSINERG/GART y de acuerdo a estadsticas, su tendencia es siempre a subir.
c) Variable 3: Operacin y Mantenimiento

La Alternativa N 01 predomina ante cualquier cambio en los costos de mantenimiento.


c) Variable 4: Beneficio Econmico
CUADRO N 59
Variacin de los Costos de Inversin

Fuente: Elaboracin Propia


Se concluye que si los beneficios econmicos considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran al
cambio de las variables, sin embargo la Alternativa N 01 predominar sobre la Alternativa N 02.
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
Del anlisis de sensibilidad de los proyectos alternativos se concluye lo siguiente:
La Alternativa N 01, tiene VANP negativo, el incremento de tarifas mejora las caractersticas de los
indicadores econmicos.
La Alternativa N 01 y 02 tienen VANS POSITIVO aun ante cualquier variacin de las variables
inciertas.
La Alternativa N 01 presenta el mayor VANS incluso ante variaciones de las variables que afectan
al proyecto.
La Alternativa N 02, tiene VANP negativo, estando supeditado esta a la voluntad de pago de cada
usuario y, ante cualquier variacin de las variables inciertas se podra poner en riesgo la voluntad de pago de
los usuarios.
Tomando el anlisis realizado, se selecciona al Proyecto Alternativo N 01 como el ms recomendable para
solucionar el problema de electrificacin en la zona del proyecto.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Identificar y estimar las principales fuentes de ingresos.
El Proyecto de Electrificacin Rural de las localidades de Bellavista, Nuevo Horizonte, Nuevo Sinai, Alto Per
y Puerto Progreso, se interconectar desde la Lnea Primaria 20/22.9 kV Rioja San Marcos, integrndose al
SIR, por lo que la administracin de la infraestructura elctrica estar a cargo de ELECTRO ORIENTE S.A.,
puesto que esta tiene la Concesin en el mbito del proyecto, as mismo esta ser la encargada de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura elctrica.
La venta de energa elctrica a los usuarios finales como la insercin de nuevos clientes, es la principal fuente
de ingresos para la operacin y mantenimiento del sistema. Ver Formato N 6 (Alternativa N 01)
Estimar la proporcin de los costos del proyecto que no son cubiertos por sus ingresos
esperados.
Segn el modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se
deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a Electro Oriente S.A., por ser la encargada de la
administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin de las instalaciones a proyectar.
Electro Oriente S.A., es la encargada de la administracin de varios Pequeos Sistemas Elctricos, en la
Regin San Martn, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico.
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, en el Cuadro N 51 se
observa en el ndice de cobertura (Ver Formato N 08), que los ingresos no son suficientes para cubrir los
costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte, posteriormente el proyecto se hace sostenible.
CUADRO N 55
Proyecto Alternativo N 01

Por las razones expuestas y los resultados del flujo de ingresos y costos a precios de mercado, podemos
afirmar que el proyecto tiene los arreglos institucionales necesarios para ser sostenible durante todo el
periodo de evaluacin.
Anlisis de posibilidades de cobertura de los costos del proyecto a travs del presupuesto pblico de
la institucin ejecutora
La cobertura de los costos de operacin y mantenimiento una vez concluido el proyecto, sern obtenidos de
los ingresos de la venta de energa y su administracin ser realizada por la concesionaria ELECTRO
ORIENTE S.A.
La inversin inicial y nica del estado sera en la implementacin de lneas y redes elctricas hacia las
localidades cuyo monto se especifica en el Formato N 5.
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.6.1 Objetivos

Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del desarrollo del proyecto de
electrificacin rural de las localidades de Bellavista, Nuevo Horizonte, Nuevo Sinai, Alto Per y Puerto
Progreso, as mismo poder definir los planes, programas o acciones ms adecuadas para prevenir, mitigar,
minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y maximizar los positivos, con relacin a los componentes
fsicos qumicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales que podran ser afectados por el proyecto.
4.6.2 Marco Legal
Durante la etapa de ejecucin, mantenimiento y operacin el marco normativo adicionalmente adicional al
de Impacto Ambiental, est constituido por la Ley de Concesiones Elctricas, decreto Ley N 25844 (06-11-92)
y su Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas, DS N 009-93-EM (19-02-93); mediante estas normas,
se obliga a las empresasconcesionarias de distribucin a operar teniendo cuidado no deteriorar el ambiente y
sobre todo haciendo un seguimiento o monitoreo de los parmetros afectados durante las actividades de
estas, los mismos que son informados a la autoridad con frecuencia anual.
En el Per las funciones normativa, reguladora y fiscalizadora en materia de proteccin ambiental estn
asignadas a los ministerios correspondientes y a organismos autnomos de supervisin, mientras que el
Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) est a cargo de coordinar la aplicacin de
la poltica ambiental nacional.
El Ministerio de Energa y Minas es el organismo competente para regular el otorgamiento y aprovechamiento
de los recursos mineros y energticos en el pas. El MEM es competente para formular y definir
las polticas de alcance nacional en materia energtica, minera y de proteccin ambiental en las actividades
minero-energticas.
El Sector Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) de acuerdo al D.S. N 002-2003AG, tiene como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales renovables
y su entorno ecolgico para lograr el desarrollo sostenible.
En las Normas de Proteccin Ambiental, destaca el Reglamento para la Proteccin Ambiental en las
Actividades de Electricidad, sin perjuicio de otras normas especficas que se puedan aplicar de acuerdo a la
materia. La principal fuente de la legislacin ambiental es el Decreto Legislativo N 613, Cdigo del Medio
Ambiente y Recursos Naturales

4.6.3 Alcances y Metodologa


Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el
proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.
Metodologa
En el estudio se abarca los aspectos que se inciden en el ambiente como consecuencia de la construccin,
operacin y mantenimiento del proyecto; se consideran las siguientes etapas:
Examen en el sitio del entorno en sus aspectos fsico-qumico, biolgico, cultural y socioeconmico.
Identificacin del suelo, agua y vegetacin posibles de alterar, durante la operacin y mantenimiento del
proyecto.
Estudio en gabinete de la informacin tcnica y estadstica de las operaciones y de sus sistemas de
monitoreo para asegurar la conservacin del ambiente.
Identificacin de impactos al ecosistema y su magnitud para proponer las soluciones ms adecuadas.
Evaluacin econmica de las propuestas de solucin.
Descripcin del proyecto sobre los trabajos a desarrollar.
La disposicin de los trabajos para la construccin de la obra comprende lo siguiente:
Limpieza del terreno.
Especifica el rea donde se van a instalar los postes para el tendido de la lnea primaria, respetando la faja de
servidumbre de 15m de ancho (7.5 mts a cada lado del eje de la lnea), as como derecho de va, por ser
caminos rurales hacia las localidades del estudio. La limpieza se realizar en reas de 4 m2,
eliminndose rboles, arbustos y otra vegetacin, as como material inconveniente y retiro de todos
los materiales inservibles que resulten de la limpieza.
Excavacin de pozos.
Consiste en la eliminacin de material durante la excavacin de los pozos con dimensiones de D=1.00 m x H=
1.60m para postes de 13m cada 140m (aprox) ubicados a lo largo de los 15 km.; as como de los pozos con
dimensiones D= 0.8m x H= 1.20m para postes de 8.00m cada 45m (aprox) ubicados en las calles de cada
localidad.
Distribucin y montaje de postes.
En cada pozo se izar un poste de acuerdo a las normas tcnicas de la DGE, en el fondo tendr un solado de
0.20m de concreto para los postes de 13 y 12m y un solado de 0.10m para los postes de 8m; la fijacin de los
postes se agrega concreto simple H-140 kg/cm2 mas 30% de piedra mediana, en los vrtices de los postes se
fijarn las crucetas de concreto mediante un mortero de cemento-arena. Los postes llevarn retenidas en
donde determine los clculos para un mejor anclaje.
Preparacin de la mezcla.
Se refiere a la mezcla de cemento, hormign y agua, de acuerdo a las especificaciones tcnicas establecidas.
Instalacin de lneas y redes.
Se refiere al tendido de la Lnea Primaria 20/22.9 Kv hacia las localidades del estudio, desde el punto
de diseo; as como tambin a la Red Primaria en 20/22.9 Kv y Red Secundaria en 380/220V, 440/220V a
instalarse en cada localidad con sus respectivos componentes.
Sealizacin.
Est referido a las seales informativas sobre zonas de trabajo, depsito de materiales, lneas de alta tensin,
otras.
4.6.5 Descripcin del Medio Ambiente.
A. Medio Fsico
Climatologa.
La zona en estudio est ubicada en el Distrito de Soritor, Provincia de Moyobamba, departamento de San
Martn, estas se encuentran a una altura de:
Punto de diseo : 933 m.s.n.m.
Bellavista : 1141 m.s.n.m..
Nuevo Horizonte : 1098 m.s.n.m.

Nuevo Sinai : 1044 m.s.n.m.


Alto Per : 1132 m.s.n.m.
Puerto Progreso : 1209 m.s.n.m.
Con un clima cuyas caractersticas principales son:
- precipitacin media anual : 1436 mm
- Temperatura mxima : 33 C
- Temperatura media : 23 C
- Temperatura mnima : 15 C
- Humedad relativa : 82 %
- Velocidad del viento : 20.8 m/sg
La presencia de lluvias y vegetacin abundante condicionan un ambiente donde la contaminacin puede
considerarse mnima.
Calidad del Aire
Por las caractersticas de la zona en el rea de influencia, no se percibe emisiones gaseosas que perturben el
medio ambiente. No existen fuentes de emisin de gases contaminantes. El trfico de vehculos en la
carretera Fernando Belaunde Terry es moderado limitndose a un promedio de 3 a 5 vehculos por minuto.
No se han registrado radiaciones electromagnticas puesto que no existen redes en las localidades.
Geologa.
En el rea del proyecto se pueden encontrar las siguientes formaciones:
a) Depsitos aluviales
Depsitos inconsolidados que han sido acumulados por la combinacin de procesos coluviales, aluvionales y
fluviales: que generalmente se ubican en las partes bajas inmediatas a las zonas elevadas y en los lechos de
valles. Sus grosores son variables, al igual que su extensin, composicin litoclstica y su fragmentometra,
dependiendo de las rocas que han servido de fuente y de la distancia a aquella.
b) Formacin Condorsinga
Constituida por las calizas micrticas (Unidad superior del grupo Pucar). Tiene una estratificacin delgada en
su base y gruesa hacia el tope, adems es notoria su mayor resistencia a la erosin en relacin con la unidad
infrayacente.
Consiste en una secuencia de calizas micrticas de color gris a beige, generalmente dispuesta en estratos
delgados entre 10 a 30 cm de grosor, con superficies de estratificacin algo onduladas, paralelas y
discontinuas.
La mitad superior la integran calizas micrticas en estratos gruesos de aspecto macizo, pero carecen de
mdulos de chert, su estratificacin es ligeramente ms tabular, definida y microscpicamente son calizas
grises a gris clara, finos. Su grosor aproximado es de 10 m.
El tramo para el emplazamiento de la Lnea Primaria hacia las localidades del estudio tiene un recorrido que
va con ligeras discontinuidades, siendo las caractersticas morfolgicas del terreno adecuadas para la
ejecucin del Proyecto.
El terreno donde se efectuar la cimentacin de los postes est bsicamente formado por una cobertura de
suelo arcilloso o de tierra vegetal y en otras partes se encuentran en combinacin con arena y/o volvera de
roca caliza moderadamente fracturada y meteorizada as como moderadamente resistentes, con
caractersticas apropiadas para soportar solicitaciones de carga.
c) Formacin Chambar
Puede subdividirse en dos miembros, uno inferior constituido por calizas en capa de 1 a 3 m de grosor,
formadas por estratos que contienen generalmente abundantes mdulos e inclusiones silceas de forma
irregular. Su estratificacin es paralela con superficies onduladas e irregulares, las calizas son bastante
resistentes, de apariencia maciza, sin embargo en algunos lugares se observan depresiones; adems forma
farallones y escarpas empinadas, muy caractersticas. Las calizas de la formacin Chambar son grises a gris
oscuras con coloraciones superficiales beiges a marrn claro.
El miembro superior est constituido por estratos de 10 a 40 cm de grosor, separados por superficies de
estratificacin ondulada, irregular paralela.
Geomorfologa
La zona se caracteriza por poseer relieve ondulado, con taludes moderados. Uno de los rasgos principales del
rea son los procesos crsticos que caracterizan a las rocas calcreas del basamento. El Carst es

un proceso geodinmico por el cual los carbonatos de las rocas calcreas, tales como las calizas y dolomitas
son disueltas por el agua, formando cursos de agua subterrnea y oquedales en la roca.
Los procesos de carstisacin tienen carcter evolutivo, en este caso est en las fases finales de su evolucin,
estadio maduro-senil.
El proyecto se desarrolla dentro de las siguientes unidades geomorfolgicos.
a) Ladera Cordillerana
Se ubica entre la ruptura de pendiente a un fondo de valle y las cordilleras propiamente dichas. Sus
desniveles varan entre 1,000 a 3,800 msnm. Se caracteriza por pendientes menos pronunciadas que los
valles encaonados, resultan siendo los flancos alejados del lecho de los ros, cuyas pendientes oscilan entre
20 y 35. La ladera se encuentra disectada por ros y quebradas.
b) Ladera Subandina
Partes ms bajas de la cadena longitudinal subandina (franja alineada cuyos desniveles van de 2,000 a 3,000
msnm), cuyas laderas no son tan altas ni empinadas. Esta unidad geomorfolgico tiene superficie moderada
con pendientes bajas y sin rasgos fisiogrficos importantes. Est cubierta de una vegetacin exuberante. Los
valles son transversales, de recorrido corto y con secciones transversales en "V".
c) Procesos geodinmicos
Geodinmica interna
Las manifestaciones ssmicas de la regin estn estrechamente vinculadas a las fallas geolgicas
superficiales o de reciente formacin, que forman parte de la tectnica que deforma la cordillera de los andes.
Geodinmica externa
En el rea del estudio no se observa procesos geodinmicos externos de consideracin que tengan
compromiso con el proyecto.
Suelos
El proyecto se ubica en la siguiente unidad.
a) Leptosol utrico-Cambisoles utricos-Regosoles utricos
Conformada predominantemente, por las unidades de suelos Leptosoles utricos, Cambisoles utricos y
Regosoles utricos, en una porcin aproximada de 40-30-30%, respectivamente. Como inclusiones se puede
encontrar unidades de suelos de los grupos Alisoles y Acrisoles, unidades de reas miscelneas
correspondientes a afloramientos lticos.
Fisiografa
La zona se ubica en la selva alta entre los 860 y 1,150 msnm; la topografa del terreno es medianamente
accidentada, la composicin del suelo es homognea, en partes arcillosas o de tierra vegetal y en otras se
encuentran en combinacin con arena y/o volonera de roca caliza.
Hidrologa Superficial
En la Regin San Martn el eje hidrogrfico fundamental es el ro Huallaga y sus principales afluyentes, por la
margen izquierda se aprecian los ros Mayo, Sisa, Saposoa, Huallabamba y Tocache; por la margen derecha
los ros Biabo y Ponaza.
El proyecto se desarrolla en la cuenca del ro Mayo, que pertenece a la red hidrogrfica de la cuenca mayor
del ro Huallaga. Sus nacientes se originan en los contrafuertes de la montaa Cahuapanas y de la Cordillera
Oriental, alimenta su caudal, principalmente con las precipitaciones pluviales estacionales. Es considerado el
afluente ms importante del ro Huallaga.
El ro Mayo, tiene una longitud aproximada de 300 km discurre de NO a SE y tiene numerosos afluentes que
han originado terrenos muy frtiles, donde se ha concentrado la mayora de poblacin.
4.6.6 Determinacin de Impactos Ambientales.
Por la naturaleza de la obra y debido a su accin localizada, as como por el estado actual de las tierras
(mayormente ocupadas por actividades agrcolas), se van a producir impactos negativos, pero la magnitud de
estos va a ser muy reducida e incluso algunos imperceptibles, no obstante algunos de estos se describen a
continuacin:
Impactos Potenciales y Medidas de Mitigacin

4.6.7 Plan de Manejo Ambiental


Como se puedo apreciar del captulo anterior, la ejecucin de la obra proyectada, en sus dos etapas:
Construccin y Operacin, originarn impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su mbito de
influencia.
Si bien, las acciones causantes de impacto sern variadas, las afectaciones ms significativas
correspondern a las etapas de construccin y funcionamiento, estando asociadas principalmente a la
construccin de las obras propiamente dichas.
Ante esta situacin se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un documento tcnico
que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, reducir o eliminar los impactos
ambientales negativos previsibles durante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento de las obras
proyectadas.
El plan de manejo ambiental considerado para la instalacin y tendido de la lnea de primaria, hacia las
localidades del estudio, por los impactos que pudiera causar, sern de baja intensidad por la naturaleza de la
obra; a fin de mitigar los impactos ambientales negativos a niveles aceptables, se ha considerado lo siguiente:
a) Plan de Accin Preventivo y/o Correctivo
Control de la Erosin.
- Debe evitarse la erosin fluvial y la formacin de charcos. Para este caso deber considerarse una
restauracin de la superficie, en lo posible a su nivel inicial.
- Con el fin de disipar la escorrenta superficial y el impacto de las gotas de lluvia, deber revegetarse las
reas trabajadas.
- El uso de barreras vivas con especies tpicas en las vas de acceso contiguas al derecho de va o faja fiscal.
Limpieza y Desbroce.
- Se deber evitar mayores perturbaciones, la tala y limpieza de la vegetacin deber hacerse
con herramientas simples y manuales como machetes, hachas, palas, picos, etc.
- Considerando que en la zona no existen zonas aparentes que sirvan como botaderos de material excedente,
el material orgnico eliminado podr ser transportado hacia lugares donde la topografa del terreno lo permita.
Sealizacin
- Ser necesario la sealizacin preventiva en los lugares crticos (terrenos movedizos, zonas inundables,
otros).
Proteccin de la Salud.
- Los residuos slidos utilizados deber disponerse en rellenos y enterrados.
- Para prevenir epidemias por enfermedades infecto contagiosas, los trabajadores debern contar con un
certificado de salud reciente.
- Deber contarse con medicamentos antihistamnicos para combatir rpidamente enfermedades como
el dengue y el paludismo.
Educacin Ambiental.
- La empresa contratista deber organizar charlas de capacitacin en medio ambiente, de manera que los
trabajadores tomen conciencia de la importancia de proteger los recursos naturales de la zona.
- Se deber prohibir actividades de tala, rozo o quema de la vegetacin natural con fines ajenos al proyecto.
a) Implementacin de un Plan de Abandono y Restauracin.
El plan de abandono y restauracin incluye las medidas necesarias para mitigar el dao ambiental que cause
el abandono de la obra una vez concluida. Este plan permitir restaurar las reas intervenidas durante la
ejecucin de la obra y estn referidas a:
En los Hoyos Excavados.
- Se deber restaurar en lo posible la geomorfologa patrn, a fin de evitar encharcamientos y riesgos de
remocin de masas durante las precipitaciones pluviales.
- En los lugares de depsito de materiales, una vez concluida la obra sern limpiados y el material resultante
se depositar en los rellenos sanitarios o botaderos.
c) Implementacin de un Plan de Seguimiento y/o Vigilancia
El plan de seguimiento y/o vigilancia permitir la evaluacin peridica, integrada y permanente de las
variables ambientales, tanto de orden bitico como socioeconmico y cultural, a fin de suministrar informacin
precisa y actualizada para la toma de decisiones.
- Durante la ejecucin de la Obra

Este plan estar a cargo de una Supervisin Ambiental, constituida por personal idneo, para verificar el
cumplimiento y evaluacin de la eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.
- Durante la operacin del Proyecto.
En esta fase operativa del proyecto, adems de evaluar la eficacia de las medidas propuestas, el Plan de
Seguimiento es de carcter preventivo; es decir, permite obtener informacin sobre posibles modificaciones o
alteraciones ambientales que puedan causar daos a la obra ejecutada.
d) Implementacin de un Plan de Contingencias.
Este plan tiene como objetivo establecer acciones necesarias para prevenir y controlar desastres
naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el rea de influencia del proyecto, durante la
ejecucin de la obra y vida operativa del proyecto.
Permitir contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos asociados a fenmenos de orden
natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en
la operacin o manipuleo de equipos y materiales. Este plan esquematiza las acciones que deben
implementarse si ocurrieran contingencias que no pudieran ser controladas con simples medidas de
mitigacin.
e) Manejo de los residuos slidos generados durante el proyecto, incluyendo el manejo de residuos
peligrosos, grasas y aceites usados.
El proyecto no va a generar mayormente residuos slidos importantes, a excepcin de los restos de mezcla
de concreto, durante el montaje de postes, anclaje de retenidas y fijacin de crucetas a travs de un mortero
simple de cemento y arena. El resto de material a utilizarse, incluyendo los postes de concreto armado
centrifugado (CAC), montaje de lneas, cables y accesorios (aisladores tipo PIN y tipo suspensin con tuerca
de fijacin), no generarn residuos. No obstante, una vez concluida la obra, todos los residuos slidos sern
depositados en los rellenos sanitarios o botaderos previamente seleccionados.
Con respecto a los residuos peligrosos, que probablemente se utilicen en el proyecto, no es parte de la Lnea
Primaria, Red Primaria ni de la Red Secundaria; sin embargo los transformadores de distribucin utilizarn
aceites dielctricos y se regir por el Plan de Manejo de la Concesionaria y por las Normas de Seguridad e
Higiene Ocupacional; no obstante se incluye aspectos de manejo relacionados con
el almacenamiento, transporte, manipuleo y disposicin final:
- El transporte de los aceites deber hacerse en envases hermticamente cerrados, para evitar filtraciones y
derrames, transportados en vehculos apropiados.
- El almacenamiento deber realizarse en depsitos con capacidad que vaya acorde al consumo diario o
mensual y adoptando medidas de seguridad necesaria para evitar fugas, derrames, escurrimientos
e incendios, que pudieran afectar la calidad del suelo, aire o agua.
- Los depsitos utilizados deben tener indicadores de nivel, o el porcentaje de llenado debe ser mximo de 8090% de su capacidad.
- Los depsitos deben estar identificados adecuadamente con seales y letreros que indiquen la peligrosidad
del producto.
- La Concesionaria debe contar con extinguidores contra incendios.
Para el caso de los desechos
- Prohibir el depsito de residuos de cualquier clase en el rea.
- Prohibir la quema de aceites, lubricantes, solventes y cualquier tipo de residuo.
- La administracin del sistema deber disear un programa de manejo de residuos que incluya zonas de
botaderos apropiados y avalados por la autoridad local competente.
- Todos los residuos de hidrocarburos debern envasarse en barriles de 50 a 100 litros, dependiendo de
la produccin de estos, hermticamente cerrados y debern almacenarse en un sitio seguro, bajo techo con
buena ventilacin, montados sobre una estiba de madera, para prevenir la condensacin y
subsecuente corrosin del metal.
f) Aceites dielctricos
El aceite dielctrico utilizado en los transformadores de distribucin no deber exceder el contenido mximo
de PCB segn lo establecido en normas internacionales.
MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
Ver FORMATO 10, donde con detalle se desarrolla el cuadro del marco lgico del proyecto seleccionado.

Conclusiones y recomendaciones

5.1 CONCLUSIONES
a. Segn la evaluacin econmica a precios de mercado y sociales realizada, la Alternativa N 01 es
la que presenta mejores indicadores Socio - Econmicos (VANP, VANS, TIR, TIRS) siendo rentable
socialmente, as mismo cuenta con la factibilidad de suministro otorgada por parte de Electro Oriente S.A.
segn Carta GS-2045-2007.
b. En el Anlisis de Sensibilidad realizado se pudo observar que la Alternativa N 01 presenta
mejores condiciones ante las variaciones de las variables inciertas.
c. La empresa concesionaria (Electro Oriente S.A.) con el soporte tcnico, administrativo y logstico
que esta tiene, garantiza la operacin, mantenimiento y administracin de las instalaciones.
d. Los costos por concepto de cargo fijo mensual, energa consumida y alumbrado pblico, se
encuentra normado y son fijados por el rgano regulador OSINERGMIN/GART.
e. La Alternativa N 01 tiene efectos al medio ambiente ligeramente negativos durante la ejecucin
del proyecto con respecto a la Alternativa N 02, sin embargo con un adecuado plan de manejo ambiental es
factible reducir al mnimo estos efectos negativos, tal como se indica en el punto 4.7.
f. La Alternativa N 01, tiene la ventaja de brindar servicio eficiente, continuo y confiable durante las
24 horas del da, mejorando al mximo el bienestar socioeconmico de la poblacin.
RECOMENDACIONES
a. Elaborar los planos de lotizacin de las Localidades involucradas dentro del perfil, as mismo estos
tienen que estar visados y aprobado mediante resolucin municipal. En tal sentido se recomienda coordinar
con la Municipalidad Distrital de Soritor y las autoridades de cada localidad para la ejecucin de las mismas.
b. Teniendo en consideracin la ejecucin del punto "a" se recomienda elaborar el Expediente
Tcnico Final de Electrificacin Rural, desarrollando la Alternativa N 01 y posteriormente la ejecucin de la
misma, ya que esto promover el desarrollo socioeconmico de la poblacin.
c. Despus de la ejecucin o en el mismo proceso de ejecucin, es necesario una campaa de
concientizacin a la poblacin, as como mostrarles a la poblacin las bondades que brinda la energa
elctrica, con la finalidad de promover un mayor consumo energtico.

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos82/electrificacion-rural/electrificacionrural4.shtml#ixzz4KuFeY7BH

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