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AREA

PROCESO
SUBPROCESO
ACTIVIDAD
PUESTO DE TRABAJO
PELIGROS
RIESGOS
CONSECUENCIAS (Dao)
TERCEROS

INCIDENCIA AFECTA
A:

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
REQUISITO LEGAL

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

(A+B+C+D)

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO

MEDIDAS DE
CONTROL
PROPUESTAS
FIN

NO

PROBABILIDAD
ESTIMACION DEL RIESGO
RIESGO SIGNIFICATIVO

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

(A+B+C+D)

INDICE DE
PROBABILIDAD

INDICE DE EXPOSICION
AL
RIESGO (D)

INDICE DE
CAPACITACION (C)

INDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

INDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS (A)

EJECUTADO

SI

NADA

FECHA PREVISTA

PARTE

TODO

JERARQUIA DE CONTROLES

INICIO

EPP

ADMINISTRAR

SEPARAR

REDISEAR

SUSTITUIR

ELIMINAR

PRIORIDAD

PROBABILIDAD
PROBABILIDAD X SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

INSPECCION N
FECHA
HORA INICIO
HORA TERMINO

INDICE DE
PROBABILIDAD

INDICE DE EXPOSICION
AL
RIESGO (D)

INDICE DE
CAPACITACION (C)

INDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

INDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS (A)

N DE TRABAJADORES

CUMPLE

SITUACIN

PROPIOS

EMERGENCIA

NO RUTINARIA

RUTINARIA

LOGO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA INSPECCIN
Versin:
Fecha
1
10/13/2014

Pginas:

DCG-SST-001

SUPERVISOR
1

ESTIMACION DEL RIESGO


RESUELTO

RESPONSABLE

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