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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)


Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

XXXXX

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


"CREACIN DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD (C.P, ZONA, P.J) EN EL DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, REGION XXX"
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


DESARROLLO URBANO Y RURAL
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
OPI VIVIENDA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

UF

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

XXX

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

XXX

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Gobierno provincial

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Gobierno Distrital

Departamento
XXX

Provincia

Distrito
XXX

XXX

FONAFE

Unidad Ejecutora
MDXXX

Unidad Ejecutora

ETES

Grupo

Sub Grupo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

XXX

Organo Tcnico Responsable

XXX

Unidad Ejecutora

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

XXX
XXX
XXX
XXX

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

El distrito de xxx, tiene xxx habitante, divididos en xx centros poblados. La tasa de pobreza del distrito es de X%, la tasa de viviendas con agua potable y desague alcanza el XX%, y el procentaje de viviendas
que cuentan con servicio de elecficacion es de xx%. Asimismo la incidencia de enfermedades respiratorias y ralacionadas a la obesidad o sendentarismo es de xx%. La cantidad de poblacion en edad escolar
es ..... La cantidad de poblacion en edad deportiva (de 10 a 45 aos) es de ....
La Localidad de xx, cuenta con
un desarrollo urbano basico, es decir con servicios publicos de agua, desague, electrificacion, pistas y veredas en avenidas principales, es asi que para continuar con el desarrollo social de los barrios urbanos
es necesario seguir con el equipamiento urbano, complementando los servicios basicos con servicios de recreacion. Segun, las visitas de campo, entrevista a autioridades, funcionarios y dirigentes, asi como a
poblacion de la localdiad, es clara la demanda por espacios para actividades colectivas de recreacin, orientadas al desarrollo comunal. Sin embargo, la situacin de espacios publicos usados para actividades
colectivas de recreacin en la localidad de xxx, es de deficit y deterioro, asi se tiene que solo existen x plataformas deportivas en mal estado o deterioradas (como se observa en las fotos del anexo), x espacios
descampados que se usan para la recreacion de la poblacion joven. Por lo que actualmente la poblacion cubre esta falta de equipamiento urbano de recreacin utilizando lugares no adecuados o no destinados
para este fin como: calles peatonales, parques, coliseos de toros, descampados, arenales, veredas de avenidas principales, alamedas, plazas, chacras, etc.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)


1.- Cantidad de Espacios Pblicos destinados a la recreacin Activa
2.- Cantidad de Cursos y/o Talleres de Recreacion pdestinados a la poblacin joven
3.- Porcentaje de poblacion Joven que practica actividades de recreacion activa

Valor Actual

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


"Limitadas Condiciones parael desarrollo de actividades Recreacionales por parte de la poblacion del C.P xxx, Provincia xxx, Region xxx"
N

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1

Deficit de Equipamiento Urbano destinado a la recreacin

Causa 2

Espacios Publicos de recreacin en mal estado

Causas Indirectas
Deficit de Plataformas Multiusos
Deficit de infraestructura complementaria para la realizacion de Actividades recreativas
Plataformas existentes en estado de deterioro avanzado
Infraestructura complementaria en estado de deterioro avanzado.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES


9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
El objetivo de esta intervencin es dotar de espacios pblicos recreacionales a los Barrios Urbanos, con la finalidad de complementar
de manera integral, los servicios de infraestructura y equipamiento, mejorando el desarrollo social de la comunidad, promoviendo el
desarrollo de actividades cvicas, sociales, culturales y recreacionales.

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Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al final
del Proyecto
(*)

1.- Cantidad de Espacios Pblicos destinados a la recreacin deportiva.


2.- Cantidad de Cursos y/o Talleres de Recreacion pdestinados a la poblacin joven
3.- Porcentaje de poblacion en edad deportiva que practica actividades recreativas
9.2. Medios Fundamentales
N
Instalacion de Plataformas Multiusos
Instalacin de Infraestructura
complementaria a plataformas
Multiusos
Mejoramiento de Plataformas Multiusos
existentes
Mejoramiento de equipamiento
complementario de pataformas
Multiusos existentes

Descripcin medios fundamentales

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa


analizada

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

N de beneficiaros directos

Resultado 01

Alternativa 1

Resultado 02

Resultado 03
Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

Unidad de Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 10

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 10

Ao 2

Ao 3

Ao 10

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripcin

Unidad de Medida

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Servicio

Unidad de Medida

Ao 1

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N
1

TIPO DE EJECUCIN

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

ADMINISTRACIN DIRECTA

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Formato SNIP 03 A
2

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Principales Rubros

Cantidad

Costo
Unitario

Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado

Costo a
precios
sociales

Costo total a
precios de
mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "n"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

Costo de
Inversin

VP.CO&M

VP.Costo
total

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado


15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin

0
0
0

Situacin sin Proyecto


Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

0
0

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

Valor Presente de los Beneficios Sociales:


Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio

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Indique la Evaluacin Social a Usar:


Costo Beneficio

Costo efectividad

Ambos

VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Descripcin

Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III Trimestre IV

TOTAL

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III Trimestre IV

TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

Documento

Compromiso

Entidad / Organizacin

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)


FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

FONAFE

ETES

Distrito

Unidad
Ejecutora

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


Organo Tcnico Responsable
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

Valor Actual

1.2.3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin de las principales causas


(mximo 6)

Causas Indirectas

Causa 1
Causa 2
Causa 3

Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central

Principales Indicadores del Objetivo (*)


(mximo 3)

Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)

9.2. Medios Fundamentales


N
1

Descripcin medios fundamentales

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA


Descripcin de
cada Alternativa
analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

N de
beneficiaros
directos

Resultado 01

Alternativa 1

Resultado 02

Resultado 03
Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N

Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO


(APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

4
5

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR


IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Principales Rubros

Cantidad

Costo
Unitario

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Costo total a
precios de
mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Total a precios de mercado

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Total a precios de mercado

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado


15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

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Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I

Trimestre II

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Trimestre III Trimestre IV
Total

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III Trimestre IV

Total

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento

Entidad / Organizacin

Compromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

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Formato SNIP 03 A

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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