You are on page 1of 1

TIME SCHEDULLE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Program : Perencanaan Tata Ruang


Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Pekerjaan : Jasa Konsultasi Penyusunan RDTRK Maro Sebo Ulu
Lokasi : Kecamatan Maro Sebo Ulu
Lama Pekerjaan : 5 Bulan ( 150 Hari Kalender )
Tahun Anggaran : 2014

Volume Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) TIME SCHEDULLE PELAKSANAAN PEKERJAAN


BOBOT
NO URAIAN Jumlah Lama Biaya Satuan Jumlah Biaya 21 Mei - 19 Juni 20 Juni - 19 Juli 20 Juli - 18 Agust 19 Agust - 17 Sept 18 Sept - 17 Okt Keterangan
Satuan
Personil Pekerjaan ( Rp ) ( Rp ) ( %) BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL


I.1 Biaya Tenaga Ahli
1. Ketua Tim/Ahli Perencanaan Kota dan Desa (MTPKD) 1 5 OB 12.000.000,00 60.000.000,00 18,88 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 100%
2. Ahli Manajemen Transportasi 1 3 OB 6.000.000,00 18.000.000,00 5,66 1,89 1,89 1,89
3. Ahli Perencanaan Bangunan Gedung 1 3 OB 6.000.000,00 18.000.000,00 5,66 1,89 1,89 1,89
4. Ahli Geografi Lingkungan 1 5 OB 6.000.000,00 30.000.000,00 9,44 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
5. Ahli Ekonomi dan Keuangan 1 3 OB 6.000.000,00 18.000.000,00 5,66 1,89 1,89 1,89
6. Ahli Geodesi/Pemetaan 1 5 OB 6.000.000,00 30.000.000,00 9,44 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
7. Ahli Lingkungan 1 3 OB 6.000.000,00 18.000.000,00 5,66 1,89 1,89 1,89
I.2 Biaya Tenaga Pendukung
1. Surveyor 1 2 OB 3.000.000,00 6.000.000,00 1,89 0,94 0,94
I.3 Biaya Tenaga Penunjang
1. Sekretaris/Administrasi 1 5 OB 2.000.000,00 10.000.000,00 3,15 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
2. Juru Gambar Digital (Operator ArcGIS) 1 3 OB 3.000.000,00 9.000.000,00 2,83 0,94 0,94 0,94
3. Operator Komputer 1 3 OB 2.500.000,00 7.500.000,00 2,36 0,79 0,79 0,79
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
II.1 Biaya Operasional Kantor
1. Sewa Komputer 2 5 Ls 700.000,00 7.000.000,00 2,20 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
2. Sewa Printer 1 5 Ls 500.000,00 2.500.000,00 0,79 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
3. Kertas Folio dan A4 1 5 Ls 1.500.000,00 7.500.000,00 2,36 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
4. Kertas A3 1 3 Ls 2.500.000,00 7.500.000,00 2,36 0,79 0,79 0,79
5. Foto Dokumentasi 1 3 Ls 1.000.000,00 3.000.000,00 0,94 0,31 0,31 0,31
50%
6. Telpon, Fax, Hp 1 5 Ls 850.000,00 4.250.000,00 1,34 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
II.2 Biaya Transportasi
1. Sewa Mobil 1 3 Bulan 7.500.000,00 22.500.000,00 7,08 2,36 2,36 2,36
II.3 Biaya Survei dan Pemetaan
1. Survey/Obsevasi Kawasan 1 2 Ls 3.500.000,00 7.000.000,00 2,20 1,10 1,10
2. Pengukuran GPS 1 2 OB 1.500.000,00 3.000.000,00 0,94 0,47 0,47
II.4 Biaya Pelaporan
1. Laporan Pendahuluan 10 1 Buku 150.000,00 1.500.000,00 0,47 0,40 0,07
2. Laporan Antara 10 1 Buku 250.000,00 2.500.000,00 0,79 0,56 0,22
3. Laporan Draft Akhir 10 1 Buku 250.000,00 2.500.000,00 0,79 0,45 0,34
4. Laporan Akhir 10 1 Buku 450.000,00 4.500.000,00 1,42 0,61 0,81
5. Soft Copy ( File data laporan + file peta ) 4 1 CD 8.000,00 32.000,00 0,01 0,01
II.5 Biaya Pembahasan
1. Asistensi & Ekspose Laporan Pendahuluan ( Biaya Akomodasi & Konsumsi )
1 1 Ls 6.000.000,00 6.000.000,00 1,89 1,62 0,27

2. FGD 1 Laporan Antara ( Biaya Akomodasi & Konsumsi )


1 1 Ls 6.000.000,00 6.000.000,00 1,89 1,35 0,54

3. FGD 2 Laporan Draft Final ( Biaya Akomodasi & Konsumsi )


1 1 Ls 6.000.000,00 6.000.000,00 1,89 1,08 0,81

0%
J U M L AH 317.782.000,00 100,00
P P N 10 % 31.778.200,00

TO TAL 349.560.200,00

DIBULATKAN 349.560.000,00
PROGRESS BULANAN % 26,80 25,46 26,13 11,27 10,34
R E N C AN A
PROGRESS BULANAN KUMULATIF % 26,80 52,26 78,39 89,66 100,00
PROGRESS BULANAN % 26,80 25,46 26,13 11,27 10,34
R E AL IS AS I
PROGRESS BULANAN KUMULATIF % 26,80 52,26 78,39 89,66 100,00
D E VIAS I % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jambi, 2014
CV. Kalimanya Expert Konsultan

Zulkifli Lubis,ST
Direktur

You might also like