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REV: 04
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1. OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo para controlar la documentacin del
Sistema de Calidad de CR INGENIERA LTDA.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por todas las reas de la organizacin e
incluye el control de los siguientes documentos:
Manual de calidad.
Procedimientos e Instructivos de Trabajo
Registros de calidad.
Documentos y registros externos
3. RESPONSABILIDADES
Los responsables se indican en el Anexo 9.2.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Procedimiento Confeccin y Emisin de Documentos e Instrucciones de
Trabajo (PC-CDI-01).
5. TERMINOLOGA
5.1 Documento Original: Es la versin Original de los documentos, est sujeto a
cambios, razn por la cual debe ser adecuadamente
identificado y controlado para asegurar que no se
utilicen versiones no vigentes, se deben actualizar los
archivos correspondientes en el sistema computacional
y eliminar los originales impresos obsoletos. Los
documentos sern controlados en el sistema
Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Carmen Cancino Reviso: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de Calidad Cargo: Rep. de gerencia Cargo: Gerente General
Fecha: 12/08/2015 Fecha: 12/08/2015 Fecha : 12/08/2015
Procedimiento para el Control de COD: PC-CDO-02
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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
8. REGISTROS
8.1 Lista maestra de documentos REG-001
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Procedimiento para el Control de COD: PC-CDO-02
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9. ANEXOS
9.1.1 CODIFICACiN DE MANUAL DE CALIDAD
xxx(1)-xxx(2)-xx(3)
Donde la numeracin significa:
1. Tipo de documento
xx(1)-xxx(2)-xx(3)
Donde la numeracin significa:
1. Tipo de documento
9.2 RESPOSABILIDADES
Cargo
Cargo
Cargo Cargo Responsable
Cargo que Responsable
Documentos que que de actualizar
distribuye de mantener
revisa aprueba las normas
los registros
externas
GA, JA, GA, JA,
Procedimientos CC, RG, GG, CC CC, RG, JA .
RG,GG RG
GA, JA, GA, JA,
Instructivos de
CC, RG, GG, CC CC, RG, JA .
trabajo
RG,GG RG
Listados CE CE CE CE .
NOMENCLATURA
GG Gerente General
GA Gerente de rea
JA Jefes/Encargados de rea
CC Coordinador de Calidad
OE Organismo Externo
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Procedimiento para el Control de COD: PC-CDO-02
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CE Cargo Emisor
RG Representante de Gerencia
ORIGINAL
DOCUMENTO
EXTERNO
COPIA
CONTROLADA
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REG-001
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Control interno
En
Ref. Nombre del Documento Cdigo Rev.
Confeccin Borrador Emitido Revisado Aprobado Publicado
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REG-002
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Nmero rea Nombre del Documento Cdigo Rev. Responsable Ubicacin Identificacin Copias
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Aceptada
Rechazada
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Correccin en el punto
9.3 Modelos de timbres.
Se corrige el primer
modelo ya que se
27/12/2010 estableca el timbre de 01 19/07/2010 19/07/2010
leyenda COPIA
CONTROLADA dando
un ejemplo del timbre
ORIGINAL
Se actualiza completo el
13/09/2013 cuadro de 02 28/12/2010 28/12/2010
responsabilidades del
anexo 9.2
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Cargo: C. de Calidad Cargo: Rep. de gerencia Cargo: Gerente General
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Se modifican el
12/08/2015 responsables de la 03 16/09/2013 16/09/2013
revisin y aprobacin del
presente documento.
Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Carmen Cancino Reviso: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de Calidad Cargo: Rep. de gerencia Cargo: Gerente General
Fecha: 12/08/2015 Fecha: 12/08/2015 Fecha : 12/08/2015