You are on page 1of 169

C.

Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN


T.A 2018 DAN PRAKIRA MAJU TAHUN 2019

URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018


PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


URUSAN WAJIB
WAJIB / KESEHATAN Rp 609,372,604,374
KESEHATAN MASYARAKAT Rp 11,639,505,500

Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 1,703,000,000

Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar


di Lintas Daerah Provinsi/ Kab/Kota

Rakontek Pencapaian Indikator Kesehatan Provinsi Banten 40 Orang Rp 150,000,000


Balita
Pemberian Penghargaan Pada Balita Sehat Provinsi Banten 16 Balita Rp 140,000,000

Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balita Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 200,000,000

Pertemuan Lintas Program /Lintas Sektor Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 170,000,000


terkait Balita Kurus yang Mendapatkan
Makanan Tambahan
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Seminar Hari Gizi Nasional Tk. Provinsi Provinsi Banten 300 Orang Rp 200,000,000

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


Sesuai Standar di Lintas Daerah Provinsi/
Kab/Kota
Orientasi Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 120,000,000
Terhadap Bidan di Desa, Puskesmas dan
Rumah Sakit di Lintas Daerah Provinsi /
Kab/Kota

Kampanye Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 200,000,000
ASI Eksklusif Tk. Provinsi Banten

Pelayanan Antenatal Ibu Hamil Sesuai


Standar di Lintas Daerah Provinsi
/Kab/Kota/
Penyusunan Mekanisme Pemantauan Minum Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 140,000,000
Obat (PMO) Tablet Tambah Darah Pada Ibu
Hamil di Lintas Daerah Provinsi/ Kab/Kota

Pertemuan LP/LS Terhadap Ibu Hamil Yang Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Mendapat Makanan Tambahan
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Puskesmas Yang Menyelenggarakan
Kegiatan Kesehatan Remaja di Lintas
Daerah Provinsi/Kab/Kota

Pembentukan Peer Grup Suplementasi Tablet Provinsi Banten 1 Dokumen Rp 118,000,000


Tambah Darah Pada Remaja Putri di Tk. SMU

Gebyar Kampanye Banten Bebas Anemia Bagi Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 180,000,000
Remaja Putri

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Rp 1,552,233,000


Reproduksi

Pelayanan Antenatal Ibu Hamil Sesuai


Standar di Lintas Daerah Provinsi
/Kab/Kota/

Pertemuan LP/LS dalam Peningkatan Provinsi Banten 26 Orang Rp 55,376,500


Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan & Anak

Rakontek & Evaluasi LP/LS Program Provinsi Banten 26 Orang Rp 55,376,500


Kesehatan Ibu & Anak
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Penguatan Forum Masyarakat Madani Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 205,640,000
Provinsi/ Kab/Kota

Pendampingan Klinis Dalam Penanganan Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 95,920,000


Kegawat daruratan Maternal & Neonatal di Provinsi/ Kab/Kota
Puskesmas PONED

Workshop Monitoring Pelayanan Publik Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 111,480,000


Melalui Mekanisme Umpan Balik Provinsi/ Kab/Kota

Pertemuan Rutin Pokja Sistem Rujukan Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 21,400,000
Maternal Neonatal Provinsi/ Kab/Kota

Monitoring Evaluasi Sistem Rujukan Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 142,400,000


Provinsi/ Kab/Kota

On The Job Training Sistem Rujukan Ke Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 68,800,000
Puskesmas Provinsi/ Kab/Kota

Orientasi Kelas Ibu Provinsi Banten 2 Angkatan Rp 266,180,000

Puskesmas Yang Menyelenggarakan


Kegiatan Kesehatan Remaja di Lintas
Daerah Provinsi/Kab/Kota
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Orientasi Manajemen Pelayanan KB Provinsi Banten 45 Orang Rp 179,660,000

Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan


Kesehatan Santun Lansia di Lintas Daerah
Provinsi/ Kab/Kota

Orientasi Pelayanan Lanjut Usia & Geriatri Provinsi Banten 80 Orang Rp 350,000,000

Pelayanan Kesehatan Anak Rp 1,947,595,000

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


Sesuai Standar di Lintas Daerah Provinsi/
Kab/Kota
On The Job Training Tatalaksana Neonatal Provinsi Banten 20 Puskesmas di Rp 198,000,000
Esensial Sesuai Standar Lintas Daerah
Provinsi/ Kab/Kota

Hasil Evaluasi On The Job Training Tatalaksana Provinsi Banten 29 Orang Rp 59,600,000
Neonatal Esensial Sesuai Standar

Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Skrining Provinsi Banten 45 Orang Rp 189,310,000


Hipertoid Kongenital Bayi Baru Lahir
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital Provinsi Banten 950 Bayi Rp 99,750,000
Bayi Baru Lahir

Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 68,000,000


Provinsi/ Kab/Kota

Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar


di Lintas Daerah Provinsi/ Kab/Kota

Orintasi Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 45 Orang Rp 220,205,000


Balita dan Prasekolah Mengenai Skrining
Deteksi dan Intervensi Deteksi Tumbuh
Kembang ( SDIDTK)

Orientasi Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 45 Orang Rp 220,205,000


Balita Mengenai Manajemen Terpadu Balita
Sakit ( MTBS )

Penjaringan Kesehatan Untuk Peserta Didik


Kelas 1,7,10 Sesuai Standar di Lintas
Daerah Provinsi /Kab/Kota

Orientasi Akselerasi UKS Provinsi Banten 33 Orang Rp 133,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Orientasi Pembina UKS Provinsi Banten 45 Orang Rp 179,660,000

Orientasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Provinsi Banten 45 Orang Rp 179,660,000


Anak (KTPA)
Hari Anak Nasional Provinsi Banten Lintas Daerah Rp 180,000,000
Provinsi/ Kab/Kota

Puskesmas Yang Menyelenggarakan


Kegiatan Kesehatan Remaja di Lintas
Daerah Provinsi/Kab/Kota

Orientasi Terintegrasi Usia Sekolah dan Remaja Provinsi Banten 45 Orang Rp 220,205,000

Promosi Kesehatan dan Rp 4,215,075,000


Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Kab/Kota dengan Min 80% Provinsi Banten 75%


Puskesmas melaksanakan promosi
kesehatan masyarakat sesuai standar

Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota Provinsi Banten 2 Kegiatan Rp 150,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Jumlah Organisasi Swadaya Masyarakat
dan Dunia usaha yang diberdayakan

Pertemuan Ormas dalam mendukung program Provinsi Banten 2 Kegiatan Rp 177,805,000


kesehatan Germas

Pertemuan Dunia Usaha dalam mendukung Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 80,000,000


program kesehatan Germas

Forum Diskusi Germas di Provinsi Provinsi Banten 1 Kegiatan Rp 88,250,000

Pertemuan forum diskusi Germas dengan Provinsi Banten 4 Kegiatan Rp 400,000,000


Kab/Kota
Pergerakkan massa di Kab/Kota untuk Provinsi Banten 4 Kegiatan Rp 400,000,000
menggalang komitmen stakeholder dalam
rangka pelaksanaan GERMAS

Penyebarluasan informasi kesehatan melalui Provinsi Banten 1 Paket Rp 1,500,000,000


media massa untuk program GERMAS
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pengembangan media kesehatan untuk program Provinsi Banten 1 paket Rp 500,000,000
GERMAS

Hari Kesehatan Nasional Tahun 2018 Provinsi Banten 1 kegiatan Rp 249,070,000

Seminar kesehatan dalam rangka hari-hari Provinsi Banten 1 kegiatan Rp 170,000,000


kesehatan nasional tahun 2018

Pameran Kesehatan di Banten Expo Tahun Provinsi Banten 1 kegiatan Rp 238,700,000


2018
Persentase Kab dengan Min 50% desa yang
memanfaatkan dana desa untuk upaya
kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)

Peningkatan Kelembagaan saka bakti husada Provinsi Banten 1 kegiatan Rp 81,250,000

Pembinaan program UKS untuk guru Provinsi Banten 2 kegiatan Rp 180,000,000


SMA/Sederajat yang ada di Kab/Kota
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Upaya Kesehatan Kerja dan Rp 710,000,000
Olahraga

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Provinsi Banten 75%


upaya kesehatan kerja

Evaluasi dan koordinasi program kesehatan Provinsi Banten 50 Orang Rp 100,000,000


kerja

review implementasi kesehatan kerja di 8 Provinsi Banten 304 orang (38 orang / Rp 170,000,000
Kab/Kota Kab/Kota)

Bintek penerapan upaya kesehatan kerja Provinsi Banten 50 Orang Rp 30,000,000

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Provinsi Banten 50%


upaya kesehatan olahraga

Sosialisasi dan advokasi kebugaran jasmani Provinsi Banten 40 Orang Rp 60,000,000


bagi SKPD
Binten penerapan upaya kesehatan olahraga di Provinsi Banten 200 Orang (25 Rp 270,000,000
8 Kab/Kota orang /Kab/Kota)

Pengukuran kebugaran TKHI Provinsi Banten Provinsi Banten 60 Orang Rp 30,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


media promosi program kesehatan kerja dan Provinsi Banten Rp 50,000,000
olahraga

Penyehatan Lingkungan
Rp 1,511,602,500

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Provinsi Banten 950 desa/ kelurahan


Melaksanakan STBM di Kab/ Kota

Pengawasan Kualitas air minum Provinsi Banten 50 sampel Rp 3,825,000

Replikasi Desa Open Defecation Free (ODF) Provinsi Banten 25 desa Rp 450,000,000

Replikasi Kecamatan Open Defecation Free Provinsi Banten 1 keg Rp 15,000,000


(ODF)

Updating EHRA Provinsi Banten 35 orang Rp 65,000,000

Peningkatan kapasitas petugas STBM di Provinsi Banten 2 keg Rp 130,000,000


Puskesmas dan Kab/ Kota

Peningkatan Surveilan Kualitas Air Provinsi Banten 35 org Rp 65,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Provinsi Banten 6 kab/kota
Kab/Kota Sehat

Pengawasan tempat-tempat umum Provinsi Banten 5 kegiatan Rp 306,570,000

Pengawasan tempat pengelolaan makanan oleh Provinsi Banten 4 kegiatan Rp 245,256,000


Kab/Kota

Verifikasi Kabupaten Kota Sehat Tingkat Provinsi Banten 6 kab/kota Rp 230,951,500


Provinsi

PENCEGAHAN DAN
Rp 15,949,330,000
PENGENDALIAN PENYAKIT

Pencegahan dan Pengendalian


Penyakit Menular Langsung Rp 1,120,496,000

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan


upaya pencegahan dan pengendalian 87.50%
penyakit TuberKulosis
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan Kapasitas Laboratorium TB bagi


Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
tenaga labotarorium
Peningkatan Kapasitas Tatalaksana TB-HIV
Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Bagi Petugas Kesehatan
Set Up Layanan TB MDR Prov. Banten 1 keg Rp 150,000,000
Joint Planing P2PM Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Prevalensi penyakit HIV AIDS di Kab/Kota <0,5
Peningkatan Kapasitas Aplikasi SIHA bagi
Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Petugas HIV
Peningkatan Kapasitas Konseling dan Test HIV
Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Inisiasi Petugas Kesehatan ( KTIP )
Mobile VCT Prov. Banten 6 kl Rp 25,209,000
Pengadaan Rapid Test HIV Prov. Banten 500 bh Rp 103,000,000
Mentoring Klinik Layanan HIV Prov. Banten 4 kl Rp 12,089,000
Jumlah Kab Kota mencapai eliminasi kusta 6
Sosialisasi Pre Eliminasi Kusta di Wilayah
Prov. Banten 2 keg Rp 70,000,000
Endemis
OJT Kusta Prov. Banten 4 keg Rp 12,089,000
Eradikasi frambusia di Provinsi Banten 1
Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Eradikasi
Prov. Banten 1 keg Rp 35,000,000
Frambusia
OJT Frambusia di Daerah Endemis Prov. Banten 2 keg Rp 6,200,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

% Kab/Kota dengan Puskesmas yang


melaksanakan pengendalian hepatitis dan 50
ISP

Peningkatan Kapasitas Dalam Deteksi Dini


Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Hepatitis
Peningkatan Konselor Hepatitis Bagi Petugas
Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000
Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas
Prov. Banten 1 keg Rp 35,000,000
Program Hepatitis dan ISP

Pencegahan dan Pengendalian


Penyakit Bersumber Binatang
Rp 600,374,000

Persentase Eliminasi Filariasis di Kab/kota 37.5

Pertemuan keterpaduan pengendalian zoonosis Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000


(one Health) bagi lintas sektor dan lintas
program zoonosis

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan Prov. Banten 1 keg Rp 95,987,000


Terpadu (one Healt) Zoonosis

Evaluasi POPM Kecacingan Prov. Banten 1 keg Rp 40,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Kab Kota dengan API (Annual Paracite < 0,01
Incident/Malaria)

Workshop Kemandirian Masyarakat dalam Prov. Banten 2 keg Rp 40,000,000


Pengendalian Malaria Terpadu di Wilayah
Endemis

Evaluasi Program Kelambu Massal di Wilayah Prov. Banten 4 kl Rp 100,000,000


Endemis
CFR Kasus DBD kab kota < 1 % 6

Fooging focus Provinsi Banten 20 focus Rp 88,400,000

Advokasi / Sosialisasi Pelaksanaan 1 Rumah 1 Provinsi Banten 1 Keg Rp 40,000,000


jumantik
Penguatan Surveilans Vektor DBD Provinsi Banten 1 Keg Rp 100,000,000

Rp 6,435,000,000
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas Yang melaksankan
Program Pengendalian Penyakit Tidak
menular di masyarakat
Provinsi Banten
KIE Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1 keg Rp 150,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Provinsi Banten
Memperingati Hari Kanker Sedunia 1 keg Rp 250,000,000
Provinsi Banten
Deteksi Dini IVA 8 kali Rp 680,000,000
Provinsi Banten
Sosialisasi Gerakan "CERDIK" ke Masyarakat 1 keg Rp 230,000,000
Provinsi Banten
Sosialisasi Kesehatan Jantung ke Masyarakat 1 keg Rp 250,000,000
Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu Bagi Provinsi Banten
3 keg Rp 450,000,000
Jejaring PTM
Skrining Deteksi Dini PTM Provinsi Banten 32 kali Rp 1,120,000,000
Provinsi Banten
Pembentukan Posbindu di SMA/Sederajat Rp 410,000,000
Provinsi Banten
Workshop Posbindu PTM 1 keg Rp 250,000,000
Provinsi Banten
Pertemuan Jejaring PTM Rp 230,000,000
Provinsi Banten
Sosialisasi dan Advokasi PTM Rp 150,000,000
Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Surveilans PTM bagi
Rp 300,000,000
Petugas PTM Kab/Kota daan Puskesmas
Provinsi Banten
Workshop P2 Penyakit Jantung Rp 220,000,000
Provinsi Banten
Bimtek Pandu PTM Rp 85,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Sosialisasi Pengendalian Penyakit Pembuluh Provinsi Banten
Rp 230,000,000
Darah
Provinsi Banten
Pertemuan Jejaring Pandu PTM Rp 230,000,000
Provinsi Banten
Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok Rp 300,000,000
Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam
2 keg Rp 350,000,000
Upaya Berhenti Merokok
Tatalaksana Penyakit Gangguan Indera dan Provinsi Banten
3 keg Rp 550,000,000
Fungsional

Upaya Kesehatan Jiwa Rp 6,000,000,000

Persentase Puskesmas yang


menyelenggarakan kesehatan Jiwa dan
Nafza
Lokakarya Pengenalan Kesehatan Jiwa< Anak Provinsi Banten 2 keg Rp 219,000,000
dan Remaja Bagi tenaga Didik SMA/SMK
dalam Program Masalah Siswa di Sekolah

Peer Preview Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 25 pkm Rp 350,000,000


Jiwa di Fasyankes

Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 1 keg Rp 400,000,000


Jiwa Tingkat Provinsi
Seminar dalam Memperingati Hari Kesehatan Provinsi Banten 1 keg Rp 275,000,000
Jiwa
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan Kemampuan Dokter dan Perawat Provinsi Banten 2 keg Rp 265,000,000
dalam Deteksi Dini dan Penatalaksanaan
Kesehatan Jiwa

Lokakarya Kapasitas Building bagi Tenaga Provinsi Banten 1 keg Rp 340,000,000


Kesehatan FKTP Program Kesehatan Jiwa

Sosialisasi Program Kesehatan Jiwa pada Ibu Provinsi Banten 1 keg Rp 297,000,000
Hamil, Ibu Bersalin dan Menyusui terintegrasi
nagi tenaga Kesehatan

Lokakarya Pemantapan Pelayanan Unit Provinsi Banten 1 keg Rp 400,000,000


Psikiatri Ke Banda Aceh
Peningkatan Kemampaun Dokter dan Perawat Provinsi Banten 1 keg Rp 275,000,000
dalam Deteksi Dini dan Penatalaksanaan
Kesehatan Jiwa

Pertemuan Berkala Pemantapan TPKJM Provinsi Banten 2 keg Rp 300,000,000


Tingkat Provinsi
Orientasi Kesehatan Jiwa Bagi Pengelola Provinsi Banten 2 keg Rp 242,000,000
Program Keswa Tingkat FKTP

Pengadaan Alat Viksasi Dini Provinsi Banten 150 paket Rp 500,000,000

Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatrik bagi Provinsi Banten 2 Keg Rp 350,000,000


Dokter dan Perawat di FKTP
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Provinsi Banten 2 keg Rp 285,000,000
Dampak Psikologis pada anak korban
Kekerasan Bagi Tenaga Kesehatan

Peningkatan Keterampilan Keswamas bagi Provinsi Banten 2 keg Rp 380,000,000


Kader Tingkat Provinsi

Bimtek Skrining dengan Menggunakan Provinsi Banten 2 keg Rp 350,000,000


Assistmen bagi Tenaga Kesehatan

Validasi Updating Data Program Keswa Provinsi Banten 1 keg Rp 175,000,000

Pertemuan Berkala Forum Kader Keswamas Provinsi Banten 1 keg Rp 165,000,000


tingkat Provinsi
Pertemuan Kolaborasi Mental Healty Care antar Provinsi Banten 1 keg Rp 185,000,000
RSUD dan Puskesmas

Peningkatan Keterampilan Assisment dan Provinsi Banten 1 keg Rp 247,000,000


Rencana Terapi Terkait Wajib Lapor Pecandu
Narkotika

Surveilance, Imunisasi dan Rp 1,793,460,000


Kesehatan Krisis Kesehatan

Kab/Kota yang telah mencapai Imunisasi Provinsi Banten 6 Kab/Kota


dasar lengkap
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Penguatan imunisasi rutin Provinsi Banten
1 kegiatan Rp 95,610,000
pertemuan koordinasi program surveilans Provinsi Banten
imunisasi dan krisis kesehatan
1 kegiatan Rp 102,170,000
Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam Provinsi Banten
IDL 1 kegiatan Rp 173,000,000
Pertemuan evaluasi program surveilans Provinsi Banten
imunisasi dan krisis kesehatan
1 kegiatan Rp 102,170,000
Bimtek Imunisasi Provinsi Banten
1 Dokumen Rp 22,560,000
bedah kasus KIPI Provinsi Banten
1 kegiatan Rp 51,450,000
Status Jamaah Haji yang dipantau Provinsi Banten 100%

Provinsi Banten
Pra Rekrutmen PKHI 1 kegiatan Rp 33,190,000
Provinsi Banten
Rekrutmen TKHI 1 kegiatan Rp 34,690,000
Provinsi Banten
Pembekalan TKHI 1 kegiatan Rp 127,990,000
Provinsi Banten
evaluasi kesehatan haji 2017 1 kegiatan Rp 74,490,000
Provinsi Banten
pendampingan jemaah haji 1 dokumen Rp 33,800,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Provinsi Banten 100%
KLB yang ditangani kurang 24 Jam
Peningkatan kapasitas SDM surveilance dalam Provinsi Banten
SKDR 1 kegiatan Rp 173,000,000
Provinsi Banten
verifikasi allert penyakit potensial KLB 1 kegiatan Rp 95,610,000
monitoring sistem kewaspadaan dini dan respon Provinsi Banten
(SKDR) 1 Dokumen Rp 22,560,000
Jumlah Kejadian Krisis kesehatan yang di Provinsi Banten 100%
tangani
Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Provinsi Banten
TGC 1 kegiatan Rp 173,000,000
Provinsi Banten
Pengiatan jejaring krisis kesehatan 1 kegiatan Rp 95,610,000
Hygiene Kit Provinsi Banten
1 paket Rp 180,000,000
Barang Bencana Provinsi Banten
1 paket Rp 180,000,000
Monitoring dan penanggulangan bencana di Provinsi Banten
lapangan 1 Dokumen Rp 22,560,000

SUMBER DAYA KESEHATAN Rp 11,055,411,000


DAN KEFARMASIAN
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Perencanaan dan pendayagunaan Rp 1,790,494,000
SDM Kesehatan

Perencanaan dan pengembangan SDM 29,647


Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah
Provinsi

Pemutakhiran Data SDM Kesehatan Prov. Banten 8 Kab/Kota 120,000,000

Workshop Upaya pemenuhan tenaga kesehatan Prov. Banten 30 orang 170,000,000


di Provinsi Banten

Kajian Kebutuhan SDMK di Puskesmas Prov. Banten 1 dokumen 45,000,000


Perbatasan Provinsi

Peningkatan kompetensi SDMK

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prov. Banten 40 Orang 100,000,000


Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan

Pemilihan Tenaga Kesehatan Tk. Prov. Banten Prov. Banten 72 Orang 513,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Evaluasi Pelaksanaan Program Internsip Dokter Prov. Banten 12 Wahana 217,599,000
Indonesia di Banten

Sosialisasi Peraturan & Kebijakan Tenaga Kerja Prov. Banten 100 Fasyankes 140,895,000
Warga Negara Asing (TKWNA)

Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Prov. Banten 30 orang 167,000,000


Kesehatan

Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan ahli Prov. Banten 30 orang 167,000,000

Pertemuan Koordinasi Tim Penilai Jabatan Prov. Banten 30 orang 150,000,000


Fungsional bidang kesehatan

Pengendalian, Pengawasan Rp 3,530,000,000


Produksi dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan

Persentase Sarana Pembinaan Produksi, Provinsi Banten 40%


Distribusi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
PKRT
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi Banten Rp 280,000,000
Kefarmasian,Alat Kesehatan dan PKRT
(Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Pemetaan Sarana Produksi,Distribusi Provinsi Banten Rp 200,000,000


Kefarmasian Alkes dan PKRT (Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga)

Pengadaan Cetak Form Monitoring Provinsi Banten Rp 30,000,000


Pengawasan Sarana Produksi Kefarmasian,
Alat Kesehatan dan PKRT (Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga)

Pengawasan rutin di Sarana Produksi, Provinsi Banten Rp 150,000,000


Distribusi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Provinsi Banten Rp 175,000,000


Manusia) dalam Impelmentasi CPKB (Cara
Pembuatan Kosmetik yang Benar) bagi Pelaku
Usaha

Peningkatan SDM dalam Penerapan CDOB Provinsi Banten Rp 200,000,000


(Cara Distribusi Obat yang Baik dan Benar)
bagi Apoteker Penanggung Jawab
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Sosialisasi dan Singkronisasi Sistem Perzinan Provinsi Banten Rp 200,000,000
Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi
Banten
Penyusunan SOP (Standar Operasional Provinsi Banten Rp 50,000,000
Prosedur) Daftar Tilik Pemeriksaan, Pembinan
dan Pengawasan Sarana Produksi Kefarmasian

Penyusunan SOP (Standar Operasional Provinsi Banten Rp 50,000,000


Prosedur) Daftar Tilik Pemeriksaan, Pembinan
dan Pengawasan Sarana Distribusii
Kefarmasian

Penyusunan SOP (Standar Operasional Provinsi Banten Rp 50,000,000


Prosedur) Daftar Pemeriksaan, Pembinan dan
Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusu
Alat Kesehatan

Penyusunan SOP (Standar Operasional Provinsi Banten Rp 50,000,000


Prosedur) Daftar Tilik Pemeriksaan, Pembinan
dan Pengawasan Sarana Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Persentase Sarana Pembinaan Cabang Provinsi Banten 40%
Penyalur Alat Kesehatan, Cabang Pedagang
Besar Farmasi dan Usaha Kecil Obat
Tradisional

Peningkatan Mutu SDM (Sumber Daya Provinsi Banten Rp 175,000,000


Manusia) Usaha Kecil Obat Tradsional Bagi
Pelaku Usaha
Penerapan Pemenuhan Aspek CPOTB (Cara Provinsi Banten Rp 150,000,000
Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dan
Benar) dalam Pembaharuan Izin Usaha Kecil
Obat Tradisional

Penigkatan Daya Saing dan pengembangan Provinsi Banten Rp 175,000,000


Produk mikro Obat Tradisional

Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Provinsi Banten Rp 200,000,000


Pedagang Besar Farmasi dalam Penerapan
CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik dan
Benar)

Evaluasi Sistem pelaporan E- Report PBF Provinsi Banten Rp 175,000,000


(Pedagang Besar Farmasi)
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Provinsi Banten Rp 175,000,000
dan Implementasi CDAKB (Cara Distribusi
Alat Kesehatan yang Baik dan Benar) bagi
Pelaku Usaha

Peningkatan Kapasitas Daya Saing dan Inovasi Provinsi Banten Rp 200,000,000


Produk Alat Kesehatan dalam Negeri

Sosialisasi Sistem Pelaporan E-Report Alkes Provinsi Banten Rp 175,000,000

Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Provinsi Banten Rp 200,000,000


Implementasi CPPKRTB (Cara Pembuatan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang
Baik dan Benar) Bagi Pelaku Usaha

Pengembangan SDM Pengawasan Provinsi Banten 40%


Keamanan Pangan dan Pengawasan TPM di
wilayah Provinsi Banten

Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan di Provinsi Banten Rp 175,000,000


Tingkat Kab/kota
Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Provinsi Banten Rp 150,000,000
dalam Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha
Pangan
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lintas Sektor Provinsi Banten Rp 100,000,000
terkait pengawasan keamanan pangan

Sampling Makanan Saji di TPM (Tempat Provinsi Banten Rp 45,000,000


Pengelolaan Makanan)

Ketersediaan Obat Publik dan Rp 5,734,917,000


Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Provinsi Banten 70%


Perbekalan Kesehatan di Provinsi

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


Provinsi Banten 2 Paket Rp 5,046,305,000
Buffer Stock Provinsi
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Provinsi Banten 1 Paket Rp 153,205,000

Rakontek Obat Publik dan Perbekalan


Provinsi Banten 8 Kab/Kota/72 Org Rp 71,670,000
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018

Evaluasi Ketersediaan Obat Program Kesehatan


Provinsi Banten 8 Kab/Kota/3 Lokasi Rp 141,655,000
dan Pelayanan Kesehatan dasar
Konsultasi ke Kemenkes Jakarta 10 kali Rp 20,700,000
Persentase Pengelolaan Obat dan Provinsi Banten
Perbekalan Kesehatan di Provinsi dan
Kab/Kota
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Pembekalan Teknis Pengelolaan Obat dan


Vaksin Satu Pintu (One Gate Policy) Instalasi Provinsi Banten 8 Kab/Kota /30 Org Rp 49,995,000
farmasi Provinsi dan Kab/Kota

Pemusnahan Obat Provinsi Banten 1 Paket Rp 153,955,000


Provinsi Banten
Persentase Fasilitas Kesehatan Milik
Pemerintah Yang Telah Melaksanakan
Pengggunaan Obat Rasional

Evaluasi Penggunaan Obat Rasional di Sarana


Provinsi Banten Rp 28,510,000
Pelayanan Kesehatan Pemerintah

Bimtek Implementasi POR di Puskesmas dan


Provinsi Banten Rp 30,000,000
Rumah Sakit Pemerintah
Penggunaan Obat Rasional dalam Peningkatan
Kesehatan di 4 Puskesmas terpilih Kab/Kota 2 Kab/Kota 4 Puskesmas terpilih Rp 38,922,000

PELAYANAN KESEHATAN Rp 200,747,579,005

Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rp 5,170,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Jumlah Puskesmas lintas batas yang Provinsi Banten
melaksanakan pelayanan sesuai standar

Penguatan puskesmas lintas batas dalam Provinsi Banten 16 PKM Rp 2,400,000,000


melaksanakan pelyanan kesehatan sesuai
standar

Evaluasi pelaksanaan akreditasi peskesmas Provinsi Banten 40 Orang Rp 80,000,000

Bimbingan Teknis bagi petugas puskesmas Provinsi Banten 40 Orang Rp 160,000,000


dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai standar

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 60 Kali Rp 350,000,000

Provinsi Banten
Jumlah Puskesmas lintas batas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional

Provinsi Banten
Fasilitasi kegiatan sentra pengembangan dan
8 Kab/Kota Rp 1,600,000,000
penerapan pengobatan tradisional
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan Provinsi Banten
40 Orang Rp 80,000,000
pengobatan tradisional
Provinsi Banten
Penyebarluasan Informasi dan edukasi
300 Orang Rp 500,000,000
pelayanan kesehatan tradisional

Pembiayaan dan Jaminan Rp 22,507,212,000


Pemeliharaan Kesehatan

Provinsi Banten

Persentase Masyrakat Miskin atau Tidak


Mampu Non Kuota PBI yang didaptarkan
dan Dibayarkan Premi oleh Pemerintah
Provinsi (PBI Jamkesda)
Evaluasi Pembiayaan dan Mapping
Provinsi Banten 40 Orang
Kepesertaan 445,812,000
Pembinaan Teknis Oprasinalisasi Tim Province
Health Account (PHA) dan District Health Provinsi Banten 30 Orang
Account (DHA)
533,400,000
RS Banten dan RS
Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten 1 Paket
Malingping 21,528,000,000

Pelayanan Kesehatan Bagi 2,000,000,000


Masyarakat Miskin
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Jumlah Masyrakat Miskin yang Provinsi Banten
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
dimasyarakat

Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Provinsi Banten 1 Kegiatan, 15 Orang 328,595,000
Masyrakat Miskin
Persipan dan Koordinasi [enyelenggaraan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 15 Orang 28,469,500
Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Masyrakat Provinsi Banten 700 orang pasien anak 508,320,000
Miskin
Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Masyrakat Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 Orang 235,595,000
Miskin
Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Masyrakat Provinsi Banten 85 Timkes, 1 501,085,000
Miskin Kegiatan
Hospital Goes To Village Provinsi Banten 50 Timkes, 1 283,175,000
Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyrakat Provinsi Banten 20 Timkes, 1 114,760,500
Miskin Kegiatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Rp 8,028,600,318


Rujukan

Presentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi Provinsi Banten 50%


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Provinsi Banten 1 Kegiatan, 105 411,228,750
Sakit di Provinsi Banten Orang

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pelayanan Provinsi Banten 10 Kegiatan, 300 315,595,000
Medis di FKTRL Se-Provinsi Banten orang

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pelayanan Provinsi Banten 10 Kegiatan, 300 315,595,000
Penunjang di FKTRL Se-Provinsi Banten orang

Workshop Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Banten 2 Kegiatan, 110 458,707,818


orang
Review Pelaksanaan SIRS di Rumah Sakit Se- Provinsi Banten 1 Kegiatan, 105 235,728,750
Provinsi Banten Orang
Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Promosi Provinsi Banten 1 Kegiatan, 105 235,728,750
Kesehatan di Rumah Sakit Orang
Rakontek Peningkatan Mutu Pelayanan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 105 504,498,750
Kesehatan di FKTRL orang
Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten 5 Kegiatan, 200 1,026,275,000
Provinsi Banten orang, 12 Bulan

Peningkatan Kapasitas BPRS Provinsi Banten 1 Kegiatan, 2 Orang 97,160,000

Presentasi Laboratorium Kesehatan yang Provinsi Banten 40%


Terakreditasi
Koordinasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 332,840,000
dan Klinik se Provinsi Banten peserta
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan Keahlian Laboratorium Kesehatan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 20 199,700,000
Daerah : Jaminan Mutu Data Hasil Pengujian peserta

Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 84,607,500


Puskesmas Dalam Rangka Akreditasi peserta

Workshop Pemeliharaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 179,810,000


Laboratorium dan RS : Perawatan Dasar peserta
Mikroskop
Implementasi Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 142,370,000
Provinsi Banten peserta
Peningkatan Keahlian Laboratorium Dalam Provinsi Banten 1 Kegiatan, 25 198,210,000
Pemeriksaan Limbah Faskes peserta

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Dalam Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 179,810,000


Pemeriksaan Mutu Makanan dan Minuman Peserta

Program Sister Lab Dalam Rangka Peningkatan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 142,370,000
Kualitas Pelayanan Laboratorium Peserta

Peningkatan Pelayanan Radiologi di Rumah Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 65,872,500


Sakit Peserta
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Manajemen Provinsi Banten 1 Kegiatan, 35 115,045,000
Pelayanan Darah di UTD PMI dan BDRS peserta
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan Donor Darah Sukarela di UTD dan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 112,325,000
Puskesmas Kabupaten / Kota peserta

Evaluasi Pelayanan Darah Tingkat Provinsi Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 105,085,000


Banten Peserta
Presentasi Kab/Kota yang memiliki sistem Provinsi Banten 50%
rujukan sesuai dengan standar

Peningkatan Pelaksanaan Public Safety Center Provinsi Banten 2 Kegiatan, 60 orang 64,005,000
di Kabupaten/Kota Dalam Implementasi
SPGDT di Provinsi Banten

Pemantapan Pelayanan Kegawatdaruratan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 orang 302,270,000


Dalam Mendukung pelaksanaan Public Safety
Center di Prov.Banten

Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 orang 302,270,000


Pengembangan Public Safety Center di
Kabupaten/Kota
Pertemuan Sistem Rujukan Lintas Batas di Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 orang 151,492,500
Provinsi Banten
Jejaring Sistem Rujukan Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,750,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pelayanan Kesehatan Bagi Provinsi Banten Rp 533,040,000
Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat Dilingkungan Kerja

Identifikasi Keselamatan Pelayanan Kesehatan BKKM 2 Keg/ 20 Orang Rp 20,240,000


Untuk Petugas Kesehatan Dan Pasien

Audit Internal dan Tinjauan Manajemen BKKM 2 Keg/ 20 Orang Rp 20,240,000


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Penggalangan Komitmen Seluruh Pegawai BK BKKM 1 Keg/ 46 orang Rp 5,120,000


Bakti Sosial Khitanan Massal BKKM 2 Keg/ 100 Orang Rp 115,640,000
Perbekalan Obat-obatan di Klinik BKKM BKKM Paket Rp 172,000,000
Banten
Perbekalan Bahan Pakai Habis Medis BKKM Paket Rp 199,800,000
(Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium) di
Klinik BKKM

Promosi Kesehatan dan Surveilans Provinsi Banten Rp 1,235,000,000


Kesehatan Kerja

Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 130,000,000


Peningkatan Kesehatan Reproduksi Ditempat
Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Kerja
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan Kemampuan Antisipasi Keracunan


Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Makanan Bagi Industri

Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program


Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
HIRA & Mapping Health Risk
P3K Ditempat Kerja Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Ditempat
Prov. Banten 20 Perusahaan Rp 85,000,000
Kerja
Peningkatan Pemberian ASI Ditempat Kerja Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Peningkatan Kemampuan Ergonomi Ditempat
Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Kerja
Sosialisasi Pengguaan Alat Pelindung Diri
Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Ditempat Kerja
Identifikasi Penyebab Kecelakaan Kerja
Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Ditempat Kerja
Pertemuan Sosialisasi PHBS Ditempat Kerja Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000

Sosialisasi Gizi Bagi Pekerja Di Perusahaan Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000


Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular
Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000
Ditempat Kerja
Pengenalan PAK di Tempat Kerja Prov. Banten 1 Kegiatan Rp 85,000,000

Pelayanan Labkesda Rp 416,840,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Provinsi Banten 1 Dokumen 46,400,000
Hasil Pengukuran
Pengujian dan Analisis Sampel Provinsi Banten 2 Paket 198,000,000

Konsultasi Teknis Pelayanan Laboratorium Provinsi Banten 6 Kali 22,440,000

Bahan Pakai Habis Laboratorium Provinsi Banten 2 Paket 150,000,000

Pengendalian Mutu Labkesda Rp 1,420,000,000

Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Provinsi Banten 1 Dokumen 48,000,000


Kerja)
In house training Audit Internal Provinsi Banten 20 orang 94,000,000

Surveilans audit ISO 17025 Provinsi Banten 1 Dokumen 48,000,000

Uji rutin pemahaman mutu eksternal (PME) Provinsi Banten 1 Dokumen 75,000,000

Uji Banding antar staf Provinsi Banten 1 Dokumen 45,000,000

Uji profisiensi Provinsi Banten 1 Dokumen 62,000,000

Kalibrasi alat laboratorium ke lembaga penguji Provinsi Banten 1 Dokumen 150,000,000


kalibrasi alat laboratorium
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Kaji Banding penerapan mutu pelayanan Provinsi Banten 1 Dokumen 125,000,000
labkesda
Sosialisasi ISO 17025 penerapan sistem Provinsi Banten 1 Dokumen 60,000,000
manajemen mutu pelayanan labkesda

Bimbingan akreditasi KALK Provinsi Banten 1 Dokumen 48,000,000

Kaji Ulang Mutu pelayanan Labkesda Provinsi Banten 1 Dokumen 100,000,000

Desiminasi Informasi bina konsumen dalam Provinsi Banten 1 Dokumen 120,000,000


pelayanan labkesda

Konsultasi teknis penerapan mutu pelayanan Provinsi Banten 1 Dokumen 15,000,000


labkesda
Konsultasi teknis persiapan akreditasi KALK Provinsi Banten 1 Dokumen 10,000,000

Koordinasi dan fasilitasi mutu pelayanan Provinsi Banten 1 Dokumen 10,000,000


labkesda ke Kab/Kota
Survey kepuasan pelanggan Provinsi Banten 1 Dokumen 15,000,000

Survey identifikasi harapan/kebutuhan Provinsi Banten 1 Dokumen 20,000,000


pelanggan
Pelatihan berbayar Provinsi Banten 1 Dokumen 175,000,000

Bimbingan Teknis Parameter COD dan BOD Provinsi Banten 1 Dokumen 100,000,000

Bimbingan teknis sistem manajemen mutu Provinsi Banten 1 Dokumen 100,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 42,000,000,000


barang Medis RSU Banten

Belanja bahan obat-obatan E- Katalog RSUD Banten 12 bulan Rp 8,000,000,000

Belanja bahan Obat-obatan Non E Katalog RSUD Banten 12 Bulan Rp 3,000,000,000

Belanja bahan obat-obatan Emergensi RSUD Banten 12 Bulan Rp 2,000,000,000

Belanja bahan habis pakai RSUD Banten 12 Bulan Rp 4,000,000,000


Belanja alat kedokteran RSUD Banten 12 Bulan Rp 20,000,000,000
Belanja Reagen Laboratorium dan Radiologi RSUD Banten 12 Bulan Rp 5,000,000,000

Peningkatan sarana dan Prasarana Rp 15,000,000,000


barang non medis RSU Banten

Penyediaan bahan pakai habis makan minum RSUD Banten 12 Bulan Rp 10,000,000,000
pasien dan petugas jaga

Penyediaan bahan habis pakai penunjang RSUD Banten 12 Bulan Rp 5,000,000,000


lainnya
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pemantauan Pelayanan Kesehatan Rp 30,000,000,000
RSU Banten

Pembayaran Klaim SKTM RSUD Banten 12 Bulan Rp 30,000,000,000

Pelayanan Kesehatan (BLUD) RSU Rp 50,000,000,000


Banten
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 12 Bulan Rp 50,000,000,000

Pembinaan dan Pelatihan Bagi Rp 345,000,000


Tenaga Kesehatan di RSUD
Malingping

Persentase Pasien Yang Mendapat Asuhan 100%


Keperawatan
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, RSUD Malingping 80 Orang Rp 345,000,000
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Peningkatan Mutu Pelayanan Rp 281,135,500


Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
RSUD Malingping
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Persentase Pasien Yang dilayani sesuai 100%
dengan indikasi dan Kemampuan

Rapat Evaluasi Pelayanan Medis RSUD Malingping 4 Keg Rp 8,023,200

Pengobatan Gratis RSUD Malingping RSUD Malingping 3 Keg Rp 160,000,000

Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 1 Keg Rp 15,505,800


Instalasi Pelayanan Kamar OK RSUD
Malingping

Tim Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, RSUD Malingping 1 Keg Rp 32,113,700


HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD
Malingping

Tim Komite Medis RSUD Malingping RSUD Malingping 4 Keg Rp 13,203,200

Rapat Siang Klinik RSUD Malingping RSUD Malingping 12 Keg Rp 50,889,600

Kegiatan Tim Kesehatan Hari Raya RSUD RSUD Malingping 2 Keg Rp 1,400,000
Malingping

Peningkatan Mutu Pelayanan Rp 180,755,009


Rawat Inap RSUD Malingping
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Persentase Pasien Yang dilayani sesuai 100%
dengan indikasi dan Kemampuan

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas RSUD Malingping 20 orang Rp 122,950,000


Keperawatan RSUD Malingping

Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan RSUD Malingping 20 Orang Rp 47,755,009


Infeksi Rawat Inap
Komite Keperawatan RSUD Malingping RSUD Malingping 4 Keg Rp 10,050,000

Peningkatan Mutu Pelayanan Rp 141,365,000


Rawat Jalan dan Rawat Khusus
RSUD Malingping

Persentase Pasien Yang dilayani sesuai 100%


dengan indikasi dan Kemampuan

Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat RSUD Malingping 7 Keg Rp 141,365,000


Jalan dan Rawat Khusus
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Peningkatan Mutu Diagnosis dan Rp 5,885,774,428
Teraphy Medis RSUD Malingping

ketersediaan obat,bahan dan alat penunjang 100%


RSUD Malingping ( % )

Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium RSUD Malingping 1 Paket Rp 1,640,720,000

Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi RSUD Malingping 1 Paket Rp 585,984,428

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana RSUD Malingping 3 Dokumen Rp 69,190,000


Penunjang Medis
Penyediaan Obat dan Alkes Habis Pakai RSUD Malingping 2 Paket Rp 3,589,880,000
Pelayanan Medis

Peningkatan Mutu Penunjang Non Rp 2,555,548,250


Medis RSUD Malingping

ketersediaan obat,bahan dan alat penunjang 100%


Non Medis RSUD Malingping ( % )

Evaluasi Pelayanan Penunjang Non Medis RSUD Malingping 4 Kegiatan Rp 30,400,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Penyediaan Alat dan Bahan habis Pakai RSUD Malingping 1 Paket Rp 1,944,648,250
Penunjang Non Medis
Belanja Jasa Konsultansi Pemantauan RSUD Malingping 1 Paket Rp 46,300,000
Dokumen Lingkungan RSUD Malingping

Belanja Makanan dan Minuman Pasien RSUD Malingping 1 Paket Rp 517,800,000

Pelatihan pengelolaan limbah rumah sakit RSUD Malingping 20 Orang Rp 8,200,000

Rapat Koordinasi Bidang Penunjang RSUD Malingping 1 Dokumen Rp 8,200,000

Pengembangan Mutu Pelayanan Rp 297,308,500


Kesehatan dan Kerja Sama RSUD
Malingping

Persentase Pengembangan Mutu Pelayanan 100%


Kesehatan dan Kerja Sama RSUD
Malingping
Rapat koordinasi Pengembangan Mutu RSUD Malingping 4 Kegiatan Rp 109,854,800
Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama

Rapat Evaluasi kepuasan pelanggan terhadap RSUD Malingping 1 Kegiatan Rp 9,413,700


pelayanan rsud malingping

Peningkatan Persiapan Akreditasi Rsud RSUD Malingping 4 Paket Rp 178,040,000


Malingping
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan Kesehatan RSU Rp 12,000,000,000


Malingping ( BLUD )

Persentase pasien yang mendapat 100%


pelayanan kesehatan

Belanja Pegawai BLUD RSUD Malingping 12 Bulan Rp 1,800,000,000

Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Malingping 12 Bulan Rp 10,200,000,000

Pelayanan Kesehatan BKKM Rp 750,000,000


(BLUD)

Rasio Penyelenggaraan Peningkatan 100%


Kapasitas Aparatur Pada BKKM

Belanja Pegawai Prov Banten 1 Tahun Rp 450,000,000


Belanja Barang dan Jasa BKKM Prov Banten 1 Tahun Rp 300,000,000

Peningkatan kualitas tata kelola Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah Rp 369,980,778,869
pemerintah daerah daerah
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Perencanaan, Evaluasi dan Rp 824,035,000
Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Dinas Kesehatan 100%


Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Kesehatan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP, LKPJ, Provinsi Banten 3 Dokumen 12,825,000


LPPD) beserta TAPKIN, IKU, IKK

Penyusunan Perencanaan Program dan Provinsi Banten 6 dokumen 347,395,000


Kegiatan
Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten 1 dokumen 400,000,000

Penyusunan Evaluasi Pengendalian Provinsi Banten 1 dokumen 63,815,000

Penyusunan Laporan Kinerja Rp 60,985,000


Keuangan dan Neraca Aset

Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan Dinas Kesehatan 100%


anggaran, aset daerah dan penyusunan
laporan keuangan dan aset daerah

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Provinsi Banten 11 Dokumen 60,985,000


Keuangan dan SPIP
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Perencanaan evaluasi dan Rp 792,350,000


pelaporan RSUD Malingping

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, RSUD Malingping 100%


Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2019 RSUD Malingping 8 Dokumen Rp 303,830,000

Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping 4 Dokumen Rp 51,960,000


RSUD Malingping Tahun 2019

Peningkatan Kualitas Informasi Publik RSUD RSUD Malingping 40 Iklan Media Cetak Rp 436,560,000
Malingping dan 1 Film
Dokumenter Promosi
Rumah Sakit

Penatausahaan, Pengendalian dan Rp 300,000,000


Evaluasi Laporan Keuangan RSUD
Malingping
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Rasio Ketersediaan Penatausahaan, RSUD Malingping 100%
pengendalian dan evaluasi laporan
keuangan

Ketersediaan Penatausahaan, pengendalian dan RSUD Malingping 6 Dokumen Rp 300,000,000


evaluasi laporan keuangan

Penyediaan Barang dan Jasa 4,761,661,000


Perkantoran

Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Dinkes Prov. 100% 296,876,000


Prov. Banten Banten
Belanja Alat Tulis Kantor 193,996,000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 37,400,000
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 44,000,000
Pembersih
Belanja Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 10,480,000

Belanja Umbul - Umbul HUT RI 5,500,000


Belanja Umbul - Umbul HUT Banten 5,500,000

Penyediaan Jasa Kantor Dinkes Dinkes Prov. 100% 4,464,785,000


Prov.Banten Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Honorarium Pejabat dan Pokja Pengadaan 14,000,000
Barang/jasa
Honorarium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 12,000,000
Pengadaan Barang/jasa

Petugas Pembantu Penata Arsip :


S1 120,000,000
D3 57,000,000
SLTA 140,400,000
Petugas Pembantu Penata Administrasi :

S1 324,000,000
D3 205,200,000
SLTA 194,400,000

Belanja Telepon dan Internet 303,600,000


Belanja Listrik Gedung Dinkes, 100% 990,000,000
Gudang Farmasi dan
Gedung Obat

Belanja Langganan Surat kabar/Majalah 26,400,000

Belanja Paket/Pengiriman Dalan Daerah 7,920,000

Belanja Paket/Pengiriman Luar Daerah 3,960,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Belanja Jasa Angkut Sampah Dinas Kesehatan 36,000,000
Prov. Banten
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung 189,000,000
Dinkes Prov.Banten (7000 m2 x 36.000 )

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 165,000,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 114,945,000


Belanja Sewa Lapangan /Sarana Olahraga 21,600,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat :

Rapat Interen 162,000,000


Rapat Undangan Dinas 214,200,000
Tamu Dinas 6,120,000
Belanja Air Mineral/Galon 38,880,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan :

Senam Pagi 12,600,000


Pengajian Rutin 12,600,000
Pelatihan Fisik Rutin Tenaga Keamanan 3,960,000

Extra Fooding Tenaga Keamanan 63,000,000


Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

Belanja Pakaian Batik Tradisional Esselon II 850,000


Dinkes Prov.Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Belanja Pakaian Batik Tradisional Eselon III 18,200,000
dan IV Dinkes Prov.Banten

Belanja Pakaian Batik Tradisional Pelaksana 94,250,000


Dinkes Prov.Banten
Belanja Pakian Kerja Lapangan;
Pakaian Tenaga Keamanan Dinkes Prov. Banten 22,000,000

Pakaian Pramubakti/Ofice Boy Dinkes Prov. 4,200,000


Banten
Pakaian Pengemudi Dinkes Prov. Banten 1,500,000

Belanja Jasa
Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli/Pendampingan;
Honorarimu Instruktur Olahraga Senam 7,200,000

Honorarimu Penceramah/Ustadz 7,200,000


Honorarium Tenaga Kerja Lapangan;

Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinkes Prov. 343,200,000


Banten
Belanja Jasa Pramubakti/Ofice Boy Dinkes 184,800,000
Prov. Banten ( 9 org x 1.100.000 x 12 bulan )

Belanja Jasa Pengemudi Kendaraan 57,600,000


Operasional Dinkes Prov. Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Belanja Jasa Pengemudi Kendaraan 21,000,000
Operasional Kepala Dinkes Prov. Banten

Belanja Dokumentasi dan Publikasi;

Penayangan Iklan/Ucapan, Advetorial Dinkes 264,000,000


Prov. Banten ke Media

Pengadaan Sarana dan Prasarana 102,000,000,000


Kantor
Pembangunan Ruah Sakit Jiwa Dinkes Prov. Banten 100% 102,000,000,000

Pemeliharaan Sarana dan 1,814,219,000.00


Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Pemeliharaan Toilet Dinkes 100% 44,000,000.00


Pemeliharaan Gedung Dinkes Dinkes 100% 110,000,000.00
Pemeliharaan Gedung Farmasi Gudang Farmasi 100% 55,000,000.00

Pengecatan Kanstin Dinkes 100% 22,000,000.00


Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan Dinkes 100% 88,000,000.00
dan Taman Dinkes Prov. Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan Gudang Farmasi 100% 44,000,000.00
dan Taman Gudang Farmasi

Pemeliharaan Drainase Dinkes 100% 55,000,000.00


Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Dinkes 100% 55,000,000.00
Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Farmasi Gudang Farmasi 100% 33,000,000.00

Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinkes 100% 55,000,000.00


Pemeliharaan Jaringan Telepon/PABX Dinkes 100% 3,581,600.00

Pemmeliharaan Kendaraan Dinas


Operasional
BBM
Kendaraan Roda 4 Dinkes 100% 354,816,000.00
BBM Pertamina Dex
Kendaraan Roda 4 Dinkes 100% 79,200,000.00
Belanja Jasa Service
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas:
Kendaraan Operasional Roda 4 Dinkes Prov Dinkes 100% 435,600,000.00
Banten
Kendaraan Oprerasional Roda 2 dan Roda 3 Dinkes 100% 41,800,000.00
Dinkes Prov Banten
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan
BBNKB
Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten Dinkes 100% 72,600,000.00

Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Dinkes Prov. Dinkes 100% 8,360,000.00


Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


PEMELIHARAAN INVENTARIS
KANTOR (APK)
Belanja Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Personal Komputer Dinkes 100% 12,848,000.00
Pemeliharaan Laptop/Notebook Dinkes 100% 16,060,000.00
Pemeliharaan Printer Dinkes 100% 18,216,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan
Bencana
Pemeliharaan CCTV Dinkes 100% 22,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan AC Split Dinkes 100% 39,501,000.00


Pemeliharaan AC Standing Dinkes 100% 4,950,000.00
Pemeliharaan AC Central Dinkes 100% 8,800,000.00
Pemeliharaan Mesin Foto Copy Dinkes 100% 8,250,000.00
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Pemeliharaan Cool Room Gudang Farmasi 100% 19,800,000.00

Pemeliharaan Genset <50 KVA Gudang Farmasi 100% 15,800,400.00

Pemeliharaan Genset 200 KVA Dinkes 100% 22,000,000.00


Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Dinkes 100% 3,300,000.00

BBM Mesin Pemotong Rumput Dinkes 100% 6,336,000.00


BBM Pertamina Dex Genset Kantor Dinkes Dinkes 100% 39,600,000.00
Prov. Banten
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


BBM Pertamina Dex Genset Gudang Dinkes 100% 19,800,000.00
Vaksin/Farmasi Dinkes Prov. Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur 802,378,000

Rasio Pembinaan dan pelayanan Banten 100%


administrasi kepegawaian pada Dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun

Administrasi Kepegawaian 61 Orang/2 Keg


Bintek Basic Legal Drafting 25 9,800,000.00
Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinas 36 11,000,000.00
Kesehatan Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur 419 Orang/7 Keg

Bintek Pengelolaan Barang 13,290,000.00


Pembinaan Etos Kerja Pegawai 140 19,000,000.00
Bintek Pengaman Dalam Dinas Kesehatan 30 19,790,000.00
Provinsi Banten
Rekonsilisasi Barang Persediaan 25 29,040,000.00
Focus Group Discussion penyusunan tanggapan 20 28,458,000.00
atas permintaan informasi (PPID)

Pengiriman Peserta Diklat 12 72,000,000.00


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pengembangan Kapasitas membangun tim K 150 600,000,000.00
erja

koordinasi dan konsultasi kedalam 2,605,900,000.00


dan keluar daerah.

Monitoring dan Evaluasi ke Kab/kota Dinkes 100% 1,519,793,000.00


Konsultasi dan Koordinasi Dinkes 100% 1,086,107,000.00

Pengadaan sarana dan Rp 135,000,000,000


Prasarana RSU Banten

Pembangunan gedung 10 Lantai (Multi RSUD Banten 1 Unit Rp 120,000,000,000


Years)
Pemenuhan kelengkapan sarana prasarana RSUD Banten 1 Paket Rp 15,000,000,000
RS
Pemeliharaan Sarana dan Rp 5,150,000,000
Prasarana Kantor RSU Banten

Pemeliharaan gedung dan halaman RSUD Banten 12 Bulan Rp 750,000,000


RSUD Banten 12 Bulan Rp 650,000,000
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan Inventaris kantor RSUD Banten 12 Bulan Rp 750,000,000
Pemeliharaan alat kesehatan RSUD Banten 12 Bulan Rp 3,000,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Penyediaan Barang dan Jasa Rp 25,600,000,000.00
Perkantoran RSU Banten

12 Bulan 20,000,000,000
Penyediaan Jasa perkantoran (Non PNS)
Belanja bahan habis pakai 12 Bulan 3,000,000,000
Belanja Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 1,500,000,000
Belanja Promosi dan Publikasi 1 Paket 500,000,000
Penyediaan BBM 12 Bulan 600,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 52,201,109,700


Kantor RSUD Malingping

Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana 100%


RSUD Malingping
Pengembangan Gedung Poli Klinik RSUD RSUD Malingping 1 Paket Rp 51,626,109,700
Malingping
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor RSUD Malingping 1 Paket Rp 575,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Rp 1,825,652,000


Prasarana Kantor RSUD
Malingping
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Persentase Pemeliharaan Sarana dan 100%
Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung kantor dan Instalasi RS RSUD Malingping 12 Bulan Rp 596,696,000

Belanja Pemeliharaan Komputer RSUD Malingping 12 Bulan Rp 52,800,000

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat RSUD Malingping 12 Bulan Rp 592,456,000


Bermotor
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel RSUD Malingping 12 Bulan Rp 67,900,000

Pemeliharaan Peralatan Kantor RSUD Malingping 12 Bulan Rp 40,600,000

Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran RSUD Malingping 1 Paket Rp 313,900,000

Pemeliharaan Barang Promosi RSUD Malingping 1 Paket Rp 101,300,000

Pemeliharaan SIM RS RSUD Malingping 1 Paket Rp 60,000,000

Penyediaan barang dan jasa Rp 6,815,201,600


perkantoran RSUD Malingping

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 100%


Administrasi Perkantora Serta Pelayanan
Tatausaha Kerumahtanggaan
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Meningkanya Pelanyanan Terhadap Karyawan RSUD Malingping 12 Bulan Rp 3,841,800,000
dan Aparatur
Penyediaan Barang Dan jasa RSUD Malingping 12 Bulan Rp 1,051,221,600

Penyediaan Makan Dan Minum karyawan RSUD Malingping 12 Bulan Rp 669,630,000

Kegiatan Lembur Manager On Duty RSUD Malingping 336 Orang Rp 25,200,000

Terpenuhinya Pembayaran Listrik, Telepon, Air RSUD Malingping 12 Bulan Rp 463,800,000

Rasio Ketersediaan Petugas Kebersihan RSUD Malingping 1 paket Rp 600,000,000

Belanja Seragam Pegawai RSUD Malingping RSUD Malingping 253 Stel Rp 85,850,000

Peringatan Haari Besar/ Hari Raya RSUD Malingping 7 Paket Rp 77,700,000

Koordinasi dan Konsultasi ke Rp 813,320,000


Dalam dan Keluar Daerah RSUD
Malingping

Meningkatnya Rasio Penyelanggaraan


Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam
dan Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar RSUD Malingping 12 Bulan Rp 813,320,000
Daerah
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)

Sarana Pendukung Pelayanan Rp 13,252,800,969


Kesehatan RSUD Malingping
(DAK )

Meningkatnya sarana kesehatan RSUD


Malingping
Belanja Alat-alat Kedokteran RSUD Malingping 2 Paket Rp 13,252,800,969

PENYEDIAAN BARANG DAN LABKESDA 100% 1,654,085,000


JASA PERKANTORAN
LABKESDA

Belanja Honorarium Pejabat/Pokja/ Labkesa 13,000,000


Panitia/Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Labkesa 609,600,000
Tetap (Non PNS)
ATK, Materai, Cetakan, Bahan Pembersih dan Labkesa 60,500,000
Lain-lain
Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas Labkesa 139,200,000
Kendaraan Operasional Kerja Kantor Labkesda

Penyediaan Peralatan Dapur - Penyediaan Labkesa 20,000,000


Mesin Cuci
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Jasa Pembayaraan Telephone + Intenet Labkesa 36,000,000

Pembayaraan Listrik Labkesda Labkesa 384,000,000


Belanja Jasa Kebersihan Labkesda Labkesa 36,875,000
Belanja Cetakan Promosi dan Dokumen Labkesa 4,950,000

Rapat Internal Labkesa 19,200,000


Makan Minum Kegiatan Labkesa 185,760,000
Pakaian Dinas PNS dan Pengamanan + OB Labkesa 40,000,000

Perlengkapan Atribut Negara Labkesa 5,000,000


Perlengkapan Kantor Labkesa 100,000,000

PENGADAAN SARANA DAN LABKESDA 3,722,500,000


PRASARANA KANTOR PADA
LABKESDA

Pengadaan Reagen dan BHP Labkesa 80,000,000


Pengadaan Mobil Keliling Labkesda Labkesa 1,700,000,000

Kendaraan Roda 2 Analis Lapangan Labkesa 75,000,000

Pengadaan Laptop dan PC Labkesa 135,000,000


Pengadaan Printer Labkesa 17,500,000
Pengadaan Media Promosi Pelayanan Labkesda Labkesa 100,000,000

Pengadaan Alat Kantor Penunjang Labkesa 150,000,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Pengadaan Lemari Penyimpan Reagen dan Labkesa 190,000,000
Dokumen
Pengadaan Troly Meja Lab Labkesa 75,000,000
Pengadaan Alat Penunjang Lab Labkesa 300,000,000
Pengadaan Alat Patologi Anatomi Labkesa 900,000,000

PEMELIHARAAN SARANA DAN 575,000,000


PRASARANA KANTOR
LABKESDA

PENINGKATAN KAPASITAS 230,000,000


APARATUR LABKESDA

KOORDINASI DAN 345,000,000


KONSULTASI DIDALAM DAN
LUAR DAERAH LABKESDA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 3,410,000,000


Kantor Pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Rasio pembangunan, pengadaan, sarana Banten 100%
dan prasarana aparatur pada BKKM
Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1
(satu ) tahun

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan BKKM 1 Tahun Rp 3,410,000,000


dan Peralatan BKKM

Pemeliharaan Sarana dan Rp 1,100,000,000


Prasarana Kantor Pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat

Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi Banten 100%


sarana dan prasarana aparatur pada
BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten
dalam 1 ( satu ) tahun

Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja BKKM 1 Tahun Rp 481,954,000

Pemeliharaan Kendaraan Operasional BKKM 1 Tahun Rp 301,433,000

Pemeliharaan Inventaris Kantor BKKM 1 Tahun Rp 316,613,000


URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Penyediaan Barang dan Jasa Rp 3,664,581,600
Perkantoran Pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat

Rasio penyediaan barang dan Jasa Banten 100%


perkantoran serta pelayanan
ketatausahaan dan kerumahtanggan pada
BKKM
Penyediaan Barang Habis Pakai BKKM 1 Tahun Rp 283,864,900
Penyediaan Jasa Perkantoran BKKM 1 Tahun Rp 2,063,716,400
Penyediaan Bahan cetak Dan Penggandaan BKKM 1 Tahun Rp 203,131,500

Penyediaan Makan dan Minum Kantor BKKM 1 Tahun Rp 344,737,800

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet BKKM 1 Tahun Rp 541,332,000

Penyediaan Bahan Bakar Minyak BKKM 1 Tahun Rp 117,579,000


Penyediaan Promosi dan Publikasi BKKM 1 Tahun Rp 110,220,000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 330,000,000


Di Dalam dan Ke Luar Daerah
pada BKKM

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100%


dan Konsultasi Di Dalam Daerah dan
Keluar Daerah Pada BKKM
URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK UKUR

(2) (3) (4) (5) (6)


Perjalanan Dinas Dalam Daerah Prov Banten 1 Tahun Rp 247,170,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Prov Banten 1 Tahun Rp 82,830,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp 330,000,000


Pada BKKM

Rasio Penyelenggaraan Peningkatan 100%


Kapasitas Aparatur Pada BKKM

Peningkatan Kompetensi Aparatur BKKM 1 Tahun Rp 219,005,600


Administrasi Kepegawaian BKKM 1 Tahun Rp 110,994,400
DINAS KESEHATAN
UN 2019

CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019


PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

Rp 669,952,016,012
Rp 12,284,919,250

1,723,000,000

APBD 40 Orang Rp 150,000,000

APBD 16 Balita Rp 140,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 200,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 170,000,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 300 Orang Rp 200,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 120,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 200,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 140,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 85,000,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

APBD 1 Dokumen Rp 118,000,000

APBD 1 Kegiatan Rp 200,000,000

1,561,536,500

APBD 26 Orang Rp 60,000,000

APBD 26 Orang Rp 55,376,500


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 8 Kab/Kota Rp 205,640,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 95,920,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 112,000,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 21,400,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 142,400,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 68,800,000

APBD 2 Angkatan Rp 270,000,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 45 Orang Rp 180,000,000

APBD 80 Orang Rp 350,000,000

1,947,595,000

APBD 20 Puskesmas Rp 198,000,000

APBD 29 Orang Rp 59,600,000

APBD 45 Orang Rp 189,310,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 950 Bayi Rp 99,750,000

APBD 8 Kab/Kota Rp 68,000,000

APBD 45 Orang Rp 220,205,000

APBD 45 Orang Rp 220,205,000

APBD 33 Orang Rp 133,000,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 45 Orang Rp 179,660,000

APBD 45 Orang Rp 179,660,000

APBD 8 kab/kota Rp 180,000,000

APBD 45 Orang Rp 220,205,000

4,636,582,500

165,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

195,585,500

88,000,000

97,075,000

440,000,000

440,000,000

1,650,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


550,000,000

273,977,000

187,000,000

262,570,000

89,375,000

198,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


781,000,000

110,000,000

187,000,000

33,000,000

66,000,000

297,000,000

33,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


55,000,000

1,635,205,250

1050 desa/ kelurahan

APBD 60 sampel 7,650,000

APBD 25 desa 450,000,000

APBD 1 keg 16,500,000

APBD 40 orang 75,000,000

APBD 3 keg 150,000,000

APBD 40 org 75,000,000


CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD 6 kab/kota kota

APBD 0 dokumen 337,227,000

APBD 6 orang 269,781,600

APBD 6 kota 254,046,650

Rp 17,704,951,000

Rp 1,310,431,000

APBD 87.50%
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD
1 keg Rp 95,987,000

APBD
1 keg Rp 95,987,000
APBD 1 keg Rp 95,987,000
APBD 1 keg Rp 95,987,000
APBD <0,5
APBD
1 keg Rp 95,987,000
APBD
1 keg Rp 95,987,000

APBD 6 kl Rp 25,209,000
APBD 500 bh Rp 103,000,000
APBD 4 kl Rp 12,089,000
APBD 6
APBD
2 keg Rp 191,974,000
APBD 4 keg Rp 12,089,000
APBD
1
APBD
1 keg Rp 95,987,000
APBD 2 keg Rp 6,200,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

APBD 50

APBD
1 keg Rp 95,987,000
APBD
1 keg Rp 95,987,000
APBD
1 keg Rp 95,987,000

Rp 743,214,000

50

1 keg Rp 95,987,000

1 keg Rp 95,987,000

1 keg Rp 100,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


< 0,01

1 keg Rp 100,000,000

1 keg Rp 100,000,000

APBD 20 focus Rp 97,240,000

APBD 1 Keg Rp 44,000,000

APBD 1 Keg Rp 110,000,000

Rp 7,078,500,000

APBD Rp 165,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD Rp 275,000,000

APBD Rp 748,000,000

APBD Rp 253,000,000

APBD Rp 275,000,000

APBD Rp 495,000,000

APBD Rp 1,232,000,000
APBD Rp 451,000,000

APBD Rp 275,000,000

APBD Rp 253,000,000

APBD Rp 165,000,000

APBD Rp 330,000,000

APBD Rp 242,000,000

APBD Rp 93,500,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD Rp 253,000,000

APBD Rp 253,000,000

APBD Rp 330,000,000

APBD Rp 385,000,000

APBD Rp 605,000,000

Rp 6,600,000,000

APBD Rp 240,900,000

APBD Rp 385,000,000

APBD Rp 440,000,000

APBD Rp 302,500,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD Rp 291,500,000

APBD Rp 374,000,000

APBD Rp 326,700,000

APBD Rp 440,000,000

APBD Rp 302,500,000

APBD Rp 330,000,000

APBD Rp 266,200,000

APBD Rp 550,000,000

APBD Rp 385,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD Rp 313,500,000

APBD Rp 418,000,000

APBD Rp 385,000,000

APBD Rp 192,500,000

APBD Rp 181,500,000

APBD Rp 203,500,000

APBD Rp 271,700,000

Rp 1,972,806,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 105,171,000

Rp 112,387,000

Rp 190,300,000

Rp 112,387,000

Rp 24,816,000

Rp 56,595,000

Rp 36,509,000

Rp 38,159,000

Rp 140,789,000

Rp 81,939,000

Rp 37,180,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

Rp 190,300,000

Rp 105,171,000

Rp 24,816,000

Rp -

Rp 190,300,000

Rp 105,171,000

Rp 198,000,000

Rp 198,000,000

Rp 24,816,000

Rp -
Rp 12,160,952,100
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 1,969,543,400

Rp -

Rp 132,000,000

Rp 187,000,000

Rp 49,500,000

Rp -

Rp 110,000,000

Rp 564,300,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 239,358,900

Rp 154,984,500

Rp 183,700,000

Rp 183,700,000

Rp 165,000,000

Rp -
Rp 3,883,000,000

Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 308,000,000

Rp 220,000,000

Rp 33,000,000

Rp 165,000,000

Rp 192,500,000

Rp 220,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 220,000,000

Rp 55,000,000

Rp 55,000,000

Rp 55,000,000

Rp 55,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp 192,500,000

Rp 165,000,000

Rp 192,500,000

Rp 220,000,000

Rp 192,500,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 192,500,000

Rp 220,000,000

Rp 192,500,000

Rp 220,000,000

Rp -

Rp 192,500,000

Rp 165,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 110,000,000

Rp 49,500,000

Rp -
Rp 6,308,408,700

Rp -

Rp 5,550,935,500

Rp 168,525,500

Rp 78,837,000

Rp 155,820,500

Rp 22,770,000
Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 54,994,500

Rp 169,350,500

Rp -

Rp 31,361,000

Rp 33,000,000

Rp 42,814,200

Rp -
Rp 220,822,336,906

Rp 5,687,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp 2,640,000,000

Rp 88,000,000

Rp 176,000,000

Rp 385,000,000

Rp -

Rp 1,760,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 88,000,000

Rp 550,000,000

Rp -
Rp 24,757,933,200

Rp -

Rp 490,393,200
APBD
Rp 586,740,000
APBD

Rp 23,680,800,000
APBD
Rp -
Rp 2,200,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp 361,454,500

Rp 31,316,450

Rp 559,152,000

Rp 259,154,500

Rp 551,193,500

Rp 311,492,500

Rp 126,236,550

Rp -
Rp 8,831,460,350

Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 452,351,625

Rp 347,154,500

Rp 347,154,500

Rp 504,578,600

Rp 259,301,625

Rp 259,301,625

Rp 554,948,625

Rp 1,128,902,500

Rp 106,876,000

Rp -

Rp 366,124,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 219,670,000

Rp 93,068,250

Rp 197,791,000

Rp 156,607,000

Rp 218,031,000

Rp 197,791,000

Rp 156,607,000

Rp 72,459,750

Rp 126,549,500
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 123,557,500

Rp 115,593,500

Rp -

Rp 70,405,500

Rp 332,497,000

Rp 332,497,000

Rp 166,641,750

Rp 1,925,000,000

Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 586,344,000

Rp 22,264,000

Rp 22,264,000

Rp 5,632,000
Rp 127,204,000
Rp 189,200,000

Rp 219,780,000

Rp -
Rp 1,358,500,000

Rp 143,000,000

Rp 93,500,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000
Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000

Rp 93,500,000
Rp -
Rp 458,524,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 51,040,000

Rp 217,800,000

Rp 24,684,000

Rp 165,000,000

Rp -
Rp 1,562,000,000

Rp 52,800,000

Rp 103,400,000

Rp 52,800,000

Rp 82,500,000

Rp 49,500,000

Rp 68,200,000

Rp 165,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 137,500,000

Rp 66,000,000

Rp 52,800,000

Rp 110,000,000

Rp 132,000,000

Rp 16,500,000

Rp 11,000,000

Rp 11,000,000

Rp 16,500,000

Rp 22,000,000

Rp 192,500,000

Rp 110,000,000

Rp 110,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -
Rp 46,200,000,000

Rp 8,800,000,000

Rp 3,300,000,000

Rp 2,200,000,000

Rp 4,400,000,000
Rp 22,000,000,000
Rp 5,500,000,000

Rp 16,500,000,000

Rp 11,000,000,000

Rp 5,500,000,000

Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 33,000,000,000

Rp 33,000,000,000

Rp 55,000,000,000

BLUD Rp 55,000,000,000

Rp 379,500,000

Rp 379,500,000

Rp 309,249,050
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

Rp 8,825,520

Rp 176,000,000

Rp 17,056,380

Rp 35,325,070

Rp 14,523,520

Rp 55,978,560

Rp 1,540,000

Rp -
Rp 198,830,510
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

Rp 135,245,000

Rp 52,530,510

Rp 11,055,000

Rp -
Rp 155,501,500

Rp -

Rp 155,501,500
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 6,474,351,871

Rp -

Rp 1,804,792,000

Rp 644,582,871

Rp 76,109,000

Rp 3,948,868,000

Rp -
Rp 2,811,103,075

Rp -

Rp 33,440,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 2,139,113,075

Rp 50,930,000

Rp 569,580,000

Rp 9,020,000

Rp 9,020,000

Rp -
Rp 327,039,350

Rp -

Rp 120,840,280

Rp 10,355,070

Rp 195,844,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -
Rp 13,200,000,000

Rp -

BLUD Rp 1,980,000,000

BLUD Rp 11,220,000,000

Rp -
Rp 825,000,000

Rp -

Rp 495,000,000
Rp 330,000,000
Rp -
Rp -
Rp 406,978,856,756
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 906,438,500

Rp -

Rp 14,107,500

Rp 382,134,500

Rp 440,000,000

Rp 70,196,500

Rp -
Rp 67,083,500

Rp -

Rp 67,083,500
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -
Rp 871,585,000

Rp -

Rp 334,213,000

Rp 57,156,000

Rp 480,216,000

Rp -
Rp 330,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp 330,000,000

Rp -
Rp -
Rp 5,237,827,100

Rp 326,563,600

Rp 213,395,600
Rp 41,140,000
Rp 48,400,000

Rp 11,528,000

Rp 6,050,000
Rp 6,050,000

Rp -
Rp 4,911,263,500
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 15,400,000

Rp 13,200,000

Rp -
Rp 132,000,000
Rp 62,700,000
Rp 154,440,000
Rp -

Rp 356,400,000
Rp 225,720,000
Rp 213,840,000
Rp -
Rp 333,960,000
Rp 1,089,000,000

Rp 29,040,000

Rp 8,712,000

Rp 4,356,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 39,600,000

Rp 207,900,000

Rp 181,500,000

Rp 126,439,500
Rp 23,760,000

Rp -

Rp 178,200,000
Rp 235,620,000
Rp 6,732,000
Rp 42,768,000
Rp -

Rp 13,860,000
Rp 13,860,000
Rp 4,356,000

Rp 69,300,000
Rp -

Rp 935,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 20,020,000

Rp 103,675,000

Rp -
Rp 24,200,000

Rp 4,620,000

Rp 1,650,000

Rp -

Rp 7,920,000

Rp 7,920,000
Rp -

Rp 377,520,000

Rp 203,280,000

Rp 63,360,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 23,100,000

Rp -

Rp 290,400,000

Rp -
Rp 112,200,000,000

Rp 112,200,000,000

Rp -
Rp 1,995,640,900

Rp -

Rp 48,400,000
Rp 121,000,000
Rp 60,500,000

Rp 24,200,000
Rp 96,800,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 48,400,000

Rp 60,500,000
Rp 60,500,000
Rp 36,300,000

Rp 60,500,000
Rp 3,939,760

Rp -

Rp -
Rp 390,297,600
Rp -
Rp 87,120,000
Rp -
Rp -
Rp 479,160,000

Rp 45,980,000

Rp -

Rp 79,860,000

Rp 9,196,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp -
Rp 14,132,800
Rp 17,666,000
Rp 20,037,600
Rp -

Rp 24,200,000
Rp -

Rp 43,451,100
Rp 5,445,000
Rp 9,680,000
Rp 9,075,000
Rp -
Rp 21,780,000

Rp 17,380,440

Rp 24,200,000
Rp 3,630,000

Rp 6,969,600
Rp 43,560,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 21,780,000

Rp -
Rp 882,615,800

Rp -

Rp -
Rp 10,780,000
Rp 12,100,000

Rp -

Rp 14,619,000
Rp 20,900,000
Rp 21,769,000

Rp 31,944,000
Rp 31,303,800

Rp 79,200,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 660,000,000

Rp -
Rp 2,866,490,000

Rp 1,671,772,300
Rp 1,194,717,700

Rp 148,500,000,000

Rp 132,000,000,000

Rp 16,500,000,000

Rp 5,665,000,000

Rp 825,000,000
Rp 715,000,000

Rp 825,000,000
Rp 3,300,000,000
Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 28,160,000,000

Rp 22,000,000,000

Rp 3,300,000,000
Rp 1,650,000,000
Rp 550,000,000
Rp 660,000,000
Rp -
Rp 57,421,220,670

Rp -

Rp 56,788,720,670

Rp 632,500,000

Rp -
Rp -
Rp 2,008,217,200
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -

Rp 656,365,600

Rp 58,080,000

Rp 651,701,600

Rp 74,690,000

Rp 44,660,000

Rp 345,290,000

Rp 111,430,000

Rp 66,000,000

Rp -
Rp 7,496,721,760

Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 4,225,980,000

Rp 1,156,343,760

Rp 736,593,000

Rp 27,720,000

Rp 510,180,000

Rp 660,000,000

Rp 94,435,000

Rp 85,470,000

Rp -
Rp 894,652,000

Rp -

Rp 894,652,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp -
Rp 14,578,081,066

Rp -

Rp 14,578,081,066
APBN
Rp -
Rp -
Rp 1,819,493,500

Rp 14,300,000

Rp 670,560,000

Rp 66,550,000

Rp 153,120,000

Rp 22,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 39,600,000

Rp 422,400,000
Rp 40,562,500
Rp 5,445,000

Rp 21,120,000
Rp 204,336,000
Rp 44,000,000

Rp 5,500,000
Rp 110,000,000
Rp -
Rp 4,094,750,000

Rp 88,000,000
Rp 1,870,000,000

Rp 82,500,000

Rp 148,500,000
Rp 19,250,000
Rp 110,000,000

Rp 165,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 209,000,000

Rp 82,500,000
Rp 330,000,000
Rp 990,000,000

Rp 632,500,000

Rp 253,000,000

Rp 379,500,000

Rp 3,751,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)

APBD Rp 3,751,000,000

Rp -
Rp 1,210,000,000

APBD Rp 530,149,400

APBD Rp 331,576,300

APBD Rp 348,274,300
Rp -
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


Rp 4,031,039,760

APBD Rp 312,251,390
APBD Rp 2,270,088,040
APBD Rp 223,444,650

APBD Rp 379,211,580

APBD Rp 595,465,200

APBD Rp 129,336,900
APBD Rp 121,242,000

Rp 363,000,000
CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
PENTING
SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF PERPROGRAM /
PERKEGIATAN / PERTOLOK
UKUR

(7) (8) (9) (10)


APBD Rp 271,887,000
APBD Rp 91,113,000

Rp 363,000,000

APBD Rp 240,906,160
APBD Rp 122,093,840
Rp -
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


URUSAN WAJIB
WAJIB / KESEHATAN

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah
daerah daerah

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Dinas Kesehatan 100%


Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Kesehatan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP, LKPJ, Provinsi Banten 3 Dokumen


LPPD) beserta TAPKIN, IKU, IKK

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Provinsi Banten 6 dokumen

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten 1 dokumen

Penyusunan Evaluasi Pengendalian Provinsi Banten 1 dokumen


INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan


Neraca Aset
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan Dinas Kesehatan 100%
anggaran, aset daerah dan penyusunan
laporan keuangan dan aset daerah

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan Provinsi Banten 11 Dokumen


dan SPIP

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Dinkes Prov. Banten 100%
Banten
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
Belanja Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Umbul - Umbul HUT RI


Belanja Umbul - Umbul HUT Banten

Penyediaan Jasa Kantor Dinkes Prov.Banten Dinkes Prov. Banten 100%


INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Honorarium Pejabat dan Pokja Pengadaan
Barang/jasa
Honorarium Pejabat Penerima Hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/jasa
Petugas Pembantu Penata Arsip :
S1
D3
SLTA
Petugas Pembantu Penata Administrasi :

S1
D3
SLTA

Belanja Telepon dan Internet


Belanja Listrik Gedung Dinkes, 100%
Gudang Farmasi dan
Gedung Obat

Belanja Langganan Surat kabar/Majalah

Belanja Paket/Pengiriman Dalan Daerah

Belanja Paket/Pengiriman Luar Daerah

Belanja Jasa Angkut Sampah Dinas Kesehatan


Prov. Banten
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Dinkes
Prov.Banten (7000 m2 x 36.000 )

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Sewa Lapangan /Sarana Olahraga

Belanja Makanan dan Minuman Rapat :

Rapat Interen
Rapat Undangan Dinas
Tamu Dinas
Belanja Air Mineral/Galon
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan :

Senam Pagi
Pengajian Rutin
Pelatihan Fisik Rutin Tenaga Keamanan

Extra Fooding Tenaga Keamanan


Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

Belanja Pakaian Batik Tradisional Esselon II


Dinkes Prov.Banten
Belanja Pakaian Batik Tradisional Eselon III dan
IV Dinkes Prov.Banten
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Belanja Pakaian Batik Tradisional Pelaksana
Dinkes Prov.Banten
Belanja Pakian Kerja Lapangan;
=
Pakaian Pramubakti/Ofice Boy Dinkes Prov.
Banten
Pakaian Pengemudi Dinkes Prov. Banten

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga


Ahli/Pendampingan;

Honorarimu Instruktur Olahraga Senam

Honorarimu Penceramah/Ustadz
Honorarium Tenaga Kerja Lapangan;

Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinkes Prov.


Banten
Belanja Jasa Pramubakti/Ofice Boy Dinkes Prov.
Banten ( 9 org x 1.100.000 x 12 bulan )

Belanja Jasa Pengemudi Kendaraan Operasional


Dinkes Prov. Banten
Belanja Jasa Pengemudi Kendaraan Operasional
Kepala Dinkes Prov. Banten
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Belanja Dokumentasi dan Publikasi;

Penayangan Iklan/Ucapan, Advetorial Dinkes


Prov. Banten ke Media

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Dinkes Prov. Banten 100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Pemeliharaan Toilet Dinkes 100%


Pemeliharaan Gedung Dinkes Dinkes 100%
Pemeliharaan Gedung Farmasi Gudang Farmasi 100%
Pengecatan Kanstin Dinkes 100%
Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Dinkes 100%
Taman Dinkes Prov. Banten
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Gudang Farmasi 100%
Taman Gudang Farmasi

Pemeliharaan Drainase Dinkes 100%


Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Dinkes 100%
Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Farmasi Gudang Farmasi 100%

Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinkes 100%


Pemeliharaan Jaringan Telepon/PABX Dinkes 100%

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

BBM
Kendaraan Roda 4 Dinkes 100%
BBM Pertamina Dex
Kendaraan Roda 4 Dinkes 100%
Belanja Jasa Service
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas:
Kendaraan Operasional Roda 4 Dinkes Prov Dinkes 100%
Banten
Kendaraan Oprerasional Roda 2 dan Roda 3 Dinkes 100%
Dinkes Prov Banten
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan
BBNKB
Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten Dinkes 100%
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Dinkes Prov. Dinkes 100%
Banten
PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR
(APK)
Belanja Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Personal Komputer Dinkes 100%
Pemeliharaan Laptop/Notebook Dinkes 100%
Pemeliharaan Printer Dinkes 100%
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan
Bencana
Pemeliharaan CCTV Dinkes 100%
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan AC Split Dinkes 100%


Pemeliharaan AC Standing Dinkes 100%
Pemeliharaan AC Central Dinkes 100%
Pemeliharaan Mesin Foto Copy Dinkes 100%
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Pemeliharaan Cold Room Gudang Farmasi 100%
Pemeliharaan Genset <50 KVA Gudang Farmasi 100%
Pemeliharaan Genset 200 KVA Dinkes 100%
Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Dinkes 100%

BBM Mesin Pemotong Rumput Dinkes 100%


BBM Pertamina Dex Genset Kantor Dinkes Prov. Dinkes 100%
Banten
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


BBM Pertamina Dex Genset Gudang Dinkes 100%
Vaksin/Farmasi Dinkes Prov. Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rasio Pembinaan dan pelayanan Banten 100%


administrasi kepegawaian pada Dinas
kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun

Administrasi Kepegawaian 61 Orang/2 Keg


Bintek Basic Legal Drafting 25
Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinas 36
Kesehatan Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Aparatur 419 Orang/7 Keg
Bintek Pengelolaan Barang
Pembinaan Etos Kerja Pegawai 140
Bintek Pengaman Dalam Dinas Kesehatan 30
Provinsi Banten
Rekonsilisasi Barang Persediaan 25
Focus Group Discussion penyusunan tanggapan 20
atas permintaan informasi (PPID)

Pengiriman Peserta Diklat 12


Pengembangan Kapasitas membangun tim K erja 150
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA

(2) (3) (4) (5)


koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar
daerah.

Monitoring dan Evaluasi ke Kab/kota Dinkes 100%


Konsultasi dan Koordinasi Dinkes 100%

STATISTIK
Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Peningkatan Penyediaan Data Prov. Banten 1 Dokumen


Pembangunan Kesehatan

Pengembangan (SIKDA/SIP) Sistem Prov. Banten 1 Dokumen


Informasi Kesehatan di Provinsi Banten
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)

Rp 186,244,842,168 Rp 205,059,747,738

Rp -
Rp 128,230,344,600 Rp 141,053,379,060

Rp 824,035,000 Rp 906,438,500

Rp -

12,825,000 Rp 14,107,500

347,395,000 Rp 382,134,500

400,000,000 Rp 440,000,000

63,815,000 Rp 70,196,500
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


Rp -
Rp 60,985,000 Rp 67,083,500

Rp -

60,985,000 Rp 67,083,500

Rp -
Rp -
4,761,661,000 Rp 5,237,827,100

296,876,000 Rp 326,563,600

193,996,000 Rp 213,395,600
37,400,000 Rp 41,140,000
44,000,000 Rp 48,400,000

10,480,000 Rp 11,528,000

5,500,000 Rp 6,050,000
5,500,000 Rp 6,050,000

Rp -
4,464,785,000 Rp 4,911,263,500
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


14,000,000 Rp 15,400,000

12,000,000 Rp 13,200,000

Rp -
120,000,000 Rp 132,000,000
57,000,000 Rp 62,700,000
140,400,000 Rp 154,440,000
Rp -

324,000,000 Rp 356,400,000
205,200,000 Rp 225,720,000
194,400,000 Rp 213,840,000
Rp -
303,600,000 Anggarkan keg penguatan Website Rp 333,960,000
990,000,000 Rp 1,089,000,000

26,400,000 Rp 29,040,000

7,920,000 Rp 8,712,000

3,960,000 Rp 4,356,000

36,000,000 Rp 39,600,000
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


189,000,000 Rp 207,900,000

165,000,000 Rp 181,500,000

114,945,000 Rp 126,439,500
21,600,000 Rp 23,760,000

Rp -

162,000,000 Rp 178,200,000
214,200,000 Rp 235,620,000
6,120,000 Rp 6,732,000
38,880,000 Rp 42,768,000
Rp -

12,600,000 Rp 13,860,000
12,600,000 Rp 13,860,000
3,960,000 Rp 4,356,000

63,000,000 Rp 69,300,000
Rp -

850,000 Rp 935,000

18,200,000 Rp 20,020,000
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


94,250,000 Rp 103,675,000

Rp -
22,000,000 Rp 24,200,000
4,200,000 Rp 4,620,000

1,500,000 Rp 1,650,000

Rp -

7,200,000 Rp 7,920,000

7,200,000 Rp 7,920,000
Rp -

343,200,000 Rp 377,520,000

184,800,000 Rp 203,280,000

57,600,000 Rp 63,360,000

21,000,000 Rp 23,100,000
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


Rp -

264,000,000 Rp 290,400,000

Rp -
102,000,000,000 Rp 112,200,000,000

102,000,000,000 Rp 112,200,000,000

Rp -
1,814,219,000.00 Rp 1,995,640,900

Rp -

44,000,000.00 Rp 48,400,000
110,000,000.00 Rp 121,000,000
55,000,000.00 Rp 60,500,000
22,000,000.00 Rp 24,200,000
88,000,000.00 Masukkan ke belanja Rp 96,800,000
outsourcing (jelaskan dlm
TOR)
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


44,000,000.00 Masukkan ke belanja Rp 48,400,000
outsourcing (jelaskan dlm
TOR)

55,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 60,500,000


55,000,000.00 Rp 60,500,000
33,000,000.00 Rp 36,300,000

55,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 60,500,000


3,581,600.00 (jelaskan dln TOR) Rp 3,939,760

Rp -

Rp -
354,816,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 390,297,600
(jelaskan dln TOR) Rp -
79,200,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 87,120,000
(jelaskan dln TOR) Rp -
(jelaskan dln TOR) Rp -
435,600,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 479,160,000

41,800,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 45,980,000

Rp -

72,600,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 79,860,000


RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


8,360,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 9,196,000

Rp -

Rp -
12,848,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 14,132,800
16,060,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 17,666,000
18,216,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 20,037,600
Rp -

22,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 24,200,000


Rp -

39,501,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 43,451,100


4,950,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 5,445,000
8,800,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 9,680,000
8,250,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 9,075,000
(jelaskan dln TOR) Rp -
19,800,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 21,780,000
15,800,400.00 (jelaskan dln TOR) Rp 17,380,440
22,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 24,200,000
3,300,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 3,630,000

6,336,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 6,969,600


39,600,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 43,560,000
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


19,800,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 21,780,000

Rp -
802,378,000 Rp 882,615,800

Rp -

Rp -
9,800,000.00 Pertimbngkan Rp 10,780,000
11,000,000.00 Pertimbngkan Rp 12,100,000

Rp -
13,290,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 14,619,000
19,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 20,900,000
19,790,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 21,769,000

29,040,000.00 Sesuaikan dg keg bintek, jelaskan dlm TOR Rp 31,944,000


28,458,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 31,303,800

72,000,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 79,200,000


600,000,000.00 Pertimbngkan Rp 660,000,000

Rp -
RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PERPROGRAM / PERKEGIATAN / KINERJA PERPROGRAM / PERKEGIATAN /
PERTOLOK UKUR PERTOLOK UKUR

(6) (7) (8) (9) (10)


2,605,900,000.00 Rp 2,866,490,000

1,519,793,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 1,671,772,300


1,086,107,000.00 (jelaskan dln TOR) Rp 1,194,717,700

610,500,000 671,550,000
610,500,000 671,550,000

610,500,000

610,500,000 APBD 671,550,000


D. Format daftar usulan Kegiatan Lintas Perangkat daerah tahun 2018

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN

BIDANG
PERANGKAT DAERAH
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK LOKASI VOLUME
TERKAIT
UKUR
(1) (2) (3) (4) (5)
I Upaya Kesehatan Kerja
1 Terslenggaranya Bulan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 500 Orang
Transmigrasi

2 Terselenggaranya pemberian penghargaan zero accident Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 140 Perusahaan
dan P2K3 tingkat Provinsi Banten Transmigrasi
3 Penilaian zero accident Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 50 Perusahaan
Transmigrasi

4 Sosialisasi HIV AIDS Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 80 Perusahaan
Transmigrasi
5 Bintek Peraturan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 80 Perusahaan
Transmigrasi

6 Tersedianya SDM dan kelembagaan K3 di Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Prov Banten 80 Orang / Perusahaan
Transmigrasi
II Penyehatan Lingkungan
1 Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Promklin 16 Paket
Kehutanan
2 Fasilitasi Sanitasi Daerah Miskin Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Sawah Luhur dan Desa 10 Paket
Kehutanan Citasuk
3
Penyediaan Fasilitas Sanitasi Destinasi kawasan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang 3 Objek
Strategis Pariwisata
4 Pemberdayaan PHBS di kawasan Destinasi
Dinas Kesehatan Provinsi Banten 3 Objek
Pariwisata
BIDANG
PERANGKAT DAERAH
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK LOKASI VOLUME
TERKAIT
UKUR
(1) (2) (3) (4) (5)
5
Pembinaan Masyarakat Gerakan Sadar Wisata Kab/Kota Tangerang dan Kab/Kota
Dinas Pariwisata Provinsi Banten 200 Orang
melalui penanggulangan HIV / AIDS para pelaku Serang
industri pariwisata
6 Insentif untuk Dokter jagadi Puskesmas dekat
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Destinasi Wisata
7 Kerlasama Destinasi wisata dengan RS / Puskesmas
Dinas Kesehatan Provinsi Banten 7 Destinasi Unggulan
/ Klinik
8 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di
Dinas Kesehatan
Destinasi Wisata
9
Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten 7 Destinasi Unggulan
Penghargaan Toilet bersih pada usaha Pariwisata
III Pengawasan Kefarmasian dan Pangan

1 Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Balai POM Provinsi Banten


melaui KIE Obat dan Makanan
Gebyar Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan
2 Balai POM Provinsi Banten
Aman (GNPOPA)
Sosialisasi Bahaya Kosmetik dan OT BKO
3 Bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Perguruan Balai POM Provinsi Banten
Tinggi
4 Sosialisasi CDOB di Provinsi Banten Balai POM Provinsi Banten
5 Balai POM Provinsi Banten
Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling
Piagam Bintang 1 Keamanan Pangan Kantin
6 Balai POM Provinsi Banten
Sekolah
7 Balai POM Provinsi Banten
Audit Piagam 1 Bintang Keamanan Pangan
Audit Survailan Piagam 1 Bintang Keamanan
8 Balai POM Provinsi Banten
Pangan Kantin Sekolah
BIDANG
PERANGKAT DAERAH
NO URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK LOKASI VOLUME
TERKAIT
UKUR
(1) (2) (3) (4) (5)

9 Bimtek Petugas Pengelola Pasar Dalam Rangka Balai POM Provinsi Banten
Pengawasan Bahan Berbahaya di Pasar
Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman dari Bahan
10 Balai POM Provinsi Banten
Berbahaya
11 Balai POM Provinsi Banten
Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
12 Balai POM Provinsi Banten
Pelatihan CDOB Untuk Petugas Lintas Sektor

13 Sosialisasi Bahaya Pangan Mengandung BB dan Balai POM Provinsi Banten


Tercemar Bakteri
14 Sampling Pangan Fortifikasi Balai POM Provinsi Banten
15 Gerakan Keamanan Pangan desa Balai POM Provinsi Banten
N PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

KEBUTUHAN DANA/ PAGU


KETERANGAN
INDIKATIF (Rp)
(6) (7)

1,500,000,000

1,600,000,000

1,000,000,000

250,000,000 Usulan Kegiatan Dispar 2018

Usulan Kegiatan ke Dinas


250,000,000
Kesehatan
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
KETERANGAN
INDIKATIF (Rp)
(6) (7)

400,000,000 Usulan Kegiatan Dispar 2018

Usulan Kegiatan ke Dinas


Kesehatan
Usulan Kegiatan ke Dinas
350,000,000
Kesehatan
Usulan Kegiatan ke Dinas
Kesehatan
500,000,000 Usulan Kegiatan Dispar 2018

1,800,000,000

146,488,000

196,270,000

89,000,000
511,878,000

83,443,000

20,540,000

20,540,000
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
KETERANGAN
INDIKATIF (Rp)
(6) (7)

24,340,000

40,360,000

121,458,000

176,708,000

135,236,000

53,610,000
711,887,000
E. Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun 2018 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2018 UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN / KO

BIDANG URUSAN / SKPD TERKAIT


NO PRIORITAS PROVINSI LOKASI VOLUME
PROGRAM / KEGIATAN KAB/KOTA

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


URUSAN WAJIB
KESEHATAN
KOTA TANGERANG

1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan


dasar dan Pelayanan Rujukan

Alat Fooging Kota Tangerang Dinkes Kota Tangerang 5 buah

Posbindu Kit Kota Tangerang Dinkes Kota Tangerang 20 Set

Cold Chain Kota Tangerang Dinkes Kota Tangerang 5 buah

Alat Kesehatan Rumah Sakit Kota Tangerang RSUD Kota Tangerang 1 paket

2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Pelayanan


dasar dan Pelayanan Rujukan

3 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kota Tangerang Dinkes Kota Tangerang
1. Replikasi Program EMAS

2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Kota Tangerang Dinkes Kota Tangerang

KAB. TANGERANG
BIDANG URUSAN / SKPD TERKAIT
NO PRIORITAS PROVINSI LOKASI VOLUME
PROGRAM / KEGIATAN KAB/KOTA

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Alat Kesehatan Puskesmas Legok Kab Dinkes Kab Tangerang 1 paket


Tangerang

Alat Kesehatan RS Pantura Kab Tangerang Dinkes Kab Tangerang 1 paket

Alat Kedokteran Kab Tangerang RSU Kab. Tangerang 1 paket

Alat Kesehatan Kab Tangerang RSUD Balaraja 1 paket

2 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kab Tangerang Dinkes Kab Tangerang 1 paket
1. Replikasi Program EMAS

KOTA TANGSEL
1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Alat Fooging Kota Tangsel Dinkes Kota Tangsel 70 unit

Posbindu Kit Kota Tangsel Dinkes Kota Tangsel 50 set

3 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kota Tangsel Dinkes Kota Tangsel 2 Keg / 21 Peserta
1. Replikasi Program EMAS
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

KAB. SERANG
BIDANG URUSAN / SKPD TERKAIT
NO PRIORITAS PROVINSI LOKASI VOLUME
PROGRAM / KEGIATAN KAB/KOTA

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Alat Kesehatan dan Kedokteran Kab. Serang RSUD dr. Dradjat 1 paket
Prawiranegara
Alat Kesehatan Kab. Serang Dinkes Kab. Serang 1 paket

2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Pelayanan


dasar dan Pelayanan Rujukan

Pembangunan ruang rawat syaraf / radiologi / bedah central / Kab. Serang RSUD dr. Dradjat 1 paket
ICU Prawiranegara

Sarana Prasarana Dasar Kab. Serang Dinkes Kab. Serang 1 paket


3 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kab. Serang Dinkes Kab. Serang 1 paket
1. Replikasi Program EMAS

KOTA CILEGON
1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Alat Kesehatan PKM Cilegon dan Jaringannya Dinkes Kota Cilegon 1 paket

2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Pelayanan


dasar dan Pelayanan Rujukan

Pembangunan Puskesmas Puskesmas Jombang Dinkes Kota Cilegon


Kota Cilegon
BIDANG URUSAN / SKPD TERKAIT
NO PRIORITAS PROVINSI LOKASI VOLUME
PROGRAM / KEGIATAN KAB/KOTA

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


Pembangunan IGD, ICU, NICU, PICU Kota Cielgon RSUD Cilegon 1 paket

3 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kota Cilegon Dinkes Kota Cilegon
1. Replikasi Program EMAS

KAB. PANDEGLANG
1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Pengadaan Alkes IBS Kab. Pandeglang RSUD Berkah


Pengadaan Alkes Rawat Jalan Kab. Pandeglang RSUD Berkah

2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Pelayanan


dasar dan Pelayanan Rujukan

Pengembangan Instalasi Radiologi Kab. Pandeglang RSUD Berkah


Pembangunan Gedung IBS baru Kab. Pandeglang RSUD Berkah
Pembangunan Gedung Instalasi gizi Kab. Pandeglang RSUD Berkah

Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Pandeglang Dinkes Kab. Pandeglang

KAB. LEBAK
1 Pemenuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran Kab. Lebak RSUD Adjidarmo
BIDANG URUSAN / SKPD TERKAIT
NO PRIORITAS PROVINSI LOKASI VOLUME
PROGRAM / KEGIATAN KAB/KOTA

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


2 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Pelayanan
dasar dan Pelayanan Rujukan

Pembangunan CSSD, Laundry, Rehab Ruang Gizi, Kab. Lebak RSUD Adjidarmo
Pembangunan gedung Poli
Peningkatan Puskesmas menjadi rawat inap Kab. Lebak Dinkes Kab. Lebak 3 Pkm
Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Kab. Lebak Dinkes Kab. Lebak 1 Pkm

Rehab Puskesmas Pembantu Kab. Lebak Dinkes Kab. Lebak 13 Pustu

Pembangunan Puskesmas Pembantu Kab. Lebak Dinkes Kab. Lebak 3 Pkm

3 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak : Kab. Lebak Dinkes Kab. Lebak 1 paket
1. Replikasi Program EMAS

JUMLAH
KABUPATEN / KOTA

KEBUTUHAN DANA /
KET
PAGU INDIKATIF (Rp)

[7] [8]
414,174,555,147

160,000,000

195,371,000

650,000,000

1,000,000,000

120,000,000

480,000,000 Pelatihan Tenaga Fungsional


Kesehatan
KEBUTUHAN DANA /
KET
PAGU INDIKATIF (Rp)

[7] [8]

1,000,000,000

70,568,624,975

32,413,911,616

18,172,364,000

700,560,000

1,960,000,000

488,427,500

231,000,000
KEBUTUHAN DANA /
KET
PAGU INDIKATIF (Rp)

[7] [8]

54,274,018,856

643,867,000

44,440,450,000

7,400,000,000
822,850,000

4,000,000,000

3,000,000,000
KEBUTUHAN DANA /
KET
PAGU INDIKATIF (Rp)

[7] [8]
5,000,000,000

116,000,000

9,000,000,000
2,000,000,000

1,500,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000

14,617,805,200

4,418,685,000
KEBUTUHAN DANA /
KET
PAGU INDIKATIF (Rp)

[7] [8]

104,150,620,000

7,500,000,000
1,500,000,000

3,250,000,000

2,400,000,000

2,000,000,000

414,174,555,147
K. Daftar Usulan Kegiatan Untuk Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018

DAFTAR USULAN UNTUK CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2018

NO KEGIATAN PENGUSUL HIBAH / BANSOS LOKASI USULAN ANGGARAN KETERANGAN

[1] [3] [4] [6] [7]


1 Operasional Palang Merah Indonesia Palang Merah Indonesia Provinsi Provinsi Banten 13,000,000,000
Provinsi Banten Banten

2 Operasional KP AIDS Provinsi Banten KP AIDS Provinsi Banten Provinsi Banten 4,521,040,100

3 Operasional Ikatan Apoteker Indonesia IAI Provinsi Banten Provinsi Banten 450,000,000
(IAI) Provinsi Banten

4 Operasional Yayasan Jantung Indonesia Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Banten 344,000,000

JUMLAH 18,315,040,100

You might also like