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MANUAL DE PROCESOS Y Cadena de

PROCEDIMIENTOS Abastecimiento

2013
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 1 DE 37

CADENA DE ABASTECIMIENTO Cdigo ACA00

PRESENTACIN

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de los procesos


implicados en el macro proceso Cadena De Abastecimiento de la empresa Archies
Colombia

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 2 DE 37

CONTENIDO Cdigo ACA00

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
1.1. Introduccin
1.2. Estructura interna
1.3. Misin
1.4. Visin
1.5. Visin Corporativa
1.6. Simbologa utilizada
1.7. Objetivo del manual
1.8. Justificacin del manual

2. MAPA DE PROCESOS GENERAL

3. PROCESOS
3.1. PROCESO COMPRAS
3.1.1.Caracterizacin
3.1.2.Descripcin
3.1.3.Diagrama funciones cruzadas
3.1.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.1.5.Anexos
3.2. PROCESOS PRODUCCIN
3.2.1.Caracterizacin
3.2.2.Descripcin
3.2.3.Diagrama funciones cruzadas
3.2.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.2.5.Anexos
3.3. PROCESOS DESPACHOS
3.3.1.Caracterizacin
3.3.2.Descripcin
3.3.3.Diagrama funciones cruzadas
3.3.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.3.5.Anexos

3.4. ANEXOS

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 3 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.1. INTRODUCCION

Los procesos y los procedimientos de LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, conforman uno de los


elementos principales del desarrollo de las actividades de Archies Colombia S.A; por lo cual,
deben ser plasmados en manuales prcticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente,
por parte de todos los trabajadores permitindoles un mayor desarrollo en la bsqueda de la
mejora continua.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y


Procedimientos, en el cual se define la gestin que agrupa las principales actividades y tareas del
CENTRO DE ACOPIO.

Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construccin
por fases del manual referido, soportando cada uno de los procesos especficos, como son:
compras, produccin y despachos.

La funcionalidad del manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por rea vinculada,
as como, la informacin relacionada, sean totalmente claros y especficos atendiendo a los
requerimientos de la norma ISO 9001:2000

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 4 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.2. ESTRUCTURA INTERNA

GERENTE
CADENA DE ABASTECIMIENTO

JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE


COMPRAS PRODUCCIO TRANSPORT DESPACH
Y ASISTENTE
ASISTENTE
FACTURACIO
PRODUCCIO
ASISTENTE DE SUPERVISO AUXILIARES COORDINAD N
N
COMPRAS R DE OR DE
BODEGA DESPACHO
CIUDAD
LINEA DE
FLOTA
PRODUCCIO
TRANSPOR
N

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 5 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.3. MISIN

Somos una trattoria de barrio, dedicada a crear recetas nutritivas con una tradicin
artesanal para brindarlas a nuestros clientes con cordialidad y orgullo, en un ambiente
acogedor que los haga sentir en casa.

1.4. VISIN

Trabajaremos con amor y compromiso para darle a nuestros clientes y amigos lo mejor de
nosotros: familiaridad, vocacin de servicio, amistad, fidelidad y sencillez.

1.5. VISIN CORPORATIVA

Proyectarnos como una empresa con slida estructura organizacional, para ofrecer el
entrenamiento y profesionalismo que requiera nuestro recurso humano, y as cumplir nuestra
misin de satisfacer a cada uno de nuestros grupos de inters.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 6 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

Para una mayor comprensin de los procedimientos, a continuacin se representa grficamente


la simbologa utilizada en el levantamiento de los mismos:

SIMBOLO NOMBRE DECRIPCION


Indicador o fin de inici de un
INICIO/FINAL
procedimiento.

Representar la ejecucin de una o mas


ACCION
tarea o actividad dentro de un
PROCESO
procedimiento

Representa una actividad de decisin o


DECISIN
de conmutacin.

sese para representar en un


CONECTOR diagrama de flujo una entrada o una
INTERNO salida de una parte de un Diagrama de
Flujo a otra dentro de la misma pgina.

CONECTOR Representa el enlace de actividades en


EXTERNO hojas diferentes del procedimiento

Representa cualquier tipo de documento


DOCUMENTO
entre o salga del procedimiento

DIRECCION DE Conecta smbolos sealando el orden en


FLUJO que la lnea de unin deben realizarse

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 7 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.7 OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal brindar fortalecimiento a la cultura
del Autocontrol y mejora continua del centro de acopio de Archies Colombia S.A.

Se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un mtodo
estndar para ejecutar el trabajo de los departamentos de compras produccin y despachos.

En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos est dirigido a todas las personas que
bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculadas al centro de acopio y se constituye en un
elemento de apoyo til para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar
conjuntamente con el control interno, en la consecucin de las metas de desempeo y
rentabilidad, asegurar la informacin y consolidar el cumplimiento normativo.

Este documento describe los procesos, y expone en una secuencia ordenada las principales
operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo.

Contiene adems, diagramas de flujo, que expresan grficamente la trayectoria de las distintas
operaciones, e incluye las dependencias que intervienen, precisando sus responsabilidades y la
participacin de cada cual.

Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este manual requiere de
revisiones peridicas para su actualizacin, ya que el propsito a corto plazo es enfocarlo como
documento de calidad; sus modificaciones deben ser sugeridas a la oficina de Calidad para su
anlisis, presentacin a la instancia correspondiente, aprobacin e implementacin.

Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal
profesional, tcnico o administrativo actuante. La inobservancia de lo establecido implicar
responsabilidad personal y profesional.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 8 DE 37

1. GENERALIDADES Cdigo ACA00

1.8 JUSTIFICACIN DEL MANUAL

Es importante sealar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de calidad y
del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las
normas, sino que adems, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los
trabajadores en materia no solo de hacer las cosas bien sino dentro de las practicas definidas en la
organizacin.

El manual de procesos es una herramienta que permite a la organizacin integrar una serie de
acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administracin y mejorar la calidad del servicio
comprometindose con la bsqueda de alternativas que mejoren la satisfaccin del cliente.

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2. MAPA DE PROCESOS Cdigo ACA00

MAPA DE PROCESOS

En la cadena de abastecimiento de Archies Colombia el objetivo principal es el suministro


oportuno y eficaz de insumos y materias primas de calidad a los puntos de venta, para su
posterior manufactura y transformacin en productos alimenticios terminados; se evidencia
entonces que las entradas y salidas del proceso sean requerimiento y despacho de materias
primas e insumos desde y hacia los puntos de venta respectivamente.

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3. PROCESOS Cdigo ACA00

PROCESOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE DEL PROCESO HERRAMIENTAS


Descripcin de los procedimientos
Caracterizacin, Diagrama de Flujo
COMPRAS
funciones cruzadas, diagramas de
actividades.
Descripcin de los procedimientos
Caracterizacin, Diagrama de Flujo
PRODUCCIN
funciones cruzadas, diagramas de
actividades.
Descripcin de los procedimientos
Caracterizacin, Diagrama de Flujo
DESPACHOS
funciones cruzadas, diagramas de
actividades.

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3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

3.1.1. CARACTERIZACIN

NOMBRE DEL PROCESO COMPRAS CODIGO: ACAC00

RESPONSABLE JEFE DE COMPRAS ALCANCE:

Abastecer oportunamente la
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad de insumos y materia prima que cumpla
cadena de suministros de
con las caractersticas organolpticas y fitosanitarias requeridas para la
materia prima e insumos.
elaboracin de las recetas.

PROVEEDORES PROCEDIMIENTOS CLIENTES


o Definir las necesidades de compra.
Puntos De Venta. o Seleccionar los posibles proveedores. Puntos De Venta.
Despachos. o Solicitar cotizaciones. Despachos.
Planta de o Solicitar muestras. Planta de Produccin
Produccin. o Codificar el Proveedor y Cliente (Nuevo).
o Crear la carpeta de contacto.
o Elaborar pedidos.
o Crear rdenes de Compra (SAP).
ENTRADAS o Verificar la Factura VS Orden de compra. SALIDAS
o Liberar factura.
o Recibir y verificar pedidos de compras Vs Lista de pedidos
Solicitud factura. rdenes de compra
requerimiento de o Ingresar de la factura. Abastecimiento
materia prima e o Reportar e ingresar las Novedades (MIGO acopio
insumos "DEVOLUCIONES"). Informes de costos
Cotizaciones. o Firma de facturas. MP
Orden de o Contabilizar las Facturas. Informe de histricos
Aprobacin de o Pagar a Proveedores. de compras.
compra. o Verificar rdenes de compra abiertas. Informe de agotados
o Elaborar Matriz de Evaluacin a Proveedores.
o Retroalimentar el Proceso.

INDICADORES REGISTROS
Cotizaciones.
RECURSOS

FSICOS: Computador, telfono, Formatos de pedido


Total compras/ de abastecimiento.
Total ventas*100. impresora, instalaciones.
rdenes de compra
Formato de
Numero de pedidos RRHH: Jefe de Compras, Asistente Compras, devolucin a
recibidos/ Total de Gerente Cadena De Abastecimiento proveedor.
pedidos Formato evaluacin
programados *100 Cotizaciones.
TECNOLOGICOS: Software (SAP).

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3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

3.1.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: COMPRAS

Definir las La definicin de las necesidades se da, teniendo en cuenta una serie de
1 necesidades Compras parmetros que busca determinar las cantidades y calidad del Jefe de Compras
de compra. producto a suministrar.

Seleccionar los Se inicia la bsqueda de los posibles proveedores del producto o


2 posibles Compras insumo en mencin y se hace un filtro donde es seleccionado mnimo Jefe de Compras
proveedores. tres de ellos.
Solicitar Se solicita las cotizaciones para su posterior anlisis y evaluacin de la Asistente de
3 Compras
cotizaciones. viabilidad que tiene como prximo proveedor, Compras
Como ltimo paso para la seleccin del proveedor, es solicitado a cada
Solicitar Asistente de
4 Compras uno, muestras para el anlisis, de tal forma que cumpla con las
muestras. Compras
expectativas y comportamiento en la receta al mejor costo.
Para la creacin y codificacin del proveedor en el sistema, se debe
Codificar el diligenciar y recopilar una serie de documentos, que son autorizados
Proveedor y por la gerencia general para posteriormente ser llevados al Asistente de
5 Contabilidad
Cliente departamento de contabilidad y realizar la Creacin en SAP, de igual Contabilidad
(Nuevo). forma la compaa enva al proveedor los documentos que requiera
para la creacin como Nuevo Cliente.
En esta carpeta esta compilado una serie de registros y certificaciones
Crear carpeta Asistente de
6 Compras obligatorias para la comercializacin entre cliente-proveedor. Esta
de contacto. Compras
carpeta debe ser actualizada peridicamente.
La elaboracin de los pedidos se realiza mediante el diligenciamiento
Elaborar de un formato hecho y digitalizado por el rea de despachos que
7 Despachos Jefe de Despachos
pedidos. despus se enva al departamento de compras para el respectivo
requerimiento a proveedores.
Recibidos los formatos digitalizados por el rea de despachos y/o
produccin. Los pedidos u rdenes de pedido, deben realizarse con
Crear rdenes
una Orden de Compra enviada ya sea, fsica o digitalizada al Asistente de
8 de Compra Compras
proveedor, esto con el fin de garantizar el despacho y la entrega de las Compras
(SAP).
cantidades solicitadas, en los embalajes y presentaciones pactadas en
la negociacin.

Una vez llega el pedido, la factura es remitida al rea de compras para


Verificar la
verificacin, de tal forma que el pedido coincida con la orden de
Factura Vs Asistente de
9 Compras compra, de no ser as, esta diferencia es relacionada en el formato
Orden de Compras
control de pedidos para programar y monitorear la nueva entrega de
compra.
faltante.

La estrategia de liberacin hace referencia a la aprobacin del monto Gerente De la


de la factura escalado jerrquicamente, con el fin de llevar una Cadena de
supervisin controlada y detallada de las compras. Este filtro est Abastecimiento
conformado de la siguiente manera: inferior a 1.000.000, responsable Gerente de
Liberar Gerente De La Cadena De Abastecimiento. Producto
10 Compras
factura. De 1.000.000 a 3.000.000 responsable Gerente De Producto. Chef Corporativo
De 3.000.000 a 5.000.000 responsable Chef Corporativo. Gerente de
De 5.000.000 a 10.000.000 responsable Gerente De Asuntos Asuntos
Econmicos. De 10.000.000 en adelante, responsable Gerente Econmicos
General. Gerente General.

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3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO


PROCESO: COMPRAS

Hecha la de la orden y liberada (si es el caso), se pasa la factura al


Recibir y
departamento de Despachos Y Recibo De Mercanca con el nmero de la
verificar Jefe de trasporte y
orden de compra, El recibo de mercanca permite controlar las
11 pedidos de Despachos recibo de
cantidades del producto que se est recibiendo, esta accin se realiza
compras Vs mercanca
mdiate la confrontacin del pedido fsico Vs la relacin de producto en
factura.
la factura.
Jefe De Trasporte Y
Ingresar la Una vez hecha la confrontacin, se hace el ingreso de la factura en el
12 factura.
Despachos Recibo De
sistema SAP. (Actualizacin Del Stock De Inventario).
Mercanca
Consiste en el ingreso al sistema SAP las novedades reportadas en el
Ingresar y recibo de mercanca, esta actividad se realiza por la transaccin MIGO
reportar las
13 Novedades
Compras devoluciones y es solicitado al proveedor notas crdito o cambio de Jefe de Compras
(MIGO " factura, segn sea el caso.

Jefe de Trasporte y
Recibo de
Todas las facturas antes de ser enviadas al rea de contabilidad deben
Mercanca.
Firma de llevar una firma de aprobacin, en principio por el Jefe De Trasporte Y
14 Compras Jefe de Compras
facturas. Recibo De Mercanca seguido del Jefe De Compras y por ultimo del
Gerente De La
Gerente De La Cadena De Abastecimiento.
Cadena De
Abastecimiento.
Las facturas se envan al departamento de contabilidad con sus
respectivas novedades; notas crdito o debito (segn sea el caso), para la
Contabilizar Asistente de
15 Contabilidad contabilizacin y causalidad de las mismas, posteriormente son dirigidas
las Facturas. Contabilidad
al departamento de tesorera con su respectiva relacin de facturas
causadas, donde se programan los pagos.
El pago se realiza por transferencia electrnica y se le reporta al
departamento de cartera del proveedor, con el fin de cruzar cuentas por
Pagar a
pagar; las negociaciones actuales con los proveedores varan, segn los
16 Proveedores Tesorera Jefe de Tesorera
productos que abastece, as:
.
Productos de Gasto, entre 60 y 90 das de plazo para pago.
Productos de costo, entre 30 y 60 das de plazo para pago.
Verificar Esta actividad tiene como propsito controlar todas las ordenes que no
rdenes de tienen ingreso, de esta forma podemos eliminar reprocesos por Asistente de
17 Compras
compra devoluciones de facturas abiertas, adems de evitar la posible prdida de Compras
abiertas. una factura.

Elaborar Peridicamente el rea de compras realiza una evaluacin de servicio del


Evaluacin a Compras proveedor, esto con el fin de determinar la calidad en tiempos de Asistente de
18
Proveedores entrega, cantidad de devoluciones, agotados, BPM, pedidos completos, Compras
capacidad de reaccin ante alguna eventualidad etc.

Compras Semanalmente se realiza una reunin de retroalimentacin con todo el Jefe de compras
Retroaliment - equipo de trabajo incluyendo un representante de cada rea con que se Asistente de
ar el Contabilidad tiene contacto directo, con el fin de discutir las novedades que se hayan Contabilidad
19
Proceso. - presentado durante la semana. De esta actividad se deja un acta de la Asistente de
Tesorera cual la semana siguiente ser revisada, para la confrontacin de las Tesorera
tareas que fueron asignadas.

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3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

3.1.3 DIAGRAMA FUNCIONES CRUZADAS


COMPRAS DIAGRAMA FUNCIONES CRUZADAS

JEFE DE COMPRAS ASISTENTE DE COMPRAS ASISTENTE DE CONTABILIDAD JEFE DE DESPACHOS Y FACTURACION

inicio
3
1
Solicitar
Definir las cotizaciones
necesidades
de compra

2 Precios y
Seleccionar plazos dentro
los posibles del rango?
proveedores

Si
No 4

Solicitar
muestras

5
Codificar el
Proveedor
No SI Proveedor y
seleccionado?
Cliente (Nuevo).
Formato de
codificacin de
6
nuevo proveedor

Crear carpeta * Rut A


de contacto. * Registro mercantil
Matriz de * Fotoc. cedula del
evaluacin a representante legal 7
proveedor.
* REF. Comerciales
A Hoja de contacto * REF. Bancarias Elaborar pedidos
* Cotizacin
Catalogo y lista de Formato de
precios pedidos acopio

8
Crear rdenes
de Compra Email con
(SAP). pedidos
digitalizados.

1
Fase

DIAGRAMA DE FUNCIONES CRUZADAS


JEFE TRANSPORTE Y RECIBO DE
JEFE DE COMPRAS ASISTENTE DE COMPRAS ASISTENTE DE CONTABILIDAD JEFE DE TESORERIA
MERCANCIA

9
Verificar la
Factura Vs Orden
de compra.
B
Factura

Orden de compra
la factura y la 11
Si orden
Recibir y verificar
10 concuerdan?
pedidos de compras
Vs factura.
Liberar factura No Factura
9

Factura Programar entrega 12


de unidades
faltantes.
B Ingresar la factura.
Und. de
diferencia
SI Factura
13
13
Ingresar y Relacion Facturas
reportar Solicitar notas
Novedades SAP crdito o debito
Facturas Reporta
Facturas novedades?
Relacion Facturas
Nota credito o
debito
16
No
15 Pagar a
14 Proveedores.
Contabilizar
Facturas
Firmar facturas 17 Facturas
Verificar rdenes Facturas Relacin de
Facturas de compra
FaCturas causadas
abiertas.

19 18
Retroalimentar el Elaborar Matriz
Proceso. de Evaluacin a
Proveedores

FIN
Fase

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 15 DE 37

3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

3.1.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PROCEDIMIENTO

1) Definir las necesidades de compra. 2) Seleccionar posibles proveedores

INICIO
INICIO

Determinar el tipo
de necesidad.

Revisar bases de
Buscar va internet
datos

Requerir MP e Planear el
Evaluar producto o
insumos de los abastecimiento
receta nueva.
puntos de venta. mediante histricos.

Seleccionar
proveedor

Buscar posible
proveedor Cumple con los
No Continuar buscando
requisitos?

FIN SI

Solicitar portafolio
de servicios

4) Solicitar muestras
3) Solicitar cotizaciones Evaluar portafolio
INICIO NO
INICIO

Seleccionar posible
Seleccionar proveedor
proveedores Conforme?

Solicitar muestras
Cotizar productos
Cito a entrevista
Enviar a comit de
producto
FIN

Evaluar NO
Evaluar Evaluar NO comportamiento del
Evaluar Evaluar
Facilidades de Caract. producto en la
capacidad Costo
pago productos receta
5) Codificar proveedor y cliente nuevo
Consumos Plazos y Normas < precio
proyectados medios fitosanitarias > calidad
Satisfactorio? INICIO

Diligenciar formato
SI de proveedor
Rut cliente nuevo
Registro mercantil
Aprobar proveedor 2 referencias comerciales
Conforme? 2 referencias bancarias
Solicitar
Fotocopia de la cedula del representante
Documentos
legal
Cotizacin de productos solicitados
Solicitar
Carta de certificacin bancaria para pagos.
SI documentos
Recibir documentos

Solitar muestra
FIN NO

Verificar
documentos
FIN

Aceptados?

SI

Codificar nuevo
proveedor SAP

FIN

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 16 DE 37

3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

6) Crear carpeta de
7) Elaborar pedidos 8) Crear ordenes de
contacto
INICIO compra SAP
INICIO

Revisar stock INICIO

Marcar carpeta
nombre y cdigo de suficiente? Recibir formatos de
contacto pedidos
digitalizados
NO

Diligenciar hoja de
Diligenciar formato Crear orden de
contacto de pedido
compra

Solicitar certificaciones de
funcionamiento mnimas para Clasificar los niveles Programar fechas
comercializacin de alimentos de frecuenncia de entrega

Archivar Semanal Diario Mensual


Enviar orden de
documentos en compra a proveedor
carpeta
SI
Determinar
cantidades y fechas
de entrega. FIN
Anexar catalogo y
lista de precios
actualizada
Digitalizar formatos

Anexar matriz de
evaluacin a Enviar va internet
proveedor pedido a compras

FIN
FIN

11) Recibir y verificar pedidos de compras vs factura


9) Verificar factura vs 10) Liberar factura
orden de compra INICIO

INICIO INICIO

Recibir Factura
Recibir factura
Verificar monto de
factura
Realizar conteo
fsico
Confrontar factura
vs orden de compra
Hacer relacin de
facturas para liberar
SAP MIGO 101 Ingresar facturas SI Satisfactorio?
Hay
diferencias?
Entregar al
responsable de la NO
SI
liberacin
Relacionar Reportar novedades
diferencias en excel en Factura

Hacer la liberacin SAP ME29N


NO
Llamar a proveedor
Elaborar Relacin de
Facturas
Enviar relacin de
facturar liberadas a
Programar nueva despachos
entrega FIN

FIN
FIN

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 17 DE 37

3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

13)Reporte e ingreso de novedades 14) Firma de facturas


12)ingresar factura
INICIO
INICIO
INICIO

Recibir pedido con


firma del jefe de
Recibir factura trasporte y recibo
Recibir relacin Recibir reporte de mercancas
de facturas de novedades

SAP MIGO Reportar novedades


Confrontar factura con firma del jefe de
entrada
Vs orden de compra compras
mercancias

Verificar datos

Verificar facturas
Coinciden NO Llamar a proveedor

Devolver a
Acordes? NO
despachos
SI
Reportar novedades Devolver a
Acordes? NO
despchos
Ingresar facturas SI

SI
Ingresar novedades SAP MIGO
Elaborar relacin de al sistema Devoluciones Enviar para firma
del fefe de la
facturas ingresadas
cadena de
abastecimiento

Solicitar notas
crdito si es el caso
Entregar relacin de Enviar facturas
facturas ingresadas depto. de
contabilidad

FIN

FIN
FIN

15) Contabilizar facturas 16) Pago a proveedores 17) Verificar ordenes de compra abiertas

INICIO
INICIO INICIO

Recibir facturas
contabilizadas
Ingresar a la
transaccin ME2l
Recibir facturas Pedidos por
firmadas proveedor
Organizar por fecha
de vencimiento

Filtrar reporte de
Realizar pago por ordenes de compra
transferencia
electrnica
al dia

Revisar notas
Causar facturas
crdito
Reportar al depto.
de cartera del
proveedor Verificar cuales
estan abiertas
Cruzar con facturas
con novedades Cruzar cuentas por
pagar

Determinar la causa
FIN del no ingreso de la
factura

Contabilizar facturas
Reportar al jefe de
recibo de mercanca

Enviar facturas a
depto. de tesoreria

FIN

FIN

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 18 DE 37

3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

19) Retroalimentacin de proceso


18) ELaborar evaluacin a proveedores
INICIO

INICIO
Convocar reunion

Leer orden del dia


Determinar lista de
proveedores a Revisar acta
evaluar anterior

Diligenciar formato
de evaluacin a Verificar Actividades
Exponer
proveedores inconvenientes
encomendadas
durante la semana

Analizar resultados

Tabular resultados

EXPONER
satisfactorios NO
SOLUCIONES

SI
Retroalimentar con
el proveedor

Encomendar nuevas
Actividades

Acordar soluciones
Realizar acta

Evaluar FIN
periodicamente

Archivar en carpeta

FIN

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 19 DE 37

3.1 PROCESO DE COMPRAS Cdigo ACAC00

3.1.5 ANEXOS

RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato pedido diario Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
1
Compras
Formato pedido semanal Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
2
Compras
Formato de registro a Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
3
proveedores Compras Compras
Formato evaluacin a proveedor Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
4
Compras Compras
Formato comunicado evaluacin Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
5
a proveedores Compras Compras
Formato pedido semanal Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
6
abarrotes Compras
Formato pedido semanal helado Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
7
POPSY Compras Compras
Formato pedido semanal a Coordinador de Auxiliar de Jefe de Compras
8
proveedor ciudades ciudades Compras
Formato de devolucin a Jefe de Recibo de Auxiliar de Jefe de Compras
9
proveedor Mercanca Compras
Formato de quejas y reclamos Proveedor Jefe de Jefe de Compras
10
Compras
Formato control de pedidos. Auxiliar de Auxiliar de Jefe de Compras
11
Compras Compras
Acta de reunin Jefe de compras Gerente
12 Cadena
Abastecimiento

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 20 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

3.2.1.
3.2.1. CARACTERIZACIN
CARACTERIZACION

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCION CODIGO: ACAP00

RESPONSABLE JEFE DE PRODUCCIN JEFE DE PRODUCTO ALCANCE: Recibir y procesar


materias primas e insumos,
para entregar productos
OBJETIVO: Abastecer oportunamente las bodegas de almacenamiento de los semielaborados.
producto semielaborado, para su posterior entrega a los puntos de venta.

PROVEEDORES ACTIVIDADES CLIENTES

Bodegas de
Bodegas de almacenamiento
almacenamiento Puntos de venta.
o Revisar stock de Inventario.
o Programar la produccin.
o Requerir Materia Prima E Insumos.
ENTRADAS o Recibir, verificar y distribuir el pedido. SALIDAS
o Produccin En Lnea. Abastecimiento
o Crear orden provisional. bodegas y puntos
o Entregar el producto semielaborado. de venta.
Solicitud de Ordenes de
o Notificar la orden de provisional o de
abastecimiento de produccin.
producto fabricacin Informes
semielaborado o Realizar Inventarios Semanales. estadsticos para
(bodegas). o Tabular Registros. producir.
Programacin de Informes de
o Retroalimentar el proceso.
la produccin. cantidades
producidas por
producto.

INDICADORES REGISTROS
RECURSOS
Reporte de stock de
inventario.
FSICOS: Maquinaria y equipos, instalaciones (planta de Orden de
Nmero de produccin), insumos computador produccin
devoluciones/ Total Registro de las Hoja
de vida de los
procesado*100 RRHH: Jefe de produccin, Jefe de producto, Asistente De productos diarios.
Produccin, Auxiliares de produccin, Gerente Cadena De Registros de
Abastecimiento limpieza de
instalaciones y
equipos
TECNOLOGICOS: Software (SAP).
Registros de BPM.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 21 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

3.2.2. DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: PRODUCCIN

Como primera medida para la programacin de la produccin se debe


Revisar stock Jefe de
1 Produccin revisar el stock de inventario de los productos semielaborado en las
de inventario. Produccin
bodegas de almacenamiento.
Teniendo en cuenta el stock de inventario, adems del anlisis de los
Programar la datos estadsticos por producto semielaborado, se elabora la Jefe de
2 Produccin
produccin. programacin de la produccin para los productos que presentan un Produccin
stock bajo.
Una vez definido la programacin de los procesos, es indispensable
Requerir
elaborar la orden de requerimientos de materia prima e insumos para Asistente de
3 materia prima Produccin
el desarrollo de los mismos. Absolutamente todos los pedidos son Produccin
e insumos.
requeridos al departamento de Despachos.
Recibir,
verificar y Una vez el pedido est listo, se realiza la recepcin del mismo donde Asistente de
4 Produccin
distribuir el es verificado y distribuido encada rea de la lnea de produccin. Produccin
pedido.
En esta etapa y despus de que cada rea esta abastecida con los
insumos que fueron requeridos, se inicia el procesamiento y
Produccin en Auxiliares de
5 Produccin trasformacin de estos en producto semielaborado. Solo despus de
lnea. Produccin
terminado tal procesamiento el responsable diligencia un formato
denominado como hoja de vida Proceso De Produccin Del Producto
En el sistema SAP, se digitaliza el proceso del producto semielaborado
con las cantidades totales porcionadas. Los datos que se utilizan son
los presentados en la hoja de vida ya diligenciada, datos que nos
Crear orden permite diferenciar entre: 1. Material discreto, donde la cantidad por Asistente de
6 Produccin
provisional. bache no es fija entre uno y otro, adems de estar sujeto a Produccin
modificaciones por mermas o rendimientos, factores determinantes
para la creacin de la orden. 2. Material repetitivo, es aquel donde las
cantidades siempre son las mismas, son fijas.
En La entrega del producto siempre debe haber un representante del
Entregar el rea de Produccin y uno del rea de Despachos Y Recibo De Asistente de
Produccin
producto Mercanca, all son entregados el producto semielaborado en Produccin
7 y
semielaborado cantidades y caractersticas ya predeterminadas para cada producto Auxiliar de
Despachos
. (embalaje, fechas de vencimiento, ubicacin en los cuartos fros Bodega
congelado o refrigerado) etc.
Notificar la Una vez, hecha la entrega fsica del producto a las bodegas de
orden de almacenamiento, el paso a seguir es la notificacin de la orden Asistente de
8 Produccin
provisional o provisional de fabricacin o actualizacin del stock de inventario en el Produccin
de fabricacin. sistema SAP.

Auxiliares de
Semanalmente cada rea de produccin realiza un inventario fsico, de
Realizar Produccin
todos los insumos y materias primas utilizadas para el procesamiento,
9 inventarios Produccin -
los datos son confrontados con el stock de inventario en SAP, para el
semanales Asistente de
efecto de monitorear posibles faltantes y sobrantes.
Produccin

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 22 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO

PROCESO: PRODUCCION

Peridicamente el Jefe de Produccin hace una tabulacin de todos


Tabular los registros que se diligencian a diario en la planta de produccin, de Jefe de
10 Produccin
registros. esta forma se obtienen datos estadsticos que permiten tomar Produccin
acciones correctivas y/o preventivas segn sea el caso.

Semanal el Jefe de Produccin hace una reunin con el equipo de


Jefe de
Retroalimenta trabajo, donde se discuten todas las novedades que se presentaron en
11 Produccin Produccin -
r el proceso. el trascurso de la semana y se retroalimenta las actividades asignadas
Jefe de producto
en la reunin anterior.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 23 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

3.2.3. DIAGRAMA FUNCIONES CRUZADAS


PRODUCCION

JEFE DE PRODUCCION ASISTENTE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DE PRODUCTO AUXILIARES DE PRODUCCION

inicio

Revisar stock Procedimiento Asociado Programar la


de inventario produccin
A
2 3
3
Programar la Requerir Recibir solicitud
produccin materia prima materia prima e
e insumos insumos

Pedido de traslado Pedido de traslado

4 5

Recibir, verificar
y distribuir el Recibido a Produccin en
Si
pedido. satisfaccin? lnea.

Pedido de traslado Hoja de vida de


No producto
6
A
Crear orden
provisional

Orden provisional
de fabricacin

Hoja de vida de
producto

1
Fase

PRODUCCION

JEFE DE PRODUCCION ASISTENTE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DE PRODUCTO AUXILIARES DE PRODUCCION

7 7

Entregar el Recibir el
producto producto
semielaborado. semielaborado.

Orden provisional Orden provisional


de fabricacion de fabricacion

8
Notificar la
orden de
produccin
Orden de
produccin

Orden provisional
de fabricacion

9
10 Realizar
Realizar
inventarios Procedimiento Asociado inventarios
Tabular
semanales semanales
registros.

11

Retroalimentar Retroalimentar
Procedimiento Asociado
el proceso. el proceso.

FIN
Fase

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 24 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

3.2.4. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PROCEDIMIENTO


2) Programar la produccin. 3) Requerir materia prima e insumos.
1) Revisar stock de inventario.

INICIO INICIO
INICIO

Analizar datos
estadsticos
Revisar stock de MP Realizar pedido
en la lnea de manual por cada
Visualizar stock de produccin. rea de la lnea.
Conteo fsico SAP MB52 Asignar el
inventario
responsable de la
manufactura

Precisar el nmero Consolidar todos los


FIN de baches a realizar pedidos en pedido SAP ME21N
de traslado

Fijar la fecha de
elaboracin Entregar el
documento al rea
de despachos

FIN
FIN

4) Recibir, verificar y distribuir el pedido 5) Produccin en lnea. 6) Crear orden provisional.

INICIO INICIO

INICIO Determinar orden


Puntear productos
entre material
y cantidades
discreto o material
despachadas. repetitivo.

Transformar MP e
insumos en
Verificar las fechas producto
de vencimiento. semielaborado Crear orden de Crear Orden
SAP CO01 fabricacin Provisional SAP MD11
(Discreto) (Repetitivo)
Verificar
propiedades Diligenciar el
organolpticas de formato hoja de
los productos. vida
Imprimir rdenes
provisionales y de
Distribuir pedido en fabricacin
la lnea de
produccin. Pocionar en el
gramaje y empaque FIN
determinado
SAP MIGO
Ingresar del pedido
101
FIN

FIN

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 25 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

7) Entregar el producto semielaborado 8) Notificar la orden Provisional o de fabricacin.

INICIO INICIO

Recibir firmada las


Conteo fsico de ordenes a
quien entrega, satisfaccin
quien recibe

Reportar las
novedades. Notificar la orden de Notificar la orden
SAP CO11N fabricacin provisional SAP MF42N
(Discreto) (Repetitivo)

Firmar a satisfaccin
ambas areas.

FIN

Entregar copia de
las ordenes.
11) Retroalimentar el proceso.

INICIO
FIN

9) Realizar inventarios semanales 10) Tabular registros. Revisar las tareas y


Reunir el equipo de actividades
trabajo. asignadas en la
INICIO INICIO reunin anterior.

Realizar el conteo
fsico de todos los Compilar registros
insumos y MP en la Retroalimentar el
lnea de produccin. desarrollo de las
actividades
realizadas.
Tabular los datos.
Confrontar el stock
fsico contra el stock SAP MB52 Discutir problemas y
en SAP. novedades
presentados en la
Analizar los datos
semana actual.
all diligenciados.

Buscar posibles
Tomar acciones soluciones (lluvia de
Revisar diferencias
correctivas y/o ideas).
(sobrantes o Corregir diferencias.
preventivas.
faltantes).

FIN

Asignar tareas. Elaborar un acta.


FIN

FIN

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 26 DE 37

3.2 PROCESO DE PRODUCCIN Cdigo ACAP00

3.2.5. ANEXOS

RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato auditoria diaria de Asistente de Jefe de
1 Jefe de producto
limpieza al cierre produccin Produccin produccin
Formato control diario de Asistente de Jefe de Jefe de
2
rdenes de produccin Produccin produccin produccin
Asistente de jefe de
3 Formato pedido diario abarrotes Jefe de producto
Produccin produccin
Formato pedido diario cuartos Asistente de Jefe de Jefe de
4
fros Produccin produccin produccin
Formato pedido semanal aseo y Auxiliar de Asistente de Jefe de
5
empaque produccin Produccin produccin
Auxiliar de Asistente de Jefe de
6 Formato control de BPM
produccin Produccin produccin
Formato hoja de vida producto Auxiliar de Asistente de Jefe de
7
terminado produccin Produccin produccin
Formato programacin de la Asistente de Jefe de
8 Jefe de producto
produccin Produccin produccin
Asistente de Asistente de
9 Acta de reunin
Produccin Produccin

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 27 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

3.3.1. CARACTERIZACION

NOMBRE DEL PROCESO DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA CODIGO: ACAD00

RESPONSABLE JEFE DE DESPACHOS Y FACTURACION JEFE DE TRASPORTE Y ALCANCE


RECIBO DE MERCACIA Recibir, almacenar y entregar
materias primas, insumos y
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad de insumos y materia prima que cumpla productos semielaborados
con las caractersticas organolpticas y fitosanitarias requeridas para la
elaboracin de las recetas.

PROVEEDORES PROCEDIMIENTOS CLIENTES


o Definir las necesidades de compra.
Planta de o Revisar existencias. Puntos de venta.
produccin. o Revisar Informe de consumos. Planta de
Proveedores o Solicitar a produccin el producto semielaborado. produccin.
o Recibir y verificar los pedidos entregados por
externos
produccin.
o Registrar entrada de mercanca entregada por
produccin.
o Almacenar.
ENTRADAS o Programar Pedidos a proveedores. SALIDAS
o Recibir y verificar los pedidos entregados por
proveedores.
Requerimiento de o Registrar entrada de mercanca de proveedores. Reporte de
abastecimiento o Imprimir los pedidos de traslado (Requerimientos abastecimiento puntos
Puntos De Venta). Bogot y Regionales. de venta y produccin.
(puntos de venta).
o Alistar. Reporte tiempos de
MP e insumos. o Despachar o entregar de mercanca Imprimir los salidas y recorridos de
Pedidos de traslado pedidos de traslado (Requerimientos Puntos De carros.
de material. Venta). Bogot Registro de novedades
o Recibir Trasportar y entregar materias primas e e inconformidades.
insumos. Informe de salidas de
o Recibir las devoluciones y novedades escritas. mercanca por
o Facturacin interna. producto.
o Verificar tems de Factura Abiertos.
o Retroalimentar el proceso.
INDICADORES REGISTROS
RECURSOS
Numero
Pedidos de traslados.
devoluciones/ Total
Formatos de
despachado*100. FSICOS: Instalaciones (bodegas de almacenamiento),
devoluciones.
Numero productos insumos y producto semielaborado, computador, flota Registro de entrada de
abastecidos/Total trasportadora mercanca.
productos RRHH: Jefe De Despachos Y Facturacin, Jefe De Registros de
requeridos*100 Trasporte Y Recibo De Mercanca, Asistente De temperaturas y
Numero de entregas a
Facturacin, Auxiliares de Bodega, Gerente Cadena De recorridos.
tiempo/Total de
Abastecimiento Reporte agotados.
entregas*100
TECNOLOGICOS: Software (SAP).

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 28 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

3.3.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA

Peridicamente las bodegas realizan un conteo fsico de la mercanca all


Jefe de
Revisar almacenada VS el inventario visualizado en el sistema SAP. Una vez
1 Despachos Despachos y
existencias. realizado este procedimiento las diferencias son buscadas y corregidas con
Facturacin
el fin que el inventario fsico coincida con el sistema SAP.

Este informe, permite que mediante un historial de consumos en un


Revisar periodo de tiempo, se pueda determinar un pronstico de la cantidad de Jefe de
2 Informe de Despachos productos o insumos a programar. En el sistema SAP, se puede visualizar la Despachos y
consumos. cantidad despachada de un producto "x", como tambin, sus informes Facturacin
dejan ver las compras realizadas.
Solicitar a
Esta actividad especficamente se refiere a la solicitud de abastecimiento
produccin el Jefe de
en bodega de todos los productos que la planta de produccin procesa,
3 producto Despachos Despachos y
para el posterior alistamiento y despacho de los mismos a los puntos de
semielaborad Facturacin
venta.
o.
En el caso de la planta de produccin el procedimiento que se tiene es
Recibir y similar que con el de recibo a proveedores, conteo fsico confrontado con
Auxiliar de
verificar los la "orden de fabricacin" u "orden provisional", esta actividad se realiza en
Despachos Bodega
pedidos presencia de un representante de cada rea produccin y despachos,
4 - -
entregados quien entrega y quien recibe respectivamente.
Produccin Asistente de
por Hecho el paso anterior el encargado de produccin (quien entrega), hace
Produccin
produccin. la respectiva notificacin de la orden firmada a satisfaccin, de esta
manera el sistema actualiza automticamente el stock de inventario.
Registrar
En este procedimiento es diligenciado un formato para el ingreso del
entrada de Auxiliar de
5 producto semielaborado entregados por el rea de produccin a las
mercanca de Bodega
bodegas de almacenaje. Posteriormente es digitalizado.
produccin.
Hecha la recepcin del pedido el paso a seguir es el almacenamiento del
mismo, para tal procedimiento se tiene en cuenta el mtodo de rotacin Auxiliar de
6 Almacenar. Despachos
de mercanca PEPS, luego, el producto es almacenado de acuerdo a la Bodega
ubicacin que previamente le fue asignado dentro de cada bodega.
Con el informe de inventario actualizado y despus de analizado el informe
de consumos se procede a la programacin de pedidos para el
abastecimiento. En esta etapa es indispensable programar los tiempos de
Programar reposicin, adems de tener en cuenta la vida til del producto, esto Jefe de
7 Pedidos a Despachos ltimo influye notablemente en las cantidades y frecuencias a programar. Despachos y
proveedores. Todos los pedidos diarios, semanales, y mensuales son digitalizados y Facturacin
enviados va internet al departamento de compras, con el fin de evitar
modificaciones o perdida de los formatos manuales, adems de agilizar el
proceso a la hora de la creacin de la orden de pedido.
Recibir y
verificar los Una vez el departamento de compras hace la entrega de la factura con la Jefe de
pedidos orden de compra, el mecanismo actual de recibo de mercancas permite la Trasportes y
8 Despachos
entregados recepcin y verificacin de los pedidos de proveedores en cantidades y Recibo de
por caractersticas propias de cada producto, luego es almacenado. Mercanca
proveedores.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 29 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO


PROCESO: DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA

Jefe de
El diligenciamiento de este formato se hace a medida que se recibe la
Registrar Trasportes y
mercanca, esto con el fin de darle trazabilidad a los productos desde el
entrada de Recibo de
9 Despachos momento del ingreso al acopio o bodegas de almacenaje. Tiene como
mercanca de Mercanca -
datos fundamentales Lote, Proveedor, Descripcin, Fecha de Vencimiento,
proveedores. Auxiliares de
Fecha de Ingreso, Caractersticas Organolpticas, etc.
Bodega

Los pedidos de traslado son solicitudes de los puntos de venta registrados


en SAP, para posteriormente ser impresos. En el caso de Bogot el tiempo
Imprimir los estimado para el montaje e impresin del pedido es con un da de
pedidos de anterioridad, sujeto tambin al cronograma de entregas de Acopio a los
traslado Puntos de Venta, todo esto para efectos de alistamiento. Auxiliar de
(Requerimien Las regionales tienen una periodicidad de 10 das entre un pedido y otro. Bodega -
10 Despachos
tos Puntos De Este pedido se realiza con dos das de anterioridad al despacho para su Coordinador De
Venta). impresin y entrega a los encargados del alistamiento. Aqu estn incluidos Ciudades
Bogot y los productos denominados de diario y de saboy, carga congelada y seca,
Regionales. respectivamente. Existe otra clase de requerimiento como es el
denominado Pedido a Proveedores, este es elaborado e impreso con una
semana de anterioridad, el consolidado es enviado al proveedor va Email

El alistamiento es el procedimiento de colocar los productos descritos en el


Pedido De Traslado a canastillas de acopio, para su posterior despacho. Auxiliar de
11 Alistar. Despachos
Para este procedimiento existe dos turnos el primero de 6:00 a.m. a 3:00 Bodega
p.m. y el segundo de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Jefe de
Este procedimiento tiene como propsito la entrega de los productos e Trasportes y
insumos uno a uno a la flota trasportadora, puntendolos, de tal forma Recibo de
Despachar o que la descripcin y cantidades listas concuerden con las despachadas en Mercanca -
12 entregar de Despachos los pedidos de traslado. Una vez culminado la entrega de mercancas fsica Jefe de
mercanca. a la flota trasportadora y firmado cada documento a satisfaccin, estos son Despachos y
entregados al rea de facturacin para el respectivo traslado a cada punto Facturacin
en el sistema SAP. Coordinador de
Ciudades

Recibir Luego de la recepcin del pedido, la flota trasportadora da inicio al


Trasportar y recorrido por cada uno de los putos de venta, all se debe entregar los
entregar Logstica y productos e insumos en igualdad de condiciones, tal cual como le fue Flota
13
materias trasporte entregado por el rea despachos, adems debe exigir el diligenciamiento Trasportadora
primas e del formato de novedades con firma y sello del gerente del punto de
insumos. venta.

Al trmino del recorrido cada ruta entrega al centro de acopio las


devoluciones de producto acompaadas del formato diligenciado de
Recibir las novedades escritas. Estos formatos son entregados en el rea de Jefe de
devoluciones despachos junto con la mercanca que fue devuelta (si es el caso) y con el Trasportes y
14 Despachos
y novedades visto bueno por parte del jefe de trasporte y recibo de mercancas, estos Recibo de
escritas. son llevados al rea de facturacin donde se notificar al punto de venta Mercanca
va electrnica y telefnica de presentarse alguna inconsistencia, entre lo
que fue devuelto y lo que quedo en Stock en trnsito.

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PROCEDIMIENTOS PAGINA 30 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO


PROCESO: DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA

El rea de facturacin interna es el encargado de actualizar los inventarios


mediante una serie de movimientos de salida y/o traslado de mercanca en
el sistema SAP; los movimientos de salida ms frecuentes de esta rea son:
1. Consumo Interno. Los consumos son imputados directamente a la
cuenta de gasto. 2. Pedidos de Traslado. Trasladar de forma virtual las
cantidades y los productos solicitados al denominado Stock En Transito o
Bodega Virtual. 3. Traslado entre almacenes. 4. Bajas. Las bajas de
Facturacin inventario, son imputadas al centro de costo especfico de donde fue Asistente de
15 Facturacin
interna. generada la baja. 5. Facturacin SD. Es toda salida de mercanca donde se facturacin
realiza una factura de venta a empleados y/o externos.
La revisin de stock en trnsito consiste en la verificacin de productos sin
ingreso en los puntos a nivel nacional, estos son confrontados con un
formato de novedades diligenciado por el punto en el momento de la
recepcin de la mercanca. Cada punto lo debe diligenciar sin excepcin y
dado el caso que no tenga novedades debe colocar sin novedad, con
firma y sello del gerente de punto.

Verificar Jefe de
tems de Diariamente el jefe de recibo de mercanca realiza un barrido en el sistema Trasportes y
16 Despachos
Factura de todas las facturas ingresadas en el da, verificando que no existan tems Recibo de
Abiertos. sin ingreso, evitando un reproceso. Mercanca

Jefe de
Semanal el Jefe de Despachos hace una reunin con el equipo de trabajo Despachos y
consolidando todas las novedades que surgen durante el transcurso de la Facturacin
Retroaliment semana, buscando determinar la raz del problema y aportando posibles -
17 Despachos
ar el proceso. soluciones. Para dar seguimiento de las tareas que fueron asignadas como Jefe de
solucin, se genera un acta donde sern evaluados los progresos. Actividad Trasportes y
realizada en el siguiente encuentro. Recibo de
Mercanca

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 31 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

3.3.3 DIAGRAMA DE FUNCIONES CRUZADAS


DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
JEFE DE DESPACHOS Y FACTURACION JEFE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DECOMPRAS JEFE TRANSPORTE Y RECIBO DE MERCANCIA

inicio
8
1 A
4 Recibir,verificar
Revisar 3 pedidos de
existencias proveedores
Recibir Recibir producto
solicitud de semielaborado factua
2 producto Orden
Revisar requerimiento
Informe de Prod. Semi. Orden provisional
consumos. de fabricacin.
3 Mercanca
Reportar novedades
3 recibida a No
Verificar en la factura
satisfaccin?
Solicitar existencias
Mercanca Reportar novedades
producto
recibida a No en la orden
semielaboado Orden
satisfaccin? provisional
requerimiento Si
Prod. Semi. 9
Stock Producir en Registrar entrada
No Si
C suficiente? linea de mercanca de
5
proveedores
Si Registrar entrada
de mercanca Formato recibo de
A
Produccin. mercanca

factura
Formato recibo de
mercanca

B
Orden provisional
de fabricacin.
C
B

7 7

Programar Recibir solicitud de


Pedidos a productos a
proveedores. 6 proveedores
Orden de pedido.
Orden de pedido.
Almacenar

Orden de compra.
factura

1
Fase

DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA


JEFE TRANSPORTE Y RECIBO DE
JEFE DE DESPACHOS Y FACTURACION AUXILIARES DE BODEGA ASISTENTE DE FACTURACION LOGISTICA Y TRANSPORTE
MERCANCIA

D
1

10 13

Recibir Trasportar y
Imprimir los pedidos entregar materias
de traslado primas e insumos
12 Formato Novedades
y devoluciones
11
Despachar materias
Pedido de traslado
primas e insumos
Alistar E
Pedido de traslado
No de
Pedido de traslado contabilizacion
12 entregar
15
Despachar materias
primas e insumos
Procedimiento Asociado
Facturacion interna
Pedido de traslado entregar

E Pedido de traslado

entregar
14
D Formato Novedades
Recibir, y devoluciones
devoluciones y
novedades escritas

Formato Novedades
17 y devoluciones

Retroalimentar el
proceso.

Acta 16

Verificar tems de
Factura Abiertos.

FIN
Fase

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 32 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

3.3.4. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PROCEDIMIENTO

1) Revisar Existencias 2) Revisar Informe de consumos

INICIO
INICIO

VISUALIZAR SAP Visualizar informe Visualizar compras


CONTEO FISICO MB52 SAP MB51 SAP ME2L
INVENTARIO VIRTUAL salida mercancia realizadas

Analizar
REVISAR DIDERENCIAS Informacin

Hay Realizar pronostico


diferencias?

SI FIN
FIN
ACTUALIZAR STOCK

3) Solicitar producto Semielaborado 4) Recibir y verificar pedidos entregados por


produccin 5) Registrar entrada de
mercanca produccin
inicio INICIO

Recibir productos INICIO


Verificar existencias

Realizar conteo
Verificar rotulado
fisico
Diligenciar formato
de entrada de
Revisar fechas de mercancia
Hay vencimiento
SI
suficientes?

NO
Digitalizar
fin

Solicitar producto Reportar


NO Satisfactorios?
novedades
semielaborado

Devolver a
SI archivar
produccion
Firma satisfaccin
Orden PROV. de
fabricacin
Almacenar en
bodegas

Almacenar en
FIN
bodega

FIN

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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 33 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

6) Almacenar 7) Programar pedidos a 8) Recibir y verificar los pedidos entregados por proveedores.
proveedores
INICIO INICIO

INICIO
Recibir productos
Recibir Factura

Transpasar Determinar
productos a Producto
canastillas

Visualizar
Pronostico
Realizar conteo Verificar fechas de
Ingresar a cuartos fsico vencimiento
Ingresar Abarrotes Ingresar a menaje
fros

Programar cantidades y
Verificar cantidades
tiempos de reposicion vs factura
Ingresar a Fruver Ingresar a Empaque

Rotar mediante Digitalizar pedido


mtodo PEPS

FIN Enviar pedido a depto. SAP MIGO 101 Ingresar facturas SI Satisfactorio?
Compras

NO
FIN

Reportar novedades en
Factura

Elaborar relacin de
facturas

FIN

9) Registrar entrada de 10) Imprimir pedidos de traslado 11) Alistar


mercanca de proveedores
INICIO INICIO

INICIO
Visualizar pedidos SAP ME9F

Recibir pedidos de Verificar Cantidades


Diligenciar formato traslado por producto
de entrada de
mercancias Anexar el impreso
Pedido de
SI pedido a
regionales?
proveedores Enviar
Hay Novedades a
No
suficientes? compras o
Digitalizar registros NO produccin
9)
SI
Imprimir 2 copias
Colocar productos
en canastillas
Archivar
Entregar los
impresos a cada uno
de los respnsales
para alistamiento
FIN Registrar cantidad y
peso despachado

FIN Apilar canastillas


por pedido

Marcar los pedidos

FIN

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 34 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

12) Despachar mercanca 13)Trasportar y entregar materias primas e insumos

INICIO
INICIO
Recibir pedidos de
traslado con registro de
alistamiento

Confrontar
cantidades

Realizar cargue de Entregar punto a


Coinciden? NO productos punto

Devolver a
bodega
SI

Hacer entrega
punteada por
producto
Verficar fechas de Verificar empaque y
vencimiento y caracteristicas NO
rotulado fisicas
Hay
devoluciones?

Adecuados?
SI NO

SI Diligenciar
Formato de
Entregar productos novedades
a la logstica

Entregar formato y
Solicitar firma de productos
pedidos aceptados
devueltos a
despachos
Entregar pedidos FIN
firmados a
facturacin

FIN

14) Recibirlas las devoluciones y novedades escritas

INICIO

Revisar formato de
novedades y
producto devuelto

Verificar Cantidades
y Motivo devolucion

Flota trasportadora
De Generar SAP SD
NO
acuerdo? cobro
Punto de venta SAP
MB1B 301
SI

Dar Visto Bueno

Entregar formato al
rea de facturacion

FIN

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 35 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

15) Facturacin Interna

INICO

Recibir pedidos de
traslado
diligenciados

Realizar salida
mercancia

TRASLADO

Stock en transito Cuenta de gasto Entre almacenes Directo MB1B301


MB1B 351 y/o MB1A 201 MB1B 311
MIGO

Recibir Formato de
novedades

SAP MB1B Hacer devolucin de Bajar informe stock SAP


352 producto en transito MB5T

Confrontar informe
con novedades
escritas

Identificar la
responsabilidad de No
la devolucin

es es es
responsabilidad No responsabilidad No responsabilidad
del P.V? Trasporte? Acopio?

Si Si Si

Enviar email P.V. Hacer


informando Factura Facturar a flota SAP MB1B
Email SD ventas 352 devolucin de
producto para su trasportadora
producto
ingreso

FIN FIN FIN

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 36 DE 38

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

16) Verificar tems de factura abiertos 17) Retroalimentacin de proceso

INICIO INICIO

Filtrar Reporte de Convocar reunion


SAP ME2L
facturas ingresadas

Leer orden del dia


Verificar tems
abiertos o sin Revisar acta
ingreso anterior

Existen? SI Bucar causa

Exponer
Verificar Actividades
inconvenientes
Ingresar items encomendadas
durante la semana

Analizar resultados
NO
FIN

EXPONER
Satisfactorios? NO
SOLUCIONES

SI

Encomendar nuevas
Actividades

Realizar acta

FIN

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 37 DE 37

3.3. PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE


MERCANCA
Cdigo ACAD00

3.3.5 ANEXOS

RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCI REVIS APROB
Formato de inspeccin y Jefe de trasporte y
Jefe de trasporte y
1 recibo de productos recibo de
recibo de mercanca
perecederos. mercanca
Jefe de trasporte y
Formato control y limpieza Jefe de trasporte y
2 recibo de
de vehculos recibo de mercanca
mercanca
3 Formato control de BPM Jefe de despachos Jefe de despachos
Jefe de
Formato de novedades y
Asistente de trasporte y
4 devoluciones de puntos de Punto de Venta
Facturacin recibo de
venta
mercanca
Jefe de
Formato de evaluacin a Jefe de despachos trasporte y
5 Punto de venta
trasportadores y facturacin recibo de
mercanca
Jefe de
Formato control de Asistente de Jefe de despachos
6 despachos y
inventario peridico Facturacin y facturacin
facturacin
Formato de remisin salida Jefe de despachos
7 Auxiliar de bodega Punto de venta
de mercanca y facturacin
Jefe de
Asistente de Jefe de despachos
8 Formato acta de bajas despachos y
Facturacin y facturacin
facturacin
Formato relacin de Jefe de trasporte y
9 Jefe de Compras Jefe de Compras
facturas recibo de mercanca
Jefe de trasporte y
Jefe de
10 Acta de reunin Jefe de despachos recibo de
despachos
mercanca

ELABORO REVISO APROBO FECHA


ANEXOS
FORMATOS COMPRAS
FORMATOS PRODUCCIN
FORMATOS DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
LISTADO MAESTRO DE FORMATOS
FORMATOS COMPRAS
LISTA DE FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD OBJETIVO
Recolectar datos para el
Formato pedido diario COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar formato requerimiento de materias primas e
insumos." Productos perecederos"
Recolectar datos para el
requerimiento de materias primas e
Formato pedido semanal COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar formato
insumos. "productos perecederos
con buena vida util"
Recolectar de datos para el
requerimiento de materias primas e
Formato pedido semanal abarrotes COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar formato
insumos. "productos no perecederos
con buena vida util"

Recolectar datos para el


requerimiento de materias primas e
Formato pedido semanal helado POPSY COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar formato
insumos. Para puntos de venta
" Productos perecederos"

Recolectar datos para el


requerimiento de materias primas e
Formato pedido semanal a proveedor ciudades COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar formato
insumos para ciudades. "productos
perecederos con buena vida util"
Verificar la Factura Vs Verificar cantidades facturadas vs
Formato control de pedidos. COMPRAS Relacionar diferencias
Orden de compra. cantidades pedidas y garantizar el
Diligenciar hoja de Poseer informacion necesaria de los
Formato de registro a proveedores COMPRAS Cear carpeta de contacto
contacto proveedores
Diligenciar formato de
Elaborar Evaluacin a Medir el servicio ue presta cada
Formato evaluacin a proveedor COMPRAS evaluacin de
Proveedores proveedor.
proveedores
Elaborar Evaluacin a Retroalimentar con el Informar al proveedor el estado de su
Formato comunicado evaluacin a proveedores COMPRAS
Proveedores proveedor servicio ante la empresa. " Dar
Recibir y verificar Registrarla informacion de los
Formato de devolucin a proveedor COMPRAS pedidos de compras Vs Reportar novedades productos no conformes sea por su
factura estado calidad o cantidad no
Elaborar Evaluacin a Retroalimentar con el Recibir informacion del proveedor
Formato de quejas y reclamos COMPRAS
Proveedores proveedor respecto a las actividades que tiene

Retroalimentar el proceso, definir


Retroalimentar el
Acta de reunin COMPRAS Realizar acta actividades y responsabilidades y si
Proceso.
es necesario alicar correctivos
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 2
FORMATO DE PEDIDO DIARIO Cdigo ACAC01

28/02/2013

PROVEEDOR DESCRIPCION U.M. CANTIDAD ENTREGA

AGRODEX PEPERONI KG
A GROLOGISTICA TOMATE CHONTO KG
A GROLOGISTICA TOMATE LARGA VIDA KG
A LQUERIA CREMA DE LECHE X 6 X 1,1 LT LT
B ROWNIES Y
CHOCOLA TES
BROWNIES UN

CA RTEX CASCOS DE PAPA BOLSA X 6 UN


CA RTEX MAIZ TIERNO KG
CA RTEX PAPA RAPI PAPA KG
CA RTEX PEPERONI KG
CA RTEX TOCINETA PROSESADA KG
CA SA IB A EZ QUESO MANCHEGO KG
CENTURION QUESO EXPRESO BELLAVITANO KG
CENTURION QUESO MANCHEGO KG
CENTURION QUESO ROSMERY OLIVE BELLAVITANO KG
CITRIX MANDARINA KG
CITRIX NARANJA KG
CONGRUP O MOSTAZA X 12 UND KG
CONGRUP O PEPINILOS X 12 UND KG
CONGRUP O SALSA BBQ X 3,79 GR KG
CONGRUP O SALSA DE TOMATE X 12 KG
CONSORCIO NA P OLES HUEVOS UN
DESFRESCURA AJI PIMIENTO KG
DESFRESCURA BROCOLI PROSESADO KG
DESFRESCURA LECHUGA MIX CESAR KG
DESFRESCURA LECHUGA MIX GENERAL KG
DESFRESCURA LECHUGA RUGULA KG
DESFRESCURA LIMON KG
DESFRESCURA MANDARINA KG
DESFRESCURA NARANJA KG
DESFRESCURA TOMATE CHERRY KG
DOUGLA S ALBAHACA KG
DUP ERLY MERMELADA DE AGRAZ KG
DUP ERLY MERMELADA DE FRESA KG
DUP ERLY SALSA DE MORA - FRESA KG
FERNA NDO GONZA LES ESPARRAGOS KG
FLOR A LB A ROJA S TORTILLAS DE MAIZ UN
H Y H GOURM ET EMPANADA MEDIANA UN
H Y H GOURM ET PAN DE CHOCOLATE bolsa x 18 und UN
IA NINI QUESO RICOTTA KG
IA NINI QUESO MOZZ.BLOQUE
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE GUANABANA
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE FRESA
VELLA NEDA PAQ X 2,1 KL KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE LULO
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE MANGO
VELLA NEDA KG

PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE MELON
VELLA NEDA KG

ELABORO REVISO APROBO FECHA


DA RWIN YOUSET
A VENDA O
2/28/2013 14:16
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 2 de 2
FORMATO DE PEDIDO DIARIO Cdigo ACAC01

PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE MORA
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PAPAYA
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PERSONAL
VELLA NEDA LB
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PIA
VELLA NEDA KG
ZUMO
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A VELLADE MARACUYA
NEDA KG
LA RECETA CREMA DE LECHE X 1,1 LT
LA RECETA LECHE DESLACTOSADA SIX PACK LT
LA RECETA LECHE EN ENTERA SIX PACK LT
LA RECETA MANTEQUILLA ALPINA KG
LA RECETA QUESO AZUL KG
LA RECETA QUESO BONCHIS KG
LA RECETA QUESO DOBLE CREMA x 3000 KG
LA RECETA QUESO FONDUE KG
LA RECETA QUESO GRUYERE KG
LA RECETA QUESO MANCHEGO KG
LA RECETA QUESO PARM. RALLADO x 500 KG
LA RECETA QUESO PARMES BLOQ KG
LA RECETA QUESO PECORINO BLOQUE KG
LA RECETA QUESO TILSIT AHUMADO KG
LA RECETA QUESO TILSIT FINAS HIERBAS KG
LA RECETA SALCHICHA AMERICANA SUPER PERRO KG
LA RECETA SALCHICHA LLANERA KG
LA RECETA TOCINETA X 2,5 KL KG
LA RECETA YOGURTH FRESA FINES *180 UN
LA RECETA YOGURTH NATURAL fines x 180 KUMIS UN
LA CTEOS CA NA IM A QUESO CLINEJA UN
LA CTO LIFE QUESO MOZZARELA AGUA X 300 GRA UN
LA CTO LIFE QUESO MOZZRELA BOCONCCINI 300 GR KG
LEDESA SALSA DE CHOCOLATE KG
LEVA P A N LEVADURA KG
MC PAPA EXTRA DELGADA KG
P A CIFIC ANCHOAS X 750 GR KG
P A SCO QUESO CREMA PASCO KG
SA NTIA GO RESTREP O ALBAHACA KG
SA NTILLA NA SALSA DE AREQUIPE KG
SA UCES COGOTE MOLIDO KG
SETA S CHAMPION KG
SHA P ELII QUESO MOZAR. RALL. X 2000 GRA KG
SHA P ELII QUESO PROBVOLONE TAJADO X 500 KG
SHA P ELII QUESO PROVOLONE X 450 GRS KG
SHA P ELII QUESO CHEDDAR * 500 GRS KG
SHA P ELII QUESO TILSI KG
SUNRISE ENGLIS MIFFINS TRADICIONA KG
VILLA SECA JAMON DE CERDO KG
VILLA SECA SALAMI KG
VILLA SECA SALCHICHA TERNERA COCTEL KG

ELABORO REVISO APROBO FECHA


DA RWIN YOUSET
A VENDA O
2/28/2013 14:19
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE PEDIDO SEMANAL Cdigo ACAC02

FRECUENCIA
DESDE 22/11/2012 HASTA 30/11/2012
UND DISTRIBUCION
P ROVEDOR ITEM MEDIDA
LUNES M ARTES M IERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL

A LIM ENTOS FRIZY SALSA NAPOLITANA 0


A LIM ENTOS FRIZY CREMA DE TOMATE 0
CIA LTA CARPACCIO DE LOMO 0
CIA LTA CARNE MOLIDA ESPECIAL 0
CIA LTA ESCALOPE DE TERNERA 0
CIA LTA SOBREBARRIGA PUNTOS 0
CIA LTA JAMON CIALTA PREMIUN 0
CIA LTA HUESO DE RES 0
FRIGOA NDES CARNE MOLIDA CORRIENTE ACOPIO 0
FRIGOA NDES CARNE GOULAST ACOPIO 0
FRIGOA NDES CARNE ASAR ACOPIO 0
FRIGOA NDES SOBREBARRIGA 0
FRIGOA NDES CENTRO DE PIERNA 0
FRUIT SERVICE FRESA CONGELADA 0
FRUTSERVICE CONSERVA CUBOS PIA 0
GRIFFY SALSA ALITAS PICANTE 0
GUM A R ESCALOPE TERNERA 0
GUM A R MILANESA DE TERNERA 0
GUM A R ESCALOPE MOLIDO x 150 gr 0
IA NINI QUESO BLOQUE 0
IA NINI QUESI RICOTA 0
ALCACHOFA
JUA N CA RLOS CA LDRON 0
LA SP EZIA NAPOLITANA 0
LA SP EZIA PROSCIUTTO 0
LA SP EZIA CREMA DE TOMATE 0
LA SP EZIA PIA 0
LA CTOLIFE QUESO MOZZARELLA BOLA 0
LA CTOLIFE QUESO BOCONCINI 0
M A CP OLLO ALITAS 0
P EDIDOS P A CIFIC 0
P OLLO P ERSONA L MUSLOS DE POLLO PARA CIUDADES BOLSA X 3,5 K CONGE 0
P OLLO P ERSONA L MUSLOS POLLO PERSONAL PUNTOS BOLSA X 3,5 K 0
P OLLO P ERSONA L MUSLOS POLLO PERSONAL ACOPIO 0
P OLLO P ERSONA L PERNIL POLLO ACOPIO 0
SA UCES OSOBUCCO 0
TORETOS MEDALLONES LOMO X 110 0
TORETOS CARNE MOLIDA 0
TORETOS ESCALOPE DE TERNERA NO PEDIR A ESTE PROVEEDOR 0
TORETOS LOMO BABY 0
TORETOS MILANESA DE TERNERA NO PEDIR A ESTE PROVEEDOR 0
TORETOS CARNE PARA HAMBURGUESA 0
TORETOS ESCOLOPE MOLIDO NO PEDIR A ESTE PROVEEDOR 0
TORETOS CARNE PERSONAL 0
TORETOS PECHUGA DE PAVO 0
VENCEDOR FILETE DE PECHUGA I Q F SIN LOMO 0
VENCEDOR HUEOS DE POLLO PLANTA 0
VILLA SECA SALAMI 0
VILLA SECA SALCHICHA TERNERA 0

ELABORO REVISO APROBO FECHA

DA RWIN YOUSET A VENDA O


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES Cdigo ACAC03

No Razn Social Telfonos Contacto Celular Crdito R.U.T. Direccin E-mail


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1

FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES Cdigo ACAC04

PROVEEDOR A EVALUAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRITERIOS DE EVALUACION
Se establece una "planilla de desempeo" con 5 conceptos evaluados con puntaje de 1 a 4, a cada concepto
se le aplic un porcentaje segn su ingerencia en resultados de ste departamento.Si el resultado final est
entre 3 a 4 ,califica positivamente y cumple. Un resultado inferior a 3, no califica, se enva una carta
comunicandole los resultados.El proveedor que no califica podra desaparecer del registro de proveedores si en
el nuevo periodo provoca la emisin de un Reclamo Formal

Evaluacin Puntaje
Nunca 1
Pocas veces 2
Frecuentemente 3
Siempre 4

No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento de entregas Puntualidad, 30%
2 Embalaje-transporte Preocupacin por el cuidado de piezas, identificacin, facilidades
20%de envo.
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tcnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha vencimiento 10%
6 BMP personal logistico Manejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%

CONCEPTO TOTAL
CUMPLIMIENTO EMBALAJE CAPACIDAD DEVOLUCIONES RANGO BMP
PUNTAJE 4 4 4 4 4 4 24
% 30% 20% 20% 15% 10% 5% 100%
CALIFICACION 1.2 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 4

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO COMUNICADO EVALUACIN A
Cdigo ACAC05
PROVEEDORES

Bogota ##################

Seores
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E.S.D

Ref: Informe de reevaluacin de proveedores

Informo a Uds que se ha realizado la evaluacin de Proveedores correspondiente al


periodo XXXXXXXXX registrados para productos y/o servicios para el area COMPRAS y
relacionados sobre todos los proveedores

La evaluacin obtenida por su empresa


4 fue:
Este resultado se basa en la conjugacin 6 conceptos bsicos cada uno con
una importacia relativa (%), a su vez la ponderacin mxima es 4, en escala
de 1 a 4.para cada concepto

Evaluacin Puntaje
Nunca 1
Pocas veces 2
Frecuentemente 3
Siempre 4

No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento de entregas
Puntualidad, 30%
2 Embalaje-transporte Preocupacin por el cuidado de piezas, identificacin, facilidades de envo.
20%
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tcnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha vencimiento 10%
6 BMP personal logisticoManejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%
Un resultado inferior a 3, no califica dentro de nuestro sistema de calidad, por lo que
recomendamos mejorar los aspectos indicados. Una registro de Proveedores.proceso
provocar la emisin de una queja formal y la eliminacin de nuestro evaluacin negativa
en nuestro prximo
Agradeciendo su atencin y sus comentarios al respecto, saluda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JEFE DE COMPRAS
PBX:
e-mail:

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 4
FORMATO DE PEDIDO SEMANAL ABARROTES Cdigo ACAC06

FRECUENCIA
DESDE 22/11/2012 HASTA 30/11/2012

PROVEEDOR DESCRIPCION UM CANT ENTREGA PROVEEDOR DESCRIPCION UM CANT ENTREGA

DICERMEX ACEITE GIRASOL DE ORO X 5000 MORENOS LTDATE FRUTOS ROJOS


DICERMEX BACARDI BLANCO MORENOS LTDATE EAR GREY
DICERMEX BACARDI DORADO MORENOS LTDATE DURAZNO
DICERMEX BOLS TRIPLE SEC MORENOS LTDATE VERDE HAVA
DICERMEX CORONA 330 MORENOS LTDATE MANZANA
DICERMEX CORONA 710 D L K IMPORTACIONES
ACEITE DE OLIVA
DICERMEX LIMPION INDUSTRIAL D L K IMPORTACIONES
ACEITE 15 ML HIERBAS
DICERMEX MAYONESA FRUCO X 1 KILO D L K IMPORTACIONES
ACEITE 15 ML PICANTE
DICERMEX MOSTAZA DIGON D L K IMPORTACIONES
ACEITE 15 ML ACEITE & ACETO
DICERMEX MOSTAZA FRUCO D L K IMPORTACIONES
PASTA LINGUINI 500 GRM UND X CAJA 24
DICERMEX MOSTAZA FRUCO X 200 GRS D L K IMPORTACIONES
PASTA PENNE RIGATE 300 GRM UND X CAJA 4
DICERMEX PAPEL HIGIENICO BLANCO CLIENTES X 8 U D L K IMPORTACIONES
PASTA SPAGHETI 300 GRM UND X CAJA 4
DICERMEX SACHET DE MOSTAZA D L K IMPORTACIONES
PASTA FETUCCINI CAJA X 24 PQ
DICERMEX SACHET SALSA DE TOMATE D L K IMPORTACIONES
PASTA LAGSANA
DICERMEX SALSA DE TOMATE FRUCO X 1 KILO PRODELAGRO NUEZ EL NOGAL
DICERMEX SERVILLETA CAFETERIA PRODELAGRO SAL DE AJO
DICERMEX SERVILLETA DE LUJO X 200 PRODELAGRO PIMIENTA NEGRA ,MOLIDA AL 50
DICERMEX TOALLA DE MANOS EN C PRODELAGRO CANELA MOLIDA
DICERMEX V BARREL SELECC CABERNET PRODELAGRO PEPERONCHINO
DICERMEX V BARREL SELECC MERLOT PRODELAGRO CLAVOS DE OLOR ENTEROS
DICERMEX ARROZ ROA X 3 KILOS PRODELAGRO PIMIENTA BLANCA EN PEPA
DICERMEX VINAGRE BLANCO FRUCO PRODELAGRO ROMERO SECO X 500
DICERMEX CINZANO EXTRA DRY ACORAZADAS TARJETAS CONTROL TIEMPO
DICERMEX INSTACREAM PAQUETE FECO Y CIA S.A.S
LEGGERELLA X KILO

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE PEDIDO SEMANAL HELADO POPSY Cdigo ACAC07

FRECUENCIA
DESDE 26/11/2012 HASTA 04/12/2012

PRODUCTO PRESENTACION
CL127 (Metro127)
AV.68 (floresta)
PP.S (Pepe
CL140sierra)
(Cedritos)
SAN R (San
CL139
rafael)
CL82 (Zona
CL93 rosa)
(Parque
CL96 (Chico)
USA1
de la 93)
SFE (Santafe)
CHIA CL69 (Quinta
CL71 (Rosales)
HAYUELOS
camacho)
G.E (Gran
IBIS (Centro
estacion)
CENTENERIO
PRADERA
internacional)
USA2 (Usaquen
TITANTOTAL
parque)

HELADO DE CHOCOLATE TARRO

HELADO DE VAINILLA TARRO

HELADO DE FRESA TARRO

SALSAS DE MORA DIET KG

CARAMELO KG

VASITO DE HELADO UN

HELADO X 1/2 LITRO LT

TAPA PARA HELADO UN

OBSERVACIONES:

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1

FORMATO DE PEDIDO SEMANAL PROVEEDOR EXTERNO CIUDADES Cdigo ACAC08

FRECUENCIA
DESDE 26/11/2012 HASTA 04/12/2012

EL COMETA
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO

PAN MOLDE UND

PAN CENTENO UND

CROISSANT UND

SCHADELL SHAPELLI
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO

Q MOZZ RALLADO K KG

TORETOS
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M. SAN FERNANDO SANTAFE
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO TESORO

ASAR LB

GOULASCH LB

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS AVELLANEDA


LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO

FRESA CONGELADA KG

PULPA PIA KG

PULPA MANGO KG

PULPA MORA KG

PULPA LULO KG

PULPA GUANABANA KG

PULPA PAPAYA KG

MELON PULPA KG

PULPA PERSONAL LB

BROWNIES Y CHOCOLATES
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO

MINI BROWNIES UND

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR Cdigo ACAC09

PROVEEDOR: NIT:

PRODUCTO CANTIDAD MOTIVO DE LA DEVOLUCION


CALIDAD DEFICIENTE
PRODUCTO NO FACTURADO
MAYOR CANTIDAD RECIBIDA
PRODUCTO CONTAMINADO
PRODUCTO NO CONFORME
OTROCul?

OBSERVACIONES:

ENTREG: RECIBI:

ELABORO REVISO APROBO FECHA

VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 2
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR Cdigo ACAC09

PROVEEDOR: NIT:

PRODUCTO CANTIDAD MOTIVO DE LA DEVOLUCION


CALIDAD DEFICIENTE
PRODUCTO NO FACTURADO
MAYOR CANTIDAD RECIBIDA
PRODUCTO CONTAMINADO
PRODUCTO NO CONFORME
OTROCul?

OBSERVACIONES:

ENTREG: RECIBI:

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO CONTROL DE PEDIDOS DE PROVEEDORES Cdigo ACAC10

EL PEDIDO SE
CANTIDAD CANTIDAD NUEVA FECHA NO CANCEL
FECHA FACTURA PROVEEDOR DIFERENCIA ENTREG
SOLICITADA ENTREGADA DE ENTREGA ENTREG PEDIDO

ELABORO REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1

FORMATO QUEJAS Y RECLAMOS Cdigo ACAC11

PROVEEDOR: FECHA:
PERSONAL A QUIEN VA DIRIJIDA LA QUEJA:

MOTIVO DE LA QUEJA

NOMBRE DE QUIEN RADICA LA QUEJA:


CARGO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA QUEJA:


CARGO:
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 1
FORMATO ACTA DE REUNIN Cdigo ACAC12

ACTA N:
ASUNTO DE LA REUNIN:
OBETIVO DE LA REUNIN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:

PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO

AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3

CONTENIDO
AGENDA DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIN
ITEM N
1
2
3

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION


FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
3

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES


FECHA
ITEM ACTA N DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACION
ENTREGA
1
2
3

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES


ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2

FECHA PROXIMA REUNION: HORA:


LUGAR:

ELABOR REVIS APROB FECHA


FORMATOS
PRODUCCIN
LISTA DE FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD OBJETIVO
Garantizar el cumplimiento de las
Formato auditoria diaria de limpieza al cierre normas de limpieza y desinfeccion de
PRODUCCIN Tabular registros Compilar registros
produccin la planta. Al finalizar la jornada
laboral.
Formato control diario de ordenes de Llevar registro de los procesos que se
PRODUCCIN Tabular registros Compilar registros
produccin elaboran a diario.
Requerir materia prima e Realizar pedido manual
Formato pedido diario abarrotes PRODUCCIN Solicitar materias primar e insumos a
insumos. por cada area de la linea
deschos para avastecer cada una de
Requerir materia prima e Realizar pedido manual
Formato pedido diario cuartos fros PRODUCCIN las lineas de produccion.
insumos. por cada area de la linea
Requerir materia prima e Realizar pedido manual Solicitar avastecimiento de productos
Formato pedido semanal aseo y empaque PRODUCCIN
insumos. por cada area de la linea de aseo y empaque
Monitorear a personal de produccion
Formato control de BPM PRODUCCIN Tabular registros Compilar registros para el cumplimiento de las BPM
"Buenas Practicas de Manufactura"
Notificar la orden de Llevar registro de los insumos usados
Recibir firmadas las
Formato hoja de vida producto terminado PRODUCCIN provisional o de para cada receta, quien lo elabora y
rdenes a satisfaccion
fabricacin. como la cantidad elaborada.
Asignar responsables de Programar el el personal que realizara
Formato programacin de la produccin PRODUCCIN Programar la produccin
la manufactura los procedimientos durante

Retroalimentar el proceso, definir


Acta de reunin PRODUCCIN Retroalimentar proceso Elaborar un acta actividades y responsabilidades y si
es necesario alicar correctivos
VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 2
FORMATO AUDITORIA DE LIMPIEZA CIERRE
Cdigo ACAP01
PRODUCCION

POSTRES 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS


Area lim pia (pisos, paredes y techos)
Elem entos de aseo disponibles desocupados y
lim pios(atom izadores)
Neveras lim pias interna y externam ente
Batidoras lim pias
Hornos lim pios
Moldes lim pios, boca abajo
Alacena de producto lim pia y organizada
Productos rotulado y rotado
Ausencia de productos vencidos
Mesones lim pios: superficie, base, patas
Caneca lim pia, m arcada boca abajo

SALSA 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS


Area lim pia (pisos, paredes y techos)
Elem entos de aseo disponibles desocupados y
lim pios(atom izadores)
Tablas acrilicas blancas
Utensilios de procesos lim pios
Mesones lim pios: superficie, base, patas
Producto rotulado y rotado
Caneca lim pia, m arcada boca abajo

PORCIONADO 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS


Area lim pia (pisos, paredes y techos)
Elem entos de aseo disponibles desocupados y
lim pios(atom izadores)
Selladora lim pia, con agua lim pia
Bolsas protegidas, bien alm acenadas
Mesones lim pios: superficie, base, patas
Gram eras lim pias
Selladora al vacio lim pia interna y externam ente
Utensilios de procesos lim pios
Caneca lim pia, m arcada boca abajo

COCINA CALIENTE 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS


Area lim pia (pisos, paredes y techos)
Elem entos de aseo disponibles desocupados y
lim pios(atom izadores)
Mesones lim pios: superficie, base, patas
Estufas lim pias

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 2 de 2

FORMATO AUDITORIA DE LIMPIEZA CIERRE


Cdigo ACAP01
PRODUCCION

COCINA CALIENTE 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS


Ollas, charoles limpio, boca abajo
Utensilios
Equipos de procesos
limpios: limpios tajadora,
robot, molino,
despulpadora, licuadora, marmitas, sarten
tablas acrilicas blancas
Piscina de enfriamiento con limpia, con hielo
Caneca limpia, marcada boca abajo
Producto rotulado y rotado
PASTAS 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS
Area limpia (pisos, paredes y techos)
Utensilios de procesos limpios

Mesones limpios: superficie, base, patas


Producto rotulado y rotado
Batidor y laminadoras
Elementos limpias
de aseo disponibles desocupados y
limpios(atomizadores)
Caneca limpia, marcada boca abajo
REA COMN 0 2.5 5 OBSERVACIONES/ACCIONES INMEDIATAS
Alacena
Alacena de
de utensilios limpia organizada,
producto limpia, y organizada
rotulado. Rotacion
Materia prima y abarrotes entregado a diario
almacenado de acuerdo a su naturaleza

Piso escurrido y limpio


Ambiente de toda el area
Toallas
Desechoswypall limpias
en shut en solucion
de residuos desinfectante
solidos de
acuerdo a clasificacion: organico, reciclable y no

* 0 No cumple; 2,5 Cumple parcialmente y 5 Cumple

Nombre y cedula de responsable auditoria ________________________________________________

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO CONTROL DIARIO ORDENES DE PRODUCCION Cdigo ACAP02

FECHA LOTE FECHA NUMERO


PROCESO PROCESADO POR U.M. CANTIDAD EMPACADO POR
PRODUCCION (F. EMPAQUE) VENCE ORDEN

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO PEDIDO DIARIO ABARROTES Cdigo ACAP03

COCINA CALIENTE Y SALSAS


PRONOS STOCK STOCK TOTAL PRONOS STOCK STOCK TOTAL
PRODUCTO ENBALAJE PRODUCTO ENBALAJE U.M.
U.M. TICO SALSAS C.CALIE PEDIDO TICO SALSAS C.CALIE PEDIDO
ACEITE QUALITY GOLDEN 20 LT 0 AJO EN PASTA 0,250 KG 0
ACEITE PRODUCCION 5 LT 0 AZAFRAN 4,350 KG 0
ARROZ ARBORIO 5 KG 0 CHAMPION CHITAQUE 0,500 KG 0
CALDO MAGGI 1,600 KG 0 ESTRAGON FRANCES 0,500 KG 0
CIRUELA PASAS 10 KG 0 HARINA POLENTA 1 KG 0
HUMO LIQUIDO 1 LT 0 PASTA DE TOMATE 1 KG 0
MAYONESA 3,770 KG 0 ROMERO SECO 0,500 KG 0
MIEL 1 KG 0 SAL DE AJO 1 KG 0
MOSTAZA 4,015 KG 0 SAL MARINA 0,800 KG 0
NUEZ DE BRASIL 1 KG 0 SAL YODADA 3 KG 0
NUEZ MOSCADA 1 KG 0 SALSA B B Q 10 KG 0
OREGANO 0,500 KG 0 SALSA CHIPLOTE 0,167 KG 0
PAPRIKA HUNGARA 0,500 KG 0 SALSA SOYA CHAN 1 LT 0
PASTELERA LEGGENLA 1 KG 0 TOMATE SECO 10 KG 0
PEPERON CHINO 0,500 KG 0 VINAKGE BLANCO 3,060 LT 0
PIMIENTA BLANCA 0,500 KG 0 VINAKGE VALSAMICO 5 LT 0
PIMIENTA CAYENA 1 KG 0 VINO DE COCINA BLANCO 1 LT 0
PIMIENTA NEKGA MOLIDA 0,500 KG 0 VINO DE COCINA TINTO 1 LT 0
SEMILLA DE CILANTRO 0,500 KG 0 0

POSTRES Y RAVIOLES

PRONOS STOCK STOCK TOTAL PRONOS STOCK STOCK TOTAL


PRODUCTO ENBALAJE PRODUCTO ENBALAJE U.M.
U.M. TICO POSTRE RAVIOL PEDIDO TICO POSTRE RAVIOL PEDIDO
AMARETTO CONVIER 1 BT HARINA SEMOLA 50 KG
AREPARINA 1 KG HARINA TRIGO 50 KG
AZUCAR PULVERIZADA 1 KG HARINA WAFLES 1.7 KG
AZUCAR SULFITADA 1 KG HUEVOS 30 UN
BASE TRES LECHES 1 UN LECHE CONDESADA 4.5 KG
BELCOSTIK 1 KG MAIZENA 5 KG
BRANDY 1 BT MARGARINA 0.5 KG
CANELA EN ASTILLAS 0.5 KG MOHOSAN PLUS 1 KG
COBERTURA CHOCO MASA 5 KG NESCAFE 0.5 KG
COCO DESHIDRATADO | KG NUES DE BRASIL 1 KG
COCOA 0.25 KG POLVO DE HORNEAR 1 KG
CONVIER COCO 1 BT SALSA CHOCOLATE CARAT 4 KG
ESENCIA DE VAINILLA 3.8 LT SEMILLA AJONJOLI 0.5 KG
GALLETA DE OREON 1 KG TIRAPONE 1 KG
GALLETA MACARENA 5.28 KG

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO PEDIDO DIARIO MP E INSUMOS Cdigo ACAP04

CUARTOS FRIOS
STOCK STOCK STOCK STOCK
PRODUCTO ENBALAJE U.M. PRONOSTICO TOTAL PEDIDO
SALSAS C.CALIENTE POSTRES RAVIOLIS

ANCHOAS PUNTOS 0.75 KG 0


CREMA DE LECHE 1.1 LT 0
FONDO VEGETALES 1 LT 0
LECHE ENTERA 1.1 LT 0
LEVADURA 0.5 KG 0
MANTEQUILLA ALPINA 0.5 KG 0
MERMELADA DE AGRAZ 1 KG 0
POLLO PECHUGA * PQ 3.5 KG 0
QUESO AZUL 1 KG 0
QUESO CREMA 2 KG 0
QUESO GRUYER 1 KG 0
QUESO PARMESANO RALLADO 1 KG 0
QUESO RICOTA 0.5 KG 0
QUESO TILSIT 3 KG 0
SALMON AHUMADO 0.1 KG 0
SALSA CHOCOLATE 1 KG 0
SALSA NAPOLITANA 5.4 KG 0
TOCINETA 2.5 KG 0

FRUVER

TOMATE CHONTO 1 KG 0
LIMON 1 KG 0
CEBOLLA LARGA 1 KG 0
CEBOLLA PUERRO 1 KG 0
ZANAHORIA 1 KG 0
APIO 1 KG 0
ESPINACA 1 KG 0
PEPINO 1 KG 0
ARBEJA DESGRANADA 1 KG 0
AJO INPORTADO 1 KG 0
AHUYAMA 1 KG 0
CALABACIN 1 KG 0
HABICHUELA 1 KG 0
LAUREL 1 KG 0
PIMENTON 1 KG 0
ZUQUINI 1 KG 0

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO PEDIDO SEMANAL ASEO Y EMPAQUE Cdigo ACAP05

ASEO
PRODUCTO ENBALAJE U.M. PRONOSTICO STOCK DE INV TOTAL PEDIDO
DECOL 1 UN 0
LIMPION WIPALL 1 UN 0
JABON REY 1 UN 0
ESPONJA BRILLO 1 PQ 0
ESPONJA DOBLE USO 1 PQ 0
ESPONJA LA MAQUINA 1 UN 0
GUANTES DESECHABLES 1 UN 0
GUANTES NEGROS 1 UN 0
GUANTES AMARILLO 1 UN 0
TRAPEROS 1 UN 0
ESCOBAS 1 UN 0
JABON MULTI QUAT 1 GL 0
JABON GREASESTRE 1 GL 0
JABON LIQUD K 1 GL 0
JABON SURGY 1 GL 0
DECINFECTANTE SUNAMI 1 GL 0

EMPAQUE

CONTAINER PIE 1 CAJA 0


CONTAINER TIRAMISU 1 CAJA 0
CAJA CALZONI 50 UN 0
BALDE DE ALITAS PEQUEO 1 UN 0
BALDE DE ALITAS GRANDE 1 UN 0
BOLSA BASURA GRANDE 1 UN 0
BOLSA DE CONTENEDOR 1 PAQ 0
LIMPION INDUSTRIAL 1 UN 0
PAPEL VINIPEL 1 UN 0
PAPEL ALUMINIO 1 UN 0
PAPEL PARAFINADO 1 UN 0
BOLSA CANASTILLA 100 UN 0
BOLSA PRECORTE 100 UN 0
BOLSA PLASTICA 12 100 UN 0
BOLSA LIBRA 100 UN 0
BOLSA RAVIOLES 100 UN 0
BOLSA 14 X 16 100 UN 0
BOLSA PAN 100 UN 0
BOLSA 15 X 18 100 UN 0

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO HOJA DE VIDA PRODUCTO TERMINADO Cdigo ACAP06

CODIGO PRODUCTO:

KILOS DE BACHE:

UNIDADES APROX- BACHE:

TEMPERATURA DE TIEMPO DE
FECHA ELABORACIN: COCCIN COCCIN

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD FECHA


CODIGO MATERIAS PRIMAS MERMAS PROVEEDOR LOTE
BACHE MEDIDA CONSUMIDA VENCIMIENTO

RANGO TEMPERATURA COCCION DE: 0 C A 0 C

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR:

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
PAGINA 1 de 1
FORMATO PROGRAMACIN DE LA PRODUCCN Cdigo ACAP07

SEMANA
FECHA: DE: A:

PRODUCTO LUNES MARTES MERCOLES JUEVES VIERNES SABADO RESPONSABLE


SALSA BBQ 1 BACHE 3 BACHE YUDY GOMEZ
SALSA BBQ 1 BACHE LEIDY CASTIBLANCO

ELABORO REVISO APROBO FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCIN
PAGINA 1 de 1
FORMATO CONTROL DE BPM Cdigo ACAP08

CONTROL
UAS UNIFORME PRESENTACION PERSONAL OTROS
FECHA OPERARIO BOTAS AUCENCIA CABELLO HOMBRES MUJERES SIN HIGIENE USO GUANTES USO ELEMENTOS DE
CORTAS SIN PINTURA LIMPIO COMPLETO LIMPIAS JOYAS CUBIERTO AFEITADOS MAQUILLAJE PERSONAL MANIPULACION PROTECCION
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCIN
PAGINA 1 de 1
FORMATO ACTA DE REUNIN Cdigo ACAP09

ACTA N:
ASUNTO DE LA REUNIN:
OBETIVO DE LA REUNIN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:

PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO

AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3

CONTENIDO
AGENDA ITEM
DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIN
N
1
2
3

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION


FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
3

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES


ITEM ACTA N DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA ENTREGA OBSERVACION
1
2
3

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES


ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2

FECHA PROXIMA REUNION: HORA:


LUGAR:

ELABOR REVIS APROB FECHA


FORMATOS
DESPACHOS Y RECIBO
DE MERCANCIA
LISTA DE FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD OBJETIVO

Registrar entrada de Llevar registro de caracteristicas de


Formato de inspeccin y recibo de productos Diligenciar formato de
DESPACHOS mercanca de produccin materias primas e insumos que
perecederos. entrada de mercancia
y proveedores ingresan al centro de acopio.

Despachar o entregar de Garantizar y inocuidad y seguridad de


Formato control y limpieza de vehculos DESPACHOS INICIO
mercanca los alimentos que alli se transportan
Despachar o entregar de Monitorear a personal de despachos
Formato control de BPM DESPACHOS INICIO
mercanca para el cumplimiento de las BPM
Revisar formato de
Formato de novedades y devoluciones de Recibir las devoluciones Registrar devoluciones de puntos de
DESPACHOS novedades y producto
puntos de venta y novedades escritas. venta a centro de acopio.
devuelto
Despachar o entregar de Evaluar el servicio de la flota
Formato de evaluacin a trasportadores DESPACHOS INICIO - TRIMESTRE
mercanca transportadora.
Formato control de inventario peridico DESPACHOS Revisar existencias. Conteo fsico Monitorear periodicamente las
Despachar o entregar de Entregar productos a Controlar mercacia que sale del
Formato de remisin salida de mercanca DESPACHOS
mercanca logistica y trasnporte centro de acopio a puntos de
Hacer devolucion de
Formato acta de bajas DESPACHOS Facturacin interna. Registrar las bajas segn su causa.
producto en el sistema
Verificar tems de Verificar items abiertos o Registrar facturas ingresadas al
Formato relacin de facturas DESPACHOS
Factura Abiertos. sin ingreso sistema.
Retroalimentar el proceso, definir
Retroalimentar el
Acta de reunin DESPACHOS Realizar acta actividades y responsabilidades y si
proceso.
es necesario alicar correctivos
VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE INSPECCION Y RECIBO DE PRODUCTOS PERECEDEROS Cdigo ACAD01

CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL TEMPERATURA EMBALAJE DEL BPM
PROVEEDOR PRODUCTO LOTE FECHA DE V. DEVOLUCIONES OBSERVACIONES GENERALES
PRODUCTO DEL PRODUCTO PRODUCTO TRASPORTADOR
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE CONTROL Y LIMPIEZA DE VEHICULOS Cdigo ACAD02

LIMPIEZA DEL VEHICULO HIGIENE DEL PERSONAL RESPONSABLE


FECHA PLACA RESPONSABLES EXTERIOR CORTINAS DIVISIONES ESTIBAS CANASTILLAS UNIFOR. LIMPIO? BOTAS LIMPIAS? UAS LIMPIAS? HIGIENE PERSONAL
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

OBSERVACIONES:

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO CONTROL DE BPM Cdigo ACAD03

CONTROL
UAS UNIFORME PRESENTACION PERSONAL OTROS
FECHA OPERARIO
BOTAS AUCENCIA CABELLO HOMBRES MUJERES SIN HIGIENE USO GUANTES USO ELEMENTOS DE
CORTAS SIN PINTURA LIMPIO COMPLETO LIMPIAS JOYAS CUBIERTO AFEITADOS MAQUILLAJE PERSONAL MANIPULACION PROTECCION
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE NOVEDADES Y DEVOLUCIONES DE PUNTOS DE VENTA Cdigo ACAD04

PUNTO DE VENTA: HORA:

PRODUCTO CANTIDAD MOTIVO DE LA NOVEDAD O DEVOLUCION


NO LLEGO EL PRODUCTO
PRODUCTO VENCIDO O NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO
CALIDAD DEL PRODUCTO (PRESENTACION)
PRODUCTO NO SILICITADO (SOBRANTE)
RUPTURA EN EL TRASPORTE
DEVOLUCION POR TAMAO
ERROR DE DIGITACION PUNTO DE VENTA (AUT.DESPACHOS DEV)
CALIFICACION SERVICIO DE TRASPORTE
PRESENTACION DEL PERSONAL EXCELENTE BUENA MALA
TRANSPORTADOR
ACTITUD DE SERVICIO EXCELENTE BUENA MALA
TEMPERATURA PRODUCTOS EXCELENTE BUENA MALA
PRODUCTOS
HORA DE ENTREGA EXCELENTE BUENA MALA

OBSERVACIONES:

ENTREGO (PUNTO V.): RECIBE (TRANSPORTADOR):


RECIBE (ACOPIO):

ELABOR REVIS APROB FECHA

VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE NOVEDADES Y DEVOLUCIONES DE PUNTOS DE VENTA Cdigo ACAD04

PUNTO DE VENTA: HORA:

PRODUCTO CANTIDAD MOTIVO DE LA NOVEDAD O DEVOLUCION


NO LLEGO EL PRODUCTO
PRODUCTO VENCIDO O NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO
CALIDAD DEL PRODUCTO (PRESENTACION)
PRODUCTO NO SILICITADO (SOBRANTE)
RUPTURA EN EL TRASPORTE
DEVOLUCION POR TAMAO
ERROR DE DIGITACION PUNTO DE VENTA (AUT.DESPACHOS DEV)
CALIFICACION SERVICIO DE TRASPORTE
PRESENTACION DEL PERSONAL EXCELENTE BUENA MALA
TRANSPORTADOR
ACTITUD DE SERVICIO EXCELENTE BUENA MALA
TEMPERATURA PRODUCTOS EXCELENTE BUENA MALA
PRODUCTOS
HORA DE ENTREGA EXCELENTE BUENA MALA

OBSERVACIONES:

ENTREGO (PUNTO V.): RECIBE (TRANSPORTADOR):


RECIBE (ACOPIO):

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE EVALUACION A TRASPORTADORES Cdigo ACAD05

EMPRESA TRANSPORTADORA: FECHA:


CONDUCTOR: PLACA:
AUDITOR:

CONDICIONES DEL VEHICULO


EXCELENTE (4) BUENO (3) MALO (2) DEFICIENTE (1)
PUNTAJE PORCENTAJE CALIFICACION OBSERVACIONES
TECNOMECANICA 0 40% 0
TERMOKIN 0 25% 0
DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL 0 10% 0
DIVISIONES 0 10% 0
CORTINAS 0 10% 0
ESTIBAS 0 5% 0
TOTAL CALIFICACION VEHICULO 0

CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRASPORTE


PUNTAJE PORCENTAJE CALIFICACION OBSERVACIONES
HIGIENE DEL VEHICULO 0 20% 0
HIGIENE DE CANASTILLAS 0 10% 0
PRESENTACION PERSONAL 0 15% 0
ACTITUD DE SERVICIO 0 15% 0
ENTREGA OPORTUNA 0 20% 0
CUMPLIMIENTO DE BPM 0 20% 0
TOTAL CALIFICACION SERVICIO 0

CONDICIONES DEL PERSONAL TRASPORTADOR


PUNTAJE PORCENTAJE CALIFICACION OBSERVACIONES
SEGURO SOCIAL 0 45% 0
DOTACION COMPLETA 0 30% 0
CARNET DE MANIPULACION DE A. 0 25% 0
TOTAL CALIFICACION PERSONAL 0

CALIFICACION TOTAL 0.00

RECOMENDACIONES GENERALES:

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE REMISN SALIDA DE MERCANCIA Cdigo ACAD06

PUNTO DE VENTA: FECHA:

N DESCRIPCIN UND MEDIDA CANTIDAD


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBSERVACIONES:

ENTREGO (ACOPIO): RECIBE (TRANSPORTADOR):

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO ACTA DE BAJAS Cdigo ACAD07

PERIODO
DE: A: FECHA DE BAJA:

FECHA DESCRIPCIN UND M. CANTIDAD PRECIO UND TOTAL MOTIVO V B JEFE DESPACHOS

JEFE DE DESPACHOS: JEFE DE COSTOS:


JEFE DE PRODUCCIN: GERENTE DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO:

ELABOR REVIS APROB FECHA


PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE VERSION 000
MERCANCIA PAGINA 1 de 1
FORMATO RELACIN DE FACTURAS Cdigo ACAD08

FECHA:

PROVEEDOR NOTA N FACTURA ORDEN DE COMPRA REGISTRO INGRESO SAP

ELABOR REVIS APROB FECHA


VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO CONTROL DE INVENTARIO PERIODICO Cdigo ACAD09

PERIODO
DE: A:

FECHA BODEGA RESPONSABLE NOVEDADES DESPUES DEL CRUCE DE INVENTARIO VB JEFE DESPACHOS

ELABOR REVIS APROB FECHA


PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE VERSION 000
MERCANCIA PAGINA 1 de 1
FORMATO ACTA DE REUNIN Cdigo ACAD10

ACTA N:
ASUNTO DE LA REUNIN:
OBETIVO DE LA REUNIN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:

PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO

AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3

CONTENIDO
AGENDA ITEM
DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIN
N
1
2
3

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION


FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
3

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES


ITEM ACTA N DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA ENTREGA OBSERVACION
1
2
3

TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES


ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2

FECHA PROXIMA REUNION: HORA:


LUGAR:

ELABOR REVIS APROB FECHA


LISTADO MAESTRO DE
FORMATOS
VERSION 000
CADENA DE ABASTECIMIENTO
PAGINA 1 de 2
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Cdigo ACA01

A: ARCHIES CA: CADENA DE ABASTECIMIENTO P: PRODUCCIN C: COMPRAS D: DESPACHOS N: NMERO DESIGNADO F: FSICO M: MAGNTICO

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO DE
TITULO VERSIN CDIGO UBICACIN DEL FORMATO USUARIO DEL FORMATO LOCALIZACIN CLASIFICACIN RESPONSABLE
RETENCIN
REGISTROS (RG)

F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL JEFE DE DESPACHOS Y ARCHIVO


FORMATO DE PEDIDO DIARIO V. 000 ACAC01 POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS

F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL JEFE DE DESPACHOS Y ARCHIVO


FORMATO PEDIDO SEMANAL V. 000 ACAC02 POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS
F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO
FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES V. 000 ACAC03 AUXILIAR COMPRAS POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL JEFE DE COMPRAS Y ARCHIVO
FORMATO DE EVALUACN A PROVEEDORES V. 000 ACAC04 POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS
FORMATO COMUNICADO EVALUACION A F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL JEFE DE COMPRAS Y ARCHIVO
V. 000 ACAC05 POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROVEEDORES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS

F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL JEFE DE DESPACHOS Y ARCHIVO


FORMATO PEDIDO SEMANAL ABARROTES V. 000 ACAC06 POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS

F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO PEDIDO SEMANAL HELADOS POPSY V. 000 ACAC07 AUXILIAR COMPRAS POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
FORMATO PEDIDO SEMANAL PROVEEDOR F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL COORDINADOR CIUDADES Y ARCHIVO
V. 000 ACAC08 POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
EXTERNO CIUDADES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AUXILIAR COMPRAS COMPRAS
F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR V. 000 ACAC09 AUXILIAR DE COMPRAS POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
FORMATO CONTROL DE PEDIDOS DE F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO
V. 000 ACAC10 AUXILIAR DE COMPRAS POR CDIGO 6 MESES JEFE DE COMPRAS
PROVEEDORES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO
FORMATO QUEJAS Y RECLAMOS V. 000 ACAC11 AUXILIAR DE COMPRAS POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
F: ARCHIVO COMPRAS M: MANUAL ARCHIVO
FORMATO ACTA DE REUNIN V. 000 ACAC12 JEFE DE COMPRAS POR CDIGO 1 AO JEFE DE COMPRAS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS COMPRAS
FORMATO DE INSPECCION Y RECIBO DE F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL JEFE DE TRASPORTE Y ARCHIVO JEFE DE TRASPORTE Y
PRODUCTOS PERECEDEROS
V. 000 ACAD01 POR CDIGO 6 MESES
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECIBO DE MERCANCIA DESPACHOS RECIBO DE MERCANCIA
FORMATO DE CONTROL Y LIMPIEZA DE F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL JEFE DE TRASPORTE Y ARCHIVO JEFE DE TRASPORTE Y
VEHICULOS
V. 000 ACAD02 POR CDIGO 1 AO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECIBO DE MERCANCIA DESPACHOS RECIBO DE MERCANCIA
F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL ARCHIVO
FORMATO CONTRO BPM V. 000 ACAD03 JEFE DESPAHOS POR CDIGO 1 AO JEFE DESPACHOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESPACHOS
FORMATO NOVEDADES Y DEVOLUCIONES F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL ARCHIVO
PUNTOS DE VENTA
V. 000 ACAD04 ASISTENTE FACTURACIN POR CDIGO 6 MESES JEFE DESPACHOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESPACHOS

ELABORO REVIS APROB FECHA


VERSION 000
CADENA DE ABASTECIMIENTO
PAGINA 2 de 2
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Cdigo ACA01

A: ARCHIES CA: CADENA DE ABASTECIMIENTO P: PRODUCCIN C: COMPRAS D: DESPACHOS N: NMERO DESIGNADO F: FSICO M: MAGNTICO

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO DE
TITULO VERSIN CDIGO UBICACIN DEL FORMATO USUARIO DEL FORMATO LOCALIZACIN CLASIFICACIN RESPONSABLE
RETENCIN
REGISTROS (RG)

FORMATO DE EVALUACION A F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL JEFE DE TRASPORTE Y ARCHIVO JEFE DE TRASPORTE Y
TRASPORTADORES
V. 000 ACAD05 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECIBO DE MERCANCIA DESPACHOS
POR CDIGO 1 AO
RECIBO DE MERCANCIA

FORMATO DE REMISION SALIDA DE F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL AUXILIAR DE BODEGA Y ARCHIVO


MERCANCIA
V. 000 ACAD06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DESPACHOS DESPACHOS
POR CDIGO 6 MESES JEFE DESPACHOS

F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO ACTA DE BAJAS V. 000 ACAD07 ASISTENTE FACTURACIN POR CDIGO 1 AO JEFE DESPAHOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESPACHOS

F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL JEFE DE TRASPORTE Y ARCHIVO JEFE DE TRASPORTE Y


FORMATO RELACION DE FACTURAS V. 000 ACAD08 POR CDIGO 1 AO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECIBO DE MERCANCIA DESPACHOS RECIBO DE MERCANCIA

F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO CONTROL DE INVENTARIO V. 000 ACAD09 ASISTENTE FACTURACIN POR CDIGO 6 MESES JEFE DESPAHOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESPACHOS

F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO ACTA DE REUNIN V. 000 ACAD10 JEFE DE DESPACHOS POR CDIGO 1 AO JEFE DESPAHOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESPACHOS

FORMATO AUDITORIA DE LIMPIEZA CIERRE DE F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIN Y ARCHIVO
PRODUCCN
V. 000 ACAP01 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIN
POR CDIGO 1 AO JEFE DE PRODUCCIN

FORMATO CONTROL DIARIO ORDENES DE F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIN Y ARCHIVO
PRODUCCIN
V. 000 ACAP02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIN
POR CDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCTO

F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO PEDIDO DIARIO DE ABARROTES V. 000 ACAP03 ASISTENTE PRODUCCIN POR CDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCCIN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRODUCCIN

F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO PEDIDO DIARIO MP E INSUMOS V. 000 ACAP04 ASISTENTE PRODUCCIN POR CDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCCIN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRODUCCIN

FORMATO PEDIDO SEMANAL ASEO Y F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ARCHIVO


EMPAQUE
V. 000 ACAP05 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ASISTENTE PRODUCCIN
PRODUCCIN
POR CDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCCIN

FORMATO HOJA DE VIDA PRODUCTO F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL AUXILIAR DE PRODUCCIN Y ARCHIVO
TERMINADO
V. 000 ACAP06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIN
POR CDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCCIN

FORMATO PROGRAMACIN DE LA F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIN Y ARCHIVO


PRODUCCIN
V. 000 ACAP07 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIN
POR CDIGO 1 AO JEFE DE PRODUCTO

F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIN Y ARCHIVO


FORMATO CONTROL DE BPM V. 000 ACAP08 POR CDIGO 1 AO JEFE DE PRODUCTO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIN

F: ARCHIVO PRODUCCIN M: MANUAL ARCHIVO


FORMATO ACTA DE REUNIN V. 000 ACAP09 JEFE DE PRODUCCIN POR CDIGO 1 AO JEFE DE PRODUCCIN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRODUCCIN

ELABORO REVIS APROB FECHA