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TRABAJO DE GRADO
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RESUMEN ............................................................................................................... 9
INTRODUCCION ................................................................................................... 10
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ...................................................................... 11
1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................... 11
1.1.1. ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO MUNDIAL ............................. 11
1.1.2. ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO .......... 12
1.1.3. ANTECEDENTES EN COLOMBIA .................................................... 13
1.2 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA ............................................................ 14
1.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA .......................................................... 20
2. JUSTIFICACIN ............................................................................................. 21
3. OBJETIVOS.................................................................................................... 22
3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 22
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ..................................................................... 22
4. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 23
4.1 MARCO TERICO Y CONCEPTUAL ...................................................... 23
4.2 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL .................................................... 24
4.3 MARCO NORMATIVO .............................................................................. 24
5. ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE G.A. Y S.S.T. ........ 27
6 LISTA DE CHEQUEO ..................................................................................... 28
6.1 LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA ISO 14001: 2015 ......................... 29
6.2 LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA ISO 18001:2007 ......................... 33
6.3 LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1072 DE 2015 .................................... 42
7 APLICACIN DE LAS LISTAS DE CHEQUEO EN EL PROYECTO DE
LIMPEZA DE CANALES Y QUEBRADAS. ............................................................ 54
7.1 IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA ISO
14001: 2015 ....................................................................................................... 54
7.2 IMPLEMENTACIN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA
OHSAS 18001: 2007 .......................................................................................... 61
7.3 IMPLEMENTACIN DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL DECRETO 1072
DE 2015 ............................................................................................................. 73
8 ANALISIS DE COSTOS.................................................................................. 91
8.1 CRONOGRAMA DE COSTOS ................................................................. 91
8.2 COSTOS TOTALES ................................................................................. 94
9 CONCLUSIONES ........................................................................................... 97
10 RECOMENDACIONES ................................................................................ 99
BIBLIOGRAFA .................................................................................................... 100
LISTA DE TABLAS
Este trabajo de grado tiene como finalidad disear y analizar los costos totales que
deben asumir el proyecto de limpieza de canales y quebradas en la ciudad de
Bogot D.C., para el cumplimiento correcto de los sistemas de gestin ambiental y
seguridad y salud en el trabajo.
Este proyecto es netamente ambiental, debido a que sus actividades van
encaminadas a la proteccin y limpieza de los cuerpos de aguas ubicados en la
ciudad de Bogot; para garantizar dicho objetivo, se cuenta con un equipo
operativo y profesional capacitado y entrenado para el correcto desarrollo del
convenio 430 de 2014. Por este motivo se trabajara con las normas ISO
14001:2015- OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, para analizar sus
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en cada una de
sus actividades ejecutadas.
La primera etapa del trabajo es diagnosticar el estado actual de los sistemas en el
proyecto, para esta actividad se disearan listas de chequeo de cada norma,
como herramienta de aplicacin en campo. Segn resultados de aplicacin se
plasmaran acciones para su cumplimiento correcto con todos los requisitos de las
normas ISO 14001:2015- OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 y se
creara un presupuesto para dichas acciones.
Estas actividades a desarrollar se observaran en el transcurso del trabajo con
sus respectivos anlisis y comentarios.
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO MUNDIAL
Fuente: Autores
Despaste
Esta actividad consiste en la remocin del pasto incluidas sus races que crece en
las juntas de dilatacin, longitudinales, transversales de las losas que conforman
el revestimiento de los taludes de los canales, as como de los lloraderos,
cabezales, puentes y dems estructurales hidrulicas de los canales. El
acometimiento de esta actividad tiene como propsito incrementar la vida til de
las losas evitando el deterioro, por accin del enraizamiento del pasto que afecta
la estructura y permeabilizacin de losas, sub-base y taludes.
Fuente: Autores
Fuente: Autores
Fuente: Autores
Fuente: Autores
Corte de csped
Esta actividad consiste en el corte, retiro y acopio del csped, generalmente pasto
kikuyo, existente en los taludes de los canales y se debe realizar con podadora,
guadaadora u otro equipo similar aprobado por el comit tcnico.
Figura. 7 Corte de csped canal Salitre a la altura de la avenida Boyac.
Fuente: Autores
Plateo
El plateo es la actividad que se realiza en la zonas donde existan rboles y
consiste en remover la cobertura vegetal y las races en un rea equivalente a un
(1) metro de dimetro medido a partir del fuste del rbol o arbusto.
Con el fin de garantizar que todos los trabajadores que desarrollan las actividades
anteriormente mencionadas del proyecto de limpieza de canales y quebradas de la
ciudad de Bogot y a que se genere el menor impacto sobre el ambiente, se viene
desarrollando el diseo e implementacin de las normar ISO 14001:2008 y
OHSAS 18001, las cuales a la fecha del presente trabajo no se han implementado
totalmente por el desconocimiento de los recursos y costos que tienen implcitos
estos procesos, razn por la cual se hace necesario identificar las falencias en la
implementacin que se viene desarrollando, as como las potencialidades para
actualizar el sistema a los requisitos de la ISO 14001:2015, estimando los costos y
recursos necesarios para llegar al cumplimiento de los requerimientos de las dos
normas as como al Decreto 1072 de 2015 el cual es un requisito legal de
obligatorio cumplimiento.
Necesidades
Cuestiones y
internas y expectativas
externas Contexto de la organizacin de las partes
interesadas
Alcance del sistema de gestin
ambiental
p
Planifica
r
Liderazg Apoyo y
Mejor operaci H
A a o n
Evaluaci
n del
desempe
o
6 LISTA DE CHEQUEO
PREGUNTAS SI NO
Existen documentos sobre las medidas que se toman para asegurar que
los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado?
Fuente: Autores
PREGUNTAS SI NO
Fuente: Autores
6.3 LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1072 DE 2015
PREGUNTAS SI NO
Est definida la poltica de SST?
Fuente: Autores
Es importante tener en cuenta que estas listas de chequeo aunque diseadas para
identificar las falencias de la implementacin de los sistemas anteriormente
mencionados en el proyecto de limpieza de canales, son aplicables a cualquier
organizacin pues su elaboracin est basada en los requisitos que tanto las
normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 exige para implementacin como
el Decreto 1072 de 2015 para su obligatorio cumplimiento.
7 APLICACIN DE LAS LISTAS DE CHEQUEO EN EL PROYECTO DE
LIMPEZA DE CANALES Y QUEBRADAS.
La organizacin tiene
determinadas las cuestiones
externas e internas que afecten los x
resultados previstos en el sistema
de gestin ambiental?
Generar un
La poltica no se espacio de
Est disponible la poltica
encuentra comunicacin
ambiental para las partes X
disponible para las con las partes
interesadas?
partes interesadas interesadas va
electrnica
Existe alguien responsable del
sistema de gestin ambiental e
x
informa a alta direccin sobre el
desempeo del sistema?
La organizacin cuenta con una
matriz de identificacin de aspectos x
ambientales?
Estn identificadas las situaciones
de emergencia potenciales,
x
incluidas las que puedan generar
impacto al ambiente?
* Revisin de
los aspectos
ambientales
identificados
De los aspectos ambientales * Determinar si
identificados de las actividades, requieren
productos y servicios, se tiene No estn control u otra
determinado cuales pueden identificados desde actividad para
controlar y en cuales se puede x la perspectiva del influir en ellos.
influir, as como sus impactos ciclo de vida del * Evaluar los
ambientales asociados desde la producto impactos
perspectiva de ciclo de vida del ambientales
producto? asociados
desde la
perspectiva de
ciclo de vida del
producto.
Se encuentran determinados y
documentados los aspectos que
x
tienen o pueden tener un impacto
ambiental significativo?
Estn comunicados los aspectos
ambientales significativos entre los
x
diferentes niveles y funciones de la
organizacin?
PREGUNTAS SI NO OBSERVACION ACCIONES
Se evala la necesidad de
acciones para eliminar las causas x
de la no conformidad?
Se implementa cualquier accin
x
necesaria?
Se revisa la eficacia de cualquier
accin correctiva tomada y de ser
x
necesario se realizan cambios en el
sistema de gestin ambiental?
Se cuenta con informacin
documentada sobre la naturaleza de
las no conformidades y de las
x
acciones tomadas, as como de los
resultados de las acciones
correctivas?
Se mejoran continuamente la
conveniencia, adecuacin y eficacia x
del sistema de gestin ambiental?
Fuente: Autores
Verificacin,
Existen procedimientos de todos rotulado y
los documentos requeridos que seguimiento de
permitan ser ubicados con facilidad x No todo tiene los
y ser revisados por el personal procedimientos
autorizado? necesarios en el
proyecto.
aprobar y revisar
todos los
Estos procedimientos estn
x procedimientos
aprobados y revisados?
establecidos por
el proyecto
Estn los documentos en las
versiones actualizadas disponibles
x
en los lugares definidas como
esenciales para el SG de S y SO
La organizacin tiene
procedimientos para identificar x
documentos obsoletos?
definir un
sistema de
Los documentos obsoletos son
x archivo para los
retirados?
documentos
obsoletos
Tiene la organizacin identificada
las operaciones y actividades
asociadas con los peligros
x
identificados donde se requiere
sean aplicadas las medidas de
control?
El sistema de gestin de S y SO
de la organizacin implementa y
mantiene controles operacionales x
para mercancas, equipos y
servicios comprados?
Estn identificados los controles
operacionales relacionados con los
x
contratistas y visitantes en lugares
de trabajo?
La organizacin tiene establecido En el proyecto no Realizar un
y mantiene procedimientos para estn definidos los anlisis de
x
identificar el potencial de procedimientos ni vulnerabilidad
situaciones de emergencia? protocolos en del proyecto.
La organizacin tiene establecido situaciones de * Elaborar el
y mantiene procedimientos para emergencia plan de
x
responder situaciones de Se encuentra en prevencin,
emergencia? actualizacin. preparacin y
La organizacin tiene establecido respuestas ante
y mantiene procedimientos para emergencias,
x donde incluya lo
prevenir o mitigar consecuencias
se S y SO? que se pide en la
Se revisan los planes y normatividad
procedimientos y respuesta a las x vigente.
emergencias en forma peridica?
Se han establecido y mantenido
procedimientos para el monitoreo y
x
medicin peridica del desempeo
en S y SO?
Estos procedimientos establecen
mediciones cuantitativas y
x
cualitativas, apropiadas a las
necesidades de la organizacin?
La organizacin monitorea el
grado de cumplimiento de los x
objetivos de S y SO?
Tiene la organizacin medidas
proactivas de desempeo, que
monitoreen la conformidad con los x
programa y controles de G de S y
SO?
Existen medidas reactivas de
desempeo para monitorear
accidentes, enfermedades,
incidentes (incluyendo las casi- x
accidentes) y otras evidencias
histricas de desempeo deficiente
de S y SO?
Existe registro de datos y
resultados de monitoreo y
medicin que sean suficiente para
x
facilitar un anlisis posterior de las
acciones correctivas y
preventivas?
Establecer
procedimientos
Si se tiene equipos para
para la
monitoreo la organizacin
calibracin y
establece y mantiene x
mantenimiento
procedimientos para la calibracin
de los equipos
y mantencin de estos equipos?
utilizados en el
proyecto
Elaborar un
mecanismos
Se mantiene registros de las para registrar las
actividades de calibracin, x actividades de
mantencin y de sus resultados? calibracin,
mantencin y de
sus resultados
Existen procedimientos para
registrar, analizar e investigar
deficiencias del SG de S y SO que
x
no son evidentes y que pueden
contribuir a que ocurran
accidentes?
La organizacin implementa y
mantiene procedimientos para
x
identificar la necesidad de accin
correctiva?
La organizacin Elaborar
La organizacin implementa y implementa procedimiento
mantiene procedimientos para acciones para identificar
x
identificar oportunidades de accin correctivas y toma oportunidades
preventiva? decisiones a partir de acciones
de ellas preventivas
La organizacin implementa y
mantiene procedimientos para
x
identificar oportunidades de mejora
continua?
La organizacin implementa y
mantiene procedimientos para
x
identificar oportunidades de mejora
continua?
La organizacin implementa y
mantiene procedimientos para
x
comunicar el resultado de estas
investigaciones??
Se registran y se documenta el
resultado de las investigaciones de x
incidentes?
Las investigaciones de
incidentes, se han llevado a cabo x
de forma oportuna?
La organizacin identifica, analiza
Elaborar un
y maneja las no conformidades x
procedimiento
reales y potenciales?
para identificar
La organizacin investiga las
las causas de
causas de las no conformidades y
x las no
toma las acciones con el fin de
conformidades
evitar su ocurrencia nuevamente?
La organizacin evala la
necesidad de acciones para x
prevenir las no conformidades?
La organizacin implementa y
mantiene procedimientos para
registrar y comunicar los
x
resultados de las acciones
correctivas y las acciones
preventivas tomadas?
La organizacin revisa la eficacia
de las acciones correctivas y las x
acciones preventivas tomadas?
Han identificado peligros nuevos
x
en la organizacin?
Han revisado los controles
nuevos a travs del proceso de
x
valoracin del riesgo antes de su
implementacin?
Las acciones correctivas y
preventivas para eliminar las
causas de las no conformidades x
son acordes a la magnitud de los
problemas?
Los cambios de las acciones
correctivas y preventivas son
x
documentados en el SG de S y
SO?
La organizacin se asegura de
que estos cambios de acciones
correctivas y preventivas sean x
documentados en el SG de S y
SO?
La organizacin ha establecido y elaborar
mantenido procedimientos para procedimiento
x
identificar, mantener y disponer los para la
registros de S y SO? identificacin, el
almacenamiento,
La organizacin implementa y
la proteccin, la
mantiene procedimientos para la
recuperacin, la
identificacin, el almacenamiento,
x retencin y la
a proteccin, la recuperacin, la
disposicin los
retencin y la disposicin de los
registros de S y
registros?
SO
Los registros son legibles,
identificables y permiten la
x
trazabilidad de la actividad
involucrada?
Las auditoras internas del SG No se ha realizado
de S y SO se realizan a intervalos x ninguna auditoria al
de tiempo planificados? SG de S y SO
El SG de S y SO cumple con las
disposiciones planificadas para la
x
gestin de S y SO incluidos en la
norma OHSAS?
El SG de S y SO es eficaz y
cumple con la poltica y objetivos x
de la organizacin?
Se revisan los resultados de las
x
auditaras anteriores?
Se informa a la gerencia acerca
de los resultados de las x
auditoras?
En el proceso de auditoras
internas, la organizacin tuvo en
cuenta las responsabilidades, No se ha realizado
competencias y requisitos para x ninguna auditoria al
planificar y realizar las auditoras, SG de S y SO
reportar los resultados y conservar
los registros asociados? programar
La organizacin tuvo en cuenta la auditoria al SGS-
determinacin de los criterios de No se ha realizado SST del
auditoria, su alcance, frecuencia y x ninguna auditoria al proyecto.
mtodos en el proceso de SG de S y SO
auditoras internas?
Revisa la alta gerencia, segn
frecuencia definida por ella, el SG
de S y SO para asegurar su x
conveniencia, adecuacin y
eficacia continua?
En el proceso de revisin por la
organizacin, se incluyen la
evaluacin de oportunidades de
mejora, y la necesidad de efectuar x
cambios al sistema de gestin de
S y SO, incluyendo la poltica y los
objetivos de S y SO?
Esta revisin est documentada? x
Conoce la organizacin, los
elementos de entrada para la x
revisin por la alta direccin?
La organizacin tiene en cuenta
los elementos de entrada para las x
revisiones por la alta direccin?
La organizacin tiene en cuenta
para la revisin los resultados de
No se ha realizado
las auditoras internas y las
x ninguna auditoria al
evaluaciones de cumplimiento con
SG de S y SO
los requisitos legales aplicables y
con otros requisitos que suscriba?
Verificar
En las revisiones por la direccin,
informes de la
incluyen los resultados de x
alta direccin
participacin y consulta?
anteriores.
Para la revisin por la alta
direccin, la organizacin tiene en
cuenta las comunicaciones
x
pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las
quejas?
Para la revisin por la alta
direccin, la organizacin tiene en
x
cuenta el desempeo de S y SO
de la organizacin?
Para la revisin por la alta
direccin, la organizacin tiene en
x
cuenta el grado de cumplimiento
de los objetivos?
La revisin por la alta direccin
de la organizacin, incluye el
estado de las investigaciones de
incidentes, acciones correctivas y
x
acciones preventivas, acciones de
seguimiento de revisiones
anteriores y recomendaciones para
la mejora?
Verificar
Conoce la organizacin las
informes de la
salidas de las revisiones por la x
alta direccin
direccin?
anteriores.
La organizacin comunica lo
elementos de salida de revisin x
por la alta direccin?
Estn disponibles para comunicar
y consultar los elementos de salida x
de la revisin por la alta direccin?
Las salidas de las revisiones por
la direccin deben incluir cambios
en el desempeo en S y SO, x
poltica y objetivos de S y SO,
recursos y otros elementos del
sistema de gestin de S y SO?
Fuente: Autores
La Alta direccin revisa y evala el estado del SG-SST por medio de informes que
pasan los coordinadores de SST, mensuales y trimestrales, cumpliendo con todos
los requisitos y estadsticas solicitados por la norma. Donde solo se manejan
acciones correctivas para las falencias encontradas en la implementacin del
sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Adems, la alta direccin
informa los cambios que se hacen despus de la revisin peridica del SG-SST a
todas las partes interesadas, para mejorar el desempeo y el bienestar de ellos.
Se identificaron falencias al momento de la aplicacin de la norma, donde los
siguientes requisitos no se cumplen en el proyecto, el primero es el procedimiento
de comunicacin interna y externa.
Este sistema no ha establecido el plan de preparacin y respuesta ante
emergencias, ni posee un grupo de brigadistas capacitado, entrenado y dotado
para cualquier emergencia que se pueda presentar en el transcurso del proyecto.
No se cuenta con un procedimiento de calibracin y mantenimiento de equipos,
que nos garantice precisin y exactitud en cada una de las actividades del
proyecto.
El proyecto no tiene elaborado el programa de auditoras para el sistema de
gestin del proyecto y hasta el momento no se ha hecho una auditoria para
diagnosticar el estado del SG-SST.
7.3 IMPLEMENTACIN DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL DECRETO 1072 DE
2015
* Conformar el
comit paritario
de seguridad y
No se tiene
salud en el
constituido el
Se tiene los soportes de la trabajo de
comit por lo tanto
convocatoria, eleccin acuerdo a la
no se cuenta con
conformacin del comit paritario normatividad
ningn soporte.
de seguridad y salud en el trabajo X vigente. Para
Pero en este
y las actas de reunin o la esto se debe
momento se est
delegacin del viga de seguridad y realizar
empezando con la
salud en el trabajo? convocatoria,
convocatoria para
elecciones y
crear el comit.
dejar soporte de
la constitucin
del comit.
Se tiene los reportes y las
investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y
X
enfermedades laborales de
acuerdo con la normatividad
vigente?
Se tiene documentado y
actualizado la identificacin de las
amenazas junto con la evaluacin
de la vulnerabilidad y sus X
correspondientes planes de
prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias?
* Realizar
Se tiene documentado y No cuentan con
diagnstico de
actualizado los programas de ningn programa
las condiciones
vigilancia epidemiolgica de la de vigilancia
de trabajo y
salud de los trabajadores, los epidemiolgica de
X salud de los
resultados de las mediciones salud de los
trabajadores,
ambientales y los perfiles de salud trabajadores ni de
para definir y
arrojados por los monitoreos mediciones
documentar los
biolgicos? ambientales.
programas de
vigilancia
epidemiolgica
se necesitan
implementar.
* Definir y
ejecutar las
mediciones
ambientales
necesarios para
el proyecto.
* Crear los
perfiles de salud
segn monitores
biolgicos.
* Elaborar los
formatos
Se encuentran adecuados para
Se tiene actualizado los formatos
reformando los las inspecciones
de registro de las inspecciones a
X formatos utilizados y que cumplan
las instalaciones, maquinas o
para las con lo definido
equipos ejecutadas?
inspecciones. por la
normatividad y
la empresa.
* Verificar la
actualizacin de
la matriz legal
Se est
Se tiene documentado y con respecto a
X actualizando y
actualizado la matriz legal? la normatividad
revisando
vigente aplicable
y la de otra
ndole.
Se tiene evidencias de las
gestiones adelantadas para el X
control de los riesgos prioritarios?
Se conserva los registros y
documentos que soportan el SG-
SST de manera controlada,
garantizando que sean legibles, X
fcilmente identificables y
accesibles, protegidos contra dao,
deterioro o prdida?
Tienen sistema de archivo o
retencin documental acorde a la
X
normatividad vigente y poltica de
la empresa?
Se tiene mecanismos eficaces Se cuenta con
para recibir, documentar y medios
responder adecuadamente las electrnicos
X
comunicaciones internas y (celulares avantel)
externas relativas a la seguridad y y memorandos,
salud en el trabajo? entre otros.
En la induccin y
Se tiene mecanismos para dar a
capacitaciones se
conocer el SG-SST a los X
da a conocer el
trabajadores y contratistas?
SG-SST.
Se tiene canales de
comunicacin que permita
Pero el medio es
recolectar inquietudes, ideas y
verbal o director,
aportes de los trabajadores sobre X
no se maneja nada
SST, para que sean consideradas
escrito.
y atendidas por los responsables
en la empresa?
Est definido y escrito el mtodo
para la identificacin de peligros,
X
evaluacin y valoracin de los
riesgos?
Se tiene
Se tiene identificadas las
identificados en el
maquinas, equipos, materia prima,
rea de almacn y
insumos, productos finales e X
se tiene un
intermedios, subproductos y
coordinador de
material de desecho?
maquinaria
Se ha actualizado cada vez que
ha ocurrido un accidente de trabajo X
mortal o un evento catastrfico?
Pero se le informa
* Conformar el
solo al responsable
comit paritario
Se le informa al comit paritario de la seguridad y
de seguridad y
o viga de seguridad y salud en el salud en el trabajo,
salud en el
trabajo sobre los resultados de las X debido a que no
trabajo de
evaluaciones de los ambientes de existe el comit
acuerdo a la
trabajo? paritario de
normatividad
seguridad y salud
vigente.
en el trabajo.
se tiene
identificado las
Estn identificados y relacionados personas que
en el SG-SST los trabajadores que trabajan en alturas,
X
se dedican en forma permanente a este es el trabajo
las actividades de alto riesgo? con ms alto riesgo
en el proyecto de
canales y
quebradas.
TOTAL COSTOS SEMANA $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 24.800.000
Fuente: Autores
Tabla 9 Cronograma de actividades con los costos asociados para la implementacin del programa SST
CRONOGRAMA DE COSTOS
MESES
ACCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COSTOS
1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem
OSHAS 18001:2007 Y DECRETO 1072 DE 2015
TOTAL COSTOS $ 5.200.000 $ 3.200.000 $ 4.000.000 $ 8.000.000 $ 5.000.000 $ 1.600.000 $ 800.000 $ 3.200.000 $ 12.400.000 $ 9.200.000 $ 1.200.000 $ 3.600.000 $ 2.000.000 $ 53.800.000
Fuente: Autores
Como se puede evidenciar en los anteriores cronogramas de costos, por la
relacin directa entre la norma OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015, se
complementaron acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos que las
dos normas en un solo cronograma, encontrando que las actividades de
capacitacin son las que requieren una inversin ms alta.
Para el caso del cronograma de las actividades que se requieren para el
fortalecimiento del sistema de gestin ambiental, se encontr que requiere una
inversin de mnimo 24.800.00 para dar cumplimiento a todos los requisitos
planteados en la norma ISO 14001:2015, de los cuales 32% del total de la
inversin corresponden a las actividades asociadas a la planificacin e
implementacin del plan de emergencia.
El costo total para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 para la implementacin
definitiva del sistema de gestin ambiental y el programa de Salud y Seguridad en
el Trabajo en el proyecto de limpieza de canales y quebradas equivale a $
83.423.600 millones, los cuales involucran los costos que se relacionan en la
siguiente tabla:
Tabla 10 Costos totales para el cumplimiento de las normas ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 y Decreto 1072 de 2015
SUBTOTAL 6.000.000,00
TOTAL 83.423.600,00
Fuente: Autores
Hay recursos que no estn cuantificados en la anterior tabla, debido a que no hay
necesidad de adquirirlos, pues la organizacin ya cuenta con ellos y tiene
internalizados sus costos, razn por la cual, se pueden poner a disposicin sin
incurrir en costos adicionales para el desarrollo de algunas actividades, en la tabla
11 se relacionan estos recursos.
Tabla 11 Recursos adicionales para el cumplimiento de la ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 y Decreto 1072 de 2015
UNIDAD DE
ITEM CANTIDAD OBSERVACIN
MEDIDA
Con conexin a internet para
Computadores Unidad 5 el desarrollo de
capacitaciones.
Disponible para el equipo
Computador porttil Unidad 1 QHSE durante el tiempo
propuesto.
Disponible para el
Video beam Unidad 1 desarrollo de las actividades
propuestas.
Disponible para la
impresin de los materiales
Impresora Unidad 1
de las actividades que
requieran.
Disponible con mesa y sillas
Saln de reuniones Unidad 1 para el desarrollo de las
actividades grupales.
Fuente: Autores
agua, c. n. (s.f.). world water council 4th world water forum. Obtenido de
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/News/WWC_News/water_p
roblems_es_22.03.04.pdf
Arrojo, P. (2006). Los retos ticos de la nueva cultura del agua. POLIS revista
latinoamericana .
Chiriboga Lovato, A. I. (2015). La gestin integral comunitaria de quebradas:
Experiencia de la asociacin de cooperativas de vivienda Alianza Solidaria
en la ciudad de Quito. Quito, Ecuador. Obtenido de
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9862
Incontec Internacional. (2007). Norma Tecnica Colombiana OHSAS 18001:2007.
Bogot: Incontec.
Incontec Internacional. (2015). Norma Tecnica Colombiana ISO 14001:2015.
Bogot: Incontec.
Iza, G. A. (2009). Gobernanza del Agua en Mesoamrica. suiza: Editores.
Obtenido de
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