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BENJAMN RA
1.- Las directrices de la OIT sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, se recogen en
el documento
a) ILO-OSH 2000
b) OIT-ILO 2001
c) ILO-OSH 2001
d) OIT-ILO 2000
2.- Segn las directrices de la OIT sobre los SST, los principales elementos del sistema de
gestin de la seguridad y la salud en el trabajo son
a) Poltica, organizacin, planificacin, aplicacin y control.
b) Poltica, planificacin, ejecucin, y control
c) Poltica, planificacin, ejecucin, control y mejora continua
d) Poltica, organizacin, planificacin y aplicacin, evaluacin, accin en pro de mejoras
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6. Seala qu afirmacin es correcta, conforme a lo establecido en el art. 31bis del R.D. 39/1997
a) La auditora del sistema de prevencin de las empresas que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y ajenos tendr como objeto las actividades preventivas
desarrolladas por el empresario con recursos propios y su integracin en el sistema general
de gestin de la empresa
b) La empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos no
tendrn obligacin de pasar auditora de su sistema de prevencin
c) La auditora del sistema de prevencin de las empresas que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y ajenos tendr carcter voluntario, salvo para las empresas que
desarrollen actividades incluidas en el Anexo I de esta norma
d) Todas son correcta
9.- Conforme a lo establecido en el Libro II, Ttulo I, Captulo I, artculo 120, del V Convenio
Colectivo del Sector de la Construccin; el rgano Paritario para la Prevencin en la
Construccin, se constituye y estructura en el seno de
a) La Fundacin Laboral de la Construccin
b) La Fundacin Paritaria de la Construccin
c) La Fundacin Tripartita de la Construccin
d) No existe dicho rgano
10.- La primera auditora del sistema de prevencin de la empresa deber llevarse a cabo
a) Dentro de los quince meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de la
actividad preventiva
b) Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de
la actividad preventiva
c) Dentro de los veinticuatro meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin
de la actividad preventiva
d) Dentro de los seis meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de la
actividad preventiva
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12.- Segn el mtodo del rbol de causas, para la investigacin de accidentes de trabajo, se
representa grficamente como una disyuncin aquellos casos en los que:
a) Varios hechos (X1, X2,..) no se hubiesen producido si el hecho (Y) no se hubiese
producido
b) El hecho (X) no se hubiese producido si el hecho (Y) no se hubiese producido, pero el solo
hecho (Y) no provoc el hecho (X)
c) El hecho (X) no se hubiese producido si el hecho (Y) no se hubiese producido
d) Todas las respuestas son falsas
13.- Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditora
del sistema de prevencin habrn de contar con la autorizacin de la autoridad laboral
competente
a) del lugar donde radiquen sus actividad auditora.
b) del lugar donde radiquen sus instalaciones principales
c) del lugar donde radiquen las empresas auditadas
d) Todas son falsas
14- Conforme a lo establecido en el Libro II, del V Convenio Colectivo del Sector de la
Construccin; previamente a la realizacin de sus funciones, las personas designadas para la
visita a las obras recibirn de la FLC la formacin especfica necesaria, consistente en
a) Un curso de 320 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
b) Un curso de 120 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
c) Un curso de 220 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
d) No es necesario acreditar ninguna formacin, puesto que las visitas las realizan los Delegados
de Prevencin
15- Conforme a lo establecido en el Libro II, del V Convenio Colectivo del Sector de la
Construccin, la Comisin Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, estar
compuesta por
a) Un mximo de 14 miembros, designados 7 por cada una de las partes
b) Un mximo de 12 miembros, designados 6 por cada una de las partes
c) Un mximo de 8 miembros, designados 4 por cada una de la partes
d) Un mximo de 10 miembros, designados 5 por cada una de las partes
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17.- Cita al menos tres contenidos formativos, de los establecidos en el artculo 145. del
Convenio Colectivo del Sector de la Construccin, denominado contenido formativo para
personal directivo de la empresa
21.- En las auditoras de certificacin OSHAS 18001:2007, las acciones correctoras de las no
conformidades menores han de ser comunicadas a la empresa auditora por escrito en el plazo
mximo de
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Cuatro meses
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26. El nico documento que OSHAS 18001:2007 requiere explcitamente que sea pblico
a) Es el documento que recoge por escrito la poltica de la empresa en PRL
b) Es la evaluacin de riesgos
c) Son los controles peridicos de salud
d) Son los ndices de siniestralidad
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33.- El SGP se apoya en tres pilares, denominado trpode inteligente, que son
a) Gestin, Tcnica y Control
b) Gestin, Direccin y Staff
c) Gestin, Direccin y Control
d) Gestin, Cultura y Tcnica
34.- Una vez definidos los objetivos del SGP, ha de elaborarse el Programa de Gestin de la
Prevencin, que contendr para cada objetivo, las metas o tareas necesarias para su consecucin,
indicando para cada una
a) El responsable de conseguirlas, los medios y recursos asignados y los plazos de
consecucin
b) Los medios y recursos y el cumplimiento legal de lo establecido
c) Los plazos para su cumplimiento y las sanciones en caso de incumplimiento
d) Todas son cierta
37.- Cita al menos tres cambios o modificaciones introducidos por OSHAS 18001:2007 con
respecto a OSHAS 18001:1999 (p. 223 tema 2 modulo 3)
Mayor nfasis a la importancia de la salud, se han aadido nuevas definiciones, se ha
mejorado el alineamiento con ISO 14001 y 9001, el trmino accidente ha sido incluido en el
trmino incidente, se han aadido nuevos requisitos para la evaluacin del
cumplimiento
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43.- Segn la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, No someter, en los trminos
reglamentariamente establecidos, el sistema de prevencin de la empresa al control de una
auditora o evaluacin externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevencin con
una entidad especializada ajena a la empresa,
a) Se considera infraccin leve
b) Se considera infraccin muy grave
c) Se considera infraccin grave
d) Se considera infraccin gravsima
44.- Son documentos complementarios al manual. Describen cmo realizar una funcin
contemplada en el manual y que unidades organizativas se establecen para ello. Son los
denominados
a) Registros
b) Instrucciones Tcnicas
c) Procedimientos Generales
d) Instrucciones de trabajo
45.- Los PG no deben incluir la descripcin detallada de las actividades, por lo que la solucin es
establecer documentos de menor rango denominados
a) Protocolos
b) Instrucciones Tcnicas
c) Instrucciones de Trabajo
d) Todas son ciertas
47.- El modelo EFQM, que puede ser empleado para la gestin de la prevencin de riesgos
laborales, consta de nueve elementos
a) Cuatro de ellos denominados agentes facilitadores y cinco denominados agentes resultados
b) Cinco de ellos denominados agentes facilitadores y cuatro denominados agentes
resultados
c) Cinco de ellos denominados agentes actuadores y cuatro denominados agentes aplicadores
d) Cuatro de ellos denominados agentes actuadores y cinco denominados agentes aplicadores
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48. Si realizamos una comparacin entre las exigencias de las normas ISO 14001:2004 y
OSHAS 18001:2007, encontramos un gran nmero de procedimientos que son prcticamente
similares o equivalentes. Cita al menos cinco:
Procedimiento de identificacin de requisitos legales.
Procedimiento para el establecimiento de objetivos y el
programa de gestin.
Procedimiento para el control de los documentos.
Procedimiento para el control de los registros.
Procedimiento para la formacin.
Procedimiento de comunicacin.
Procedimiento para el control operacional.
Procedimiento para el seguimiento y medicin.
50.- Cita al menos cinco aspectos que el informe de auditora legal debe reflejar, conforme a lo
establecido en el art.31 del RSP
Identificacin de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
Identificacin de la empresa auditada.
Objeto y alcance de la auditora.
Fecha de emisin del informe de auditora.
Documentacin que ha servido de base a la auditora, incluida la informacin recibida de
los representantes de los trabajadores, que se incorporar al informe.
Descripcin sintetizada de la metodologa empleada para realizar la auditora y, en su caso,
identificacin de las normas tcnicas utilizadas.
Descripcin de los distintos elementos auditados y resultado de la auditora en relacin con cada
uno de ellos.
Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevencin y sobre el cumplimiento por el
empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevencin de riesgos laborales.
Firma del responsable de la persona o entidad auditora.
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52.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, los
factores de riesgo pueden agruparse en cuatro grandes bloques, que son
a) Agentes materiales, entorno ambiental, caractersticas personales y organizacin
b) Agentes fsicos, agentes qumicos, agentes ergonmicos y agentes psicolgicos
c) Agentes materiales, agentes ergonmicos, caractersticas personales y organizacin
d) Todas son falsas
53.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, la
evaluacin matemtica para control de riesgos, plantea el anlisis de cada factor de riesgo en
base a tres variables
a) Consecuencia, duracin y probabilidad
b) Consecuencia, exposicin y probabilidad
c) Exposicin, probabilidad, resultados
d) Todas son correctas
54.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, la
evaluacin matemtica para control de riesgos, permite obtener un Grado de Peligrosidad del
riesgo como producto de
55.- Segn la NTP 330: sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidentes, el nivel
de riesgos (NR) es funcin de
a) El nivel de probabilidad y el nivel de consecuencias
b) Nivel de consecuencia, nivel de exposicin y nivel de probabilidad
c) Nivel de exposicin y nivel de probabilidad
d) Todas son falsas
56.- Segn la NTP 330: sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidentes, el nivel
de probabilidad (NP) es funcin de
a) El nivel de deficiencia de la medidas preventivas y el nivel de exposicin al riesgo
b) Nivel de consecuencia y el nivel de exposicin al riesgo
c) Nivel de exposicin al riesgo y el nivel de probabilidad de su materializacin
d) Todas son falsas
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58.- Su fundamento parte de considerar que un pequeo porcentaje de las causas, el 20%,
producen la mayora de los efectos, el 80%. Se trata del denominado
a) Diagrama 20-80
b) Diagrama ABC
c) Diagrama de Pareto
d) Todas son correctas
59.- En el documento del INSHT denominado Investigacin de accidentes por el mtodo del
rbol de causas se afirma que segn los estudios de PEARSON, realizados en 1975 sobre una
muestra de 1.000.000 de accidentes de la Industria britnica, se observ que:
a) Por cada accidente grave, se producen 3 accidentes leves con baja
b) Por cada accidente grave, se producen 50 accidentes leves con baja
c) Por cada accidente grave, se producen 400 incidentes
d) Todas son ciertas
SUPUESTO PRCTICO
ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES/INCIDENTES (N 25) MANUAL PROCEDIMIENTOS
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