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DIPLOMADO DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


SSOMA

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
Ing. Flavio Ventura Silva
flavio.ventura22@gmail.com;gerencia@ssmaperu.com .pe

www.ssmaperu.com.pe
MARCO NORMATIVO
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

La presente Ley es aplicable a todos los sectores


econmicos y de servicios; comprende a todos los
empleadores y trabajadores bajo el rgimen
laboral de la actividad privada en todo el
territorio nacional, trabajadores y funcionarios
del sector pblico, trabajadores de las Fuerzas
Armadas y de la Polica Nacional del Per, y
trabajadores por cuenta propia.
2
MARCO NORMATIVO

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la


Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
R.M. 050-2013-TR Aprueban los
formatos referenciales que contempla la
informacin mnima que se debe
considerar en los registros obligatorios
que establece el sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo.
IMPORTANCIA DEL IPER

CONTIBUYE CON EL PROCESO DE


PROTECCIN DE LA INTEGRIDAD FSICA,
MENTAL Y SOCIAL DEL
TRABAJADOR, DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
PROPIEDAD, A TRAVES DE LA FASE DE
PLANIFICACIN DEL SGSST DE LA
ORGANIZACIN, CUYOS BENEFICIOS RECAEN
DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJADORES
Y SUS FAMILIAS, EMPLEADORES Y EN EL
PROPIO ESTADO.
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

ACTUAR PLANIFICAR

LEY N
29783

VERIFICAR
EJECUTAR
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
4.5.1.- SEGUIMIENTO Y 4.6.- REVISIN POR LA
1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
MEDICIN DEL DESEMPEO DIRECCIN
4.5.2.- EVALUACIN DEL 2.- PUBLICACIONES QUE PROPORCIONAN
CUMPLIMIENTO LEGAL ACTUAR * INFORMACIN U ORIENTACIN
4.5.3.1.- INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES 3.- TRMINOS Y DEFINICIONES
4.5.3.2.- NO CONFORMIDAD,
ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA 4.- REQUISITOS DEL SGSST
4.5.4.- CONTROL DE REGISTROS VERIFICAR * PLANIFICAR *
4.1.- REQUISITOS GENERALES
4.5.5.- AUDITORA INTERNA
4.1.1, 4.1.2.- SGSST Y REVISIN INICIAL
LEY N
29783 4.1.3.- ALCANCE
4.4.1.- RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
4.2 .- POLTICA DE SST
4.4.2.- ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y
TOMA DE CONCIENCIA HACER *
4.3 PLANIFICACIN
4.4.3.- COMUNICACIN,
PARTICIPACIN Y CONSULTA
4.3.1 .- IPERC
4.4.4, 4.4.5.- DOCUMENTACIN Y
CONTROL
4.3.2 .-REQUISITOS LEGALES Y
4.4.6 .- CONTROL OPERACIONAL OTROS
4.3.3 .- OBJETIVOS Y
4.4.7.- PREPARACIN Y RESPUESTA A PROGRAMAS
EMERGENCIA

S
6
APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

LNEA BASE

IPERC

INSPECCIONES MEDIDAS
HA
AUDITORAS IMPLEMENT
AR
ACCIDENTES

ENF. OCUP.
PROGRAMAS
PROGRAMAS
OTROS PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Finalizado este curso, los participantes podrn :

Identificar los peligros y evaluar los riesgos de


SST.
Conocer los diferentes niveles de riesgos y cmo
completar matrices de riesgos.
Proponer medidas de control.
Elaborar Mapas de Riesgo.
CABE SEALAR QUE ESTAS ACTIVIDADES
CORRESPONDEN A LA FASE DE
PLANIFICACIN DEL SGSST.
POR QU ESTE CURSO?
Toda actividad cuenta con riesgos asociados :

Cruzar el camino
Conducir un vehculo
Excavar una zanja
Retirar desmonte
Encofrar y desencofrar
Subir por una escalera
Realizar trabajos en altura
Realizar trabajos de carpintera
Realizar trabajos de pintura
NADA ES ABSOLUTAMENTE SEGURO: Esta lista es
interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida
diaria
IPER Y LA PARTICIPACIN DE LOS
TRABAJADORES
Los trabajadores y sus representantes, participan en la
identicacin de los peligros y la evaluacin de los riesgos
al interior de cada unidad empresarial y en la elaboracin
del mapa de riesgos.

Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones,


sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de
estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden
recurrir a la autoridad administrativa de trabajo.

LEY N 29783
IPER Y LA MEJORA CONTINUA EN EL
SGSST

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del SGSST


tienen en cuenta:
b) Los resultados de las actividades de identicacin de los peligros
y evaluacin de los riesgos.

LEY N 29783
IPER Y EL ENFOQUE DE GNERO

El empleador adopta el enfoque de gnero en la evaluacin inicial y


en el proceso de identicacin de peligros y evaluacin de riesgos
anual.
Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la
exposicin de las trabajadoras en perodo de embarazo o lactancia a
labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia.

LEY N 29783
EXHIBICIN DEL IPER Y MAPA DE
RIESGO

La documentacin del SGSST que debe exhibir el empleador es el


siguiente:
c) La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y sus medidas
de control.
d) El mapa de riesgo.

D.S. N 005-2012-TR
PELIGRO
SITUACIN O CARACTERSTICA
INTRNSECA DE ALGO CAPAZ DE
OCASIONAR DAO A LAS PERSONAS,
EQUIPOS, PROCESOS Y AMBIENTE.
TIPOS DE PELIGROS
PELIGROS VISIBLES
Aquellos que se veen, son oidos, olfateados, probados o sentidos por
el equipo de inspeccin
Identificados por una lista de inspeccin general Ejm: Trabajo en
altura sin arns, Zanja sin delimitacin, iluminacin deficiente.
PELIGROS OCULTOS
Aquellos no sentidos, no visibles
Requieren una lista de inspeccin general.
Ejm: Gas ,Monxido de carbono, Sustancias radioactivas.
PELIGROS EN DESARROLLO
Aquellos que se empeoran con el tiempo, pueden no ser detectados.
Requieren un anlisis tcnico, o una lista de inspeccin general.
Ejm: Daos estructurales en un edificio, Recalentamiento de cables
elctricos, Hundimientos imperceptibles.
15
RIESGO

PROBABILIDAD DE QUE UN PELIGRO SE


MATERIALICE EN UNAS DETERMINADAS
CONDICIONES Y SEA GENERADOR DE DAO A
LAS PERSONAS, EQUIPOS Y AL AMBIENTE.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Proceso mediante el cual


se localiza y reconoce que
existe un peligro y se
definen sus
caractersticas.
EVALUACIN DE RIESGOS

Proceso posterior a la identificacin de los peligros,


que permite valorar el nivel, grado y gravedad de
los mismos, proporcionando la informacin
necesaria para que la empresa est en condiciones
de tomar una decisin apropiada sobre la
oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.
REGLAS BASICAS - IPER

Considerar riesgos del proceso y actividades .


Apropiado para la naturaleza del proceso.
Apropiado para un tiempo razonable.
Ser un proceso sistemtico de evaluacin.
Enfocar practicas actuales .
Considerar actividades rutinarias y no rutinarias.
Considerar cambios en el ambiente de trabajo.
Considerar a trabajadores y grupos de riesgo.
Considerar lo que afecta al proceso.
IPER debe ser estructurado, practico debe alentar la
participacin.
TRES TIPOS DE IPER

IPER DE LINEA BASE


IPER ESPECIFICO
IPER CONTINUO
1. IPER DE LINEA DE BASE

ESTABLECE DONDE NOS ENCONTRAMOS EN


EVALUACIN DE RIESGOS
Establece si todos los peligros estn identificados.
mbito del IPER (determina reas crticas).
Identifica donde estn los riesgos crticos.
Identifica necesidades de entrenamiento.
Establece las prioridades correctamente.
Determina el PERFIL DE RIESGOS de la empresa.
CONDUCE A ESTUDIOS MAS PROFUNDOS.
2. IPER ESPECIFICO
ESTE IPER EST ASOCIADO CON EL CONTROL DEL
CAMBIO Y SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
Cambios en procedimientos de trabajo.
PELIGROS ESPECIFICOS/ RIESGOS : Sistemas de sostenimiento
en excavaciones, puntos de anclaje en trabajos de altura, fijacin de
elementos en trabajos de altura, espacios vacos, etc.
Cambios en el sistema de trabajo u operacionales.
Cambios de herramientas, equipos y maquinarias.
Introduccin de qumicos nuevos y fuentes de energa.
Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez.
Proyectos o cambios nuevos.
Personal de contratas.
Trabajadores nuevos.
Investigacin de incidentes.
3. IPER CONTINUO

Efectuar diariamente, debe ser parte de nuestra rutina.


Identifica problemas no cubiertos.
Debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo.
Se puede aplicar en casa, en el camino, viaje etc.
Se utiliza: Check list, revisin y registro de equipos,
inspecciones mensuales, PETAR, mantenimiento preventivo,
ATS, casera de peligros, OPT, auditorias, evaluacin de
riesgos .
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER

EL EMPLEADOR FSICOS

PREV
CONTROLES DE
EXPOSICIN DE QUMICOS
LOS
TRABAJADORES
A LOS AGENTES:
BIOLGICOS

ERGONMICOS

PSICOSOCIALES
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER

EL EMPLEADOR:
GARANTIZA LA
PROTECCIN DE
LOS
TRABAJADORES
QUE, POR SU
SITUACIN DE
DISCAPACIDAD,
SEAN
ESPECIALMENTE
SENSIBLES A
LOS RIESGOS
DERIVADOS DEL
TRABAJO.
FUENTES DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS

Investigaciones de Accidentes.
Estadsticas de Accidentes.
Inspecciones.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis de trabajo seguro.
Auditoras.
Check list ( Lista de Revisin).
Programas
TALLER N 01 Y 02
1.- MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS 3X3
(CUALITATIVO)
2.- MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS
(CUANTITATIVO)

(R.M N 050-2013-TR)
En esta evaluacin se debe hallar la probabilidad de
ocurrencia del dao, nivel de consecuencias
previsibles, nivel de exposicin y finalmente la
valoracin del riesgo:

Para establecer el Nivel de la Probabilidad (NP) del


dao se debe tener en cuenta el nivel de diferencia
detectado y si las medidas de control son adecuadas
segn la escala:
BAJA El dao ocurrir raras veces.

MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones.

ALTA El dao ocurrir siempre o casi siempre.


1
Para determinar el Nivel de las
Consecuencias previsibles (NC) debe
considerarse la naturaleza del dao y las
partes del cuerpo afectadas segn.

LIGERAMENTE DAINO : Est relacionado con el


dao leve (Pequeos cortes o magulladuras, irritacin de
los ojos por polvo, molestias e incomodidad como dolor de
cabeza, disconfor).
DAINO: Est relacionado con daos serio (Fracturas,
accidentes reversibles (sordera, dermatitis, asma, trastornos
msculo esquelticos.)
EXTREMADAMENTE DAINO : Relacionado con la
muerte o incapacidad permanente irreversible (amputaciones,
fracturas mayores, lesiones mltiples, lesiones fatales). 1
El Nivel de Exposicin (NE). Es una medida de la
frecuencia con la que se da la exposicin al riesgo.
Habitualmente viene dado por el tiempo de
permanencia en el rea de trabajo, tiempo de
operaciones o tareas, de contacto con mquinas,
herramientas, etc. Este nivel de exposicin se
presentar segn:

ESPORDICAMENTE :Alguna vez en su jornada laboral y con


periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al ao.
EVENTUALMENTE: Varias veces en su jornada laboral aunque sea
con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.
PERMANETE: Continuamente o varias veces en su jornada laboral con
tiempo prolongado.
Al menos una vez al da 1
34

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE DAINO EXTREMADAMENTE
DAINO (disc) (rev) DAINO (n rev)

BAJA Trivial Tolerable Moderado


(rv) 4 5 -8 9 -16
PROBABILIDAD

MEDIA
Tolerable Moderado Importante
(ao)
58 9 16 17 -24

ALTA Moderado Importante Intolerable


(scs) 9 - 16 17 -24 25 - 36
VALORACIN DEL RIESGO
NIVEL DE
INTERPRETACIN/SIGNIFICADO
RIESGO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Intolerable
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
25 -36 trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede que se precisen
Importante recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
17 -24
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas
(mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para establecer, con ms
9 - 16
precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones


Tolerable ms rentables o mejoras que supongan una carga econmica importante.

58 Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las


medidas de control.

Trivial No se necesita adoptar ninguna accin.

4
MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD

NDICE DE EXPOSICIN AL RIESGO (D)

NDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)


NDICE DE CAPACITACIN ( C )
NDICE DE PROCEDIMIENTOS

PROBABILIDAD X SEVERIDAD
NDICE DE PERSONAS (A)
REQUISITO MEDIDAS DE
TAREA PELIGRO RIESGO

RIESGO SIGNIFICATIVO
NDICE DE SEVERIDAD
LEGAL CONTROL

NIVEL DE RIESGO
EXISITENTES (B)
Maquina
etiquetadora
Probabilidad NO COMENZAR
con guarda
de D.L. 42-F Art. O DETENER LA
1 2 7 3 21 SI
de
seguridad
atrapamiento
de miembro
195 al 199 y
206 al 224
3 1 IM OPERACIN E
IMPLEMENTAR
Etiquetado
rota y
superior GUARDAS
tornillos
sueltos
ESTIMACIN
37
PROBABILIDAD DEL NIVEL DE
RIESGO
SEVERIDAD
INDICE
(Consecuencia)
GRADO
PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIN
EXISTENTES CAPACITACIN DE PUNTAJE
EXPUESTAS AL RIESGO
RIESGO

Lesin sin
Al menos una
Personal incapacidad Trivial (T) 4
Existen son vez al ao (S)
entrenado, (S)
1 De 1 a 3 satisfactorios y
conoce el peligro Disconfor /
suficientes Espordicamen Tolerable De 5 a
y lo previene Incomodidad
te (SO) (TO) 8
(SO)

Personal Lesin con


Al menos una Moderado De 9 a
parcialmente incapacidad
Existen vez al mes (S) (M) 16
entrenado, temporal (S)
parcialmente y
2 De 4 a 12 no son
conoce el peligro
pero no toma Dao a la
satisfactorios Eventualmente Importante De 17 a
acciones de salud
(S) (IM) 24
control reversible

Lesin con
Al menos una incapacidad
Personal no
vez al da (S) permanente
Mas de entrenado, no
(S) Intolerable De 25 a
3 No existen conoce el peligro,
(IT) 36
12 no toma acciones
Dao a la
de control Permanenteme
salud
nte (SO)
irreversible
TALLER N 03
IPERC CONTINUO: IPERC DIARIO
MODELO DEL IPERC DIARIO C d.: PG-GI-6-A3
Ver.: 2 Pg.: 1 de 1

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


NIVELES DE PLAZO DE
Catrastofico 1 A A A A M RIESGO
DESCRIPCION
CORRECCION

Riesgo intolerable, requiere controles


Fatalidad 2 A A A M B inmediatos. Si no se puede controlar
ALTO 0-24 HORAS
PELIGRO se paraliza los trabajos
Permanente 3 A M M B B operacionales en la labor

Temporal 4 M M B B B Iniciar medidas para eliminar/reducir el


MEDIO riesgo. Evaluar si la accion se puede 0-72 HORAS
Menor 5 M B B B B ejecutar de manera inmediata

A B C D E
Prac tic amente BAJO Este riesgo puede ser controlable 1 MES
Raro que
Comn Ha suc edido Podria suc eder imposible que
suc eda
suc eda

FRECUENCIA

IPERC DIARIO REALIZADO POR EL TRABAJADOR


EVA LUA CIN RIESGO
DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO INICIA L MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR RESIDUA L
A M B A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO ANALIZADO POR EL SUPERVISOR:


1

5
VERIFICACION Y ANALISIS DEL IPERC POR EL (LOS) SUPERVISOR (ES)
NOMBRE EMPRESA HORA RATIFICA O CORRIGE EL IPERC DIARIO FIRMA

SUPERVISOR DEL TITULAR


HORA RATIFICA O CORRIGE EL IPERC DIARIO
MINERO (NOMBRE) FIRMA
REALIZAR EL IPERC DIARIOEN ELECTROLIMA

FATALIDA
0- 24
ALTO
HORAS

COMUN

MANTENIMIENTO DE
TABLERO ELCTRICO

PELIGRO MANTENIMIENTO
NIVEL DE PLAZO DE
TABLERO FRECUENCIA SEVERIDAD
ELCTRICO RIESGO ATENCIN
REALIZAR EL IPERC DIARIO EN ELECTROLIMA
IPERC DIARIO REALIZADO POR EL TRABAJADOR
1. Indicar
EVA LUA CIN RIESGO
DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO INICIA L MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR RESIDUA L

Mantenimiento
A M B A M B el Peligro
x Uso adecuado de procedimiento de trabajo
elctrico Posibilidad de electrocucin x

2.
Indicar el
riesgo
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO ANALIZADO POR EL SUPERVISOR:
1 Se puede eliminar el riesgo?

2 Se puede sustituir el riesgo?


3.
3
Se requiere aplicar controles de ingeniera?: Evaluacin
del riesgo
4 Se requiere aplicar controles de Administrativos?: Capacitacin, Instruccin en el PETS o Estndar, elaborar PETAR. Sealizar

5 Utilizar los EPP apropiado para la tarea


VERIFICACION Y ANALISIS DEL IPERC POR EL (LOS) SUPERVISOR (ES)
NOMBRE EMPRESA HORA RATIFICA O CORRIGE EL IPERC DIARIO FIRMA
Alfredo Polo SSMA 10:10 am El supervisor luego de analizar ratifica o modifica el IPERC de los trabajadores
4.
Mencionar
las medidas
de control

6. Secuencia 6. Evaluar el
7. Verificacin
8. y anlisis del
IPERC
para controlar
el peligro
nivel de riesgo
residual
MAPA DE RIESGOS
(R.M N 050-2013-TR)
PROCESO IPER
EL SUPERVISOR DE LINEA O REA FACILITA TODO
PASO 4

PASO 3 Evaluar y revisar


barreras/controles
Revisin fsica, PASO 5
existentes
anlisis de Analizar tareas
peligros y y revisar
evaluacin de estndares y
riesgos rea de procedimientos
Trabajo / de trabajo
Tarea
PASO 2 PASO 6
Recolectar Comunicar
informacin y procedimientos y
planear el IPER estndares
PASO 1 revisados y
Nombrar un nuevos y revisar
equipo y perfil de riesgos
entrenarlo del rea
DOCUMENTOS DE CONTROL

Los estudios IPER deben ser documentados para:

- Apoyar buenas decisiones de control de riesgos.

- Preservar resultados y realizar revisiones de


seguimiento.

- Para aadir a otras actividades en calidad de


guas.
MAPA DE RIESGOS
(R.M N 050-2013-TR)
Para qu sirve?
Facilitar el anlisis colectivo de las condiciones de
trabajo.
Como apoyo a las acciones recomendadas para el
seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo.

Cmo elaboramos un mapa de riesgos?


Elaborar un plano sencillo de las instalaciones de la
empresa, entidad pblica o privada ubicando los puestos de
trabajo, maquinarias, equipos o agentes existentes que
generan riesgo alto.
Asignarle un smbolo que represente el tipo de agente
generador de riesgo.
Asignar un smbolo para adoptar las medidas de
proteccin a utilizarse.
SIMBOLOGA A UTILIZAR:
NORMA TCNICA PERUANA
NTP 399.010 - 1 SEALES DE
SEGURIDAD.
FORMA GEOMTRICA Y SIGNIFICADO GENERAL
SEALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
SEALES DE PROHIBICIN
SEALES DE ADVERTENCIA
SEALES DE OBLIGACIN
SEALES DE EVACUACIN Y EMERGENCIA
EJEM. REFERENCIAL DE UN
MAPA DE RIESGO DE UNA
LAVANDERA INDUSTRIAL
USO OBLIGATORIO
DE ROPA DE
TRABAJObajo
TALLER 04
MAPA DE RIESGO DE UNA
FABRICA ENVASADORA DE
CONSERVAS DE FRUTAS PRE
COCIDAS LA DELICIA DE
DON RODOLFO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
GENERACIN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA FABRICA
ENVASADORA DE CONSERVAS DE FRUTAS PRE COCIDAS
SIEMPRE SEGURA SAC

En una visita inspectiva se observ que sta empresa tiene


demasiada demanda de productos enlatados de frutas pre
cocidas, por lo que trabajan las 24 horas del da en 03 turnos de
trabajo, sin capacitacin y procedimientos de trabajo seguro; en
la sala de materia prima donde se reciben las frutas, los 03
estibadores almacenan gran cantidad de cajas vacas de plstico
y de cartn, en el pasillo entre la sala de materia prima y mesa de
cortado y pelado, los 04 encargados de corte y pelado de las
frutas, se trasladan varias veces al da sobre las uas y el motor
del montacargas, la cmara y almacn de productos elaborados
donde trabajan los 06 despachadores, se encuentra a -20 C
(Temperatura extrema), en el laboratorio de control de calidad,
el Tcnico no cuenta con equipos de proteccin personal.
ESTIMACIN
58
PROBABILIDAD DEL NIVEL DE
RIESGO
SEVERIDAD
INDICE
(Consecuencia)
GRADO
PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICIN
EXISTENTES CAPACITACIN DE PUNTAJE
EXPUESTAS AL RIESGO
RIESGO

Lesin sin
Al menos una
Personal incapacidad Trivial (T) 4
Existen son vez al ao (S)
entrenado, (S)
1 De 1 a 3 satisfactorios y
conoce el peligro Disconfor /
suficientes Espordicamen Tolerable De 5 a
y lo previene Incomodidad
te (SO) (TO) 8
(SO)

Personal Lesin con


Al menos una Moderado De 9 a
parcialmente incapacidad
Existen vez al mes (S) (M) 16
entrenado, temporal (S)
parcialmente y
2 De 4 a 12 no son
conoce el peligro
pero no toma Dao a la
satisfactorios Eventualmente Importante De 17 a
acciones de salud
(S) (IM) 24
control reversible

Lesin con
Al menos una incapacidad
Personal no
vez al da (S) permanente
Mas de entrenado, no
(S) Intolerable De 25 a
3 No existen conoce el peligro,
(IT) 36
12 no toma acciones
Dao a la
de control Permanenteme
salud
nte (SO)
irreversible
GRACIAS!
Ing. CIP Flavio J. Ventura Silva.
flavio.ventura22@gmail.com;gerencia@ssmaperu.com.pe
Telf. 950006371/01-4244394

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