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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE LOS CASERIOS YANAMA, SAN ANTONIO Y PAMPAMACA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA
DE CARHUAZ - ANCASH"

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN AGRARIA
PROGRAMA PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUBPROGRAMA IRRIGACION
RESPONSABLE FUNCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. MARCEL CARDENAS MUOZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ZENOBIO GREGORIO MENDEZ AGUIRRE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ZENOBIO GREGORIO MENDEZ AGUIRRE

Organo Tcnico Responsable MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA CARHUAZ
DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO
LOCALIDAD YANAMA, SAN ANTONIO Y PAMPAMACA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual


La localidad de Allauca,se encuentra a 25 min de Tarica, es una zona netamente agrcola,por lo que requiere la dotacin de agua constante para la siembra de sus
cultivos.El canal principal que recorre la cabezera de Pampamaca se denomina Canal de Honcopampa,del cual nace el canal lateral, este canal abastece para el riego
a los sectores de Yanama, San Antonio, Pucara, Pampamaca. Actualmente los beneficiarios son de 340 usuarios, agrupados en 68 familias que cultivan en forma
tradicional.
El principal motivo que genera la propuesta del proyecto se encuentra ligada a la baja produccin y productividad agrcola en la zona de influencia del proyecto, lo cual
se deriva de una mala conduccin del agua para riego, ya que el canal es de tierra, solo zanja (sin revestir),y se encuentra en mal estado de conservacin generando
grandes prdidas de agua para riego, lo cual se agrava por la inadecuada distribucin del agua, baja capacidad de gestin de comit de regantes, limitada
conocimiento de planificacin y de tecnologa agrcola, dbil organizacin de los productores, limitada disponibilidad de semillas de calidad, nos lleva a sustentar la
existencia de bajos rendimientos de los cultivos agrcolas en la zona de influencia del proyecto.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual
1.-Prdida de agua por infiltracin (% de los m3/s) 75%
2.-Canal en mal estado (m del total existente por ser de tierra) 95%
3.-Rendimiento agrcola de Maiz de la zona (% respecto al promedio departamental) 60%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Bajo rendimiento de los cultivos de las los sectores de Yanama, San Antonio y Pampamaca

Descripcin de las principales causas


N Causas Indirectas
(mximo 6)
Causa 1 Dficit de agua para riego Infraestructura de riego en mal estado

Inadecuada administracin del agua para


Causa 2 Ineficiencias en la gestin de distribucin de agua para riego.
riego
Inadecuado manejo tcnico productivo y Escasa capacitacin a los agricultores de tcnicas productivas y de comercializacin la
Causa 3
comercializacin de la prod. Agricola produccin agrcola

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo central

Mejora de los rendimientos de los cultivos de las localidades de Yanama, San Antonio,
Pampamaca, del Distrito de San Miguel de Aco.

Valor Actual Valor al final del


Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
(*) Proyecto (*)

1.-Disminucin de prdida agua infiltracin ( m3/s) 0.11 0


2.-Mejoramiento del canal en mal estado (m ) 2,945.00 2,946.30
3.-Incremento rendimiento de Maiz en Kg/ha 1,188.00 2000

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin medios fundamentales


1 Infraestructura de riego en buen estado
2 Eficiente gestion en la distribucion de agua para riego

3 Existencia de capacitacion a los agricultores de tecnicas productivas y de comercializacion de la produccion agricola

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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

N de
Descripcin de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios para lograr el
Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
analizada Objetivo)
directos

Mejoramiento de lnea conduccin en un total de


2946.30 m de los sectores de Yanama, San Antonio,
Pucara, Pampamaca, con concreto simple y
revestimiento del canal con fc=175Kg/cm2 y la
Alternativa 1: Mejoramiento de
seccin transversal propuesta es la rectangular.
canal de concreto de una
longitud total de 2,946.30 m con Mejoramiento de 10 pozas de disipacin con
concreto simple y revestimiento Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO concreto fc=175Kg/cm2
del canal con fc=175Kg/cm2,
Mejoramiento de 91 pozas de tomas parcelarias
ubicado en las localidades de
Pucara, San Antonio, Yanama y Mejoramiento de 01 alcantarilla de 6.00 ml.
Pampamaca, con 91 tomas
parcelarias con concreto Mejoramiento de 01 canal tapado de 9.00 ml.
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de Contencion de h=1.50m de 68
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto ciclopeo
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
Capacitacin al comit de regantes sobre la
de 9.00 ml, construccin de
adecuada gestin en la distribucin del agua para
muro de contencin de 9.00 ml
riego.
con concreto ciclpeo,
mejoramiento de 10 pozas de Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit de regantes y a los
disipacin, la seccin beneficiarios sobre el adecuado uso y manejo del
transversal propuesta es la agua para riego a nivel parcelas, asi como de la
rectangular. adecuada operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego
Capacitacin a los agricultores de tcnicas
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de comercializacin de sus productos
agrcolas

Mejoramiento de lnea conduccin en un total de


2946.30 m de los sectores de Yanama, San Antonio,
Pucara, Pampamaca, con concreto simple y
Alternativa 2: Mejoramiento de revestimiento del canal con fc=175Kg/cm2 y la
canal de concreto de una seccin transversal propuesta es la rectangular.
longitud total de 2,946.30 m con Mejoramiento de 10 pozas de disipacin con
concreto simple y revestimiento concreto fc=175Kg/cm2
Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
del canal con fc=175Kg/cm2,
Mejoramiento de 91 pozas de tomas parcelarias
ubicado en las localidades de
Pucara, San Antonio, Yanama y Mejoramiento de 01 alcantarilla de 6.00 ml.
Pampamaca, con 91 tomas
parcelarias con concreto Mejoramiento de 01 canal tapado de 9.00 ml.
fc=175Kg/cm2, 01 alcantarilla Construccin de Muro de Contencion de h=1.50m de 68
de 6.00 ml con concreto 9.00 ml. Con concreto armado fc=175Kg/cm2
fc=175Kg/cm2, 01 canal tapado
de 9.00 ml, construccin de Capacitacin al comit de regantes sobre la
muro de contencin de 9.00 ml adecuada gestin en la distribucin del agua para
con concreto armado riego.
fc=175Kg/cm2, mejoramiento Resultado 02: CAPACITACION AL COMIT DE REGANTES Capacitacin al comit de regantes y a los
de 10 pozas de disipacin, la beneficiarios sobre el adecuado uso y manejo del
seccin transversal propuesta agua para riego a nivel parcelas, asi como de la
es la rectangular. adecuada operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego
Capacitacin a los agricultores de tcnicas
Resultado 03:CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS productivas y de comercializacin de sus productos
agrcolas

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso
ser 10 aos, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se utilizar este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la
demanda.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medida
Agua para riego Requerimiento de agua para Lts/Seg. 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591 3591

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


Los servicios que brindarn las dos alternativas es la entrega de agua para riego de manera eficiente. La unidad de medida utilizada es el volumen de agua en Litros
por segundo (Lts/seg ).
Para determinar la demanda total de agua en la situacin con proyecto, se ha estimado primero la demanda de agua por hectrea a partir de una cedula de cultivo que
muestra las reas cultivadas de los princiaples (06) productos, durante los meses del ao de acuerdo a los periodos vegetativos de cada uno de ellos.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medida
Agua para riego Caudal actual Lts/Seg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
Se ha determinado que la oferta en la situacin actual es igual a cero, ya que en el ambito del proyecto, a la fecha, ningun rea esta siendo atendida adeucadamente .

En la situacin con proyecto se pretende mejorar este servicio, por lo que la dotacin proyectada por ao sera de 3 600 Lts/Seg.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio DESCRIPCION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medida
Agua para riego Lts/Seg. -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591 -3591

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucin
N TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

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Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Tecnico GLB 1 33,684.50 33,684.50
Costo Directo 1,122,816.82 1,122,816.82
Resultado 01 GLB 1 1,107,353.67 1,107,353.67
Resultado 02 GLB 1 11,713.15 11,713.15
Resultado 03 GLB 1 3,750.00 3,750.00
Gastos Generales GLB 1 97,634.79 97,634.79
Utilidad GLB 1 101,053.51 101,053.51
SUB TOTAL 1,321,505.12 1,321,505.12
IGV GLB 237,870.92 237,870.92
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 1,559,376.05 1,559,376.05
Supervision de Obra GLB 1 36,491.55 36,491.55
Evaluacion de Estudio Definitivo GLB 1 5,614.08 5,614.08
Total 1,635,166.18 1,635,166.18

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo total a precios de Factor de correccin Costo a precios sociales
Expediente Tecnico 33,684.50 0.84 28,306.31
Costo Directo 1,122,816.82 796,378.97
Resultado 01 1,107,353.67 784,485.69
Insumo de origen nacional 701,968.18 0.84 588,157.21
Insumo de origen importado - 0.84 -
Mano de obra calificada 59,706.81 0.91 54,600.22
Mano de obra no calificada 345,678.68 0.41 141,728.26
Resultado 02 11,713.15 7,231.61
Insumo de origen nacional 4,262.39 0.84 3,581.84
Insumo de origen importado - 0.84 -
Mano de obra calificada 1,192.08 0.91 1,083.71
Mano de obra no calificada 6,258.68 0.41 2,566.06
Resultado 03 3,750.00 4,661.67
Insumo de origen nacional 2,300.00 0.84 3,664.79
Insumo de origen importado - 0.84 -
Mano de obra calificada 1,450.00 0.91 996.88
Mano de obra no calificada - 0.41 -
Gastos Generales 97,634.79 0.84 82,046.04
Utilidad 101,053.51 0.84 84,918.92
SUB TOTAL 1,321,505.12 963,343.93
IGV 237,870.92 173,401.91
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 1,559,376.05 1,136,745.84
Supervision de Obra 36,491.55 0.91 33,174.13
Evaluacion de Estudio Definitivo 5,614.08 0.91 4,717.72
TOTAL 1,635,166.18 1,202,943.99

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
Equipos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Insumos (*) 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00 3225.00
Total a precios de mercado 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00 25925.00
Total a precios sociales (*) 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55 22049.55

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Equipos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00 8,334.00
Total a precios de mercado 68,535.00 68,536.00 68,537.00 68,538.00 68,539.00 68,540.00 68,541.00 68,542.00 68,543.00 68,544.00
Total a precios sociales (*) 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12 57,317.12

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,015.87

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Descripcin VP.CO&M VP.Costo total
Inversin
Situacin sin Proyecto - 141,506.46 141,506.46
Alternativa 1 1,202,943.99 413,036.98 1,615,980.97
Alternativa 2 1,487,713.50 455,242.09 1,942,955.58
Costos incrementales
Alternativa 1 1,202,943.99 271,530.52 1,474,474.51
Alternativa 2 1,487,713.50 313,735.63 1,801,449.13

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18 207,560.18

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Los beneficios incrementales han sido determinados sobre la base de los ingresos incrementales de la tarifa de agua asi como del incremento en el valor neto de la
produccin.de la produccin

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 929,267.44

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total


Expediente Tcnico 2.06%
Costo Directo
Resultado 01 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Resultado 02 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Resultado 03 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Gastos Generales 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
Utilidad 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
SUB TOTAL
IGV 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
Evaluacion de Estudio Definitivo 34.33%

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18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total


Expediente Tcnico 2.06%
Costo Directo
Resultado 01 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Resultado 02 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Resultado 03 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Gastos Generales 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
Utilidad 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
SUB TOTAL
IGV 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
Supervision de Obra 54.44% 24.39% 21.17% 100.00%
Evaluacion de Estudio Definitivo 34.33%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos


Documento Entidad / Organizacin Compromiso
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
mantenimiento C-001 SAN MIGUEL DE ACO POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1: Suelo Se ha desarrollado un plan integral para mitigar
Impacto 2: Aire los impactos, sobre, el suelo, aire, fauna y flora
11,713.15
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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