Professional Documents
Culture Documents
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Referensi
Alat dan Bahan
Langkah-langkah Diagram Alir
1. Tim audit mengaudit
semua unit pelayanan Tim audit Hasil audit dilaporkan
dengan melihat standar Setiap unit mengeluarkan hasil ke tim mutu
mutu puskesmas
diaudit audit dan
2. Tim audit mengeluarkan
hasil audit dan rekomendasi
rekomendasi
3. Selanjutnya hasi audit
Tim mutu
melaporkan hasil audit Tim mutu mengerjakan hasil
melaporkan ke
dan rekomendasi ke tim rekomendasi
mutu kepala puskesmas
4. Tim mutu mengerjakan
hasil rekomendasi
5. Tim mutu melaporkan ke
kepala puskesmas hasil
peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan
pasien
SOP KTD KPC KNC
No. Kode : DitetapkanOleh
No. Terbitan : KepalaPuskesmasMamajang
No. Revisi :
SPO TanggalMulaiBerlaku :
Drg.Hj. Irma Awalia, M. Kes
Halaman : Nip. 19770312 200411 2 001
PUSKESMAS
MAMAJANG
Hal yang
perlu
diperhatikan
Unit Terkait
Dokumen SOP KTD KPC KNC
Terkait No. Kode : Ditetapkanoleh
No. Terbitan : 01 KepalaPuskesmasMamajang
No. Revisi: 00
TanggalMulai berlaku:01Ags 2015
PUSKESMAS SPO Halaman :12 Drg. Hj. Irma Awalia, M. Kes
MAMAJANG Nip: 197703122004112001