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: 11/01/2017
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
CDICO DE CONTRATISTA: 7059605
EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL
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CONTENIDO
I. OBJETIVO..........................................................................................................................2
II. ALCANCE...........................................................................................................................2
III. ABREVIATURAS...............................................................................................................2
IV. DEFINICIONES.................................................................................................................2
V. RESPONSABILIDADES...................................................................................................4
1. Gerencia General..........................................................................................................4
2. Jefaturas de IGC S.R.L.................................................................................................4
3. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.....................4
4. Residente de Servicios/Proyecto/Obra.......................................................................5
5. Supervisores de Servicio/Proyecto/Obra....................................................................5
6. Trabajadores..................................................................................................................5
VI. DESARROLLO..................................................................................................................6
1. Lineamientos Generales...............................................................................................6
2. IPERC BASE..................................................................................................................6
Tabla N 01...........................................................................................................................7
VII. REFERENCIAS...............................................................................................................12
VIII. REGISTROS....................................................................................................................12
IX. ANEXOS...........................................................................................................................13
I. OBJETIVO
Establecer la metodologa y lineamientos para la continua Identificacin de Peligros
Fecha: 11.01.2017 Fecha:
y Evaluacin de 11.01.2017
Riesgos en todos losFecha: 11.01.2017
procesos Fecha: 11.01.2017
y servicios relacionados a la
empresa; sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad
de prevenir daos a la persona, propiedad, medio ambiente y procesos.
IGC-PR-SSOMA-001 Rev.: 11/01/2017
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II. ALCANCE
Aplica a todo el personal que labora bajo la responsabilidad de IGC S.R.L, as como
a todos los procesos, actividades y/o servicios sobre las que se tiene control o
influencia y que pueden interactuar con el ambiente.
III. ABREVIATURAS
- IPERC : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
- PETS : Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
- ATS : Anlisis de Trabajo Seguro
- SSOMA : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
IV. DEFINICIONES
- Anlisis de Trabajo Seguro (ATS): Permite determinar el procedimiento de
trabajo seguro, mediante la determinacin de los riesgos potenciales y definicin
de sus controles para la realizacin de las tareas.
V. RESPONSABILIDADES
1. Gerencia General
- Asegurar y brindar los recursos necesarios para la implementacin, control
y el mantenimiento del presente procedimiento.
- Garantizar el desarrollo e implementacin de medidas preventivas para
reducir cualquier riesgo identificado en las reas.
4. Residente de Servicios/Proyecto/Obra
5. Supervisores de Servicio/Proyecto/Obra
- Tienen autoridad para detener una actividad cuando se encuentre frente a
un riesgo inaceptable.
- Capacitar a todo el personal en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos, as mismo difundir el IPERC Base y Continuo, Difundir
PETS mediante una capacitacin de 1 hora.
- Tomar toda precaucin para proteger a los trabajadores verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento al IPERC realizada por los
trabajadores, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- Facilitar y supervisar la aplicacin del presente procedimiento.
6. Trabajadores
- Antes de dar inicio a las actividades, el trabajador debe realizar el IPERC
Continuo, el mismo que deber estar pegada en cada frente de trabajo con
la finalidad de identificar el peligro, evaluar los riesgos en cada paso de la
actividad y tomar las medidas preventivas o de control.
- Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de
IPERC.
- Desarrollar continuamente antes de iniciar sus labores el IPERC Continuo.
- Tienen el deber de comunicar al Supervisor o Jefe de rea, de manera
inmediata si en el punto de trabajo observa que no cumplen las condiciones
necesarias para realizar la actividad; de no eliminarse el peligro o minimizar
los riesgos tiene el derecho de no ejecutar la labor.
VI. DESARROLLO
1. Lineamientos Generales
IPERC Base
IPERC Continuo
IPERC Especfico
2. IPERC BASE
A realizarse en periodos definidos, para determinar los riesgos y definir acciones macro
para reducir el nivel de criticidad; nos permite tener un inicio o punto de partida para la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, es un IPERC ms profundo y amplio ya
que abarca todas las reas, procesos, actividades, servicios a nivel de toda la empresa.
Una vez realizada la identificacin de peligros, asociar sus riesgos y consecuencias stas
son registradas en el formato IGC-FR-SSOMA-011 Matriz de Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos para luego proceder a una evaluacin.
Tabla N 01
CRITERIOS
Probabilidad de
PROBABILIDAD Frecuencia de Exposicin
Frecuencia
Mucha (6 o ms) personas
Sucede con
Comn A expuestas. Varias veces al
demasiada frecuencia
da.
Moderado (3 a 5) personas
Sucede con
Ha sucedido B expuestas varias veces al
Frecuencia
da.
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Pocas (1 a 2) personas
Podra Sucede
C expuestas varias veces al
Suceder Ocasionalmente
da.
Rara vez ocurre. No
Raro que Moderado (3 a 5) personas
D es muy probable que
suceda expuestas ocasionalmente.
ocurra.
Prcticament
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
e imposible E
Imposible que ocurra. expuestas ocasionalmente.
que suceda
b) Determinacin de la Severidad
La severidad se refiere a la gravedad de las posibles consecuencias de
un incidente. Se clasificarn en 5 niveles. Los valores se describen en
la siguiente tabla:
Tabla N 02
CRITERIOS
Dao a la
SEVERIDAD Lesin Personal Dao al Proceso
Propiedad
Varias fatalidades. Prdida por un Paralizacin de proceso
Catastrfico Varias personas con monto superior de ms de 1 mes o
1
lesiones permanentes a US$ 100,000 paralizacin definitiva
Prdida por un
Paralizacin del proceso
Una fatalidad. Estado monto entre
Mortalidad 2 de ms de 1 semana y
vegetal. US$ 10,000 y
menos de 1 mes
US$ 100,000
Prdida 3 Lesiones que incapacitan Prdida por un Paralizacin del proceso
Permanente a la persona para su monto entre de ms de 1 da hasta 1
actividad normal de por US$ 5,000 y semana
vida. US$ 10,000
Enfermedades
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ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan Prdida por un
Prdida a la persona monto entre
4 Paralizacin de 1 da
Temporal temporalmente Lesiones US$ 1,000 y
por posicin ergonmica. US$ 5,000
Lesin que no incapacitan
Prdida 5 Prdida menor a Paralizacin menos de 1
a la persona. Lesiones
Menor US$ 1,000 da
leves.
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanent
3 6 9 13 17 20
e
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Ha Prcticament
Podra Raro que
Comn sucedid e imposible
suceder suceda
o que suceda
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
En la Tabla N. 04 se detallan las diferentes variables del nivel de riesgo en funcin a las
posibles estimaciones de probabilidad de ocurrencia/frecuencia y severidad que se hayan
evaluado para los peligros identificados.
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Tabla N 04
NIVEL DE PLAZO DE
DESCRIPCIN
RIESGO CORRECCIN
Riesgo inaceptable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el 0-24 Horas
Alto
Peligro se paraliza los trabajos
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar / reducir el
Medio riesgo. Evaluar si la accin se puede 0-72 Horas
ejecutar de manera inmediata.
Tabla N 05
TIPO DE CONTROL
1 Eliminacin
2 Sustitucin
3 Controles de Ingeniera
Sealizacin, Alertas y/o Controles
4
Administrativos
5 Uso de EPP
No se iniciarn los trabajos cuando el riesgo es inaceptable, esto hasta que se definan e
implementen controles de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de
riesgo aceptable.
VII. REFERENCIAS
- Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S N 005-12-TR Reglamento de la ley N 29783.
- D.S N 024-16-EM Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Otras
Medidas Complementarias en Minera.
- Norma OHSAS 18001:2007
- IGC-LT-SSOMA-001Lista General de Peligros, Riesgos y Consecuencias
VIII. REGISTROS
Se generan registros haciendo uso de los siguientes formatos.
IX. ANEXOS
No Aplica.