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PLAN DE GESTIN DEL RIESGO PARA EL

MANEJO DE VERTIMIENTOS
MARRANERA FINCA EL PARRA- VEREDA LAS PALMAS
CHACHAGU NARIO
NDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIN .............................................................................................. 5
1.1 Objetivos. .......................................................................................................... 5
1.1.1 Objetivo General. ........................................................................................... 5
1.1.2 Objetivos especficos...................................................................................... 5
1.2 Antecedentes. ................................................................................................... 6
1.3 Alcance.............................................................................................................. 6
1.4 Metodologa....................................................................................................... 7
1.4.1 Elementos de gestin en seguridad, salud y ambiente. ................................. 9
1.4.2 Aspectos ambientales. ................................................................................. 10
1.4.3 Otras caractersticas..................................................................................... 10
1.4.4 Interpretacin del resultado final. ................................................................. 11
2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADAS AL
VERTIMIENTO ...................................................................................................... 11
2.1 Localizacin del proyecto. ............................................................................... 11
2.2 Descripcin de medio de influencia. ................................................................ 12
2.2.1 Clima. ........................................................................................................... 13
2.2.2 Temperatura. ................................................................................................ 13
2.2.3 Humedad relativa. ........................................................................................ 14
2.2.4 Geomorfologa. ............................................................................................. 15
2.3 Caractersticas e influencia del Sistema de Tratamiento. ................................ 16
2.3.1 Ubicacin y Descripcin de los vertimientos. ............................................... 16
2.3.2 Descripcin del Sistema de Tratamiento. ..................................................... 17
2.4 Identificacin de Impactos Ambientales. ......................................................... 18
3. ANLISIS DE RIESGOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO .......................... 19
3.1 Identificacin de Riesgos en el Sistema de Tratamiento. ................................ 19
3.2 Evaluacin de riesgos en el Sistema de Tratamiento. ..................................... 20
3.2.1 Elementos de seguridad, salud y ambiente. ................................................. 25
3.2.2 Aspectos ambientales. ................................................................................. 26
3.2.3 Otras caractersticas..................................................................................... 27
3.2.4 Calificacin total. .......................................................................................... 27
3.3 Sntesis de escenarios de riesgos. .................................................................. 28
4. PROCESO DE REDUCCIN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE
GESTIN DEL VERTIMIENTO ............................................................................. 30
5. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE ...................................................... 33
5.1 Preparacin de la respuesta............................................................................ 33
5.1.1. Plan estratgico. .......................................................................................... 33
5.1.2 Conformacin de la brigada de respuesta. ................................................... 35
5.1.3 Estrategias para la atencin. ........................................................................ 35
5.1.4 Plan de comunicaciones............................................................................... 36
5.1.5 Cronograma de capacitaciones .................................................................... 36
5.1.6 Programa de simulaciones y simulacros. ..................................................... 37
5.2 Preparacin para la recuperacin Post-Desastre. ........................................... 38
5.2.1 Plan operativo. ............................................................................................. 38
5.3 Ejecucin de la respuesta y la respectiva recuperacin. ................................. 42
5.3.1 Plan Informativo. .......................................................................................... 42
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PGRMV ..................................................... 43
7. ACTUALIZACIN Y VIGENCIA DEL PLAN .................................................... 44

NDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Gestin del Riesgo dado por la Resolucin 1514 de 2012. .................... 6
Cuadro 2. Matriz de Evaluacin Preliminar de Riesgos .......................................... 7
Cuadro 3. Relacin de porcentaje con el riesgo del vertimiento............................ 11
Cuadro 4. Influencia del Ro Bermdez en los municipios .................................... 12
Cuadro 5. Procedimiento e insumos requeridos por el proyecto ........................... 16
Cuadro 6. Parmetros de diseo trampa de grasas .............................................. 17
Cuadro 7. Parmetros de diseo Tanque sptico ................................................. 17
Cuadro 8. Identificacin de impactos globales de riesgo ...................................... 18
Cuadro 9. Medidas generales para atender los impactos ambientales ................. 18
Cuadro 10. Identificacin de riesgos en el vertimiento .......................................... 19
Cuadro 11. Matriz de Evaluacin preliminar de Riesgo ......................................... 21
Cuadro 12. Anlisis de elementos de seguridad, salud y ambiente ...................... 25
Cuadro 13. Anlisis de aspectos ambientales ....................................................... 26
Cuadro 14. Anlisis de otras caractersticas ......................................................... 27
Cuadro 15. Acciones destinadas a minimizar el riesgo ......................................... 28
Cuadro 16. Ficha de capacitacin e induccin en sistemas de Gestin del
Vertimiento ............................................................................................................ 30
Cuadro 17. Esquema organizacional del Plan Estratgico .................................... 34
Cuadro 18. Brigadas y funciones .......................................................................... 35
Cuadro 19. Plan de Comunicaciones .................................................................... 36
Cuadro 20. Cronograma de capacitaciones .......................................................... 36
Cuadro 21. Cronograma de simulaciones y simulacros ........................................ 37
Cuadro 22. Acciones ante una eventualidad ......................................................... 40
Cuadro 23. Formato de informe para la documentacin de la emergencia ........... 41
Cuadro 24. Directorio de organismos de emergencia ........................................... 42
Cuadro 25. Directorio Nacional de Organismos de Emergencia ........................... 42
Cuadro 26. Ficha para diligenciar el Manejo de Desastre por Vertimiento ............ 43
Cuadro 27. Ficha para diligenciar la Gestin Administrativa de la Emergencia .... 43

NDICE DE DIAGRAMAS
Diagrama 1. Flujo de tratamiento del agua residual .............................................. 18
Diagrama 2. Objetivos del Plan Estratgico .......................................................... 34
Diagrama 3. Clasificacin de simulacros ............................................................... 37
Diagrama 4. Objetivos del Plan Operativo ............................................................ 38
Diagrama 5. Diagrama de flujo para el pare o desestabilizacin de la PTAR ....... 40
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Localizacin del proyecto ....................................................................... 12
Figura 2. Valores totales mensuales de precipitacin ........................................... 13
Figura 3. Valores medios mensuales de temperatura ........................................... 14
Figura 4. Valores medios mensuales de humedad relativa ................................... 14

NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para la
vida .......................................................................................................................... 8
Tabla 2. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para el
medio ambiente ....................................................................................................... 8
Tabla 3. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para la
propiedad ................................................................................................................ 8
Tabla 4. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la velocidad de
propagacin............................................................................................................. 8
Tabla 5. Calificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la probabilidad de
ocurrencia................................................................................................................ 9
Tabla 6. Ponderacin de daos en Matriz de Riesgos en funcin de Pb y Pr ......... 9
Tabla 7. Relacin de reas y porcentajes ............................................................. 10
Tabla 8. Relacin de uso y porcentajes ................................................................ 11
Tabla 9. Coordenadas geogrficas del proyecto ................................................... 12
Tabla 10. Georreferenciacin del punto del vertimiento ........................................ 16
Tabla 11. Aforo de caudal y otras caractersticas.................................................. 16
Tabla 12. Caracterizacin Parmetros de relevancia ............................................ 17
1. INTRODUCCIN

El Plan de Gestin del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, en adelante PGRMV


es una herramienta que tiene como objetivo la ejecucin de medidas de intervencin
orientadas a evitar, reducir y manejar la descarga de vertimientos a los suelos
asociados a acuferos y a cuerpos de agua en situaciones que limiten o impidan el
tratamiento del vertimiento1.

Dicha herramienta hace parte del Permiso de Vertimientos como requisito esencial
para el cumplimiento de la normatividad ambiental Colombiana, es as, como a partir
de los trminos de referencia otorgados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), as
como en los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reduccin del Riesgo y Manejo
del Desastre dados en la Ley 1523 de 2012 y el artculo 44 del Decreto 3930 de 2010;
se desarrolla un protocolo de ejecucin de medidas de intervencin orientadas a
evitar, reducir y/o manejar la descarga de vertimientos a suelos asociados a
acuferos, como receptores primarios de los vertimientos generados por el proyecto
as como vertimientos accidentales en cuerpos de agua, en situaciones que limiten
o impidan el tratamiento de las aguas residuales generadas por las actividades de
limpieza en la Marranera vereda Las Palmas en Chachag.

En conclusin, el saneamiento ambiental debe ser el eje transversal de toda


produccin econmica en el pas para asegurar la salud pblica y aumentar la oferta
hdrica en trminos de calidad a nivel nacional.

1.1 Objetivos.

1.1.1 Objetivo General.

Desarrollar el Plan de Gestin del Riesgo para el Manejo de Vertimiento, de la


descarga proveniente de la Marranera ubicada en la vereda Las Palmas
(Chachag- Nario) correspondiente a la limpieza de la produccin porcina durante
un lapso de 45 minutos.
1.1.2 Objetivos especficos.

Describir los diferentes procesos y operaciones a realizar en el proyecto,


caracterizando las entradas, las salidas, tecnologa a emplear, riesgos y
desechos (slidos, lquidos)
Identificar y dimensionar los impactos ambientales que se derivan del
vertimiento, como instrumento de gestin ambiental para disear las estrategias
que regulen las actividades y procesos que enmarcan la categora del
vertimiento.
Identificar, analizar y evaluar los riesgos que se generan de los vertimientos.

1
Resolucin 1514/2012. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Trminos de Referencia para la elaboracin del
Plan de Gestin del Riesgo para el Manejo de Vertimientos- PGRMV. (Versin Agosto 2012).
Desarrollar las medidas de prevencin, mitigacin y correccin.
Formular un sistema de seguimiento y evaluacin del plan, como herramienta
para determinar la eficiencia y continuidad de las actividades formuladas.
1.2 Antecedentes.

Los procesos de la gestin del riesgo fueron establecidos por el artculo 6 de la Ley
1523 de 2012, como objetivos especficos del Sistema Nacional de Gestin de
Riesgo de Desastres. Esta Ley establece que se deben desarrollar, mantener y
garantizar los siguientes procesos: proceso de conocimiento de riesgo, reduccin
de riesgo y manejo y/o atencin de desastres, los cuales conforman la estructura
del Plan de Gestin de Riesgo para el Manejo de Vertimientos, en adelante PGRMV.

Siguiendo la gradacin normativa, el Decreto 3930 de 2010, en su Artculo 44,


establece que las personas naturales o jurdicas de derecho pblico o privado que
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deben elaborar un Plan de gestin del
riesgo para el manejo de vertimientos en situaciones que limiten o impidan el
tratamiento del vertimiento. Dicho Plan debe incluir el anlisis del riesgo, medidas
de prevencin y mitigacin, protocolos de emergencia y contingencia y programa de
rehabilitacin y recuperacin.

Por otro lado, la resolucin 1514 del 2012 establece que la gestin del riesgo implica
los siguientes tems:

Cuadro 1. Gestin del Riesgo dado por la Resolucin 1514 de 2012.

1.3 Alcance.

El presente plan suministra las acciones y procedimientos que implementar La


Marranera, para la gestin del riesgo por vertimientos no previstos o sin tratamiento,
correspondiente al desarrollo de la actividad de limpieza en el lugar de produccin
porcina; a fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles efectos que se puedan
generar en la fuente hdrica del Ro Bermdez.
Todas las actividades plasmadas en este documento estarn enmarcadas en el
vertimiento de aguas residuales no domsticas cuyas caractersticas fsico-
qumicas estn contempladas en el Artculo 9 de la Resolucin 631 del 2015. As, a
lo largo del documento se encuentran las principales acciones para la determinacin
e identificacin de los riesgos e impactos ambientales ms importantes y/o de mayor
frecuencia reconocidos mediante informacin de campo, indagacin bibliogrfica y
evaluaciones cuantitativas de los riesgos e impactos.
El presente PGRMV enfatiza su desarrollo en conocer con antelacin los posibles
eventos que puedan evitar el tratamiento de las aguas residuales generadas por el
proyecto, y que a su vez ponen en riesgo la salud de las personas aledaas al
mismo y/o a la calidad ambiental del sistema receptor, todo conforme a lo emitido
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporacin Autnoma
Regional de Nario CORPONARIO.
1.4 Metodologa.

Para efectos de este documento, la metodologa adoptada para el anlisis y el


conocimiento de los riesgos a los que el proyecto est expuesto es la del Programa
de Concientizacin y Preparacin para Emergencias a Nivel Local (APELL) el cual
fue dado a conocer en 1988 por el Centro de Actividades del Programa de Industria
y Medio Ambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones Unidas; de tal
manera permita abordar los accidentes que representen una amenaza potencial
para las personas, la propiedad y el ambiente. As mismo, se obtuvo informacin de
tipo secundario para delimitar los riesgos y amenazas, tanto naturales como
antrpicos, para el proyecto reflejados en una lista de chequeo. La informacin fue
obtenida del Instituto Geogrfico Agustn Codazzi IGAC-, del Instituto de
Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales IDEAM, y del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Chachag.

Es ese sentido, a continuacin, se muestra la matriz de anlisis del riesgo a la que


el proyecto pude ser vulnerable.
Cuadro 2. Matriz de Evaluacin Preliminar de Riesgos
Riesgo, Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo
rea o
fuente Amenaza Tipo de Elemento Ponderacin
Operacin Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr
de (describir) Riesgo Vulnerable daos
Riesgo

Dnde:
Vi = Gravedad para la Vida
M = Gravedad al Medio Ambiente
P = Gravedad a la propiedad
Ve= Velocidad de Propagacin
Pb = Probabilidad de ocurrencia
Pr = Prioridad
La calificacin asignada a cada amenaza y riesgo para cada tipo de gravedad es de
la siguiente manera:

Tabla 1. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para la vida


CLASE VI GRAVEDAD PARA LA VIDA
1 Padecimientos ligeros durante un da o
Poco Importante
menos
2 Lesiones menores, malestar que perdura
Limitadas
por una semana o menos
3 Algunas heridas graves, serias
Graves
complicaciones
4 Muerte de al menos 1 persona y/o varios
Muy Graves heridos (20) de gravedad y/o hasta 50
evacuados
5 Varias Muertes, cientos de heridos graves
Catastrficas
y/o ms de 50 evacuados

Tabla 2. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para el medio


ambiente
CLASE M GRAVEDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE
1 Poco Importante No hay contaminacin
Hay baja contaminacin y sus efectos estn
2 Limitadas
contenidos
Hay baja o media contaminacin y sus efectos
3 Graves
estn muy difundidos
Hay alta contaminacin y sus efectos estn
4 Muy Graves
contenidos
Hay muy alta contaminacin y sus efectos estn
5 Catastrficas
muy difundidos

Tabla 3. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la gravedad para la propiedad


P GRAVEDAD PARA LA PROPIEDAD: COSTO DEL DAO
CLASE
(SALARIOS MNIMOS LEGALES VIGENTES)
Organizacin Organizacin Organizacin
pequea Mediana Grande
1 Poco Importante <2 <4 <8
2 Limitadas 2-5 4 - 10 8 20
3 Graves 5 - 10 10 - 20 20 40
4 Muy Graves 10 - 20 20 - 40 40 80
5 Catastrficas > 20 > 40 > 80

Tabla 4. Clasificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la velocidad de propagacin


CLASE VE VELOCIDAD DE PROPAGACIN
Advertencia precisa y
1 Efectos contenidos/ningn dao
anticipada
2 Media Alguna propagacin / pocos daos
3 Alta Daos considerables /efectos contenidos
Desconocidos hasta que los efectos se han desarrollado
4 Sin Advertencia
completamente. Efectos inmediatos como explosin.
Tabla 5. Calificacin en la Matriz de Riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia
CLASE PB PROBABILIDAD
1 Improbable Menos de una vez cada 1000 aos
2 poco probable una vez cada 100 a 1000 aos
3 Probable una vez cada 10 a 100 aos
4 Bastante Probable una vez cada 1 a 10 aos
5 Muy Probable ms de una vez por ao

Posteriormente, se evala la Prioridad (Pr) determinando un porcentaje de


importancia para la Gravedad para la vida de un 40%, Gravedad para el medio 30%,
Gravedad a la propiedad 20%, Velocidad de Propagacin 20%, estableciendo que
si sta se encuentra entre 0 y 1 es A, entre 1 - 2 es B, entre 2 - 3 es C, entre 3 - 4
es D y entre 4 5 es E.

Finalmente, se determina la ponderacin de los daos de acuerdo a la siguiente


matriz:

Tabla 6. Ponderacin de daos en Matriz de Riesgos en funcin de Pb y Pr

El porcentaje mximo asignado al resultado de la matriz de riesgos es de 40 %,


distribuido as:

40%: Riesgo Alto Clasificaciones D y E en la ponderacin de matriz de riesgos.


20%: Riesgo Medio Clasificaciones C, 4B y 5B en la ponderacin de matriz de
riesgos.
10 % Riesgo Bajo Clasificaciones 1B, 2B y 3B y 3A, 4A, y 5A en la ponderacin
de matriz de riesgos.
0 %: Riesgo Muy Bajo: Clasificaciones 1A o 2A en la ponderacin de matriz de
riesgos.

1.4.1 Elementos de gestin en seguridad, salud y ambiente.

Se identifican diecisis (16) elementos que contribuirn a disminuir el riesgo, cada


uno con una valoracin mxima de un (1) punto (en total diecisis (16) puntos
posibles). Un Vertimiento que carezca de estos elementos obtendr un alto
porcentaje, de acuerdo con los siguientes rangos:
De 13 a 16 puntos: 20%
De 9 a 12 puntos: 15%
De 5 a 8 puntos: 10%
De 1 a 4 puntos 5%
0 puntos: 0%

1.4.2 Aspectos ambientales.

En total se consideran siete (7) aspectos ambientales y similarmente a lo expuesto


antes, un puntaje alto significa que es un vertimiento con riesgo ambiental alto de
acuerdo con los siguientes porcentajes:

7 puntos: 20%
De 5 a 6 puntos: 15%
De 3 a 4 puntos: 10%
Entre 1 y 2 puntos: 5%
0 puntos: 0%

1.4.3 Otras caractersticas.

Estas caractersticas hacen referencia a la ubicacin del sistema de Tratamiento y


del Vertimiento como tal y la vulnerabilidad de los elementos potencialmente
amenazados. Vara dependiendo de que la zona colindante sea de uso industrial,
comercial, de recreacin, residencial, entre otros. Tambin, se considera si el
sistema del Vertimiento cuenta con una superficie de su propiedad que pueda
funcionar como zona de amortiguamiento y permita atenuar los efectos de posibles
accidentes, para lo cual se establece una relacin entre la superficie total de las
instalaciones del campamento y del sistema y de las que se consideren reas de
amortiguamiento.
Los aspectos a considerar son los siguientes:
Segn la relacin.
Tabla 7. Relacin de reas y porcentajes
RELACIN DE REAS PORCENTAJE QUE DEBE
ASIGNARSE
Mayor al 75% 0%
Entre 50% y el 75% 1.5%
Entre el 25% y el 50% 3%
Entre el 10% y el 24% 4.5%
Menor al 9% 6%
Segn el uso del suelo del sitio de ubicacin.
Tabla 8. Relacin de uso y porcentajes
USO PORCENTAJE QUE DEBE
ASIGNARSE
Comercial o industrial 0%
Mixto (comercial y residencial) 3,5%
Residencial o recreacional 7%

1.4.4 Interpretacin del resultado final.

El resultado final de la evaluacin de los componentes analizados anteriormente, se


obtiene mediante la sumatoria de los porcentajes alcanzados por el Sistema de
Gestin del Vertimiento en cada uno de ellos:

Matriz de riesgos: mximo 40%


Elementos de Gestin en Seguridad, Salud y Ambiente: mximo 20%
Aspectos ambientales: mximo 20%
Otras caractersticas: mximo 20%
La interpretacin de este resultado se realiza como se muestra a continuacin
Cuadro 3. Relacin de porcentaje con el riesgo del vertimiento
PORCENTAJE ALCANZADO POR EL RESULTADO
SISTEMA DE GESTIN DEL VERTIMIENTO
El Sistema de Gestin del Vertimiento se
considera de alto riesgo para la salud y/o el
>65%
ambiente dentro del entorno y caractersticas
que se desarrollar.
El Sistema del Vertimiento se considera de
riesgo medio para la salud y/o el ambiente
Entre el 30 y el 65%
dentro del entorno y caractersticas que se
desarrollar
El sistema del Vertimiento se considera de
riesgo bajo para la salud o el ambiente dentro
<30%
del entorno y caractersticas que se
desarrollar.

2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADAS AL


VERTIMIENTO

2.1 Localizacin del proyecto.

El proyecto est ubicado en la vereda Las Palmas en el municipio de Chachagi


perteneciente al departamento de Nario; a 21 kilmetros al norte de la ciudad de
San Juan de Pasto. En trminos de ordenamiento territorial, esta zona se encuentra
ubicada en el interior de la microcuenca del Rio Bermdez.
El proyecto tiene como actividad productiva la cra de porcinos, donde la generacin
de aguas residuales de tipo industrial produce un impacto ambiental a la fuente
hdrica ms cercana y que adems es afluente del rio Bermdez2. A continuacin,
se presentan las coordenadas del proyecto y el plano correspondiente.
Figura 1. Localizacin del proyecto

Tabla 9. Coordenadas geogrficas del proyecto

COORDENADAS GEOGRFICAS DEL PROYECTO


Latitud 18 N 247195.97 m
Longitud 145127.87 m

2.2 Descripcin de medio de influencia.

La Finca El Parra trabaja y produce en la zona de influencia del Ro Bermdez, el


cual pertenece a la cuenca del Ro Pasto, subcuenca Ro Bermdez. Dicho ro est
ubicado en la parte alta dentro de la jurisdiccin del municipio de Pasto y en la parte
baja del municipio de Chachag, presenta una longitud de 16,17 km con un rea
aproximada de 3580,15 Ha.
Durante el recorrido del ro, se ven influenciadas una serie de corregimientos dentro
de los municipios de Pasto y Chachag.
Cuadro 4. Influencia del Ro Bermdez en los municipios
MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDA POBLACIN
Daza
Pasto Morasurco
La Josefina
Hato viejo 592
Hato Viejo Palmas Alto 124 758
Chachag Palmas Bajo 42
Robles 143
Casabuy 204
Pradera 61

2 Plan de ordenamiento del Recurso hdrico del Rio Bermdez PORH. Corporacin Autnoma Regional de Nario. 2011.
Por lo anterior, se hace imprescindible el tratamiento continuo de las aguas que son
descargadas en l para no afectar a las 962 personas que se abastecen de l.
2.2.1 Clima.

Los datos que se analizaron fueron suministrados por la estacin del IDEAM
ubicado en el Aeropuerto Antonio Nario del municipio de Chachag entre los aos
1957 y 2010.
Figura 2. Valores totales mensuales de precipitacin

Teniendo en cuenta los grficos anteriores, se producen dos periodos de lluvias


durante el ao con valores muy por encima del promedio, esto indica que la cuenca
del Ro Bermdez cuenta con un rgimen de lluvias bimodal, stas variaciones
empiezan a finales del mes de abril y va hasta mediados del mes de junio y a finales
de septiembre con duracin hasta mediados del mes de noviembre.
2.2.2 Temperatura.
Figura 3. Valores medios mensuales de temperatura

La temperatura se incrementa conforme los periodos de lluvia han cerrado su ciclo,


as lo demuestran las grficas anteriores, ya que en los periodos de rgimen bimodal
entre los meses de abril-junio y octubre- noviembre la temperatura es baja con
respecto al resto del ao.
2.2.3 Humedad relativa.

Figura 4. Valores medios mensuales de humedad relativa


La humedad relativa hace referencia a la humedad presente en la atmsfera y tienen
una relacin inversamente proporcional a la temperatura. As, en los periodos de
mayor temperatura habr baja humedad relativa y cuando es menor temperatura,
incrementar la humedad relativa.
Como se observa, en los periodos entre los meses de junio y septiembre la
humedad relativa es la ms baja encontrada a lo largo del ao con un valor del
68%.
2.2.4 Geomorfologa.

Relieve ligeramente ondulado y quebrado a fuertemente quebrado y


escarpado.
Los procesos geomorfolgicos actuales, son pata de vaca y terracetas, formados
por ganado de leche, que se presenta en los sectores de La Josefina, Palmas Alto,
parte de Casabuy y parte de Hato Viejo. Las pendientes son superiores al 75%.
Relieve plano a ligeramente ondulado.
Estas laderas se encuentran a una altitud entre 2300 a 2900 m.s.n.m. Estn
constituidas por capas de cenizas, arenas, tobas, lapilli, andesitas, coladas de lava
y flujos de lodo volcnico. Presentan escurrimientos difusos y pendientes entre 3 y
7 %. Los procesos en esta zona han sido caracterizados por la ampliacin de la
frontera agrcola y el establecimiento de ganado de leche y levante.
En esta zona se sita una pequea rea del sector sur del Corregimiento de
Casabuy, Robles y Hato viejo.
Relieve ligeramente plano.
El Municipio de Chachag es el resultado del entalle por erosin concentrado sobre
las laderas a lo largo de lneas de falla, dando origen a incisiones en forma de V,
con taludes escarpados.
Es importante destacar que aqu se encuentra una amplia zona dedicada a cultivos
tradicionales de la regin, que poco a poco se han ido extendiendo a reas que
deben estar dedicadas a proteccin y que ocasionan deterioro del suelo, y formacin
de procesos erosivos en parte por falta de rotacin de cultivos y tcnicas
inadecuadas de manejo.
Dentro del municipio, se tiene sectores considerables de Casabuy, Palmas Alto y
Hato viejo.
2.3 Caractersticas e influencia del Sistema de Tratamiento.

El Agua Residual de tipo no domstico generada por el proyecto El Parra es


producto nicamente de las actividades de lavado de las marraneras de manera
diaria. El siguiente diagrama de flujo representa el procedimiento e insumos
requeridos por el proyecto para generar vertimiento.
Cuadro 5. Procedimiento e insumos requeridos por el proyecto

2.3.1 Ubicacin y Descripcin de los vertimientos.

El vertimiento de la Marranera ubicada en la vereda Las Palmas corresponde a un


tubo de PVC de 4 pulgadas que conduce el agua hacia un tanque de 250 litros;
ubicado a una altura de 80 cm y de la cual se toma la muestra de agua a evaluar.
Tabla 10. Georreferenciacin del punto del vertimiento
GEORREFERENCIACIN DEL PUNTO DE
VERTIMIENTO
N 1 29 13.5 W 77 28 17.2

Tabla 11. Aforo de caudal y otras caractersticas


LUGAR CAUDAL FRECUENCIA TIEMPO DE TIPO DE
(L/s) (DA/MES) DESCARGA FLUJO
Vertimiento 0,31 L/s 30 das/mes 0,75 hora/da Intermitente

Partiendo de la informacin tomada en campo y del resultado de los monitoreos


realizados en el punto de salida del vertimiento, a continuacin, se muestran los
anlisis por parmetro de inters ambiental en este estudio.
Tabla 12. Caracterizacin Parmetros de relevancia
SST (mg/L) DBO5 (mg/L) DQO (mg/L) pH TEMPERATURA
(C)
67,60 2880 3728 7.6 21.7

2.3.2 Descripcin del Sistema de Tratamiento.

La granja El Parra en la actualidad no cuenta con un sistema de tratamiento de


aguas residuales que permita cumplir con normatividad vigente para la disposicin
final de este tipo de aguas.

En consecuencia, el sistema de tratamiento para Aguas Residuales no Domsticas


(ARnD) diseado para el vertimiento producto de la limpieza de las zonas de
produccin porcina estar compuesto por una Trampa de grasas y Tanque sptico.
A continuacin, se describir los parmetros de diseo.

Trampa de Grasas.

Cuadro 6. Parmetros de diseo trampa de grasas


PARMETRO MEDIDA
Ancho (a): 0.25 m
Largo (L): 1 m
Volumen til(Vu): 0.225 m3
Altura (h): 0.9 m
Dimetro de tubera de entrada y salida (): 2 y 4 respectivamente

Tanque sptico.

Cuadro 7. Parmetros de diseo Tanque sptico


PARMETRO MEDIDA
Ancho (a): 1.9 m
Largo (L): 3.9 m
Volumen til(Vu): 14.4 m3
Profundidad (Pe): 2.55 m
Pendiente de fondo: 2%
Borde libre o zona libre: 0.3 m
Altura de natas (He): 0.096 m
Profundidad de lodos (Hl): 0.15 m
Largo de la cmara 1: 2.53 m
Largo de la cmara 2: 1.26 m
Dimetro de tubera de entrada y salida (): 4 y 3 respectivamente
Diagrama 1. Flujo de tratamiento del agua residual

Caja de
Trampa de Tanque
Inspeccin
Grasas sptico
y aforo

2.4 Identificacin de Impactos Ambientales.

Se hace necesario la identificacin de los Impactos Ambientales a fin de evitar o


aliviar los efectos de los contaminantes sobre el ambiente humano y el ambiente
natural, es as, cuando son ejecutadas correctamente las actividades, su impacto
total sobre el ambiente es positivo.
Por consiguiente, se debe incluir dentro del anlisis los impactos directos los
cuales incluyen la disminucin de molestias y peligros para la salud pblica en el
rea de vertimiento, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras y
aumento en los usos.
Cuadro 8. Identificacin de impactos globales de riesgo
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD SUELO AGUA AIRE BIODIVERSIDAD
Limpieza de la Si hay derrames Cambios en la Generacin Disminucin de la
zona de durante el proceso calidad del agua y de olores. biota de la fuente
produccin de vertimiento en el de sus receptora del
porcina genera suelo, puede propiedades vertimiento.
vertimiento ocurrir cambio en fsico-qumicas,
directo. sus propiedades y utilizada como
generar fuente receptora.
contaminacin.

Cuadro 9. Medidas generales para atender los impactos ambientales


MEDIDAS PARA PARA ATENDER LOS IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD SUELO AGUA AIRE BIODIVERSIDAD
Limpieza de la Mejorar el proceso Realizar el Limpieza
zona de de transporte del vertimiento al diaria de las
produccin vertimiento hacia el cuerpo de agua con unidades de
porcina genera cuerpo de agua capacidad de carga tratamiento.
vertimiento para evitar demostrada, previo
directo. derrames directos tratamiento y evitar
en el suelo. sustancias qumicas
contaminantes.
3. ANLISIS DE RIESGOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

3.1 Identificacin de Riesgos en el Sistema de Tratamiento.

Se identifican los principales eventos o fenmenos que afectan al proyecto, en


amenazas naturales, socio naturales, antrpicos y tecnolgicos. Estos
reconocimientos se hacen a partir de las fuentes de informacin, tales como IGAC
(Instituto Geogrfico Agustn Codazzi), IDEAM (Instituto de Hidrologa, Meteorologa
y Estudios Ambientales, EOT (Esquema de ordenamiento territorial del municipio de
Chachag) y por ltimo RB (Revisin Bibliogrfica). A continuacin, se presenta la
matriz de identificacin.
Cuadro 10. Identificacin de riesgos en el vertimiento
AFECTACIN AL
CLASIFICACIN EVENTO O PROYECTO FUENTE DE
DE AMENAZA FENMENO INFORMACIN
S NO
Sismo X IGAC y EOT
Tsunami X -
Erupcin volcnica
(flujos piroclsticos de X IGAC y EOT
NATURAL
bloques y cenizas)
Deslizamientos X EOT

X IDEAM y EOT
Meteorolgicos
Movimientos en masa X IGAC y EOT
Inundaciones X -
Vendavales X EOT
SOCIONATURAL Desertificacin X EOT
Erosin X IGAC y EOT
Sequas X EOT
Incendios forestales X EOT
Accidentes industriales y X -
contaminacin
Acciones violentas
(minas antipersonas y X -
secuestros)
Accidentes de transito X IGAC
Interrupciones en el X -
ANTRPICOS
fluido elctrico
Deforestacin X EOT
Extraccin minera X -
Colapso en la
infraestructura de los X -
sistemas de prestacin
Tecnolgicas X -
AFECTACIN AL
CLASIFICACIN EVENTO O PROYECTO FUENTE DE
DE AMENAZA FENMENO INFORMACIN
S NO
Taponamiento de la RB
tubera hidrulica X
Colmatacin en el RB
sistema de tratamiento X
TECNOLGICOS Inapropiado
mantenimiento del RB
sistema de tratamiento X
Error en el cierre de las RB
vlvulas X

Como se observa, en total son diecisis (16) los posibles eventos que pueden ocurrir
durante la ejecucin y operacin de la planta de tratamiento en la finca El Parra.

3.2 Evaluacin de riesgos en el Sistema de Tratamiento.

Conforme a lo expuesto en el Captulo 1, Numeral 1.4 Metodologa; se sigue el


mtodo del Programa de Concientizacin y Preparacin para Emergencias a Nivel
Local (APELL) realizado por el Centro de Actividades del Programa de Industria y
Medio Ambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones Unidas. Es as como
se evalan los distintos riesgos clasificados en tres grupos: riesgos internos
(tecnolgicos) del sistema de tratamiento, riesgos externos (socio-naturales) del
sistema de vertimiento y riesgos sobre el medio natural cuando el vertimiento no
pueda ser tratado cumpliendo con los requerimientos normativos.
Cuadro 11. Matriz de Evaluacin preliminar de Riesgo
Riesgo, Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo
rea o fuente Amenaza Elemento Ponderacin
Operacin Tipo de Riesgo Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr
de Riesgo (describir) Vulnerable daos
Alteracin
Fuentes propiedades
Vertimiento de
Sismo hdricas - Fsicas y qumicas
aguas NO tratadas
Suelo Suelo y fuentes
hdricas 3 3 3 2 3 C 20%
Daos a la
Afectacin a la propiedad/
Erupcin
Propiedad/ Afectacin a la
volcnica
Afectacin Vida Infraestructura, salud/
(flujos
Humana/Daos Al fuente hdrica y Muerte/Alteracin
piroclsticos
Sistema/Vertimiento Suelo propiedades
de bloques y
de Aguas no Fsicas y qumicas
cenizas)
tratadas Suelo y fuentes
hdricas 4 4 3 4 3 D 40%
Daos a la
Afectacin a la propiedad/
Medio ambiente Natural Propiedad/ Afectacin a la
Afectacin Vida Infraestructura, salud/
Deslizamientos Humana/Daos Al fuente hdrica y Muerte/Alteracin
Sistema/Vertimiento Suelo propiedades
de Aguas no Fsicas y qumicas
tratadas Suelo y fuentes
hdricas 3 3 3 2 2 C 20%
Alteracin
Fuentes propiedades
Vertimiento de
Meteorolgicos hdricas - Fsicas y qumicas
aguas NO tratadas
Suelo Suelo y fuentes
hdricas 2 2 2 2 3 C 20%
Afectacin a la Daos a la
Propiedad/ Infraestructura, propiedad/
Movimientos
Afectacin Vida fuente hdrica y Afectacin a la
en masa
Humana/Daos Al Suelo salud/
Sistema/Vertimiento Muerte/Alteracin 4 4 3 3 2 D 40%
Riesgo, Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo
rea o fuente Amenaza Elemento Ponderacin
Operacin Tipo de Riesgo Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr
de Riesgo (describir) Vulnerable daos
de Aguas no propiedades
tratadas Fsicas y qumicas
Suelo y fuentes
hdricas
Afectacin a la
Daos a la
Vendavales Propiedad/ Daos Infraestructura
propiedad
Al Sistema 1 1 2 1 2 B 10%
Alteracin
propiedades
Afectacin a la Infraestructura
Desertificacin Fsicas y qumicas
Propiedad y Suelo
Suelo y fuentes
hdricas 1 1 2 1 2 B 10%
Alteracin
propiedades
Afectacin a la Infraestructura
Erosin Fsicas y qumicas
Propiedad y Suelo
Suelo y fuentes
hdricas 1 1 2 1 2 B 10%
Afectacin a la
salud/Alteracin
Fuentes
Afectacin Vida propiedades
Sequas hdricas -
Humana Fsicas y qumicas
Suelo
Suelo y fuentes
hdricas 1 2 1 1 1 B 10%
Daos a la
propiedad/
Afectacin a la
Afectacin a la
Propiedad/Daos Al Infraestructura,
Incendios salud/Alteracin
Sistema/Vertimiento fuente hdrica y
forestales propiedades
de Aguas no Suelo
Fsicas y qumicas
tratadas
Suelo y fuentes
hdricas 1 2 1 1 2 B 10%
Riesgo, Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo
rea o fuente Amenaza Elemento Ponderacin
Operacin Tipo de Riesgo Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr
de Riesgo (describir) Vulnerable daos
Daos a la
propiedad y al
Afectacin a la sistema/ Afectacin
Propiedad/Daos Al Infraestructura, a la vida
Accidentes de
Sistema/Vertimiento fuente hdrica y humana/Alteracin
transito
de Aguas no Suelo propiedades
tratadas Fsicas y qumicas
Antrpico
Suelo y fuentes
hdricas 3 3 3 3 4 D 40%
Alteracin
propiedades
Afectacin a la Infraestructura
Deforestacin Fsicas y qumicas
Propiedad y Suelo
Suelo y fuentes
hdricas 1 1 2 1 2 B 10%
Alteracin
Al Sistema de propiedades
Taponamiento Infraestructura,
Tratamiento Vertimiento de Fsicas y qumicas
de la tubera fuente hdrica y
aguas NO tratadas Suelo y fuentes
hidrulica Suelo
hdricas, presencia
de olores 2 3 3 3 4 D 40%
Alteracin
Vertimiento de propiedades
Colmatacin Infraestructura,
aguas NO tratadas/ Fsicas y qumicas
Tecnolgico en el sistema fuente hdrica y
Rebose de aguas Suelo y fuentes
de tratamiento Suelo
residuales hdricas, presencia
de olores 2 3 3 2 3 C 20%
Alteracin
Inapropiado propiedades
Infraestructura,
mantenimiento Vertimiento de Fsicas y qumicas
fuente hdrica y
del sistema de aguas NO tratadas Suelo y fuentes
Suelo
tratamiento hdricas, presencia
de olores 2 3 2 1 1 B 10%
Riesgo, Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo
rea o fuente Amenaza Elemento Ponderacin
Operacin Tipo de Riesgo Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr
de Riesgo (describir) Vulnerable daos
Alteracin
propiedades
Error en el Infraestructura,
Vertimiento de Fsicas y qumicas
cierre de las fuente hdrica y
aguas NO tratadas Suelo y fuentes
vlvulas Suelo
hdricas, presencia
de olores 2 3 2 1 1 B 110%
PROMEDIO PONDERADO EN LA EVALUACIN DE RIESGO METODOLOGA APELL 26%
Para determinar un anlisis cuantitativo y cualitativo de los posibles impactos
asociados al proceso de tratamiento de las Aguas Residuales no Domsticas
(ARnD) se realiz la anterior Matriz de Evaluacin preliminar del Riesgo, la cual se
aplica de forma individual para cada aspecto a evaluar.
Se concluy que, a partir de la evaluacin para cada riesgo registrado, se obtuvo un
valor ponderado de 26%.
3.2.1 Elementos de seguridad, salud y ambiente.
Cuadro 12. Anlisis de elementos de seguridad, salud y ambiente
SI PARCIALMENTE
ID SEGURIDAD NO (1) CALIFICACIN
(0) (0,5)
1 La empresa responsable del
Vertimiento posee una Poltica de
Seguridad Industrial, Salud y Ambiente
1
escrita y divulgada entre trabajadores,
proveedores, contratistas y otras
partes interesadas.
2 En el lugar donde se encuentren los
Vertimiento se cuenta con un
0
profesional que realice verificacin del
cumplimiento del programa a ejecutar.
3 Se cuenta con un procedimiento escrito
para atencin del sistema del 0
Vertimiento.
4 Se cuenta con planos detallados del
0
sistema de tratamiento del Vertimiento.
5 El sistema de tratamiento cuenta con
un programa de mantenimiento 1
predictivo, preventivo y correctivo.
6 El sistema cuenta con un plan de
emergencia y contingencias para 0
responder a situaciones externas
7 En el lugar del vertimiento y quienes
operan el sistema de tratamiento tienen 0
identificadas las labores de alto riesgo
8 El equipo que se encargar de las
inspecciones y mantenimiento de la
0
planta, cuenta con equipos de
proteccin personal.
9 Los trabajadores se involucran en la
elaboracin de procedimientos
0.5
tendientes a lograr un ambiente laboral
sano y seguro
10 Se tienen procedimientos para la
realizacin de las tareas de
0.5
mantenimiento y seguimiento peridico
a la planta de tratamiento
TOTAL ASPECTOS DE SEGURIDAD 3.0
SI PARCIALMENTE
AMBIENTE NO (1) CALIFICACIN
(0) (0.5)
Se tienen identificada la normativa
11 legal vigente aplicable a temas 0
Ambientales, salud y seguridad.
Se realizan peridicamente estudios de
12 calidad de agua que permitan valorar la 0
eficiencia del sistema
Se realiza disposicin adecuada de las
13 0
grasas del sistema y otro desecho.
TOTAL ASPECTOS AMBIENTE 0
SALUD SI PARCIALMENTE NO (1) CALIFICACIN
(0) (0.5)
Tiene identificados los riesgos por
14 tareas y son conocidos por los 1
trabajadores.
Evala las aptitudes fsicas del
15 0
personal segn sea la tarea asignada.
Tiene un mtodo para seleccionar los
equipos de seguridad y de proteccin
16 0
personal de acuerdo con los riesgos en
los puestos de trabajo.
TOTAL ASPECTOS SALUD 1.0
TOTAL 4.0

Segn la clasificacin de resultados para este tem, como el total de los aspectos
evaluados fue 4 puntos, dicho valor corresponde al 5% de elementos asociados
con el riesgo de seguridad, ambiente y salud en el vertimiento.
3.2.2 Aspectos ambientales.

Los aspectos ambientales se enmarcan en cuatro aspectos ambientales: emisiones


atmosfricas, vertimientos, residuos y ruido. A continuacin, se presenta la
evaluacin para cada uno de ellos.
Cuadro 13. Anlisis de aspectos ambientales
EMISIONES ATMOSFRICAS VERDADERO FALSO (0) CALIFICACIN
(1)
1 Se genera gases durante el proceso
0
de tratamiento de aguas residuales.
2 Las emisiones del sistema de
tratamiento contienen sustancias
generadoras de olores ofensivos 1
(decreto 948 de 1995 art. 20 y 23 y
Resolucin 610 de 2010 art. 3)
VERTIMIENTOS VERDADERO FALSO (0) CALIFICACIN
(1)
3 Los vertimientos tienen
caractersticas consideradas 0
peligrosas.
4 El vertimiento NO tiene seguimiento
0
controlado de caudal y calidad
RESIDUOS VERDADERO FALSO (0) CALIFICACIN
(1)
5 Los residuos generados durante el
seguimiento y operacin del sistema
1
de tratamiento son dispuestos de
acuerdo a su tipologa
6 Las grasas del sistema de tratamiento
NO son dispuestos de forma 0
adecuada
RUIDO VERDADERO FALSO (0) CALIFICACIN
(1)
7 El sistema cuenta con equipos y/o
mquinas generadores de ruido 0
Ambiental
TOTAL 2

La evaluacin de riesgos en este tem dio como resultado 2 puntos, los cuales al
ubicarlos dentro de los rangos de calificacin corresponden al 5%.

3.2.3 Otras caractersticas.


Cuadro 14. Anlisis de otras caractersticas
1 rea total de la Instalacin 2,5 Ha
2 Superficie de propiedad de la finca que pueda
funcionar como zona de amortiguamiento para
atenuar los efectos de posibles accidentes 2,5 Ha
(zonas de patios, zonas verdes, reas libres,
entre otros.):
3 rea de amortiguamiento/ rea total de la
60% 1,5%
instalacin:
4 Uso del suelo del predio:
Uso residencial
Uso mixto
Uso industrial X (uso suelos agropecuarios)
0%
Uso rural

3.2.4 Calificacin total.

Matriz de evaluacin preliminar de Riesgos 26%


Aspectos de seguridad, salud y ambiente 5%
Aspectos ambientales 10%
Otras caractersticas 4%
TOTAL 45%

El total del porcentaje de riesgo es del 45% que segn la metodologa corresponde
a el Sistema del Vertimiento se considera de RIESGO MEDIO para la salud y/o el
ambiente dentro del entorno y las caractersticas que se desarrollar.
3.3 Sntesis de escenarios de riesgos.

Una vez la evaluacin de los riesgos haya concluido, se determina las acciones
destinadas para minimizar el riesgo ante diferentes tipos de amenazas de ndole
natural, antrpico y tecnolgico.
Cuadro 15. Acciones destinadas a minimizar el riesgo
ELEMENTOS ACCIONES DESTINADAS
AMENAZA RIESGO
VULNERABLES A MINIMIZAR EL RIESGO
Manejo de riesgo por
eventos ssmicos. Brigadas
de capacitacin ante el
riesgo ssmico. En caso de
Vertimiento de aguas Fuentes hdricas - daos estructurales, hacer
Sismo
NO tratadas Suelo los arreglos necesarios
para evitar el desplome de
la infraestructura o la
suspensin de las
operaciones del sistema.
Manejo de riesgo por
erupciones volcnicas. En
Erupcin Afectacin a la caso de daos
volcnica (flujos Propiedad/ Afectacin estructurales, hacer los
Infraestructura,
piroclsticos de Vida Humana/Daos arreglos necesarios para
fuente hdrica y Suelo
bloques y Al Sistema/Vertimiento evitar el desplome de la
cenizas) de Aguas no tratadas infraestructura o la
suspensin de las
operaciones del sistema.
Seguir el protocolo de la
Cruz Roja Colombiana para
Natural

prevenir los deslizamientos


producto de inestabilidad
de terreno y/o erosin. Una
Afectacin a la vez se produzca un
Propiedad/ Afectacin deslizamiento, inspeccionar
Infraestructura,
Deslizamientos Vida Humana/Daos
fuente hdrica y Suelo el lugar con la dotacin de
Al Sistema/Vertimiento elementos de proteccin
de Aguas no tratadas personal necesarios y
evaluar la situacin.

Plan de Emergencia y
Contingencia actualizados
por los comits regionales y
locales para la Prevencin y
Atencin de Desastres.
Vertimiento de aguas Fuentes hdricas -
Meteorolgicos Construccin y
NO tratadas Suelo
mantenimiento peridico de
los canales de evacuacin
de aguas lluvias y evitar
obstrucciones de los
mismos.
ELEMENTOS ACCIONES DESTINADAS
AMENAZA RIESGO
VULNERABLES A MINIMIZAR EL RIESGO
Seguir el protocolo de la
Afectacin a la Cruz Roja Colombiana para
Propiedad/ Afectacin prevenir los deslizamientos
Movimientos en Infraestructura,
Vida Humana/Daos
masa fuente hdrica y Suelo producto de inestabilidad
Al Sistema/Vertimiento de terreno y/o erosin.
de Aguas no tratadas

Verificar la funcionalidad de
cada unidad de tratamiento
en la PTAR, retirar los
escombros del cauce de la
Afectacin a la fuente hdrica y de la PTAR
Vendavales Propiedad/ Daos Al Infraestructura con el fin de prevenir
Sistema inundaciones,
estancamientos y filtracin
de aguas negras.

Afectacin a la Infraestructura y Seguir el protocolo de la


Desertificacin
Propiedad Suelo Cruz Roja Colombiana para
prevenir los deslizamientos
Afectacin a la Infraestructura y producto de inestabilidad
Erosin de terreno y/o erosin.
Propiedad Suelo

Plan de Emergencia y
Afectacin Vida Fuentes hdricas - Contingencia actualizados
Sequas
Humana Suelo por los comits regionales y
locales para la Prevencin y
Atencin de Desastres

Afectacin a la Seguir el protocolo de


Incendios Propiedad/Daos Al Infraestructura, prevencin frente a los
forestales Sistema/Vertimiento fuente hdrica y Suelo Incendios Forestales
de Aguas no tratadas realizado por la Unidad
Nacional para la Gestin
del Riesgo de Desastres
Afectacin a la
Accidentes de Propiedad/Daos Al Infraestructura, Evaluar los posibles daos
transito Sistema/Vertimiento fuente hdrica y Suelo a la infraestructura en el
de Aguas no tratadas sistema de tratamiento.
Antrpico

Poner en marcha un
programa que buque crear
Afectacin a la Infraestructura y espacios para la
Deforestacin reforestacin de especies
Propiedad Suelo
de rboles que trabajen en
simbiosis con el ecosistema
en general.
ELEMENTOS ACCIONES DESTINADAS
AMENAZA RIESGO
VULNERABLES A MINIMIZAR EL RIESGO

Deben Realizarse
Taponamiento mantenimientos
Vertimiento de aguas Infraestructura,
de la tubera
NO tratadas fuente hdrica y Suelo preventivos segn
hidrulica procedimientos
estandarizados. El
mantenimiento consiste en
Colmatacin en Vertimiento de aguas la inspeccin y
Tecnolgico

Infraestructura, conformacin de las


el sistema de NO tratadas/ Rebose
fuente hdrica y Suelo paredes del sistema para
tratamiento de aguas residuales
evaluar su forma adecuada,
rigidez y funcionamiento,
Inapropiado
limpieza y evacuacin de
mantenimiento Vertimiento de aguas Infraestructura,
grasas y residuos
del sistema de NO tratadas fuente hdrica y Suelo
obstructores.
tratamiento
El Cierre y apertura de
Error en el cierre Vertimiento de aguas Infraestructura, vlvulas debe realizarse
de las vlvulas NO tratadas fuente hdrica y Suelo segn procedimientos
estndares

4. PROCESO DE REDUCCIN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE


GESTIN DEL VERTIMIENTO

En el proceso de reduccin del riesgo constituye la ejecucin de medidas de


intervencin dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente, sin embargo, se
asume que en muchas circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente
el riesgo existente; es decir que en muchos casos no es posible impedir o evitar
totalmente los daos y sus consecuencias, sino ms bien reducirlos a niveles
aceptables.

Cuadro 16. Ficha de capacitacin e induccin en sistemas de Gestin del Vertimiento


CAPACITACIN E INDUCCIN EN SISTEMA DE GESTIN DEL VERTIMIENTO A
TRABAJADORES Y EMPLEADOS
IDENTIFICACIN DEL USUARIO:
NOMBRE O RAZN SOCIAL:
DIRECCIN: VEREDA: MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: REPRESENTANTE
LEGAL:
1. OBJETIVOS
Prevenir la afectacin de vertido de agua sin tratar para evitar la generacin de incidentes
ambientales por la disposicin de agua que no cumpla con los criterios de calidad establecidos
en la Normatividad ambiental vigente, en cualquiera de sus opciones de vertimiento (Decreto
1594/84 parmetros fisicoqumicos de remocin) y las normas de vertimiento expedidas de
acuerdo a lo previsto en el Decreto 3930 de 2010.
Determinar los procesos a seguir y las acciones de control a tomar cuando se produzca la
emergencia.
2. METAS
Capacitar al 100% de la brigada en manejo de emergencias por vertimientos de agua sin
tratar.
Cumplimiento del 100% de los criterios de calidad segn la Normatividad Ambiental para
descarga de aguas residuales domsticas e industriales (Resolucin 631 del 2015 Artculo 9).
3. DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA
Se realizarn charlas de induccin al ingreso de un trabajador o empleado, en el cual se incluir
socializacin de los riesgos expuestos por el Sistema del Vertimiento y los Riesgos del Medio por
el sistema mismo, estas charlas tendrn una vigencia de 1 ao, tiempo en el cual se deber
realizar una re-induccin.
4. ETAPA DE APLICACIN
Adecuacin y construccin X Otra(s)
Operativa X Cul(es)
5. TIPO DE MEDIDA
Estructural No estructural
6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIN
Finca El Parra X Entidad(es) de apoyo
Responsable ambiental X Cul(es)
7. DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR
(Tener en cuenta las siguientes emergencias para ejecutar la ficha)
Antes de la emergencia: (producto de amenazas naturales, antrpicas y tecnolgicas)
Fugas de agua residual:
Contar con tanques de almacenamiento de agua, los cuales podrn ser plsticos o metlicos,
y debern contar con una capacidad de almacenamiento igual o mayor a la produccin de
agua de 3 das.
Seleccionar un proveedor que cuente con permiso de vertimiento, en caso de requerirse, para
que sea l quien haga la correcta disposicin del residuo lquido, ante la eventualidad de no
poderse tratar en el sistema definido.
Monitorear continuamente los caudales de ingreso al sistema de tratamiento bajo los cuales
puede evidenciarse que estos estn dentro del rango de capacidad de tratamiento del sistema.
Suministrar a los trabajadores los elementos de proteccin y seguridad industrial, acordes a
la labor desempeada.
Mantenimiento peridico y preventivo a las cajas recolectoras de aguas aceitosas a los
contenedores de acuerdo a las condiciones y especificaciones de manejo especificadas para
la cada una.
Aplicar estrictamente los manuales de operacin y mantenimiento de los sistemas de
tratamiento.

Generacin de vapores:
Suministrar a los trabajadores los elementos de proteccin y seguridad industrial, acordes a
la labor desempeada.
Inspeccin de lneas de recoleccin y conduccin de aguas residuales previa al sistema de
tratamiento y lneas de conduccin y sistema de disposicin de los efluentes, con el fin de detectar
problemas con vapores o gases, variacin de condiciones organolpticas, como evidencias de
alteracin del sistema de aguas residuales.

Ruptura de ductos y/o uniones del sistema de conduccin:


Inspeccin de lneas de recoleccin y conduccin de aguas residuales previa al sistema de
tratamiento y lneas de conduccin y sistema de disposicin de los efluentes, con el fin de
detectar problemas relacionados con obstrucciones, presencia de material extraos, variacin
de condiciones organolpticas, como evidencias de alteracin del sistema de aguas
residuales.
Sustitucin de elementos previo al cumplimiento de vida til proyectada comercialmente o de
acuerdo a sus especificaciones tcnicas.
Aplicar estrictamente los manuales de operacin y mantenimiento de los sistemas de
tratamiento.

Durante la emergencia:
Activar brigada ambiental para control de derrame por fugas de vertimiento.
Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la magnitud,
las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el control.
Solicitar apoyo externo para el control del evento, cuando sea necesario, e iniciar los
procedimientos de control con los recursos disponibles.
Correccin de fallas registradas en el sistema de tratamiento.
Re-arranque y estabilizacin del sistema de tratamiento.
Conformar diques de tierra si el vertimiento fue sobre suelo.
Activar el llenado del tanque a la salida de cada estructura que conforma el sistema, para una
vez identificada la falla, evitar que el sistema colapse.
Seguir el protocolo en caso de un pare o desestabilizacin del sistema.

Despus de la emergencia:
Solicitar soporte externo en caso que se requiera.
Reportar al responsable ambiental cualquier eventualidad
Evacuar las reas de riesgo y tomar las medidas pertinentes para solucionar los problemas
presentados.
Un evento de este tipo es considerado una afectacin al medio natural, por lo tanto se debe
reportar a las entidades ambientales competentes.
Evaluar la incidencia sobre la infraestructura social, en especial a los usuarios del recurso
hdrico aledao al rea de operaciones.
Operacin normal del sistema de tratamiento de aguas residuales generadas.
Rehabilitacin de reas posiblemente afectadas por descargas inapropiadas- afectaciones a
usuarios del recurso.
Verificacin peridica de las reparaciones realizadas frente a caudales de agua residual
variables (de acuerdo al tipo de reparacin y su lugar en el sistema se define la frecuencia de
seguimiento especfico, mnimo durante 10 das).
8. CRONOGRAMA
MES
SIGUIENTES
ETAPA ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 4 MESES

Polticas institucionales y
funciones sobre seguridad

Capacitacin del Operacin del sistema de


OPERATIVA

personal involucrado tratamiento de aguas


en las actividades de residuales
la Finca El Parra.
Metodologa de planeacin
de emergencias

Calidad y aseguramiento

Monitoreos peridicos de calidad del agua tratada

9. PROGRAMA DE CAPACITACIN
PERSONAL
CONTENIDO DEL PROGRAMA
PARTICIPANTE
Seguridad Industrial
Primeros Auxilios
Capataces Plan de Contingencia
Elementos de proteccin personal
Procedimientos de trabajo
Clnicas, centros de salud y especialistas de
Primeros Auxilios
la zona.
Planes de Emergencias
Signos vitales
Vendajes e inmovilizaciones
Primeros auxilios a quemados
Asfixias y shock.
Heridas
Hemorragias Quemaduras
Fracturas
Esguinces y luxaciones
Alteraciones de conciencia
Transporte de accidentados y vendajes
Reanimacin cardiorrespiratorio
Transporte de lesionados
Seguridad Industrial, identificacin y
recomendaciones minas antipersonal
Medio ambiente
Primeros auxilios
Plan de contingencia
Elementos de proteccin personal
Seguridad de los ojos
Personal en general Seguridad de las manos
Manejo de extintores
Control de incendios
Operaciones de rescate
Operaciones con equipo pesado
Golpes y cadas
Manejo de cargas y posturas
Estrs y ruido

5. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE

5.1 Preparacin de la respuesta.

5.1.1. Plan estratgico.

Esta seccin establece las bases del diseo del Plan de Gestin de Riesgo, como
son el anlisis/evaluacin del riesgo, la definicin de los niveles de respuesta y los
esquemas de organizacin con la definicin de roles y responsabilidades en caso
de desastres asociados al sistema de vertimiento.
El Componente Estratgico concentra su desarrollo en la parte preventiva de la
emergencia y el conocimiento de los elementos para determinar qu tipo de
emergencias se pueden presentar en el desarrollo del proyecto.
Objetivos del Plan Estratgico.
Diagrama 2. Objetivos del Plan Estratgico
Establecer la
organizacin con los
recursos necesarios
para atender una
emergencia.

Establecer el plan
Establecer los criterios
de comunicacin
para el diseo de las
para la atencin a
acciones de respuesta
emergencias.

Determinar las
Definir el programa de estrategias para
capacitacin y atender las
entrenamientos para la emergencias.
respuesta a emergencias

Esquema organizacional.
Como estructura de organizacin flexible, expandible y reducible para la respuesta
ante una emergencia, se forma el Sistema de Manejo de Incidentes, el cual es un
modelo en el que todos los distintos actores intervienen de manera efectiva.
Cuadro 17. Esquema organizacional del Plan Estratgico
CARGO EN TIEMPO NORMAL EN EMERGENCIA DESPUES DE EMERGENCIA
Asegurar la disponibilidad Presidir el comit de Autorizar recursos para
de recursos humanos, emergencia para evaluacin realistamiento.
Director del Autorizar recurso para
financieros y tcnicos de situacin.
PGRMV actualizacin del PGRMV.
para la implementacin Autorizar vinculacin
(Dueo del
del Plan de gestin de autoridades locales.
predio)
riesgo para el manejo de Designar funcionarios de
vertimientos. apoyo.
Participar en el comit de
Participar en el comit de
evacuacin de la respuesta.
Revisar y actualizar emergencia.
Tomar nota de oportunidades
peridicamente el Asesorar al director del plan
de mejoramiento para el
PGRMV. en preparacin de reportes
PGRMV.
Planificar y adelantar para autoridades
Coordinar proceso de
programas de competentes y evaluacin
actualizacin del PGRMV a
Supervisor capacitacin y de actividades.
partir de la evaluacin.
ambiental entrenamiento. Evaluar, definir y comunicar
Elaborar informe oficial con
Planificar y adelantar el nivel de la emergencia.
daos materiales y operativos,
auditorias y simulacros Solicitar, si es necesario, el
financiamiento para su
para evaluar el estado de cierre de instalaciones o
reestructuracin y protocolo de
la preparacin para parar operaciones.
reparacin para la Planta de
emergencias. Proporcionar informes al
Tratamiento de la Finca El
comit.
Parra.
CARGO EN TIEMPO NORMAL EN EMERGENCIA DESPUES DE EMERGENCIA
Asegurarse de que los Coordinar recoleccin de
aspectos del plan estn informes de daos y prdidas
siendo documentados. ocasionados por la
Adelantar notificaciones emergencia.
ante autoridades. Verificar consecuencias de la
Establecer contactos con emergencia
entidades (bomberos,
polica, ejrcito).

Identificar las Atender la demanda de Reportar al Comandante del


necesidades de recursos recursos y servicios que sea Incidente, determina la
y servicios para el planteada por el Jefe de la estructura organizativa interna
desarrollo del Plan de Seccin de Control en de la Seccin y coordina las
Accin, siempre Escena y de la Seccin de actividades.
adelantndose al Soporte Tcnico. Participar en la elaboracin del
Seccin
siguiente periodo Plan de Accin del incidente
logstica
operacional. proporcionando informacin
Llevar registro de todas sobre la logstica.
sus actividades. Recomendar las acciones de
desmovilizacin segn el
anlisis de la situacin del
incidente.

5.1.2 Conformacin de la brigada de respuesta.

El personal directamente involucrado en las labores de respuesta debe recibir


entrenamiento especfico sobre sus responsabilidades dentro del plan, conforme a
lo planteado en el mismo, es por esto que dentro del Plan se cuenta con dos
brigadas para prevenir emergencias o al momento que se produzca una.
Cuadro 18. Brigadas y funciones
BRIGADA DE LIMPIEZA AMBIENTAL BRIGADA DE EQUIPOS
Transportar el personal y los equipos que Mantener en perfecto estado las unidades
se utilizarn en la limpieza de las zonas de tratamiento con los que cuente la Planta,
contaminadas. para que estn disponibles en calidad y
Realizar las actividades de limpieza de cantidad y cumplan con su funcionamiento.
maleza y vegetacin contaminada y de los Seleccionar y poner a disposicin equipos
cauces de los cuerpos de agua. ms indicados y funcionales de acuerdo con
Retirar escombros de la conduccin de la contingencia especfica.
agua hacia las unidades de tratamiento.

5.1.3 Estrategias para la atencin.

De suceder un posible desastre se deben llevar a cabo las siguientes acciones:

Utilizacin de los canales de comunicacin de forma clara con el fin de proveer


de informacin veraz a todos los niveles de la organizacin SCI.
Identificacin del epicentro del desastre, as como de la zona de influencia
aferente a la zona.
Acordonamiento de la zona con el fin de proteger a la poblacin circundante y
atencin primaria a posibles afectados.
Inicio al PGRMV.
5.1.4 Plan de comunicaciones.
Cuadro 19. Plan de Comunicaciones
MEDIO PROCEDIMIENTO REALIZACIN
Activacin Una vez ocurrida la emergencia
ORAL Comunicaciones en la atencin a la Durante la atencin de la
emergencia emergencia
Notificacin Una vez ocurrida la emergencia
ESCRITO Durante y despus de la
Formatos para el reporte de emergencias
atencin de la emergencia

5.1.5 Cronograma de capacitaciones

El cronograma de capacitaciones para el plan de gestin del riesgo para el manejo


de vertimientos - PGRMV se complementar junto con el plan de capacitacin del
plan de contingencias del proyecto y las capacitaciones que se realicen para la
operacin de equipos. En los programas de entrenamiento y capacitacin se
considerarn los aspectos de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional durante
el control de una contingencia, para que el personal que maneja el plan de gestin
del riesgo para el manejo de vertimientos, lo haga bajo condiciones de seguridad.

La capacitacin de las brigadas se debe realizar previa a la iniciacin de labores del


proyecto, y dependiendo de la duracin del proyecto se realizar una actualizacin
cada seis meses, esta deber enfocarse tanto a los grupos operativos como al nivel
de toma de decisiones.

Para tal fin, se indica que estas capacitaciones debern no solo ser de carcter
terico, sino que debern contener un alto grado de prctica, con el fin de generar
un mejor apropiamiento de los conocimientos por parte de los actores involucrados.
Cuadro 20. Cronograma de capacitaciones
MES SIGUIENTES
ETAPA ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 4 MESES
Polticas
institucionales y
funciones sobre
seguridad
OPERATIVA

Capacitacin del Operacin del sistema


personal de tratamiento de
involucrado en las aguas residuales
actividades de la
Finca El Parra. Metodologa de
planeacin de
emergencias
Calidad y
aseguramiento
Monitoreos peridicos de calidad del agua
tratada

5.1.6 Programa de simulaciones y simulacros.

Diagrama 3. Clasificacin de simulacros

SIMULACROS

SIMULACIONES SIMULACROS
DE CAMPO
Corresponden a ejercicios de
escritorio, en donde no se realiza Son ejercicios de entrenamiento
movilizacin de recursos en los que, adems de ejercitar la
toma de decisiones, se mide la
capacidad de reaccin fsica

SIMULACROS SIMULACROS SIMULACROS SIMULACROS


PARCIALES GENERALES AVISADOS SORPRESIVOS

Cronograma de simulaciones y simulacros.


Cuadro 21. Cronograma de simulaciones y simulacros
MES
SIMULACRO MES 1 MES 2
Comunicacin - escritorio X
Derrames de agua residual domestica
(vertimiento) X
Incendios X
Primeros auxilios X
Evacuacin X
Rescate y salvamento de bienes X

Para la organizacin y desarrollo de simulacros se deben identificar con claridad


varios aspectos. Entre ellos estn:

Objetivos del simulacro.


Tipo y alcance del simulacro.
Fecha de realizacin.
Responsables de la organizacin y ejecucin del simulacro.
Plan de trabajo.
Recursos requeridos para la ejecucin del ejercicio.
Costos.

Como mnimo es necesario llevar a cabo un simulacro general y al menos dos


parciales en el ao. Igualmente es recomendable realizar dos o tres simulaciones
anualmente.

5.2 Preparacin para la recuperacin Post-Desastre.

5.2.1 Plan operativo.

Es una herramienta que facilita el manejo de una contingencia durante la ejecucin


de las actividades del sistema de gestin del vertimiento. Este plan proporciona una
gua acerca de las actividades a seguir en caso de presentarse dicho evento y
remite a los dems procedimientos operativos existentes en el PGRMV para afrontar
adecuada y eficazmente una emergencia.
El enfoque del Componente Operativo del PGRMV es completamente reactivo y
apunta a proporcionar los elementos de respuesta operativa para la atencin de los
eventos que han sido identificados como de potencial ocurrencia en el desarrollo
del anlisis de riesgos, los cuales se definen por los escenarios de riesgo.
Objetivos del Plan Operativo.
Diagrama 4. Objetivos del Plan Operativo

Presentar la organizacin de la respuesta


1
Establecer claramente la diferenciacin entre las lineas de
2 activacin y notificacin
Establecer los procedimientos operativos para la identificacin y
3 manejo de las emergencias

Procesos operativos.
Corresponden a dos aspectos bsicos:

Procesos operativos iniciales: es el flujo de la informacin para activar la


movilizacin de recursos para la respuesta ante una emergencia.
- Lneas de activacin de respuesta operativa.
- Lneas de notificacin de emergencia.
- Lnea de activacin de respuesta operativa.
Las lneas de notificacin tienen en cuenta los niveles de la emergencia, las
diferentes entidades locales y regionales que deben ser informadas oficialmente
sobre la ocurrencia de la emergencia y las estrategias de comunicacin e
informacin en formatos de notificacin prestablecidos.
Este es el procedimiento de control para una contingencia y se debe llevar a cabo
en el menor tiempo posible y de la forma ms precisa, ya que de la informacin
consignada en este reporte, depende la eficiencia de las medidas que se tomen
posteriormente.
Cualquier trabajador vinculado directa o indirectamente a la Finca El Parra y que
observe una falla en sistema de tratamiento, inundacin o una situacin de amenaza
que pueda ser riesgosa, debe comunicarse con su superior inmediato, o con el
dueo del predio para informar sobre la ubicacin y caractersticas de la
contingencia; con base en esta informacin, el Supervisor elaborar el reporte
inicial, para posteriormente comunicar al Grupo de Respuesta y a las autoridades o
entidades correspondientes.

Procesos operativos de respuesta: hacen referencia a herramientas de


orientacin tales como listas de chequeo, que sirven de para guiar a los
responsables de la atencin de una emergencia acerca de las acciones a
desarrollar para poder cumplir con las responsabilidades asignadas en el
Sistema.
- Guas operativas del sistema comando de incidentes.
- Esquema bsico de respuesta.
- Lneas de accin y procedimientos operativos normalizados.
- Guas operativas del sistema comando de incidentes.
A continuacin, se presenta el proceso operativo a seguir cuando se para o
desestabiliza la planta de tratamiento.
Diagrama 5. Diagrama de flujo para el pare o desestabilizacin de la PTAR

Conociendo que el vertimiento fue hecho en un cuerpo de agua superficial o en el


suelo, se deben tomar acciones primarias y secundarias que eviten la propagacin
de la emergencia y ocasione daos irreversibles.
Cuadro 22. Acciones ante una eventualidad
ACCIONES PRIMARIAS
- Avisar del evento
- Parar operacin y almacenar el agua sin tratar, en los tanques de almacenamientos.
- Verificar que no hay lesionados.
- En caso de haberlos, solicitar apoyo de la brigada de primeros auxilios para que los valore
y defina el procedimiento a seguir.
- Activar grupo de evaluacin de daos y necesidades.
- Reportar el vertimiento.
ACCIONES SECUNDARIAS
- Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas en la zona donde se produjo
el vertimiento.
- Evaluar los daos ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua o contenedores.
- Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contendores.
- Succionar el producto.
- Realizar tratamiento y disposicin final.

Por consiguiente, se debe diligenciar un informe para la documentacin de la


emergencia.
Cuadro 23. Formato de informe para la documentacin de la emergencia
DOCUMENTACIN DE LA EMERGENCIA

1. ANTECEDENTES.
2. DESCRIPCIN DEL EVENTO.
Evento Propiedad Coordenadas (Datum Magna Caractersticas
donde fue Sirgas- 3 Este)
encontrado
Este Norte

3. CRONOLOGA DEL EVENTO


Fecha Hora Inicio Hora Final Situacin/observaciones

4. PLAN DE TRABAJO.
En este espacio se debe consignar el personal que se reuni a realizar el paso a paso de la
organizacin para la recuperacin del recurso afectado, se describe la asignacin de
responsabilidades y autoridad para la realizacin del plan de trabajo.

4.1 SUSPENSIN DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO.


Se evala si es necesario detener el funcionamiento de la(s) planta(s) de tratamiento con el fin de
que se evite seguir vertiendo ARD sin tratamiento.

4.2 IDENTIFICACIN DEL SUELO IMPACTADO Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA


REALIZADO POR LA ENTIDAD QUE SE DESIGNE PARA LA REALIZACIN DE SUS
MONITOREOS.

5. IDENTIFICACIN DE PUNTOS DE MONITOREO.


ID Muestra Origen de Punto de Coordenadas (Datum Observaciones
la muestra muestreo Magna Sirgas- 3Este)
Este Norte

En esta seccin se debe presentar un Anlisis de la informacin recolectada en los muestreos. En


comparacin con la lnea base establecida (si est disponible) o con valores de referencia.

6. ACTIVIDADES DE REMEDIACIN.
Se deben plantear las acciones destinadas a recuperar los suelos afectados por los vertimientos
de aguas residuales sin tratamiento, describir las medidas de recuperacin del rea y preparar un
cronograma con las actividades a realizar, recursos para realizarlas, responsabilidades, personal
encargado, y procedimiento para el seguimiento de dicha recuperacin.
5.3 Ejecucin de la respuesta y la respectiva recuperacin.

5.3.1 Plan Informativo.

El Plan Informtico incluye los directorios telefnicos de autoridades, entidades y servicios a nivel
municipal, departamental y nacional, relacionados con la respuesta a una emergencia. Los
directorios contienen los datos de comunicacin con entidades locales y regionales, comunicacin
con entidades nacionales y comunicacin con entidades mdicas.

Cuadro 24. Directorio de organismos de emergencia


ENTIDAD NOMBRE CARGO DIRECCIN TELFONO
Finca El Parra Dueo del predio
Consejo
Departamental Carrera 25 N
Carlos Andrs Coordinador 320 240 7269
de Gestin del 18-93 Casa de
Bravo Arteaga Departamental 322 652 1774
Riesgo de Don Lorenzo
Desastres
Alcalda de Calle 3 N 4-60 7 328137
Chachag Barrio Oficial 7 328138
Bomberos
314 312 8841
Chachag
Defensa Civil
311 743 9026
Chachag
Centro de Salud Carrera 9 N 2-
Nuestra Seora 54 Barrio 7 328350
de Ftima Panamericano

Cuadro 25. Directorio Nacional de Organismos de Emergencia


Cdigos cortos (desde cualquier lugar del pas)
ATENCION
CRUZ DEFENSA
POLICIA BOMBEROS HOSPITALES INFORMACION DE
ROJA CIVIL
DESASTRES
112 132 119 115 113 144 111

La ejecucin de la respuesta se realizar de forma inmediata a la emergencia. Cabe


aclarar que se debe entregar a la Autoridad Ambiental Competente un informe
indicando lo siguiente:

Descripcin del Evento.


Causa.
Efectos Directos e indirectos generados en diferentes medios.
Acciones de control adelantadas.
Resultados de monitoreos.
Plan de monitoreos en el corto, mediano y largo plazo que permitan garantizar
la correcta evaluacin y verificacin de la afectacin.
Medidas necesarias a ser implementadas para recuperar las zonas afectadas.
Costos.
Acciones a implementar para evitar la ocurrencia de situaciones similares.
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PGRMV

A continuacin, se muestra, la ficha de seguimiento del dao provocado en caso


de vertimiento.
Cuadro 26. Ficha para diligenciar el Manejo de Desastre por Vertimiento
MANEJO DE DESASTRE POR VERTIMIENTO DE ARnD
IDENTIFICACIN DEL USUARIO:
NOMBRE O RAZN SOCIAL:
DIRECCIN: VEREDA: MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: REPRESENTANTE
LEGAL:
OBJETIVOS
Describir el procedimiento para la realizacin del seguimiento al dao provocado en caso de
presentarse vertimiento de ARnD sin tratamiento y las acciones tendientes a controlar el derrame
sobre las fuentes de agua y posiblemente el suelo.
METAS
Controlar, corregir el origen del Vertimiento sin Tratamiento y Recuperar el rea afectada.
DESCRIPCIN DE LA ACCIN PROPUESTA
Acciones para controlar el vertimiento de ARnD sin tratamiento.
Acciones para el seguimiento y evaluacin del dao provocado.
Responsable:
Profesional Ambiental
Plazo para la ejecucin Inmediata
Estrategia de Implementacin:

Mecanismos de Seguimiento: Indicadores de Seguimiento:


Monitoreo de Calidad del Suelo y agua evaluando Para cada parmetro fisicoqumico
los parmetros fisicoqumicos evaluado en suelo se deber revisar
porcentaje de recuperacin con relacin al
ltimo monitoreo realizado

Posteriormente, se realiza la ficha de Gestin Administrativa de la Emergencia en


caso de Vertimiento.
Cuadro 27. Ficha para diligenciar la Gestin Administrativa de la Emergencia
MANEJO DE DESASTRE POR VERTIMIENTO DE ARnD
IDENTIFICACIN DEL USUARIO:
NOMBRE O RAZN SOCIAL:
DIRECCIN: VEREDA: MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: REPRESENTANTE
LEGAL:
OBJETIVOS
Describir el procedimiento de gestin administrativa para la realizacin del seguimiento al dao
provocado en caso de presentarse vertimiento de ARnD sin tratamiento.
METAS
Definir la gestin administrativa para controlar y corregir el origen del Vertimiento sin Tratamiento
y Recuperar el rea afectada
DESCRIPCIN DE LA ACCIN PROPUESTA
-Debe definirse el responsable del seguimiento de la recuperacin del rea afectada: designar un
representante, el cual ser el encargado de coordinar las acciones para la realizacin de la
evaluacin del dao, los estudios de evaluacin del medio afectado, coordinar los monitoreos y
realizar las acciones administrativas para la ejecucin de los mismos.
Responsable:
Profesional Ambiental
Plazo para la ejecucin Inmediata
Estrategia de Implementacin:

Mecanismos de Seguimiento: Indicadores de Seguimiento:


Monitoreo de Calidad del Suelo y agua evaluando Los indicadores para el seguimiento de la
los parmetros fisicoqumicos gestin administrativa son equiparables con
los indicadores de recuperacin de cada
parmetro fisicoqumico y microbiolgico
descrito en la ficha de Seguimiento del Dao
Provocado en caso de Vertimiento de ARnD
sin Tratamiento.

Para mantener el Plan de Gestin del Riesgo y Manejo de Vertimientos para la finca
El Parra, es necesario que se tengan ciertas medidas establecidas como forma de
garantizar la ejecucin continua al interior de la empresa.

A continuacin, se citan las estrategias ms importantes:

Implementacin de un programa preventivo: se realiza con el fin de mantener


una estructura en condiciones adecuadas. Esto se disea a partir de la
elaboracin de cronogramas de mantenimiento para cada proceso.
Permanente sensibilizacin a los empleados y trabajadores: Con esta estrategia
se quiere inculcar la importancia del cuidado de los dispositivos para el
tratamiento de las AR y los beneficios que trae a la empresa, a las personas y al
ambiente.
Determinacin continua de los indicadores del Sistema de Seguimiento y
Evaluacin: Mientras se sigan actualizando los indicadores de manera peridica
enfocado a lograr las metas establecidas, se tomen las acciones correctivas que
sean pertinentes para mejorar las medidas implementadas y se verifique
continuamente el grado de eficacia del programa; todo saldr de acuerdo a lo
contemplado en este plan.
Compromiso del Equipo de trabajo: Ser importante la retroalimentacin que
ofrece cada uno de los integrantes de la empresa, ya que la continua
capacitacin del personal garantiza continuidad en el proceso.

7. ACTUALIZACIN Y VIGENCIA DEL PLAN

La Vigencia del Plan de Gestin del Riesgo para el Manejo de Vertimientos ser la
misma del permiso de vertimiento, tiempo establecido de acuerdo a criterios de la
Autoridad Ambiental competente y los decretos 2820 de 2010 y 1594 de 1984 en su
artculo 129. Por otra parte, si se produce cambios significativos en la estructura
organizacional, territorial y econmica de la Marranera en la Finca El Parra, este
PGRMV deber ser actualizado en el menor tiempo previsto.

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