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PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD O

1. OBJETIVO GENERAL: Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias


1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar simulacros de emergecia.

ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN


1.1 Reunion del Comite Partidario de Solidaridad y Supervisor de SSOMA, Ing.
Salud en el Trabajo Residente de Obra Mensual
1.2 Curso de teoria del fuego y extintores
1.3 Simulacro de Sismos Según
Área de SSOMA Progamación
1.4 Curso de teoria y practica de Primeros Auxilios Anual
1.5 Simulacros de extintores
2. OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE MANERA SEGURA
1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar simulacros de emergecia.

ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN


2.1 Inspección de Escaleras Área de SSOMA Mensual
2.2 Inspección de Arnés Área de SSOMA Mensual
2.3 Inspección de almacén (EPP) Área de SSOMA Mensual
2.4 Inspección de instalaciones electricas Área de SSOMA Mensual
2.5 Inspección de EPP en uso Área de SSOMA Mensual
2.6 Inspección de equipos y herramientas Área de SSOMA Mensual
EQUIPOS DE EMERGENCIA
2.7 Inspección de extintores Área de SSOMA Mensual
2.8 Inspección de camillas Área de SSOMA Mensual
2.9 Inspección de Botiquín Área de SSOMA Mensual
2.1 Inspección de rutas escape, zonas segura Área de SSOMA Mensual
3. OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO A TODOS NU
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover una cultura de prevencion en los colaboradores mediante las capacita

ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN


3.1 Introducción de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiental Área de SSOMA Mensual
3.2 Reinducción de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiental Área de SSOMA Mensual
3.3
Difución de procedimientos de trabajo seguro Área de SSOMA Mensual
4. OBJETIVO GENERAL: MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTABILIDAD
4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los indice de accidentabilidad

ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN


4.1 Reporte de incidentes Área de SSOMA No programada
4.2 Reporte de accidentes Área de SSOMA No programada
4.3 Calcular de la frecuencia, Severidad y
Accidentabilidad Supervisor de SSOMA Mensual
5. OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTAL
5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar y evaluar la gestión a traves del cumplimiento de acitividades

ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN


ITEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN
Registro de accidentes y enfermedades
5.1 Supervisor de SSOMA No programado
ocupacionales
Área de SSOMA y Dr.
Registro de accidentes y enfermedades
5.2 Ocupacional (Especialista en Mensual
ocupacionales SSOMA)

Registro de Monitoreos Ambientales y


5.3 Supervisor de SSOMA Trimestral
Ocupacionales

5.4 Acttualización y Registro de IPERC Supervisor de SSOMA Mensual

Cuatro
5.5 Registró de CAPACITACIONES EXTERNAS (Obra) Supervisor de SSOMA/RR.HH capacitaciones el
año

Presentación del informe de Gestión de


5.6 Supervisor de SSOMA Mensual
Seguridad y Salud en el trabajo
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE -

PERIODO DE EJECUCIÓN
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

UNA VEZ AL MES


X
X
X

PERIODO DE EJECUCIÓN
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
DE RIESGO A TODOS NUESTROS COLABORADORES
s mediante las capacitaciones.
PERIODO DE EJECUCIÓN
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

MIERCOLES Y SABADOS (8AM-12PM)

CADA VEZ QUE SE ENCUENTRA UNA FALENCIA EN EL COLABORADOR

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESPECIFICO

PERIODO DE EJECUCIÓN
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CADA VEZ QUE OCURRA UN INCIDENTE
CADA VEZ QUE OCURRA UN ACCIDENTE

O AMBIENTAL
o de acitividades
PERIODO DE EJECUCIÓN
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CADA VEZ QUE SE PRESENTA UN ACCIDENTE/ENFERMEDADES OCUPACIONALES

X X X X X X X X

CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA ACTIVIDAD NUEVA Y/O ACCIDENTE


Matriz de Inspeccion de
Procedimiento de identificación herramientas,
trabajo de alto de Peligros y equipos y
riesgo Evaluación de accesorios.
Riesgos

X X X X X X X X
DICIEMBRE

DICIEMBRE
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

DICIEMBRE

DOR

DICIEMBRE
DICIEMBRE

CIONALES

ENTE

Primeros Auxilio

X
PROCEDIM

OJETIVO: Establecer el procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y determinación de controle
influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daños a la persona y a la propiedad

ALCANCE: El precente procedimiento se aplica dentro del ámbito de las activivdades realizadas por la empresa JARDINES S.

ETAPA RESPUESTA ACTIVIDADES


IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer que un peligro existe y para definir sus caracteristicas (OHSAS 1800
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en terminos de daño humano o deterioro de la salud, o u
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o expocicion peligrosa y la severidad del daño o deterior
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable por la organización teninedo en consider
Nota: Para JARDINES S.A.C. el termino Riesgo Aceptable es igual al termino Riesgo No significativo; y el termino Riesgo No A

Se realizara la identificación de peligros y riesgos, para una mejor identi

- El listado de materiales, equipos y herramientas que se utilicen


- Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS)
- Diafragmas de disposición de las instalaciones
Indetificación de peligros y - Información de incidentes (accidentes y cuasi perdidas) ocurridas a
riesgos, determinación de
los niveles de personas El equipo de trabajo identifica los peligros y los riesgos derivados de es
expuestas, procedimientos de Riesgos.
existentes, capacitación, El equipo de trabajo asigna el indice de personas expuestas, indice de p
exposición al riesgo y Trabajadores/CSST/RE El indice de probabilidad se obtiene de la suma de las anteriores
probabilidad D SSOMA
ETAPA RESPUESTA ACTIVIDADES

Tabla N° 1
PERSONAS
EXPUESTAS
INDICE (A)

1 De 1 a 3

2 De 4 a 12

3 Más de 12
3 Más de 12

ETAPA RESPUESTA

PROBABILIDAD X
SEVERIDAD (PUNTAJE)

De 5 a 8

Determinación del indice


de severidad, probabilidad Trabajadores/RED
por severidad, nivel de SSOMA/SUPERVISOR
riesgo y riesgo no DE SST
aceptable

De 9 a 16

De 17 a 24

De 25 a 36

ETAPA RESPUESTA

Trabajadores/RED Se considera un riesgo NO ACEPTABLE(S)/SIGNIFICATIVOS cuando sobre


Determinación del indice SSOMA/SUPERVISOR Cuando no sobrepasa el nivel de riesgo moderado (menor o igual a 16)
de severidad, probabilidad DE SST
por severidad, nivel de
riesgo y riesgo no
aceptable

Trabajadores/RED Cuando se determina los controles o se considera los cambios a los con
Determinación de control SSOMA/SUPERVISOR a) Eliminación modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo
DE SST b) Sustitución. sustituir un material menos peligroso o reducir la energi
c) Controles de ingenieria; instalar sistemas de ventilación, proteccione
d) Controles de firmas/advertencias y/o administrativos; señales de seg
alarmas, procedimientos de seguridad, inspección de equipos, controle
e) Equipo de Proteccion Personal, gafas de seguridad, protectores auditi

Seguimiento del Trabajadores/RED Verificar el cumplimiento de las medidas de control


cumplimiento de las SSOMA/SUPERVISOR - El seguimiento del cumplimiento de los controles operacionales lo reg
medidas de control DE SST - El plazo para determinar la eficacia de los controles operacionales sera
- Actualizar el registro de Identificación de Peligros y Evaluación de Ries
- De requerirse alguna modificación en los controles operacionales, reg
Seguimiento del Trabajadores/RED Verificar el cumplimiento de las medidas de control
cumplimiento de las SSOMA/SUPERVISOR - El seguimiento del cumplimiento de los controles operacionales lo reg
medidas de control DE SST - El plazo para determinar la eficacia de los controles operacionales sera
- Actualizar el registro de Identificación de Peligros y Evaluación de Ries
- De requerirse alguna modificación en los controles operacionales, reg
ETAPA RESPUESTA

El RED SSOMA debe aplicar este prosedimiento una vez al año como m
RED SSOMA maquinaria, realiza cambios operacionales o se haya producido daños a
Trabajadores Si encuentra un nuevo Peligro, informa al RED SSOMA/ Supervisor de S
Actualización

RED SSOMA/ Actualiza la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos


Supervisor de SST

RED SSOMA/
Comunicación Comunica a todos los trabajadores la nueva Identificación actualizada d
Supervisor de SST

Elaboración del programa Los riesgos no aceptables hallados serviran de base para trazar objetivo
RED SSOMA/
de Seguridad y Salud operación y negocio y los puntos de vista de las partes interesadas rele
Supervisor de SST
Ocupacional y salud en el trabajo, en este documento se registra las responsabilidad
PROCEDIMIENTO DEL IPERC-

ción de Riesgos y determinación de controles en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a la empresa JAR
y a la propiedad

ades realizadas por la empresa JARDINES S.A.C. a cargo de los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes

para definir sus caracteristicas (OHSAS 18001:2007)


uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos (OHSAS 18001:2007)
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueden causar el suceso o exposición (OHSAS 18001:2007)
ble por la organización teninedo en consideración sus obligaciones legales y su propia politica de SSO (OHSAS 18001:2007)
go No significativo; y el termino Riesgo No Aceptable es igual al termino Riesgo Significativo

de peligros y riesgos, para una mejor identificación se puede consultar entre otros a:

equipos y herramientas que se utilicen


ridad de materiales (MSDS)
ón de las instalaciones
tes (accidentes y cuasi perdidas) ocurridas al personal de JARDINES S.A.C. relacionados a los procesos relacionados

ca los peligros y los riesgos derivados de estos, asociados con el proceso, puesto de trabajo, actividad/tarea; y los registra en el formato

el indice de personas expuestas, indice de procedimientos existentes, indice de capacitación e indice de exposición al riesgo.
obtiene de la suma de las anteriores

Tabla N° 1 - PROBABILIDAD
PROCEDIMIENTOS EXPOSICIÓN AL RIESGO -
EXISTENTES (B) CAPACITACIÓN ("C") NE (D) Tabla N° 5- SEVERIDAD Nivel d

Existen y son satisfactorios Personal entrenado, conoce Al menos una vez al año (S) Lesión Sin Incapac
y suficientes el peligro y lo previene Esporádicamente (SO
Di confort / Incomod
Personal parcialmente
Existen parcialmente y no Al menos una vez al mes
entrenado, conoce el Lesión con Incapacidad
son satisfactorios o (S)
peligro pero no toma
suficientes Esporádicamente (SO)
acciones de control Daño a la Salud Reversible (SO)

Personal no entrenado, no
conoce el peligro, no toma Al menos una vez al día (S) Lesión con Incapacidad Perma
No existen Esporádicamente (SO)
acciones de control
Personal no entrenado, no
conoce el peligro, no toma Al menos una vez al día (S)
No existen Esporádicamente (SO)
acciones de control
Daño a la Salud Irreve

ACTIVIDADES

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN/SIGNIFICA


RIESGO

RIESGO ACEPTABLE
Trivial (T) No se necesita hacer ninguna acción adicional. Mant

Mantener las acciones preventivas implementadas. S


RIESGO ACEPTABLE comprobaciones periodicas para asegurar que se ma
Tolerable (TO) medidas de control

Se requiere acciones para reducir el nivel de riesgo, c


RIESGO ACEPTABLE periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia
para reducir el nivel de riesgo deben implantarse en
Cuando el riesgo moderado esta asociado con conse
dañinas (mortal o muy grave), se precisará una accio
con mas precisión, la probabilidad de daño como bas
Moderado (M) necesidad de mejora de las medidas de control

En trabajos por ejecutarse: no debe comenzarse


reducido el nivel de riesgo a Moderad
RIESGO NO ACEPTABLE Importante (IM)

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta qu


riesgo a importante, Moderado. Si no es posible redu
RIESGO NO ACEPTABLE Intolerable (IT) prohibirse el trabajo

ACTIVIDADES

ACEPTABLE(S)/SIGNIFICATIVOS cuando sobrepasa el nivel de riesgo moderado (mayor a 16)


el de riesgo moderado (menor o igual a 16), sera ACEPTABLE/NO SIGNIFICATIVO

ntroles o se considera los cambios a los controles existentes, se debe dar a consideración a la reducción de los riesgos de acuerdo a la s
diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispocitivos de elevada mecanica para la eliminar el peligro de la manipulación
material menos peligroso o reducir la energia del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, presión, temperatura, etc)
nstalar sistemas de ventilación, protecciones de maquinas, engranajes, insonorización, etc
rtencias y/o administrativos; señales de seguridad; marcado de areas peligrosas, señales foto luminicentes, marcas para caminos peato
seguridad, inspección de equipos, controles de acceso, sistema seguro de trabajo.
sonal, gafas de seguridad, protectores auditivos, arneses, respiradores, guantes

e las medidas de control


miento de los controles operacionales lo registran mensualmente en el Libro de Actas del CSST
a eficacia de los controles operacionales sera establecida por el CSST
entificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
ificación en los controles operacionales, registran los controles propuestos en el registro de identificación de Peligros y Evaluacion de ri
ACTIVIDADES

este prosedimiento una vez al año como minimo o cada vez que empresa JARDINES S.A.C. realice nuevas actividades, tiene nuevos clie
s operacionales o se haya producido daños a la salud y seguridad.
ro, informa al RED SSOMA/ Supervisor de SST para que realize la actualización

ficación de Peligros y Evaluación de Riesgos

adores la nueva Identificación actualizada de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

allados serviran de base para trazar objetivos y metas en terminos de Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales según la factivilidad tec
untos de vista de las partes interesadas relevantes, serviran para elaborar los programas de los objetivos ingresando a información en e
e documento se registra las responsabilidades, medios y plazo para lograr las distintas actividades trazadas
ervicios relacionados a la empresa JARDINES S.A.C. sobre los cuales se tiene

ores y visitantes

n (OHSAS 18001:2007)
SO (OHSAS 18001:2007)

ocesos relacionados

idad/tarea; y los registra en el formato Identificación de Peligros y Evaluación

dice de exposición al riesgo.

Tabla N° 5- SEVERIDAD Nivel de Consecuencia NC

Lesión Sin Incapacidad (S)

Di confort / Incomodidad (SO)

Lesión con Incapacidad Temporal (S)

Salud Reversible (SO)

Lesión con Incapacidad Permanente / Muerte (S)


Daño a la Salud Irreversible (SO)

INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO

hacer ninguna acción adicional. Mantener los controles actuales

cciones preventivas implementadas. Se requieren


es periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
ntrol

iones para reducir el nivel de riesgo, con comprobaciones


asegurar que se mantiene la eficacia del control. Las medidas
nivel de riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
o moderado esta asociado con consecuencia extremadamente
l o muy grave), se precisará una accion posterior para establecer,
ón, la probabilidad de daño como base para determinar la
mejora de las medidas de control

s por ejecutarse: no debe comenzarse el trabajo que se haya


reducido el nivel de riesgo a Moderado, Tolerable.

menzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de


ante, Moderado. Si no es posible reducir el riesgo debe
abajo

ucción de los riesgos de acuerdo a la siguiente Jerarquia:


eliminar el peligro de la manipulación manual
temperatura, etc)

minicentes, marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de alarmas,

ficación de Peligros y Evaluacion de riesgos (IPER)


nuevas actividades, tiene nuevos clientes, procesos, obtiene una nueva

nal, los cuales según la factivilidad tecnica y economia, los requicitos de


jetivos ingresando a información en el formato Programa anual de seguridad
trazadas

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