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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………………………………………..…2
II. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………..………………………………………..26
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO………………………………………………………….27
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA………………………..30
2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS……………………………………...30
2.4 MARCO DE REFERENCIA…………………………………………………………..40
III. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………47
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL…………………………………….47
3.1.1 DIAGNÓSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE
ESTUDIO………………………………………………………………..47
3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS………………………………...64
3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP…………….85
3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION…………………………..89
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS…………………………………..90
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO………………………………………………………...93
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN…………………………………………………...96
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION…………………………………………………………………………………….100
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO…………………………………………………………………………..101
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA……………………………………………………..101
4.2.1 DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE………………...101
4.2.2 DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO………………………………………………….108
I. RESUMEN
EJECUTIVO
1.1.2. Localización.
Ubicación Política
PAIS : Perú
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : Carabaya
DISTRITO : Ayapata
SECTOR : Centro Poblado Loromayo
REGION GEOGRAFICA : Selva
ALTITUD PROMEDIO : 380 m.s.n.m.
Alternativa I
La captación será de riachuelo, la planta de tratamiento consta de un
sedimentador, prefiltro y filtro lento de arena, con línea de conducción, un
reservorio, línea de aducción y línea de distribución.
Alternativa II
La captación será de riachuelo, la planta de tratamiento consta de mezclador,
floculador o acondicionador de floculo, decantador y filtro rápido, con línea
de conducción, un el reservorio, línea de aducción y línea de distribución.
Para los medios fundamentales 2,3 y 4 se plantea una acción para cada uno.
Balance Oferta
Oferta Demanda Demanda de Oferta Balance Oferta Demanda
Demanda Volumen
Máxima Sin Con Sin Con Almacen Sin Con Sin Con
Año Diaria l/s Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto (m3/día) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 - 0 0.00 - - 0 70 0.00 70.00
1 2.28 0 3.5 -2.28 1.22 30.35 0 70 -30.35 39.65
2 2.38 0 3.5 -2.38 1.12 31.70 0 70 -31.70 38.30
3 2.49 0 3.5 -2.49 1.01 33.11 0 70 -33.11 36.89
4 2.60 0 3.5 -2.60 0.90 34.59 0 70 -34.59 35.41
5 2.72 0 3.5 -2.72 0.78 36.13 0 70 -36.13 33.87
6 2.84 0 3.5 -2.84 0.66 37.74 0 70 -37.74 32.26
7 2.97 0 3.5 -2.97 0.53 39.43 0 70 -39.43 30.57
8 3.10 0 3.5 -3.10 0.40 41.19 0 70 -41.19 28.81
9 3.24 0 3.5 -3.24 0.26 43.03 0 70 -43.03 26.97
10 3.38 0 3.5 -3.38 0.12 44.95 0 70 -44.95 25.05
11 3.53 0 3.5 -3.53 (0.03) 46.96 0 70 -46.96 23.04
12 3.69 0 3.5 -3.69 (0.19) 49.06 0 70 -49.06 20.94
0 - 0 0 0.00 - - 0 0.00 -
ALTERNATIVA I
Reservorio de 70m3:
Cámara Seca:
Se Realizara la construcción de un reservorio de concreto armado, para la
construcción de esta infraestructura Se ha empleado un concreto Fc=210
Kg/cm2, destinado a esta cámara con acero de refuerzo de 3/8”, 1/2”.
Cámara Húmeda:
Tubería de llegada: El diámetro de la tubería de llegada esta de 2 1/2”
de la línea de conducción, que se tiene una válvula provista de una
válvula de compuerta de igual diámetro antes de la entrada. Este
reservorio de almacenamiento también está provista de un by – pass para
atender situación de emergencia o que el reservorio entre en
mantenimiento.
Tubería de Salida: Esta Tubería presenta el mismo diámetro de la línea
de aducción y que esta provista de una válvula tipo globo de preferencia
que permita regular el abastecimiento de agua en la población.
Tubería de limpia: Esta Tubería sirve para realizar la limpia del
reservorio de almacenamiento y que también esta tubería está provista de
una válvula compuerta.
Tubería de Reboce: Esta Tubería se conectara con una descarga libre a
la tubería de limpia y no se proveerá de válvulas de compuerta,
permitiendo la descarga de agua en el momento que exceda las manantes
descargas de agua no provistas.
By - Pass: Se instalara una tubería con conexión directa entre la entrada
y la salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al
reservorio de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea
de aducción. Esta constara de una válvula compuerta que permita el
control del flujo de agua con fines de mantenimiento y limpieza del
reservorio.
CÁMARAS Y TUBERÍAS
Línea de Conducción:
Línea de Aducción:
Red de Distribución:
b) Sistema de Alcantarillado
Abarca la intervención de los siguientes ítems:
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Redes Colectoras
Red Emisor
Conexiones Domiciliarias
Disposicion de excretas
Pruebas Hidráulicas
Obras provisionales
Cámara de rejas
Caja de distribución de Caudales
Cámara de Ingreso
Cámara de Paso y Salida
Arqueta de Salida
Lagunas Facultativas
Descarga Final
Cerco Perimétrico
ALTERNATIVA II
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de
Loromayo del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya de la región Puno. Toda
la infraestructura en general presenta según diseño un concreto armado con
variados tipos de concreto, con acero de refuerzo, la captación es de riachuelo, a
diferencia de la primera alternativa la planta de tratamiento consta de mezclador,
floculador o acondicionador de floculo, decantador y filtro rápido, la línea de
conducción será de tubería PVC SAP de 2 1/2 , C-10, el reservorio tendrá una
capacidad de 70 m3, la línea de aducción será de tubería de 2 pulg. Tiene una
longitud de 48 ml, así mismo tendrá redes de distribución de agua potable y
alcantarillado y su planta de tratamiento de aguas residuales, por último se
capacitara y sensibilizara a la población beneficiaria y JASS.
general presenta según diseño un concreto armado con variados tipos de concreto,
con acero de refuerzo y concreto ciclópeo.
Reservorio de 70m3:
Cámara Húmeda:
Tubería de limpia: Esta tubería sirve para realizar la limpia del reservorio de
almacenamiento y que también esta tubería está provista de una válvula compuerta.
Tubería de Reboce: Esta tubería se conectara con una descarga libre a la tubería
de limpia y no se proveerá de válvulas de compuerta, permitiendo la descarga de
agua en el momento que exceda las manantes descargas de agua no provistas.
By - Pass: Se instalara una tubería con conexión directa entre la entrada y la salida,
de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio de
almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea de aducción. Esta
constara de una válvula compuerta que permita el control del flujo de agua con
fines de mantenimiento y limpieza del reservorio.
Línea de Conducción:
Línea de Aducción:
Red de Distribución:
Costos a precios
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL de mercado
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720
CLORO AL 12% KG 50 12 600
GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(INCLUYE EL PAGO AL ALA) GLB 1 100 100
SUB TOTAL 1,420
COSTOS DE MANTENIMIENTO
GASFITERO HH 24 50 1,200
MATERIALES
TUBO PVC SAP 6", C-10 TUBO 15 85 1,275
TUBO PVC SAP 4", C-10 TUBO 15 70 1,050
TUBO PVC SAP 1/2", C-7.5 TUBO 15 7 105
Costos a
precios de
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL mercado
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720
CLORO AL 12% KG 50 12 600
12,720
FUENTE: Equipo Formulador.
Viabilidad Institucional
Después de la puesta en operación del Sistema de Agua Potable y
alcantarillado en la zona urbana del Centro Poblado de Loromayo, la
administración estará a cargo de los mismos pobladores, donde ellos se
comprometen a preservar y velar por el buen funcionamiento de este
servicio, así como hacer recocer en Registros Públicos la Junta de
Administración del Servicio de Saneamiento.
A su vez la municipalidad menor del centro poblado hará las
coordinaciones necesarias delegando un responsable para tal efecto.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Provincial de Carabaya, en la priorización de sus
proyectos ha dispuesto una cantidad para el financiamiento de los
Viabilidad Social
El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitirá
mejorar notablemente las condiciones de salubridad y condiciones de
vida en la que las familias se abastecen de agua potable. Como se mostró
en los cálculos anteriores generará beneficios a la población en cuanto a
liberación de recursos y mayor consumo de agua.
Viabilidad Técnica.
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad
de los materiales a ser empleados de acuerdo a los estándares requeridos
para alcanzar los objetivos propuestos.
Viabilidad Ambiental.
Durante la ejecución del proyecto no se ocasiona daños al medio
ambiente, el impacto negativo es mínimo y solo se presenta en la etapa
de ejecución de obras como emanación de polvos, los cuales serán
mitigados por medio de letreros de aviso de prevención a la población.
- Limpieza de unidades y
Etapa de Operación:
almacenamiento.
- Mantenimiento de
- Operación de servicios de agua
reservorios, PTAR y redes.
potable. - Ampliación y
- Generación de residuos
- Mantenimiento de los servicios de continuidad del
sólidos y líquidos de
agua potable. servicio de agua
procesos de limpieza de
- Operación de servicios de potable por el
unidades de producción y
alcantarillado. - Fertilización de la funcionamiento de
almacenamiento.
- Mantenimiento de servicios de tierra por medio de los reservorios.
- Generación de residuos
alcantarillado. los lodos - Aumento del valor
sólidos y líquidos de
- Operación de servicio de la PTAR provenientes de la de las propiedades.
procesos de limpieza de
- Mantenimiento de los servicios de planta de tratamiento - Mejoramiento de la
colectores y buzones.
la PTAR. de aguas residuales. calidad del servicio
- Generación de residuos
- Abandono y cierre de los silos y del sistema de agua
sólidos por
letrinas a cargo de usuarios de potable
desmantelamiento de
instalación. - Mejora de la calidad
infraestructura de letrinas y
- Remediación de aéreas de de vida y salud.
silos.
ubicación de letrinas y silos (sellado
- Generación de residuos de
con cal y reposición de tierras) a
´proceso de sellado con cal
cargo de usuarios de instalación.
(bolsas, envases, otros.).
- Ruido, hunos, gases y
Etapa de Abandono: - Rehabilitación
partículas en suspensión
/Revegetación de
por la demolición de la
- Demolición de reservorios. áreas intervenidas.
obras. - Generación de
- Demolición de la PTAR. - Incremento de áreas
- La erosión de los empleo temporal
- Limpieza final de la obra. verdes.
escombros mal dispuestos.
- Reacondicionamiento de aéreas - Mejoramiento del
- Disposición de los residuos
intervenidas. paisaje.
sólidos.
Etapa de post – inversión: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del
proyecto que se encargarán directamente de la operación y mantenimiento del
servicio, así como también asumirán los costos de los mismos mediante la Junta de
Administración de Servicios de Saneamiento.
SUB TOTALES 64135.31 110979.59 193890.83 382304.27 656548 606281 230790 230790 230790
TOTAL INVERSIÓN
2,706,510
La organización y gestión del proyecto estará a cargo de los pobladores del Centro
Poblado de Loromayo organizado en una Junta de Administración de Servicios de
Saneamiento que se encargará de administrar el sistema de agua potable con el
cobro de una tarifa mensual a los beneficiarios para cubrir los costos de operación y
mantenimiento del proyecto.
EN EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO. parasitosis en los niños a 5%, de 29 % enfermedades a la piel a Loromayo.
10% y de 25% infecciones a 10% en el 2do año del proyecto.
PROPÓSITO
“LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO El 100% de la población cuenta con un buen sistema de agua Informe de la entidad que Se mantiene el nivel de
DE LOROMAYO ACCEDE A SERVICIOS DE potable, disposición de excretas y aguas servidas y buena gestión administra los servicios. ingreso de la población.
AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD” de saneamiento básico integral. Informes de análisis químicos y
El 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son
óptimas. bacteriológicos.
Comp.1. ADEACUADA Y AMPLIA 100% de la población cuenta con el servicio de agua potable en
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA buen estado en el primer año del proyecto.
POTABLE. Las familias del ámbito
de influencia cumplen con
COMPONENTES
4.-Instalacion de líneas de aducción. Al año 1: Tiene una longitud de 48.15 ml. Con tubería PVC de
2 pulg. Por un monto de 8591.57 nuevos soles.
5.- Instalación de red de distribución. Al año 1: Con tubería de PVC, 2262.61 ml. Por un monto de
403773.44 nuevos soles.
II. ASPECTOS
GENERALES
Localización:
Ubicación Política
Ubicación Política
PAIS : Perú
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : Carabaya
DISTRITO : Ayapata
SECTOR : Centro Poblado Loromayo
REGION GEOGRAFICA : Selva
ALTITUD PROMEDIO : 380 m.s.n.m.
Gráfico N° 01
MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
PUNO EN EL CARABAYA EN EL
CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO REGIONAL
AYAPATA EN EL LOCALIZACIÓN
CONTEXTO PROVINCIAL
LOCALIZACIÓN
Gráfico N° 02
MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.
Instituciones Educativas:
Las Instituciones Educativas deberán mantener la responsabilidad sobre la
vigilancia de la limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen
estado de los servicios higiénicos y la disponibilidad de los insumos para el
lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institución
educativa y el alumnado, la cual está enmarcado en la Directiva Sanitaria para
la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el Territorio Nacional-
RESOLUCION MINISTERIAL N° 525-2009 / MINSA.
Beneficiarios:
La población del Centro Poblado de Loromayo a través de asambleas han
expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación
con la Municipalidad Provincial de Carabaya, debido al mal estado del sistema
de abastecimiento actual y las enfermedades constantes a causa de bacterias
nocivas.
El FONIE financiará las tres fases del ciclo de proyecto: pre inversión,
inversión, y en post inversión (solo mantenimiento). Financia también la
supervisión de estas tres fases.
Cuadro N° 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIA
INVOLUCRADO COMPROMISOS
Autoridad Local Bajo registro de control de la calidad a.- Otorgar los permisos y Satisfacer Emitir la Resolución de
del Agua-ALA de agua de las fuentes disponibles. autorizaciones de uso de agua primordialmente permiso de uso de agua para
Disposición Sanitaria de Excretas. inversión: operación y sobre temas de higiene y b.- Ejecuta la Operación y
Mantenimiento cuidado del agua en el Mantenimiento en óptimas
b.- Mantener en buen estado el Centro Poblado de condiciones.
sistema de agua y asesorar el Loromayo.
mantenimiento de la Unidad
Básica de Saneamiento.
Contribuir al incremento de la
Lograr el acceso de la
cobertura de los servicios de
población de los distritos
a.- Incidencia de enfermedades agua potable y saneamiento en
indicados en su reglamento y
infecciosas intestinales en la las áreas rurales y pequeñas Financiar estudios de pre
su anexo, a los servicios de
Fondo Para La población del Centro Poblado de ciudades del ámbito de inversión, inversión y post
agua y saneamiento,
Inclusión Loromayo. intervención del Programa, inversión en los sectores
electrificación,
Económica En b.- Insuficiencia disponibilidad de orientados a reducir las de saneamiento,
telecomunicaciones y caminos
Zonas Rurales agua potable e inexistencia de brechas en la provisión de los electrificación,
vecinales, de manera continua
(FONIE): disposición sanitaria de excretas en servicios e infraestructura telecomunicaciones y
y sostenible, con la finalidad
los sectores de mayor incidencia de básica, que tengan el mayor caminos viales
de cerrar brechas de cobertura
pobreza extrema en el Perú. impacto posible en la
y calidad de dichos servicios
reducción de la pobreza y
básicos.
pobreza extrema en el país.
Las autoridades del Distrito de San Gabán en el año 2012, instalaron el actual
sistema de abastecimiento de agua, pero no responde a condiciones técnicas, ya
que la captación se encuentra metros más abajo de zona minera con actividad.
Cada vez que se presentan precipitaciones pluviales, los relaves mineros entran a la
captación, y por ende, a los domicilios por medio de sus piletas. Esta captación es
en la actualidad uno de los problemas más críticos del Centro Poblado de
Loromayo, ya que representa una de las causas principales de morbilidad creciente
de la población.
Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las
siguientes:
El estudio de pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del
servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado de Loromayo del Distrito de
Ayapata, Provincia Carabaya- Departamento de Puno”, se ha elaborado en el Marco de la
Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-
2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y
que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, establece
que la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) aprueba, a través de Resoluciones,
las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública;
cuya última actualización se da según Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprobando
la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril
del año 2011.
Según los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional programático; este
proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:
La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos
mínimos - perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversión Pública expresado en el
ANEXO SNIP 05-A; y considerando también, lo establecido en la Guía para Elaboración de
Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
III. IDENTIFICACION.
El área de influencia del proyecto conformada por la zona urbana del Centro
Poblado de Loromayo , ubicado en el Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya,
Puno. La población beneficiaria del proyecto es de 1000 habitantes.
Topografía y geografía.
Extensión.
Cuadro Nº03
EXTENSIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CARABAYA
3.1.1.2.Vías de comunicación.
Cuadro N° 04
DISTANCIA Y VIAS DE COMUNICACIÓN
Grafico N° 03
MAPA VIAL PARA LLEGAR A LOROMAYO
Agricultura.
Cuadro N° 05
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA EN SU CENTRO DE TRABAJO EN EL C. P. DE LOROMAYO.
Gráfico N° 04
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS POBLADORES DE LOROMAYO
Turismo.
Gráfico N° 05
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL C. P. DE LOROMAYO
Minería.
Gráfico N° 06
ACTIVIDAD MINERA EN EL C. P. DE LOROMAYO
Empleo.
Cuadro N° 06
CENTRO POBLADO DE LOROMAYO INDICADORES DE EMPLEO
Desarrollo humano:
El índice de desarrollo humano IDH es un indicador habitual en el
campo de las ciencias económicas y sociales, así como en el ámbito
internacional y nacional ideado en 1989 y publicado por primera vez en
el primer informe mundial sobre desarrollo humano 1990, así hasta la
actualidad. El IDH se ha extendido rápidamente como alternativo al
PBI per cápita, que se considera como un indicador comparativo del
grado de desarrollo entre los países, para el Perú el grado de desarrollo
de sus pueblos.
Logro educativo:
Esta dimensión es el resultado de la suma de la tasa de analfabetismo y
de la asistencia a la educación básica. Este último se calcula dividiendo
la población que asiste a la escuela de 5 a 18 años entre el total de la
población en ese rango de edad. El analfabetismo a pesar de las diversas
metodologías y acepciones sobre el saber leer y escribir que van desde
la respuesta a una encuesta por declaración directa, hasta pruebas
expresas de escritura y comprensión de lectura.
El ingreso:
Como se sabe el PBI per cápita es una variable no disponible a niveles
sub nacionales, sobre todo si la desagregación es alta, como en el caso
del IDH distrital. Es usual tomar una estimación de ingresos de las
personas o familias. El ingreso promedio familiar de Loromayo es de
1,063.00 nuevos soles.
Cuadro Nº 07
INDICE DE DESARROLLO HUMANO PUNO, PROVINCIA CARABAYA, DISTRITO AYAPATA
PAIS/ POBLACIÓN IDH ESPERANZA DE LOGRO EDUCATIVO INGRESO
REGION/ VIDA FAMILIAR
PROVINCIA/
DISTRITO HABITANTES RANKING IDH RANKING AÑOS RANKING % RANKING NS. RANKING
mes
PERU 27428615 - 0.6295 - 73.07 - 90.48 - 374.1 -
PUNO 1268441 5 0.5611 22 65.55 24 87.33 16 208.8 20
CARABAYA 73946 77 0.5159 187 64.22 195 84.18 123 143 182
AYAPATA 8966 529 0.5228 1641 64.39 1826 86.13 917 139.3 1484
Fuente: PDC Distrito de Ayapata
Niveles de pobreza:
La pobreza en nuestro país se ha ido reduciendo en los últimos años de
48.6% en el 2004 a 44.5% en el 2005, a 39.3% en el año 2007 y 36.2%
en el año 2008, similar comportamiento se registra con la población de
extrema pobreza.
Cuadro N° 08
PROVINCIA CARABAYA, DISTRITO AYAPATA INDICADORES DE POBREZA 2009
Gráfico N° 07
MAPA DE POBREZA: POBREZA MONETARIA; Incidencia de pobreza extrema. %
SALUD
La población del Distrito de Ayapata, al igual que en el Departamento de Puno
sigue mostrando indicadores muy alarmantes, debido a que la pobreza y
extrema pobreza son altas, por ejemplo podemos citar según censo nacional de
población y vivienda del año 2007, Puno es la región con la tasa de mortalidad
infantil más alta a nivel nacional con 34.2% por cada mil nacimientos. En la
provincia de Carabaya el problema no cambia, la mortalidad infantil es la más
alta de todas las provincias del Perú con 52.1% por cada mil nacimientos, en el
distrito de Ayapata la tendencia se mantiene con una tasa de mortalidad infantil
de 51.4% por cada mil nacimientos. En cuanto al Centro Poblado de Loromayo
podemos afirmar que presenta las mismas características del distrito.
Por otra parte, gran parte de la población no tiene ningún tipo de seguro, por lo
tanto están más expuesto a enfermarse, por falta de acceso a centros de salud o
hospital, debido al bajo recurso económico.
Cuadro N° 09
POBLACION AFILIADA AL SEGURO DE SALUD- LOROMAYO
Gráfico N° 08
PUESTO DE SALUD DEL C. P. DE LOROMAYO
Cuadro N° 10
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE AYAPATA
Diarrea
La diarrea es ocasionada por una variedad de gérmenes, entre ellos los
virus, las bacterias y los protozoos. Esta enfermedad hace que las
personas pierdan líquido y electrolitos, lo cual puede provocar
deshidratación y, en algunos casos, causar la muerte. Los excrementos
son la causa principal de la propagación de enfermedades diarreicas
entre los niños y las niñas. La diarrea constituye el problema de salud
pública más importante provocado por las deficiencias en materia de
agua y saneamiento. La simple medida de lavarse las manos con agua y
jabón puede reducir en un tercio los casos de enfermedades diarreicas.
Dicha medida, junto con el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas,
es el principal modo de prevención de las enfermedades transmitidas
por el agua.
Dracunculiasis
Las personas contraen esta enfermedad (que también se conoce como
dracontiasis) al beber agua contaminada con larvas de
dracunculusmedinensis. Al madurar, las larvas se transforman en
parásitos adultos de gran tamaño (hasta un metro de largo) y salen del
cuerpo en un año aproximadamente, lo que produce úlceras debilitantes.
Parásitos intestinales
Los parásitos intestinales (también conocidos como helmintos) infectan
a las personas que entran en contacto con suelos contaminados con
heces de un ser humano infestado con el mismo, o a quienes consumen
alimentos contaminados.
Esquistosomiasis
La esquistosomiasis (o bilharziasis) es una enfermedad causada por
parásitos. En las distintas etapas de su ciclo de vida, estos parásitos y
sus huevos se alojan en ciertos tipos de caracoles de agua dulce,
directamente en el agua (donde sobreviven 48 horas) o en los seres
humanos. Los parásitos penetran la piel de las personas que están
nadando, bañándose o lavando en fuentes de agua contaminadas y
pueden provocar infecciones que, a la larga, dañan el hígado, los
intestinos, los pulmones y la vejiga.
Tracoma
El tracoma es una infección de los ojos que se propaga principalmente a
causa de las malas prácticas higiénicas debidos a la falta de un
suministro de agua adecuado y a la existencia de condiciones insalubres
de saneamiento ambiental
Fiebre tifoidea
La fiebre tifoidea es una infección bacteriana provocada por la ingestión
agua o alimentos contaminados. Los síntomas principales son el dolor
de cabeza, las náuseas y la pérdida del apetito.
Cuadro N° 12
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS DE 1-9 AÑOS PUESTO DE SALUD LOROMAYO
Gráfico N° 09
¿Qué enfermedades afectan con mayor
frecuencia a los niños?
a los ojos
ninguno
2%
11%
a la piel
26% diarreicas
23%
parasitosis
21%
tuberculosis infecciones
3% 14%
FUENTE: Equipo Formulador a base de encuestas.
Gráfico N° 10
infecciones
25%
parasitosis tuberculosis
12% 4%
FUENTE: Equipo Formulador a base de encuestas.
3.1.1.6.Características de la educación.
Tasa de analfabetismo.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, registra el 11.9% de
la tasa de analfabetismo total en el Distrito de Ayapata, esta cifra comparando
con el 15.6% de la tasa de analfabetismo de la provincia de Carabaya resulta
inferior.
Cuadro N° 13
PROVINCIA CARABAYA, DISTRITO AYAPATA INDICADORES DE EDUCACION 2007
Cuadro N° 14
INSTITSICIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
Loromayo cuenta con una institución educativa de este nivel, el cual alberga a
53 alumnos distribuidos en seis secciones de primero a sexto grados, cuenta
con cuatro docentes en el 2012. El estado actual de sus infraestructuras esta de
regular por debajo, ya que sus servicios básicos están en desuso y no cuenta
con cerco perimétrico.
Cuadro N° 15
INSTITSICIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA EN EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
Cuadro N° 16
INSTITSICIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA EN EL C. P. DE LOROMAYO
Energía.
Gráfico N°11
¿Posee energía eléctrica?
62%
38%
si no
Gráfico N°12
Material predominante de la casa
otros
material quincha 4%
noble 2%
17%
madera
77%
Residuos sólidos.
Son muy escasas las veces que el recolector municipal presta sus
servicios en Loromayo y la población no tiene información acerca de
ello.
Más de la tercera parte de los pobladores bota sus residuos sólidos a los
ríos Inambari y Loromayo, y otra cantidad similar al botadero, ubicado
a espaldas de la posta medica del centro poblado.
Gráfico N°13
Gráfico N°14
Gráfico N°15
Cuando una persona arroja
basura:
99%
0% 1%
se no se no sabe
contamina contamina
Análisis de peligro.
Los peligros naturales que se han identificado en el área de estudio son
las intensas precipitaciones pluviales en el periodo comprendido entre
noviembre a abril, lo cual provoca inundaciones en determinadas zonas,
deslizamiento de tierra que afecta el libre tránsito vehicular en la carreta
Interoceanica, Entre otros peligros naturales que podrían entorpecer en
la ejecución del proyecto en la fase de post inversión.
Gráfico N°16
¿Posee red de agua?
no
16%
si
84%
Actualmente hay un deficiente servicio de agua de red pública, que si bien es cierto
está en casi toda la población, el mismo no es el adecuado a causa de la calidad del
agua y de la infraestructura. El abastecimiento de agua, sin proyecto es por la siguiente
forma: red de distribución la cual está deteriorada, y por acarreo de agua del rio, otra
fuente de agua es la lluvia, a continuación se detalla la situación actual del servicio.
Gráfico N°17
¿Se abastece de otra fuente?
58%
42%
si no
La fuente que más optan los pobladores de Loromayo es el río Loromayo, seguida de
la lluvia, la lejanía del rio a la vivienda de algunos beneficiarios impide que acarreen
agua, es por eso, que también existe una considerable población que se abastece de la
lluvia. No se paga ninguna cuota por esta opción.
Gráfico N°18
Si es sí, ¿Cuál es la otra fuente?
lluvia
33%
rio/lago
pileta 38%
publica
5%
vecino
22%
manantial
2%
Gráfico N°19
¿En qué ocaciones se abastese de
esta otra fuente?
89%
11% 0%
permanente algunos dias algunos
meses
La gran parte de la población confirma que el agua viene turbia cada vez que llueve,
sin embargo, el 47% de habitantes no acarrean; reciben en envases como baldes y
ollas, esperan más de una hora (75 minutos promedio) para que el sucio se pueda
asentar en la base del recipiente y posteriormente utilizar en la limpieza y preparación
Cuadro N° 17
DESCRIPCIÓN PROMEDIO
CANTIDAD DE ACARREO DIARIO 3
ACARREO DIARIO MAYORES DE 18 AÑOS: 2
ACARREO DE MENORES DE 18 AÑOS 1
CAPACIDAD DEL ENVASE DE ACARREO MAYORES DE 18 AÑOS 55.6
CAPACIDAD DEL ENVASE DE ACARREO MENORES DE 18 AÑOS 14.1
FUENTE: Equipo Formulador, en base a encuestas aplicadas.
Gran parte de la población paga el servicio del agua, este pago es de dos nuevos
soles, dinero destinado para el salario del personal, el personal fue elegido en una
asamblea realizada por los habitantes del centro poblado en el mes de octubre, cuya
función es limpiar la captación cada vez que ésta se tape con restos de plantas y tierra
y parchar los tubos que presentan roturas con plástico y lana, a falta de insumos y
herramientas, el dinero recolectado por el servicio de agua es solo para cubrir el
salario, mas no para la reparación de las tuberías. Esta asamblea se lleva a
consecuencia de permanente corte del suministro, provocada por la lluvia.
Gráfico N°20
¿Paga por el servicio de agua?
no
13%
si
87%
El 72 % de beneficiarios que pagan por el servicio de agua afirman que los dos
nuevos soles de pago realizado por el consumo de agua es justo, porque son
conscientes de que el agua que consumen no es agua potable, sino entubada. En caso
de realizarse la obra para mejorar y ampliar el servicio de agua potable, por el buen
funcionamiento del servicio (24 horas, buena presión y buena calidad de agua) la
población está dispuesta a pagar un promedio de 12 nuevos soles. Es importante
mencionar que la mayor parte de beneficiarios cree que el agua debe pagarse para su
mantenimiento.
Gráfico N°21
¿Cree usted que lo que paga por el
servicio de agua es?
elevado
4% bajo
24%
justo
72%
Cuadro N° 18
Para mantenimiento 59%
¿Considera usted que el Por consumo 13%
agua potable es un bien SI 97% Para tratamiento 20%
que debe pagarse? Cuesta potabilizar 1%
Es vital 4%
Va escasear 3%
NO 3% 0%
FUENTE: Equipo Formulador, en base a encuestas aplicadas.
Gráfico N°22
¿La cantidad de agua que recibe
es?
suficiente
insuficiente 46%
54%
Gráfico N°23
¿La calidad de agua es?
51%
44%
5%
buena mala regular
Cuadro N° 19
La presión con la que el agua llega a las viviendas, no es muy fuerte ya que no se
cuenta con un sistema adecuado de distribución familiar.
Gráfico N°24
¿Con qué presión llega el agua a la
vivienda?
alto
6%
suficiente
35%
bajo
59%
Por otro lado, el agua que consumen los pobladores del centro poblado es turbia por
días en un 88 % de la población, debido a la presencia de constantes lluvias que existe
en la localidad, la población sostiene que cada vez que llueve en todas las piletas el
agua es turbia o sucia.
Gráfico N°25
¿El agua llega limpia o turbia?
turbia por turbia todo
meses el año
11% 1%
turbia por
dias
88%
FUENTE: Equipo Formulador, en base a encuestas aplicadas.
No está satisfecho con el servicio de agua el 52% de población del centro Poblado de
Loromayo, una cantidad de 48% de beneficiarios lo califican como regular y ninguno
como bueno.
Gráfico N°26
¿Está usted satisfecho con el
servicio de agua? ¿Cómo lo
califica?
52% 48%
0%
bueno malo regular
Gráfico N°27
¿El agua antes de ser consumida le
da algún tratamiento?
77%
23%
0% 0%
ninguno hierve lejia otros
Frente a estos problemas descritos y los efectos del cambio climático, existe una
consciencia ambiental considerable en casi todas las familias del centro poblado. Son
conscientes que el recurso hídrico algún día escaseará, tal como se muestra en el
siguiente gráfico:
Gráfico N°28
¿Cree usted que el agua escasearía
algún día?
96%
3% 1%
si no no sabe
Gráfico N°29
me sirve ¿Qué es el agua?
para
sin el agua cocinar
no se 3% no sabe
puede vivir 1%
13%
la fuente
de vida
83%
Se sabe también que una sola vez se realizó una campaña de educación sobre la
higiene, salud y educación ambiental al cual asistieron sólo el 16% de la población, el
resto no está informado. Esta actividad estaba a cargo del Puesto de Salud de la
localidad.
Gráfico N°30
84%
16%
Situación de la infraestructura:
Captación.
Gráfico N°31
Gráfico N°32
Gráfico N°33
Gráfico N°34
Reservorios.
Gráfico N°35
Gráfico N°36
Gráfico N°37
Línea de conducción.
Gráfico N°39
Gráfico N°40
Línea de distribución.
Gráfico N°41
CONDICIÓN ACTUAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN
Gráfico N°42
CONDICIÓN ACTUAL DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN
Piletas públicas.
FOTO:Wayra Proyectos. S. R. L.
no
77%
El 66% de las familias que no tienen conexión al desagüe tampoco poseen una
letrina, por tanto la disposición de excretas es al aire libre, generando focos de
infección, la propagación de enfermedades es bastante alta por la presencia de
insectos en mayor cantidad que en otras regiones de nuestro país (sierra y
costa).
Gráfico N°45
¿Posee pozo séptico/
letrina/otros?
si
34%
no
66%
Gráfico N°46
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
Gráfico N°47
LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO.
Un 87% de habitantes consideran que su letrina está en mal estado. Según los
resultados de las encuestas realizadas a la población de Loromayo. El 97% está
dispuesto a participar para la mejora de desagüe o instalación de una letrina y
más de la mitad con mano de obra.
Gráfico N°48
87%
13%
si no
Gráfico N°49
¿Cómo participaría?
dinero
materiales
8%
9%
mano de
obra
83%
Instituciones Educativas:
Beneficiarios:
La población del Centro Poblado de Loromayo, liderado por su alcalde menor
el señor Fortunato Sucapuca Arraya, a través de asambleas generales han
expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación
con la Municipalidad Provincial de Carabaya.
Según la visita a campo se evidenció que en cuanto a los servicios básicos del
sector.
No cuenta con Servicio de Telefonía Fija.
No hay presencia de Señal de Celular.
Hay presencia de señal televisiva.
Cuenta con alumbrado público.
Sí presenta sintonía de Radio.
Disposición de pago:
La gran mayoría de las familias del Centro Poblado de Loromayo, tienen
disposición de pagar una tarifa por contar con un servicio de agua potable y
saneamiento con un monto que oscila entre S/. 9 a 14 nuevos soles mensuales.
Tasa de crecimiento:
La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, es
la tasa del nivel distrital, el cual ha sido calculado a partir de la información de
los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y
2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito
de Ayapata, obteniendo como resultado 4.5%.
Loromayo por ser un centro poblado del Distrito de Ayapata comparte las
mismas características economías y sociales, es por ello que se tuvo que usar la
tasa de crecimiento distrital por la reciente creación del centro poblado en el año
2008, no existe datos de Loromayo como centro poblado en años anteriores de su
creación.
Cuadro Nº 22
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE AYAPATA
Problema Central.
La población del Centro Poblado de Loromayo, al año 2013., presenta frecuentes casos
de enfermedades asociadas al suministro de aguade baja calidad, como las infecciones
diarreicas agudas (23% de los casos), parasitosis (21% de los casos en los niños),
infecciones (14% de los casos), a la piel (26% de los casos) y otros (16% de los casos)
de acuerdo a los resultados de la encuesta socioeconómica; estos casos se presentan en
mayor proporción en la población menor a los 5 años. Entre los factores que generan
esta situación está el consumo de agua de mala calidad; por el entorno de las viviendas
en donde se acumulan disposiciones de excretas generando focos de infección (generan
enfermedades dérmicas y gastrointestinales) También se observa malos hábitos de
higiene, reciente conformación de JASS (en los talleres de información a cargo del
equipo formulador) y bajo nivel de educación sanitaria en la población.
Presentamos una lista de causas del problema central basados de la lluvia de ideas:
CAUSAS DIRECTA:
CAUSAS INDIRECTAS:
EFECTOS INDIRECTOS
Incremento del gasto familiar en medicamentos.
Presencia permanente de enfermedades estomacales en el Centro
Poblado de Loromayo.
EFECTOS DIRECTOS
Presencia de desnutrición en la población infantil.
Propagación creciente de focos infecciosos.
Incremento de los malos hábitos de higiene
EFECTO FINAL
El efecto final se traduce en:
El árbol de causa y efectos muestran las causas por los que se genera el problema
central que aqueja a la población, también muestra los efectos que ocasionarían si no se
interviene el problema central.
EFECTO FINAL
Deterioro de salud en el Centro Poblado de Loromayo
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Incremento de enfermedades estomacales en
Incremento del gasto familiar en el Centro Poblado de Loromayo.
medicamentos.
CAUSA
INDIRECTA CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA
Insuficiente y INDIRECTA Evacuación directa de INDIRECTA
precario Baja cobertura de aguas servidas y Malos hábitos y
abastecimiento alcantarillado y en excretas del prácticas de
de agua. mal estado. alcantarillado a los rios higiene.
Inambari y Loromayo
Medios fundamentales.
Suficiente y buen abastecimiento de agua potable.
Infraestructura de desagüe en buen estado.
Evacuación de aguas servidas y excretas en planta de tratamiento.
Buenos hábitos y prácticas de higiene
Fines Directos
Reducidos casos de parasitosis.
Disminución de propagación de focos infecciosos.
Disminución de malos hábitos de higiene.
Fines Indirectos
Disminución del gasto familiar en medicamentos.
Reducidos casos de enfermedades estomacales en el Centro Poblado de
Loromayo
Fin Último
Mejora de las condiciones de salud en el Centro Poblado de Loromayo.
FIN FINAL
Mejora de las condiciones de salud en el Centro
Poblado de Loromayo.
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Suficiente y buen FUNDAMENTAL
Evacuación de Buenos hábitos y
abastecimiento de agua Infraestructura de
aguas servidas y prácticas de
potable. alcantarillado en buen
excretas en planta higiene
estado.
de tratamiento.
Mutuamente Excluyentes:
Las acciones 1A y 1B son mutuamente excluyentes.
Complementarios:
Las acciones 1A, 2A, 3A, y las acciones 1B, 2A, 3A, son complementarios; es decir,
deben llevarse a cabo conjuntamente o simultáneamente, para lograr los objetivos
trazados.
Independientes:
En el presente perfil no se identificaron medios fundamentales independientes.
Planteamiento de Acciones.
Las acciones planteadas son posibles de realizar, tomando en cuenta la capacidad
física, técnica y operativa de la municipalidad. Las acciones propuestas también
guardan relación con el objetivo central y están de acuerdo con los límites de acción
del gobierno provincial.
ACCION 1A.
La captación será de riachuelo, la
ACCION 2A.
planta de tratamiento consta de un
Instalación de buena infraestructura del ACCION 3A.
sedimentador, prefiltro y filtro lento Capacitación de JASS y
sistema de alcantarillado y construcción de
de arena, con línea de conducción, sensibilización a los beneficiarios.
planta de tratamiento, constituido por 4
un reservorio, línea de aducción e lagunas facultativas.
instalación de la línea de
distribución. La infraestructura
planteada abastecerá al 100% de la
población con agua potable de
calidad.
ALTERNATIVA I:
ALTERNATIVA II:
IV. FORMULACION Y
EVALUACION.
Etapa de inversión:
La fase de inversión tendrá su inicio con la formulación del estudio definitivo
(expediente técnico) el cual se estima en un mes, considerando que se tiene que
profundizar los estudios hidrológicos y el estudio de mecánica de suelos, base
fundamental para la construcción de infraestructura del sistema. Para la ejecución del
proyecto tanto para la alternativa 1 y 2 se estima un periodo de ejecución de obra de 1
año consistente en la construcción de la infraestructura del sistema de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y capacitación a la población.
a) Población.
Actualmente, el Centro Poblado Loromayo cuenta con una población de 1000
beneficiarios y se tienen un total de 200 viviendas. Para estimación de
proyección de la demanda de servicios de agua potable y alcantarillado para un
horizonte de 20 años, la población demandante al año 2034 es de 2520
habitantes.
Cuadro N° 23
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL C. P. LOROMAYO
N° DE
MIEMBROS
AÑO DE FAMILIA POBLACION VIVIENDAS
2014 5 1,045 209
2015 5 1,092 218
2016 5 1,141 228
2017 5 1,193 239
2018 5 1,246 249
2019 5 1,302 260
2020 5 1,361 272
2021 5 1,422 284
2022 5 1,486 297
2023 5 1,553 311
2024 5 1,623 325
2025 5 1,696 339
2026 5 1,772 354
2027 5 1,852 370
2028 5 1,935 387
2029 5 2,022 404
2030 5 2,113 423
2031 5 2,208 442
2032 5 2,308 462
2033 5 2,412 482
2034 5 2,520 504
FUENTE: Equipo Formulador
Gráfico N° 50
PROYECCION DE VIVIENDAS DEL C. P. LOROMAYO
VIVIENDAS
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00 VIVIENDAS
100.00
-
b) Densidad poblacional.
La densidad poblacional es de cinco personas por lote, dato obtenido por las
encuestas socioeconómicas aplicado a los pobladores del Centro Poblado de
Loromayo. Esta cifra se conservara para todo el horizonte del proyecto.
c) Cobertura de agua potable.
Solo el 84 % de la población del centro poblado cuenta con servicios agua
potable en su domicilio, el mal estado del servicio ocasiona cortes permanentes,
sobre todo en épocas de lluvia, se ha procedido a analizar los niveles de
consumo de agua en Loromayo a partir de la forma de abastecimiento de agua,
la misma que se hace mediante la red general existente, mientras que el grupo
de viviendas que no cuentan con el servicio de agua los hacen mediante el
sistema de acarreo en baldes o bidones.
( )
( )
Cuadro N° 24
CONSUMO DE AGUA PROYECTADA PARA EL C. P. DE LOROMAYO
2015 1,092 100% 1,092 110 120,122.75 5 256 100% 1,280 121,403 121.40
2016 1,141 100% 1,141 110 125,528.27 5 256 100% 1,280 126,808 126.81
2017 1,193 100% 1,193 110 131,177.05 5 256 100% 1,280 132,457 132.46
2018 1,246 100% 1,246 110 137,080.01 5 256 100% 1,280 138,360 138.36
2019 1,302 100% 1,302 110 143,248.61 5 256 100% 1,280 144,529 144.53
2020 1,361 100% 1,361 110 149,694.80 5 256 100% 1,280 150,975 150.97
2021 1,422 100% 1,422 110 156,431.07 5 256 100% 1,280 157,711 157.71
2022 1,486 100% 1,486 110 163,470.47 5 256 100% 1,280 164,750 164.75
2023 1,553 100% 1,553 110 170,826.64 5 256 100% 1,280 172,107 172.11
2024 1,623 100% 1,623 110 178,513.84 5 256 100% 1,280 179,794 179.79
2025 1,696 100% 1,696 110 186,546.96 5 256 100% 1,280 187,827 187.83
2026 1,772 100% 1,772 110 194,941.57 5 256 100% 1,280 196,222 196.22
2027 1,852 100% 1,852 110 203,713.94 5 256 100% 1,280 204,994 204.99
2028 1,935 100% 1,935 110 212,881.07 5 256 100% 1,280 214,161 214.16
2029 2,022 100% 2,022 110 222,460.72 5 256 100% 1,280 223,741 223.74
2030 2,113 100% 2,113 110 232,471.45 5 256 100% 1,280 233,752 233.75
2031 2,208 100% 2,208 110 242,932.66 5 256 100% 1,280 244,213 244.21
2032 2,308 100% 2,308 110 253,864.63 5 256 100% 1,280 255,145 255.14
2033 2,412 100% 2,412 110 265,288.54 5 256 100% 1,280 266,569 266.57
2034 2,520 100% 2,520 100 252,024.12 5 256 100% 1,280 253,304 253.30
FUENTE: Equipo Formulador
Cuadro N° 25
Cuadro N° 26
DEMANDA MÁXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Demanda Demanda Demanda de
Máxima Máxima Volumen
Diaria l/s Horaria l/s Almacén
(m3/día)
(19)=(16)*1.3 (20)=(16)*2 (21)=(18)*0.20
- - -
2.28 3.51 30.35
2.38 3.67 31.70
2.49 3.83 33.11
2.60 4.00 34.59
2.72 4.18 36.13
2.84 4.37 37.74
2.97 4.56 39.43
3.10 4.77 41.19
3.24 4.98 43.03
3.38 5.20 44.95
3.53 5.43 46.96
3.69 5.68 49.06
3.86 5.93 51.25
4.03 6.20 53.54
4.21 6.47 55.94
4.40 6.76 58.44
4.59 7.07 61.05
4.80 7.38 63.79
5.01 7.71 66.64
5.24 8.06 69.63
FUENTE: Equipo Formulador
Cuadro N° 27
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADA PARA EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
Pers
Cobertur onas Vivien Conexion Usuari Consumo Consumo Usuarios Demanda de
a de Població / das es os Doméstico Estatales Consumo Total Demanda de Producción de agua Demanda Demanda Volúmen
Població conexion n servida vivie servid domestic estatal Pérdidas Máxima Máxima Almacén
Año n es (%) (hab) nda as as es l/d l/s l/d l/s l/d l/s Físicas l/s l/día m3/dia Diaria l/s Horaria l/s (m3/día)
(9)=(4)*1 (10)=( (11)=(600*2
(4)=(2)*( (6)=(4) 10 9)/24/6 )+20*4 (12)=(11)/2 (13)=(9)+(1 (14)=(10)+(1 (16)=(14)/(1- (17)=(13)/(1-
(1) (2) (3) 3) (5) /(5) (7)=(6) (8) lt/hab/día 0/60 lt/hab/día 4/60/60 1) 2) (15) (15)) (15)) (18)=(17)/1000 (19)=(16)*1.3 (20)=(16)*2 (21)=(18)*0.20
2014 1045 0% 0 5 0 - 5 - - - - 0.2 - - - - - -
2015 1092 100% 1,092 5 218 218 5 120,122.7 1.390 1,280 0.01481 121,403 1.4051 0.2 1.7564 151,753 151.75 2.28 3.51 30.35
2016 1141 100% 1,141 5 228 228 5 125,528 1.453 1,280 0.01481 126,808 1.4677 0.2 1.8346 158,510 158.51 2.38 3.67 31.70
2017 1193 100% 1,193 5 239 239 5 131,177 1.518 1,280 0.01481 132,457 1.5331 0.2 1.9163 165,571 165.57 2.49 3.83 33.11
2018 1246 100% 1,246 5 249 249 5 137,080 1.587 1,280 0.01481 138,360 1.6014 0.2 2.0017 172,950 172.95 2.60 4.00 34.59
2019 1302 100% 1,302 5 260 260 5 143,249 1.658 1,280 0.01481 144,529 1.6728 0.2 2.0910 180,661 180.66 2.72 4.18 36.13
2020 1361 100% 1,361 5 272 272 5 149,695 1.733 1,280 0.01481 150,975 1.7474 0.2 2.1842 188,719 188.72 2.84 4.37 37.74
2021 1422 100% 1,422 5 284 284 5 156,431 1.811 1,280 0.01481 157,711 1.8254 0.2 2.2817 197,139 197.14 2.97 4.56 39.43
2022 1486 100% 1,486 5 297 297 5 163,470 1.892 1,280 0.01481 164,750 1.9068 0.2 2.3835 205,938 205.94 3.10 4.77 41.19
2023 1553 100% 1,553 5 311 311 5 170,827 1.977 1,280 0.01481 172,107 1.9920 0.2 2.4900 215,133 215.13 3.24 4.98 43.03
2024 1623 100% 1,623 5 325 325 5 178,514 2.066 1,280 0.01481 179,794 2.0809 0.2 2.6012 224,742 224.74 3.38 5.20 44.95
2025 1696 100% 1,696 5 339 339 5 186,547 2.159 1,280 0.01481 187,827 2.1739 0.2 2.7174 234,784 234.78 3.53 5.43 46.96
2026 1772 100% 1,772 5 354 354 5 194,942 2.256 1,280 0.01481 196,222 2.2711 0.2 2.8389 245,277 245.28 3.69 5.68 49.06
2027 1852 100% 1,852 5 370 370 5 203,714 2.358 1,280 0.01481 204,994 2.3726 0.2 2.9658 256,242 256.24 3.86 5.93 51.25
2028 1935 100% 1,935 5 387 387 5 212,881 2.464 1,280 0.01481 214,161 2.4787 0.2 3.0984 267,701 267.70 4.03 6.20 53.54
2029 2022 100% 2,022 5 404 404 5 222,461 2.575 1,280 0.01481 223,741 2.5896 0.2 3.2370 279,676 279.68 4.21 6.47 55.94
2030 2113 100% 2,113 5 423 423 5 232,471 2.691 1,280 0.01481 233,751 2.7055 0.2 3.3818 292,189 292.19 4.40 6.76 58.44
2031 2208 100% 2,208 5 442 442 5 242,933 2.812 1,280 0.01481 244,213 2.8265 0.2 3.5332 305,266 305.27 4.59 7.07 61.05
2032 2308 100% 2,308 5 462 462 5 253,865 2.938 1,280 0.01481 255,145 2.9531 0.2 3.6913 318,931 318.93 4.80 7.38 63.79
2033 2412 100% 2,412 5 482 482 5 265,289 3.070 1,280 0.01481 266,569 3.0853 0.2 3.8566 333,211 333.21 5.01 7.71 66.64
2034 2520 100% 2,520 5 504 504 5 277,227 3.209 1,280 0.01481 278,507 3.2235 0.2 4.0293 348,133 348.13 5.24 8.06 69.63
a) Población futura:
La población futura de alcantarillado se ha calculado bajo los mismos
supuestos de cálculo de la población futura para agua potable. La demanda del
sistema de alcantarillado es la misma que de agua potable.
b) Población servida:
Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del
proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de
agua potable también se utilizan para proyectar el sistema de alcantarillado,
dado que ambos se vinculan.
Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones
domiciliarias será la misma que la cobertura de agua potable, siendo así porque
con el proyecto cada familia al tener una mayor disponibilidad de agua potable,
requiere una conexión de alcantarillado para conducir sus flujos de desagüe que
se generan diariamente.
Cuadro N° 28
FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADO PARA EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
2015 1066 100% 1,066 5 213 117,249.00 5 1,280.00 118,529.00 0.8 94,823.20 1.10 2 2.19
2016 1087 100% 1,087 5 217 119,593.98 5 1,280.00 120,873.98 0.8 96,699.18 1.12 2 2.24
2017 1109 100% 1,109 5 222 121,985.86 5 1,280.00 123,265.86 0.8 98,612.69 1.14 2 2.28
2018 1131 100% 1,131 5 226 124,425.58 5 1,280.00 125,705.58 0.8 100,564.46 1.16 2 2.33
2019 1154 100% 1,154 5 231 126,914.09 5 1,280.00 128,194.09 0.8 102,555.27 1.19 2 2.37
2020 1177 100% 1,177 5 235 129,452.37 5 1,280.00 130,732.37 0.8 104,585.90 1.21 2 2.42
2021 1200 100% 1,200 5 240 132,041.42 5 1,280.00 133,321.42 0.8 106,657.13 1.23 2 2.47
2022 1224 100% 1,224 5 245 134,682.25 5 1,280.00 135,962.25 0.8 108,769.80 1.26 2 2.52
2023
1249 100% 1,249 5 250 137,375.89 5 1,280.00 138,655.89 0.8 110,924.71 1.28 2 2.57
2024 1274 100% 1,274 5 255 140,123.41 5 1,280.00 141,403.41 0.8 113,122.73 1.31 2 2.62
2025 1299 100% 1,299 5 260 142,925.88 5 1,280.00 144,205.88 0.8 115,364.70 1.34 2 2.67
2026 1325 100% 1,325 5 265 145,784.39 5 1,280.00 147,064.39 0.8 117,651.52 1.36 2 2.72
2027 1352 100% 1,352 5 270 148,700.08 5 1,280.00 149,980.08 0.8 119,984.07 1.39 2 2.78
2028 1379 100% 1,379 5 276 151,674.08 5 1,280.00 152,954.08 0.8 122,363.27 1.42 2 2.83
2029 1406 100% 1,406 5 281 154,707.57 5 1,280.00 155,987.57 0.8 124,790.05 1.44 2 2.89
2030 1435 100% 1,435 5 287 157,801.72 5 1,280.00 159,081.72 0.8 127,265.37 1.47 2 2.95
2031 1463 100% 1,463 5 293 160,957.75 5 1,280.00 162,237.75 0.8 129,790.20 1.50 2 3.00
2032 1493 100% 1,493 5 299 164,176.91 5 1,280.00 165,456.91 0.8 132,365.52 1.53 2 3.06
2033 1522 100% 1,522 5 304 167,460.44 5 1,280.00 168,740.44 0.8 134,992.36 1.56 2 3.12
2034 1553 100% 1,553 5 311 170,809.65 5 1,280.00 172,089.65 0.8 137,671.72 1.59 2 3.19
Cuadro N° 29
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES)
Flujo
máximo Volumen de Volumen de Volumen de
horario de aguas aguas aguas
desagüe residuales residuales residuales
Año (Lt/seg) (M3/día) (M3/semana) (M3/año)
2014 - - - -
2015 2.19 189.65 1,327.52 69,220.94
2016 2.24 193.40 1,353.79 70,590.40
2017 2.28 197.23 1,380.58 71,987.26
2018 2.33 201.13 1,407.90 73,412.06
2019 2.37 205.11 1,435.77 74,865.35
2020 2.42 209.17 1,464.20 76,347.70
2021 2.47 213.31 1,493.20 77,859.71
2022 2.52 217.54 1,522.78 79,401.95
2023 2.57 221.85 1,552.95 80,975.04
2024 2.62 226.25 1,583.72 82,579.59
2025 2.67 230.73 1,615.11 84,216.23
2026 2.72 235.30 1,647.12 85,885.61
2027 2.78 239.97 1,679.78 87,588.37
2028 2.83 244.73 1,713.09 89,325.18
2029 2.89 249.58 1,747.06 91,096.74
2030 2.95 254.53 1,781.72 92,903.72
2031 3.00 259.58 1,817.06 94,746.85
2032 3.06 264.73 1,853.12 96,626.83
2033 3.12 269.98 1,889.89 98,544.42
2034 3.19 275.34 1,927.40 100,500.36
FUENTE: Equipo formulador.
Sin proyecto.
Oferta actual abastece al 84% de las viviendas, pero más del 50%
consideran insuficiente y se abastecen de otras fuentes, por otro lado el
agua que en la actualidad de consume no tienen tratamiento y carece de
algunas condiciones técnicas que lo han convertido al actual suministro de
agua como el principal problema por ser causante de IRAS, EDAS y
dérmicas.
Con proyecto.
Para el análisis de oferta se debe establecer la capacidad de la fuente,
expresada en caudal (l/s).
También se debe tener en cuenta la capacidad del reservorio y de los
estudios realizados se tiene un volumen de almacenamiento de reservorio
de 70m3. de esta manera estimamos el período óptimo de diseño para el
Proyecto:
Cuadro N° 30
PERÍODO ÓPTIMO DE DISEÑO AGUA POTABLE
CAPACIDAD
PERÍODO DE CAPACIDAD
OPTIMO
SISTEMA COMPONENTE DISEÑO DE DISEÑO
DE
CON INCREMENTAL
DISEÑO
PROYECTO
Sin proyecto.
Oferta actual, solo el 23% de la población cuenta con este servicio, a su
vez la infraestructura se encuentra en deterioro, el resto de la población
hace su disposición de excretas al aire libre.
Con proyecto.
Para el alcantarillado la etapa “con proyecto” ha sido estimada de acuerdo a
la demanda actual y proyectada para el año 20 para ofertar una capacidad
de recolección. Este planteamiento de solución es común para ambas
alternativas.
Cuadro N° 31
PERÍODO ÓPTIMO DE DISEÑO ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
CAPACIDAD
PERÍODO DE CAPACIDAD
OPTIMO DISEÑO
SISTEMA DE DISEÑO
DE CON INCREMENTAL
DISEÑO
PROYECTO
alcantarillado (emisor) (l/s) 0 3.73 3.73
planta de tratamiento (l/s) 0 3.7 3.7
FUENTE: Equipo formulador.
Cuadro N° 32
BALANCE OFERTA – DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación (l/s) Reservorio (m3)
Balance Oferta
Oferta Demanda Demanda de Oferta Balance Oferta Demanda
Demanda Volumen
Máxima Sin Con Sin Con Almacen Sin Con Sin Con
Año Diaria l/s Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto (m3/día) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 - 0 0.00 - - 0 70 0.00 70.00
1 2.28 0 3.5 -2.28 1.22 30.35 0 70 -30.35 39.65
2 2.38 0 3.5 -2.38 1.12 31.70 0 70 -31.70 38.30
3 2.49 0 3.5 -2.49 1.01 33.11 0 70 -33.11 36.89
4 2.60 0 3.5 -2.60 0.90 34.59 0 70 -34.59 35.41
5 2.72 0 3.5 -2.72 0.78 36.13 0 70 -36.13 33.87
6 2.84 0 3.5 -2.84 0.66 37.74 0 70 -37.74 32.26
7 2.97 0 3.5 -2.97 0.53 39.43 0 70 -39.43 30.57
8 3.10 0 3.5 -3.10 0.40 41.19 0 70 -41.19 28.81
9 3.24 0 3.5 -3.24 0.26 43.03 0 70 -43.03 26.97
10 3.38 0 3.5 -3.38 0.12 44.95 0 70 -44.95 25.05
11 3.53 0 3.5 -3.53 (0.03) 46.96 0 70 -46.96 23.04
12 3.69 0 3.5 -3.69 (0.19) 49.06 0 70 -49.06 20.94
13 3.86 0 3.5 -3.86 (0.36) 51.25 0 70 -51.25 18.75
14 4.03 0 3.5 -4.03 (0.53) 53.54 0 70 -53.54 16.46
15 4.21 0 3.5 -4.21 (0.71) 55.94 0 70 -55.94 14.06
16 4.40 0 3.5 -4.40 (0.90) 58.44 0 70 -58.44 11.56
17 4.59 0 3.5 -4.59 (1.09) 61.05 0 70 -61.05 8.95
18 4.80 0 3.5 -4.80 (1.30) 63.79 0 70 -63.79 6.21
19 5.01 0 3.5 -5.01 (1.51) 66.64 0 70 -66.64 3.36
20 5.24 0 3.5 -5.24 (1.74) 69.63 0 70 -69.63 0.37
FUENTE: Equipo formulador.
Gráfico N° 51
BALANCE OFERTA DEMANDA – AGUA POTABLE (CAPTACIÓN)
5.00
Litros/Segundo
4.00
3.00
DEFICIT
2.00 Demanda Máxima Diaria l/s
Sin Proyecto
1.00
Con Proyecto
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodos
70.00
60.00
Litros/Segundo
50.00
40.00
DEFICIT
30.00
Demanda de Volumen Almacen (m3/día)
20.00
Sin Proyecto
10.00
Con Proyecto
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodos
Cuadro N° 33
BALANCE OFERTA – DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
Emisor (l/s) Planta de tratamiento (l/s)
Flujo Balance Oferta Balance Oferta
máximo Oferta Demanda Flujos Oferta Demanda
horario promedios
de Sin Con Sin Con de Sin Con Sin Con
Año desagüe Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto desagüe l/s Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 - 0 0 0.00 - - 0 0.00 -
Gráfico N° 53
BALANCE OFERTA DEMANDA – ALCANTARILLADO (EMISOR)
3.50
3.00
Litros/Segundo
2.50
2.00
DEFICIT
1.50
Flujo máximo horario de desague
1.00
Sin Proyecto
0.50
Con Proyecto
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Periodos
Gráfico N° 54
BALANCE OFERTA DEMANDA – ALCANTARILLADO (PLANTA DE TRATAMIENTO)
3.50
3.00
Litros/Segundo
2.50
2.00
1.50
DEFICIT Flujos promedios de desague l/s
1.00
Sin Proyecto
0.50
Con Proyecto
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodos
Se basa en los medios fundamentales y las acciones planteadas por cada una de
ellas, se plantea y considera para su respectivo análisis de las alternativas planteadas
para el presente proyecto.
ALTERNATIVA I
Gráfico N° 55
CAPTACIÓN TIPO RIACHUELO
Gráfico N° 56
FILTRO LENTO DE ARENA
Reservorio de 70m3:
Cámara Seca:
Se Realizara la construcción de un reservorio de concreto armado, para la
construcción de esta infraestructura Se ha empleado un concreto Fc=210
Kg/cm2, destinado a esta cámara con acero de refuerzo de 3/8”, 1/2”.
Cámara Húmeda:
Tubería de llegada: El diámetro de la tubería de llegada esta de 2 1/2” de la
línea de conducción, que se tiene una válvula provista de una válvula de
compuerta de igual diámetro antes de la entrada. Este reservorio de
almacenamiento también está provista de un by – pass para atender situación de
emergencia o que el reservorio entre en mantenimiento.
Tubería de Salida: Esta Tubería presenta el mismo diámetro de la línea de
aducción y que esta provista de una válvula tipo globo de preferencia que
permita regular el abastecimiento de agua en la población.
Tubería de limpia: Esta Tubería sirve para realizar la limpia del reservorio de
almacenamiento y que también esta tubería está provista de una válvula
compuerta.
Tubería de Reboce: Esta Tubería se conectara con una descarga libre a la
tubería de limpia y no se proveerá de válvulas de compuerta, permitiendo la
descarga de agua en el momento que exceda las manantes descargas de agua no
provistas.
By - Pass: Se instalara una tubería con conexión directa entre la entrada y la
salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio de
almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea de aducción. Esta
constara de una válvula compuerta que permita el control del flujo de agua con
fines de mantenimiento y limpieza del reservorio.
Gráfico N° 57
CÁMARAS Y TUBERÍAS
Línea de Conducción:
Esta línea de Conducción se instalara una tubería PVC SAP de 2 1/2” ,C-10.
Proveniente de la captación al reservorio de 70m3, en una dimensión de 621ml.
Línea de Aducción:
Red de Distribución:
Gráfico N° 58
FLUJOGRAMA LAGUNA FACULTATIVA
Gráfico N° 59
DISEÑO DE PLANTA LAGUNA FACULTATIVA
e) Sistema de Alcantarillado
Abarca la intervención de los siguientes ítems:
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Redes Colectoras
Red Emisor
Conexiones Domiciliarias
Disposicion de excretas
Pruebas Hidráulicas
Obras provisionales
Cámara de rejas
Caja de distribución de Caudales
Cámara de Ingreso
Cámara de Paso y Salida
Arqueta de Salida
Lagunas Facultativas
Descarga Final
Cerco Perimétrico
ALTERNATIVA II
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y construcción
de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Loromayo del Distrito de
Ayapata, Provincia de Carabaya de la región Puno. Toda la infraestructura en general
presenta según diseño un concreto armado con variados tipos de concreto, con acero de
refuerzo, la captación es de riachuelo, a diferencia de la primera alternativa la planta de
tratamiento consta de mezclador, floculador o acondicionador de floculo, decantador y
filtro rápido, la línea de conducción será de tubería PVC SAP de 2 1/2 , C-10, el
reservorio tendrá una capacidad de 70 m3, la línea de aducción será de tubería de 2 pulg.
Tiene una longitud de 48 ml, así mismo tendrá redes de distribución de agua potable y
alcantarillado y su planta de tratamiento de aguas residuales, por último se capacitara y
sensibilizara a la población beneficiaria y JASS.
concreto armado con variados tipos de concreto, con acero de refuerzo y concreto
ciclópeo.
Reservorio de 70m3:
Cámara Húmeda:
Tubería de Salida: Esta tubería presenta el mismo diámetro de la línea de aducción y que
está provista de una válvula tipo globo de preferencia que permita regular el
abastecimiento de agua en la población.
Tubería de limpia: Esta tubería sirve para realizar la limpia del reservorio de
almacenamiento y que también esta tubería está provista de una válvula compuerta.
Tubería de Reboce: Esta tubería se conectara con una descarga libre a la tubería de
limpia y no se proveerá de válvulas de compuerta, permitiendo la descarga de agua en el
momento que exceda las manantes descargas de agua no provistas.
By - Pass: Se instalara una tubería con conexión directa entre la entrada y la salida, de
manera que cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio de almacenamiento, el
caudal ingrese directamente a la línea de aducción. Esta constara de una válvula
compuerta que permita el control del flujo de agua con fines de mantenimiento y limpieza
del reservorio.
Línea de Conducción:
Esta línea de conducción se instalara una tubería PVC SAP de 3”,C-10. Proveniente de
la captación al reservorio de 70m3, en una dimensión de 621ml.
Línea de Aducción:
Esta línea de aducción parte desde el reservorio hacia la red de distribución se instalara
una tubería PVC SAP de 63”, C-7.5. Una longitud de 50ml de tubería esta instalación
se realizara en terreno normal.
Red de Distribución:
Se realizará la instalación de tubería PVC SAP de C-7.5, con diámetro de PVC SAP ½”,
¾”, 1”, 1 ½” , con longitud de 2262.61ml con la variedad de tubería que se instalará en
toda el sistema.
Gráfico N° 60
FLUJOGRAMA LAGUNA FACULTATIVA
Gráfico N° 61
DISEÑO DE PLANTA LAGUNA FACULTATIVA
Caseta de válvulas.
Red de aducción y distribución (Ampliación y Mejoramiento).
Conexiones domiciliarias.
Válvula de purga (02 unid.).
Válvula de aire (02 unid).
Cámara rompe presión (02unid).
Pruebas Hidráulicas.
b) Sistema de Alcantarillado
Abarca la intervención de los siguientes ítems
Obras provisionales.
Trabajos preliminares.
Redes Colectoras.
Red Emisor.
Conexiones Domiciliarias.
Disposicion de excretas
Pruebas Hidráulicas.
Obras provisionales.
Cámara de rejas.
Caja de distribución de caudales.
Cámara de Ingreso.
Cámara de Paso y Salida.
Arqueta de Salida.
Lagunas Facultativas.
Descarga Final.
Cerco Perimétrico.
ALTERNATIVA I.
Cuadro N° 34
COSTOS DE INVERSION AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO -
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II.
Cuadro N° 35
COSTOS DE Y PLANTA DE INVERSION AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO TRATAMIENTO -
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
Agua potable
Cuadro N° 36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA I
(AGUA POTABLE)
Costos a precios
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL de mercado
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720.00
CLORO AL 12% KG 50 12 600.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(INCLUYE EL PAGO AL ALA) GLB 1 100 100
SUB TOTAL 1,420.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
GASFITERO HH 24 50 1,200.00
MATERIALES
TUBO PVC SAP 6", C-10 TUBO 15 85 1,275
TUBO PVC SAP 4", C-10 TUBO 15 70 1,050
TUBO PVC SAP 1/2", C-7.5 TUBO 15 7 105
TUBO PVC SAP 3/4", C-7.5 TUBO 15 8 120
TUBO PVC SAP 1", C-7.5 TUBO 15 10 150
TUBO PVC SAP 1 1/2", C-7.5 TUBO 15 18 270
TUBO PVC SAP 2", C-7.5 TUBO 15 24 360
PEGAMENTO PARA PVC GLN 4 90 360
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 20 22.5 450
ACCESORIOS VARIOS UND 50 10 500
CINTA TEFLON UND 20 2 40
VALVULAS DE COMPUERTA UND 4 45 180
4,860
HERRAMIENTAS
PICOS UND 5 25 125
PALAS UND 5 25 125
CARRETILLAS UND 10 120 1,200
BARRETAS 3MX2" UND 5 220 1100
2550
SUB TOTAL 8,610
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 10,030
FUENTE: Equipo Formulador.
ALTERNATIVA II:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto ascienden a
S/. 12,720.00 Nuevos Soles anuales para la alternativa II y se detallan a
continuación:
Cuadro N° 37
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA II
(AGUA POTABLE)
Costos a
precios de
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL mercado
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720
CLORO AL 12% KG 50 12 600
Alcantarillado.
ALTERNATIVA I Y II.
Cuadro N° 38
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” (ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA I Y II)
COSTOS A
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN UND COSTO UNITARIO MERCADO
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3,600
MANO DE OBRA
PEON Jornal 300 3,600
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,452
MANO DE OBRA 3,600
PEON Jornal 300 3,600
MATERIALES DE CONSUMO 4,852
Equipos de desatoro GLB 100 1,200
Materiales de reparación (tubería, tapas,
cemento, etc.) GLB 100 1,200
Utiles de escritorio GLB 100 400
Otros GLB 75 900
Pintura anticorrosiva Gal 48 576
Pintura látex Gal 48 576
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 12,052
Planta de tratamiento.
Situación “sin proyecto”
ALTERNATIVA I Y II.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto
ascienden a S/. 4,820.00 Nuevos Soles anuales para la alternativa I y II y se
detallan a continuación:
Cuadro N° 39
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA (ALTERNATIVA I Y II PLANTA DE
TRATAMIENTO)
COSTOS A
COSTO PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO MERCADO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SECADO Y ELIMINACION DE LODOS (PLANTA DE
TRATAMIENTO)
Volquete (planta trat.) UND 210 2,520
Motobomba (planta trat.) UND 100 1,200
Herramientas (planta trat.) UND 500 500
Cal viva (planta trat.) KG 50 600
TOTAL COSTO LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO CADA 5 AÑO 4,820
FUENTE: Equipo Formulador.
Agua potable.
Cuadro N° 40
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
(COMPONENTE AGUA POTABLE)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Operación y COSTOS
Años Inversión mantenimiento Inversión Operación mantenimiento INCREMENTALES
Año 0 817,789 817,789
Año 1 - 1,420 10,030 10,030
Año 2 - 1,420 10,030 10,030
Año 3 - 1,420 10,030 10,030
Año 4 - 1,420 10,030 10,030
Año 5 - 1,420 10,030 10,030
Año 6 - 1,420 10,030 10,030
Año 7 - 1,420 10,030 10,030
Año 8 - 1,420 10,030 10,030
Año 9 - 1,420 10,030 10,030
Año 10 - 1,420 10,030 10,030
Año 11 - 1,420 10,030 10,030
Año 12 - 1,420 10,030 10,030
Año 13 - 1,420 10,030 10,030
Año 14 - 1,420 10,030 10,030
Año 15 - 1,420 10,030 10,030
Año 16 - 1,420 10,030 10,030
Año 17 - 1,420 10,030 10,030
Año 18 - 1,420 10,030 10,030
Año 19 - 1,420 10,030 10,030
Año 20 - 1,420 10,030 10,030
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro N° 41
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
(COMPONENTE AGUA POTABLE)
SIN
PROYECTO CON PROYECTO
Operación y COSTOS
Años Inversión mantenimiento Inversión operación mantenimiento INCREMENTALES
Año 0 873,292.40 873,292
Año 1 - 1,420 11,300 12,720
Año 2 - 1,420 11,300 12,720
Año 3 - 1,420 11,300 12,720
Año 4 - 1,420 11,300 12,720
Año 5 - 1,420 11,300 12,720
Año 6 - 1,420 11,300 12,720
Año 7 - 1,420 11,300 12,720
Año 8 - 1,420 11,300 12,720
Año 9 - 1,420 11,300 12,720
Año 10 - 1,420 11,300 12,720
Año 11 - 1,420 11,300 12,720
Cuadro N° 42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II
(COMPONENTE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTOS
Años Inversión Operación Mantenimiento Inversión Operación Mantenimiento INCREMENTALES
Año 0 1,218,626 1,218,62
8,452
Año 1 - - 3,600 12,052
8,452
Año 2 - - 3,600 12,052
8,452
Año 3 - - 3,600 12,052
8,452
Año 4 - - 3,600 12,052
13,272
Año 5 - - 3,600 16,872
8,452
Año 6 - - 3,600 12,052
8,452
Año 7 - - 3,600 12,052
Año 8 8,452
- - 3,600 12,052
8,452
Año 9 - - 3,600 12,052
13,272
Año 10 - - 3,600 16,872
8,452
Año 11 - - 3,600 12,052
8,452
Año 12 - - 3,600 12,052
8,452
Año 13 - - 3,600 12,052
8,452
Año 14 - - 3,600 12,052
13,272
Año 15 - - 3,600 16,872
8,452
Año 16 - - 3,600 12,052
8,452
Año 17 - - 3,600 12,052
8,452
Año 18 - - 3,600 12,052
8,452
Año 19 - - 3,600 12,052
13,272
Año 20 - - 3,600 16,872
FUENTE: Equipo Formulador.
Para la estimación de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de
corrección establecidos en las guías de formulación y elaboración de perfiles de proyectos
de inversión pública específicamente para el Sector Saneamiento.
ALTERNATIVA I
Cuadro N° 43
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO) - ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
Cuadro N° 44
ALTERNATIVA I
El costo de operación y mantenimiento 8,255.17 Nuevos Soles, estos
valores han sido obtenidos aplicando los factores de corrección,
fundamentalmente costos se resumen en los siguientes cuadros.
Cuadro N° 45
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (AGUA POTABLE) CON
PROYECTO – ALTERNATIVA I
Costos a Costos a
precios de Factor de precios
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL mercado corrección sociales
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720 0.41 295
CLORO AL 12% KG 50 12 600 0.847 508
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION (incluye
pago al ALA) GLB 1 100 100 0.847 85
SUB TOTAL 1,420 888
COSTOS DE MANTENIMIENTO
GASFITERO HH 24 50 1,200 0.909 1091
MATERIALES
TUBO PVC SAP 6", C-10 TUBO 15 85 1,275 0.847 1080
TUBO PVC SAP 4", C-10 TUBO 15 70 1,050 0.847 889
TUBO PVC SAP 1/2", C-7.5 TUBO 15 7 105 0.847 89
TUBO PVC SAP 3/4", C-7.5 TUBO 15 8 120 0.847 102
TUBO PVC SAP 1", C-7.5 TUBO 15 10 150 0.847 127
TUBO PVC SAP 1 1/2", C-7.5 TUBO 15 18 270 0.847 229
TUBO PVC SAP 2", C-7.5 TUBO 15 24 360 0.847 305
PEGAMENTO PARA PVC GLN 4 90 360 0.847 305
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 20 22.5 450 0.847 382
ACCESORIOS VARIOS UND 50 10 500 0.847 424
CINTA TEFLON UND 20 2 40 0.847 34
VALVULAS DE COMPUERTA UND 4 45 180 0.847 153
4,860 4116
HERRAMIENTAS
PICOS UND 5 25 125 0.847 106
PALAS UND 5 25 125 0.847 106
CARRETILLAS UND 10 120 1,200 0.847 1016
BARRETAS 3MX2" UND 5 220 1100 0.847 932
2550 2160
SUB TOTAL 8,610 7,367
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 10,030 8,255
FUENTE: Equipo Formulador.
ALTERNATIVA II
El costo de operación y mantenimiento 10,533.60 Nuevos Soles, estos
valores han sido obtenidos aplicando los factores de corrección,
fundamentalmente costos se resumen en los siguientes cuadros.
Cuadro N° 46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (AGUA POTABLE) CON
PROYECTO – ALTERNATIVA II
Costos a Costos a
precios de Factor de precios
DESCRIPCION UND. CANTIDAD PARCIAL mercado corrección sociales
COSTOS DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA HH 24 30 720 0.41 295
CLORO AL 12% KG 50 12 600 0.847 508
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION (incluye
pago al ALA) GLB 1 100 100 0.847 85
SUB TOTAL 1,420 888
COSTOS DE MANTENIMIENTO
GASFITERO HH 24 50 1,200 0.909 1091
MATERIALES
TUBO PVC SAP 8", C-10 TUBO 20 100 2,000 0.847 1694
TUBO PVC SAP 4", C-10 TUBO 20 70 1,400 0.847 1186
TUBO PVC SAP 1/2", C-7.5 TUBO 20 7 140 0.847 119
TUBO PVC SAP 3/4", C-7.5 TUBO 20 8 160 0.847 136
TUBO PVC SAP 1", C-7.5 TUBO 20 10 200 0.847 169
TUBO PVC SAP 1 1/2", C-7.5 TUBO 20 18 360 0.847 305
TUBO PVC SAP 2", C-7.5 TUBO 20 24 480 0.847 407
PEGAMENTO PARA PVC GLN 4 90 360 0.847 305
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 20 22.5 450 0.847 381
ACCESORIOS VARIOS UND 50 10 500 0.847 424
CINTA TEFLON UND 30 2 60 0.847 51
VALVULAS DE COMPUERTA UND 4 45 180 0.847 152
6,290 5328
HERRAMIENTAS
PICOS UND 5 25 125 0.847 106
PALAS UND 5 25 125 0.847 106
CARRETILLAS UND 15 120 1,800 0.847 1525
BARRETAS 3MX2" UND 8 220 1760 0.847 1491
3810 3227
SUB TOTAL 11,300 9,646
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 12,720 10,534
Alcantarillado.
Situación “sin proyecto”
No existe costos de operación y mantenimiento de alcantarillado, porque la
construcción esta inconclusa e inoperativa.
Situación “con proyecto”
El costo de operación y mantenimiento 7,061.64 Nuevos Soles para las dos
alternativas, estos valores han sido obtenidos aplicando los factores de
corrección, fundamentalmente costos se resumen en los siguientes cuadros.
Cuadro N° 47
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (ALCANTARILLADO) CON
PROYECTO
COSTOS A COSTOS A
COSTO PRECIOS DE Factor de PRECIOS
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO MERCADO corrección SOCIALES
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3,600 1,476
MANO DE OBRA
PEON Jornal 300 3,600 0.41 1,476
2. COSTOS DE
MANTENIMIENTO 8,452 5,586
MANO DE OBRA 3,600 1,476
Planta de tratamiento.
Cuadro N° 48
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES (PLANTA DE TRATAMIENTO)
CON PROYECTO – ALTERNATIVA I Y II
COSTOS A COSTOS A
COSTO PRECIOS DE Factor de PRECIOS
DESCRIPCIÓN UND UNITARIO MERCADO corrección SOCIALES
SECADO Y ELIMINACION DE LODOS
(PLANTA DE TRATAMIENTO)
Agua potable.
ALTERNATIVA I
Cuadro N° 49
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (COMPONENTE
AGUA POTABLE)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA II
Cuadro N° 50
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (AGUA POTABLE) ALTERNATIVA II
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Cuadro N° 51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO) ALTERNATIVA I Y II
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS
Años Inversión Operación Mantenimiento Inversión Operación Mantenimiento INCREMENTALES
- 5,586
4.8. BENEFICIOS.
a) La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo a acarrear el agua.
Gráfico N° 62
FUNCIÓN DE DEMANDA
Para poder hallar la curva de demanda es necesario conocer el valor social del tiempo
de acarreo por día que dedican las familias para el consumo de agua. Es así que las
familias acarrean agua de la lluvia y el río Loromayo, que queda a una distancia
aproximada de 119.6 metros y se demoran 60 minutos los niños y 50 minutos los
adultos (ida y vuelta), en cada viaje acarrean los niños 14 litros y los mayores 56 litros.
En base a entrevistas se ha podido establecer que en promedio realizan 3 viajes los
cuales 2 los realizan los padres e hijos mayores y 1 los hijos menores. Se promedia el
tiempo de acarreo y tiempo que esperan los pobladores en llenar su recipiente con la
lluvia. Es importante mencionar que una cantidad considerable de población recibe
agua turbia de lluvia o de pileta y demora bastante tiempo a que se asiente el sucio en
la base del recipiente, es por eso que el tiempo que se demora en acarrear es alto, esto
pasa cada vez que llueve. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 52
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL ACARREO DE AGUA
Tiempo Cantidad Tiempo Valor del tiempo de
acarreo Cantidad de N° de de acarreo total de acarreo
por viaje acarreo viajes por por dia acarreo Por hora De acarreo
Persona que acarrea (minutos) (litros) día (litros) Hora/día S/./hora S/./día
Padres e hijos mayores 49.6 27.8 2 55.6 1.65 0.3 0.50
Hijos menores 60 14 1 14 1.00 0.15 0.15
Total 109.6 41.8 3 69.6 2.65 0.45 0.65
- valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 19.38
- la cantidad acarreada lt/dia es 69.6
- la cantidad acarreada m3 al mes es 2.09
- el valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de s/. 9.28
- el valor unitario del tiempo esta establecido en el Anexo SNIP 10
(*) Valor unitario del tiempo establecido en el anexo SNIP 10 para el área rural para propósito no laboral.
Fuente: Elaboración propia
A partir de los puntos de consumo y precio establecidos anteriormente se plantean dos
ecuaciones simultáneas para establecer la función demanda de la forma:
Q = a + bP
Se definen dos pares de puntos consumo precio que pueden relacionarse en la forma de
dos ecuaciones simultáneas:
Q1 = a + b P1 (Ecuación 1)
Q 2 = a + b P2 (Ecuación 2)
Dónde:
b = corresponde a la pendiente de la recta de la función demanda y su valor es
negativo.
a = corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumo de saturación).
Q1 Q2 2.09 16.5
b 1.55
P1 P2 9.28 0
Q = 5.43 – 1.55P
c) Beneficios para antiguos usuarios:
Los antiguos usuarios son aquellos ya conectados al servicio público, pero que están
afectados por racionamiento en el suministro, insuficiente presión o inadecuada calidad
del agua suministrada y que verán superada esta situación al implementarse el
proyecto. Los beneficios en este caso provienen fundamentalmente del incremento en
el consumo de agua, medido bajo el área bajo de la curva de la demanda.
Para así poder calcular los beneficios de los antiguos usuarios de los servicios de agua,
se ha tenido en cuenta los conectados al servicio, sufren de racionamiento, solo
consumen 7 m3 al mes, dicho racionamiento se elimina con el proyecto puesto que esta
situación consumirán 16.5 m3 mes/fam. Por lo tanto, los beneficios por familia por
mes, por la eliminación del racionamiento se considera lo siguiente:
Primero requerimos estimar el precio por racionamiento (Pr) por lo cual se remplaza
del racionamiento (7 m3) en la función de la demanda.
Función de demanda:
Q 5.43 1.55P
7 5.43 1.55P
P 1.01
Gráficamente tenemos: Los beneficios unitarios (soles por familia por mes) de los
usuarios que pasan de consumir Cr (consumo de racionamiento) a Cs (consumo de
saturación cuando la tarifa por metro cúbico según la función de demanda es cero).
Gráfico N° 64
AREA DE BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS
12.00
0, 10.63
10.00 1, 9.98
2, 9.34
3, 8.69
Precio (soles/m3)
8.00 4, 8.05
5, 7.41
6, 6.76
6.00 7, 6.12
8, 5.47 demanda
9, 4.83
4.00 10, 4.19
11, 3.54
12, 2.90
13, 2.25
2.00
14, 1.61
15, 0.97
16, 0.32
0.00 16.50, 0.00
0 5 10 15 20
Cantidad consumida (m3/fam/mes)
Fuente: Equipo formulador
Por lo tanto los beneficios unitarios por mes/familia de los antiguos usuarios por la
eliminación de racionamiento está definido por el mayor consumo al pasar de Cr a Cs
medido bajo la curva de la demanda:
Corresponde al área definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados: Del
gráfico tenemos:
Cnc = 2.09
Pnc =9.28
En el siguiente grafico tenemos los beneficios por familia mes de los nuevos usuarios:
Gráfico N° 65
AREA DE BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS
Area de beneficios para nuevos usuarios
12.00
0, 10.63
10.00 1, 9.98
2.09, 9.28 Liberación de recursos
3, 8.69
P= Soles/m3
8.00 4, 8.05
5, 7.41
6, 6.76 Mayor consumo
6.00 7, 6.12
8, 5.47
9, 4.83
4.00 10, 4.19 DEMANDA
11, 3.54
12, 2.90
2.00 13, 2.25
14, 1.61
15, 0.97
0.00 16.5, 0.00
0 5 10 15 20
Q =m3/familia/mes
Cuadro Nº 53
BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO
Metodología Costo/Beneficio
La evaluación social del sistema de agua potable, se ha realizado utilizando la
metodología “costo beneficio”, siendo el criterio para considerar si el proyecto
es viable, es que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR
sea mayor que la tasa de descuento social (9%) establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación 20 años. En tal sentido se
consideran las inversiones iníciales y futuras necesarias para asegurar la
prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad.
Valor Actual Neto Social (VANS)
n
Bi Ci
VANS
i 0 (1 TSD) i
0 509,257 -509,257
1 8,255 76,166 - - 67,911
2 8,255 76,166 2,288 7,886 78,084
3 8,255 76,166 4,678 16,127 88,715
4 8,255 76,166 7,176 24,738 99,825
5 8,255 76,166 9,787 33,738 111,435
6 8,255 76,166 12,514 43,142 123,567
7 8,255 76,166 15,365 52,969 136,245
8 8,255 76,166 18,344 63,239 149,493
9 8,255 76,166 21,457 73,970 163,338
10 8,255 76,166 24,710 85,185 177,806
11 8,255 76,166 28,110 96,904 192,924
12 8,255 76,166 31,662 109,151 208,723
13 8,255 76,166 35,374 121,948 225,233
14 8,255 76,166 39,254 135,322 242,486
15 8,255 76,166 43,308 149,297 260,516
16 8,255 76,166 47,544 163,902 279,356
17 8,255 76,166 51,971 179,163 299,045
18 8,255 76,166 56,597 195,112 319,619
19 8,255 76,166 61,432 211,778 341,120
20 8,255 76,166 66,484 229,193 363,588
VAN 9% 908,927
TIR 23%
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro N° 55
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS (COMPONENTE AGUA POTABLE): ALTERNATIVA II
COSTOS CON PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTO
Antiguos usuarios Nuevos Usuarios
FLUJO DE
Por liberación de Por mayor COSTOS Y
Años Inversión Operación y Mantenimiento Por mayor consumo recursos consumo BENEFICIOS
0 523,091 -523,091
1 10,534 76,166 - - 65,632
2 10,534 76,166 2,288 7,886 75,806
3 10,534 76,166 4,678 16,127 86,437
4 10,534 76,166 7,176 24,738 97,547
5 10,534 76,166 9,786 33,738 109,156
6 10,534 76,166 12,514 43,142 121,288
7 10,534 76,166 15,365 52,969 133,966
8 10,534 76,166 18,344 63,239 147,215
9 10,534 76,166 21,457 73,970 161,059
10 10,534 76,166 24,710 85,185 175,527
11 10,534 76,166 28,110 96,904 190,646
12 10,534 76,166 31,662 109,151 206,445
13 10,534 76,166 35,374 121,948 222,955
14 10,534 76,166 39,254 135,322 240,208
15 10,534 76,166 43,308 149,297 258,237
16 10,534 76,166 47,544 163,902 277,078
17 10,534 76,166 51,971 179,163 296,767
18 10,534 76,166 56,597 195,111 317,341
19 10,534 76,166 61,432 211,7768 338,841
20 10,534 76,166 66,484 229,193 361,309
VAN 9% 874,294
TIR 22%
FUENTE: Equipo Formulador.
FCt VR
VACT
(1 TSD) t
(1 TSD) n
Dónde:
Cuadro N° 56
FLUJO DE COSTOS (COMPONENTE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO):
ALTERNATIVA I Y II
CON PROYECTO
COSTOS
Años Inversión operación Mantenimiento INCREMENTALES
Año 0 500,107 500,107
Año 1 1,476 5,586 7,062
Año 2 1,476 5,586 7,062
Año 3 1,476 5,586 7,062
Año 4 1,476 5,586 7,062
Año 5 1,476 9,668 11,144
Año 6 1,476 5,586 7,062
Año 7 1,476 5,586 7,062
Año 8 1,476 5,586 7,062
Año 9 1,476 5,586 7,062
Año 10 1,476 9,668 11,144
Año 11 1,476 5,586 7,062
Año 12 1,476 5,586 7,062
Año 13 1,476 5,586 7,062
Año 14 1,476 5,586 7,062
Año 15 1,476 9,668 11,144
Año 16 1,476 5,586 7,062
Año 17 1,476 5,586 7,062
Año 18 1,476 5,586 7,062
Año 19 1,476 5,586 7,062
Año 20 1,476 9,668 11,144
VACT 570,797
BENEFICIARIOS 1681
ICE 340
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro Nº 57
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
COMPONENTES
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CAPACITACION
VANS (9%) TIRS ICE ICE
ALTERNATIVA 1 908,927 23% 340 6
ALTERNATIVA 2 874,294 22% 340 6
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro Nº 58
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (COMPONENTE AGUA POTABLE)
ALTERNATIVA
VARIACION DE LA ALTERNATIVA I II
INVERSION INVERSION VANS TIRS INVERSION VANS TIRS
Cuadro Nº 59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES (ALCANTARILLADO Y PLANTADE
TRATAMIENTO)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES COMPONENTE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA I Y II
VARIACION DE LA
INVERSION INVERSION VACT ICE
0% 500,107 570,797 340
10% 550,118 620,808 369
20% 600,129 670,818 399
30% 650,139 720,829 429
40% 700,150 770,840 459
50% 750,161 820,851 488
60% 800,172 870,861 518
70% 850,182 920,872 548
80% 900,193 970,883 578
90% 950,204 1,020,893 607
100% 1,000,214 1,070,904 637
110% 1,050,225 1,120,915 667
FUENTE: Equipo Formulador.
Viabilidad Institucional
Después de la puesta en operación del Sistema de Agua Potable y alcantarillado
en la zona urbana del Centro Poblado de Loromayo, la administración estará a
cargo de los mismos pobladores, donde ellos se comprometen a preservar y
velar por el buen funcionamiento de este servicio, así como el reconocimiento
en Registros Publicos de la Junta de Administración del Servicio de
Saneamiento.
A su vez la municipalidad menor del centro poblado hará las coordinaciones
necesarias delegando un responsable para tal efecto.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Provincial de Carabaya, en la priorización de sus proyectos
se compromete para el financiamiento de los estudio de pre inversión para el
presente proyecto, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes de
financiamiento por parte de los beneficiarios para la ejecución de la obra y así
también los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
Viabilidad Social
El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitirá mejorar
notablemente las condiciones de salubridad y condiciones de vida en la que las
familias se abastecen de agua potable. Como se mostró en los cálculos
anteriores generará beneficios a la población en cuanto a liberación de recursos
y mayor consumo de agua.
Viabilidad Técnica
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecución del proyecto no se ocasiona daños al medio ambiente, el
impacto negativo es mínimo y solo se presenta en la etapa de ejecución de
obras como emanación de polvos, los cuales serán mitigados por medio de
letreros de aviso de prevención a la población.
a) Determinación de la Cuota.
Es conveniente efectuar el cálculo de la cuota bajo dos escenarios
La cuota S/. /m3 que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento (I, O y
M).
Inv. OyM
(1 r ) n
CIP
Q Incremental
(1 r ) n
CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo
Inv. OyM
(1 r ) n Valor Actual de Costos de Inversión, Operación y Mantenimie nto
Inv. OyM
(1 r ) n Valor Actual de Consumos Incrementales en m 3
La cuota S/. /m3 que cubre los costos de operación y mantenimiento (O y M)
OyM
(1 r ) n
CIP
Q Incremental
(1 r ) n
CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo:
OyM
(1 r ) n
Valor Actual de Costos de Operación y Mantenimie nto
Inv. OyM
(1 r ) n
Valor Actual de Consumos Incrementales en m 3
Cuadro N° 60
CÁLCULO DE LA CUOTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
918,620.04
CIP( I OyM ) S / . 1.62 por m 3
566,737,87
90,646,46
CIP(OyM ) S /. 00.16 por m 3
566,737.87
Cuadro Nº 61
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO
Capacidad
Costos Unitarios Soles por Pensión de pago por Subsidio
S/. / m3 m3 (soles/mes/viv) familia Requerido
Costo Incremental
por m3 consumido
Costo de Op. Y
Mant. Promedio por
m3 consumido 0.16 2.64 12.00 NO
FUENTE: Equipo Formulador.
Del cuadro anterior tenemos que las familias del Centro Poblado de Loromayo tienen
una capacidad de pago por familia de S/. 31.89 Nuevos Soles que representa el 3% de
sus ingresos para afrontar el pago del servicio de agua potable. Sin embargo de las
encuestas socioeconómicas aplicadas a la población ellos manifestaron estar
dispuestos a pagar la S/. 12 Nuevos Soles. Dicho monto permite cubrir los costos de
operación y mantenimiento y en parte la inversión del proyecto, sin embargo para
cubrirla en su totalidad deberán recurrir a un subsidio.
Los criterios que se toman se muestra líneas abajo en la evaluación de los impactos
potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes etapas del
proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, fauna, suelo,
agua, aire, cultural y humano).
Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las “actividades
del proyecto” generan sobre los “componentes del ambiente” (discriminados en
“atributos”) se realiza un análisis cuantitativo de estos impactos a través de una
“matriz de ponderación de impactos”.
Para ello se asume una valoración de los impactos en función a tres características
o propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar
el grado de afectación ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el
ambiente (duración) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad):
Cuadro Nº 62
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
CRITERIOS ESCALA PONDERACIÓN DE
DE SÍMBOLO GERÁRQUICA IMPACTOS
EVALUACIÓN CUANTITATIVA NEGATIVOS POSITIVOS
Positivo +
Tipo de impacto TI
Negativo -
Baja (B) 1 1
Magnitud M Moderada (M) 2 2
Alta (A) 3 3
Temporal (T) 1 1
Duración D
Moderada (M) 2 2
Permanente (P) 3 3
Baja (B) 3
Moderada (M) 2
Mitigabilidad* MI
Alta (A) 1
No Mitigable 3
Baja (B) 3–4 2–3
Significancia** S Moderada (M) 5–7 4
Alta (A) 8–9 5–6
(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la
evaluación
(S) = TI (M + D + MI)
Para evaluar los impactos ambientales se han elaborado las Matrices de Evaluación
Causa – Efecto para el sistema de agua potable y alcantarillado respectivamente
(Cuadros Nº 64, y N°65 Nº 66) utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los
impactos ambientales que se han identificado anteriormente. Según estos criterios, se le
asignó un valor numérico a la magnitud del impacto.
MAGNITUD
+ MD SIGNIFICANCIA
DURACIÓN
MAGNITUD MITIGABILIDAD
- MD SIGNIFICANCIA
DURACIÓN
Cuadro Nº 63
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales de la Instalación de Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR para el Centro Poblado de Loromayo – Distrito
de Ayapata
- Limpieza de unidades y
Etapa de Operación:
almacenamiento.
- Mantenimiento de
- Operación de servicios de agua
reservorios, PTAR y redes.
potable. - Ampliación y
- Generación de residuos
- Mantenimiento de los servicios de continuidad del
sólidos y líquidos de
agua potable. servicio de agua
procesos de limpieza de
- Operación de servicios de potable por el
unidades de producción y
alcantarillado. - Fertilización de la funcionamiento de
almacenamiento.
- Mantenimiento de servicios de tierra por medio de los reservorios.
- Generación de residuos
alcantarillado. los lodos - Aumento del valor
sólidos y líquidos de
- Operación de servicio de la PTAR provenientes de la de las propiedades.
procesos de limpieza de
- Mantenimiento de los servicios de planta de tratamiento - Mejoramiento de la
colectores y buzones.
la PTAR. de aguas residuales. calidad del servicio
- Generación de residuos
- Abandono y cierre de los silos y del sistema de agua
sólidos por
letrinas a cargo de usuarios de potable
desmantelamiento de
instalación. - Mejora de la calidad
infraestructura de letrinas y
- Remediación de aéreas de de vida y salud.
silos.
ubicación de letrinas y silos (sellado
- Generación de residuos de
con cal y reposición de tierras) a
´proceso de sellado con cal
cargo de usuarios de instalación.
(bolsas, envases, otros.).
Etapa de Abandono: - Ruido, hunos, gases y - Rehabilitación
- Generación de
partículas en suspensión /Revegetación de
empleo temporal
- Demolición de reservorios. por la demolición de la áreas intervenidas.
Cuadro Nº 64
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES – INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE – CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
REACONDICIONAMIENTO DE
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS /
distribución primarias y secundarias
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
DOMICILIARIAS DE AGUA.
AREAS INTERVENIDAS
ELABORACIÓN DEL
DE AGUA POTABLE
PROVICIONALES
INSTALACIONES
CAMPAMENTO /
OBRAS CIVILES Y
EXPEDIENTE
LA OBRA.
secundaria)
/ OTROS
COMPONENTE
DEL AMBIENTE
Polvo -BTA -MTA -MTM -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA
Subterránea
Agua
Cobertura
-BTA -BTA -BTA -BTA +MP +MP
Vegetal
So
nó
ed
oe
co
M
m
al
io
ic
ci
ci
Nivel de empleo +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +´BT +BT +BT +BT +BT
Ingresos de
+BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +MP +BT +BT
economía local
Económico
Cambio de valor
+MP
del suelo
Valoración de los
+BT +MP
inmuebles
Ponderación
Criterio Escala
Negativa Positiva
Magnitud B: Baja 1 1
M: Moderada 2 2
A: Alta 3 3 Codificación Ponderación Codificación Ponderación
Duración T: Temporal 1 1 BTA -3 BT +2
M: Moderada 2 2 MTM -5 MP +5
P: Permanente 3 3 MTA -4 MT +3
Mitigabilidad B: Baja 3 MMM -6 AP +6
M: Moderada 2 BMM -5
A: Alta 1 MPM -7
Cuadro N º 65
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES – INSTALACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO – CENTRO POBLADO DE
LOROMAYO
COMPONENTE Planificación Construcción Operación Abandono
DEL PROYECTO
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
NO LINEALES (BUZONES/CAJAS)
DE RECOLECCIÓN SECUNDRIA /
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
OBRAS CIVILES – BUZONES DE
SECUNDDARIA Y LA LINEA DE
REPOSICIÓN DE COVERTURA
DE ALCANTARILLADO
ELABORACIÓN DEL
DOMICILIARIAS DE
INSPECCIÓN/CAJAS
PROVICIONALES
LINEAS DE REBOSE
INSTALACIONES
CAMPAMENTO /
EXPEDIENTE
LA OBRA.
REBOSE)
OBRA
COMPONENTE
DEL AMBIENTE
Polvo -BTA -MTA -MTM -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA
Subterránea
Agua
Cobertura
-BTA -BTA -BTA -BTA +MP
Vegetal
Nivel de empleo +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
Ingresos de
+BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
economía local
Económico
Cambio de valor
+BT +MP
del suelo
Valoración de los
+BT +MP
inmuebles
Ponderación
Criterio Escala
Negativa Positiva
Magnitud B: Baja 1 1
M: Moderada 2 2
A: Alta 3 3 Codificación Ponderación Codificación Ponderación
Duración T: Temporal 1 1 BTA -3 BT +2
M: Moderada 2 2 MTM -5 MP +5
P: Permanente 3 3 MTA -4 MT +3
Mitigabilidad B: Baja 3 MMM -6 AP +6
M: Moderada 2 BMM -5
A: Alta 1 MPM -7
COMPONENTE
Polvo
DEL AMBIENTE
Ruido
DEL PROYECTO
Fauna
Paisaje
Vegetal
Erosión
Seguridad
Cobertura
Vibraciones
Subterránea
Humos y gases
COMPONENTE
Cuerpos de agua
Calidad del suelo
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
COORDINACIONES / TRAZADO
CAMPAMENTO /
INSTALACIONES
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
PROVICIONALES
-BTA
-BTA
-ATA
-MTA
-MTA
-MTA
-MTA
-MTA
-MTA
-MTM
-MTM
DE ACCESO)
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
MMM
TRATAMIENTO DE AARR.)
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
DISPOSICIÓN FINAL.
OBRAS CIVILES Y
-
ELECTROMECANICAS – PLANTA DE
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-MTA
MMM
-MTM
-MTM
-MTM
Construcción
INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DETUBERIAS / DUCTOS EN EL
Cuadro N º 66
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS / LI MPIEZA FINAL DE
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
LA OBRA.
A POSAS SEPTICAS
TRATAMIENTO DE AARR.
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
+AT
+AT
RESIDUALES (GENERACIÓN DE
FANGOS)
Operación
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS /
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS /
+MP
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
-BTA
REACONDICIONAMIENTO DE
Abandono
+AP
+AP
+AP
+AP
+MP
AREAS INTERVENIDAS
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES – INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LA PTAR – CENTRO POBLADO DE LOROMAYO
Página 162
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de
Loromayo del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya, Departamen de Puno”.
Nivel de empleo +BT +BT +BT +BT +BT +MT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
Ingresos de
+BT +BT +BT +BT +BT +BT +MT +BT +BT +MP +BT +BT +BT
economía local
Económico
Cambio de valor
+BT +MP
del suelo
Valoración de los
+BT
inmuebles
Ponderación
Criterio Escala
Negativa Positiva
Magnitud B: Baja 1 1
M: Moderada 2 2
A: Alta 3 3 Codificación Ponderación Codificación Ponderación
Duración T: Temporal 1 1 BTA -3 BT +2
M: Moderada 2 2 MTM -5 MP +5
P: Permanente 3 3 MTA -4 MT +3
Mitigabilidad B: Baja 3 MMM -6 AP +6
M: Moderada 2 BMM -5
A: Alta 1 MPM -7
En el Cuadro N° 050, contiene los costos del Programa de Mitigación, para el manejo ambiental
que se requieren para atender las medidas sugeridas por el Plan de Manejo Ambiental.
Cuadro Nº 67
COSTOS PROGRAMA DE MITIGACIÓN
Descripción Costo (S/.)
Medidas de seguridad de las redes de agua potable y alcantarillado
Señalización, desvío de tránsito: 1,000
Cerco HDPE limite seguridad 1,500
Puente de madera p/pase peatonal: 1,000
Protección de cable eléctrico de baja tensión, en cruce de canalización 2,500
existente, de postes para alumbrado – teléfono
Prevención contra polvos: limpieza de residuos 1,500
Folletos sobre el reglamento de seguridad e higiene de construcción 1,000
Protección redes existentes de agua potable y alcantarillado 3,000
Humedecimiento del material excavado de agua potable 2,000
COSTO DIRECTO 13,500
Cuadro Nº 68
COSTOS PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Parcial
Descripción Und. Metrado
(S/.)
1. Actividad de capacitación
Al personal de obra – Conservación de recursos naturales y Global 1.00 1, 250
medio ambiente
2. Actividades de educación ambiental
Edición de cartillas, folletos, documentos, cuadernillos, Global 1.00 1,250
semanarios, campaña radial.
3. Actividades Plan de Participación Ciudadana
Desarrollo de materiales de capacitación
Global 1.00 3,000
Desarrollo de Talleres de Capacitación e información
Acciones de Monitoreo de Impacto
COSTO DIRECTO 5,500
Etapa de post – inversión: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del
proyecto que se encargarán directamente de la operación y mantenimiento del servicio, así
como también asumirán los costos de los mismos mediante la Junta de Administración de
Servicios de Saneamiento.
Cuadro N° 69
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA DEL PROYECTO
UNIDAD
META SUB
DESCRIPCIÓN DE HORIZONTE DEL PROYECTO
ITEM TOTAL TOTAL
MEDIDA
Año
AÑO -1 AÑO 0 0A
MAS
I AGUA POTABLE 1 2 3 4 5 6 7 8
CAPTACION y
Und 1
TRATAMIENTO 55,181 55,181
LINEA DE CONDUCCION ml 621
59,951 59,951
RESERVORIO 70 M3 Und 1
78,141 78,141 156,282
LINEA DE ADUCCION ml 48
10,138 10,138
REDES DE DISTRIBUCION ml 2263
238,226 238,226 476,453
II ALCANTARILLADO
-
REDES DE
ml 2566
ALCANTARILLADO 362,523 362,523 725,046
LINEA EMISOR ml 39
12,968 12,968
PLANTA DE
Und 1
TRATAMIENTO 174,991 174,991 174,991 174,991 699,965
CAPACITACION Y
III
EDUCACION -
CAPACITACION Y
Taller 8
SENSIBILIZACION 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 12,390
IV SUPERVISION Y OTROS
-
PROGRAMA DE
PREVENCION.CONTROL Y Glb 1
2,803 2,803 2,803 2,803 2,803 2,803 2,803 2,803 22,420
MITIGACION
GASTOS GENERALES Glb 1
41,827 41,827 41,827 41,827 41,827 41,827 41,827 41,827 334,619
SUPERVISION Informe 8
9,620 9,620 9,620 9,620 9,620 9,620 9,620 9,620 76,962
CONTRATACION DEL
CONSULTOR Y
Documento 1
ELAVORACION DEL 64,135 64,135
ESTUDIOS DIFINITIVOS
SUB TOTALES 64135 110980 193891 382304 656548 606281 230790 230790 230790
TOTAL INVERSIÓN
2,706,510
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro N° 70
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PROYECTO
Principales Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre AÑO
TOTAL
Rubros I II III IV 1
AGUA POTABLE
CAPTACION y TRATAMIENTO 55,181 0 0 55,181
LINEA DE CONDUCCION 59,951 0 0 59,951
RESERVORIO 70 M3 156,282 0 0 156,282
LINEA DE ADUCCION 10,138 0 0 10,138
REDES DE DISTRIBUCION 238,226 238,226 0 476,453
ALCANTARILLADO
REDES DE ALCANTARILLADO 0 725,046 0 725,046
LINEA EMISOR 0 12,968 0 12,968
PLANTA DE TRATAMIENTO 0 349,983 349,983 699,965
CAPACITACION Y EDUCACION
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 4,646 4,646 3,098 12,390
SUPERVISION Y OTROS
PROGRAMA DE PREVENCION.CONTROL Y
MITIGACION 8,408 8,408 5,605 22,420
GASTOS GENERALES 125,482 125,482 83,655 334,619
Cuadro N° 71
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PROYECTO.
Principales Unidad de META Trimestre Trimestr Trimestr Trimestr
AÑO 1 TOTAL
Rubros medida TOTAL I e II e III e IV
AGUA POTABLE
CAPTACION y TRATAMIENTO Und 1 1 0 0 0 1
LINEA DE CONDUCCION ml 621 621 0 0 0 621
RESERVORIO 70 M3 Und 1 1 0 0 0 1
LINEA DE ADUCCION ml 48 48 0 0 0 48
REDES DE DISTRIBUCION ml 2263 1132.5 1132.5 0 2263 2263
ALCANTARILLADO
REDES DE ALCANTARILLADO ml 2566 0 2566 0 2566 2566
LINEA EMISOR ml 39 0 39 0 39 39
PLANTA DE TRATAMIENTO Und 1
0 0.5 0.5 1 1
CAPACITACION Y EDUCACION
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Taller 8 3 3 2 8 8
SUPERVISION Y OTROS
PROGRAMA DE PREVENCION.CONTROL Y
Glb 1
MITIGACION 0.375 0.375 0.25 1 1
GASTOS GENERALES Glb 1 0.375 0.375 0.25 1 1
SUPERVISION Informe 8 3 3 8 8 8
CONTRATACION DEL CONSULTOR Y
ELAVORACION DEL ESTUDIOS Documento 1
DIFINITIVOS 1 0 0 0 1 1
EN EL CENTRO POBLADO DE LOROMAYO. parasitosis en los niños a 5%, de 29 % enfermedades a la piel a Loromayo.
10% y de 25% infecciones a 10% en el 2do año del proyecto.
PROPÓSITO
“LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO El 100% de la población cuenta con un buen sistema de agua Informe de la entidad que Se mantiene el nivel de
DE LOROMAYO ACCEDE A SERVICIOS DE potable, disposición de excretas y aguas servidas y buena gestión administra los servicios. ingreso de la población.
AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD” de saneamiento básico integral.
Informes de análisis químicos y
El 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son
óptimas. bacteriológicos.
Comp.1. ADEACUADA Y AMPLIA 100% de la población cuenta con el servicio de agua potable en Informe de la Entidad que
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA buen estado en el primer año del proyecto. Administra los Servicio.
POTABLE. Las familias del ámbito
de influencia cumplen con
sus obligaciones de pago
COMPONENTES
del servicio.
Padrón de usuarios de la JASS.
Comp.2.ADECUADA INFRAESTRUCTURA 100% de la población del Centro Poblado de Loromayo cuenta La JASS cumple con
DE SANEAMIENTO. con alcantarillado en buen estado y planta de tratamiento. responsabilidad de
gestión.
1.- Construcción de captación de riachuelo con Al año 1: Construcción de una captación de agua de 3.5 l/s de
planta de tratamiento. capacidad y la planta de tratamiento consta de un Participación de la
sedimentador, prefiltro y filtro lento de población en la difusión
arena. Por un monto de 46763 nuevos soles. de adecuados hábitos y
Valorizaciones de Obra valorización del agua.
2.- Instalación de líneas de conducción. Al año 1: Con tubería PVC SAP de 2 ½”, C-10. Tiene una Cuadernos de Obra
longitud de 621 ml. Por un monto de 50806 nuevos Acta de recepción de Obra
soles.
Liquidación de Obra
Encuestas a las familias
3.-Construccion de reservorio. Al año 1: 1 reservorio con una capacidad de 70m3. por un Informes y Reportes de las
monto de 132442 nuevos soles. capacitaciones.
ACCIONES
4.-Instalacion de líneas de aducción. Al año 1: Tiene una longitud de 48.15 ml. Con tubería PVC de
2 pulg. Por un monto de 8592 nuevos soles.
5.- Instalación de red de distribución. Al año 1: Con tubería de PVC, 2262.61 ml. Por un monto de
403773 nuevos soles.
V. CONCLUSION Y
RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES:
Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una población
de 1000 personas en el año cero, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y a las
condiciones sanitarias de la población urbana del Centro Poblado de Loromayo.
Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo total de inversión
para el agua potable representa el monto de S/.642, 377 el costo total de la inversión para la
red de alcantarillado y planta de tratamiento abarca el monto de S/. 1`218,626 plan de manejo
ambiental es de s/. 19,000 el componente social sensibilización a la población es de s/.
10,500 inversión realizada en el Centro Poblado de Loromayo, haciendo un total de s/.
2`706.510 Nuevos soles sin incluir los costos indirectos.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. Se recomienda por
tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
VI. ANEXOS