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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
14/11/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 333089
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO
DE ZURITE - ANTA - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP 04)

La formulación y evaluación del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD


DISTRITAL DE ZURITE mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el
06/06/2013. (Ver Convenio...)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
AREA
CUSCO ANTA ZURITE URBANA,
CAPITAL

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI
Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS (UF)

Persona Responsable de ING. CLAUDIO MENDONZA/ECON. BENNY


Formular: MELENDEZ/ECON. OSCAR LOPEZ
Persona Responsable de
AUGUSTO TORRES QUISPE
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE

Persona Responsable de
ING. JAIME ARANA ARAGON
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 04/09/2015 ING. CLAUDIO MENDOZA/ECON. BENNY M./ECON. OSCAR L. 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
POBLACIÓN DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ZURITE, TIENE LIMITADO E
INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2,072 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (CAPITAL DEL DISTRITO DE ZURITE), SE


ENCUENTRA UBICADA SE ENCUENTRA UBICADA A 42.57 KM DE LA CIUDAD DEL
CUSCO, EN LA SUB CUENCA DEL RIO PITUMAYO, CUENCA DEL RIO VILCANOTA,
EN LA RUTA VIAL CUSCO-IZCUCHACA-RAMAL-ZURITE, SE ACCEDE DESDE EL
CRUCE RAMAL, CON UN CARRO PARTICULAR (O CON SERVICIO DE TRANSPORTE
DIRECTAMENTE DESDE IZCUCHACA), SE ENCUENTRA A UNA ALTITUD PROMEDIO
DE 3,400 M.S.N.M. SEGÚN FUENTE DE INFORMACIÓN EL PUESTO DE SALUD
ZURITE LAS CUATRO PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD RELACIONADAS AL
CONSUMO DE AGUA Y EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN EL ÚLTIMO
AÑO, SON: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS), PARASITOSIS,
ENFERMEDADES DE LA PIEL, Y OTRAS INFECCIONES. LAS EDAS CON EL 21.25%,
ENFERMEDADES DE LA PIEL CON EL 15.68%, PARASITOSIS CON EL 14.98% Y
AMEBIASIS CON EL 8.36%; POR ÚLTIMO OTRAS INFECCIONES REPRESENTAN EL
39.72%, LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS SE PRESENTAN EN LA POBLACIÓN
MENOR A LOS 5 AÑOS, ESTÁN AFILIADOS A LOS SIGUIENTES TIPOS DE SALUD:
579 PERSONAS AL SIS DE SALUD (27.95%), 179 PERSONAS A ESSALUD (8.96%), 99
PERSONAS A OTRO SEGURO DE SALUD (4.78%), MIENTRAS QUE 1,208 PERSONAS
(58.32%) NO PERTENECEN A NINGÚN TIPO DE AFILIACIÓN. DE ACUERDO AL
PROYECTO PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SUB CUENCA PITUMAYO, EL
MAPA DE PELIGROS, MUESTRAN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS QUE
PRESENTAN Y LA VULNERABILIDAD DE LA ZONA; DONDE HA SIDO CATALOGADO
COMO DE RIESGO MEDIANO, PRODUCIDO POR SATURACIÓN, PRECIPITACIONES
PLUVIALES, COLADA DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCO) Y DESLIZAMIENTOS. AL AÑO
2015, EL 83% DE ZURITE 01, ZONA NUCLEADA CON 412 DE LAS 496 VIVIENDAS
CUENTAN CON CONEXIÓN DOMICILIARIA EN ESTADO INOPERATIVA Y CON UN
ABASTECIMIENTO PROMEDIO DE 4 HORAS/DÍA, CUENTAN CON EL SERVICIO DE
AGUA ENTUBADA EN ZONA DE RIESGO, LA RED DE DISTRIBUCIÓN NO CUBRE AL
100% DE TODAS LAS VIVIENDAS. LA ZONA ZURITE 02 (CON 22 VIVIENDAS)
CUENTA CON EL 100% DE LAS CONEXIONES EN ESTADO OPERATIVO Y
OPTIMIZABLE. EL 100% DE LAS VIVIENDAS, ZURITE 01, ZONA NUCLEADA (CON 496
VIVIENDAS), ZURITE 02, ZONA DISPERSA (CON 22 VIVIENDAS), DISPONEN SU
EVACUACIÓN DE SUS EXCRETAS EN DESAGUE Y LETRINAS EN ESTADO
INOPERATIVO Y LOS QUE NO CUENTAN LO REALIZAN AL AIRE LIBRE SIENDO
ESTA UN POTENCIAL FOCO DE INFECCIÓN ESPECIALMENTE PARA LA POBLACIÓN
DE MENOR EDAD. COMO LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA ES LIMITADO
ESPECIALMENTE EN EL SECTOR QUE NO SE CUENTA CON UN ADECUADO
SERVICIO DE AGUA POTABLE, LA LIMPIEZA ES MÍNIMA. LAS FUNCIONES
REFERIDAS A LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS,
ESTÁ A CARGO DE LA OMSABA MD DE ZURITE, NO ESTÁN IMPLEMENTADAS
ADECUADAMENTE CON PERSONAL, NI CON AMBIENTE, NI EQUIPO ADECUADO; EN
ESTE SENTIDO, CONSTITUYE UNA LIMITANTE PARA EL AVANCE EN LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE
ZURITE, NO CUENTA CON NINGÚN PLAN OPERATIVO, TRABAJAN EN PROMEDIO 03
PERSONAS, EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OMSABA POCO O NADA CARECE
DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PONE EN
PRÁCTICA LO APRENDIDO POR LA EXPERIENCIA.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
POBLACIÓN DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ZURITE, TIENE SUFICIENTE,
ADECUADO Y EN ZONA SIN RIESGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
3.4 Análisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

C.1.- ADECUADA Y SUFICIENTE SISTEMA Y DESINFECCIÓN DE


AGUA POTABLE EN ZONA SIN RIESGO. SISTEMA DE AGUA
POTABLE. SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSTARA DE CAPTACIONES
DE AGUA (04 UNIDADES), OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
RESERVORIO DE 162 M3, CASETA DE CLORACIÓN (O1 UNIDADES)
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO (RESERVORIO 162 M3),
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUEUÑAPUJIO 3,008 ML VÁLVULAS DE
PURGA Y AIRE (02 UNID), CÁMARAS ROMPE PRESIÓN (09
UNIDADES), LÍNEAS DE ADUCCIÓN 53ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA 11.16 KM, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS (31
UNIDADES), CÁMARAS REDUCTORA DE PRESIÓN (02 UNIDADES),
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (496 UNIDADES). C.2.-
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO EN ZONA SIN
RIESGO (ALCANTARILLA Y TRATAMIENTO CON LAGUNA DE
Alternativa 1
OXIDACION PRIMARIA Y SECUNDARIA). SISTEMA DE
(Recomendada)
ALCANTARILLADO Y LETRINAS QUE CONSTARA DE RED DE
ALCANTARILLADO 14,472 ML, BUZONES 24 UNIDADES,
PAVIMENTOS 1,610 M2, PASE EN ESTRUCTURAS EXISTENTES
MAX. L= 5.00 M (01 UNID), EMISOR 0.80 KM, BUZONES (07
UNIDADES), CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE ZONA
NUCLEADA (496 UNIDADES), LETRINAS ARRASTRE HIDRÁULICO
CON BIODIGESTOR ZONA DISPERSA (22 UNIDADES).
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNA DE OXIDACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA) QUE CONSTARA DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CÁMARA DE REJAS 01
UNIDAD, CÁMARA DESARENADORA (02 UNIDADES), LAGUNAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CERCO PERIMÉTRICO 654.50 ML, MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL. C.3.- SUFICIENTE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN
SANITARIA DE LA OMSABA Y POBLACIÓN (EN LA SEDE DE MD DE
ZURITE). SE REALIZARÁ CURSOS DE CAPACITACIÓN (ANTES
DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA),
ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIA Y CAPACIDADES
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS OMSABA DE LA MD DE ZURITE,
PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A
TRAVÉS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, CONCURSOS E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO
PERMANENTE. CURSO DE CAPACITACIÓN (ANTES DURANTE Y
DESPUÉS), A PARTIR DE UN PLAN CONJUNTO DE ACCIÓN, EN EL
QUE PARTICIPARÁN LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROYECTO
EN EL NIVEL COMUNITARIO (MUNICIPALIDADES, SECTORES DE
SALUD Y EDUCACIÓN), SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE,
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ADULTA Y ESCOLAR A PARTIR DEL
ESPACIO DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ESCUELA. SE
REFORZARÁN CON ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A
NIVEL MASIVO, COMO SON LOS CONCURSOS Y CAMPAÑAS.
TAMBIÉN SE CONSIDERA LA ELABORACIÓN DE 01 PLAN DE
OPERACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y LA
ELABORACIÓN DE 01 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.
C.1.- ADECUADA Y SUFICIENTE SISTEMA Y DESINFECCIÓN DE
AGUA POTABLE EN ZONA SIN RIESGO. SISTEMA DE AGUA
POTABLE. SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSTARA DE CAPTACIONES
DE AGUA (04 UNIDADES), OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
RESERVORIO DE 162 M3, CASETA DE CLORACIÓN (O1 UNIDADES)
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO (RESERVORIO 162 M3),
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUEUÑAPUJIO 3,008 ML VÁLVULAS DE
PURGA Y AIRE (02 UNID), CÁMARAS ROMPE PRESIÓN (09
UNIDADES), LÍNEAS DE ADUCCIÓN 53ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA 11.16 KM, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS (31
UNIDADES), CÁMARAS REDUCTORA DE PRESIÓN (02 UNIDADES),
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (496 UNIDADES). C.2.-
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO EN ZONA SIN
RIESGO (ALCANTARILLA Y TRATAMIENTO CON LAGUNA DE
OXIDACION PRIMARIA Y SECUNDARIA Y TANQUE ESPESADO DE
LODOS). SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS QUE
Alternativa 2
CONSTARA DE RED DE ALCANTARILLADO 14,472 ML, BUZONES 24
UNIDADES, PAVIMENTOS 1,610 M2, PASE EN ESTRUCTURAS
EXISTENTES MAX. L= 5.00 M (01 UNID), EMISOR 0.80 KM, BUZONES
(07 UNIDADES), CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE ZONA
NUCLEADA (496 UNIDADES), LETRINAS ARRASTRE HIDRÁULICO
CON BIODIGESTOR ZONA DISPERSA (22 UNIDADES).
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNA DE OXIDACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y TANQUE ESPESADO DE LODOS) QUE
CONSTARA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
CÁMARA DE REJAS 01 UNIDAD, CÁMARA DESARENADORA 01 GLB,
DECANTADOR PRIMARIO 01 GLB, CÁMARA DE OXIGENACIÓN 01
GLB, DECANTADOR SECUNDARIO 01 GLB, TANQUE DE ESPESADO
DE LODOS 01 GLB, LECHO DE SECADO DE LODOS, TUBERÍAS DE
INTERCONEXIÓN Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN, CERCO
PERIMÉTRICO 654.50 M, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
C.3.- SUFICIENTE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA DE
LA OMSABA Y POBLACIÓN (EN LA SEDE DE MD DE ZURITE). SE
REALIZARÁ CURSOS DE CAPACITACIÓN (ANTES DURANTE Y
DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA), ORIENTADAS AL
DESARROLLO DE COMPETENCIA Y CAPACIDADES DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LAS OMSABA DE LA MD DE ZURITE, PARA LA
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, A TRAVÉS DE
TALLERES DE CAPACITACIÓN, CONCURSOS E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO PERMANENTE.
CURSO DE CAPACITACIÓN (ANTES DURANTE Y DESPUÉS), A
PARTIR DE UN PLAN CONJUNTO DE ACCIÓN, EN EL QUE
PARTICIPARÁN LOS DIFERENTES ACTORES DEL PROYECTO EN EL
NIVEL COMUNITARIO (MUNICIPALIDADES, SECTORES DE SALUD Y
EDUCACIÓN), SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE, DIRIGIDO A LA
POBLACIÓN ADULTA Y ESCOLAR A PARTIR DEL ESPACIO DE LA
FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ESCUELA. SE REFORZARÁN CON
ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A NIVEL MASIVO,
COMO SON LOS CONCURSOS Y CAMPAÑAS. TAMBIÉN SE
CONSIDERA LA ELABORACIÓN DE 01 PLAN DE OPERACIONES DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y LA ELABORACIÓN DE 01
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.
Alternativa 3 NO EXISTE

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 9,069,910 9,364,987 0


Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 7,150,573 7,383,207 0
Valor Actual Neto
1,230,772 1,230,772 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
15.36 15.36 0.00
(%)
Ratio C/E 2,246.00 2,365.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms POBLACIÓN POBLACIÓN
Beneficiario, alumno PROMEDIO PROMEDIO
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE. CON REPRESENTACIÓN DE SU ALCALDE,
HA COMPROMETIDO SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EJECUTAR EL PROYECTO (CONTRATAR UN CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO), PROGRAMAR ESTÁ DENTRO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015 E INCLUIRLA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD. OMSABA DE LA MD DE ZURITE SERÁ LAS ENTIDAD
FORMALIZADA LEGALMENTE, ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO. LOS COSTOS DE
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BÁSICO SERÁN FINANCIADOS CON LOS COBROS O PAGOS
MENSUALES POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PROVENIENTES DE LOS
USUARIOS DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ZURITE. OTRAS ENTIDADES LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TIENEN EL COMPROMISO DE PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN LAS TRES ETAPAS DEL PROYECTO (BRINDANDO LA
INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTADÍSTICAS), Y MANIFESTARON SU
DESEO DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
LA POBLACIÓN DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ZURITE. SE COMPROMETEN CON
EL APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y MATERIALES LOCALES.
ADEMÁS ASUMIRÁN EL PAGO MENSUAL DE LA CUOTA FAMILIAR, QUE CUBRA LOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
DEL AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
Sismos MEDIO
Lluvias intensas MEDIO
Deslizamientos MEDIO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres


LA UBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS SERÁN TÉCNICAMENTE EN ZONAS
ESTRATÉGICAS, EXISTIENDO AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE AGUA Y
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, CONSIDERANDO UBICACIÓN ADECUADA DE
MÓDULOS SANITARIOS EN TOPOGRAFÍA LLANA, IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS
ESPECIALMENTE PARA AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PROPUESTA. ASÍ MISMO, SE INCLUYE UN PLAN DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS, ALERTA Y EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA COMUNIDAD.
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
917990
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
4to 1er 2do 3er 4to Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2015 2016 2016 2016 2016
Expediente Técnico 168,931 0 0 0 0 168,931
Adecuada y suficiente 0 497,219 497,219 497,219 497,220 1,988,877
sistema y desinfección
de agua potable en
zona sin riesgo
Adecuada y suficiente 0 872,511 872,511 872,511 872,511 3,490,044
Infraestructura para la
eliminación de
excretas y su
tratamiento en zona
sin riesgo (Alcantarilla
PT Laguna de
Oxidación pys)
Mayor capacitación y 30,423 30,423 30,423 30,423 30,424 152,116
organización sanitaria
de la OMSABA y la
población
Gastos Generales 0 725,981 725,981 725,981 725,982 2,903,925
Supervicion 0 91,504 91,504 91,504 91,505 366,017
Total por periodo 199,354 2,217,638 2,217,638 2,217,638 2,217,642 9,069,910

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:


COMPONENTES Trimestres
Unidad 4to 1er 2do 3er 4to Total por
de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida 2015 2016 2016 2016 2016
Expediente GLB 100 0 0 0 0 100
Técnico
Adecuada y GLB 0 25 25 25 25 100
suficiente
sistema y
desinfección de
agua potable en
zona sin riesgo
Adecuada y GLB 0 25 25 25 25 100
suficiente
Infraestructura
para la
eliminación de
excretas y su
tratamiento en
zona sin riesgo
(Alcantarilla PT
Laguna de
Oxidación pys)
Mayor GLB 20 20 20 20 20 100
capacitación y
organización
sanitaria de la
OMSABA y la
población
Gastos GLB 0 25 25 25 25 100
Generales
Supervicion GLB 0 25 25 25 25 100

5.4 Operación y Mantenimiento:


Años (Nuevos Soles)
COSTOS Octubre
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2016
Sin Operación 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181 5,181
PIP Mantenimiento 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567 3,567
Con Operación 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 3,713
PIP Mantenimiento 8,363 11,190 8,363 11,190 8,363 11,190 8,363 11,190 8,363 11,190

5.5 Inversiones por reposición:


Años (Nuevos Soles)
Octubre Total por
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 componente
2016
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 288,750.00


Monto Total del Programa: 9,069,910.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,


RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230
(OBRAS POR IMPUESTOS)
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificación Supuestos


Fin Mejorar la Después del INEI, Ministerio de El gobierno
calidad de vida último año de Salud. establece
de la población vida del mejores
de la capital del proyecto el 50% políticas de
distrito de Zurite. de los salud y
encuestados de educación
la población de conjuntas para
la Capital del lograr los
distrito de objetivos
Zurite, propuestos.
consideran que
ha mejorado su
condición de
vida.
Al año 1, el
100.00% (con
518 viviendas)
de las viviendas
cuentan con el
servicio de
saneamiento
básico, con
estado Registros del Puesto de
adecuado y Salud de Zurite sobre
Población de la Existencia de
operativo. tasas de morbilidad,
capital del interés de la
Disminución del fichas de seguimiento
distrito de Zurite, Municipalidad
21.25% y sobre casos, encuestas
tiene adecuado Distrital de
14.98% al 10% de verificación.Registros
Propósito y en zona sin Zurite, para el
al finalizar el del Puesto de Salud de
riesgo el servicio financiamiento
último año de Zurite sobre tasas de
de agua potable de obras de
vida del morbilidad, fichas de
y eliminación de saneamiento
proyecto de los seguimiento sobre
excretas. básico.
índices de casos, encuestas de
EDAs y verificación.
parasitarias,
especialmente
en los niños
menores a 5
años de la
Capital del
distrito de
Zurite.
Adecuada y Después del La OMSABA de
suficiente año 0, se habrá la MD de Zurite,
Análisis periódicos de
sistema y logrado mejorar cumplen su
agua, encuesta del
desinfección de la calidad del función y la
servicio (padrón de
agua potable en agua, ampliar la población con el
beneficiarios). Encuesta
zona sin cobertura en un pago que
a la población, fotos y
riesgo.Adecuada 100% en zona realiza cubre los
Componentes padrón de
y suficiente sin riesgo de costos de
Beneficiarios.Cuadernos
Infraestructura peligros, operación y
de asistencia, fotos,
para la incrementar la mantenimiento.
Materiales del curso.
eliminación de continuidad del La población
Encuestas a la
excretas y servicio las 24 utiliza
población.
tratamiento en horas adecuadamente
zona sin (incrementar la el servicio de
riesgo.Suficiente producción y la eliminación de
capacitación y optimización excretas y su
organización con reducción tratamiento.
sanitaria de la de pérdidas). Al Trabajadores de
OMSABA y finalizar el año la OMSABA de
población. 0, el 100% de la MD de Zurite,
las pruebas participan
bacteriológicas activamente en
que se realizan los cursos de
son óptimas. A capacitación.
partir del año 1 Población
se habrá participe
logrado mejorar activamente en
y ampliar la los cursos de
cobertura de Capacitación.
instalaciones en
un 100%, con
nueva
infraestructura
donde estas
cuenten con
una adecuada
operación y
mantenimiento
en la fase de
Post Inversión y
se ubiquen en
una zona
adecuada con
menos
exposición a
peligros
naturales.El
100% de los
trabajadores de
la OMSABA MD
de Zurite, al
finalizar el año
0, se
encontraran
adecuadamente
capacitados y
cumple sus
funciones de
promotores.
Después del
año 0, se debe
generar el
adecuado uso y
valoración del
agua, mejorar
los hábitos de
higiene, entre
otros a través
de la educación
sanitaría en el
100% de la
Población.
Costo directo
asciende a S/.
1, 988,877.43 a
1.1.- ellas se suman
Mejoramiento y los Gastos
Ampliación del Generales,
sistema de agua utilidad, IGV,
potable en la Supervisión y
Capital del expediente
distrito de Zurite. Técnico,
2.1.- ascendiendo a
Mejoramiento y una suma de
Ampliación del inversión total
sistema de de S/. 3,
eliminación de 203,484.88.
Expediente técnico,
excretas con Costo directo
Expediente de
alcantarillado y asciende a S/.
liquidación de Obra,
su tratamiento 3, 490,042.71 a
Acta y videos de Las autoridades
con LAGUNA ellas se suman
entrega de Obra. garantizan la
DE OXIDACIÓN los Gastos
Expediente técnico, participación de
PRIMARIA Y Generales,
Expediente de la población y la
SECUNDARIA. utilidad, IGV,
liquidación de Obra, participación de
Actividades 3.1.- Acciones Supervisión y
Acta y videos de los trabajadores
de organización expediente
entrega de de la OMSABA
y capacitación al Técnico,
Obra.Expediente de la MD Zurite
personal a cargo ascendiendo a
resumen de la a los talleres de
de la OMSABA una suma de
capacitación, fotos, capacitación.
EN LA SEDE inversión total
cuaderno de asistencia
DE LA MD DE de S/. 5,
y evaluación a la
ZURITE. 3.2.- 621,411.79.
población.
Acciones de Costo directo
Promoción y asciende a S/.
educación 152,116.00 a
sanitaria a la ellas se suman
población. 3.3.- los Gastos
Elaboración de Generales,
manual de utilidad, IGV,
Operaciones del Supervisión y
Sistema y expediente
elaboración del Técnico,
Plan de Gestión ascendiendo a
de Riesgos. una suma de
inversión total
de S/.
245,013.24.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


LOS GASTOS GENERALES INCLUYEN LA UTILIDAD Y EL IGV
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
17/09/2015 8:48 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE
ANCAHUASI
17/09/2015 19:09 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE
ANCAHUASI
17/09/2015 21:30 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD EL PIP ES SOCIALMENTE
DISTRITAL DE RENTABLE, SOSTENIBLE
ANCAHUASI Y COMPATIBLE CON LOS
LINEAMIENTOS DE
POLITICA DE LA MD DE
ZURITE

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
UNIDAD FORMULADORA DE
INFORME N 15-ATQ-UF-MDA-2015 05/09/2015 SALIDA
PROYECTOS (UF)
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 15-ATQ-UF-MDA-2015 05/09/2015 ENTRADA
ANCAHUASI
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N° 05-OPI-JBCC-MDA -2015 17/09/2015 SALIDA
ANCAHUASI
INFORME TECNICO N° 03-OPI-JBCC- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
17/09/2015 SALIDA
MDA -2015 ANCAHUASI

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO N° 022-2015-MDA/OPI-JBC (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 10/12/2015 ENTRADA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 03-OPI-JBCC-MDA -2015
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. RUBEN ARANDO VALER/ING.
JAIME ARANA ARAGON
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. JUVENAL BAEZ
CCANRE
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 17/09/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANCAHUASI
12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
12.1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad
Informe Técnico: 82858
Unidad Ejecutora:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Nombre: REGION CUSCO - SEDE CENTRAL (O.S.R. ANTA)
Persona Responsable de
EDWIN LICONA LICONA
la Unidad Ejecutora:

Con Documento: CONVENIO N° 041-2015-GRC


De Fecha: 09/12/2015
Resumen: POR EL PRESENTE CONEVENIO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DELEGA
A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL SU COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA CON CODIGO SNIP:333089 Y MONTO DE FASE DE PRE
INVERSION ES S/9 069 910.00 NUEVO SOLES LA MODALIDAD DE EJECUCION SERA
POR OBRAS POR IMPUESTO.

12.2 Verificación de Viabilidad


Informe Técnico: Informe N° 009-RSD-CSZ-2017
Con Documento: Oficio N°337-2017-GRCUSCO/GRI
De Fecha: 14/07/2017
Resumen: Mediante convenio N°02-2016-GR-CUSCO, suscrito el 20 de julio de 2016, se
acordó que la empresa privada FERREYROS S.A. financie la ejecución del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA – CUSCO¨ con
Código SNIP 333089 proyecto viabilizado por la OPI de la Municipalidad Distrital de
Ancahuasi Así mismo mediante INFORME N°009-RSD-CSZ-2017, el Ing.Roberto Salas
Diaz aprueba los informes presentados por la empresa , Mediante Contrato N°02-2016-
GR-CUSCO, suscrito el 07 de noviembre del 2016, la entidad supervisora Zurite asumirá
las funciones de supervisión de elaboración del expediente técnico.
Monto de Verificación: S/. 12,543,923.43
Monto de la Verificación e indicadores
Alternativa 1

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 12,543,923


Total reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 9,887,171
Valor Actual Neto
752,378
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
11.06
(%)
Precio social
3,307.00
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
BENEFICIARIOS
soles por...)

periodo:A
Cronograma de componentes financieros de la reevaluación
COMPONENTES Años(Nuevos Soles)
Total por
Año Año Año Año Año Año Año Año Año component
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e
MEJORAMIENT 32,346 23,934 85,913 75,962 53,370 656,421 513,787 441,161 325,89 2,208,784
O DEL SISTEMA 0
DE AGUA
MEJORAMIENT 382,65 398,337 720,150 798,986 586,912 355,196 223,157 383,338 73,289 3,922,022
O DEL SISTEMA 7
DE DESAGUE
UNIDADES 0 0 0 0 62,315 60,549 62,568 56,765 0 242,197
BASICAS DE
SANEAMIENTO
PLANTA DE 40,491 284,575 313,804 300,370 44,704 42,346 61,547 274,738 40,106 1,402,681
TRATAMIENTO
DE DESAGUES
MITIGACION 10,844 9,834 10,888 10,536 10,888 10,536 10,888 13,322 26,505 114,241
AMBIENTAL
GASTOS 69,951 107,502 169,613 177,878 113,728 168,757 130,792 175,399 69,869 1,183,489
GENERALES
15%
UTILIDAD 10% 46,634 71,668 113,076 118,585 75,819 112,505 87,195 116,933 46,579 788,994

IGV 18% 104,92 161,253 254,420 266,817 170,593 253,136 196,188 263,098 104,80 1,775,234
6 3
EXPEDIENTE 199,33 0 0 0 0 0 0 0 0 199,339
TECNICO 9
INTERVENCION 17,120 16,008 16,068 16,168 16,168 16,168 16,068 16,168 15,064 145,000
SOCIAL
FORTALECIMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 74,361 74,361
NTO
INSTITUCIONAL

MONITOREO 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 64,125
ARQUEOLOGIC
O
SUMINISTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 57,439 57,439
ELECTRICO
SUPERVISION 27,433 32,687 51,573 54,086 34,580 51,313 39,769 53,332 21,244 366,017

Total por periodo 938,86 1,112,92 1,742,63 1,826,51 1,176,20 1,734,05 1,349,08 1,801,37 862,27 12,543,923
6 3 0 3 2 2 4 9 4

Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado


COMPONENTES Años
Unidad Total por
de Año Año Año Año Año Año Año Año Año componente
Medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MEJORAMIENTO GLB 1 1 4 3 2 30 23 20 16 100
DEL SISTEMA DE
AGUA
MEJORAMIENTO GLB 10 10 18 20 15 9 6 10 2 100
DEL SISTEMA DE
DESAGUE
UNIDADES GLB 0 0 0 0 26 25 26 23 0 100
BASICAS DE
SANEAMIENTO
PLANTA DE GLB 3 20 22 21 3 3 4 20 4 100
TRATAMIENTO DE
DESAGUES
MITIGACION GLB 9 9 10 9 10 9 10 12 22 100
AMBIENTAL
GASTOS GLB 6 9 14 15 10 14 11 15 6 100
GENERALES 15%
UTILIDAD 10% GLB 6 9 14 15 10 14 11 15 6 100
IGV 18% GLB 6 9 14 15 10 14 11 15 6 100
EXPEDIENTE GLB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TECNICO
INTERVENCION GLB 12 11 11 11 11 11 11 11 11 100
SOCIAL
FORTALECIMIENTO GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
INSTITUCIONAL
MONITOREO GLB 11 11 11 11 11 11 11 11 12 100
ARQUEOLOGICO
SUMINISTRO GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
ELECTRICO
SUPERVISION GLB 7 9 14 15 9 14 11 15 6 100

Operación y Mantenimiento con pip reevaluado


Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con Operación 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456 22,456
PIP Mantenimiento 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730

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