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RENDICION DE REEMBOLSO

Comprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año


Cheque Nº FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 Mar 2015
Fecha 3/2/2015 2

Meta Cadena Funcional

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC NOMBRE DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 1/5/2015 B/V 001 001154 10016822081 FORTUNATA Y. LUQUE PAREDES LIBRO DE ACTAS 8.00 8.00
02 1/10/2015 B/V 001 000010 10432381248 WILBER QUIZA TACORA POR CONSUMO 30.00 30.00
03 1/11/2015 B/V 001 006730 10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA COPIAS 4.40 4.40
04 1/11/2015 B/V 001 006729 10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA COPIAS 12.00 12.00
04 1/13/2015 B/V 001 006024 10024229896 INGRIT VARGAS MORAN RECARGA VIRTUAL 10.00 10.00
05 1/31/2015 B/V 001 004906 10293338111 IRENE D. HUAMANI USCAMAYTA COPIAS, ANILLADOS 37.90 37.90
06 1/17/2015 B/V 001 007599 10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO 15.00 15.00
07 1/20/2015 B/V 001 006034 100242229896 INGRIT VARGAS MORAN RECARGA VIRTUAL 13.00 13.00
08 1/22/2015 B/V 001 000058 10417465141 VICTOR E. MENGOA CRUZ RECARGA VIRTUAL 50.00 50.00
09 1/23/2015 F. 002 001340 10025463701 GLADYS M. CALCINA VALERO NUMERADOR DE 8 DIGITOS 52.00 52.00
10 1/26/2015 B/V 001 007614 10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO 36.00 36.00
11 1/27/2015 B/V 001 001834 10017008850 PAULA ARISACA GRETA POR CONSUMO 20.00 20.00
12 1/29/2015 B/V 001 006065 10024228896 INGRIT VARGAS MORAN RECARGA VIRTUAL 3.00 3.00
13 1/30/2015 B/V 001 006068 10024228896 INGRIT VARGAS MORAN RECARGA VIRTUAL 20.00 20.00
14 1/31/2015 B/V 001 000671 10015557589 EDGAR V. HANCCO JARA GASEOSA COCA COLA, GALLETAS AGUA 56.00 56.00
15 2/2/2015 B/V 001 005162 10023752251 JACINTA HUMPIRI COLQUEHUANCARECARGA VIRTUAL 50.00 50.00
16 2/12/2015 B/V 001 002837 10024378972 HILDA TINTAYA MAMANI SELLO 2 EN 1 9.00 9.00
0.00
0.00
0.00
-.-
426.30

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RENDICION DE REEMBOLSO
Comprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 Mar 2015
Fecha 3/2/2015 2

Meta Cadena Funcional

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC NOMBRE DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA -.- IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -.- 426.30
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.-
TOTAL -.-
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

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RENDICION DE REEMBOLSO
mprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº
3/2/2015 Gesti n Inversi n FONCOMUN 07 01 02 Mar 2015
Fecha 2

Meta Cadena Funcional

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC NOMBRE DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 1/4/2015 FACT 001 052994 10013948619 WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS 50.00 50.00
02 1/17/2015 FACT 182 010284 20413666130 CONAUTO S.A.C. FAJA DE DIST. POLEA TENOSORA, TENS 644.00 644.00
03 1/22/2015 FACT 001 053097 10013948619 WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS 80.00 80.00
04 1/24/2015 C/P 001 006209 20448496407 CITV "ALTO ANDINA" S.R.L REVISION TECNICA VEHICULAR 60.00 60.00
04 1/24/2015 B/V 001 003504 10296350538 PEDRO CHUQUINT ARANGO COLOCADO DE FOCOS ENL. Y DIRECCI 10.00 10.00
05 1/24/2015 FACT 001 002437 20448322166 COORPORACION DE REPUESTOS S. FAJA VENTILADOR IKD 2KD 60.00 60.00
06 1/2/2015 FACT 002 000019 22447890519 MULTISERVICIOS JB AUTOS EIRL. PARACHOQUE DELANTERO, FARO, FOC 444.00 444.00
07 1/24/2015 B/V 001 000022 10425021546 NESTOR GUTIERREZ ACROTA PLANCHADO, PINTADO GUARDAFANGO 400.00 400.00
08 2/2/2015 FACT 003 005729 20448013376 GRIFOS INVERSIONES SAN JOSE S.GASOHOL 94 PRIMAX 50.00 50.00
09 2/12/2015 FACT 002 000078 20542627108 FRENOS PAUCAR SERVICIOS S.A.CSERV. DE REVESTIDO A SISTEMA DE FR 85.00 85.00
-.-
1,883.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CO -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE -.- IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPO -.- 1,883.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.-
TOTAL -.-
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 8.00 8.00
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 12.00 12.00
02 6/8/2014 B/V 000223 AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR JILRECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
03 6/22/2014 D/J 001019 GERMAN MAMANI LIMACHI PAQUETE DE GASEOSA COCA COLA 23 1 1 1 1 40.00 40.00
03 6/22/2014 D/J 001019 GERMAN MAMANI LIMACHI AGUA SAN LUIS DE 2 LITROS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 6/25/2014 D/J 001063 HUGO QUISPE CALLE PAGO AL RESTAURAT DE LA SR. GRACIELA 23 1 1 1 1 200.00 200.00
05 8/12/2014 D/J 001109 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 8/12/2014 MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 8/12/2014 CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
05 8/12/2014 HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
05 8/12/2014 LLAMADAS TELEFONICAS 23 2 2 2 1 3.00 3.00
05 8/13/2014 MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 9.00 9.00
05 8/13/2014 CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 43.00 43.00
05 8/14/2014 MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 8/14/2014 CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 17.00 17.00
06 8/14/2014 B/V 001 029785 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO DE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE DE JULIACA A HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
08 8/15/2014 R/H 001 000008 10024340380 CHALCO LIPA EDGAR SERV. DE INTALACION OPERATIVO DE COMPU 23 2 71199 80.00 80.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE DE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 4.00 4.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO SERVICIO DE INTERNET 23 2 71199 2.00 2.00
10 8/18/2014 TICKET 001 210077 20447665400 INVER. Y SERV. EL TABLOS J. S.A.C. CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
11 8/19/2014 TICKET 002 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 2 3 14.10 14.10
12 8/20/2014 B/V 002 061752 10024094893 VILMA PAULINAQUISPE DE MORALECOMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
13 8/19/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.10 1.10
13 8/19/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
14 8/19/2014 B/V 002 008502 10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.50 5.50

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
15 8/19/2014 B/V 001 029923 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
16 8/22/2014 B/V 002 005427 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 65.00 65.00
17 8/24/2014 B/V 001 000491 10024381485 GUTIERREZ CHAMBI CESAR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO 23 2 71199 130.00 130.00
18 8/22/2014 D/J 001082 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 31.40 31.40
18 8/23/2014 D/J 001082 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
20 8/23/2014 B/V 002 008542 10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.50 5.50
21 8/23/2014 B/V 001 030901 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
22 8/25/2014 D/J 001075 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR COMPRA DE FIERRO PARA OBRA 23 199 199 200.00 200.00
23 8/23/2014 D/J 001118 GERMAN CONDORI FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 5.00 5.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 41.00 41.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 12.00 12.00
25 8/26/2014 B/V 001 030089 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
26 6/27/2014 D/J 001065 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSP. EDILBERTO 23 2 1 2 1 40.00 40.00
27 8/26/2014 D/J 001024 HUGO QUISPE CALLE ADQ. DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
28 8/26/2014 D/J 001066 HUGO QUISPE CALLE SER. DE TRANSPORTE ACTIV. DE CAMPEON. 23 2 1 2 1 290.00 290.00
29 8/27/2014 D/J 001067 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 40.00 40.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
30 8/25/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
30 8/25/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
30 8/25/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO ESCANEOS DE DOCUMENTOS 23 2 71199 6.00 6.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 1 7.00 7.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO SERV. ENVIO DE DOCUMENTOS 23 2 71199 16.00 16.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
31 8/28/2014 D/J 001068 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE BEBIDAS POR ANIVERSARIO 23 1 1 1 1 140.00 140.00
32 8/28/2014 B/V 005 077644 20114967417 ROBHI GRIFOA SRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 50.00 50.00
33 8/29/2014 D/J 001115 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJES 23 2 1 2 1 28.00 28.00
34 8/29/2014 D/J 001070 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES 23 2 1 2 1 50.00 50.00
34 8/29/2014 D/J 001070 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
35 8/30/2014 D/J 001072 HUGO QUISPE CALLE PASAJES DIVERSOS 23 2 1 2 1 66.20 66.20
36 8/29/2014 D/J 001076 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
37 9/3/2014 D/J 001078 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSP. FISE 23 2 1 2 1 240.00 240.00
38 9/2/2014 B/V 001 000650 20448676995 POWER IMPORT A &C SRL COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 23 199 199 150.00 150.00
0.00
-.-
3,000.00

Página 8
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 882.00
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 215.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 350.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 936.90 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 110.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.00 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 14.10 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 462.00 -.-
TOTAL 3,000.00

Página 9
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0343 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771709 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 08 02 Sep 2014
Fecha 8/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
02 6/23/2014 B/V 001 030316 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
03 6/24/2014 B/V 001 030318 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
04 7/6/2014 B/V 001 000224 10020508995 AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR J. RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 80.00 80.00
05 7/28/2014 B/V 001 000640 10448725443 ALDO CHOQUEHUANCA YANQUI HOJAS MENBRETADAS 23 199 199 120.00 120.00
06 5/29/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA DE CELULAR 23 2 2 2 1 44.90 44.90
07 7/31/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA DE CELULAR 23 2 2 2 1 44.90 44.90
08 7/6/2014 B/V 001 000137 10432804319 DIANE VERONICA TIÑA MAMANI IMPRESIÓN Y ESCANEO 23 2 71199 750.00 750.00
09 7/18/2014 D/J 001018 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
09 7/18/2014 D/J 001018 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
09 7/18/2014 D/J 001018 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
09 7/18/2014 D/J 001018 GERMAN MAMANI LIMACHI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 8.00 8.00
10 7/18/2014 B/V 003 033208 20115054229 SUR ANDINO SCRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/19/2014 B/V 001 030317 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 7/18/2014 B/V 002 001090 10021454414 PAYE COLQUEHUANCA ROBERTO RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 55.00 55.00
13 7/18/2014 B/V 001 003102 10024416611 RAUL MACHACA QUINTO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
14 7/15/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.80 127.80
15 7/28/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.60 127.60

Página 11
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0343 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771709 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 08 02 Sep 2014
Fecha 8/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
16 7/19/2014 B/V 005 076897 20114967417 ROBHI GRIFOS SRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
17 7/31/2014 TICKET 008 025879 20406486231 OLVA COURIER SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 16.00 16.00
18 7/24/2014 TICKET 007 075090 20406486231 OLVA COURIER SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 60.00 60.00
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
19 5/22/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/22/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/22/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
19 5/22/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/24/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/24/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA SERV. DE ESCANEO 23 2 71199 7.50 7.50
20 7/24/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA MOTOTAXI 23 2 1 2 1 7.00 7.00
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00

Página 12
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0343 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771709 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 08 02 Sep 2014
Fecha 8/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
21 7/31/2014 B/V 001 171744 20115122917 PETRO SUR EIRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
22 8/1/2014 D/J 001053 HUGO QUISPE CALLE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE 23 1 3 1 1 340.00 340.00
23 7/31/2014 D/J 001052 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES 23 2 1 2 1 100.00 100.00
24 7/31/2014 D/J 001056 HUGO QUISPE CALLE SERV DE VIGILANCIA 23 2 71199 20.00 20.00
24 8/5/2014 D/J 001056 HUGO QUISPE CALLE ARREGLO DE DOPS BATERIAS 23 2 71199 35.00 35.00
25 8/5/2014 D/J 001054 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 50.00 50.00
26 8/4/2014 D/J 001059 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
27 8/5/2014 D/J 001059 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 47.40 47.40
28 8/8/2014 D/J 001060 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
28 8/9/2014 D/J 001060 HUGO QUISPE CALLE TRANSPORTE PASAJES 23 2 1 2 1 52.40 52.40
29 8/19/2014 B/V 001 000492 FELICIA MUSAJA CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE SERV MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE SERV MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE COPIAS 23 2 71199 0.80 0.80
31 8/15/2014 B/V 001 029405 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
32 8/16/2014 B/V 001 000491 10024144955 LAURA ALANOCA AURELIA COMPRA ARTICULOS DE PLASTICO 23 199 199 41.00 41.00

Página 13
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0343 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771709 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 08 02 Sep 2014
Fecha 8/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
33 8/18/2014 B/V 004 001894 15515795771 LIN JUNQI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.50 8.50
34 6/28/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERV. DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.60 127.60
35 6/15/2014 TICKET 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A. PAGO DE CELULAR 23 2 2 2 1 125.60 125.60
0.00
-.-
3,000.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 176.50
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 540.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 161.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 429.80 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 60.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 360.40 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 383.00 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 889.30 -.-
TOTAL 3,000.00

Página 14
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0343 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771709 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 08 02 Sep 2014
Fecha 8/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

Página 15
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO PASAJE IDA Y VUELTA TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 140.00 140.00
01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO PASAJE IDA Y VUELTA JULIACA A PUNO 23 2 1 2 1 49.00 49.00
01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 11.00 11.00
02 7/3/2014 D/J 001039 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE RESTAURANT EN TILALI 23 1 1 1 1 95.00 95.00
03 7/3/2014 D/J 001038 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE RESTAURANT DE FELIX CAÑAZACA 23 1 1 1 1 200.00 200.00
04 7/24/2014 TICKET 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A PAGO DE CELULAR PARA ABASTECIMIENTO 23 2 2 2 1 53.00 53.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE PSAJEJULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 15.00 15.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 7/12/2014 D/J 001040 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE GRIFO PARA PETROLEO 23 1 3 1 1 130.00 130.00
08 7/15/2014 B/V 001 000124 10402867987 PERALTA GOMEZ REGINA PABELLON NACIONAL 3 X 1.50CM 23 199 199 240.00 240.00
09 7/15/2014 D/J 001041 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE CORREO 23 2 71199 20.00 20.00
10 7/11/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 7/11/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
10 7/11/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
10 7/11/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
10 7/12/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
10 7/12/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
10 7/14/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
10 7/14/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
10 7/14/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/14/2014 D/J 001042 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE REST. AL SEÑOR CEFERINO 23 1 1 1 1 80.00 80.00
12 7/18/2014 D/J 001043 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 70.00 70.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00

Página 17
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
13 7/18/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 7/18/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00
13 7/18/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
13 7/18/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE MICRO 23 2 1 2 1 1.30 1.30
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
15 7/20/2014 D/J 001045 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE PETROLEO PARA MAQUINARIA 23 1 3 1 1 390.00 390.00
16 7/20/2014 D/J 001046 HUGO QUISPE CALLE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA 23 1 3 1 1 24.00 24.00
17 7/23/2014 B/V 001 010524 10018648704 RAMIREZ PEÑA OFELIA COMPRA DE UTILES ESCOLARES 23 199 199 42.00 42.00
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIOLOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
18 7/22/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIOMOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00

Página 18
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
18 7/22/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
18 7/22/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
18 7/22/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
19 7/22/2014 B/V 001 000989 10704048471 MARIA VILCA RIDRIGUEZ ESCANEO E IMPRESIÓN 23 2 71199 60.00 60.00
20 7/23/2014 B/V 001 003757 20448339212 BAZAR NOVEDADES JHIDE SRL COMPRA DE PABELLON 23 199 199 85.00 85.00
21 7/22/2014 B/V 000961 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLES 23 1 3 1 1 50.00 50.00
22 7/24/2014 B/V 001 001582 10024402661 JAVIER MAMANI PANCA ESCANEO E IMPRESIÓN 23 2 71199 7.50 7.50
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 15.00 15.00
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
23 7/24/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
23 7/24/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
23 7/24/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
24 7/24/2014 B/V 001 044070 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLES 23 1 3 1 1 50.00 50.00
25 7/25/2014 D/J 001049 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE JUEZ DE PAZ 23 2 71199 80.00 80.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO SERV DE MOTO 23 2 1 2 1 5.00 5.00
27 7/25/2014 D/J 001050 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DIVERSOS SERVICIO 23 2 71199 200.00 200.00
28 7/30/2014 D/J 001051 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE CANDADO 23 199 199 15.00 15.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE COPIA DE LLAVES 23 2 71199 10.00 10.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE SERV DE REPARACION 23 2 71199 22.00 22.00
0.00
-.-
3,000.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 649.00
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 644.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 382.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 449.50 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 145.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 103.00 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.

Página 20
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0301 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771671 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 627.50 IMPORTE DEVUELTO S/.
TOTAL 3,000.00 -.-

SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

Página 21
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0325 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771639 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 06 22 Jul 2014
Fecha 7/11/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 6/27/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO POR FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
02 6/27/2014 B/V 002 111169 10107214386 ROGER SALLUCA HUARANCA SERVICIO DE CARTA NOTARIAL 23 2 71199 30.00 30.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
03 6/28/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE MICRO URBANO 23 2 1 2 1 1.00 1.00
03 6/28/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
03 6/28/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
04 6/28/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 128.00 128.00
05 6/27/2014 B/V 001 005172 10252187516 FERNANDEZ CRUZ DOLORES CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 26.00 26.00
06 6/30/2014 B/V 001 169501 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
07 6/30/2014 D/J 001031 HUGO QUISPE CALLE PAGO SERV. DE VIGILANCIA 23 2 71199 44.00 44.00
08 7/1/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TEL. MOVIL RPM ALC. Y ABAST. 23 2 2 2 1 174.20 174.20
09 7/1/2014 B/V 001 003879 10024194685 GILDA AMELIA PAIVA CCAPACCA COM´PARA DE MEDALLAS 23 199 199 40.00 40.00
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE SERV.LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0325 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771639 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 06 22 Jul 2014
Fecha 7/11/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGOPASAJE 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 7.00 7.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE HUANCANE JULIACA 23 2 1 2 1 6.00 6.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE ALIMENTACION 23 1 1 1 1 21.00 21.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO PASAJE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO FOTOCOPIAS 23 2 71199 5.00 5.00
13 6/24/2014 B/V 002 000949 10078679102 BETHY R. ARAGON MULLISACA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 40.00 40.00
14 7/8/2014 B/V 001 000053 10450508581 MAGALY R. TURPO LEQQUE SERV. DE QUEMADO DE CD 23 2 71199 18.50 18.50
15 7/9/2014 B/V 002 000707 10024368144 JUAN C. LIQUE CONDORI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00

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Comprobante de Pago Nº 0325 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771639 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 06 22 Jul 2014
Fecha 7/11/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
16 7/10/2014 B/V 001 030088 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 7/10/2014 D/J 001032 HUGO QUISPE CALLE PAGO SR. DE JUEZ 23 2 71199 40.00 40.00
18 7/8/2014 D/J 001021 WILVER LARICO JANCO PASAJE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
18 7/8/2014 D/J 001021 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
18 7/8/2014 D/J 001021 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
18 7/8/2014 D/J 001021 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
22 7/7/2014 B/V 001 000155 20542658321 NUEVA AMERICA E.I.R.L. UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 30.50 30.50
23 7/15/2014 B/V 001 032640 20447825610 P&D DISTRIBUCIONES UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 10.80 10.80
24 7/11/2014 B/V 001 003898 10024194685 GILMA A. PAIVA CCAPACCA COMPRA DE PLACA EN ALUMINIO 23 199 199 300.00 300.00
25 7/14/2014 TICKET 011 6269754 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 18.00 18.00
26 7/15/2014 TICKET 101 292759 10297002398 GRIFO SAN JUEN DE ORO COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
27 6/25/2014 D/J 001028 HUGO QUISPE CALLE SERV DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 260.00 260.00
28 6/26/2014 D/J 001026 HUGO QUISPE CALLE SERV DE MAESTRO ACTO RITUAL 23 2 71199 150.00 150.00
29 6/26/2014 D/J 001027 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 95.00 95.00
30 6/6/2014 D/J 001017 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 200.00 200.00
31 6/10/2014 D/J 001022 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ENERGIA 23 2 2 1 1 392.10 392.10
32 6/12/2014 D/J 001023 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE JUEZ DE PAZ 23 2 71199 80.00 80.00
33 6/18/2014 D/J 001024 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE FLORES 23 199 199 45.00 45.00
34 6/25/2014 D/J 001025 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 68.00 68.00
34 6/25/2014 D/J 001025 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 39.50 39.50
0.00

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Fecha 7/11/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
-.-
3,000.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 629.50
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 426.30
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 408.40 3,000.00
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 128.00 _________________________ -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 410.10 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 202.20 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 595.50 -.-

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Fecha 7/11/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
TOTAL 3,000.00
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

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Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 4/24/2014 D/J 000810 HUGO QUISPE CALLE SERV. DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
02 5/2/2014 D/J 001392 HUGO QUISPE CALLE SERV. DIVERSOS DE LEGALIZACION 23 2 71199 10.00 10.00
03 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 8.00 8.00
04 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
05 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
06 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
07 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 100.00 100.00
08 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
09 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
10 5/21/2014 D/J 001393 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 132.00 132.00
11 5/27/2014 D/J 001397 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.00 8.00
12 5/28/2014 D/J 001391 TOMAS TICONA VARGAS COPIAS DE LLAVES 23 199 199 10.00 10.00
13 5/29/2014 D/J 001394 HUGO QUISPE CALLE INSUMOS DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 280.00 280.00
14 5/29/2014 D/J 001395 HUGO QUISPE CALLE ALIMEMNTOS DIBERSOS 23 1 1 1 1 220.00 220.00
15 5/29/2014 D/J 001380 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTOS 23 1 1 1 1 103.00 103.00
16 5/29/2014 B/V 001 002738 RAUL MACHACA QUINTO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
17 5/30/2014 B/V 001 006958 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
18 5/31/2014 D/J 000224 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 8.00 8.00
19 5/31/2014 D/J 000224 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
20 5/31/2014 D/J 000224 GERMAN MAMANI LIMACHI BEBIDAS 23 1 1 1 1 27.00 27.00
21 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00

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Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
22 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LO0CAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
23 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
24 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
25 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
26 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
27 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LO0CAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
28 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
29 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
30 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.00 8.00
31 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
32 6/2/2014 D/J 001005 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES DIVERSOS 23 2 1 2 1 150.00 150.00
33 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 50.00 50.00
34 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
35 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE TRANSPORTE DIVERSOS 23 2 1 2 1 20.00 20.00
36 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
37 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
38 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
39 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 3.00 3.00
40 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
41 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
42 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00

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Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
43 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
44 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
45 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
46 5/19/2014 D/J 001007 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 308.70 308.70
47 6/13/2014 D/J 001400 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
48 6/18/2014 D/J 001009 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 35.00 35.00
49 6/18/2014 D/J 001008 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TRANS. PARA INF ECONOMIC 23 2 1 2 1 200.00 200.00
50 6/9/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
51 6/9/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL ,MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
52 6/9/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
53 6/9/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
54 6/10/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERVIVIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
55 6/10/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
56 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
57 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL ,MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
58 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
59 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
60 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL MOTO 23 2 1 2 1 5.00 5.00
61 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
62 6/16/2014 B/V 001 029616 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
63 6/16/2014 B/V 001 029712 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00

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Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
64 6/18/2014 B/V 001 008007 20448640966 MIJOCY E.I.R.L. TABLERO CON GANCHOS METALICOS 23 199 199 30.00 30.00
65 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
66 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA A PUNO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
67 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA SERV. DE TAXI 23 2 71199 10.00 10.00
68 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
69 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 37.00 37.00
70 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
71 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE PUNO A JULIACA 23 2 1 2 1 4.00 4.00
72 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
73 6/24/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 3.95 3.95
74 5/22/2014 B/V 001 051624 10062014224 PEDRO A. CHIMPEN ARAUJO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 49.00 49.00
75 6/22/2014 B/V 001 000852 10704048471 MARIA VILVA RODRIGUEZ SERV. DE FOTOCOPIA 23 2 71199 12.00 12.00
76 6/20/2014 D/J 001010 HUGO QUISPE CALLE PASAJE DIVERSOS 23 2 1 2 1 57.65 57.65
77 6/17/2014 TICKET 011 6254148 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 16.70 16.70
78 6/17/2014 B/V 001 014040 10024496801 MARA FLORES TORIBIA SERV. DE IMPREZIONES 23 2 71199 90.00 90.00
79 6/10/2014 B/V 001 002031 10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS 23 199 199 210.00 210.00
80 6/10/2014 B/V 001 002031 10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS 23 199 199 210.00 210.00
81 6/10/2014 B/V 001 001226 10401132797 GREGORIONPARALTA PAJSI COMPRE DE YESO 23 199 199 40.00 40.00
82 0.00
0.00
-.-

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Comprobante de Pago Nº 0243 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771614 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 05 30 Jun 2014
Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
3,000.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 1,054.00
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 132.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 500.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 637.65 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 170.00 _________________________ -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 325.40 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 45.00 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 135.95 -.-
TOTAL 3,000.00

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Fecha 6/14/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

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Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 4/6/2014 B/V 002 000038 10023855271 QUENTA LOPE VICENTE COMPRA DE COCINAS 23 199 199 38.00 38.00
02 4/6/2014 B/V 001 000227 10293058101 AURELIA MAMANI DIAZ COMPRA DE DISPENCERO 23 199 199 24.00 24.00
03 4/23/2014 D/J 001382 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DE PASAJES 23 2 1 2 1 150.00 150.00
04 4/9/2014 D/J 001385 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DE PASAJES 23 2 1 2 1 250.00 250.00
05 4/29/2014 D/J 001384 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 90.40 90.40
06 5/9/2014 B/V 002 000851 20447758912 ALTIPLANO S.C.R. LTDA UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 56.00 56.00
07 5/6/2014 B/V 003 000079 10024457678 MARIA TERESA CALSINA ANDRADE COMPRA ACCESORIOS PORCELANA 23 199 199 40.00 40.00
08 5/6/2014 B/V 002 001896 20448185746 D&L PLASTICOS E.I.R.L. COMPRA DE PLASTICOS 23 2 1 2 1 30.00 30.00
09 5/7/2014 D/J 001374 HUGO QUISPE CALLE PASAJES DEL SÑR. D. L. Z. 23 2 71199 20.00 20.00
10 5/7/2014 D/J 001386 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 71.40 71.40
11 5/1/2014 D/J 001404 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJES 23 2 1 2 1 40.00 40.00
11 5/1/2014 D/J 001404 DEMETRIO APAZA QUISPE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 24.00 24.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI RECARGA 23 2 2 2 1 10.00 10.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 8.00 8.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 28.00 28.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 6.00 6.00

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Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 7.00 7.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 4.00 4.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ LLAMADA TELEFONO 23 2 2 2 1 3.00 3.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
14 5/10/2014 B/V 001 029149 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE PASAJE DEJULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 15.00 15.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.00 8.00
16 5/4/2014 B/V 001 010737 20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 5/4/2014 B/V 001 010739 20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
18 5/12/2014 B/V 002 108301 10107214386 ROGER SALLUCA HUARAYA SERVICIOS DE LEGALIZACION 23 2 71199 8.00 8.00

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Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
19 5/13/2014 D/J 001376 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJES 23 2 1 2 1 60.00 60.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 1.20 1.20
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE RECARGA 23 2 2 2 1 5.00 5.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE MOHO TILALI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
21 5/2/2014 D/J 000666 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJES 23 2 1 2 1 55.00 55.00
22 5/12/2014 D/J 000968 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA 23 2 1 2 1 40.00 40.00
23 5/14/2014 D/J 000968 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA 23 2 1 2 1 30.00 30.00
24 5/16/2014 D/J 000968 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA 23 2 1 2 1 5.00 5.00
25 5/16/2014 D/J 001377 GERMAN MAMANI LIMACHE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
25 5/16/2014 D/J 001377 GERMAN MAMANI LIMACHE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 23.00 23.00
26 5/16/2014 B/V 001 010375 20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
27 5/16/2014 B/V 001 010736 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
28 5/15/2014 B/V 001 000435 10019973331 NICASIA YUJRA HUANCA RECARGA 23 2 2 2 1 100.00 100.00
29 5/15/2014 ticket 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 125.00 125.00
30 5/20/2014 B/V 001 043026 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
31 5/21/2014 D/J 001390 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 400.00 400.00

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Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
32 5/22/2014 ticket 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 52.00 52.00
33 5/20/2014 ticket 011 6238638 20405479592 ELECTRO PUNO S.A. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 18.00 18.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 4.00 4.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 15.00 15.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO A JULIACA 23 2 1 2 1 4.00 4.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA RECARGA 23 2 2 2 1 3.00 3.00
35 5/29/2014 ticket 000002 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.70 127.70
36 5/13/2014 ticket 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 35.00 35.00
37 5/14/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
38 5/15/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 103.30 103.30
0.00
-.-

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Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
3,000.00

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 483.80
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 158.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,375.50 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 148.00 _________________________ -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 18.00 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 121.00 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 339.70 -.-
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 256.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0178 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771559 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 04 06 Jun 2014
Fecha 5/19/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/.

_________________________ ______________________

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE JULIACA APUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 25.00 25.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE PUNOA JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI COPIAS 23 2 71199 24.00 24.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE EN JULIACA 23 2 1 2 2 20.00 20.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 6.00 6.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 32.00 32.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ LLAMADAS TELEFONICAS 23 2 71199 2.00 2.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
03 4/3/2014 B/V 001 028819 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.50 3.50
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 6.00 6.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 3.00 3.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE COPIAS 23 2 71199 6.00 6.00
06 4/5/2014 B/V 002 007383 10804053820 VISA HUMPIRI JUAN DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 11.00 11.00
07 4/7/2014 B/V 001 288821 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
08 4/22/2014 D/J 000663 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR VIGILANCIA 23 2 71199 51.00 51.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE D EJULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 7.00 7.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00

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Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO COPIAS 23 2 71199 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 6.00 6.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 4.00 4.00
11 4/4/2014 B/V 001 006810 10292756831 PATRICIA R. LANZA PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 24.00 24.00
12 4/4/2014 B/V 001 022483 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTABAN PRUDESERV DE SELLOS 23 2 71199 10.00 10.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE IDA JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTOTAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE TAXI 23 2 1 2 1 15.00 15.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
14 4/20/2014 D/J 000965 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ELECTRIFICACION 23 2 2 1 1 229.60 229.60
15 4/10/2014 D/J 001359 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 23 2 1 2 1 50.00 50.00
16 4/11/2014 D/J 001362 PORFIRIO YUJRA POMA GASTOS DE GESTION DE OBRA 23 2 71199 500.00 500.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 6.00 6.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 6.00 6.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE COPIAS 23 2 71199 5.00 5.00
18 4/11/2014 B/V 001 162856 20115122917 PETRO PERU E.I.R.LTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 60.00 60.00
19 4/12/2014 B/V 002 000843 20447758912 ALTIPLANO S.C.R.LTDA COMPRA DE CABLE 23 199 199 32.00 32.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00

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Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 10.00 10.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 3.00 3.00
21 4/14/2014 B/V 002 011506 10294157021 REYNALDO APAZA MEDRANO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.00 8.00
22 4/14/2014 TICKET 036 1247214 20331066703 ECKERO PERU SAC RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
23 4/15/2014 B/V 001 010839 10024284056 APAZA ESCALANTE CARLOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 23 199 199 160.00 160.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 2.00 2.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
24 4/15/2014 D/J 001371 HUGO QUISPE CALLE COPIAS 23 2 71199 3.80 3.80
25 4/21/2014 D/J 001364 ALBERTO LARICO SOSA PSAJE DE MOHO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
25 4/21/2014 D/J 001364 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE DE MOHO A TILALI 23 2 1 2 1 4.00 4.00

Página 43
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Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
26 4/22/2014 D/J 001366 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE TILALI HUANCANE 23 2 1 2 1 8.00 8.00
26 4/22/2014 D/J 001366 ORLANDO CONDORI ACERO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 4.00 4.00
26 4/22/2014 D/J 001366 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE HUANCANE TILALI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
27 4/25/2014 TICKET 011 6223172 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. ENRIGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 16.00 16.00
28 4/22/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 149.60 149.60
29 4/15/2014 B/V 002 003387 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 70.00 70.00
30 4/23/2014 D/J 001369 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 110.00 110.00
31 4/24/2014 D/J 001368 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 160.00 160.00
32 4/25/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 126.00 126.00
33 4/25/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE VIGILANCIA 23 2 71199 22.00 22.00
34 4/28/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ESSALUD 23 2 71199 228.00 228.00
0.00
-.-
3,000.00

ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE


23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 346.00 MOVIMIENTOS DE FONDO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 130.00 IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 192.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 737.00

Página 44
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0123 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771501 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 140.00 _________________________
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 245.60 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 3,000.00
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 65.00 IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 275.60
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 868.80
TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/. -.-

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

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RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 6.00 6.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
02 2/14/2014 B/V 001 022173 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
03 2/10/2014 B/V 001 022174 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 64.00 64.00
04 2/15/2014 B/V 001 022175 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 64.00 64.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 2.00 2.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00

Página 46
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE LLAMADAS CELULAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TALONARIOS CHEQUES 23 199 199 50.00 50.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE CANDADO 23 199 199 20.30 20.30
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 25.00 25.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 7.00 7.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 25.00 25.00
09 3/6/2014 B/V 001 027883 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES 23 2 1 2 1 20.00 20.00
10 3/11/2014 B/V 001 002147 10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO 23 2 71199 15.00 15.00
11 3/11/2014 B/V 001 013093 10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES SERVICIO DE COPIAS 23 2 71199 9.50 9.50
12 2/16/2014 B/V 001 013012 10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES SERVICIO DE COPIAS 23 2 71199 4.00 4.00
13 17/03/201 B/V 001 022420 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS 23 2 71199 18.00 18.00

Página 47
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
14 2/21/2014 B/V 001 002130 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH PLOTEO 23 2 71199 10.00 10.00
15 2/22/2014 B/V 001 103139 10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA SERV DE LEGALIZACION 23 2 71199 12.00 12.00
16 2/21/2014 B/V 001 002129 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH SERV DE PLOTEO 23 2 71199 52.00 52.00
17 3/15/2014 D/J 001348 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 58.00 58.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 11.00 11.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ TAXI 23 2 1 2 1 9.00 9.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 6.00 6.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 12.00 12.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 2.00 2.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 33.00 33.00
19 3/18/2014 B/V 001 028021 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 3/18/2014 B/V 001 006630 10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
21 3/18/2014 TICKET 011 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A, ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 31.80 31.80
22 3/19/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE TELEFONO 23 2 2 2 3 362.10 362.10
23 3/19/2014 B/V 002 000839 20447758912 ALTIPLANO S.R.L. MATERIALES DIVERSOS 23 199 199 90.00 90.00
24 3/19/2014 B/V 001 160892 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 25.00 25.00
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00

Página 48
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 30.00 30.00
26 3/21/2014 D/J 001352 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE CONBUSTIBLE 23 1 3 1 1 338.00 338.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES 23 2 1 2 1 37.00 37.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PAGO DE CTA CORRIENTE 23 2 71199 49.00 49.00
28 3/21/2014 B/V 001 054506 10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
29 3/24/2014 D/J 001342 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 199 199 61.00 61.00
30 3/25/2014 D/J 001343 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 2 1 2 2 46.00 46.00
31 4/3/2014 D/J 001354 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
31 4/3/2014 D/J 001354 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 60.00 60.00
32 4/3/2014 D/J 001346 GERMAN MAMANI LIMACHI GASTOS VARIOS 23 2 1 2 1 50.00 50.00
33 4/3/2014 FACT 182 006528 20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S.
SERV DE REPARACION VEHICULO 23 2 71199 203.30 203.30
34 4/3/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
35 4/3/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
36 4/4/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 50.00 50.00
37 0.00
0.00
-.-
3,000.00

Página 49
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total

ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE


23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 286.00 MOVIMIENTOS DE FONDO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 666.00 IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 221.30
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 342.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 106.00 _________________________
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 31.80 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 3,000.00
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 106.00 IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 362.10
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 878.80

Página 50
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771467 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/. -.-

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 51
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 8/26/2015 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 6.00 6.00
01 2/19/2014 D/J 000687 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
02 2/14/2014 B/V 001 022173 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
03 2/10/2014 B/V 001 022174 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 64.00 64.00
04 2/15/2014 B/V 001 022175 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 64.00 64.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 2.00 2.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00

Página 52
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE LLAMADAS CELULAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TALONARIOS CHEQUES 23 199 199 50.00 50.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE CANDADO 23 199 199 20.30 20.30
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 25.00 25.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 7.00 7.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 25.00 25.00
09 3/6/2014 B/V 001 027883 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES 23 2 1 2 1 20.00 20.00
10 3/11/2014 B/V 001 002147 10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO 23 2 71199 15.00 15.00
11 3/11/2014 B/V 001 013093 10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES SERVICIO DE COPIAS 23 2 71199 9.50 9.50
12 2/16/2014 B/V 001 013012 10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES SERVICIO DE COPIAS 23 2 71199 4.00 4.00
13 17/03/201 B/V 001 022420 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS 23 2 71199 18.00 18.00

Página 53
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
14 2/21/2014 B/V 001 002130 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH PLOTEO 23 2 71199 10.00 10.00
15 2/22/2014 B/V 001 103139 10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA SERV DE LEGALIZACION 23 2 71199 12.00 12.00
16 2/21/2014 B/V 001 002129 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH SERV DE PLOTEO 23 2 71199 52.00 52.00
17 3/15/2014 D/J 001348 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 58.00 58.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 11.00 11.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ TAXI 23 2 1 2 1 9.00 9.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 6.00 6.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 12.00 12.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 2.00 2.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 33.00 33.00
19 3/18/2014 B/V 001 028021 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 3/18/2014 B/V 001 006630 10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
21 3/18/2014 TICKET 011 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A, ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 31.80 31.80
22 3/19/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE TELEFONO 23 2 2 2 3 362.10 362.10
23 3/19/2014 B/V 002 000839 20447758912 ALTIPLANO S.R.L. MATERIALES DIVERSOS 23 199 199 90.00 90.00
24 3/19/2014 B/V 001 160892 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 25.00 25.00
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00

Página 54
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
25 3/20/2014 D/J 001357 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 30.00 30.00
26 3/21/2014 D/J 001352 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE CONBUSTIBLE 23 1 3 1 1 338.00 338.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES 23 2 1 2 1 37.00 37.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PAGO DE CTA CORRIENTE 23 2 71199 49.00 49.00
28 3/21/2014 B/V 001 054506 10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
29 3/24/2014 D/J 001342 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 199 199 61.00 61.00
30 3/25/2014 D/J 001343 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 2 1 2 2 46.00 46.00
31 4/3/2014 D/J 001354 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
31 4/3/2014 D/J 001354 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 60.00 60.00
32 4/3/2014 D/J 001346 GERMAN MAMANI LIMACHI GASTOS VARIOS 23 2 1 2 1 50.00 50.00
33 4/3/2014 FACT 182 006528 20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S.
SERV DE REPARACION VEHICULO 23 2 71199 203.30 203.30
34 4/3/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
35 4/3/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
36 4/4/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 50.00 50.00
37 0.00
0.00
-.-
3,000.00

Página 55
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total

ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE


23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 286.00 MOVIMIENTOS DE FONDO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 666.00 IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 221.30
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 342.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 106.00 _________________________
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 31.80 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 3,000.00
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 106.00 IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 362.10
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 878.80

Página 56
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n ● Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/. -.-

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 57
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 06 Apr 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 8/26/2015 B/V 530 9360534673 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 559.15 559.15
02 8/26/2015 FAC 001 000803 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 91.11 91.11
03 8/26/2015 TICKET 001 178337 20492107957 COFFEE AND ARTS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 101.00 101.00
04 8/26/2015 B/V 001 017757 20447980771 EL PEROL E.I.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 55.00 55.00
05 8/27/2015 B/V 001 062505 10167479915 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 29.00 29.00
06 8/27/2015 B/V 001 001018 10061193079 RURUSH TORRE ALBERTA DONTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
07 8/27/2015 B/V 001 054911 15417145220 CHEN YANTANG POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 6.50 6.50
08 8/27/2015 TICKET 075 029369 20418140551 BOTICA ARCANGEL RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
09 8/28/2015 TICKET 075 030041 20418140551 BOTICA ARCANGEL RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 20.00 20.00
10 8/28/2015 B/V 002 016216 10154414032 YAÑEZ CHUMPITAZ ERICK ROY POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 240.00 240.00
11 8/28/2015 B/V 001 062523 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 14.50 14.50
12 8/29/2015 FAC 001 015919 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 300.00 300.00
13 8/29/2015 TICKET 003 003070 20447665400 EL TABLON S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 57.90 57.90
11 8/29/2015 TICKET 003 024294 20151414408 INVERSIONES DT1 S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.90 20.90
12 8/29/2015 B/V 002 000105 10024121874 COYLA CHURA BETTY MODESTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
-.-
1,569.06
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 249.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 650.26 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,569.06
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 300.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.00 VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
Página 58
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 06 Apr 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 430.94
TOTAL 1,240.66

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 59
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 9/16/2015 B/V 530 9360593253 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 394.32 394.32
02 9/16/2015 FAC 001 000840 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 33.33 33.33
03 9/16/2015 COT 000 002973 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 406.30 406.30
04 9/16/2015 B/V 001 001902 10704873382 SUCAPUCA CHINOAPAZA DISON VICTORPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
05 9/17/2015 FAC 001 082532 20514003999 GESTION CAR S.A PASAJE 23 2 1 2 1 50.00 50.00
06 9/17/2015 FAC 001 013635 20536725076 DON JUAN 1970 E.I.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 38.50 38.50
07 9/17/2015 B/V 001 062787 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 15.00 15.00
08 9/17/2015 B/V 001 062787 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 15.00 15.00
08 9/17/2015 TICKET 001 002992 20515689231 PETION S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 76.90 76.90
09 9/18/2015 TICKET 600 011167 20195270938 CORP. PERUANA DE RESTAURANTES S. POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 40.50 40.50
10 9/18/2015 B/V 001 002581 10430911568 QUISPE LOPEZ, FLOR ELIZABETH IMPRESIONES 23 27 11 99 35.00 35.00
11 9/18/2015 B/V 001 062806 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 15.00 15.00
12 9/18/2015 B/V 001 005538 10255352607 HURTADO FLORES, HERMELINDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 54 54.00
13 9/19/2015 B/V 001 026025 10024078227 HUAMAN DE CCOA, REGINA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 30.00 30.00
11 9/19/2015 B/V 003 000158 10446955522 HILASACA HUANCA, EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 40.00 40.00
9/19/2015 FAC 001 015945 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 200.00 200.00
9/30/2015 B/V 008 057913 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 30.00 30.00
-.-
1,493.85
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 58.50
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 913.95 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,493.85
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
Página 60
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 506.15
TOTAL 983.85

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 61
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 12/1/2015 B/V 544 9702093515 20341841357 LANPERU PASAJE 23 2 1 2 1 311.26 311.26
02 12/1/2015 B/V 530 97020093519 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 176.28 176.28
03 12/1/2015 B/V 001 137901 15405441435 XIE QINGHUA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
12/1/2015 B/V 001 005859 17119708851 ONOFRE QUISPE, CARMEN HONORATA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 25.00 25.00
04 12/2/2015 B/V 001 479423 2025996799 BIGGER POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.90 21.90
05 12/2/2015 B/V 001 019386 10427866918 YANQUI QUINO, EDER EDON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
06 12/2/2015 FAC 044 000358 20512978577 VAMOS CALLAO S.A PASAJE 23 2 1 2 1 80.00 80.00
07 12/2/2015 TICKET 001 003610 20515689231 PETION S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 16.90 16.90
08 12/3/2015 FAC 001 001259 20550254281 TRANS CHAVEZ ARONE E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 400.00 400.00
08 12/3/2015 TICKET 001 003617 20515689231 PETION S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 117.00 117.00
09 12/3/2015 FAC 001 008057 20520105868 A&M SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.RPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 194.00 194.00
10 12/4/2015 B/V 003 036574 10072541192 AGULAR PAUCAR OMAR SALIM POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
11 12/4/2015 B/V 006 193854 20294454358 COSMOS GAMES S.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 7.00 7.00
12 12/4/2015 B/V 008 059639 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 30 30.00
13 12/5/2015 B/V 002 000184 10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 24.00 24.00
11 12/6/2015 B/V 002 000185 10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 75.00 75.00
12/7/2015 B/V 026 000024 20364320125 OQUEPUÑO TOURS S.L PASAJE 23 2 1 2 1 25 25.00
12/7/2015 FAC 001 021320 20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 86 86.00
12/9/2015 B/V 008 059787 40454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 40 40.00
12/9/2015 B/V 001 084553 10024361069 VELASQUEZ ENRIQUEZ, JESUS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 30.00 30.00
-.-
1,733.34
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 75.90
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
Página 62
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,062.54 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,733.34
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 266.66
TOTAL 1,149.84

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 63
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 B/V 002 000190 10082778689 SONCCO CHAMBI JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
02 B/V 005 000224 10016969589 DIAZ ORIHUELA WALTER POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
03 B/V 002 000192 10082778689 SONCCO CHAMBI JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 36.00 36.00
04 B/V 001 000147 10772158489 MAMANI APAZA MARIA ANGELICA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 55.00 55.00
05 12/21/2015 B/V 001 002480 10438422337 SALCEDO TEJADA GRISELDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 18.00 18.00
06 12/28/2015 B/V 001 043229 10012318150 CONCHA BUSTOS DE VERA RUTH F POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 320.00 320.00
07 12/28/2015 B/V 001 010239 10015576893 HANCCO YANA HILDA FOTOCOPIAS 3.80 3.80
08 12/28/2015 B/V 001 027067 10023733833 HUANCA MEDINA AMILCAR BIBIANO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 40.00 40.00
09 12/29/2015 B/V 002 97020093519 100112885461 PONCE SONCCO CARMEN PAULINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
10 12/29/2015 B/V 001 006362 20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 113.00 113.00
11 12/30/2015 B/V 001 009154 10414365561 MENENES QUISPE MARCO ANTONIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 28.50 28.50
12 12/30/2015 B/V 001 002178 10023867686 YANA HUACASI FRANSISCA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
13 12/31/2015 B/V 001 004511 20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 100.00 100.00
-.-
620.30
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 251.50
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -.- IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 620.30
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 1,379.70

Página 64
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
TOTAL 262.90

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 65
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 12/14/2015 B/V 530 9702119104 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 469.44 469.44
02 12/14/2015 FAC 001 001204 20448793525 AGENCIA DE VIAJES AL SUR EIRL PASAJE 23 2 1 2 1 50.97 50.97
03 12/15/2015 TICKET 001 006244 20492107957 COFFEE AND ARTS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 12/15/2015 B/V 001 019664 10061002192 HUAMANI LETONA CEFERINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 12/19/2015 B/V 071 003723 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 35.00 35.00
06 12/15/2015 B/V 001 026193 20511335958 CHAVELO EIRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
07 12/17/2015 B/V 001 062333 10416937902 PACHACAMA DIAZ DE BARZOLA IVETH POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 12/17/2015 TICKET 028 730095 20380286697 INVERSIONES KIYASHI SA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 82.80 82.80
09 12/16/2015 TICKET 001 003747 20515689231 PETION S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 117.00 117.00
10 12/18/2015 B/V 003 000403 10446955522 HILASACA HUANCA EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 29.00 29.00
11 12/17/2015 B/V 001 003887 10066762306 MERINO ROJAS JOSE DARIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 7.00 7.00
12 12/17/2015 FAC 001 000100 20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION 23 2 1 2 2 285.00 285.00
13 12/19/2015 B/V 001 019604 10427866918 YANQUI QUINO EDER EDSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
14 12/17/2015 B/V 001 006732 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 12.5 12.50
15 12/16/2015 B/V 006 194598 20294454358 COSMOS GAMES SRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
16 12/16/2015 B/V 001 033312 10269575790 AGUILAR ESCOBEDO SANTOS LEOCADIPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 17.00 17.00
17 12/15/2015 FAC 028 000530 20512978577 VAMOS CALLAO SA PASAJE 23 2 1 2 1 80 80.00
18 12/15/2015 B/V 001 006723 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 63.8 63.80
19 12/4/2015 FAC 001 000066 20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION 23 2 1 2 2 190 190.00
20 12/18/2015 B/V 004 007208 20448082696 RESTAURANT PINA EIRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20 20.00
21 12/19/2015 B/V 001 000902 10023816381 MERCADO DE CHIRINOS LUISA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 10 10.00
22 12/19/2015 B/V 001 003181 20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL HABITACION 23 2 1 2 2 60.00 60.00
-.-
1,626.51
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 57.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
Página 66
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 16 Sep 2015
Fecha 00/00/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 635.41 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,626.51
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 535.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 76.30 SALDO ACTUAL S/. 373.49
TOTAL 1,315.11

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 67
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 May 2015
Fecha 5/2/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 5/2/2015 TICKET 001 007582 20406517994 AGENCIA DE VIAJES E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 735.00 735.00
02 5/3/2015 B/V 001 002805 20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL HABITACION 23 2 1 2 1 60.00 60.00
03 5/3/2015 B/V 001 000948 10417247756 SUCAPUCA CCAMA BELZABE POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 5/3/2015 FAC 001 000457 10421768086 FERNANDEZ LLANOS JOSE HERNAN PASAJE 23 1 1 1 1 45.00 45.00
05 5/3/2015 B/V 001 113516 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 44.00 44.00
06 5/4/2015 B/V 002 026354 10082660734 CHACON DE LA CRUZ JUDITH SERVICIO DE IMPRESIONES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
07 5/4/2015 B/V 001 001243 10095347687 MORALES FALCON CARMEN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 16.00 16.00
08 5/4/2015 B/V 002 035041 20100514878 DOMINO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 99.60 99.60
09 5/4/2015 TICKET 001 1289422 20298569311 ESTACION DE SERVICIOS CORPAC S.A SERVICIO DE RECARGA 24 1 1 1 1 10.00 10.00
10 5/4/2015 B/V 002 017308 10078346740 HILASACA HUANCA EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
11 5/5/2015 FAC 001 021665 20508223383 INVERSIONES HOTELERA CHIARA S.A.C HABITACION 24 1 1 1 1 330.00 330.00
12 5/5/2015 TICKET 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
SERVICIO DE RECARGA 23 2 1 2 2 10.00 10.00
13 5/5/2015 B/V 002 089300 15425307271 CAM YOG WAY POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 25.50 25.50
14 5/5/2015 B/V 001 006732 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 12.5
15 5/5/2015 B/V 001 023678 20549043802 MAMA OLLA S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 78.70 78.70
16 5/6/2015 B/V 002 013503 20448382495 INTEROCEANICA SUR S.A.C PASAJE 24 1 1 1 1 30.00 30.00
17 5/6/2015 B/V 001 002032 20517097722 ASOCIACION DE TAXI PASAJE 23 2 1 2 1 45 45.00
18 5/2/2015 B/V 001 005216 20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 294 294.00
19 5/6/2015 B/V 001 001004 10020492321 MONROY MAMANI JUAN PASTOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 56 56.00
20 5/6/2015 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 410.2 410.20
-.-
2,325.00
MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE Q 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 74.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
Página 68
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 May 2015
Fecha 5/2/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 884.00 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 2,325.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 66.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 294.00 SALDO ACTUAL S/. (325.00)
TOTAL 1,329.40

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 69
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 29 May 2015
Fecha 5/29/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 5/30/2015 TICKET 530 9065527146 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 613.30 613.30
02 5/31/2015 TICKET 530 2401121043 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 101.00 101.00
03 5/31/2015 B/V 001 000973 10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
04 5/31/2015 B/V 001 000908 10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 40.00 40.00
05 6/4/2015 B/V 002 013862 10061592691 MARIN POMA HILDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 6/5/2015 B/V 001 015744 20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HABITACION 23 1 1 1 1 280.00 280.00
07 6/3/2015 B/V 001 000022 10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR SERVICIO DE RECARGA 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 6/5/2015 B/V 001 061509 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 10.00 10.00
09 6/5/2015 B/V 001 061506 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 70.00 70.00
10 6/1/2015 FAC 001 000077 10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO PASAJE 24 1 1 1 1 45.00 45.00
11 6/1/2015 B/V 001 002848 20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L HABITACION 24 1 1 1 1 50.00 50.00
12 6/1/2015 B/V 001 016612 10427666918 YANQUI QUINO EDER EDSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 10.00 10.00
13 6/5/2015 TICKET 054 46600998 20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 16.50 16.50
14 6/2/2015 B/V 001 115193 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 44 44.00
15 6/3/2015 B/V 002 100877 10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
16 6/4/2015 B/V 001 115320 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
17 6/3/2015 B/V 001 115238 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 26 26.00
18 6/6/2015 B/V 002 000624 10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 89 89.00
19 6/6/2015 B/V 002 751683 20405362211 RICOS PAN S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 12 12.00
6/6/2015 B/V 001 107310 10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 93 93.00
6/5/2015 B/V 001 000286 20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C PASAJE 50 50.00
6/5/2015 B/V 001 005965 20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 123 123.00
6/5/2015 B/V 002 001234 10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 75 75.00
5/31/2015 B/V 001 089279 10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 65 65.00
20 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 508.5 508.50
-.-
2,444.30
MOVIMIENTOS DE FONDO
Página 70
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 29 May 2015
Fecha 5/29/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE Q 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 390.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 750.30 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 2,444.30
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 22.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 133.00 SALDO ACTUAL S/. (444.30)
TOTAL 1,306.70

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 71
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 07 Dec 2017
Fecha 12/31/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 5/11/2015 B/V 004 011127 20364320125 OQUEPUÑO TOURS SRL PASAJE 2 613.30 613.30
02 5/31/2015 TICKET 530 2401121043 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 101.00 101.00
03 5/31/2015 B/V 001 000973 10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
04 5/31/2015 B/V 001 000908 10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 40.00 40.00
05 6/4/2015 B/V 002 013862 10061592691 MARIN POMA HILDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 6/5/2015 B/V 001 015744 20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HABITACION 23 1 1 1 1 280.00 280.00
07 6/3/2015 B/V 001 000022 10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR SERVICIO DE RECARGA 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 6/5/2015 B/V 001 061509 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 10.00 10.00
09 6/5/2015 B/V 001 061506 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 70.00 70.00
10 6/1/2015 FAC 001 000077 10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO PASAJE 24 1 1 1 1 45.00 45.00
11 6/1/2015 B/V 001 002848 20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L HABITACION 24 1 1 1 1 50.00 50.00
12 6/1/2015 B/V 001 016612 10427666918 YANQUI QUINO EDER EDSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 10.00 10.00
13 6/5/2015 TICKET 054 46600998 20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 16.50 16.50
14 6/2/2015 B/V 001 115193 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 44 44.00
15 6/3/2015 B/V 002 100877 10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
16 6/4/2015 B/V 001 115320 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
17 6/3/2015 B/V 001 115238 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 26 26.00
18 6/6/2015 B/V 002 000624 10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 89 89.00
19 6/6/2015 B/V 002 751683 20405362211 RICOS PAN S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 12 12.00
6/6/2015 B/V 001 107310 10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 93 93.00
6/5/2015 B/V 001 000286 20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C PASAJE 50 50.00
6/5/2015 B/V 001 005965 20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 123 123.00
6/5/2015 B/V 002 001234 10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 75 75.00
5/31/2015 B/V 001 089279 10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 65 65.00
20 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 508.5 508.50
-.-
2,444.30
MOVIMIENTOS DE FONDO
Página 72
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 0 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 07 Dec 2017
Fecha 12/31/2015 1

Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE


Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE Q 2,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 390.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 137.00 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 2,444.30
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 22.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 133.00 SALDO ACTUAL S/. (444.30)
TOTAL 693.40

_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO

Página 73
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS
ASUNTO: INFORME DE VIATICOS
DE: TEOFILO HUMBERTO,GARAMBEL Nº
Comprobante de Pago Nº 0577 FUENTE DE
Cheque Nº 99629088 FINANCIAMIENTO
Gesti n Inversi n FON COMUN - 07 554
Fecha 12/28/2017 1

Meta 1109 NORMAR Y FISCALIZAR


RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORT
Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C.
01 2/3/2017 BOL 002 003897 10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 25.00
02 12/3/2017 BOL 002 003896 10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 26.00
03 12/3/2017 BOL 391 067903 20119407738 EMPRESA DE TRANSPORTE "FLORES" Hnos.S.R.L. PASAJE 23 2 1 2 1 15.00
04 12/4/2017 BOL 001 003644 10435451506 ICE PALACE ALIMENTACION 23 1 1 1 1 20.00
05 12/4/2017 BOL 001 018819 10293225317 RESTAURANT PICANTERIA "SABOR PICANTERIA" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 18.00
06 12/4/2017 BOL 002 006057 15498323461 RESTAURANT BALCON 131-A ALIMENTACION 23 1 1 1 1 60.00
07 12/5/2017 BOL 001 009924 10468305912 BODEGA"LA IBERICA" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 24.00
08 12/5/2017 BOL 001 009925 10468305912 BODEGA"LA IBERICA" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 15.00
09 12/5/2017 BOL 004 001157 10081734726 "ELSITA" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 28.00
10 12/5/2017 BOL 005 050090 10468305912 "ANTOJITOS DE AREQUIPA"DULCE TRADICION ALIMENTACION 23 1 1 1 1 14.50
11 12/5/2017 BOL 005 050090 10468305912 "ANTOJITOS DE AREQUIPA"DULCE TRADICION ALIMENTACION 23 1 1 1 1 7.00
12 12/5/2017 BOL 002 092069 10297195536 NORTE MARINO PESCADOS Y MARISCOS ALIMENTACION 23 1 1 1 1 42.00
13 12/5/2017 FAC 003 000846 10292861295 HOTEL"YARAVI" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 160.00
14 12/6/2017 BOL 002 003900 10013202333 SNACK-RESTAURANT VEGETARIANO "LA FUENTE DE LA SALUD" ALIMENTACION 23 1 1 1 1 32.00
15 12/6/2017 BOL 001 001404 20600220340 TRANSPORTE TURISTICO BINACIONAL S.A.C. PASAJE 23 2 1 2 1 25.00

ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE


23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 471.50
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E -.-
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -.-
Página 74
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS
ASUNTO: INFORME DE VIATICOS
DE: TEOFILO HUMBERTO,GARAMBEL Nº
Comprobante de Pago Nº 0577 FUENTE DE
Cheque Nº 99629088 FINANCIAMIENTO
● Gesti n Inversi n FON COMUN - 07 554
Fecha 12/28/2017 1

Meta 1109 NORMAR Y FISCALIZAR


RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORT
Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C.
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.-
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.-
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS -.-
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.-
TOTAL 511.50

_________________________
VºBº ALCALDE

Página 75
Dia/Mes/Año

26 Nov 2017

GACION DE IMPORTE
Total
25.00
26.00
15.00
20.00
18.00
60.00
24.00
15.00
28.00
14.50
7.00
42.00
160.00
32.00
25.00
-.-

511.50

Página 76
CLASIF NOMBRE
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
21 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)
21 1 1 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)
21 1 1 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)
21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
21 1 1 2 5 BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA
21 1 1 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
21 1 2 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 2 1 2 PERSONAL CONTRATADO
21 1 2 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES
21 1 8 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
21 1 9 1 1 GRATIFICACIONES
21 1 9 1 2 AGUINALDOS
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
21 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
21 1 9 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA
21 1 9 3 5 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
21 1 9 3 6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO
21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES
21 110 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
21 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
21 2 1 199 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
21 2 1 2 1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES
21 2 1 2 2 GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL
21 2 1 2 3 GASTOS EN INSTALACIONES RECREATIVAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES
21 2 1 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
21 3 1 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD
21 3 1 1 2 APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO
21 3 1 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
22 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
22 1 1 1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990
22 1 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES
22 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
22 1 1 299 OTROS BENEFICIOS
22 2 1 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
22 2 1 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD
22 2 1 2 3 SUBSIDIO POR LACTANCIA
22 2 1 299 OTROS BENEFICIOS
22 2 2 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
22 2 3 2 1 TEXTOS ESCOLARES
22 2 3 2 2 EQUIPOS INFORMATICOS
22 2 3 299 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
22 2 3 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
22 2 3 399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA
22 2 3 4 1 SEGURO MEDICO
22 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
22 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA
22 2 39999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23 1 3 1 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
23 1 4 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
23 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
23 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
23 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
23 1 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
23 110 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO
23 110 1 2 MATERIAL BIOLOGICO
23 110 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO
23 110 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
23 110 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL
23 110 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL
23 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 111 1 2 PARA VEHICULOS
23 111 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
23 111 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 111 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 1 HERRAMIENTAS
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 199 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
23 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 299 OTROS GASTOS
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
23 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
23 2 4 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 4 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS
23 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 5 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES
23 2 6 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA
23 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS
23 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
23 2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
23 2 7 1 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
23 2 7 1 3 AUDITORIAS
23 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION
23 2 7 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
23 2 7 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
23 2 7 2 1 CONSULTORIAS
23 2 7 2 2 ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
23 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
23 2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
23 2 7 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
23 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO
23 2 7 499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
23 2 7 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA
23 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
23 2 7 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
23 2 7 5 5 ALUMNOS DE ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES
23 2 7 5 6 ESTIPENDIO A LOS CANDIDATOS A GERENTES PÚBLICOS
23 2 7 6 1 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS
23 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
23 2 7 7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL
23 2 7 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA
23 2 7 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS
23 2 7 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES
23 2 7 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS
23 2 7 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE
23 2 7 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES
23 2 7 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS
23 2 710 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
23 2 710 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
23 2 71099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
23 2 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
23 2 711 4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
24 1 1 1 1 PAISES DE AMERICA
24 1 1 1 2 PAISES DE EUROPA
24 1 1 1 3 PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
24 1 1 2 1 AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
24 1 1 2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
24 1 2 1 1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
24 1 2 199 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
24 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
24 1 3 1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL
24 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
24 1 3 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24 1 3 1 5 A FONDOS PUBLICOS
24 2 1 1 1 PAISES DE AMERICA
24 2 1 1 2 PAISES DE EUROPA
24 2 1 1 3 PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
24 2 1 2 1 AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
24 2 1 2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
24 2 2 1 1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
24 2 2 199 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
24 2 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
24 2 3 1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL
24 2 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
24 2 3 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
25 1 1 1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
25 1 1 1 2 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
25 1 1 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
25 1 2 1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS
25 2 1 1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES
25 2 1 199 A OTRAS ORGANIZACIONES
25 2 2 1 1 A LA IGLESIA
25 2 2 1 2 A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
25 2 2 1 3 A UNIVERSIDADES
25 2 2 1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES
25 2 2 1 5 A FONDOS SOCIALES
25 2 2 199 A OTRAS ORGANIZACIONES
25 3 1 1 1 A ESTUDIANTES
25 3 1 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS
25 3 1 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
25 4 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
25 4 1 3 1 MULTAS
25 4 2 1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
25 4 2 2 1 MULTAS
25 4 3 1 1 IMPUESTOS
25 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
25 4 3 3 1 MULTAS
25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO
25 5 1 199 OTRO REGIMEN
25 5 1 2 1 PENSIONISTAS
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS
25 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES
25 5 2 1 1 INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS
25 5 2 1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO
25 5 2 199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
26 1 1 1 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES
26 1 2 1 1 COMPRA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
26 1 2 1 2 COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS
26 1 2 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS
26 1 2 1 4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
26 1 2 1 6 COMPRA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 1 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 1 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 1 1 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 2 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 2 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 2 1 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 2 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 2 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 2 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 2 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 2 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 2 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 2 4 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 2 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 2 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 2 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 2 6 6 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 1 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 4 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 5 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 6 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 3 7 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 3 7 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 3 7 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 7 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 3 7 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 399 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 399 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 399 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 399 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 1 1 2 PARA TRANSPORTE AEREO
26 3 1 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
26 3 2 2 2 MOBILIARIO
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 2 4 1 MOBILIARIO
26 3 2 4 2 EQUIPOS
26 3 2 5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
26 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
26 3 2 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE
26 3 2 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE
26 3 2 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION
26 3 2 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION
26 3 2 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
26 3 2 8 2 ARMAMENTO EN GENERAL
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
26 4 1 1 2 ADQUISICION DE PINTURAS Y ESCULTURAS
26 4 1 1 3 ADQUISICION DE JOYAS Y ANTIGUEDADES
26 5 1 1 1 TERRENOS URBANOS
26 5 1 1 2 TERRENOS RURALES
26 5 1 1 3 TERRENOS ERIAZOS
26 6 1 1 1 ANIMALES DE CRIA
26 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES
26 6 1 1 3 ANIMALES DE TIRO
26 6 1 1 4 OTROS ANIMALES
26 6 1 1 5 ARBOLES FRUTALES
26 6 1 1 6 VIDES Y ARBUSTOS
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS
26 6 1 199 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS
26 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
26 6 1 299 OTROS BIENES CULTURALES
26 6 1 3 2 SOFTWARES
26 6 1 399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
26 6 19999 OTROS
26 7 1 2 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 2 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 7 1 3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 7 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 7 1 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
26 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 499 OTROS GASTOS
27 1 4 1 1 CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
27 1 4 199 OTROS
28 1 1 1 1 DE PAISES DE AMERICA
28 1 1 1 2 DE PAISES DE EUROPA
28 1 1 1 3 DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
28 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
28 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF
28 1 1 2 3 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI
28 1 1 2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
28 1 1 2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
28 1 1 2 6 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA
28 1 1 2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC
28 1 1 2 8 AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ
28 1 1 299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
28 1 1 4 1 CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
28 1 1 499 OTROS CREDITOS EXTERNOS
28 1 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL
28 1 2 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
28 1 2 2 2 BONOS MUNICIPALES
28 1 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION
28 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
28 1 2 3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
28 1 2 399 OTROS CREDITOS INTERNOS
28 2 1 1 1 DE PAISES DE AMERICA
28 2 1 1 2 DE PAISES DE EUROPA
28 2 1 1 3 DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
28 2 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
28 2 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF
28 2 1 2 3 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI
28 2 1 2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
28 2 1 2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
28 2 1 2 6 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA
28 2 1 2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC
28 2 1 2 8 AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ
28 2 1 299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
28 2 1 4 1 CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
28 2 1 499 OTROS CREDITOS EXTERNOS
28 2 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL
28 2 2 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
28 2 2 2 2 BONOS MUNICIPALES
28 2 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION
28 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
28 2 2 3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
28 2 2 399 OTROS CREDITOS INTERNOS
28 3 1 1 1 DE PAISES DE AMERICA
28 3 1 1 2 DE PAISES DE EUROPA
28 3 1 1 3 DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
28 3 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
28 3 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF
28 3 1 2 3 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI
28 3 1 2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
28 3 1 2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
28 3 1 2 6 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA
28 3 1 2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC
28 3 1 2 8 AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ
28 3 1 299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
28 3 1 4 1 CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
28 3 1 499 OTROS CREDITOS EXTERNOS
28 3 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL
28 3 2 2 2 BONOS MUNICIPALES
28 3 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION
28 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
28 3 2 3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
28 3 2 399 OTROS CREDITOS INTERNOS
DONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

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