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INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I.

INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoYUMBO


No. de Trabajadores 60 Clasificacin IV Hombres 45

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 15

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


12 Operativos 48

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO PRESENCIA DE AVISPAS, MOSQUITOS MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoYUMBO
No. de Trabajadores 60 Clasificacin IV Hombres 45

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 15

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


12 Operativos 48

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA NO POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO PERSONAL DE OPERACINES CON DOTACION COMPLETA PROGRAMA DE CHARLAS MONTADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL NO CUMPLE N LAS NORMAS DE SEGURIDAD INSUFICIENTE PISOS CON PROTECCION ADECUADA ESCALERASPARA ACCESO A LA ESFERA INADECUADA INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS SIN CUMPLIEMTO DE RETIE

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA XDE INSPECICONES IMPLEMENTADO EXTINTORES INSUFICIENTES PRUEBAS SUPERADAS NO HAY

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la Empresa

IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoYUMBO
No. de Trabajadores 60 Clasificacin IV Hombres 45

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 15

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


12 Operativos 48

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoBUCARAMANGA PLANTA CONJUNTA
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 26 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoBUCARAMANGA PLANTA CONJUNTA
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 26 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO ADECUDA PLANTA CONTRUIDA SOBRE LA MARGEN DEL RIO DE ORO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS

TOMA CORRIENTE EN PLATAFORMA

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion PISOS CON PROTECCION ADECUADA

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA XDE INSPECICONES IMPLEMENTADO PRUEBAS SUPERADAS GABINETE OK MANGUERAS OK CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL


Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua RE REALIZA SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS

OBSERVACIONES GENERALES RED CONTRAINCEDIONO ADECUADA / EL BOTON D EAARANQUE NO OPERA PERSONAL SIN SEGURIDAD SOCIUAL Y EPPS EN LAS INSTALACIONES IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

Por parte de la Empresa

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoBUCARAMANGA PLANTA CONJUNTA
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 26 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoMANIZALES
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO PRESENCIA DE AVISPAS, MOSQUITOS MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoMANIZALES
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA NO POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO PERSONAL DE OPERACINES CON DOTACION COMPLETA PROGRAMA DE CHARLAS MONTADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD INSUFICIENTE PISOS CON PROTECCION ADECUADA RUTA DE EVACUACION ALTERNATIVA SIN ESCALERAS

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Operacin de la Red Humenda Sin extintores Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA DE INSPECICONES IMPLEMENTADO NO SUPERO PRUEBAS EXTINTORES INSUFICIENTES NO HAY

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la Empresa

IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoMANIZALES
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoBELLO
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO PRESENCIA DE AVISPAS, MOSQUITOS MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoBELLO
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA NO POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO PERSONAL DE OPERACINES CON DOTACION COMPLETA PROGRAMA DE CHARLAS MONTADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD INSUFICIENTE PISOS CON PROTECCION ADECUADA RUTA DE EVACUACION ALTERNATIVA SIN ESCALERAS

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA DE INSPECICONES IMPLEMENTADO EXTINTORES INSUFICIENTES NO SUPERO PRUEBAS NO HAY

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la Empresa

IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoBELLO
No. de Trabajadores 30 Clasificacin IV Hombres 27

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


8 Operativos 22

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoPTO SALGAR
No. de Trabajadores 10 Clasificacin IV Hombres 8

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 2

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


2 Operativos 8

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO PRESENCIA DE AVISPAS, MOSQUITOS MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoPTO SALGAR
No. de Trabajadores 10 Clasificacin IV Hombres 8

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 2

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


2 Operativos 8

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA NO POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO PERSONAL DE OPERACINES CON DOTACION COMPLETA PROGRAMA DE CHARLAS MONTADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD INSUFICIENTE EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR EN EL AREA DEL HANGAR PISOS CON PROTECCION ADECUADA RUTA DE EVACUACION ALTERNATIVA SIN ESCALERAS

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA DE INSPECICONES IMPLEMENTADO EXTINTORES INSUFICIENTES NO SUPERO PRUEBAS NO HAY

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la Empresa

IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoPTO SALGAR
No. de Trabajadores 10 Clasificacin IV Hombres 8

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 2

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


2 Operativos 8

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoCAZUCA
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 9

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO PRESENCIA DE AVISPAS, MOSQUITOS MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoCAZUCA
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 9

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA NO POTABLE ADECUADOS SIN VECTORES IDENTIFICADOS PROCEDIMEITNO OPERANDO PERSONAL DE OPERACINES CON DOTACION COMPLETA PROGRAMA DE CHARLAS MONTADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES CONFORMADA EN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO CAMILLA BOTIQUIN COMUNICADO AREAS CLASIFICADAS ESTABLECIDAS NO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS PERSONAL COMPROMETIDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADA PISOS CON PROTECCION ADECUADA INSTALACION DE POSTOLA EN PLATAFORMA

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROGAMA DE INSPECICONES IMPLEMENTADO EXTINTORES SUFICIENTES PRUEBAS SUPERADAS NO HAY

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua OBSERVACIONES GENERALES

Por parte de la Empresa

IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de TrabajoCAZUCA
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 9

FECHA DE INSPECCION Jun-11

Proceso / rea / Seccin


Mujeres 3

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de Trabajo PLANTA CARTAGENA (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 23 Clasificacin IV Hombres 19 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


6 Operativos 16

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS BAJA EN LA PLATAFORMA

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR NEUMATICO NO ANCLADO APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPSTITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

RIESGO ELCTRICO

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de Trabajo PLANTA CARTAGENA (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 23 Clasificacin IV Hombres 19 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


6 Operativos 16

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE PISOS SIN PROTECCION ANTI CHISPA PLATAFORMA PATIO DE MANIOBNRAS CON PISO NO APORPIADO ESCALERAS SIN BARANDAS / TANQUES SIN ESTRUCTURA PARA ACCESO SE OBSERVO TRABAJO EN ALTURAS SIN EQUIPO CERTIFICADO CILINDROS EN EL PATIO, CUARTO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS OBSTACULIZADA SALIDAS OBSTACULIZADAS RIESGO DE INUNDACION POR DESBORDAMIENTO DE QUEBRADA INSUFICIENTE EXTINTORES CUBIERTOS POR CILINDROS PROXIMA RECARGA CERCANA FATLA DE EXTINTORES / SON DE PORTAGAS PRUEBAS SUPERADAS SE COLOCARON CONTENERDORES EN FRENTE DE ESTOS LAS MANGUERAS NO SIRVEN NO HAY CAMILLA NO HAY BOTIQUIN EL QUE ESTA ESTA OBSOLETO AREAS CLASIFICADAS LUBRICANTES DERRAMADOS EN EL PISO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS DESDE EL JEFE DE PLANTA

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas EL PERSONAL NUEVO ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS INSUFCIENTES NO SE REALIZA INADECUADO SE ESTA ENTEGANDO NO SE HA EFECTUADO NO LA USAN

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de Trabajo PLANTA CARTAGENA (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 23 Clasificacin IV Hombres 19 Mujeres 4

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


6 Operativos 16

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES NO CONFORMADA SIN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO

X X X X

OBSERVACIONES GENERALES RED CONTRAINCEDIO ADECUADA / SIN BOTON D EAARANQUE REMOTO/ CUARTO CON LLAVE PERSONAL SIN SEGURIDAD SOCIUAL Y EPPS EN LAS INSTALACIONES IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

Por parte de la Empresa

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoPLANTA VALLEDUPAR (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 10 Mujeres 2

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

RIESGO FSICO
Ruido Iluminacin Radiacin ionizante Radiacin no ionizante Temperaturas altas Temperaturas bajas Vibracin X X X X X X X RAYOS SOLARES OCASIONADO POR CONTACTO ENTRE CILINDROS

RIESGO QUMICO
Lquidos Gases Aerosoles Humos Vapores Polvos inorgnicos Polvos orgnicos Fibras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GLP ALMACENADO MANTENIMENTO DEFICIENTE MANTENIMENTO DEFICIENTE EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL APILAMIENTO INADECUADO EQUIPOS NO ANTI EXPLOSION EN AREAS CLASIFICADAS EQUIPOS CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INADECUADOS EQUIPO PARA DESVALVULAR MANUAL RITMO DE TAREA IMPUESTO POR NECESIDADES COMERCIALES TURNOS PROLONGADOS DE TRABAJO (MAS DE 8 HORAS DIARIAS) TRABAJO CON CUMPLIMIENTO DE METAS CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD TRABAJO REPETITIVO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO CONTACTO CON MATERIAL BIOLOGICO VAPORES "RESIDUOS NO VAPORABLES" INCENDIO EXPLOSION ALMACENAMIENTO DE GLP

RIESGO BIOLGICO
Virus Bacterias Hongos Protozoarios Animales (pelos o plumas)

CARGA FSICA
Manipulacin de cargas Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Sobrecargas y esfuerzos Posiciones extremas (rodillas, cunclillas) Trabajo en contra de gravedad Trabajo prolongado de pie Trabajo prolongado sentado MANIPULACION DE CARGAS CILINDROS DE HASTA 45 KG MANIPULACION DE HERRAMIENTAS TRSNPORTE DE MATERIALES ESFUERZOS REPETITIVOS CARGUES Y DESCARGUES MOVIMIENTO DE CILINDROS OPERACIN DE PIE

RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo Complejidad/Rapidez Estndares altos Falta de motivacin Monotona Alteracin en las relaciones interpersonales Ordenes contradictorias Ritmo de trabajo Trabajo aislado Trabajo de alta concentracin

RIESGO MECNICO
Maquinaria en mal estado Maquinaria sin guardas Maquinaria sin anclar Maquinaria sin freno de seguridad Equipos a presin Equipos defectuosos Herramienta defectuosa Herramienta inapropiada Vehculos sin mantenimiento Manejo inapropiado de Cilindros Equipos Inseguros

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoPLANTA VALLEDUPAR (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 10 Mujeres 2

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS CLASIFICADAS SIN CUMPLIEMITO DE RETIE PISOS CON PROTECCION INADECUADA

RIESGO ELCTRICO
Cables defectuosos Cables sueltos Instalaciones defectuosas Tomas defectuosas Interruptores defectuosos Tableros sin proteccin Tableros sin identificar Sobrecarga de circuitos Equipos sin polo a tierra X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos Areas de maniobras peligrosas Escaleras peligrosas Andamios peligrosos Pasillos obstaculizados Sin salidas de emergencia Riesgo de Inundacin Terrenos inestables Sealizacion

ESCALERAS SIN BARANDAS / TANQUES SIN ESTRUCTURA PARA ACCESO

INSUFICIENTE

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIN


Extintores ocultos Extintores con carga vencida Sin extintores Operacin de la Red Humenda Gabinetes obstruidos Mangueras en mal estado Sin camilla o inapropiada Botiqun incompleto Sin directorio de emergencia Escape de gases peligrosos Derrames peligrosos PROXIMA RECARGA CERCANA EXTINTORES INSUFICIENTES NO SUPERO PRUEBAS GABINETE OK LAS MANGUERAS NO SIRVEN NO HAY CAMILLA NO HAY BOTIQUIN NO HAY AREAS CLASIFICADAS LUBRICANTES DERRAMADOS EN EL PISO DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY DELIUNCUENCIA COMUN, GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY NO DIFUNDIDOS NO DIFUNDIDOS DESDE EL JEFE DE PLANTA EL PERSONAL NUEVO ALMACENAMIETO INADECUADO DE LUBRICANTES RESIDUOS Y BASURAS AGUA POTABLE INSUFCIENTES NO SE REALIZA / EXISTEN ROEDORES Y MURCIELAGOS COMO VECTORES INADECUADO SE ESTA ENTEGANDO NO SE HA EFECTUADO SE USA POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIONES

RIESGO PBLICO
Atentados Atracos y robos Secuestro y extorsin Manifestaciones, azondas Enfrentamiento armado

RIESGO ADMINISTRATIVO
Manual de funciones Estndares y mtodos de trabajo

FACTOR HUMANO
Desacato de normas de seguridad Abuso de confianza Desconocimiento de las normas

SANEAMIENTO BSICO
Almacenamiento de residuos Suministro de agua potable Servicios sanitarios Manejo y control de plagas Disposicin final de residuos Dotacin de EPP Capacitacin en uso de EPP Uso de EPP Aseo y almacenamiento de EPP Brigada conformada Entrenamiento Plan de Contingencia Comit de Ayuda Mutua

ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

PREPARACION PARA LAS EMERGENCIAS


NO CONFORMADA SIN ENTRENAMIENTO EN REVISION NO

OBSERVACIONES GENERALES RED CONTRAINCEDIONO ADECUADA / EL BOTON D EAARANQUE NO OPERA PERSONAL SIN SEGURIDAD SOCIUAL Y EPPS EN LAS INSTALACIONES IV. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIN PLANEADA Por parte del Centro de Trabajo

Por parte de la Empresa

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Proceso / rea / Seccin Centro de TrabajoPLANTA VALLEDUPAR (PORTAGAS)
No. de Trabajadores 12 Clasificacin IV Hombres 10 Mujeres 2

FECHA DE INSPECCION Jun-11

AREA DE ENVASADO Y ALMACENAMIENTO


3 Operativos 9

Administrativos

Maque con X la calificacin del Factor de Riesgo

II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN PLANEADA A = ALTO M = MEDIO B = BAJO


A M B NA

NA = NO APLICA

FACTORES DE RIESGOS

CALIFICACIN DEL FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS CARGO CARGO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMAS

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS I. INFORMACIN DEL CENTRO DE TRABAJO Centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo donde se realiza la inspeccin planeada Proceso / rea / Seccin: Escriba el nombre del proceso, rea o seccin del Centro de Trabajo donde se realiza la inspeccin planeada Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica del proceso rea o seccin, donde se realiza la inspeccin planeada de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1607/2002 Clase de Riesgo: escriba la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al proceso rea o seccin en donde se realiza el inspeccin planeada. Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores asociados al proceso rea o seccin en donde se realiza el inspeccin planeada. (temporales, contrato y planta) Clasificacin: Escriba el nmero de trabajadores de la empresa clasificados por SEXO (hombres, mujeres) y NIVEL (administrativos, operativos) Nota: Dejar en blanco los items de direccin, telfonos, Email, FAX, ciudad o municipio y departamento; si la empresa solo tiene un Centro de Trabajo Direccin: Escriba la direccin del Centro de Trabajo. Telfonos: Escriba el nmero o los nmeros de telfonos del centro de trabajo Email: Escriba el Email del centro de trabajo FAX: Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin en el centro de trabajo Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada el centro de trabajo Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada el centro de trabajo II. INFORMACIN DE LA INSPECCIN Factores de Riesgo: factores de riesgos presentes en el proceso, rea o seccin donde se realiza la insopeccin planeada Calificacin del riesgo: Marcar con una X si el Factor de Riesgo es ALTO = A, MEDIO = M, BAJO = B o NO APLICA = NA CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO ALTO (A) = Podra ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, prdida de alguna parte del cuerpo o daos de considerable valor. MEDIO (M) = Podra ocasionar una lesin o enfermedad grave con incapacidad temporal, o dao a la propiedad de consideracin media. BAJO (B) = Podra ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daos menores. Calificar bajo cuando el factor de riesgo esta controlado. NO APLICA (NA) = No existe el factor de riesgo en el proceso, rea seccin Observaciones: Ampliar la informacin sobre los factores de riesgos, especialmente los de calificacin ALTA Y MEDIA. III. INFORMACIN DE LA INSPECCIN Por parte de la empresa: Responsable por parte de la empresa en la inspeccin planeada Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que participo por parte de la empresa en la inspeccin planeada Cargo: Especifique el cargo de la persona que participo por parte de la empresa en la inspeccin planeada Por parte de la ARP: Responsable por parte de la ARP en la inspeccin planeada Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que realizo la inspeccin planeada por parte de la ARP Cargo: Especifique el cargo de la persona que realizo la inspeccin planeada por parte de la ARP