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INTEGRANTES CAROL ARNEDO CABRALES ROSANA DE LA BARRERA IRIARTE JORGE BARRIOS RODELO EVELY GALLARDO GONZALEZ JUAN DAVID EBRATT MARTINEZ CARLOS TORRES GUETTE
JORNADA NOCTURNA
CARTAGENA D. T. y C.
INTRODUCCION
Unas de las principales preocupaciones de una compaa debe ser el control de los factores de riesgos que atenta contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, inciden do negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando adems graves implicaciones en el mbito laboral, familiar y social.
La administracin y la gerencia de toda compaa deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en prctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organizacin Internacional de Trabajo toda empresa debe elaborar un Programa de Salud Ocupacional pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria. Debido a esto se relacionara un estudio de la identificacin de factores de riesgos de seguridad e higiene industrial en una empresa del sector productivo, con la finalidad de analizarlos y tener conocimientos acerca de los procedimientos a seguir segn el programa de salud ocupacional, apoyndonos en metodologas que nos servirn de gua para la realizacin de este proyecto.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Investigar, analizar e identificar los factores de riesgos que estn relacionados con seguridad industrial e higiene industrial en una empresa, con el objetivo de poner en conocimiento todo aquello que les puede ser nocivos dentro de su lugar de trabajo adems de saber establecer de manera correcta los procesos para su buen control de manera que no se vean afectados los trabajadores en accidentes de trabajos y/o enfermedades profesionales.
OBJETIVOS ESPECFICOS Identificacin de los puestos de trabajos que se vean ms afectados por factores de riesgos. Identificar los Factores de Riesgos de seguridad e higiene industrial existentes en la empresa, con el fin de poner en prctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. Priorizar los factores de riegos en el puesto de trabajo segn su incidencia e impacto en la salud de los trabajadores. Prevenir los efectos a la salud ocasionada por el factor de riesgo fsico optimizando las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Identificar los mtodos ms efectivos para la identificacin de factores de riesgos de seguridad e higiene industrial.
contaminacin ambiental, sustancias infecciosas y toxicas, Sustancia inflamables y explosivas. En donde nos mencionan los diferentes factores que hacen posible su identificacin en la empresa.
MARCO METODOLOGICO
METODO RAM
La Matriz de Evaluacin de Riesgos es una herramienta para la evaluacin cualitativa de los riesgos y facilita la clasificacin de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, relacin con clientes, bienes e imagen de la Empresa. Los ejes de la matriz segn la definicin de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad. 1er paso: EVALUACIN DE LAS CONSECUENCIAS Debe hacerse basndose en lo que podr o podra haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes o en lo que realmente ocurri. En donde se pueden dividir entre consecuencias reales y potenciales. Ej.
Situacin hipottica
De una gra cae una carga a un metro de una persona
Consecuencia real
Dao a la carga
Consecuencia potencial
Lesin fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga
Muerte
2do Paso: EVALUACIN DE LA PROBABILIDAD. El eje horizontal representa la medicin de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la consecuencia identificada. Los niveles de las probabilidades son
A No ha ocurrido en la industria. B Ha ocurrido en la industria. C Ha ocurrido en nuestra Empresa. D Sucede varias veces por ao en nuestra Empresa. E Sucede varias veces por ao en la Unidad, Superintendencia o Departamento.
3er paso: CLASIFICACION DE RIESGOS La evaluacin y clasificacin de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos:
El primero es la categora de consecuencia con la cual est relacionada la evaluacin: Personas (PE), Econmica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM).
El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E
4to paso: SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:
Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar. Conforme el equipo que realizar la evaluacin del riesgo, con mximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluacin.
Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. Determine el riesgo para las categoras de: Personas, Econmicas, Ambiente, Cliente e Imagen de la Empresa.
Estime las consecuencias reales o potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la categora seleccionada. No se requieren datos de precisin, busque consenso de la mayora del equipo que hace el anlisis.
Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa ser la valoracin del riesgo. Para su interpretacin las letras corresponden a: N= Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto.
Repita el proceso para la siguiente categora hasta que cubra todas las posibles prdidas: Personas, Econmica, Ambiente, Cliente e Imagen.
COLOR
RIESGO
TOMANDO DESICIONES
VH
MUY ALTO
Intolerable
ALTO
MEDIO
Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo, Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cmo se controla el riesgo No son suficientes los sistemas de control establecidos; se deben tomar medidas que controlen mejor el riesgo Se deben gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control y calidad establecidos
Buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, la alta direccin define el equipo para la elaboracin del ATS Buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo El coordinador nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba Efectuar Tres Ques: Qu puede salir mal o fallar? Qu puede causar que algo salga mal o falle? Qu podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
L N
BAJO NINGUNO
6to paso: DEFINICION DE LAS CATEGORIAS DE LAS CONSECUENCIAS Las consecuencias se evalan en las siguientes categoras: dao a personas, consecuencias econmicas, efectos en el medio ambiente, afectacin al cliente, e impacto en la imagen de la empresa DAO A PERSONAS. N 0 1 Ninguna Lesin Lesin leve-primeros auxilios- atencin en el lugar de trabajo y no afecta en el rendimiento laboral ni acusa incapacidad. Lesin menor sin incapacidad no afecta el rendimiento laboral ni causan incapacidad. Incapacidad temporal Afectan el rendimiento laboral, como la limitacin a ciertas actividades o requiere unos das para recuperarse completamente. Incapacidad permanente afectan el desempeo laboral por largo tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Muerte. Por accidente o enfermedad profesional DESCRIPCION
2 3 4 5
EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE No 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCION Sin efecto Efectos Leves Efectos menores Contaminaciones Localizadas Contaminaciones mayores Contaminaciones irreparables
EFECTOS EN LOS CLIENTES No 0 1 DESCRIPCION Ningn impacto en los clientes Riesgo de incumplir cualquiera especificacin pactada con el cliente Implicar quejas y/o reclamos
IMPACTO EN LA EMPRESA NO 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCION Ningn impacto Interna Local Regional Nacional Internacional
Este mtodo se aplica mediante el anlisis de tres factores determinantes de peligro. consecuencias. Probabilidad exposicin contina.
Para el desarrollo del mtodo se necesitan, se utilizan unos cuadros de Cuantificacin, los cuales resultan luego de una serie de pruebas; hechas por el autor. Estas permiten, en primer lugar, hallar un valor de riesgo, para enseguida calcular la justificacin o no de la inversin propuesta.
GP= C*P*E
Se definen como el dao, debido al riesgo que se considera ms grave posible, incluyendo desgracias personales y daos a la propiedad . Evaluando los resultados podemos determinar consecuencias como:
Estas consecuencias tendrn valores de asignacin analizados desde 100 puntos para una catstrofe hasta 1 punto para un corte menor
SEVERIDAD catastrofe
CONCECUENCIAS Numerosas muertes, grandes daos que sobrepasan de $10000000 por lo que impide la actividad laboral
VALOR 100
Varias muertes
50
muete
25
15
Lesiones leves
Pequeas heridas
PROBABILIDAD:
La posibilidad que, una vez presentada la situacin de riesgo, se origine el accidente. Habr que tener en cuenta la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el accidente.
NOTA: El accidente puede originarse en minutos, horas, das. Los valores asignados para la probabilidad de un accidente es de: muy probable y esperada=10 hasta uno a un milln o prcticamente imposible que suceda=0,1
3 1
0.5
Secuencia prcticamente imposible, uno en un milln nunca ha sucedido a pesar de la exposicin por varios aos
0.1
Este factor se determina mediante la frecuencia con la que representa la situacin de riesgo. NOTA: Este puede ser el primer acontecimiento indeseado que probablemente inicie la secuencia del accidente. Estas probabilidades se valoraran desde: continuamente= 10puntos, hasta 0,5 puntos para extremadamente remota.
exposicin Muchas veces al da Una vez por da Una vez por semana o una vez al mes Una vez por mes o una vez por ao Se ha sabido que ocurre
valor 10 6 3 2 1
Remotamente posible No se sabe que a ocurrido , pero se considera que puede ocurrir
0.5
APLICACIN DE LOS TRES FACTORES DETERMINANTES Para la aplicacin de las consecuencias, probabilidades y exposiciones continua, utilizaremos el siguiente formulario de evaluacin. Nota: estos valores sern asignados segn el anlisis profesional del encargado. Una vez que se ha calculado el grado de peligrosidad de cada unos de los riesgos detectados, estos se ordenan segn la gravedad relativa de sus peligros comenzando por el riego del que se ha obtenido el valor ms alto en el grado de peligrosidad. Clasificaremos el riesgo y actuaremos sobre peligrosidad. el en funcin del grado de
GUIA CALIFICATIVA
Grado de peligrosidad Mayor de 400 Clasificacin de riesgo Riesgo muy alto (grave) Actuacin frente al riesgo
Mayor de 200 y 400 Riesgo alto Entre 70 y 200 Entre 20 y 70 Riesgo notable Riesgo moderado
Menos de 20
Riesgo aceptable
Esta justificacin se determina aadiendo dos factores adicionales a la formula del grado de peligrosidad,
FACTOR DE COSTOS
TABLA DE VALORES PARA EL FACTOR DE COSTOS COSTO Mas de 50000 $ De 25000 a 50000 $ De 10000 a 25000 $ De 1000 a 10000 $ De 100 a 1000 $ VALOR 10 6 4 3 2
De 25 a100 $ Menos de 25 $
1 0,5
GRADO DE CORRECION
Es una estimacin del grado de disminucin del riesgo promedio de la accin correctiva propuesta.
TABLA DE VALORES PARA EL GRADO DE CORRECION DESCRIPCION Riesgo 100% eliminado VALOR 1
Riesgo reducido un 75% Pero no completamente Riesgo reducido del 50% al 70%
METODO GTC 45 1er paso: IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS El establecimiento del diagnstico de condiciones de trabajo, se procede a su identificacin mediante el recorrido por las instalaciones de la siguiente manera: Area: ubicacin del rea o sitio de trabajo donde se estn identificando las condiciones de trabajo. Condicin de trabajo. Fuente: condicin que est generando el factor de riesgo. Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar al nivel de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc Nmero de personas expuestas al factor de riesgo Tiempo de exposicin al factor de riesgo Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Controles existentes a nivel del medio de transmisin del factor de riesgo. Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo.
Es la valoracin cualicuantitativa de cada uno de los factores de riesgo identificados esta valoracin permite jerarquizarlos. Grado de peligrosidad (GP),La frmula del grado de peligrosidad es la siguiente:
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIN X PROBABILIDAD
Al utilizar la formula, los valores numricos o pesos asignados a cada factor estn basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el clculo. Se obtiene una evaluacin numrica considerando tres factores: las consecuencias de una posible prdida debida al riesgo, la exposicin a la causa bsica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias. Estos valores se
obtienen de la escala para valoracin de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo. Mediante un anlisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco real de la problemtica, se podr construir una base suficiente slida para argumentar una decisin. Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de peligrosidad as: GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO (GB) GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIO (GM) GRADO DE PELIGROSIDAD ALTO(GA)
Se considera el nmero de trabajadores afectados por cada riesgo a travs de la inclusin de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestin. Este nuevo indicador es el grado de repercusin, el cual se obtiene estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un factor de ponderacin que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cul riesgo debe ser tratado prioritariamente.
Porcentaje de expuesto
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81 al 100%
Factor de ponderacin
1 2 3 4 5
Grado de repercusin bajo (GRB) Grado de repercusin medio (GRM) Grado de repercusin alto (GRA)
El grado de repercusin es el resultado del producto entre el grado de peligrosidad y el factor de ponderacin: GR = GP x FP Una vez obtenido el resultado de ste producto se compara el resultado con la escala anterior y se obtiene la interpretacin para el grado de repercusin (alto, medio o bajo). Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes factores de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusin Escalas para la valoracin de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo
Valor
Consecuencias(*)
10 6
Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39 millones de pesos Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos Probabilidad
Valor
10
Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de actualizacin del 50% Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualizacin del 20% Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo pero es concebible. Probabilidad del 5% Tiempo de exposicin La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da Frecuentemente una vez al da Ocasionalmente o una vez por semana Remotamente posible
Valor 10 6 2 1
C Fuen.
C Medio
C Indiv
MARZO
3s 4s 1s
ABRIL
2s 3s 4s 1s
MAYO
2s 3s 4s
Dar a conocer los integrantes del proyecto. Consultar el marco legal del proyecto, todas la leyes concernientes al tema. Buscar metodologas comunes para la identificacin de factores de riesgos Entregar Anteproyectos al tutor (Gustavo Renteria) Entregar el primer informe oficial del proyecto de aula
BIBLIOGRAFIA Libro: salud ocupacional conceptos bsicos Fernando Henao robledo, salud ocupacional. Conceptos bsicos, Ecoe ediciones, mayo 2010 segunda edicin. lvarez francisco salud ocupacional libro. Principios de seguridad y salud ocupacional.