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GUIA PARA LA IDENTIFICACION DE
LOS PELIGROS Y LA VALORACION
DE LOS RIESGIOS EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
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PRESENTA UN MARCO INTEGRADO DE PRINCIPIOS,
PRCTICAS Y CRITERIOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA MEJOR PRCTICA EN LA
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE
RIESGOS, EN EL MARCO DE LA GESTION DEL
RIESGO DE SEGUIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

SE FUNDAMENTA EN: NTC-OHSAS 18001
BS 8800 Gestin del Riesgo
NTP 330 INSHT
NTC 5254
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
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OBJETO

PROPORCIONAR DIRECTRICES PARA IDENTIFICAR
LOS PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

LAS ORGANIZACIONES PODRN AJUSTAR ESTOS
LINEAMIENTOS A SUS NECESIDADES, TOMANDO EN
CUENTA LA NATURALEZA, EL ALCANCE DE SUS
ACTIVIDADES Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS.
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DEFINICIONES

ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso repentino que
sobreviene por causa o con ocasin del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
Aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes
del empleador o durante la ejecucin de una labor bajo
su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de
trabajo.
(Decisin 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

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ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte
de un proceso de la organizacin, se ha planificado
y estandarizado.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha
planificado ni estandarizado; dentro de un proceso
de la organizacin o actividad de que la
organizacin determine como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecucin.

ANALISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender
la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel
del riesgo.
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CONSECUENCIA: Resultado, en trminos de lesin o
enfermedad, de la materializacin de un riesgo,
expresado cualitativamente o cuantitativamente.

COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud
demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD:
Resultado del procedimiento sistemtico para
determinar el conjunto de variables objetivas de
orden fisiolgico, psicolgico y sociocultural que
determinan el perfil sociodemogrfico y de morbilidad
de la poblacin trabajadora (Decisin 584 CAN).
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DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
Resultado del procedimiento sistemtico para
identificar, localizar y valorar aquellos elementos,
peligros o factores que tienen influencia
significativa en la generacin de riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Se incluyen:
Las caractersticas generales de los locales, instalaciones,
equipos, productos y dems tiles existentes en el lugar de
trabajo.
La naturaleza de los peligros fsicos, qumicos y biolgicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos para la utilizacin de los peligros
citados en el apartado anterior, que influyan en la generacin
de riesgos para los trabajadores.
La organizacin y ordenamiento de las labores incluidos los
factores ergonmicos y psicosociales.
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo
que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte
del cuerpo de una persona.

ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa
identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de
una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas. (Decreto 2566/2009 M.P.S.)

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patolgico
que sobreviene como consecuencia obligada de la
clase de trabajo que desempea el trabajador o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea
determinada por agentes fsicos, qumicos o
biolgicos. (Decreto 2566/2009 M.P.S.)
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Dispositivo
que sirve como medio de proteccin ante un peligro y
que para su funcionamiento requiere de la interaccin
con otros elementos. (Sistema de deteccin contra
cadas).

EVALUACION HIGIENICA: Medicin de los peligros
ambientales presentes en el lugar de trabajo, para
determinar la exposicin ocupacional y riesgo para la
salud, en comparacin con los valores fijados por la
autoridad competente.

EVALUACION DEL RIESGO: Proceso para determinar
el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el
nivel de consecuencia.
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EXPOSICION: Situacin en la cual las personas se
encuentran en contacto con los peligros.

IDENTIFICACION DEL PELIGRO: Proceso para
reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo,
en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o
enfermedad (independiente de su severidad) o
vctima mortal .

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1 Un accidente es un incidente que da
lugar a una lesin, enfermedad o vctima
mortal.
2 Un incidente en el que no hay como
resultado una lesin, enfermedad ni
victima mortal tambin se puede
denominar como "casi- accidente"
(situacin en la que casi ocurre un
accidente)
3 Una situacin de emergencia es un tipo
particular de accidente.
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LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el
que se realizan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la organizacin.

MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s)
con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

MONITOREO BILOGICO: Evaluacin peridica de
muestras biolgicas (ejemplo sangre, orina, heces,
cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los
trabajadores a fin de hacer seguimiento a la
exposicin a sustancias qumicas, a sus
metabolitos o a los efectos que stas producen en
los trabajadores.
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NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la
relacin esperable entre
(1) el conjunto de peligros detectados y su relacin
causal directa con posibles incidentes y
(2) con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.

NIVEN DE EXPOSICION (NE): Es la situacin* de
exposicin a un riesgo que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del
nivel de deficiencia) por el nivel de exposicin.
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NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de
la severidad de las consecuencias.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo
resultante del producto del nivel de probabilidad
por el nivel de consecuencia.

PARTES INTERESADAS: Persona o grupo dentro o
fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por
el desempeo de seguridad y salud ocupacional de
una organizacin .
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PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de
dao en trminos de enfermedad o lesin a las
personas, o una combinacin de estos.

PERSONAL EXPUESTO: Nmero de personas que
estn en contacto con peligros.

PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que
ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
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RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que
ocurra(n) un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de lesin o
enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposicin(es).

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido
a un nivel que la organizacin puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia
poltica en seguridad y salud ocupacional.
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VALORACION DE LOS RIESGOS:
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia
de los controles existentes, y de decidir si el(los)
riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no.

VLP: "Valores lmite permisible" son valores
definidos por la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP
se define como la concentracin de un
contaminante qumico en el aire, por debajo del cual
se espera que la mayora de los trabajadores
puedan estar expuestos repetidamente, da tras da,
sin sufrir efectos adversos a la salud.
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EN COLOMBIA, LOS NIVELES MAXIMOS
PERMISIBLES SE FIJAN DE ACUERDO CON LA
TABLA Thershold Limit Values (TLV),
ESTABLECIDA POR LA AMERICAN
CONFERENCE OF GUBERNAMENTAL
INDUSTRIAL HIGIENISTS (ACGIH), A MENOS
QUE SEAN FIJADOS POR ALGUNA
AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE
(Resolucin 2400 de 1979, Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, artculo 154).
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IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE LOS
RIESGOS

PROPOSITO:

Entender los peligros que se puedan generar en el
desarrollo de las actividades, con el fin de que la
organizacin pueda establecer los controles necesarios,
al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.

La valoracin de los riesgos es la base para la gestin
proactiva de SISO, liderada por la alta direccin como
parte de la gestin integral del riesgo, con la participacin
y compromiso de todos los niveles de la organizacin y
otras partes interesadas.
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Independientemente de la complejidad de la
valoracin de los riesgos, sta debera ser un
proceso sistemtico que garantice el cumplimiento
de su propsito.

Todos los empleados deberan identificar y
comunicar a su empleador los peligros asociados a
su actividad laboral. Los empleadores tienen el
deber legal de evaluar los riesgos derivados de
estas actividades laborales.
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El procedimiento de valoracin de riesgos segn la GUIA
est destinado a ser utilizado en:

Situaciones en que los peligros puedan afectar la
seguridad o la salud y no haya certeza de que los
controles existentes o planificados sean adecuados, en
principio o en la prctica.

Organizaciones que buscan la mejora continua del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y
el cumplimiento de los requisitos legales.

Situaciones previas a la implementacin de cambios en
sus procesos e instalaciones.
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Esta metodologa debera estructurarse y aplicarse de tal
forma que ayude a la organizacin a:

Identificar los peligros asociados a las actividades en el
lugar de trabajo.
Valorar los riesgos derivados de estos peligros.
Determinar las medidas de control.
Establecer y mantener la seguridad y salud de sus
trabajadores y otras partes interesadas.

Tomar decisiones en cuanto a la seleccin de
maquinaria, materiales, herramientas, mtodos,
procedimientos, equipo y organizacin del trabajo con
base en la informacin recolectada en la valoracin de
los riesgos.
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Comprobar si las medidas de control existentes en el
lugar de trabajo son efectivas para reducir los
riesgos.

Priorizar la ejecucin de acciones de mejora
resultantes del proceso de valoracin de los riesgos.

Demostrar a las partes interesadas que se han
identificado todos los peligros asociados al trabajo y
que se han dado los criterios para la implementacin
de las medidas de control necesarias para proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA
IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y LA
VALORACION DE LOS RIESGOS

Designar un miembro de la organizacin, as como
proveer los recursos necesarios para promover y
gestionar la actividad.

Tener en cuenta la legislacin vigente y otros
requisitos.

Consultar con las partes interesadas pertinentes;
comunicarles lo que se ha planificado hacer y
obtener sus comentarios y compromisos.
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Determinar las necesidades de entrenamiento del
personal o grupos de trabajo para la identificacin
de los peligros y la valoracin de los riesgos e
implementar un programa adecuado para
satisfacerlas.

Documentar los resultados de la valoracin.

Realizar evaluaciones higinicas y/o monitoreos
biolgicos, si se requiere.

Tener en cuenta los cambios en los procesos
administrativos y productivos, procedimientos,
personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
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Tener en cuenta las estadsticas de incidentes
ocurridos y consultar informacin de gremios u
organismos de referencia en el tema.

Considerar las disposiciones de seguridad y salud en
el lugar de trabajo por evaluar.

Establecer criterios internos de la organizacin para
que los evaluadores emitan conceptos objetivos e
imparciales.

Verificar que las personas que realicen esta actividad
tengan la competencia.
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Entrenar grupos de personas que participen en la
identificacin de los peligros y la valoracin de los
riesgos con el objetivo de fortalecer esta actividad.

Considerar la valoracin de los riesgos como base
para la toma de decisiones sobre las acciones que se
deben implementar (medidas de control de los
riesgos).

Asegurar la inclusin de todas actividades rutinarias y
no rutinarias que surjan en el desarrollo de las
actividades de la organizacin.

Consultar personal experto en S. y SO, cuando la
organizacin lo considere.
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ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y
VAORAR LOS RIESGOS

a) Definir el instrumento para recolectar la
informacin, por ejemplo Matriz de Riesgos.

b) Clasificar los procesos, las actividades y las
tareas: Preparar una lista de los procesos de trabajo
y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas. Incluir instalaciones, planta, personas y
procedimientos.

c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos
relacionados con cada actividad laboral.
Considerar quin, cundo y cmo se afectan.
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d) Identificar los controles existentes: relacionar
todos los controles que la organizacin ha
implementado para reducir los riesgos.

e) Valorar el riesgo:
- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada
peligro incluyendo controles implementados.
Considerar la eficacia de los controles , as como la
probabilidad y las consecuencias si estos fallan.

- Definir criterios para determinar la aceptabilidad del
riesgo.

- Definir si el riesgo es aceptable. Determinar la
aceptabilidad, decidir si los controles de SISO son
suficientes para el control y cumplir los requisitos
legales.
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f) Elaborar el plan de accin para el control de los
riesgos a fin de mejorar los controles existentes si
es necesario, o atender cualquier otro asunto que
lo requiera.

g) Revisar la conveniencia de plan de accin : re-
valorar los riesgos con base en los controles
propuestos y verificar que los riesgos sern
aceptables.

h) Mantener y actualizar:

- Seguimiento y actualizacin a los controles nuevos y
existentes.
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- Asegurar que los controles implementados son
efectivos y que la valoracin de los riesgos est
actualizada.

- Documentar el seguimiento a la implementacin
de los controles establecidos en el Plan de
Accin que incluya: Responsables. Fechas de
Programacin. Ejecucin. Estado actual.

Esto debe hacer parte de la trazabilidad de la
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE
INFORMACION

Las organizaciones deberan contar con una herramienta
para consignar de forma sistemtica la informacin. Por
ejemplo:

a. Proceso.
b. Zona/Lugar.
c. Actividades.
d. Tareas.
e. Rutinaria (Si o No)
f. Peligro.
- Descripcin.
- Clasificacin
g. Efectos posibles.
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h) Controles existentes.

- Fuente.
- Medio.
- Individuo.

i) Evaluacin del riesgo.

- Nivel de Deficiencia (ND).
- Nivel de Exposicin (NE).
- Nivel de Probabilidad (NP). (NP = ND X NE)
- Interpretacin del Nivel de Probabilidad.
- Nivel de Consecuencia.
- Nivel de Riesgo (NR) e intervencin.
- Interpretacin del Nivel de Riesgo.
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j) Valoracin del Riesgo.

- Aceptabilidad del Riesgo.

k) Criterios para establecer controles.

- Nmero de expuestos.
- Peor consecuencia.
- Existencia del requisito legal especfico asociado (Si o
No)

l) Medidas de Intervencin.

- Eliminacin.
- Sustitucin.
- Controles de Ingeniera.
- Controles Administrativos, sealizacin, advertencia.
- Equipos / Elementos de proteccin personal.
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CLASIFICAR LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y
LAS TAREAS

Un trabajo preliminar indispensable para la
evaluacin de riesgos es preparar una lista de
actividades de trabajo, agruparlas de manera
racional y manejable y reunir la informacin
necesaria sobre ellas. Es vital incluir, por ejemplo,
tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que
el trabajo diario o tareas rutinarias de produccin.

Las organizaciones deberan establecer los
criterios de clasificacin de los procesos,
actividades y tareas, que se adapte a su operacin
y necesidades.
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1. reas geogrficas dentro o fuera de las instalaciones.
2. Etapas en el proceso de produccin o en la prestacin
de un servicio.
3. Trabajo planificado y reactivo.
4. Tareas especificas, por ejemplo, conduccin.
5. Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: Diseo,
instalacin, mantenimiento, reparacin y disposicin.
6. Diferentes estados de la operacin de la planta o
equipo que permitan estados transitorios como
paradas y arranques donde las medidas de control
pueden ser diferentes a las de la operacin normal.
7. Generacin de riesgos debido a una distribucin
particular de equipos o instalaciones, por ejemplo.
Rutas de escape, equipos peligrosos como calderas,
hornos, generadores, etc.
8. Tareas propias o subcontratadas.
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Sobre PROCESOS, ACTIVIDADES, TAREAS tener en
cuenta:

* Descripcin del proceso, actividad o tarea (Duracin y
Frecuencia).
Interaccin con otros procesos, actividades y tareas.
Nmero de trabajadores involucrados.
Partes interesadas ( Visitantes, contratistas, el pblico,
vecinos, entre otros).
Procedimientos, Instructivos de trabajo relacionados.
Maquinaria, equipos y herramientas.
Plan de Mantenimiento.
Manipulacin de herramientas.
Servicios utilizados, como por ejemplo: Aire
comprimido.


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Sobre PROCESOS, ACTIVIDADES, TAREAS tener en
cuenta:

Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de
trabajo (Humos, gases, vapores, lquidos, polvos,
slidos) su contenido y recomendacin (Hoja de
Seguridad MSDS).
Requisitos legales y normas relevantes aplicables.
Medidas de control establecidas.
Sistemas de Emergencia (Equipo de emergencia, rutas
de evacuacin, facilidades para la comunicacin y apoyo
externo en caso de emergencia).
Datos de Monitoreo reactivo: Histrico de incidentes
asociados con el trabajo que se est realizando, el
equipo y sustancias empleadas.
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IDENTIFICAR LOS PELIGROS

1. DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LOS PELIGROS.

Se recomienda plantear una serie de preguntas como:

Existe una situacin que pueda generar dao?

Quin (o qu) puede sufrir dao?

Cmo puede ocurrir el dao?

Cundo puede ocurrir el dao?


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2. EFECTOS POSIBLES.

Se debera tener en cuenta preguntas como.

Cmo pueden ser afectados el trabajador o la parte
interesada expuesta.

Cul es el dao que le(s) puede ocurrir?

Se debera tener cuidado que los efectos descritos
describan las consecuencias de cada peligro
identificado, es decir consecuencias a corto plazo
como los de seguridad (AT), y las de largo plazo (EP)
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CATEGORIA
DE DAO
DAO LEVE DAO
MODERADO
DAO EXTREMO



Salud
Molestias e
irritacin (Dolor
de cabeza),
enfermedad
temporal que
produce malestar
(Diarrea)
Enfermedades
que causan
incapacidad
temporal
(Prdida parcial
de la audicin,
dermatitis, asma,
Enfermedades
agudas o crnicas,
que generan
incapacidad
permanente
parcial o muerte.



Seguridad
Lesiones
superficiales,
heridas de poca
profundidad,
contusiones,
irritacin del ojo
por material
particulado
Laceraciones ,
heridas
profundas,
quemaduras de
primer grado,
conmocin
cerebral,
esguinces graves,
fracturas de
huesos cortos.
Lesiones que
generan
amputaciones,
fractura de huesos
largos, trauma
crneo enceflico,
quemaduras de
2. Y 3. Grado,
alteraciones
severas de mano.
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IDENTIFICAR CONTROLES EXISTENTES

Identificar los controles existentes para cada uno de
los peligros identificados, y clasificarlos.

Fuente.

Medio.

Individuo.

Se deberan considerar los controles administrativos
que la organizacin ha implementado para disminuir
el riesgo. E. Inspecciones. Ajustes a procedimientos,
horarios de trabajo, entre otros.

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La suficiencia de los controles
existentes.

La definicin de los criterios de
aceptabilidad.

La decisin de si son aceptables o no,
con base en los criterios definidos
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Aspectos operacionales, tcnicos,
financieros, sociales y otros.
Objetivos y Metas de la organizacin.
Su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
Cumplimiento de los requisitos legales.
Opiniones de las partes interesadas.
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DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
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NR = NP X NC
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia.
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EVALUACION DE LOS RIESGOS


Corresponde al proceso de determinar la Probabilidad
de que ocurran eventos especficos y la magnitud de
sus consecuencias.


NIVEL DE RIESGO
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NP = ND X NE
ND = Nivel de Deficiencia.
NE = Nivel de Exposicin.
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
EVALUACION DE LOS RIESGOS




Corresponde al proceso de determinar la Probabilidad
de que ocurran eventos especficos y la magnitud de
sus consecuencias.


NIVEL DE PROBABILIDAD
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
NIVEL DE
DEFICIENCIA
VALOR
DE ND
SIGNIFICADO


Muy Alto (MA)


10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy
posible la generacin de incidentes o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.

Alto (A)

6
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Medio (M)

2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia,
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Bajo (B)
No se
Asigna
Valor
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.
El riesgo est controlado.
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E
V
A
L
U
A
C
U
I
O
N
FORMA
CUANTITATIVA
FORMA
CUALITATIVA
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
Para los Riesgos Higinicos (fsico, qumico, biolgico,
etc. la definicin del ND puede hacerse:
(ANEXO D) (ANEXO C)
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DE
EXPOSICION
VALOR
DE NE
SIGNIFICADO

Continua (EC)

4
La situacin de exposicin se presenta sin
interrupcin o varias veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situacin de exposicin se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional
(EO)

2
La situacin de exposicin se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de
tiempo corto.
Espordica
(EE)

1
La situacin de exposicin se presenta de manera
eventual.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
NIVEL DE
PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICION (NE)
4 3 2 1
NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)
10 MA - 40 MA - 30 A -20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A -12 M - 6
2 M -8 M - 6 B - 4 B - 2
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES
DE PROBABILIDAD
NIVEL DE
PROBABILIDAD
VALOR DE
NP
SIGNIFICADO

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24
Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con
exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A)

Entre 20 y 10
Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien
situacin muy deficiente con exposicin ocasional o espordica.
La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en
la vida laboral.

Medio (M)

Entre 8 y 6
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin
mejorable con exposicin continuada o frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.


Bajo (B)


Entre 4 y 2
Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o
situacin sin anomala destacable con cualquier nivel de
exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
Nivel de
Consecuencias

NC
SIGNIFICADO
DAOS PERSONALES
Mortal o
Catastrfico (M)
100 Muerte (S)

Muy Grave (MG)

60
Lesiones o enfermedades graves
irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con
Incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren
hospitalizacin
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
NR = NP X NC
Nivel de Probabilidad
40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2


Nivel de
Consecuencias
(NC)
100
I
4000-2400
I
2000-1200
I
800-600
II
400-200
60 I
2400-1440
I
1200-600
II
480-360
II 200
III 120
25 I
1000-600
II
500-250
II
200-150
III
100-50
10 II
400-240
II 200
III 100
III
80-60
III 40
IV 20
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
NIVEL DEL
RIESGO
VALOR DE NR SIGNIFICADO

I

4000 - 600
Situacin crtica. Suspender actividades hasta
que el riesgo est bajo control. Intervencin
urgente.

II

500 - 150
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Sin embargo suspenda actividades
si el nivel de riesgo est por encima o igual de
360.
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sera conveniente
justificar la intervencin y su rentabilidad


IV


20
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
acepable.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DECIDIR SI EL RIESGO ES ACEPTABLE O NO

Al determinar el Nivel de Riesgo, la organizacin
debera decidir cules riesgos son aceptables y
cules no.

La evaluacin completamente cuantitativa
permite evaluar el riesgo antes de decidir el nivel
que se considera aceptable o no aceptable.

Con mtodos semicuantitativos, como la Matriz
de Riesgos, la organizacin debera establecer
cules categoras son aceptables y cules no.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
I No Aceptable.
II No Aceptable o Aceptable con control especifico.
III Aceptable.
IV Aceptable.
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Al aceptar un riesgo especfico, se debera tener en
cuenta el nmero de expuestos y las exposiciones a
otros peligros, que puedan aumentar o disminuir el
Nivel de Riesgo en una situacin particular.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL
CONTROL DE LOS RIESGOS
Los Niveles de Riesgo, forman la base
para decidir si se requiere mejorar los
controles y el plazo para la accin.

Muestra el tipo de control y la urgencia
que se debera proporcionar al control
del riesgo.

El resultado de una valoracin de los
riesgos debera incluir un inventario de
acciones, en orden de prioridad, para
crear, mantener o mejorar los controles.
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CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
Numero de
trabajadores
expuestos:
Para identificar
el alcance y
control que se
va a
implementar.
Peor consecuencia.
Aunque se han
identificado los
efectos posibles. El
control que se va a
implementar evite
siempre la peor
consecuencia por
exposicin.
Existencia del
requisito legal
asociado. Tener
parmetros de
priorizacin en la
implementacin
de medidas de
control.
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Controles nuevos
o mejorados,
viables
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
M
E
D
I
D
A
S

D
E

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
O
N

2. SUSTITUCION
3. CONTROLES DE INGENIERIA
4.CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Determinar si los
controles existentes
son suficientes o
necesitan mejorarse
5. EQUIPOS Y EP.P.
1. ELIMINACION
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
I
n
d
u
c
c
i

n

Anlisis
de la norma
Auto diagnstico
Plan de
evaluacin
Recoleccin
Evidencias
Evidencias
cumplen?
SI
NO
CERTIFICACION
LABORAL
Plan de
Mejoramiento
Inscripcin
Auditoria
Planeacin
Evaluacin Competencias Laborales
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1. Adaptacin del trabajo al individuo.
Ejemplo. Tener en cuenta las capacidades
fsicas y mentales de la persona.

3. Buenas prcticas establecidas en el control
del peligro particular que se considera.

.
2. La necesidad de una combinacin de
controles , combinacin de elementos de la
jerarqua anterior.
Ejemplo. Controles de ingeniera y
administrativos.
4. Utilizacin de nuevas tecnologas para
mejorar los controles.



AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS
RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL
CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES


UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
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5. Usar medidas que protejan a todos.
Ejemplo: Mediante la seleccin de controles de
ingeniera que protejan a todos en las cercana
del riesgo.
7. Los tipos bsicos habituales de falla
humana.
Ejemplo: Falla simple de una accin repetida
con frecuencia de lapsos de memoria o
atencin, falta de comprensin o juicio.

.
6. El comportamiento humano y si una
medida de control particular ser aceptada
y se puede implementar efectivamente.


8. La necesidad de introducir un
mantenimiento planificado.
Ejemplo: Guardas de la maquinaria.


AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS
RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL
CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES


UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


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9. La posible necesidad de disposiciones en
caso de emergencias/contingencias en donde
fallan los controles del riesgo..


10. La falta potencial de familiaridad con el
lugar de trabajo y los controles existentes de
quienes no tienen un empleo directo en la
organizacin. Visitantes o turistas.


AL APLICAR UN CONTROL DETERMINADO DETERMINAR LOS COSTOS
RELATIVOS, LOS BENEFICIOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS Y AL
CONFIABILIDAD DE LAS OPCIONES


UNA ORGANIZACIN DEBERIA TENER EN CUENTA:


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La Organizacin debera generar un
proceso de revisin del Plan de Accin.
Con personal interno o externo, o
ambos.
Garantizar que el proceso de
valoracin de riesgos y de
establecimiento de criterios es
correcto.
La ejecucin del proceso es eficaz.
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
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La frecuencia
se puede dar
por:
La necesidad de determinar si
los controles para el riesgo
existentes son eficaces y
suficientes

LA ORGANIZACIN
DEBERIA IDENTIFICAR
LOS PELIGROS Y
VALORAR LOS RIESGOS
PERIODOCAMENTE.
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
La necesidad de responder a
nuevos peligros.
La necesidad de responder a
los cambios que la propia
organizacin ha llevado a cabo.
Cambios en la legislacin.
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La frecuencia
se puede dar
por:
La necesidad de responder a
retroalimentacin de las
actividades de seguimiento,
investigacin de incidentes,
situaciones de emergencia o los
resultados de las pruebas
De los procedimientos de
emergencia

LA ORGANIZACIN
DEBERIA IDENTIFICAR
LOS PELIGROS Y
VALORAR LOS RIESGOS
PERIODOCAMENTE.
SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
Factores externos.
Ej. Problemas de salud
ocupacional que se presenten.
Avances en las tecnologas de
control.
La diversidad cambiante en la fuerza
de trabajo incluidos los contratistas.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
ELABORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL
CONTROL DE LOS RIESGOS
Las revisiones peridicas pueden ayudar a asegurar
la consistencia en las valoraciones de los riesgos
llevadas a cabo, por diferente personal, en
diferentes momentos.
Donde las condiciones hayan cambiado o haya
disponibles mejores tecnologas para manejo de
riesgos. Se deberan hacer las mejoras necesarias.

NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO
NUEVAS VALORACIONES DE LOS
RIESGOS CUANDO UNA REVISION
PUEDE DEMOSTRAR QUE LOS
CONTROLES EXISTENTES O LOS
PLANIFICADOS SIGUEN SENDO
EFICACES.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
LA ORGANIZACIN DEBERIA CONSERVAR LAS
DIFERENTES VERSIONES DE ACTUALIZACION
DE LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y
VALORACION DE RIESGOS, CON EL FIN DE
PODER VER SU PROGRESO Y TRAZABILIDAD
AL PROCESO.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
TABLA DE PELIGROS
BACTERIAS
VIRUS
PARASITOS
BIOLOGICOS
HONGOS
PICADURAS
MORDEDURAS
RICKETSIAS
FLUIDOS O
EXCREMENTOS
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TABLA DE PELIGROS
ILUMINACION
(Luz visible por exceso
o deficiente)
RUIDO
(Impacto-Intermitente-
Continuo)
TEMPERATURAS
EXTREMAS
(Calor Fro)
FISICOS
VIBRACION
(Cuerpo entero,
segmentaria)
PRESION
ATMOSFERICA
(Normal Ajustada)
RADIACIONES
IONIZANTE
Rayos X Alfa
Beta - Gamma
RADIACIONES NO
IONIZANTES
(Lser-Ultravioleta-
Infrarroja-
Radiofrecuencia-
Microondas)
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TABLA DE PELIGROS

FIBRAS
POLVOS
ORGANICOS
INORGANICOS
GASES Y
VAPORES
QUIMICOS
LIQUIDOS
(Nieblas y
Rocos)
HUMOS
MATALICOS NO
METALICOS
MATERIAL
PARTICULADO
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TABLA DE PELIGROS
POSTURA
(Prolongada
mantenida,
forzada,
antigravitacional)
MOVIMIENTO
REPETITIVO
BIOMECANICOS
MANIPULACION
DE CARGAS
ESFUERZO
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
LOCATIVO
PUBLICOS
(Robos. Atracos. De
orden pblico, Asaltos.
ELECTRICO (Alta
y Baja tensin.
Esttica
CONDICIONES
DE SEGURIDAD
TECNOLOGICO
Explosin. Fuga.
Derrame.
Incendio
ACCIDENTE
DE TRANSITO
TRABAJ O EN
ALTURAS
MECANICO
(Elementos o partes de
mquinas. Herramientas.
Equipos. Piezas a trabajar.
Materiales proyectados
solidos o fluidos)
ESPACIOS
CONFINADOS
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TABLA DE PELIGROS
TERREMOTO
SISMO
INUNDACION
FENOMENOS
NATURALES
VENDAVAL
DERRUMBE
PRECIPITACIONES
TSUNAMIS
AVALANCHAS
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
TABLA DE PELIGROS
TENER EN CUENTA
UNICAMENTE LOS PELIGROS DE
FENOMENOS NATURALES QUE
AFECTAN LA SEGURIDADY
BIENESTAR DE LAS PERSONAS
EN EL DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD.

EN EL PLAN DE EMERGENCIAS
DE CADA EMPRESA, SE
CONSIDERAN TODOS LOS
FENOMENOS NATURALES QUE
PUDIERAN AFECTARLA.
FENOMENOS
NATURALES
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TABLA DE PELIGROS
GESTION ORGANIZACIONAL
(Estilo de mando. Pago. Contratacin.
Participacin. Induccin y
Capacitacin. Bienestar Social.
Evaluacin real del desempeo.
Manejo de cambios.
PSICOSOCIAL
CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIN
DEL TRABAJ O
(Comunicacin. Tecnologa. Organizacin
del trabajo. Demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor)
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TABLA DE PELIGROS
CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL
DE TRABAJ O
(Relaciones. Cohesin. Calidad de
interacciones. Trabajo en equipo.


PSICOSOCIAL
CONDICIONES DE LA TAREA
(Carga mental. Contenido de la tarea.
Demandas emocionales. Sistemas de
control. Definicin de roles.
Monotona.
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TABLA DE PELIGROS
INTERFASE PERSONA TAREA
(Conocimientos . Habilidades en relacin
con la demanda de la tarea. Iniciativa.
Autonoma y reconocimiento.
Identificacin de la persona con la tarea y
la organizacin.
PSICOSOCIAL
J ORNADA DE TRABAJ O
Pausas. Trabajo nocturno.
Rotacin. Horas extras.
Descansos.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
DETERMINACION CUALITATIVA DEL
NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS
PELIGROS HIGIENICOS

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los
agentes higinicos, se pueden utilizar algunas
escalas para determinar el nivel de deficiencia y as
poder iniciar la valoracin de los riesgos que se
puedan derivar de estos agentes en forma sencilla,
teniendo en cuenta que su eleccin es subjetiva y
pueden cometerse errores.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
FISICOS
ILUMINACION

MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial.

ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con
sombras evidentes y dificultad para leer.

MEDIO: Percepcin de algunas sombras al
ejecutar una actividad.

BAJO: Ausencia de sombras.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
RUIDO

MUY ALTO: No escuchar una conversacin a una
intensidad normal a una distancia menos de 50
centmetros.

ALTO: Escuchar la conversacin a una intensidad
normal de 1 metro.

MEDIO: Escuchar la conversacin a una
intensidad normal a una distancia de 2 metros.

BAJO: No hay dificultad para escuchar una
conversacin a un intensidad normal a ms de 2
metros.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
RADIACIONES IONIZANTES

MUY ALTO: Exposicin frecuente (una o
ms veces por jornada o turno.

ALTO: Exposicin regular (una o ms veces
en la semana).

MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.

BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la
exposicin.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
RADIACIONES NO IONIZANTES

MUY ALTO: Ocho (8) horas o ms de exposicin por
jornada o turno.

ALTO: Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por
jornada o turno.

MEDIO: Entre dos (2) horas y seis (6) horas por
jornada o turno.

BAJO: Menos de dos (2) horas por jornada o turno.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
TEMPERATRURAS EXTREMAS

MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en
forma inmediata en el sitio.

ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de
permanecer minutos en el sitio.

MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la
temperatura luego de permanecer 15 minutos.

BAJO: Sensacin de confort trmico.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
VIBRACIONES

MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el
puesto de trabajo.

ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el
puesto de trabajo.

MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el
puesto de trabajo.

BAJO: Existencia de vibraciones que no son
percibidas.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
TEMPERATRURAS EXTREMAS

MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en
forma inmediata en el sitio.

ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de
permanecer minutos en el sitio.

MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la
temperatura luego de permanecer 15 minutos.

BAJO: Sensacin de confort trmico.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
BIOLOGICOS

VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS

MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y
constituye un serio peligro para los trabajadores. Su
riesgo de propagacin es elevado y no se conoce
tratamiento eficaz en la actualidad.

ALTO: Pueden provocar una enfermedad grave y
constituir un serio peligro para los trabajadores. Su
riesgo de propagacin es probable generalmente
existe tratamiento eficaz.
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VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS

MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir
un peligro para los trabajadores. Su riesgo de
propagacin es poco probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.

BAJO: Poco probable que cause una enfermedad.
No hay riesgo de propagacin y no necesita
tratamiento.
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VIRUS, BACTERIAS,HONGOS Y OTROS

La evaluacin del riesgo biolgico en las
actividades relacionadas con la prestacin
de servicios de salud humana debe tener
en cuenta en forma adicional los
lineamientos que establezca el Ministerio
de la Proteccin Social, sin descartar que
se pueden aplicar a cualquier actividad con
este tipo de riesgo.
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SENA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
BIOMECANICOS

POSTURA

MUY ALTO: Postura con un riesgo extremo de
lesin musculoesqueltica. Deben tomarse
medidas correctivas inmediatamente.

ALTO: Posturas de trabajo con riesgo
significativo de lesin. Se deben modificar las
condiciones de trabajo tan pronto como sea
posibles.

.
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BIOMECANICOS

POSTURA

MEDIO: Posturas con riesgo moderado de
lesin musculoesqueltica sobre las que
se precisa una modificacin, aunque no
inmediata.

BAJO: Posturas que se consideran
normales con riesgo leve de lesiones
musculoesquelticas, y en las que puede
ser necesaria alguna accin.
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MUY ALTO: Actividad que exige
movimientos rpidos y continuos de
cualquier segmento corporal, a un ritmo
difcil de mantener (ciclos de trabajo
menores de 30 segundos 1 minuto, o
concentracin de movimientos que utiliza
pocos msculos durante ms del 50% del
tiempo de trabajo.
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

ALTO: Actividad que exige movimientos
rpidos y continuos de cualquier segmento
corporal, con la posibilidad de realizar
pausas ocasionales (ciclos de trabajo
menores a 30 segundos 1 minuto, o
concentracin de movimientos que utiliza
pocos msculos durante ms del 50% del
tiempo de trabajo).
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MEDIO: Actividad que exige movimientos
lentos y continuos de cualquier segmento
corporal, con la posibilidad de realizar
pausas cortas.

BAJO: Actividad que involucra cualquier
segmento corporal con exposicin inferior
al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay
pausas programadas.
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ESFUERZO

MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo
es visible en la expresin facial del trabajador y/o la
contraccin muscular visible.

ALTO: Actividad pesada, con resistencia.

MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado.

BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia y
existe libertad de movimientos.
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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

MUY ALTO: Manipulacin manual de cargas
con un riesgo extremo de lesin
musculoesqueltica. Deben tomarse medidas
correctivas inmediatamente.

ALTO: Manipulacin manual de cargas con
riesgo significativo de lesin. Se deben
modificar las condiciones de trabajo tan pronto
como sea posible.
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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

MEDIO: Manipulacin manual de cargas con riesgo
moderado de lesin musculoesqueltica sobre las
que se precisa una modificacin, aunque no
inmediata.

BAJO: Manipulacin manual de cargas con riesgo
leve de lesiones musculoesqueltica, puede ser
necesaria alguna accin.

Para calificar los riesgos biomecnicos de forma ms
detallada puede tomarse como base las NTC relacionadas
con ergonoma, NTC 5693-1, NTC 5693-2, NTC 5693-3, NTC
5723, NTC 5748, entre otras.
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PSICOSOCIALES

MUY ALTO: Nivel de riesgo con alta posibilidad de
asociarse a respuestas muy altas de estrs. Por
consiguiente las dimensiones y dominios que se
encuentran bajo esta categora requieren intervencin
inmediata en el marco de un Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica.

ALTO: Nivel de riesgo que tiene una importante
posibilidad de asociarse con respuestas de estrs alto
y por tanto, las dimensiones y dominios que se
encuentren bajo esta categora requieren intervencin,
en el marco de un Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica
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PSICOSOCIALES

MEDIO: Nivel de riesgo en el que se
esperara una respuesta de estrs
moderada, las dimensiones y dominio que
se encuentren bajo esta categora
ameritan observacin y acciones
sistemticas de intervencin para
prevenir efectos perjudiciales en la salud.

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PSICOSOCIALES

BAJO: No se espera que los factores
psicosociales que obtengan puntuaciones
de este nivel estn relacionados con sin
tomas o respuestas de estrs
significativas. Las dimensiones y dominios
que se encuentren bajo esta categora
sern objeto de acciones o programas de
intervencin, con el fin de mantenerlos en
los niveles de riesgo ms bajos posibles.
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PSICOSOCIALES

Esta escala corresponde a la interpretacin
genrica de los niveles de riesgo psicosocial
intralaboral propuesta en la batera de
instrumentos para evaluacin de factores de
riesgo psicosocial del Ministerio de la
Proteccin Social 2010.
Este documento permite la cuantificacin de
riesgo psicosocial.
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QUIMICO.

Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros
qumicos (slidos, lquidos, gaseosos) se recomienda utilizar
el mtodo de Caja de Herramientas de Control Qumico de la
OIT.

International Labor Office (ILO). International Chemical
Control Tool Kit. Ginebra. Suiza,. 2004. Versin electrnica:
http://www.ilo.org/english/protection/safeword/ctr
banding/toolkit/main guide.pdf.

Ministerio de la Proteccin Social. Gua de Atencin Integral de Salud
Ocupacional Basada en la Evidencia para Trabajadores Expuestos a
Benceno y sus derivados. (GATISO-BTX-EB).Apndice 6.
http://fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Gu
as/Gatiso Benceno Derivados.pdf.
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VALORACION CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS
HIGIENICOS

Existen muchos riesgos que se deben valorar
cualitativamente.

Algunos se pueden valorar de manera objetiva.

Existe legislacin que indica valores mximos.

Existe normativa nacional o internacional sobre la cual
comparar.

Con ello se definen rangos de comparacin, contando con
valores mximos
E incluso ser mas restrictivos que la misma norma.
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Colombia toma valores emitidos por la ACGIH (American
Conference of Gobernmental Industrial Hygienist).
Valores limites permisibles para cualquier riesgo higinico.

En Higiene Industrial se deben tomar medidas por parte de
empleadores a sus trabajadores desde el nivel de accin.

Puede existir un rango en el cual el trabajador puede estar
expuesto a ciertos riesgos higinicos.

Los Valores Lmites Permisibles (VLP o TLVs) y Biolgico
(VLB) de exposicin a contaminantes qumicos publicados por
la ACGIH, son niveles de referencia.
No deben ser sobrepasados por ningn trabajador: 8 horas de
trabajo diario y/o 40 horas semanales.
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Al existir variaciones en las horas de la jornada laboral, caso
Colombia (48 horas semanales), por lo tanto los valores (VLP)
de referencia deben ser ajustados.

Los VALORES no determinan una frontera entre salud y
enfermedad.

Cada individuo responde de manera diferente a la dosis
recibida.

Dosis, es la cantidad de contaminante a la que est expuesto
el trabajador por el tiempo de exposicin.

A mismas dosis las personas se ven afectadas de manera
diferente.
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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA
CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS
QUIMICOS.

1. OSHA (Ocupational Safety and Health Administration): Gua
de orientacin para categorizar el grado de exposicin.
Establece el concepto de Nivel de Accin.

HIGIENE OCUPACIONAL

VALOR LIMITE DE ACCION (VLA): 50% del TLV para el
producto evaluado, (ppm, mg./m3)
Referente para definir Planes de Accin de Control y Vigilancia
de la exposicin. Dirigidos a:
Trabajador: Valoraciones Mdicas.
Ambiente: Monitoreo Individual Dosimetra.
NO APLICA PARA
COMPONENETES
QUIMICOS PELIGROSOS
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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA
CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS
QUIMICOS.

2. As Low AS Reasonably Achievable. ALARA.

Recomendacin para mantener las concentraciones de
los componentes qumicos, en el ambiente laboral tan
bajas como sea posible o por debajo del nivel de
cuantificacin del mtodo analtico para el componente.

3. Criterio que hace referencia al 10% del TLV como gua
para establecer la calidad de aire.
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PROPUESTAS PARA APLICAR LOS VLP EN LA
CATEGORIZACION DE LA EXPOSICION A PELIGROS
QUIMICOS.

4. Modelo propuesto por Rock J. (Beverly S. Cohen and
Susanne V. Hering. ACGIH 1995).

Establece cinco (5) rangos de exposicin.
Utiliza escalas semi-cuantitativas.
Considera las mediciones ambientales y la frecuencia de
exposicin: No exposicin.
Exposicin baja.
Exposicin moderada.
Exposicin alta.
Exposicin muy alta.
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SE ADAPTA EL USO DE LA ESCALA COMBINADA DE
RANGOS DE EXPOSICION (AIHA 2006, Rock J 1995)
NIVEL DE DEFICIENCIA VALOR DE ND. CONCENTRACION
OBSERVADA
Exposicin Muy Alta 10
Exposicin Alta 6 50% - 100% del Lmite de
exposicin ocupacional
Exposicin Media 2 10% - 50% del lmite de
exposicin ocupacional
Exposicin Baja No se asigna valor 10% del lmite de
exposicin ocupacional
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Limite de exposicin: TLV
Peligro para la salud y la vida
Margen de seguridad
Limite de accin: LA
(50% del lmite de la exposicin
100%
50%
10%
C
O
N
C
E
N
T
R
A
C
I
O
N
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INTERPRETACION

1. ZONA DE EXPOSICIN MINIMA:

Corresponde a los valores inferiores al 10% del Valor
Limite Permisible (VLP), en los que se considera que
los riesgos para la salud no existen y se toma como
referencia para definir el concepto de calidad de aire.

2. ZONA DE EXPOSICION BAJA:

Corresponde a los Valores Inferiores al nivel de
accin, en los que se considera que los riesgos para
la son leves y por consiguiente se podran adoptar
medidas preventivas.
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3. ZONA DE EXPOSICION MODERADA O ALTA:

Comprendida entre el nivel de accin y el Valor
Limite Permisible (VLP), se determina que los
puestos comprendidos dentro de esta zona, deben
ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin
de vigilar el comportamiento de las
consecuencias.
Se requieren controles mdicos y ambientales,
con medidas tcnicas correctoras de fcil
ejecucin. De acuerdo con la frecuencia de la
exposicin esta zona se puede subdividir en
Moderada y Alta, con el fin de establecer la
frecuencia de reevaluacin.
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4. ZONA DE EXPOSICION MUY ALTA:

Correspondiente a zona con valores superiores al
Valor Lmite Permisible (VLP) lo cual implica la
adopcin de medidas correctivas ambientales y
mdicas, as como el seguimiento de la evolucin
de la concentracin existente.

La valoracin mediante este mtodo de los
diferentes riesgos presentes en un puesto de
trabajo (solamente los medibles) la podr
controlar el tcnico que est aplicando el mtodo.
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Este Mtodo va ms all de la simple
valoracin de la PROBABILIDAD y las
CONSECUENCIAS.

Compara de manera objetiva los resultados
obtenidos por el anlisis o estudio del
ambiente de un puesto de trabajo con
normas de referencias.

Para realizar este mtodo se necesita haber
realizado EVALUACIONES HIGIENICAS en
el puesto de trabajo.
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MEDIDAS

a. DIRECTAS: Las obtenidas por la lectura
directa del aparato utilizado por medir.
(Sonmetro. Tubos colorimtricos, etc.).

b. ANALITICAS: Para obtener la lectura se
debe seguir un protocolo analtico definido
por un laboratorio para toma de muestras,
transporte, almacenaje, tratamiento de las
muestras. (Sistemas activos y pasivos de
captacin de contaminantes qumicos en un
ambiente laboral).
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PSICOSOCIALES

Esta escala corresponde a la interpretacin
genrica de los niveles de riesgo psicosocial
intralaboral propuesta en la batera de
instrumentos para evaluacin de factores de
riesgo psicosocial del Ministerio de la
Proteccin Social 2010.
Este documento permite la cuantificacin de
riesgo psicosocial.
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FACTORES DE REDUCCION Y
JUSTIFICACION

GUIA PARA AMPLIAR Y ANALIZAR LOS CRITERIOS DE
SELECCIN DE LAS DIFERENTES MEDIDAS DE
INTERVENCIN PROPUESTAS.

TENER EN CUENTA EL FACTOR DE REDUCCIN DEL
NIVEL DE RIESGO Y EL FACTOR DE JUSTIFICACIN
(COSTO BEBEFICIO DE LA MEDIDA DE
INTERVENCIN).
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FACTOR DE REDUCCIN DEL NIVEL DE RIESGO (F).

CORRESPONDE A LA ESTIMACIN DEL GRADO DE DISMINUCIN
DEL RIESGO, AL IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE INTERVENCIN
(ACCIN CORRECTORA). VALOR PORCENTUAL.

F = NRi NRf x 100
Nri
NRi = Nivel de riesgo inicial para un peligro
identificado.
NRf = Nivel de riesgo final esperado por cada medida
de intervencin que se va a implementar.
Un peligro tendr tantos NRf como medidas de se propongan.
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FACTOR DE JUSTIFICACIN (J)

SE CALCULA EN FUNCIN DEL NIVEL DE RIESGO (NR), DE UN
FACTOR DE REDUCCIN DEL RIESGO (F) Y DE UN FACTOR DE
DEPENDIENTE DEL COSTO ECONMICO DE ESTA OPERACIN,
O FACTOR DE COSTO (d).
J = NRi x F
d
NRi = Nivel de riesgo inicial evaluado para un
peligro determinado.
F = Factor de reduccin del riesgo.
d = Costo de la medida de intervencin que se toma
de tabla.
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Costo
Salario Mnimo Mensual Vigente (SMMLV)
Factor de Costo (d)

a) Ms de 150 10
b) De 60 a 150 8
c) De 30 a 59 6
d) De 3 a 29 4
e) De 0.3 a 2.9 2
f) De 0.06 a 0.29 1
g) Menos de 0.06 0,5
FUENTE: Adaptado del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Delegacin Provincial de Sevilla.
NOTA: La organizacin puede adaptar los rangos de costos.
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J REPRESENTA LA RELACIN COSTO/BENEFICIO
DE UNA MEDIDA DE INTERVENCIN.

AL REALIZAR EL CLCULO PARA CADA UNA DE
LAS MEDIDAS DE INTERVENCIN QUE SE
PUDIERAN IMPLEMENTAR, SE PODR
DETERMINAR CUL DE ELLAS TIENE LA MEJOR
RELACIN COSTO/BENEFICIO (LA QUE MS SE
JUSTIFICA) EN LA ELIMINACIN O REDUCCIN
DE UN DETERMINADO RIESGO.
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Riesgos
Medidas
de
Intervenci
n
(MI)

Factor de
Reduccin
del riesgo
(F)

Factor
de
Costo
(d)

Costo de la
Intervenci
n
($)

Factor de
Justificaci
n
(J)


Medida (s)
seleccionada
(s)


R1
MI1 F1 d1 $1 J1 *
MI2 F2 d2 $2 J2
MI3 F3 d3 $3 J3 *
MI4 F4 d4 $4 J4

R2
MI5 F5 d5 $5 J5
MI6 F6 d6 $6 J6 *
MI7 F7 d7 $7 J7
La(s) medida(s) seleccionada(s) se(rn) aquella(s) que tenga(n) el mayor valor de J.

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