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MATRIZ DE RIESGO

Bachiller:
Pereira adrian
Santer neuselis

Marzo del 2017


PREGUNTAS MAS FRECUENTES
DEFINICIONES QUE ESTAN RELACIONADO CON LA MATRIZ DE RIESGO

R IESG O
EE S U N GESTIN D
QU EL RIESGO
Definimos el riesgo como la combinacin de
la probabilidad de que ocurra un evento o
exposicin peligrosa, y la severidad de la medidas para mitigar o reducir riesgo
lesin o enfermedad que puede ser causada a un nivel menor o
por el evento o exposicin en el trabajo. aceptable

Cualquiera actividad que el ser humano realice esta expuesto a riesgos de diversos
ndole los cuales influyen de distintas forma en los resultados esperados. La
capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto
constituye ciertamente una tarea difcil pero necesaria para el logro de los objetivos.
ACCIDENTE DE TRABAJO ACTIVIDAD NO RUTINARIA

Suceso repentino que sobreviene por Actividad que no se ha planificado


causa o con ocasin del trabajo, y que ni estandarizado, dentro de un
produce en el trabajador una lesin proceso de la Organizacin o
orgnica, una perturbacin funcional, actividad no rutinaria por su baja
una invalidez o la muerte. Frecuencia de ejecucin.

ACTIVIDAD RUTINARIA
ANLISIS DE RIESGO
Actividad que forma parte de un
proceso de la organizacin, se ha
Proceso para comprender la naturaleza del riesgo
planificado de modo Estandarizable.
y para determinar el nivel del riesgo.
CONSECUENCIA EVALUACIN DEL RIESGO
Proceso para determinar el nivel de
Resultado, en trminos de lesin o riesgo asociado al nivel de probabilidad
enfermedad, de la materializacin de un y el nivel de consecuencia.
riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente. NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)
Son las Medida de la severidad de las
MONITOREO BIOLGICO consecuencias.

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)


Evaluacin peridica de muestras
biolgicas (ejemplo sangre, orina, Situacin de exposicin a un peligro que se presenta
heces, cabellos, leche materna, en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
entre otros) tomadas a los NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
trabajadores, con el fin de hacer
seguimiento a la exposicin a Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
sustancias qumicas. exposicin
QUE ES LA MATRIZ DE RIESGO

OBJETIVO DE LA MATRIZ DE RIESGO


La Matriz de Riesgos es una herramienta de
Control y de gestin normalmente utilizada
para identificar las reas, procesos y actividades Tiene como objetivo evaluar
de una empresa, el tipo y nivel de riesgos continuamente las estrategias y la
inherentes a estas actividades y los factores forma de manejar los riesgos
relacionados con estos riesgos. A partir de los posibles
objetivos estratgicos, los riesgos a los
cuales estn expuestos. Su llenado requiere
del anlisis de las tareas que
desarrollan los trabajadores.
PARA QU SIRVE?
CUNDO SE USA?

para analizar el nivel de riesgo presente en


los trabajos, para comparar por nivel de Se debe utilizar cada vez que se
Riesgo diferentes tareas, para proponer Implemente Una tarea nueva, cada vez que
acciones concretas para disminuir los riesgos se cambie un procedimiento y por lo menos
y para estimar el impacto que estas acciones una vez al ao como parte de la gestin de
Tendrn sobre el nivel de riesgo de los seguridad para asegurar que no ha habido
trabajadores. cambios en el nivel de proteccin de los
trabajadores.
BENEFICIOS DE UNA MATRIZ DE RIESGOS

Identificacin de las actividades que requieren mayor


atencin y reas crticas de riesgo.
Uso eficiente de recursos aplicados a la operacin, basado
en perfiles de riesgos evaluados.
Permite la intervencin inmediata y la accin oportuna.
Evaluacin metdica de los riesgos.
Promueve una slida gestin de riesgos y el monitoreo
continuo
CMO SE USA?
PASOS PARA LLENAR LA MATRIZ DE RIESGO

Actividad: Se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. Es


tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean estas rutinarias
o no para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente preparar este listado de
actividades en grupo y con participacin de los trabajadores.

Actividad R-NR-E: Se especifica si la actividad nombrada es rutinaria


(R), esto es, de todos los das; no rutinaria (NR) si es que se desarrolla con
poca frecuencia; o espordica (E) si es que se realiza muy pocas veces pero se
ha hecho antes y pudiera volver a hacerse.

Peligro: En este campo se listan todos los peligros que implican la


realizacin de esta actividad. Se pueden listar ms de un peligro por actividad

Tipo de Peligro: Este campo sirve para discriminar los peligros por tipo o factor. En la
parte baja de la tabla se dispone de un listado de factores de riesgo.
Riesgo: Es la consecuencia del peligro.

Tipo de riesgo: Distingue los tipos de riesgo por seguridad o salud ocupacional,
esto es, si el riesgo puede producir un accidente o una enfermedad.

Medidas de control existentes: En este campo se listan todas las medidas de


control que se tienen para la actividad en cuestin. Se debe considerar que las
medidas de control se pueden aplicar a 3 niveles:
En la fuente: Eliminando el peligro.
En el medio: interponiendo barreras que lo mitiguen o desven.
En el receptor: utilizando equipos de proteccin personal.

ndice de personas expuestas: Segn la tabla que est en la parte baja se colocar
el nmero que corresponda dependiendo de la cantidad de personas expuestas al
peligro.
ndice de procedimientos: Segn la tabla se colocar el nmero que corresponda
segn:
Estos procedimientos existan y estn implementados y sean suficiente.
Existan estn parcialmente implementados o no son satisfactorios o son
insuficientes.
No existen procedimientos.

ndice de capacitacin: De manera anloga se llenar revisando la tabla


correspondiente segn:
El personal est entrenado, conoce el peligro y lo previene.
parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones.
Personal no entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones.

ndice de exposicin al riesgo: Dependiendo de con qu frecuencia el trabajador


est expuesto al riesgo se colocar el nmero apropiado.
ndice de probabilidad: Este valor se obtiene sumando los 5 ndices anteriores.

ndice de severidad: Dependiendo de las posibles consecuencias del peligro se colocar el valor
apropiado segn tabla.

Probabilidad por severidad: se obtiene multiplicando el ndice de probabilidad por el de


severidad.

Grado de riesgo: Dependiendo del valor obtenido se determina segn tabla si el riesgo es trivial,
tolerable, moderado, importante o intolerable. Si el resultado es importante o intolerable se
recomienda proponer acciones de control adicionales.

Medidas de control propuestas: Si en el campo anterior se obtuvo riesgo significativo entonces


es necesario proponer medidas de control adicionales a las ya implementadas. Se deber intentar
implantar las medidas de control primero en la fuente, luego en el medio y si no se puede recin se
deber pensar en implementar medidas de control en el receptor (equipos de proteccin personal).
EJEMPLO DE LA
MATRIZ DE RIES
GO
Proceso Zon Ac Tare Rutina peligro Efectos Controles existentes Evaluacin del riesgo
a tivi as rio (si posibles
luga da o no)
r de Fuente Medio Individuo Niv Niv Nive Interpr Niv Niv Inte
s Descripcin Clasificaci el el l de etacin el el rpre
n de de prob del de de taci
defi exp abili nivel con ries n
cien osic dad( de sec go del
cia ion NDx probab uen (NR NR
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nci
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Mantenimie Loc Ma Pint Si Manejo mecnica Heridas o Ninguna Inspecciones Ningn uso 2 4 8 Medio 25 200 II
nto al nte ar inadecuado de golpes de de epp
de ni pare herramientas herramienta
ven mi des s
tas ent
de o
revi en Exposicin de Qumico Irritacin De ninguno ninguna Uso de tapa 6 4 24 Muy 25 600 I
stas pu gases las vas boca alto
est respiratoria
o
de
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nta
s
Valoracin Criterios para establecer Medidas intervencin
del riesgo controles

Aceptabilidad Nro Peor Consecuencia Existenci Elimin Sustitucin Controles de Controles Administrativos, Equipos / elementos de
del riesgo Expuest a acin ingeniera Sealizacin, Proteccin Personal
o Requisit Advertencia
o Legal
Especfic
o
Asociado
(Si o
No)
No 6 Cortadas, Cada de si Generar y Dotar a los trabajadores
alto nivel aplicar de un de guantes para
anlisis de proteccin de acuerdo al
trabajo seguro estndar de proteccin
(ATS) previo a establecido por la
la ejecucin de Organizacin.
Una tarea.

No 6 Afecciones si Uso de pintura a Uso de Dotar a los trabajadores con


respiratoria base de agua ventiladores respiradores con filtro de
donde sea porttiles gases de acuerdo al agente
aplicable al cual est expuesto.
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DIFERENTES V
ERSIONES DE M
ATRICES
origen de procesos peligrosos

Clasificacin de procesos peligrosos


Identificacin de procesos peligrosos

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