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Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(Universidad del Per. DECANA DE AMRICA)

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

E. A. P. INGENIERA TEXTIL Y CONFECCIONES

Curso: SEGURIDAD INTEGRAL B

SEMANA N 2: EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES IPERC

DOCENTE: Ing. Ana M. Medina Escudero

unmsm.amme@gmail.com
SEMANA 2: Evaluacin
General de Riesgos
Laborales.
I. INTRODUCCIN

II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS


LABORALES.
I. INTRODUCCIN - EVALUACIN
GENERAL DE RIESGOS LABORALES
CONDICIONES GENERALES
1.- Todas las reas de la empresa deben elaborar el IPERC utilizando la
metodologa apropiada a la realidad de cada empresa.

2.- La IDENTIFICACIN DE PELIGROS y la EVALUACIN DE RIESGOS e


Impactos Ambientales se realizar con una Frecuencia Anual para las
actividades regulares o con diferente periodicidad cuando::

Cambien las condiciones de trabajo.


Existan modificaciones fsicas en la infraestructura.
Se realicen cambios en los procesos.
Se lleven a cabo nuevos proyectos de inversin.
Se adquiera nuevo equipamiento y/o materiales.
II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS
D.S. N 005-2012-TR, Art.77
Cap. VI: Planificacin y Aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La evaluacin inicial de riesgos debe


realizarse en cada PUESTO DE TRABAJO del
empleador, por personal competente, en
consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el Comit o Supervisor y
Salud en el Trabajo.
HILANDERA

Esta evaluacin debe considerar las condiciones


existentes o previstas, as como la posibilidad de que
el trabajador que lo ocupe, por sus caractersticas
personales o estado de salud conocido, sea
especialmente sensible a alguna de dichas
condiciones .

MEDIO AMBIENTE ORGANIZACN


SEGURIDAD LABORAL
DEL TRABAJO DEL TRABAJO
SISTEMA

GENTE EQUIPO

AMBIENTE MATERIALES
SECUENCIALIDAD DE UN ACCIDENTE
PELIGRO

PERSONA
ACCIDENTE
RIESGO DAO PROPIEDAD
ENFERMEDAD PROCESO

PRDIDA
TERMINOLOGA
FUENTES DE ENERGA: Todas las energas
peligrosas con las que podemos encontrarnos en
el lugar de trabajo
BLANCOS: La gente, Equipos, Procesos, medio
ambiente, en otras palabras todo aquello que
puede ser afectado
CONTROLES: Medidas usadas para eliminar,
controlar el impacto daino de las energas
negativas o peligros
CONSECUENCIAS: se refiere al resultado, de existir,
el contacto con la fuente de energa negativa
TERMINOLOGA

ACTO SUBESTANDAR:
Es toda accin o prctica incorrecta
ejecutada por el trabajador que causa o
contribuye a la ocurrencia de un
accidente.
Es aquella accin que potencialmente
puede provocar dao a personas,
equipo y al entorno mismo.
ACTO SUBESTANDAR EJEMPLOS
Operacin de equipo sin autorizacin.
Mantener el equipo en operacin.
Falla para asegurar.
Operaciones a velocidades inseguras.
Convertir dispositivos de seguridad en
inoperativos.
Remocin de dispositivos de salud y seguridad.
Uso de equipo defectuoso.
Uso inapropiado del equipo de proteccin
personal.
TERMINOLOGA

CONDICIN SUBESTANDAR:
Entornos y posibles fallas en
el ambiente, rea de trabajo
maquinaria y equipos en
general.
CONDICIN SUBESTANDARD
EJEMPLOS
Guardas o barreras inadecuadas.
EPP inadecuado o inapropiado.
Equipos, herramientas o materiales
defectuosos.
reas restringidas o congestionadas.
Sstemas o seales de alerta inadecuados.
Desorden, orden y limpieza pobre.
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
IPER
EVALUACIN DE
RIESGOS Y

CONTROL IPERC
DEFINICIN DE PELIGRO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos

PELIGRO

SITUACIN O
CARACTERSTICA
INTRNSECA DE ALGO
CAPAZ DE OCASIONAR
DAO

A LAS PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS


Y AMBIENTE
EJEMPLOS DE PELIGRO

PELIGRO: PELIGRO:
Piso resbaladizo
Cableado elctrico deteriorado
Cableado elctrico y cajas de
red sobresalen del nivel piso
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Fsicos.- Todo tipo de energa a la que los
trabajadores estn expuestos.

Ruido
Temperatura extrema
Radiacin
Presiones anormales
Iluminacin excesiva o
deficiente
Vibraciones.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Qumicos.- todo aquel elemento que puede
ingresar al cuerpo.

Polvos
Humos metlicos
Gases
Vapores
Neblina
Sustancias toxicas
Agentes qumicos.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Biolgicos.- son todos los microorganismos
que potencialmente provocan dao.

Virus
Organismos microbiolgicos
Hongos
Vectores (ratas, insectos).
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Mecnicos.- se considera a las caractersticas
de los equipos.

Partes en movimiento
Equipos sin proteccin
Herramientas inadecuadas
Proyeccin de partculas
Instalaciones
Rotor mal ubicado
Partes presurizadas, etc.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Elctricos.- relacionados con la electricidad.
Cables con energa elctrica.
Cables elctricos energizados
en el piso.
Interruptores/ tomacorrientes
inadecuados, rotos.
Cajas contactoras.
Sobrecarga de lneas
energizadas.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonmicos.- Aquellos que
afectan al trabajador en su labor propiamente dicha.

Sobreesfuerzos fsicos.
Posturas inadecuadas.
Trabajos nocturnos
Monotona y repetitividad
Otras situaciones que
causen stress fsico y
psicolgico.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonmicos
PELIGRO LOCATIVO

Superficie de piso
agrietados, resbaladizos,
hmedos.
Inadecuada posicin de
objetos en altura.
Almacenamiento
inadecuado de materiales.
Apilamiento inadecuado.
Inadecuada disposicin de
desechos hospitalarios.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Ambientales.- relacionados al medio
ambiente.

Inundaciones.
Oscuridad.
Clima inclemente.
Terremotos.
Derrames de aceites y
pisos resbalosos.
CLASIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Psicolgicos.- Afectan el comportamiento del
trabajo.

Preocupaciones.
Miedo a la oscuridad.
Miedo a la altura.
Intimidacin.
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIN
DE PELIGROS

RM 375 2008 TR
IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Proceso de
reconocimiento de
una situacin de
peligro existente y
definicin de sus
Caractersticas.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS

QUIN? CON CUANDO ? COMO?


O QU?
QUINES?

PERSONA(S) QUE MATERIALES, FECHA Y PROCEDIMIENTO


REALIZARN EL HERRAMIENTAS, HORARIO
TRABAJO EQUIPOS

COMO AFECTA LA ACTIVIDAD A LAS PERSONAS,


EQUIPOS, MATERIALES Y AMBIENTE?

Listar todos los peligros que pueda y el


grado de peligrosidad en su opinin.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
Qu fuentes de peligros existen en el rea?

Qu cantidad y tipos de energas estn presentes?

Cuales son las direcciones de flujos de energa


deseados y no deseados?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:
PREGUNTAS FRECUENTES
Estn las energas bajo control?
Considere: Elctrica, Mecnica, Qumica, Ruido,
Gravedad, Radial, Termal

Cuales son los blancos de la energa no deseada?

Es el proceso de trabajo correcto?


Considere: Gente competente, Practicas de
trabajo seguras, Ambiente de trabajo controlado.

Cuales son los escenarios de accidentes y que


medidas de control existen para prevenirlos?
MTODOS DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS

Investigaciones de Accidentes.
Estadsticas de Accidentes
Inspecciones.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis de trabajo seguro.
Auditoras.
Check list (Lista de Revisin).
IDENTIFICACIN DE PELIGROS:

AREA PROCEDIMIEN/ PELIGROS TIPO DE RIESGOS


TAREA
GEOGRAFICA ACTVIDAD PELIGROS ASOCIADOS OBSERVACION
EJEMPLO - IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
DEFINICIN DE RIESGO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos

RIESGO

PROBABILIDAD DE QUE
UN PELIGRO SE
MATERIALICE EN
DETERMINADAS
CONDICIONES Y GENERE
DAOS

A LAS PERSONAS, EQUIPOS


Y AMBIENTE
RELACIN DE PELIGRO RIESGO

PELIGRO RIESGO
Piso resbaladizo Probabilidad de resbalar
Caer sobre el piso y daar a la persona
RELACIN DE PELIGRO RIESGO

PELIGRO RIESGO
Cableado elctrico deteriorado Cortocircuito
Cableado elctrico y cajas de red Probabilidad de incendio
sobresalen del nivel piso
RELACIN DE PELIGRO RIESGO
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA

RUIDO EXPOSICIN A SONIDO HIPOACUSIA


SUSTANCIAS RESIDUALES DE PRDIDA DE
INHALACIN DE GASES
PROCESOS SENSIBILIDAD
PESO EXCEDENTE A LA TORCEDURA CONTRACTURA LESIONES DE
CARGA PERMITIDA MUSCULAR O DE DISCOS ESPALDA
FRUSTRACION Y
MONOTONA DEL TRABAJO ESTRS PATOLOGA
LESIONES Y
ROCA FISURADA DESPREDIMIENTO ACCIDENTES
CONTUSIN
PISO RESBALOSO CON CERA CADA A UN MISMO NIVEL CRANEAL
PRDIDA DE
TALADRO NEUMTICO EXPOSICIN A VIBRACIONES SENSIBILIDAD
FAJA DE MQUINA SIN LESIONES Y
ATRAPAMIENTO
PROTECCIN ACCIDENTES
FUENTES DE RIESGO
Se conocen diversos riesgos mecnicos, que entraan peligro de
lesiones para los trabajadores:

Ser golpeado por objetos o partes mviles.


Ser aprisionado por un componente mvil contra uno fijo
Choque contra objetos fijos.
Choque con partes salientes.
Cadas a nivel, resbalones y tropiezos.
Cada a desnivel, en altura.
Sobre esfuerzos.
Cortes por herramientas.
Aplastamiento
Proyeccin de partculas o materiales.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
1.- Ahogamiento.
2.- Aplastamiento.
3.- Asfixia.
4.- Atrapamiento.
5.- Atropello.
6.- Cada de personas.
7.- Ceguera.
8.- Choque.
9.- Corto circuito.
10.- Dao a la salud.
11.- Derrumbes.
12.- Volcadura.
13.- Incrustamiento.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
CONSECUENCIAS DEL RIESGO

DAO PERSONAL IMPACTO AMBIENTAL DAO A EQUIPOS


Fatalidad (mltiple o Contaminacin del agua MAQUINARIA O
simple)
Contaminacin del aire ESTRUCTURAS
Enfermedad Reversible
Contaminacin del suelo Dao irreversible de
Enfermedad Irreversible maquinarias o
Contaminacin sonora
Lesin total permanente estructuras
Agotamiento de R.N.
Lesin parcial Dao reversible de
Afectacin de flora y fauna
Lesin total temporal maquinarias o
Alteraciones del Ecosistema estructuras
Deforestacin
CONSECUENCIAS DEL RIESGO

Las lesiones (Consecuencias) ms frecuentes son:

Quemaduras.
Lesiones Incapacitantes.
Fracturas.
Heridas o cortes.
Contusiones.
Fatalidades.
PERFIL DEL RIESGO
Al efectuar un perfil de riesgos se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Alto riesgo en las Instalaciones, distribucin de la


planta, procesos de produccin.
Fuentes y naturaleza de las energas dainas o
peligros.
Estadstica e investigacin de
accidentes/incidentes.
reas de responsabilidad de la compaa
Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo.
Dar mayor nfasis a las zonas de alto riesgo.
EVALUACIN DEL RIESGO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de Trminos

Es el proceso posterior a la identificacin de los


peligros, que permite valorar el nivel, grado,
gravedad de los mismos proporcionando la
informacin necesaria para que el empleador se
encuentre en condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo
de acciones preventivas que debe adoptar.

RIESGO = Probabilidad x Consecuencias


NIVEL RIESGO (NR) = Nivel Probabilidad (NP) x
Nivel Consecuencias (NC)
EVALUACIN DEL RIESGO
Riesgo = Frecuencia x Seriedad
Riesgo = Frecuencia x Consecuencias
Riesgo = Frecuencia x Severidad
Riesgo = Posibilidad x Consecuencias
Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

RIESGO: OPORTUNIDAD/POSIBILIDAD/PROBABILIDAD
QUE OCURRA UNA PRDIDA (personas, equipo,
proceso o ambiente)
EVALUACIN DEL RIESGO
RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x
Severidad (Consecuencias)

FRECUENCIA
SEVERIDAD
Es la cantidad de
veces en que se Es la consecuencia
de un evento
presenta un evento
especfico y
especfico por un representa el costo
periodo de tiempo del dao, prdida o
dado. lesin.
EVALUACIN DEL RIESGO
En la fase de evaluacin de riesgos se debe determinar el riesgo
asociado con los peligros

Evaluar toda la informacin registrada.


Priorizar los puntos identificados.
Evaluar tasas de FRECUENCIA.
Evaluar tasas de SEVERIDAD.
Determinar el potencial de crecimiento.
Evaluar la efectividad de las medidas de control.
Determinar las tasas.
Ubicar las tasas en la matriz de riesgos.
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
Cmo identificar los peligros en la
organizacin o centro de trabajo?
IDENTIFICACIN DEPELIGROS
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Y Y
EVALUACIN
EVALUACION DEDERIESGOS
RIESGOS
Paso 1

Identificar los peligros

Paso 5 Paso 2
Revisin y monitoreo Evaluar el riesgo

Paso 4 Paso 3
Implementar las Decidir las medidas
Medidas de control De control
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS IPERC

El tener todas las Fuentes de Peligro identificadas y sus Riesgos


respectivos evaluados, nos servir para darnos cuenta de cules son los
riesgos que, por tener un mayor valor, deben ser conocidos por todos y
atendidos prioritariamente.

Los Controles que posibilitan la


disminucin del Riesgo Residual hacia
un nivel Medio o Bajo, deben estar
especificados en los PETS, los cuales
deben ser realizados junto con los
trabajadores, en el formato adecuado y
divulgados a todo el personal.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

La evaluacin del riesgo se utiliza para


PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de
CRITICIDAD.
El RIESGO se evala en funcin de la
PROBABILIDAD de que ocurra un dao y las
CONSECUENCIAS del mismo.

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA


IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS

ANALISIS DE PROBABILIDADES MATRIZ DE RIESGO LABORAL


METODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO ESPAA

NR: Nivel de Riesgo

NR = NP x NC NP: Nivel de Probabilidad


NC: Nivel de Consecuencias

ND: Nivel de Deficiencia


NP = ND x NE NE: Nivel de Exposicin
NIVEL DE DEFICIENCIA

Es la magnitud de la vinculacin esperable


entre el conjunto de factores de riesgo
considerados y su relacin causal directa
con el posible accidente.
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE ND SIGNIFICADO
DEFICIENCIA
Muy Deficiente 10 Se han detectado factores de riesgo significativos
(MD) que determinan como muy posible la generacin de
fallos. El conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.
Deficiente 6 Se ha detectado algn factor de riesgo significativo
(D) que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes se ve reducida
de forma apreciable.
Mejorable 2 Se han detectado factores de riesgo de menor
(M) importancia. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.
Aceptable --- No se ha detectado anomala destacable alguna. El
(A) riesgo esta controlado. No se valora.
NIVEL DE DEFICIENCIA
Se considera idneo el empleo de cuestionarios de chequeo para determinar el
Nivel de Deficiencia, para analizar posibles factores de riesgo de cada situacin.
EJEMPLO: Riesgos de golpes, cortes y proyecciones en herramientas manuales
CUESTIONARIO DE CHEQUEO SI NO
1. Las herramientas estn ajustadas al trabajo a realizar.
1.1 Las herramientas son de buena calidad.
1.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza.
2. La cantidad de herramientas disponibles es insuficiente en funcin del proceso productivo
y personas.
3. Existen lugares y/o medios idneos para la ubicacin ordenada de las herramientas
(paneles, cajas, etc).
4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, se disponen con los
protectores adecuados.
5. Se observan hbitos correctos de trabajo.
5.1 Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos.
5.2 Los trabajadores estn adiestrados en el manejo de herramientas.
5.3 Se usan equipos de proteccin personal cuando se pueden producir riesgos de
proyecciones.
NIVEL DE DEFICIENCIA
CRITERIO DE VALORACIN
Se valorar la situacin como MUY DEFICIENTE cuando se haya
respondido NO a una o mas de las cuestiones 5, 5.2, 5.3.
Se valorar la situacin como DEFICIENTE cuando no siendo
muy deficiente, se haya respondido negativamente a la
cuestin 1.
Se valorar la situacin como MEJORABLE cuando no siendo
muy deficiente ni deficiente se haya respondido negativamente
a una o mas de las cuestiones 1.1, 1.2, 2.3, 5.1.
Se valorar la situacin como ACEPTABLE en los dems casos.

Se utiliza: Check list, revisin y registro de


equipos, inspecciones mensuales, PETAR,
mantenimiento preventivo, auditorias,
evaluacin de riesgos .
NIVEL DE EXPOSICIN

Es una medida de la frecuencia con la que


se da exposicin al riesgo. Para un riesgo
concreto, el nivel de exposicin se puede
estimar en funcin de los tiempos de
permanencia en reas de trabajo,
operaciones en mquinas, etc.
NIVEL DE EXPOSICIN
NIVEL DE PROBABILIDAD

NR = NP x NC

NP = ND x NE
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE NP SIGNIFICADO
PROBABILIDAD
Muy Alta Entre Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy
(MA) 40 y 24 deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la
materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.
Alta Entre Situacin deficiente con exposicin frecuente u
(A) 20 y 10 ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica. La materializacin
del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo
de vida laboral.
Media Entre Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien
(M) 8 y 6 situacin mejorable con exposicin continuada o
frecuente. Es posible que suceda dao alguna vez.
Baja Entre Situacin mejorable con exposicin ocasional o
(B) 4 y 2 espordica. No es esperable que se materialice el
riesgo, aunque puede ser concebible.
NIVEL DE CONSECUENCIAS

Se ha establecido un doble significado: por un lado


se han categorizado los daos fsicos y, por otro, los
daos materiales. Ambos significados deben ser
considerados independientemente, teniendo mas
peso el dao a las personas que los daos
materiales.
NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE NC SIGNIFICADO
CONSECUENCIAS DAOS PERSONALES DAOS MATERIALES

Mortal o 100 1 muerto o ms Destruccin total del


catastrofico (M) sistema (difcil renovarlo)
Muy Grave 60 Lesiones graves que Destruccin parcial del
(MG) pueden ser sistema (compleja y
irreparables costosa reparacin)
Grave 25 Lesiones con Se requiere paro de
(G) incapacidad proceso para efectuar la
transitoria (IT) reparacin.
Leve 10 Pequeas lesiones Reparable sin necesidad
(L) que requieren de paro del proceso.
hospitalizacin
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)

NR = NP x NC
Los niveles de intervencin tienen un valor orientativo.
Para priorizar n programa de inversiones y mejoras, es
imprescindible introducir la componente econmica y
el mbito de influencia de la intervencin.
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIN


NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVELES DE RIESGO

CONSECUENCIAS
Ligeramente Daino Extremadamente
daino daino

PRO Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado


BABI Media Riesgo tolerable Riesgo tolerable Riesgo importante
LI
DAD Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
TABLA DE NIVEL DE RIESGO

PONDERACIN NIVEL DE ACCIN Y TEMPORIZACIN


RIESGO

4000 - 1440 Intolerable Situacin critica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar
el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo.

1200 600 Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando,
debe controlarse el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

500 240 Moderado Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo de
tiempo determinado.

200 50 Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Se requieren


comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.

40 20 Trivial No se requiere accin especfica.


MTODO SUGERIDO POR MTPE
MTODO SUGERIDO POR MTPE
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
NDICE DE PROBABILIDAD
PELIGRO RIESGO
P1 R1

ndice de ndice de ndice de ndice de


Expuestos Procedimientos Capacitacin y Frecuencia
Valor (IE) de Trabajo Entrenamiento de Exposicin
Personas (IPT) (ICE) (IF)
expuestas
Existencia e Personal entrenado Al menos una vez
implementacin identifica y controla el al ao.
1 13
satisfactoria peligro
Espordicamente

Existencia e Personal entrenado Ocasionalmente al


2 48 implementacin identifica pero no mes
Parcial controla el peligro

Existe pero no se ha Personal entrenado Eventualmente a


3 9 15 implementado no identifica ni la semana
controla el peligro

No Existe Personal no Continuamente


4 > 15
entrenado diario

ndice de Probabilidad:
IP = IE + IPT + ICE + IF
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

NDICE DE SEVERIDAD

Valor del ndice de Severidad (IS)


ndice

1 LEVE (Lesin sin Incapacidad)

MODERADO (Lesin con Incapacidad


2
Temporal)

GRAVE (Lesin con Incapacidad


3
Permanente)

4 MORTAL (Fatal)

NDICE DE SEVERIDAD

IS = IS
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

= + + + =

= X =
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
CRITERIOS
DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

CALIFICACIN DE RIESGOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL

Magnitud
del Riesgo Calificacin del
Grado de Riesgo Prioridad
Laboral Riesgo
(MRL)
Alto
DE 32 A 64 I SIGNIFICATIVO
(Inaceptable)
NO
DE 9 A 31 Moderado II
SIGNIFICATIVO
NO
DE 4 A 8 Bajo III
SIGNIFICATIVO
Las condiciones para que un riesgo sea considerado significativo:

Cuando MRL es mayor o igual a 32.

Cuando la severidad es fatal.


EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
PROCESO IPERC
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA

85
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN
TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN EL ALMACEN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN

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